Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.03.2018 № 109

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 23 марта 2018 г.№ 109

г.Кемерово

 

О внесении изменений в постановление Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программыКемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережениеи повышение энергоэффективности Кузбасса» на2014-2020годы»

 

 

 

Всоответствии с Законом Кемеровской области  от 11.12.2017  № 102-ОЗ  «Об  областномбюджете  на  2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов» (в редакции ЗаконаКемеровской области от 26.02.2018  № 7-ОЗ)Коллегия Администрации Кемеровской области

 

постановляет:

 

1.       Внести в государственную программу Кемеровскойобласти «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышениеэнергоэффективности Кузбасса» на 2014-2020 годы (далее – Государственнаяпрограмма), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 24.10.2013№ 458 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от30.12.2013 № 656, от 20.02.2014 № 72, от 25.03.2014 № 124, от 27.05.2014 № 209,от 12.08.2014 № 324, от 03.09.2014 № 342, от 30.09.2014 № 394, от 10.11.2014 №455, от 17.12.2014 № 511, от 21.04.2015  №107, от 19.06.2015 № 189, от 11.08.2015 № 259, от 09.10.2015 № 337, от11.12.2015 № 406, от 30.12.2015 № 455, от 18.03.2016 № 76, от 02.06.2016 № 212,от 12.07.2016 № 283, от 19.10.2016 № 418, от 30.11.2016 № 480, от 10.01.2017 №2, от 01.02.2017 № 36, от 16.02.2017 № 71, от 13.03.2017 № 107, от 31.03.2017 №141, от 22.05.2017 № 224, от 26.07.2017 № 393, от 15.11.2017 № 596, от25.12.2017 № 655, от 30.01.2018 № 25), следующие изменения:

1.1.         В паспортеГосударственной программы:

позицию «Исполнители Государственной программы» изложитьв следующей редакции:

«

Исполнители Государственной программы

Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент социальной защиты населения Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Государственная жилищная инспекция Кемеровской области, комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области, Администрация Кемеровской области (департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области)

                                                                                                                             »;

позиции  «ЦелиГосударственной программы», «Задачи Государственной программы» изложить вследующей редакции:

«

Цели Государственной программы

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области;

повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Кемеровской области;

снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области;

разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность);

формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области;

экономическая эффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Кузбасской энергосистемы, в том числе ликвидация «узких мест» элементов электрической сети для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

координированное развитие в Кемеровской области магистральной и распределительной электросетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционным программам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Кемеровской области;

повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской области путем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективного функционирования;

приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций;

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций;

оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт;

обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог;

совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения

Задачи Государственной

программы

Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры;

создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами;

достижение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере

100 процентов от экономически обоснованного тарифа;

совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных организациях;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах энергетики и транспорта;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах промышленности;

поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области, содержащей предложения по скоординированному развитию объектов генерации и электросетевых объектов  энергосистемы Кемеровской области для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе и обоснование оптимальных направлений планов развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области;

разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность), формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области;

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов;

повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;

обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;

увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Кемеровской области;

уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в час пик;

увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети;

обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса

                                                                                                              »;

позиции «Объемы и источники финансированияГосударственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации»,«Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить вследующей редакции:

«

Объемы и источники

финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем финансирования Государственной программы –

61 309 837,7 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 8 323 349,8 тыс. рублей;

2015 год – 8 701 126,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 309 962,7 тыс. рублей;

2017 год – 10 396 430,6 тыс. рублей;

2018 год – 10 027 507,5 тыс. рублей;

2019 год – 7 540 038,1 тыс. рублей;

2020 год – 8 011 422,1 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета –

50 885 352,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 6 031 706,1 тыс. рублей;

2015 год – 6 294 823,7 тыс. рублей;

2016 год – 7 713 032,5 тыс. рублей;

2017 год – 7 613 477,8 тыс. рублей;

2018 год – 7 899 285,9 тыс. рублей;

2019 год – 7 424 584,9 тыс. рублей;

2020 год – 7 908 441,9 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета –

7 118 958,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 828 930,9 тыс. рублей;

2015 год – 2 274 441,3 тыс. рублей;

2016 год – 457 049,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 918 768,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 460 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 89 884,0 тыс. рублей;

2020 год – 89 884,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –

1 895 463,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 412 379,4 тыс. рублей;

2015 год – 66 290,6 тыс. рублей;

2016 год – 67 292,6 тыс. рублей;

2017 год – 653 614,2 тыс. рублей;

2018 год – 668 221,6 тыс. рублей;

2019 год – 14 569,2 тыс. рублей;

2020 год – 13 096,2 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц –

1 057 688,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 907 170,3 тыс. рублей;

2015 год – 45 119,4 тыс. рублей;

2016 год – 32 029,0 тыс. рублей;

2017 год – 62 370,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 11 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 352 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 143 163,1 тыс. рублей;

2015 год – 20 451,9 тыс. рублей;

2016 год – 40 559,0 тыс. рублей;

2017 год – 148 200,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 57,3% к 2020 году;

увеличение доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 99,2% к 2020 году;

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Кемеровской области до
38,0 кг у.т./тыс.
рублей к 2020 году;

обеспечение энергобезопасности хозяйственного комплекса и социальной сферы Кемеровской области;

создание условий развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области;

обеспечение технической возможности присоединения к электрическим и тепловым сетям новых потребителей;

увеличение объема капитального  ремонта жилищного фонда;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 63,13% к 2020 году

   ».

1.2.         Подраздел1.2 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Программа развития электроэнергетики Кемеровскойобласти определяет основные цели и направления развития генерирующих мощностейи электросетевой инфраструктуры Кемеровской области и разрабатывается всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Схемаразвития электроэнергетики Кемеровской области является неотъемлемой частьюпрограммы развития электроэнергетики Кемеровской области.

Кемеровскаяобласть является крупным промышленным и индустриальным регионом России свысоким экономическим потенциалом и играет важную роль в экономике не толькоСибири, но и всей России. Основной целью развития электроэнергетики Кемеровскойобласти является обеспечение заданных Стратегией социально-экономического развитияКемеровской области до 2025 года энергетических условий развития экономикиКемеровской области посредством стабилизации и поддержания высоких темпов ростаее энергоэффективности, а также обеспечения повышенного уровняэнергобезопасности хозяйственного комплекса Кемеровской области и социальнойсферы.».

1.3.         Разделы2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.

1.4.         Вразделе 5:

1.4.1.  Подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«

1.8

Мероприятие «Субсидии на мероприятия

в области обращения

с отходами»

Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов

про-цен-тов

-

-

-

-

-

99,1

99,2

                                                                                                                              ».

1.4.2. Дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:

«

2.18

Мероприятие «Разработка схемы и программы развития электроэнерге-тики Кемеровской области»

Количество разработан-ных схем и программ развития электро-энергетики Кемеровской области для реализации технических мероприятий

ед.

-

-

-

-

1

-

-

                                                                                                                             ».

1.4.3. Пункт4 изложить в следующей редакции:

«

4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

 

Доля протяжен-ности автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения, не отвечающих нормати-вным требова-ниям, в общей протяжен-ности автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения

про-цен-тов

66,39

66,04

65,34

64,85

64,31

63,78

63,13

                                                                                                         ».

1.4.4. Строку1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«

4.2

Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения»

 

Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения, на которых будут повышены или восстано-влены транспортно-эксплуата-ционные характе-ристики

км

67

10,4

88,6

50,7

60

62

70

                                                                                                                            ».

2.       Настоящее постановление подлежит опубликованиюна сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3.       Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (пожилищно-коммунальному и дорожному комплексу) Д.С. Кудряшова.

 

 

 

Губернатор

Кемеровской области          А.М. Тулеев

 

 

 

                                                                         

 

                                                     Приложение

                                                        к постановлению Коллегии

                                              Администрации Кемеровской области

                                               от 23 марта 2018 г.№ 109

 

 

2. Описаниецелей и задач Государственной программы

 

 

Целями Государственнойпрограммы являются:

приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартамикачества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровскойобласти;

повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных системв Кемеровской области;

снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровскойобласти;

разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующихмощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спросана электрическую энергию (мощность);

формирование стабильных и благоприятных условий для привлеченияинвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетическойинфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровскойобласти;

повышение комфортности жилищного фонда посредством проведениякапитального ремонта многоквартирных домов;

удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской областипутем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального илимежмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективногофункционирования;

приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций;

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортныхпроисшествий на дорожной сети городских агломераций;

оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развитиявсех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов наиные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт;

обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондовза счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных навзаимодействие с пользователями автомобильных дорог;

совершенствованиесистемы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания иотдыха населения;

экономическаяэффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Кузбасскойэнергосистемы, в том числе ликвидация «узких мест» элементов электрической сетидля обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

координированноеразвитие в Кемеровской области магистральной и распределительной электросетевойинфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционнымпрограммам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территорииКемеровской области.

Для достижения целейГосударственной программы необходимо решение следующих задач:

повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры;

создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами;

достижение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере100 процентов от экономически обоснованного тарифа;

совершенствование нормативно-правового регулирования и методическогообеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий вобласти энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектахкоммунальной инфраструктуры;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий в бюджетныхорганизациях;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектахэнергетики и транспорта;

обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектахпромышленности;

поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании,технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровскойобласти, содержащей предложения по скоординированному развитию объектовгенерации и электросетевых объектов энергосистемы Кемеровской области для обеспечения надежного функционирования вдолгосрочной перспективе и обоснование оптимальных направлений планов развитиягенерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области;

разработкапредложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей дляобеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса наэлектрическую энергию (мощность), формирование стабильных и благоприятныхусловий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированнойэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитиеКемеровской области;

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов;

повышение технического уровня наиболее перегруженных участковавтомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;

обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их всостоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движениеавтомобильного транспорта;

увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативнымтребованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями иучреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественноесостояние элементов благоустройства населенных пунктов Кемеровской области;

уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режимеперегрузки в час пик;

увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети;

обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфережилищно -коммунального и дорожногокомплекса.

 

3. Перечень подпрограмм Государственнойпрограммы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятийГосударственной программы

 

Государственная программавключает следующие подпрограммы:

модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры и поддержка

жилищно-коммунальногохозяйства;

энергосбережение и повышениеэнергоэффективности экономики;

капитальный ремонтмногоквартирных домов;

дорожное хозяйство;

реализация государственнойполитики;

формирование современнойгородской среды.

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

1

2

3

4

1. Цель: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, а также повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Кемеровской области

1.1. Задача: повышение уровня модернизации  коммунальной инфраструктуры

1.2. Задача: достижение уровня оплаты населения за ЖКУ в размере 100% от экономически обоснованного тарифа

1.3. Задача: создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятия подпрограммы направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области и повышение эффективности их управления

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов

V= (1 - А / B) * 100%,

где:

А - остаточная стоимость основных фондов, руб.;

B - стоимость основных фондов, руб.

1.1. Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения»

Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, процентов

(Площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением/ общая площадь жилищного фонда)*100%

1.2. Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения»

Выполнение работ по капитальному ремонту котельных и сетей теплоснабжения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, процентов

(Площадь жилищного фонда, обеспеченного  отоплением/ общая площадь жилищного фонда)*100%

Объем потребления угля котельными,     тыс. тонн

V = Q*N, где:

Q - планируемый отпуск теплоэнергии, Гкал;

N - нормативный расход угля на выработку единицы теплоэнергии, тыс.тонн/Гкал

1.3. Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения»

Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов систем  водоснабжения и водоотведения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, процентов

(Площадь жилищного фонда, обеспеченного  водопроводом/ общая площадь жилищного фонда)*100%

1.4. Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения»

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, процентов

(Площадь жилищного фонда, обеспеченного  водоотведением/ общая площадь жилищного фонда)*100%

1.5. Мероприятие «Строительство полигонов твердых бытовых отходов»

Выполнение  работ  по строительству полигонов твердых бытовых отходов

Ввод полигонов твердых бытовых отходов, единиц

Количество введенных полигонов твердых бытовых отходов

1.6. Мероприятие «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Компенсация расходов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ)

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов

(Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)*100%

1.7. Мероприятие «Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса»

Содержание неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области

Неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области, тыс. рублей

Определяется в денежном выражении по факту

1.8. Мероприятие «Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами»

Выполнение мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Кемеровской области

Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процентов

(Объем обработанных твердых коммунальных отходов / общий объем твердых коммунальных отходов)* 100%

2. Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области, экономическая эффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Кузбасской энергосистемы, в том числе ликвидация «узких мест» элементов электрической сети для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

координированное развитие в Кемеровской области магистральной и распределительной электросетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционным программам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Кемеровской области

2.1. Задача: совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения

2.2. Задача: обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения

2.3. Задача: обеспечение  внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры

2.4. Задача: обеспечение  внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных организациях

2.5. Задача: обеспечение  внедрения энергосберегающих технологий на объектах энергетики и транспорта

2.6. Задача: обеспечение  внедрения энергосберегающих технологий на объектах промышленности

2.7. Задача: поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения

2.8. Задача: повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения

2.9. Задача: разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области, содержащей предложения по скоординированному развитию объектов генерации и электросетевых объектов энергосистемы Кемеровской области для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе и обоснование оптимальных направлений планов развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области

2.10. Задача: разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность), формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области

2. Подпрограмма «Энергосбереже-ние и повышение энерго-эффективности экономики»

Мероприятия подпрограммы разработаны в соответствии с приказом  Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и направлены на повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области

 

Энергоемкость валового регионального продукта Кемеровской области (для фактических условий),

т у.т./ млн.рублей

Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к объему валового регионального продукта (ВРП) (в действующих ценах)

Энергоемкость валового регионального продукта Кемеровской области (для сопоставимых с

2007 годом условий),

т у.т./ млн.рублей

Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к объему валового регионального продукта (ВРП)  (в сопоставимых с 2007 годом условиях)

Отношение расходов на при-обретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Кемеровской области,

процентов

Отношение расходов на приобретение энергоресурсов  к объему ВРП

 

 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области, процентов

Отношение  объема потребления электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему потребления электроэнергии на территории

области * 100%

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области,

процентов

Отношение  объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  к общему объему потребления тепловой энергии на территории области * 100%

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области,

процентов

Отношение объема потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  к общему объему потребления холодной воды на территории области * 100%

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области,

процентов

Отношение  объема потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  к общему объему потребления горячей воды на территории области * 100%

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Кемеровской области,

процентов

Отношение  объема потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета,  к общему объему потребления природного газа на территории области * 100%

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кемеровской области,

процентов

Отношение  объема производства энергоресурсов с использованием возобновляемых или вторичных источников энергии к общему объему энергоресурсов, произведенных на территории

области * 100%

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на

1 человека),

куб.м/чел. в год

Отношение  объема потребления природного газа  в органах государственной власти и государственных учреждениях к количеству работников  органов государственной власти и государственных учреждений

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями

субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы, процентов

Отношение  планируемой экономии энергоресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации  энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования программы в области энергосбережения *100%

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Кемеровской области и государственными учреждениями Кемеровской области,

единиц

Определяется по факту заключенных договоров

Удельный расход тепловой энергии в много-квартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади),

Гкал/кв.м в год

Отношение  объема потребления тепловой энергии  в многоквартирных домах к площади многоквартирных домов

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя),

куб.м/чел. в год

Отношение  объема потребления холодной воды  в многоквартирных домах к количеству жителей, проживающих в многоквартирных домах

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя),

куб.м/чел. в год

Отношение  объема потребления горячей воды  в многоквартирных домах  к количеству жителей, проживающих в многоквартирных домах

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади),

кВт.ч/кв.м в год

Отношение объема потребления электрической энергии в  многоквартирных домах к площади многоквартирных домов

Удельный расход природного газа в много-квартирных домах с индивидуальны-ми системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади),

 тыс.куб.м/кв.м в год

Отношение  объема потребления природного газа  в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади  многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления

Удельный расход природного газа в много-квартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на

1 жителя),

тыс.куб.м/чел. в год

Отношение  объема потребления природного газа  в многоквартирных домах  с иными системами теплоснабжения к количеству жителей многоквартирных домов с иными системами теплоснабжения

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах,

т у.т/кв.м в год

Отношение  суммарного объема потребления энергоресурсов  в многоквартирных домах к площади многоквартирных домов

Энергоемкость промышленного производства для производства

3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Кемеровской области в сфере промышленного производства,

т у.т./млн.руб.

Объем потребления топливно-энергетических ресурсов   на производство  продукции

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электро-станциями,

т у.т./ кВт

Отношение объема потребления топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями к объему выработки электроэнергии тепловыми электростанциями

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электро-станциями,

т у.т./ Гкал

Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями к объему выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения,

кВт.ч/Гкал

Отношение объема  потребления электроэнергии для  передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к  объему переданной тепловой энергии

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения

(на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам),

кВт.ч/кв.м в год

Отношение объема  потребления электроэнергии в системах уличного освещения к  общей площади уличного освещения на территории области

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кемеровской областью, единиц

Определяется по фактическому наличию

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кемеровской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц

Определяется по фактическому наличию

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Кемеровской областью, единиц

Определяется по фактическому наличию

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Кемеровской области, государственными учреждениями и государственными  унитарными предприятиями Кемеровской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбереже-нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, единиц

Определяется по фактическому наличию

2.1. Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований»

Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований

 

Количество разработанных схем теплоснабжения для реализации технических  мероприятий, единиц

Количество разработанных схем теплоснабжения для реализации технических мероприятий

2.2. Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования»

Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных,

т у.т./Гкал

Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии котельными

2.3. Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования»

Выполнение работ по капитальному ремонту котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, процентов

Отношение объема  потерь тепловой энергии при ее передаче к  общему объему переданной тепловой энергии*100%

2.4.  Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования»

Выполнение работ по строительству  и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспорти-ровки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), кВт.ч/куб.м

Отношение объема  потребления электроэнергии для  передачи воды в системах водоснабжения к  объему переданной воды в системах водоснабжения

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м

Отношение объема  потребления электроэнергии в системах водоотведения к  объему отведенной  воды

2.5. Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования»

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и  оборудования

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, процентов

Отношение объема  потерь воды при ее передаче к  общему объему переданной воды*100%

2.6. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры»

Выполнение работ, направленных на  повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распредели-тельным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов

Отношение объема  потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям к  общему объему переданной электроэнергии по распределительным сетям*100%

2.7. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в энергетике»

Выполнение работ, направленных на  повышение энергетической эффективности объектов предприятий в сфере энергетики

2.8. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в угольной промышленности»

Выполнение работ, направленных на  повышение энергетической эффективности систем электроснабжения на предприятиях  угольной промышленности

2.9. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления  с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях»

Выполнение работ, направленных на  повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления  в бюджетных организациях с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 кв. м общей площади),

Гкал/кв.м в год

Отношение  объема потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях к площади размещения органов государственной власти и государственных учреждений

2.10. Мероприятие «Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях»

Выполнение работ, направленных на  повышение тепловой защиты зданий  в бюджетных организациях (утепление кровли, фасадов, чердаков, дверей, установка оконных блоков, установка тепловой завесы, установка тепловых узлов, системы отопления и пр.)

2.11. Мероприятие «Строительство  и реконструкция зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности»

Выполнение работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений бюджетных организаций в соответствии с требованиями энергетической эффективности

2.12. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях»

Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт.ч/кв.м

Отношение  объема потребления электроэнергии  в органах государственной власти и государственных учреждениях к площади размещения органов государственной власти и  государственных учреждений

2.13. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях»

Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях

2.14. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях»

Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека),

куб.м/чел. в год

Отношение  объема потребления холодной воды  в органах государственной власти и государственных учреждениях к количеству работников  и контингента органов государственной власти и государственных учреждений

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека),

куб.м/чел. в год

Отношение  объема потребления горячей воды  в органах государственной власти и государственных учреждениях к количеству работников и контингента  органов государственной власти и государственных учреждений

2.15.  Мероприятие «Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности»

Выполнение работ, направленных на энергосбережение на объектах предприятий  транспортного комплекса

Экономия потребления  электрической энергии, тыс.кВт*ч

Разность между потреблением электроэнергии до реализации мероприятия и потреблением  после реализации мероприятия

2.16. Мероприятие «Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энерго-эффективности»

Реализация образовательных программ  (проведение семинаров) в области энергосбережения и энергетической эффективности

Количество прошедших обучение в области энергосбереже-ния и энергетической эффективности, человек

Количество  человек, прошедших обучение в области энергосбережения и энергетической эффективности

2.17. Мероприятие «Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энерго-эффективности на территории Кемеровской области»

Реализация мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. Участие в  III Международном форуме «Энерго-эффективность и энергосбережение» - ЕNES.

2. Пропаганда энергосбережения в муниципальных образованиях (проведение конкурсов, конференций, размещение информации в средствах массовой информации, изготовление печатной продукции)

 

Участие в выставке ЕNES.

Количество проведенных конкурсов, конференций в области энергосбере-жения и энергетической эффективности, единиц

Участие в выставке ЕNES.   

 

Количество проведенных конкурсов, конференций в области энергосбережения

2.18. Мероприятие «Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области»

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области для реализации технических 

мероприятий, единиц

Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области для реализации технических мероприятий


3. Цель: повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Задача: увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов

3. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Мероприятия подпрограммы направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проведение капитального ремонта и замену лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок

Количество отремонтиро-ванных домов и домов, в которых произвели замену лифтов, единиц

Число отремонтированных домов + число домов, в которых произведена замена лифтов

3.1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках адресной программы»

Выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах

Количество отремонтиро-ванных многоквартирных домов, единиц

 

Число отремонтированных многоквартирных домов

 

3.2. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок»

Проведение работ по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок

Количество замененных лифтов, единиц

Количество замененных лифтов в многоквартирных домах

 

Количество домов,  в которых произвели замену лифтов, единиц

Количество домов, в которых произведена замена лифтов, отработавших нормативный срок

3.3. Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями»

Субсидии некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» для реализации мероприятий  региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области

Собираемость платы за капитальный ремонт много-квартирных домов, процентов

Сумма платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов /начисленная сумма платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов)*100%

3.4. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах

Количество отремонтиро-ванных многоквартирных домов, единиц

Число отремонтированных многоквартирных домов

4. Цель: удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской области путем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективного функционирования;

приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций;

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций;

оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт;

обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог;

совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения

4.1. Задача: повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов

4.2. Задача: сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

4.3.  Задача: увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

4.4. Задача: снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

4.5. Задача: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Кемеровской области

4.6.  Задача: уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в час пик

4.7.  Задача:  увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети

4. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог

со строительством обходов населенных пунктов, обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, процентов

На основании государственной статистической отчетности,

форма № 1-ДГ

4.1. Мероприятие «Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения»

Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности, к уровню предыдущего года, км

На основании государственной статистической отчетности,

форма С-1

4.2. Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения»

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений, находящихся в неудовлетво-рительном состоянии, круглогодичное содержание      автомобильных дорог на допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения уровне

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатацион-ные характеристики, км

На основании государственной статистической отчетности,

форма 3-автодор

Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатацион-ные характеристики, п.м

На основании государственной статистической отчетности,         

форма 3-автодор

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, уровень содержания которых  соответствует допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, процентов

Согласно стандарту организации СТО 05-2011 «Технический надзор заказчика. Санкции за нарушение требований по содержанию дорог», разработанному

ГКУ Кемеровской области «Дирекция автодорог Кузбасса» и

ООО «Кузбасский центр дорожных исследований»

4.3. Мероприятие  «Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения»

Выполнение работ, необходимых для осуществления дорожной деятельности: по независимому контролю качества дорожных работ, по сохранности автомобильных дорог, по обеспечению

учета имущества

и земельных участков, занятых автомобильными дорогами, научно-исследова-тельские

и опытно-конструкторские работы в сфере дорожного хозяйства

Доля объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых осуществляется независимый контроль качества работ, процентов

На основании государственного контракта  с

ООО «Кузбасский центр дорожных исследований».

 

 

 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на  которые имеются правоудосто-веряющие документы, к уровню предыдущего года, км

В соответствии с полученными  свидетельствами о государственной регистрации права

4.4. Мероприятие «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

Выполнение

работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего  пользования,  к уровню предыдущего года, км

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения определяется как  факт по итогам года 

4.5. Мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Площадь отремонтиро-ванных автомобильных дорог местного значения, тыс. кв.м

Фактическая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения

4.6. Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Площадь отремонтиро-ванных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, тыс. кв.м

Фактическая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

4.7. Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»)»

Выполнение работ по комплексному ремонту транспортной инфраструктуры на территориях городских агломераций

Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов

(Протяженность дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию / общая протяженность дорожной сети городской агломерации) * 100%

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, штук

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик, процентов

(Протяженность дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в

час пик / общая протяженность дорожной сети городской агломерации) * 100%

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), процентов

(Количество граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) / общее количество граждан, проживающих в городской

агломерации) * 100%

 

 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации, штук

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

5. Задача: обеспечение  эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса

5. Подпрограмма «Реализация государственной политики»

 

 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

 

Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов.

 

Содержание ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»: расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, уплата налогов и сборов.

 

Содержание ГКУ  Кемеровской области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения»: расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, уплата налогов и сборов.

 

Субсидия бюджетному учреждению на выполнение государственного задания.

 

Субсидия автономному учреждению на выполнение государственного задания

Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы, процентов

Рассчитывается как отношение суммы  по подпрограмме «Реализация государственной политики» к  итоговой сумме Государственной программы * 100%

5.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»

5.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»

5.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ  Кемеровской области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения»

5.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ Кемеровской области «Кузбасский центр энерго-сбережения»

5.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГАОУДПО  Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ»


4. Ресурсное обеспечение реализацииГосударственной программы

 

 

№ п/п

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 – 2020 годы

Всего

8 323 349,8

8 701 126,9

8 309 962,7

10 396 430,6

10 027 507,5

7 540 038,1

8 011 422,1

областной бюджет

6 031 706,1

6 294 823,7

7 713 032,5

  7 613 477,8

  7 899 285,9

7 424 584,9

7 908 441,9

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

828 930,9

2 274 441,3

457 049,6

  1 918 768,6

  1 460 000,0

   89 884,0

89 884,0

местный бюджет

412 379,4

66 290,6

67 292,6

 653 614,2

     668 221,6

   14 569,2

13 096,2

средства юридических и физических лиц

907 170,3

45 119,4

32 029,0

   62 370,0

              0,0

   11 000,0

         0,0

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

143 163,1

20 451,9

40 559,0

 148 200,0

              0,0

             0,0

         0,0

1

 

 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Всего

710 933,2

132 270,9

142 009,3

388 873,2

     196 360,0

262 805,7

278 813,6

областной бюджет

412 226,4

  76 406,9

  81 116,0

160 197,0

     173 110,0

157 671,7

181 127,6

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

            0,0

           0,0

           0,0

           0,0

              0,0

  89 884,0

  89 884,0

местный бюджет

296 758,2

 18 864,0

   2 265,3

18 106,2

      23 250,0

    6 250,0

   7 802,0

средства юридических и физических лиц

     1 948,6

 37 000,0

 18 069,0

62 370,0

               0,0

    9 000,0

          0,0

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

             0,0

           0,0

 40 559,0

148 200,0

               0,0

           0,0

          0,0

1.1

Мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры»

Всего

0,0

0,0

67 598,0

247 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

  9 970,0

  36 430,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

17 069,0

 62 370,0

0,0

0,0

0,0

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

40 559,0

148 200,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

Реконструкция котельной № 8, расположенной по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ,

г. Белово, ул. Вахрушева, 5а

Всего

0,0

0,0

17 658,43

81 762,15

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

2 604,0

       12 057,3

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

4 460,93

20 645,78

0,0

0,0

0,0

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

10 593,5

49 059,07

0,0

0,0

0,0

1.1.2

Строительство угольной котельной мощностью

25,8 Гкал/час, первая очередь -

12,9 Гкал/час по адресу: Кемеровская область,

г. Белово, в 160 метрах на северо-запад от малоэтажной застройки квартала «Сосновый»

Всего

0,0

0,0

34 804,13

      120 634,9

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

   5 134,0

17 793,27

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

  0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

8 784,53

30 463,82

0,0

0,0

0,0

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

    20 885,6

72 377,81

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Строительство внеквартальных инженерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения и канализации для застройки микрорайона № 3, микро-

района № 4, квартала «Сосновый» г. Белово

Всего

0,0

0,0

15 135,44

44 602,95

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

2 232,0

6 579,43

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

           0,0

           0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

3 823,54

11 260,4

0,0

0,0

0,0

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0

0,0

9 079,9

26 763,12

0,0

0,0

0,0

1.2

Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения»

Всего

14 732,8

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

областной бюджет

11 874,4

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 858,4

              0,0

             0,0

  0,0

    0,0

       0,0

       0,0

 

Капитальный  ремонт котельной «Энергетик»,  Ленинск-Кузнецкий городской округ

Всего

14 732,8

              0,0

             0,0

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

областной бюджет

11 874,4

              0,0

             0,0

           0,0

           0,0

           0,0

           0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2 858,4

          0,0

         0,0

          0,0

         0,0

         0,0

         0,0

1.3

Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения»

Всего

35 665,2

60 300,0

26 000,0

19 187,1

46 110,0

71 019,5

71 219,6

областной бюджет

30 936,0

12 300,0

23 268,0

17 267,0

43 110,0

56 019,5

64 377,6

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

4 729,2

11 000,0

1 732,0

1 920,1

3 000,0

6 000,0

6 842,0

средства юридических лиц и физических лиц

         0,0

37 000,0

1 000,0

        0,0

        0,0

9 000,0

       0,0

1.3.1

Строительство резервуара запаса воды V=200 куб.м                               в пгт Ижморский,

Ижморский муниципальный район

Всего

3 400,0

               0,0

           0,0

               0,0

             0,0

           0,0

           0,0

областной бюджет

3 230,0

               0,0

           0,0

               0,0

             0,0

           0,0

           0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

     170,0

          0,0

       0,0

          0,0

       0,0

           0,0

       0,0

1.3.2

Строительство водовода от насосно-фильтровальной станции до жилого сектора, построенного около шахты «Березовская»,

Березовский городской округ

Всего

18 202,5

               0,0

           0,0

               0,0

             0,0

           0,0

           0,0

областной бюджет

15 000,0

               0,0

           0,0

               0,0

             0,0

           0,0

           0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

3 202,5

  0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3

Реконструкция гидросооружений на водозаборе р. Яя в г. Тайге Кемеровской области (увеличение емкости водохранилища),

Тайгинский городской округ

Всего

5 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

   500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.4

Строительство сетей водоснабжения ул. Терсинская,

Новокузнецкий городской округ

Всего

8 562,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

7 706,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

    856,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.5

Строительство объектов водоснабжения                                 п. Никитинский, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Всего

0,0

60 300,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

12 300,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

11 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

37 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.6

Строительство канализационной насосной станции, канализационного напорного коллектора в п. Финский, Прокопьевский городской округ

Всего

0,0

0,0

16 000,0

19 187,1

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

13 268,0

17 267,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

 1 732,0

1 920,1

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

 1 000,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

1.3.7

 

 

Строительство водопровода район ш. им. Дзержинского –

ул. Монгольская,  Прокопьевский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 000,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 6 000,0

0,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

0,0

1.3.8

Строительство 3-й очереди центрального водопровода пристанционной части, Юргинский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 400,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 760,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 640,0

средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       0,0

1.3.9

Реконструкция водозаборного колодца с установкой погружного насоса на Водозаборе №1, Осинниковский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 900,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 210,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   690,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

         0,0

1.3.10

Строительство водовода по         ул. Апрельская, Берёзовский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 800,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 320,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   480,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

       0,0

1.3.11

Строительство сетей водоснабжения Искитимской части города  Юрги, Юргинский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 519,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33 767,6

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 752,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

       0,0

1.3.12

Строительство водопровода в

д. Шипицино, Промышленновский муниципальный район

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 750,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   250,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

       0,0

1.3.13

Строительство водонапорной башни в п. Иваново-Радионовский, Промышленновский муниципальный район

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

570,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 30,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.3.14

Реконструкция насосной станции первого подъема водозабора на реке Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г. Тайга, Тайгинский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

26 700,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

26 700,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.3.15

Строительство резервного водопровода в п. Барзас, Березовский городской округ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

19 410,0

11 019,5

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

16 410,0

11 019,5

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

  3 000,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.4

Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения»

Всего

25 862,8

0,0

0,0

6 500,0

   30 250,0

29 750,0

   9 300,0

областной бюджет

21 959,0

0,0

0,0

6 500,0

   30 000,0

29 500,0

   8 340,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

1 955,2

0,0

0,0

0,0

   250,0

    250,0

960,0

средства юридических и физических лиц

 

1 948,6

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.4.1

Ремонт водовода холодной воды от моста ул. Суворова до центральной котельной 

г. Таштагола, Таштагольский муниципальный район

Всего

12 439,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

9 966,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

524,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических и физических лиц

 

1 948,6

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.4.2

Капитальный ремонт водопровода по

ул. Р. Люксембург от

ул. Щербакова до ул. Чкалова, Беловский городской округ

Всего

3 840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 490,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

  350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3

Замена магистрального водовода от НФС до ул. Мира, Киселевский городской округ         

Всего

7 892,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 993,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

  899,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.4

Капитальный ремонт водопроводных сетей от д.17 по ул. Светлая до д.7 по

ул. 60 лет Комсомола, от д.39 до д.5 по  ул. 2-я Набережная, Беловский городской округ

Всего

1 691,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

    181,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.5

Капитальный ремонт водопроводных сетей в

пгт Яя, Яйский муниципальный район

Всего

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

иные не запрещенные законодательством источники: