Постановление Администрации г. Кемерово от 21.07.2016 № 1821

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3524 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»...

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 21.07.2016 № 1821

г. Кемерово

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3524 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» на 2015-2019 годы»

 

 

 

 

Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ города Кемерово»

 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014№ 3524 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортногообслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей городаКемерово услугами связи» на 2015-2019 годы» (далее – постановление) следующиеизменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по экономическим вопросам Н.Ю. Хаблюка.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова)опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить наофициальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГлавы города по экономическим вопросам Н.Ю. Хаблюка.

 

 

 

И.о. Главы города          И.В.Середюк

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от 21.07.2016 № 1821

 

 

 

 

Муниципальная программа

«Организация транспортногообслуживания населения

и создание условий дляобеспечения жителей

города Кемерово услугамисвязи» на 2015-2019 годы»

 

 

1. Паспорт

Муниципальной программы «Организация

транспортного обслуживания населения и создание

условий для обеспечения жителей города Кемерово

услугами связи» на 2015-2019 годы»

 

 

Наименование Муниципальной программы

 «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» (далее – Муниципальная программа)

Разработчик Муниципальной программы

Управление транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово

Исполнители мероприятий Муниципальной программы

Управление транспорта, связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление единого заказчика транспортных услуг»

Цели Муниципальной программы

Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках.

Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)

Задачи Муниципальной программы

Создание условий для предоставления качественных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Мониторинг состояния обеспечения населения услугами автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования.

Создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи

Сроки реализации Муниципальной программы

2015 – 2019 годы

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Всего на 2015 – 2019 годы – 2 302 995,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 771 194,8 тыс. руб. – бюджет города Кемерово;

2016 год – 401 047,6 тыс. руб. – бюджет города Кемерово;

2017 год – 376 917,6 тыс. руб. – бюджет города Кемерово;

2018 год – 376 917,6 тыс. руб. – бюджет города Кемерово;

2019 год - 376 917,6 тыс. руб. – бюджет города Кемерово.

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы

увеличение регулярности выполнения рейсов пассажирским транспортом;

сохранение объемов перевезенных пассажиров на достигнутом уровне;

предоставление услуг местной телефонной связи посредством использования 10 таксофонов и 2 мобильных номеров для муниципальных организаций социальной сферы деятельности.

 

2. Характеристикатекущего состояния сферы действия

муниципальной программы

 

Транспортная сеть города Кемерово состоит из 74 городскихавтобусных маршрутов (в т.ч. 9 – сезонных), 79 – пригородных (в т.ч. 35 – сезонных),62 – таксомоторных маршрутов (в т.ч. 3 – сезонных), 5 – трамвайных и 9троллейбусных маршрутов.

Пассажирские перевозки в г. Кемерово выполняют 9 автотранспортныхпредприятий, 3 индивидуальных предпринимателя, некоммерческие партнерства«СКАТ» и «АРИАТ» на основании заключенных договоров на перевозку пассажиров садминистрацией города Кемерово.

В целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышениякачества пассажирских перевозок выполнены основные направления развитиягородского пассажирского транспорта:

- весь пассажирский транспорт оборудован приборами Глонасс,интегрированными в спутниковую автоматизированную систему управленияпассажирскими перевозками (АСУ ПП);

- на остановках общественного транспорта (Драмтеатр, Главпочтамт,Лесная Поляна) и д/п «Центральный» в режиме реального времени работают 4информационных табло;

- установлен бесплатный Wi-Fi в шести трамваях, двадцатитроллейбусах и пяти автобусах;

- установлены информационные табло для дублирования справочнойинформации для пассажиров в 2 автобусах;

- в 227 транспортных средствах устаревших моделей установленаавтоматическая система объявления остановок и информирования населения о жизнигорода.

Основными проблемами в пассажирских автотранспортных предприятияхявляются высокий износ пассажирского транспорта, недостаток квалифицированныхкадров, ухудшение финансового состояния пассажирских предприятий.

Для улучшения транспортного обслуживания населения и повышениякачества пассажирских перевозок намечены основные направления развитиягородского пассажирского транспорта на ближайшую перспективу:

- обеспечение бесперебойной перевозки населения;

- повышение качества пассажирских перевозок;

- поддержание технического состояния эксплуатационного парка;

- выполнение рейсов с регулярностью движения не менее 95 %;

- внедрение инновационных технологий.

С целью сокращения количества транспорта на дорогах, снижениянепроизводительных затрат и увеличения доходов в последние годы осуществляетсяоптимизация маршрутной сети: закрытие нерентабельных маршрутов, сокращениерейсов, на которых уменьшился пассажиропоток, объединение таксомоторныхмаршрутов и маршрутов общего пользования, замена автобусов средней вместимостина автобусы большей вместимости, создание единого расписания для городских итаксомоторных маршрутов с совпадающими путями следования.

Средства, выделяемые из городского бюджета, направляются для оплатыуслуг местной телефонной связи посредством использования таксофонов истационарных телефонов в муниципальных организациях здравоохранения исоциальной сферы деятельности для лиц, находящихся в реабилитационных центрах,домах интернатах и хосписах.

 

3. Переченьмероприятий Муниципальной программы

 

Реализация мероприятийпризвана обеспечить достижение целей и выполнение задач Муниципальной программы.

Для решения задачи по созданиюусловий для предоставления транспортных услуг населению и организациитранспортного обслуживания населения предусмотрены следующие мероприятия:

1. Предоставление субсидий пассажирским автотранспортнымпредприятиям по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов поперевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общегопользования (безвозмездная субсидия);

2. Ремонт муниципального имущества;

3. Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок.

Для решения задачи по осуществлениюмониторинга состояния обеспечения населения услугами автомобильного игородского электрического транспорта общего пользования предусмотреномероприятие:

1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения«Управление единого заказчика транспортных услуг».

Для решения задачи по созданиюусловий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи предусмотреномероприятие:

1. Предоставление услуг связи жителям города Кемерово вмуниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учрежденияздравоохранения).

 


 

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальнойпрограммы

 

 

Наименование

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

Всего

771 194,8

401 047,6

376 917,6

376 917,6

376 917,6

бюджет города Кемерово

771 194,8

401 047,6

376 917,6

376 917,6

376 917,6

1. Мероприятие «Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования (безвозмездная субсидия)»

Всего

757 264,7

381 210,0

352 507,8

352 507,8

352 507,8

бюджет города Кемерово

757 264,7

381 210,0

352 507,8

352 507,8

352 507,8

2. Мероприятие «Ремонт муниципального имущества»

Всего

0,0

6080,0

6080,0

6080,0

6080,0

бюджет города Кемерово

0,0

6080,0

6080,0

6080,0

6080,0

3. Мероприятие «Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок»

Всего

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Кемерово

0,0

16,0

0,0

0,0

0,0

4. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «УЕЗТУ»

Всего

13 696,7

13 457,6

18 000,0

18 000,0

18 000,0

Бюджет города Кемерово

13 696,7

13 457,6

18 000,0

18 000,00

18 000,0

5. Мероприятие  «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)»

Всего

233,4

284,0

329,8

329,8

329,8

бюджет города Кемерово

233,4

284,0

329,8

329,8

329,8

 

 


5. Планируемые значения целевыхпоказателей

(индикаторов) Муниципальной программы

 

 

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»

Пассажирооборот городского пассажирского транспорта (в т.ч. электрического)

количество перевезенных пассажиров/протяженность маршрутов

млн. пас./км

139,9

139,9

139,9

139,9

139,9

Регулярность выполнения рейсов

кол-во фактически выполненных рейсов/кол-во планируемых к выполнению рейсов

процент

95,3

95,8

96,3

96,3

96,3

Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)

в абсолютных числах

единица

10

10

10

10

10

Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности

в абсолютных числах

единица

2

2

2

2

2

1. Мероприятие «Предоставление субсидий пассажирским автотранспортным предприятиям по возмещению затрат, связанных с регулированием тарифов по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования (безвозмездная субсидия)»

Окупаемость перевозок пассажиров общественным транспортом с учетом компенсации из бюджета

доходы пассажирских автотранспортных предприятий/расходы пассажирских автотранспортных предприятий *100 %

процент

90

90

90

90

90

2. Мероприятие «Ремонт муниципального имущества»

Количество отремонтированных объектов предприятий пассажирского транспорта общего пользования города Кемерово

в абсолютных числах

единица

2

3

3

3

3

3. Мероприятие «Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок»

Количество приобретенных карт маршрутов регулярных перевозок

в абсолютных числах

единица

0

400

0

0

0

4. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «УЕЗТУ»

Количество отработанных машино-часов пассажирским транспортом общего пользования города Кемерово

в абсолютных числах

тыс. машино-часов

1272,3

1272,3

1272,3

1272,3

1272,3

Количество размещенных информационных материалов о событиях в транспортной сфере города

в абсолютных числах

информационное мероприятие

998

998

1008

1008

1008

5. Мероприятие «Предоставление услуг связи жителям города Кемерово в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)»

Количество таксофонов, установленных в муниципальных организациях социальной сферы деятельности (включая учреждения здравоохранения)

в абсолютных числах

единица

10

10

10

10

10

Количество мобильных номеров, обеспечивающих связью организации социальной сферы деятельности

в абсолютных числах

единица

2

2

2

2

2

 

 

 

Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина