Приложение к Решению от 30.05.2008 г № 112 Классификация

Расходы бюджета города На 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма расходов, финансируемых за счет средств бюджета города Расходы, финансируемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Итого Исполнено Процент исполнения
Без учета расходов, осуществляемых за счет от доходов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 896724,1 0,0 896724,1 789149,6 0,0 789149,6 88,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1250,6 0,0 1250,6 1117,6 0,0 1117,6 89,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 1250,6 0,0 1250,6 1117,6 0,0 1117,6 89,4
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 02 0010200 1250,6 0,0 1250,6 1117,6 0,0 1117,6 89,4
Глава муниципального образования 01 02 0010200 010 1250,6 0,0 1250,6 1117,6 0,0 1117,6 89,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 11586,8 0,0 11586,8 11368,5 0,0 11368,5 98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 11586,8 0,0 11586,8 11368,5 0,0 11368,5 98,1
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 03 0010200 11586,8 0,0 11586,8 11368,5 0,0 11368,5 98,1
Центральный аппарат 01 03 0010200 005 6772,0 0,0 6772,0 6716,0 0,0 6716,0 99,2
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0010200 026 735,0 0,0 735,0 668,4 0,0 668,4 90,9
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0010200 027 4079,8 0,0 4079,8 3984,1 0,0 3984,1 97,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 379187,0 0,0 379187,0 367455,8 0,0 367455,8 96,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 379187,0 0,0 379187,0 366055,4 0,0 366055,4 96,5
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств субвенций 01 04 0010100 66102,0 0,0 66102,0 63487,4 0,0 63487,4 96,0
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части содержания органов местного самоуправления 01 04 0010129 63155,0 0,0 63155,0 61157,5 0,0 61157,5 96,8
Центральный аппарат 01 04 0010129 005 63155,0 0,0 63155,0 61157,5 0,0 61157,5 96,8
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0010130 2916,0 0,0 2916,0 2298,9 0,0 2298,9 78,8
Центральный аппарат 01 04 0010130 005 2916,0 0,0 2916,0 2298,9 0,0 2298,9 78,8
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств субвенций на выполнение государственных полномочий Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 01 04 0010131 31,0 0,0 31,0 31,0 0,0 31,0 100,0
Центральный аппарат 01 04 0010131 005 31,0 0,0 31,0 31,0 0,0 31,0 100,0
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 04 0010200 313085,0 0,0 313085,0 302568,0 0,0 302568,0 96,6
Центральный аппарат 01 04 0010200 005 313085,0 0,0 313085,0 302568,0 0,0 302568,0 96,6
Резервные органы местного самоуправления 01 04 0700204 1400,4 0,0 1400,4
Резервные органы местного самоуправления 01 04 0700204 184 1400,4 0,0 1400,4
Судебная система 01 05 550,0 0,0 550,0 85,3 0,0 85,3 15,5
Фонд компенсаций 01 05 5190000 550,0 0,0 550,0 85,3 0,0 85,3 15,5
Фонд компенсаций 01 05 5190100 550,0 0,0 550,0 85,3 0,0 85,3 15,5
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 5190100 070 550,0 0,0 550,0 85,3 0,0 85,3 15,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 5543,0 0,0 5543,0 5079,7 0,0 5079,7 91,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 5543,0 0,0 5543,0 5079,7 0,0 5079,7 91,6
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 06 0010200 5543,0 0,0 5543,0 5079,7 0,0 5079,7 91,6
Центральный аппарат 01 06 0010200 005 5543,0 0,0 5543,0 5079,7 0,0 5079,7 91,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 240,0 0,0 240,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 240,0 0,0 240,0
Расходы на проведение выборов и референдумов, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 07 0200200 240,0 0,0 240,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200200 098 240,0 0,0 240,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 2100,0 0,0 2100,0 2033,5 0,0 2033,5 96,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 2100,0 0,0 2100,0 2033,5 0,0 2033,5 96,8
Процентные платежи по долговым обязательствам, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 12 0650200 2100,0 0,0 2100,0 2033,5 0,0 2033,5 96,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650200 152 2100,0 0,0 2100,0 2033,5 0,0 2033,5 96,8
Резервные фонды 01 13 90000,0 0,0 90000,0
Резервные фонды 01 13 0700000 90000,0 0,0 90000,0
Резервные фонды, создаваемые за счет средств местного бюджета 01 13 0700200 90000,0 0,0 90000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700204 86000,0 0,0 86000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700204 184 86000,0 0,0 86000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 13 0700205 4000,0 0,0 4000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 13 0700205 184 4000,0 0,0 4000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 406266,7 0,0 406266,7 402009,2 0,0 402009,2 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 51214,0 0,0 51214,0 47298,5 0,0 47298,5 92,4
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 15 0010200 51214,0 0,0 51214,0 47298,5 0,0 47298,5 92,4
Центральный аппарат 01 15 0010200 005 47428,0 0,0 47428,0 43532,2 0,0 43532,2 91,8
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010200 202 3786,0 0,0 3786,0 3766,3 0,0 3766,3 99,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700000 184 7703,1 0,0 7703,1
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700000 184 7703,1 0,0 7703,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 0900000 21085,8 0,0 21085,8 19385,8 0,0 19385,8 91,9
Расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 15 0900200 21085,8 0,0 21085,8 19385,8 0,0 19385,8 91,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 0900200 200 21085,8 0,0 21085,8 19385,8 0,0 19385,8 91,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 318968,9 0,0 318968,9 315255,9 0,0 315255,9 98,8
Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 15 0920200 299222,9 0,0 299222,9 295585,4 0,0 295585,4 98,8
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 15 0920200 183 800,0 0,0 800,0 800,0 0,0 800,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920200 216 195898,3 0,0 195898,3 194598,1 0,0 194598,1 99,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 01 15 0920200 811 -2337,3 0,0 -2337,3
Расходы на приобретение муниципальной собственности 01 15 0920200 912 102524,6 0,0 102524,6 102524,6 0,0 102524,6 100,0
Расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, финансируемые за счет средств местного бюджета (содержание Центров по работе с населением) 01 15 0920201 19746,0 0,0 19746,0 19670,5 0,0 19670,5 99,6
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920201 216 19746,0 0,0 19746,0 19670,5 0,0 19670,5 99,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 15 4400000 14306,0 0,0 14306,0 11734,0 0,0 11734,0 82,0
Расходы дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 15 4400200 14306,0 0,0 14306,0 11734,0 0,0 11734,0 82,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 4400200 327 14306,0 0,0 14306,0 11734,0 0,0 11734,0 82,0
Региональные целевые программы 01 15 5220000 72,0 0,0 72,0 71,9 0,0 71,9 99,9
Региональная целевая программа "Создание системы поддержки принятия и исполнения управленческих решений в Кемеровской области" 01 15 5225700 72,0 0,0 72,0 71,9 0,0 71,9 99,9
Выполнение других обязательств государства 01 15 5225700 216 72,0 0,0 72,0 71,9 0,0 71,9 99,9
Целевые программы муниципальных образований 01 15 7950000 620,0 0,0 620,0 560,0 0,0 560,0 90,3
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 01 15 7950200 620,0 0,0 620,0 560,0 0,0 560,0 90,3
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 01 15 7950201 620,0 0,0 620,0 560,0 0,0 560,0 90,3
Выполнение других обязательств государства 01 15 7950201 216 620,0 0,0 620,0 560,0 0,0 560,0 90,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 314142,6 0,0 314142,6 316983,6 0,0 316983,6 100,9
Органы внутренних дел 03 02 287615,6 0,0 287615,6 287952,6 0,0 287952,6 100,1
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 02 0700000 1186,3 0,0 1186,3
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 02 0700000 184 1186,3 0,0 1186,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 254240,7 0,0 254240,7 254186,3 0,0 254186,3 100,0
Расходы на воинские формирования (органы, подразделения), финансируемые за счет средств местного бюджета 03 02 2020200 254240,7 0,0 254240,7 254186,3 0,0 254186,3 100,0
Вещевое обеспечение 03 02 2020200 220 1521,0 0,0 1521,0 1520,6 0,0 1520,6 100,0
Продовольственное обеспечение 03 02 2020200 221 5604,2 0,0 5604,2 5604,1 0,0 5604,1 100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020200 239 144974,6 0,0 144974,6 144967,5 0,0 144967,5 100,0
Гражданский персонал 03 02 2020200 240 7546,0 0,0 7546,0 7541,1 0,0 7541,1 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020200 253 77341,0 0,0 77341,0 77299,1 0,0 77299,1 100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2020200 472 9210,3 0,0 9210,3 9210,3 0,0 9210,3 100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 2020200 473 302,1 0,0 302,1 302,1 0,0 302,1 100,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 03 02 2020200 532 7741,5 0,0 7741,5 7741,5 0,0 7741,5 100,0
Фонд компенсаций 03 02 5190000 12800,9 0,0 12800,9 12800,9 0,0 12800,9 100,0
Фонд компенсаций 03 02 5190100 12800,9 0,0 12800,9 12800,9 0,0 12800,9 100,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 03 02 5190100 532 12800,9 0,0 12800,9 12800,9 0,0 12800,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 20574,0 0,0 20574,0 19779,1 0,0 19779,1 96,1
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 03 02 7950200 20574,0 0,0 20574,0 19779,1 0,0 19779,1 96,1
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 03 02 7950201 20574,0 0,0 20574,0 19779,1 0,0 19779,1 96,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 7950201 253 20574,0 0,0 20574,0 19779,1 0,0 19779,1 96,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 13250,0 0,0 13250,0 15520,2 0,0 15520,2 117,1
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 09 070000 2380,6 0,0 2380,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 09 070000 184 2380,6 0,0 2380,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий 03 09 2180000 1600,0 0,0 1600,0 1600,0 0,0 1600,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий, финансируемые за счет средств местного бюджета 03 09 2180200 1600,0 0,0 1600,0 1600,0 0,0 1600,0 100,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 03 09 2180200 183 1250,0 0,0 1250,0 1250,0 0,0 1250,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180200 260 350,0 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2470000 11600,0 0,0 11600,0 11489,6 0,0 11489,6 99,0
Расходы на реализацию государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности, финансируемые за счет средств местного бюджета 03 09 2470200 11600,0 0,0 11600,0 11489,6 0,0 11489,6 99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2470200 327 11600,0 0,0 11600,0 11489,6 0,0 11489,6 99,0
Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 03 09 7950200 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 03 09 7950201 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 7950201 260 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 13277,0 0,0 13277,0 13510,8 0,0 13510,8 101,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 10 0700000 294,4 0,0 294,4
Резервные фонды органов местного самоуправления 03 10 0700000 184 294,4 0,0 294,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 13277,0 0,0 13277,0 13216,4 0,0 13216,4 99,5
Расходы на воинские формирования (органы, подразделения), финансируемые за счет средств местного бюджета 03 10 2020200 13277,0 0,0 13277,0 13216,4 0,0 13216,4 99,5
Вещевое обеспечение 03 10 2020200 220 684,0 0,0 684,0 684,0 0,0 684,0 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020200 253 12593,0 0,0 12593,0 12532,4 0,0 12532,4 99,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1326001,6 2150,0 1328151,6 1322158,3 2150,0 1324308,3 99,7
Топливо и энергетика 04 02 222911,6 0,0 222911,6 215475,2 0,0 215475,2 96,7
Вопросы топливноэнергетического комплекса 04 02 2480000 37534,0 0,0 37534,0 30324,4 0,0 30324,4 80,8
Расходы на вопросы топливноэнергетического комплекса, финансируемые за счет средств субсидий 04 02 2480100 37443,0 0,0 37443,0 30233,5 0,0 30233,5 80,7
Расходы на реализацию вопросов топливноэнергетического комплекса, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 04 02 2480136 37443,0 0,0 37443,0 30233,5 0,0 30233,5 80,7
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 2480136 322 37443,0 0,0 37443,0 30233,5 0,0 30233,5 80,7
Расходы на реализацию вопросов топливноэнергетического комплекса, финансируемые за счет средств местного бюджета 04 02 2480200 91,0 0,0 91,0 90,9 0,0 90,9 99,9
Мероприятия в топливноэнергетической области 04 02 2480200 322 91,0 0,0 91,0 90,9 0,0 90,9 99,9
Дотации и субвенции 04 02 5170000 185377,6 0,0 185377,6 185150,8 0,0 185150,8 99,9
Дотации и субвенции 04 02 5170100 185377,6 0,0 185377,6 185150,8 0,0 185150,8 99,9
Расходы за счет средств субвенций на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков на 2007 год 04 02 5170135 185377,6 0,0 185377,6 185150,8 0,0 185150,8 99,9
Программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 04 02 5170135 612 185377,6 0,0 185377,6 185150,8 0,0 185150,8 99,9
Транспорт 04 08 974311,0 0,0 974311,0 974648,2 0,0 974648,2 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 04 08 0700000 712,9 0,0 712,9
Резервные фонды органов местного самоуправления 04 08 0700000 184 712,9 0,0 712,9
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 410900,0 0,0 410900,0 410900,0 0,0 410900,0 100,0
Расходы, финансируемые за счет средств субсидии на развитие улично-дорожной сети в городах 04 08 3150146 410900,0 0,0 410900,0 410900,0 0,0 410900,0 100,0
Развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) 04 08 3150146 685 410900,0 0,0 410900,0 410900,0 0,0 410900,0 100,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 552251,0 0,0 552251,0 551875,3 0,0 551875,3 99,9
Расходы других видов транспорта, финансируемые за счет средств субсидий 04 08 3170100 1825,0 0,0 1825,0 1449,5 0,0 1449,5 79,4
Расходы на другие виды транспорта, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 04 08 3170136 1825,0 0,0 1825,0 1449,5 0,0 1449,5 79,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170136 366 1825,0 0,0 1825,0 1449,5 0,0 1449,5 79,4
Расходы других видов транспорта, финансируемые за счет средств местного бюджета 04 08 3170200 550426,0 0,0 550426,0 550425,8 0,0 550425,8 100,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 04 08 3170200 183 655,0 0,0 655,0 655,0 0,0 655,0 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170200 366 549771,0 0,0 549771,0 549770,8 0,0 549770,8 100,0
Региональные целевые программы 04 08 5220000 11160,0 0,0 11160,0 11160,0 0,0 11160,0 100,0
Региональная целевая программа "Транспорт" 04 08 5221700 11160,0 0,0 11160,0 11160,0 0,0 11160,0 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 5221700 366 11160,0 0,0 11160,0 11160,0 0,0 11160,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 128779,0 2150,0 130929,0 132034,9 2150,0 134184,9 102,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 04 11 0700000 8338,2 0,0 8338,2
Резервные фонды органов местного самоуправления 04 11 0700000 184 8338,2 0,0 8338,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 21443,0 0,0 21443,0 19336,8 0,0 19336,8 90,2
Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, финансируемые за счет средств местного бюджета 04 11 3380200 21443,0 0,0 21443,0 19336,8 0,0 19336,8 90,2
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380200 405 21443,0 0,0 21443,0 19336,8 0,0 19336,8 90,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 102336,0 2150,0 104486,0 99399,2 2150,0 101549,2 97,2
Расходы на реализацию государственных функций в области национальной экономики, финансируемые за счет средств местного бюджета 04 11 3400200 102336,0 2150,0 104486,0 99399,2 2150,0 101549,2 97,2
Выполнение других обязательств государства 04 11 3400200 216 6480,0 0,0 6480,0 6480,0 0,0 6480,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 3400200 327 92987,0 2150,0 95137,0 90050,8 2150,0 92200,8 96,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400200 406 2869,0 0,0 2869,0 2868,4 0,0 2868,4 100,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 5000,0 0,0 5000,0 4960,7 0,0 4960,7 99,2
Расходы на малый бизнес и предпринимательство, финансируемые за счет средств местного бюджета 04 11 3450200 5000,0 0,0 5000,0 4960,7 0,0 4960,7 99,2
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 3450200 521 5000,0 0,0 5000,0 4960,7 0,0 4960,7 99,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3114027,4 45035,0 3159062,4 3035448,1 22782,0 3058230,1 96,8
Жилищное хозяйство 05 01 970426,4 4000,0 974426,4 949132,5 2150,9 951283,4 97,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700000 16891,5 0,0 16891,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700000 184 16891,5 0,0 16891,5
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 550646,8 4000,0 554646,8 543869,9 2150,9 546020,8 98,4
Расходы на поддержку жилищного хозяйства, финансируемые за счет средств субсидий 05 01 3500100 78,0 0,0 78,0 77,0 0,0 77,0 98,7
Расходы на поддержку жилищного хозяйства, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 05 01 3500136 78,0 0,0 78,0 77,0 0,0 77,0 98,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500136 801 78,0 0,0 78,0 77,0 0,0 77,0 98,7
Расходы на поддержку жилищного хозяйства, финансируемые за счет средств местного бюджета 05 01 3500200 550568,8 4000,0 554568,8 543792,9 2150,9 545943,8 98,4
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 05 01 3500200 183 15290,8 0,0 15290,8 14798,5 0,0 14798,5 96,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500200 410 434628,0 4000,0 438628,0 433242,3 2150,9 435393,2 99,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500200 801 100650,0 0,0 100650,0 95752,1 0,0 95752,1 95,1
Фонд компенсаций 05 01 5190000 36311,0 0,0 36311,0 36311,0 0,0 36311,0 100,0
Фонд компенсаций 05 01 5190100 36311,0 0,0 36311,0 36311,0 0,0 36311,0 100,0
Расходы за счет средств субвенций на реализацию Закона Кемеровской области от 16.05.2006 N 67-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 05 01 5190144 36311,0 0,0 36311,0 36311,0 0,0 36311,0 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5190144 442 36311,0 0,0 36311,0 36311,0 0,0 36311,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 01 5200000 70300,0 0,0 70300,0 70300,0 0,0 70300,0 100,0
Расходы, финансируемые за счет средств субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 5200147 21576,0 0,0 21576,0 21576,0 0,0 21576,0 100,0
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 5200147 688 21576,0 0,0 21576,0 21576,0 0,0 21576,0 100,0
Расходы, финансируемые за счет средств субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 5200148 48724,0 0,0 48724,0 48724,0 0,0 48724,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 5200148 689 48724,0 0,0 48724,0 48724,0 0,0 48724,0 100,0
Региональные целевые программы 05 01 5220000 310168,6 0,0 310168,6 278760,1 0,0 278760,1 89,9
Региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области" 05 01 5220200 5000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 5000,0 100,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 05 01 5220201 5000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 5000,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 5220201 410 5000,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0 5000,0 100,0
Региональная целевая программа "Жилище" 05 01 5220500 305168,6 0,0 305168,6 273760,1 0,0 273760,1 89,7
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220500 213 305168,6 0,0 305168,6 273760,1 0,0 273760,1 89,7
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 3000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 05 01 7950200 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 3000,0 100,0
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 05 01 7950201 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 3000,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7950201 410 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 3000,0 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2143601,0 41035,0 2184636,0 2086315,6 20631,1 2106946,7 96,4
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 0700000 31368,0 0,0 31368,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 0700000 184 31368,0 0,0 31368,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 876715,0 10000,0 886715,0 845668,9 0,0 845668,9 95,4
Расходы на поддержку коммунального хозяйства, финансируемые за счет средств субсидии 05 02 3510100 46032,0 0,0 46032,0 45495,9 0,0 45495,9 98,8
Расходы на поддержку коммунального хозяйства, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 05 02 3510136 46032,0 0,0 46032,0 45495,9 0,0 45495,9 98,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510136 803 46032,0 0,0 46032,0 45495,9 0,0 45495,9 98,8
Расходы на поддержку коммунального хозяйства, финансируемые за счет средств местного бюджета 05 02 3510200 830683,0 10000,0 840683,0 800173,0 0,0 800173,0 95,2
Субсидии 05 02 3510200 197 4000,0 0,0 4000,0 3735,3 0,0 3735,3 93,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510200 411 45681,0 10000,0 55681,0 44968,3 0,0 44968,3 80,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 803 587314,0 0,0 587314,0 558962,2 0,0 558962,2 95,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 804 192000,0 0,0 192000,0 190819,9 0,0 190819,9 99,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 805 1688,0 0,0 1688,0 1687,3 0,0 1687,3 100,0
Региональные целевые программы 05 02 5220000 19300,0 0,0 19300,0 19147,8 0,0 19147,8 99,2
Региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области" 05 02 5220200 19300,0 0,0 19300,0 19147,8 0,0 19147,8 99,2
Подпрограмма "Подготовка к зиме" 05 02 5220204 19300,0 0,0 19300,0 19147,8 0,0 19147,8 99,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 5220204 411 19300,0 0,0 19 300,0 19147,8 0,0 19147,8 99,2
Благоустройство 05 02 6000000 1186686,0 31035,0 1217721,0 1147683,5 20631,2 1168314,7 95,9
Расходы на благоустройство, финансируемые за счет средств субсидий 05 02 6000100 306,0 0,0 306,0 222,7 0,0 222,7 72,8
Расходы на благоустройство, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 05 02 6000136 306,0 0,0 306,0 222,7 0,0 222,7 72,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 6000136 412 306,0 0,0 306,0 222,7 0,0 222,7 72,8
Расходы на благоустройство, финансируемые за счет средств местного бюджета 05 02 6000200 1186380,0 31035,0 1217415,0 1147460,9 20631,1 1168092,0 95,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 02 6000200 412 202500,0 850,0 203350,0 195635,4 16,0 195651,4 96,2
Уличное освещение 05 02 6000200 806 65974,0 0,0 65874,0 63916,6 0,0 63916,6 97,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 6000200 807 824325,0 10850,0 835175,0 794619,4 10493,3 805112,7 96,4
Озеленение 05 02 6000200 808 71426,0 13635,0 85061,0 71223,0 6048,1 77271,1 90,8
Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000200 809 22155,0 5700,0 27855,0 22066,5 4073,7 26140,2 93,8
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 60900,0 0,0 60900,0 42447,3 0,0 42447,3 69,7
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 05 02 7950200 60900,0 0,0 60900,0 42447,3 0,0 42447,3 69,7
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 05 02 7950201 2000,0 0,0 2000,0 1693,4 0,0 1693,4 84,7
Уличное освещение 05 02 7950201 806 2000,0 0,0 2000,0 1693,4 0,0 1693,4 84,7
Программа капитального ремонта дорог города Кемерово на 2007 год 05 02 7950216 58900,0 0,0 58900,0 40753,9 0,0 40753,9 69,2
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 7950216 807 58900,0 0,0 58900,0 40753,9 0,0 40753,9 69,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2791503,0 269237,6 3060740,6 2780473,4 265248,0 3045721,4 99,5
Дошкольное образование 07 01 854327,1 122278,8 976605,9 852551,8 121498,6 974050,4 99,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 01 0700000 858,1 0,0 858,1
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 01 0700000 184 858,1 0,0 858,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 854327,1 122278,8 976605,9 851693,7 121498,6 973192,3 99,7
Расходы детских дошкольных учреждений, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 01 4200200 854327,1 122278,8 976605,9 851693,7 121498,6 973192,3 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200200 327 854281,2 122278,8 976560,0 851647,9 121498,6 973146,5 99,7
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 07 01 4200200 913 45,9 0,0 45,9 45,8 0,0 45,8 99,8
Общее образование 07 02 1700155,5 116060,1 1816215,6 1692406,1 113025,4 1805431,5 99,4
Резервные органы местного самоуправления 07 02 0700000 2883,1 0,0 2883,1
Резервные органы местного самоуправления 07 02 0700000 184 2883,1 0,0 2883,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 1054906,1 80256,9 1135163,0 1051314,9 78807,2 1130122,1 99,6
Расходы школдетских садов, школ начальных, неполных средних и средних, финансируемые за счет средств субвенций 07 02 4210100 763534,2 0,0 763534,2 763445,5 0,0 763445,5 100,0
Расходы школдетских садов, школ начальных, неполных средних и средних, финансируемые за счет средств субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 07 02 4210101 762994,7 0,0 762994,7 762906,0 0,0 762906,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210101 327 762994,7 0,0 762994,7 762906,0 0,0 762906,0 100,0
Расходы школдетских садов, школ начальных, неполных средних и средних, финансируемые за счет средств субвенций на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 07 02 4210105 539,5 0,0 539,5 539,5 0,0 539,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210105 327 539,5 0,0 539,5 539,5 0,0 539,5 100,0
Расходы школдетских садов, школ начальных, неполных средних и средних, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 02 4210200 291371,9 80256,9 371628,8 287869,4 78807,2 366676,6 98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210200 327 285201,1 80256,9 365458,0 287869.4 78807,2 360505,9 98,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 07 02 4210200 913 6170,8 0,0 6170,8 6170,7 0,0 6170,7 99,9
Школы-интернаты 07 02 4220000 161280,9 1970,6 163251,5 161265,8 1649,6 162915,4 99,8
Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств субвенций 07 02 4220100 160780,9 0,0 160780,9 160765,8 0,0 160765,8 100,0
Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств субвенций на организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 07 02 4220102 134142,7 0,0 134142,7 134130,7 0,0 134130,7 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220102 327 134142,7 0,0 134142,7 134130,7 0,0 134130,7 100,0
Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств субвенций на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 07 02 4220103 25729,0 0,0 25729,0 25728,9 0,0 25728,9 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220103 327 25729,0 0,0 25729,0 25728,9 0,0 25728,9 100,0
Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств субвенций на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 07 02 4220105 261,2 0,0 261,2 261,2 0,0 261,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220105 327 261,2 0,0 261,2 261,2 0,0 261,2 100,0
Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств субвенций на обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 07 02 4220106 648,0 0,0 648,0 645,0 0,0 645,0 99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220106 327 648,0 0,0 648,0 645,0 0,0 645,0 99,5
Расходы школ-интернатов, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 02 4220200 500,0 1970,6 2470,6 500,0 1649,6 2149,6 87,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220200 327 500,0 1970,6 2470,6 500,0 1649,6 2149,6 87,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 332666,0 32684,5 365350,5 327088,5 31489,6 358578,1 98,1
Расходы учреждений по внешкольной работе с детьми, финансируемые за счет средств субсидий 07 02 4230100 16,0 0,0 16,0 15,0 0,0 15,0 93,8
Расходы учреждений по внешкольной работе с детьми, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 07 02 4230136 16,0 0,0 16,0 15,0 0,0 15,0 93,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230136 327 16,0 0,0 16,0 15,0 0,0 15,0 93,8
Расходы учреждений по внешкольной работе с детьми, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 02 4230200 332650,0 32684,5 365334,5 327073,5 31489,6 358563,1 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230200 327 279020,4 25959,0 304979,4 275396,4 25404,3 300800,7 98,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 07 02 4230200 913 2078,9 0,0 2078,9 2078,8 0,0 2078,8 100,0
Обеспечение деятельности спортивных школ, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики 07 02 4230200 915 51550,7 6725,5 58276,2 49598,3 6085,3 55683,6 95,6
Детские дома 07 02 4240000 83522,5 1148,1 84670,6 83522,5 1079,0 84601,5 100,0
Расходы детских домов, финансируемые за счет средств субвенций 07 02 4240100 81329,3 0,0 81329,3 81329,3 0,0 81329,3 100,0
Расходы детских домов, финансируемые за счет средств субвенций на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и (или) воспитывающихся) в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 07 02 4240103 80350,0 0,0 80350,0 80350,0 0,0 80350,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240103 327 80350,0 0,0 80350,0 80350,0 0,0 80350,0 100,0
Расходы детских домов, финансируемые за счет средств субвенций на предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 07 02 4240105 214,3 0,0 214,3 214,3 0,0 214,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240105 327 214,3 0,0 214,3 214,3 0,0 214,3 100,0
Расходы детских домов, финансируемые за счет средств субвенций на обеспечение обучающихся, воспитанников при выпуске из общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 07 02 4240106 765,0 0,0 765,0 765,0 0,0 765,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240106 327 765,0 0,0 765,0 765,0 0,0 765,0 100,0
Расходы детских домов, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 02 4240200 2193,2 1148,1 3341,3 2193,2 1079,0 3272,2 97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240200 327 400,0 1148,1 1548,1 400,0 1079,0 1479,0 95,5
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 4240200 422 1793,2 0,0 1793,2 1793,2 0,0 1793,2 100,0
Фонд компенсаций 07 02 5190000 53530,0 0,0 53530,0 52081,3 0,0 52081,3 97,3
Фонд компенсаций 07 02 5190100 53530,0 0,0 53530,0 52081,3 0,0 52081,3 97,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5190100 623 38700,0 0,0 38700,0 37252,4 0,0 37252,4 96,3
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление ежемесячной оплаты труда приемных родителей 07 02 5190108 7273,0 0,0 7273,0 7272,2 0,0 7272,2 100,0
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190108 422 7273,0 0,0 7273,0 7272,2 0,0 7272,2 100,0
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление выплаты ежемесячного пособия и предоставление льгот приемным семьям 07 02 5190109 7557,0 0,0 7557,0 7556,7 0,0 7556,7 100,0
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190109 422 7557,0 0,0 7557,0 7556,7 0,0 7556,7 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 14000,0 0,0 14000,0 14000,0 0,0 14000,0 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200100 14000,0 0,0 14000,0 14000,0 0,0 14000,0 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 5200100 621 14000,0 0,0 14000,0 14000,0 0,0 14000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 02 7950200 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 07 02 7950201 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 07 02 7950201 270 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21368,8 20,0 21388,8 21282,4 0,0 21282,4 99,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 07 0700000 63,7 0,0 63,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 07 0700000 184 63,7 0,0 63,7
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 4642,0 20,0 4662,0 4499,2 0,0 4499,2 96,5
Расходы на организационновоспитательную работу с молодежью, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 07 4310200 4642,0 20,0 4662,0 4499,2 0,0 4499,2 96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310200 327 2514,2 20,0 2534,2 2463,5 0,0 2463,5 97,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310200 447 2127,8 0,0 2127,8 2035,7 0,0 2035,7 95,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 15726,8 0,0 15726,8 15719,5 0,0 15719,5 100,0
Расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 07 4320200 15726,8 0,0 15726,8 15719,5 0,0 15719,5 100,0
Оздоровление детей 07 07 4320200 452 15726,8 0,0 15726,8 15719,5 0,0 15719,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 07 7950200 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 100,0
Программа модернизации муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей на 2007 2011 годы 07 07 7950218 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 100,0
Оздоровление детей 07 07 7950218 452 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 215651,6 30878,7 246530,3 214233,1 30724,0 244957,1 99,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 144401,8 3194,6 147596,4 143919,2 3191,6 147110,8 99,7
Расходы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, финансируемые за счет средств субвенций 07 09 4350100 7411,3 0,0 7411,3 7406,6 0,0 7406,6 100,0
Расходы учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования, финансируемые за счет средств субвенций на организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, специальных учебновоспитательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 07 09 4350102 7411,3 0,0 7411,3 7406,6 0,0 7406,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350102 327 7411,3 0,0 7411,3 7406,6 0,0 7406,6 100,0
Расходы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 09 4350200 136990,5 3194,6 140185,1 136512,6 3191,6 139704,2 99,7
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 4350200 285 75000,0 0,0 75000,0 75000,0 0,0 75000,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350200 327 61990,5 3194,6 65185,1 61512,6 3191,6 64704,2 99,3
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 3389,0 0,0 3389,0 3388,1 0,0 3388,1 100,0
Расходы на мероприятия в области образования, финансируемые за счет средств субвенций 07 09 4360100 3389,0 0,0 3389,0 3388,1 0,0 3388,1 100,0
Расходы на мероприятия в области образования, финансируемые за счет средств субвенций на открытие лицевых счетов и ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 07 09 4360104 3389,0 0,0 3389,0 3388,1 0,0 3388,1 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360104 447 3389,0 0,0 3389,0 3388,1 0,0 3388,1 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 67860,8 27684,1 95544,9 66925,8 27532,4 94458,2 98,9
Расходы учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебнопроизводственных комбинатов, логопедических пунктов, финансируемые за счет средств субвенций 07 09 4520100 2069,3 0,0 2069,3 2069,2 0,0 2069,2 100,0
Расходы учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебнопроизводственных комбинатов, логопедических пунктов, финансируемые за счет средств субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 07 09 4520101 2069,3 0,0 2069,3 2069,2 0,0 2069,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520101 327 2069,3 0,0 2069,3 2069,2 0,0 2069,2 100,0
Расходы учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебнопроизводственных комбинатов, логопедических пунктов, финансируемые за счет средств местного бюджета 07 09 4520200 65791,5 27684,1 93 475,6 64856,6 27532,4 92389,0 98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520200 327 65550,0 27684,1 93234,1 64615,1 27532,4 92147,5 98,8
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 07 09 4520200 913 241,5 0,0 241,5 241,5 0,0 241,5 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 163192,9 13089,4 176282,3 158728,9 12261,6 170990,5 97,0
Культура 08 01 138768,9 13014,8 151783,7 134332,3 12197,1 146529,4 96,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700000 2816,1 0,0 2816,1
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700000 184 2816,1 0,0 2816,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 64835,0 7743,0 72578,0 58664,5 7236,2 65900,7 90,8
Расходы дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 4400200 64835,0 7743,0 72578,0 58664,5 7236,2 65900,7 90,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400200 327 63477,0 7743,0 71220,0 57314,1 7236,2 64550.3 90,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 08 01 4400200 913 1358,0 0,0 1358,0 1350,4 0,0 1350,4 99,4
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 4539,0 550,0 5089,0 4407,1 443,9 4851,0 95,3
Расходы музеев и постоянных выставок, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 4410200 4539,0 550,0 5089,0 4407,1 443,9 4851,0 95,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410200 327 4539,0 550,0 5089,0 4407,1 443,9 4851,0 95,3
Библиотеки 08 01 4420000 39110,3 1953,3 41063,6 38563,5 1825,3 40388,8 98,4
Расходы библиотек, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 4420200 39110,3 1953,3 41063,6 38563,8 1825,3 40388,8 98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420200 327 39110,3 1953,3 41063,6 38563,5 1825,3 40388,8 98,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 8934,2 2758,5 11692,7 8591,4 2688,7 11280,1 96,5
Расходы театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 4430200 8934,2 2758,5 11692,7 8591,4 2688,7 11280,1 96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430200 327 8897,2 2758,5 11655,7 8555,0 2688,7 11243,7 96,5
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 08 01 4430200 913 37,0 0,0 37,0 36,4 0,0 36,4 98,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 21350,4 10,0 21360,4 21289,7 3,0 21292,7 99,7
Расходы на мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 01 4500200 21350,4 10,0 21360,4 21289,7 3,0 21292,7 99,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500200 453 21350,4 10,0 21360,4 21289,7 3,0 21292,7 99,7
Кинематография 08 02 437,0 0,0 437,0 437,0 0,0 437,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 437,0 0,0 437,0 437,0 0,0 437,0 100,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 02 4500200 437,0 0,0 437,0 437,0 0,0 437,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500200 453 437,0 0,0 437,0 437,0 0,0 437,0 100,0
Периодическая печать и издательства 08 04 1788,0 0,0 1788,0 1788,0 0,0 1788,0 100,0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 1788,0 0,0 1788,0 1788,0 0,0 1788,0 100,0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 04 4570200 1788,0 0,0 1788,0 1788,0 0,0 1788,0 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570200 453 1788,0 0,0 1788,0 1788,0 0,0 1788,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 22199,0 74,6 22273,6 22171,6 64,5 22236,1 99,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 11669,0 0,0 11669,0 11668,9 0,0 11668,9 100,0
Расходы на мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 06 4500200 11669,0 0,0 11669,0 11668,9 0,0 11668,9 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500200 453 11669,0 0,0 11669,0 11668,9 0,0 11668,9 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 10530,0 74,6 10604,6 10502,7 64,5 10567,2 99,6
Расходы учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебнопроизводственных комбинатов, логопедических пунктов, финансируемые за счет средств местного бюджета 08 06 4520200 10530,0 74,6 10604,6 10502,7 64,5 10567,2 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520200 327 10530,0 74,6 10604,6 10502,7 64,5 10567,2 99,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 850985,0 277702,0 1128687,0 835464,8 268592,9 1104057,7 97,8
Здравоохранение 09 01 684519,0 251662,0 936181,0 673040,1 242747,3 915787,4 97,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 09 01 0700000 1846,1 0,0 1846,1
Резервные фонды органов местного самоуправления 09 01 0700000 184 1846,1 0,0 1846,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 56575,0 767,6 57342,6 55518,3 676,9 56195,2 98,0
Расходы учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 01 4690200 56575,0 767,6 57342,6 55518,3 676,9 59195,2 98,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 09 01 4690200 183 2005,0 0,0 2005,0 1588,3 0,0 1588,3 79,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690200 327 54570,0 767,6 55337,6 53930,0 676,9 54606,9 98,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 318058,0 162507,0 480565,0 313648,7 159053,6 472702,3 98,4
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, финансируемые за счет средств субсидий 09 01 4700100 650,0 0,0 650,0 633,5 0,0 633,5 97,5
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, финансируемые за счет средств субсидий на частичное возмещение расходов на приобретение угля для коммунально-бытовых нужд 09 01 4700136 650,0 0,0 650,0 633,5 0,0 633,5 97,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700136 327 650,0 0,0 650,0 633,5 0,0 633,5 97,5
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 01 4700200 317408,0 162507,0 479915,0 313015,2 159053,6 472068,8 98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700200 327 314692,0 162507,0 477199,0 310299,5 159053,6 469353,1 98,4
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 09 01 4700200 913 2716,0 0,0 2716,0 2715,7 0,0 2715,7 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 66621,0 87556,4 154177,4 65226,5 82255,8 147482,3 95,7
Расходы поликлиник, амбулаторий, диагностических центров, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 01 4710200 66621,0 87556,4 154177,4 65226,5 82255,8 147482,3 95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710200 327 63502,0 87556,4 151058,4 62107,6 82255,8 144363,4 95,6
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 09 01 4710200 913 3119,0 0,0 3119,0 3118,9 0,0 3118,9 100,0
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 33101,0 0,0 33101,0 33057,3 0,0 33057,3 99,9
Расходы санаториев для детей и подростков, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 01 4740200 33101,0 0,0 33101,0 33057,3 0,0 33057,3 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740200 327 33101,0 0,0 33101,0 33057,3 0,0 33057,3 99,9
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 143967,0 831,0 144798,0 143180,8 761,0 143941,8 99,4
Расходы станций скорой и неотложной помощи, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 01 4770200 143967,0 831,0 144798,0 143180,8 761,0 143941,8 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770200 327 143858,0 831,0 144689,0 143072,6 761,0 143833,6 99,4
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 09 01 4770200 913 109,0 0,0 109,0 108,2 0,0 108,2 99,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 40406,0 0,0 40406,0 34840,0 0,0 34840,0 86,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200100 40406,0 0,0 40406,0 34840,0 0,0 34840,0 86,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 5200100 624 40406,0 0,0 40406,0 34840,0 0,0 34840,0 86,2
Региональные целевые программы 09 01 5220000 1469,0 0,0 1469,0 1401,9 0,0 1401,9 95,4
Региональная целевая программа "Здоровье кузбассовцев" 09 01 5220202 1469,0 0,0 1469,0 1401,9 0,0 1401,9 95,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 5220202 455 1469,0 0,0 1469,0 1401,9 0,0 1401,9 95,4
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 14623,0 0,0 14623,0 14622,4 0,0 14622,4 100,0
Расходы на территориальную программу обязательного медицинского страхования, финансируемые за счет местного бюджета 09 01 7710200 14623,0 0,0 14623,0 14622,4 0,0 14622,4 100,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 09 01 7710200 795 14623,0 0,0 14623,0 14622,4 0,0 14622,4 100,0
Целевые программы муниципальных образований 09 01 7950000 9699,0 0,0 9699,0 9698,1 0,0 9698,1 100,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 01 7950200 9699,0 0,0 9699,0 9698,1 0,0 9698,1 100,0
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 09 01 7950201 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 7950201 455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Программа по развитию сети общих врачебных практик на территории города Кемерово на 2007 - 2009 годы 09 01 7950215 9699,0 0,0 9699,0 9698,1 0,0 9698,1 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 7950215 455 9699,0 0,0 9699,0 9698,1 0,0 9698,1 100,0
Спорт и физическая культура 09 02 152735,0 26040,0 178775,0 149829,4 25845,6 175675,0 98,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 4820000 116901,0 26040,0 142941,0 114224,3 25845,6 140069,9 98,0
Расходы центров спортивной подготовки (сборных команд), финансируемые за счет средств местного бюджета 09 02 4820200 116901,0 26040,0 142941,0 114224,3 25845,6 140069,9 98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820200 327 112294,0 26040,0 138334,0 109617,5 25845,6 135463,2 97,9
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 09 02 4820200 913 4607,0 0,0 4607,0 4606,7 0,0 4606,7 100,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 35584,0 0,0 35584,0 35355,1 0,0 35355,1 99,4
Расходы на физкультурнооздоровительную работу и спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 02 5120200 35584,0 0,0 35584,0 35355,1 0,0 35355,1 99,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120200 455 35584,0 0,0 35584,0 35355,1 0,0 35355,1 99,4
Целевые программы муниципальных образований 09 02 7950000 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 02 7950200 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Целевая программа "Обеспечение безопасности в городе Кемерово на 2005 2007 годы" 09 02 7950201 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 7950201 455 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 13731,0 0,0 13731,0 12595,3 0,0 12595,3 91,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 13731,0 0,0 13731,0 12595,3 0,0 12595,3 91,7
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, финансируемые за счет средств местного бюджета 09 04 0010200 13731,0 0,0 13731,0 12595,3 0,0 12595,3 91,7
Центральный аппарат 09 04 0010200 005 13731,0 0,0 13731,0 12595,3 0,0 12595,3 91,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1160779,2 6060,0 1166839,2 1116705,6 6059,5 1122765,1 96,2
Пенсионное обеспечение 10 01 14116,1 0,0 14116,1 14102,6 0,0 14102,6 99,9
Пенсии 10 01 4900000 14116,1 0,0 14116,1 14102,6 0,0 14102,6 99,9
Расходы на выплату пенсий, финансируемые за счет средств местного бюджета 10 01 4900200 14116,1 0,0 14116,1 14102,6 0,0 14102,6 99,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900200 714 14116,1 0,0 14116,1 14102,6 0,0 14102,6 99,9
Социальное обслуживание населения 10 02 188943,9 6060,0 195003,9 191987,3 6059,5 198046,8 101,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 10 02 0700000 3705,0 0,0 3705,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 10 02 0700000 184 3705,0 0,0 3705,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 188943,9 6060,0 195003,9 188282,3 6059,5 194341,8 99,7
Расходы учреждений социального обслуживания населения, финансируемые за счет средств субвенций 10 02 5060100 183926,8 0,0 183926,8 183924,9 0,0 183924,9 100,0
Расходы учреждений социального обслуживания населения, финансируемые за счет средств субвенций на организацию работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 10 02 5060126 65139,0 0,0 65139,0 65138,8 0,0 65138,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060126 327 65139,0 0,0 65139,0 64138,8 0,0 65138,8 100,0
Расходы учреждений социального обслуживания населения, финансируемые за счет средств субвенций на организацию и осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением государственных полномочий, осуществляемых органами государственной власти Кемеровской области в соответствии с положениями о них 10 02 5060127 118694,8 0,0 118694,8 118693,3 0,0 118693,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060127 327 118694,8 0,0 118694,8 118693,3 0,0 118693,3 100,0
Расходы учреждений социального обслуживания населения, финансируемые за счет средств субвенций на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации, установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания" 10 02 5060146 93,0 0,0 93,0 92,8 0,0 92,8 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060146 327 93,0 0,0 93,0 92,8 0,0 92,8 99,8
Расходы учреждений социального обслуживания населения, финансируемые за счет средств местного бюджета 10 02 5060200 5017,1 6060,0 11077,1 4357,4 6059,5 10416,9 94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060200 327 5017,1 6060,0 11077,1 4357,4 6059,5 10416,9 94,0
Социальное обеспечение населения 10 03 887420,0 0,0 887420,0 840317,4 0,0 840317,4 94,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 10 03 0700000 9,7 0,0 9,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 10 03 0700000 184 9,7 0,0 9,7
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 87589,8 0,0 87589,8 87325,8 0,0 87325,8 99,7
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций 10 03 5050100 76826,9 0,0 76826,9 76563,0 0,0 76563,0 99,7
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5050113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оказание социальной помощи 10 03 5050113 483 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 5050117 64462,6 0,0 64462,6 64462,6 0,0 64462,6 100,0
Оказание социальной помощи 10 03 5050117 483 64462,6 0,0 64462,6 64462,6 0,0 64462,6 100,0
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 70 лет 10 03 5050119 1488,0 0,0 1488,0 1486,1 0,0 1486,1 99,9
Оказание социальной помощи 10 03 5050119 483 1488,0 0,0 1488,0 1486,1 0,0 1486,1 99,9
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление выплаты денежной компенсации на хлеб пенсионерам, получающим пенсию в размере не более 660 рублей 10 03 5050120 17,9 0,0 17,9 17,5 0,0 17,5 97,8
Оказание социальной помощи 10 03 5050120 483 17,9 0,0 17,9 17,5 0,0 17,5 97,8
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях 10 03 5050121 45,0 0,0 45,0 43,9 0,0 43,9 97,6
Оказание социальной помощи 10 03 5050121 483 45,0 0,0 45,0 43,9 0,0 43,9 97,6
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию Закона Кемеровской области от 08.12.2005 N 140-ОЗ "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам" 10 03 5050122 331,0 0,0 331,0 329,9 0,0 329,9 99,7
Оказание социальной помощи 10 03 5050122 483 331,0 0,0 331,0 329,9 0,0 329,9 99,7
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию мер социальной поддержки многодетных семей 10 03 5050123 3936,4 0,0 3936,4 3795,1 0,0 3795,1 96,4
Оказание социальной помощи 10 03 5050123 483 3936,4 0,0 3936,4 3795,1 0,0 3795,1 96,4
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию мер социальной поддержки инвалидов 10 03 5050124 443,0 0,0 443,0 442,4 0,0 442,4 99,9
Оказание социальной помощи 10 03 5050124 483 443,0 0,0 443,0 442,4 0,0 442,4 99,9
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенции на реализацию Закона Кемеровской области от 18.07.2006 N 111-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей" 10 03 5050139 691,0 0,0 691,0 645,6 0,0 645,6 93,4
Оказание социальной помощи 10 03 5050139 483 691,0 0,0 691,0 645,6 0,0 645,6 93,4
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан 10 03 5050145 5412,0 0,0 5412,0 5339,9 0,0 5339,9 98,7
Оказание социальной помощи 10 03 5050145 483 5412,0 0,0 5412,0 5339,9 0,0 5339,9 98,7
Расходы на меры социальной поддержки граждан, финансируемые за счет средств местного бюджета 10 03 5050200 10762,9 0,0 10762,9 10762,8 0,0 10762,8 100,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 10 03 5050200 183 3801,9 0,0 3801,9 3801,9 0,0 3801,9 100,0
Субсидии 10 03 5050200 197 6961,0 0,0 6961,0 6960,9 0,0 6960,9 100,0
Оказание социальной помощи 10 03 5050200 483 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 46544,8 0,0 46544,8 46220,5 0,0 46220,5 99,3
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики, финансируемые за счет средств субвенций 10 03 5140100 20209,3 0,0 20209,3 20207,2 0,0 20207,2 99,9
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики, финансируемые за счет средств субвенций на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5140113 18913,3 0,0 18913,3 18913,2 0,0 18913,2 99,9
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140113 482 18913,3 0,0 18913,3 18913,2 0,0 18913,2 99,9
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию государственных полномочий Кемеровской области, связанных с выплатой социального пособия и возмещением стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 10 03 5140125 1296,0 0,0 1296,0 1294,0 0,0 1294,0 99,8
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 5140125 703 1296,0 0,0 1296,0 1294,0 0,0 1294,0 99,8
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики, финансируемые за счет средств местного бюджета 10 03 5140200 26335,5 0,0 26335,5 26013,3 0,0 26013,3 98,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140200 482 4015,5 0,0 4015,5 4015,5 0,0 4015,5 100,0
Оказание социальной помощи 10 03 5140200 483 22320,0 0,0 22320,0 21997,8 0,0 21997,8 98,6
Фонд компенсаций 10 03 5190000 675244,3 0,0 675244,3 657887,4 0,0 657887,4 97,4
Фонд компенсаций 10 03 5190100 675244,3 0,0 675244,3 657887,4 0,0 657887,4 97,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5190100 572 175113,8 0,0 175113,8 175113,7 0,0 175113,7 99,9
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 10 03 5190100 610 10862,4 0,0 10862,4 10589,6 0,0 10589,6 97,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190100 611 142478,0 0,0 142478,0 125395,5 0,0 125395,5 88,0
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за исключением выплат, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" 10 03 5190112 6836,5 0,0 6836,5 68360, 0,0 6836,0 99,9
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5190112 496 6836,5 0,0 6836,5 6836,0 0,0 6836,0 99,9
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190113 181730,7 0,0 181730,7 181730,7 0,0 181730,7 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5190113 496 12431,3 0,0 12431,3 12431,3 0,0 12431,3 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5190113 563 169299,4 0,0 169299,4 169299,4 0,0 169299,4 100,0
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5190114 104194,6 0,0 104194,6 104193,8 0,0 104193,8 99,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5190114 563 104194,6 0,0 104194,6 104193,8 0,0 104193,8 99,9
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на осуществление мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 10 03 5190115 5391,3 0,0 5391,3 5391,2 0,0 5391,2 99,9
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 5190115 565 5391,3 0,0 5391,3 5391,2 0,0 5391,2 99,9
Расходы, финансируемые за счет средств субвенций на реализацию Закона Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" 10 03 5190116 48637,0 0,0 48637,0 48636,9 0,0 48636,9 99,9
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5190116 749 48637,0 0,0 48637,0 48636,9 0,0 48636,9 99,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000 35527,0 0,0 35527,0 17759,4 0,0 17759,4 50,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200100 35527,0 0,0 35527,0 17759,4 0,0 17759,4 50,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 5200100 421 35527,0 0,0 35527,0 17759,4 0,0 17759,4 50,0
Региональные целевые программы 10 03 5220000 25309,2 0,0 25309,2 18529,5 0,0 18529,5 73,2
Региональная целевая программа "Жилище" 10 03 5220500 25309,2 0,0 25309,2 18529,5 0,0 18529,5 73,2
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 5220500 661 25309,2 0,0 25309,2 18529,5 0,0 18529,5 73,2
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 6000,0 0,0 6000,0 4803,6 0,0 4803,6 80,0
Целевые программы муниципальных образований, финансируемые за счет средств местного бюджета 10 03 7950200 6000,0 0,0 6000,0 4803,6 0,0 4803,6 80,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы" 10 03 7950214 6000,0 0,0 6000,0 4803,6 0,0 4803,6 80,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 7950214 661 6000,0 0,0 6000,0 4803,6 0,0 4803,6 80,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 11204,9 0,0 11204,9 7781,5 0,0 7781,5 69,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1042000 11204,9 0,0 11204,9 7781,5 0,0 7781,5 69,4
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 1042000 661 11204,9 0,0 11204,9 7781,5 0,0 7781,5 69,4
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 70299,2 0,0 70299,2 70298,3 0,0 70298,3 99,9
Фонд компенсаций 10 04 5190000 70299,2 0,0 70299,2 70298,3 0,0 70298,3 99,9
Фонд компенсаций 10 04 5190100 70299,2 0,0 70299,2 70298,3 0,0 70298,3 99,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190100 423 67304,0 0,0 67304,0 67303,1 0,0 67303,1 99,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190100 424 2995,2 0,0 2995,2 2995,2 0,0 2995,2 100,0
ВСЕГО 10617355,8 613274,0 11230629,8 10355112,3 577094,0 10932206,3 97,3

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ