Приложение к Постановлению от 30.12.2009 г № 550 Программа

Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории кемеровской области» на 2008 — 2012 годы


Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Кемеровской области"
на 2008 - 2012 годы
Наименование программы Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы (далее Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 17.05.2007 N 93-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 N 119-рг, от 12.10.2009 N 169-рг, от 07.12.2009 N 211-рг)
Государственный заказчик Программы Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищнокоммунальному комплексу) В.К.Ермаков
Основной разработчик Программы Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цели Программы Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов, реализация Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, в части ликвидации безучетного пользования энергоресурсами и развития коммерческого учета, стимулирование собственников жилищного фонда, управляющих компаний, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее - ЖСК) и иных объединений собственников к принятию действенных мер по энергосбережению коммунальных ресурсов
Задачи Программы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищнокоммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области, обеспечение жилищного фонда (за исключением многоквартирных домов блочной застройки и многоквартирных домов, на которых по техническим причинам невозможно установить приборы учета ресурсов) коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов на 100 процентов к 31.12.2011 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
Сроки реализации Программы 2008 - 2012 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) Подпрограммы: 1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области". 2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области". 3. "Капитальный ремонт жилищного фонда". 4. "Подготовка к зиме". 5. "Приборы учета"
Основные исполнители Программы Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по подпрограммам:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на
территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда"; "Подготовка к зиме"; "Приборы учета"; государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" по подпрограмме "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
Объемы и источники финансирования Программы Всего по Программе: 5592210,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 1179570,4 тыс. рублей; 2009 год - 820669 тыс. рублей; 2010 год - 1055783 тыс. рублей; 2011 год - 1252628 тыс. рублей; 2012 год - 1283560 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 1750791,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 708822,4 тыс. рублей; 2009 год - 381394 тыс. рублей; 2010 год - 190000 тыс. рублей; 2011 год - 222954 тыс. рублей; 2012 год - 247621 тыс. рублей; в том числе на безвозвратной основе - 195076,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 147574,09 тыс. рублей; 2009 год - 11563 тыс. рублей; 2010 год - 13513 тыс. рублей; 2011 год - 11213 тыс. рублей; 2012 год - 11213 тыс. рублей; субсидии местным бюджетам - 1555715,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 561248,31 тыс. рублей; 2009 год - 369831 тыс. рублей; 2010 год - 176487 тыс. рублей; 2011 год - 211741 тыс. рублей; 2012 год - 236408 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства местных бюджетов 423053 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 84435 тыс. рублей; 2009 год - 73778 тыс. рублей; 2010 год - 77675 тыс. рублей; 2011 год - 93175 тыс. рублей; 2012 год - 93990 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 36713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 22813 тыс. рублей; 2009 год - 13900 тыс. рублей; целевые средства - 3381653 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 363500 тыс. рублей; 2009 год - 351597 тыс. рублей; 2010 год - 788108 тыс. рублей; 2011 год - 936499 тыс. рублей; 2012 год - 941949 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы В производственной сфере: создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2013 году до 55 процентов; снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 170 единиц в 2013 году. В экономической сфере: обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищнокоммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2013 году до 40 процентов. В социальной сфере: улучшить условия труда; создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения. В экологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2013 году до 1 млн. тонн. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг; повышению эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий; сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду; созданию новых рабочих мест; обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация контроля за выполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.
В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2007 г.) износ котельных составлял 58 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электрических сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 56 процентов, трансформаторных подстанций - 57 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Кемеровской области питьевой водой нормативного качества.
Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65 процентов в сельской местности не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области.
Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.
Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в жилом фонде.
2.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов, реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, в части ликвидации безучетного пользования энергоресурсами и развития коммерческого учета, стимулирование собственников жилищного фонда, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и иных объединений собственников к принятию действенных мер по сбережению коммунальных ресурсов.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области;
обеспечение жилищного фонда (за исключением многоквартирных домов блочной застройки и многоквартирных домов, на которых по техническим причинам невозможно установить приборы учета ресурсов) коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов на 100 процентов к 31.12.2011 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах Кемеровской области.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, обеспечению централизованных поставок труб из высокопрочного чугуна, подготовку муниципальных образований Кемеровской области к осенне-зимним периодам, капитальный ремонт жилищного фонда, включающий в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса и другие мероприятия.
Программные мероприятия сформированы по 5 подпрограммам:
1."Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2."Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3."Капитальный ремонт жилищного фонда".
4."Подготовка к зиме".
5."Приборы учета".
При формировании подпрограммы "Приборы учета" в приоритетном порядке учитывались многоквартирные дома с двумя и более этажами, обеспеченные соответствующими коммунальными услугами. Оснащение 100 процентов многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов блочной застройки и многоквартирных домов, на которых по техническим причинам невозможно установить приборы учета ресурсов) коллективными приборами учета коммунальных ресурсов осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и муниципальными адресными программами.
Адресный список многоквартирных жилых домов, на которых планируется установка приборов учета энергоресурсов, на 2009 год приведен в приложение N 1 к Программе.
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008 - 2012 годы, составляет 5592210,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1179570,4 тыс. рублей;
2009 год - 820669 тыс. рублей;
2010 год - 1055783 тыс. рублей;
2011 год - 1252628 тыс. рублей;
2012 год - 1283560 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1750791,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708822,4 тыс. рублей;
2009 год - 381394 тыс. рублей;
2010 год - 190000 тыс. рублей;
2011 год - 222954 тыс. рублей;
2012 год - 247621 тыс. рублей, из них:
на безвозвратной основе - 195076,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147574,09 тыс. рублей;
2009 год - 11563 тыс. рублей;
2010 год - 13513 тыс. рублей;
2011 год - 11213 тыс. рублей;
2012 год - 11213 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 1555715,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561248,31 тыс. рублей;
2009 год - 369831 тыс. рублей;
2010 год - 176487 тыс. рублей;
2011 год - 211741 тыс. рублей;
2012 год - 236408 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 423053 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84435 тыс. рублей;
2009 год - 73778 тыс. рублей;
2010 год - 77675 тыс. рублей;
2011 год - 93175 тыс. рублей;
2012 год - 93990 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22813 тыс. рублей;
2009 год - 13900 тыс. рублей;
целевые средства - 3381653 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363500 тыс. рублей;
2009 год - 351597 тыс. рублей;
2010 год - 788108 тыс. рублей;
2011 год - 936499 тыс. рублей;
2012 год - 941949 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";

"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V x Vi x k1 x k2, где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к настоящей Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1.В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2013 году до 55 процентов;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 170 единиц к 2013 году.
5.2.В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2013 году до 40 процентов.
5.3.В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;
повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;
уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов;
улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, установкой приборов учета потребления ресурсов;
стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;
стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.
5.4.В экологической сфере сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2013 году до 1 миллиона тонн.
5.5.В целом:
выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении N 2 к Программе.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Директор Программы организует управление реализацией Программы.
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области направляет отчет Губернатору Кемеровской области.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7.Программные мероприятия
N N п/п Наименование подпрограмм, мероприятий Плановый период Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) Исполнитель программного мероприятия Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/ получатель бюджетных средств Наименование объекта/ мероприятия всего в том числе
областной бюджет, всего из него иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе субсидии местным бюджетам местный бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники, целевые средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по Программе: 2008 2012 годы 5592210,4 1750791,4 195076,09 1555715,31 422977 36713 3381653
в т.ч.
2008 год 1179570,4 708822,4 147574,09 561248,31 84435 22813 363500
2009 год 820669 381394 11563 369831 73778 13900 351597
2010 год 1055783 190000 13513 176487 77675 788108
2011 год 1252628 222954 11213 211741 93175 936499
2012 год 1283560 247621 11213 236408 93990 941949
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области" 2008 2012 годы 675816,4 583263,4 170076,1 413187,3 55840 36713 Снижение уровня износа до 55 процентов
в т.ч.
2008 год 407075,4 360022,4 122574,09 237448,31 24240 22813
2009 год 209294 165894 11563 154331 29500 13900
2010 год 13513 13513 13513
2011 год 11213 11213 11213
2012 год 34721 32621 11213 21408 2100
1.1. Коммунальная энергетика 2008 2012 годы 288087,32 218524,32 6437,32 212087 32850 36713
в т.ч.
2008 год 160048,32 126485,32 6437,32 120048 10750 22813
2009 год 104531 70631 70631 20000 13900
2010 год
2011 год
2012 год 23508 21408 21408 2100
1.1.1. Промышленновский район Реконструкция котельной N 15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р. п. Промышленная 2008 2012 годы 65506 27293 27293 1500 36713 Органы местного самоуправления Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов на 10,8 млн. рублей
в т.ч.
2008 год 40475 16662 16662 1000 22813
2009 год 25031 10631 10631 500 13900
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.2. Город Полысаево Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево 2008 2012 годы 50000 45000 45000 5000 Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т.ч.
2008 год 50000 45000 45000 5000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.3. ЛенинскКузнецкий район Реконструкция котельной в п. Мирный 2008 2012 годы 19588 17788 17788 1800 Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т.ч.
2008 год 19588 17788 17788 1800
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.4. Яшкинский район Реконструкция центральной котельной, в р. п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкино с закрытием котельной поселка 2008 2012 годы 7700 7000 7000 700 Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов на 10,8 млн. рублей
в т.ч.
2008 год 7700 7000 7000 700
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.5. Мариинский район Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска 2008 2012 годы 2673 2623 2623 50 Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной, повышение надежности теплоснабжения
в т.ч.
2008 год 2673 2623 2623 50
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.6. Гурьевский район Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска 2008 2012 годы 6650 6600 6600 50 Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т.ч.
2008 год 6650 6600 6600 50
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.7. Яйский район Оптимизация теплоснабжения пгт Яя 2008 2012 годы 3525 3475 3475 50 Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда, улучшение экологической обстановки
в т.ч.
2008 год 3525 3475 3475 50
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.8. Город Прокопьевск Ремонт районной котельной N 6 (II очередь) 2008 2012 годы 50500 45900 45900 4600 Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в т.ч.
2008 год 23000 20900 20900 2100
2009 год 27500 25000 25000 2500
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.9. Город Прокопьевск Реконструкция котельной N 114 с последующим закрытием 12 малых котельных 2008 2012 годы 33508 21408 21408 12100 Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т.ч.
2008 год
2009 год 10000 10000
2010 год
2011 год
2012 год 23508 21408 21408 2100
1.1.10. Кемеровский район Реконструкция котельной п. Звездный 2008 2012 годы 42000 35000 35000 7000 Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в т.ч.
2008 год
2009 год 42000 35000 35000 7000
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.11. Департамент жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее департамент) Ремонт районной котельной N 6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 59,5 59,5 59,5 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 59,5 59,5 59,5
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.12. Департамент Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 2000 2000 2000 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 2000 2000 2000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.13. Департамент Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 3022,143 3022,143 3022,143 Департамент
в т.ч.
2008 год 3022,143 3022,143 3022,143
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.14. Департамент Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 1000 1000 1000 Департамент
в т.ч.
2008 год 1000 1000 1000
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.15. Департамент Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 70 70 70 Департамент
в т.ч.
2008 год 70 70 70
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.1.16. Департамент Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 285,679 285,679 285,679 Департамент
в т.ч.
2008 год 285,679 285,679 285,679
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2. Водоснабжение 2008 2012 годы 17648,065 17258,065 13358,065 3900 390
в т. ч.
2008 год 17648,065 17258,065 13358,065 3900 390
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.1. Чебулинский район Проектирование и строительство водозабора в р. п. Верх-Чебула 2008 2012 годы 4290 3900 3900 390 Органы местного самоуправления Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества
в т.ч.
2008 год 4290 3900 3900 390
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.2. Департамент Проектирование и строительство водозабора в р. п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 1572,746 1572,746 1572,746 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 1572,746 1572,746 1572,746
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.3. Департамент Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью 5,1 км в р. п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 1700 1700 1700
в т.ч.
2008 год 1700 1700 1700
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.4. Департамент Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 899,991 899,991 899,991
в т.ч.
2008 год 899,991 899,991 899,991
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.5. Департамент Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 5131,089 5131,089 5131,089
в т.ч.
2008 год 5131,089 5131,089 5131,089
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.6. Департамент Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р. п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 683,991 683,991 683,991
в т.ч.
2009 год 683,991 683,991 683,991
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.7. Департамент Проектирование и строительство водопроводных сооружений г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 2553,565 2553,565 2553,565
в т.ч.
2008 год 2553,565 2553,565 2553,565
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.2.8. Департамент Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 816,683 816,683 816,683
в т.ч.
2008 год 816,683 816,683 816,683
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3. Водоотведение 2008 2012 годы 10496,086 10496,086 10496,086
в т.ч.
2008 год 10496,086 10496,086 10496,086
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.1. Департамент Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 3657,506 3657,506 3657,506 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 3657,506 3657,506 3657,506
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.2. Департамент Реконструкция очистных сооружений канализации р. п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 727,859 727,859 727,859 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 727,859 727,859 727,859
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.3. Департамент Строительство очистных сооружений канализации в р. п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 1612,768 1612,768 1612,768 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 1612,768 1612,768 1612,768
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.4. Департамент Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 21 21 21 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 21 21 21
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.5. Департамент Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы) 2008 2012 годы 505,653 505,653 505,653 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 505,653 505,653 505,653
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
в том числе
Департамент Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год) 2008 2012 годы 51,311 51,311 51,311 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 51,311 51,311 51,311
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.6. Департамент Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 549,3 549,3 549,3 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 549,3 549,3 549,3
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.7. Департамент Проектирование очистных сооружений г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 1822 1822 1822 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 1822 1822 1822
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.3.8. Департамент Проектирование объектов канализации мощностью 3000 куб. м/сут. р. п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 1600 1600 1600 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 1600 1600 1600
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.4. Отходы 2008 2012 годы 19266 18366 10366 8000 900
в т.ч.
2008 год 19266 18366 10366 8000 900
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.4.1. Город Осинники Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники 2008 2012 годы 4400 4000 4000 400 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в т.ч.
2008 год 4400 4000 4000 400
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.4.2. Город Кемерово Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово 2008 2012 годы 4500 4000 4000 500
в т.ч.
2008 год 4500 4000 4000 500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.4.3. Департамент Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 9500 9500 9500 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 9500 9500 9500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.4.4. Департамент Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 866 866 866 Департамент
в т.ч.
2008 год 866 866 866
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.5. Газификация 2008 2012 годы 220577,475 198877,475 9677,165 189200,31 21700
в т.ч.
2008 год 127377,475 115177,475 9677,165 105500,31 12200
2009 год 93200 83700 83700 9500
2010 год
2011 год
2012 год
1.5.1. Город Кемерово Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка 2008 2012 годы 22200,31 20200,31 20200,31 2000 Органы местного самоуправления Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки
в т.ч.
2008 год 12500,31 11500,31 11500,31 1000
2009 год 9700 8700 8700 1000
2010 год
2011 год
2012 год
1.5.2. Кемеровский район Строительство внутри поселковых сетей и котельной п. Ясногорский 2008 2012 годы 64500 57000 57000 7500
в т.ч.
2008 год 42000 37000 37000 5000
2009 год 22500 20000 20000 2500
2010 год
2011 год
2012 год
1.5.3. Кемеровский район Строительство внутри поселковых сетей и котельной с. Мазурово 2008 2012 годы 23000 20000 20000 3000
в т.ч.
2008 год 17000 15000 15000 2000
2009 год 6000 5000 5000 1000
2010 год
2011 год
2012 год
1.5.4. Кемеровский район Строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка 2008 2012 годы 101200 92000 92000 9200
в т.ч.
2008 год 46200 42000 42000 4200
2009 год 55000 50000 50000 5000
2010 год
2011 год
2012 год
1.5.5. Департамент Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 9677,165 9677,165 9677,165 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в т.ч.
2008 год 9677,165 9677,165 9677,165
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.6. Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2012 годы 59996,452 59996,452 59996,452 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам
в т.ч.
2008 год 59996,452 59996,452 59996,452
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.7. Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищнокоммунального комплекса 2008 2012 годы 59745 59745 59745 Департамент
в т.ч.
2008 год 12243 12243 12243
2009 год 11563 11563 11563
2010 год 13513 13513 13513
2011 год 11213 11213 11213
2012 год 11213 11213 11213
1.7.1. Департамент Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансовоэкономического состояния предприятий 2008 2012 годы 33500 33500 33500 Департамент
в т.ч.
2008 год 6700 6700 6700
2009 год 6700 6700 6700
2010 год 6700 6700 6700
2011 год 6700 6700 6700
2012 год 6700 6700 6700
1.7.2. Департамент Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материальнотехнических ресурсов и оборудования для нужд жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области, по содержанию аварийновосстановительного отряда быстрого реагирования жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области 2008 2012 годы 15800 15800 15800 Департамент
в т.ч.
2008 год 2700 2700 2700
2009 год 2700 2700 2700
2010 год 5000 5000 5000
2011 год 2700 2700 2700
2012 год 2700 2700 2700
1.7.3. Департамент Проведение семинара на выставке-ярмарке "Экспоград" 2008 2012 годы 350 350 350
в т.ч.
2008 год 350 350 350
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.7.4. Департамент Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищнокоммунального хозяйства 2008 2012 годы 680 680 680
в т.ч.
2008 год 680 680 680
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.7.5. Департамент Организация передач по областному и местному радио, публикация в областных и городских районных средствах массовой информации 2008 2012 годы 9065 9065 9065
в т.ч.
2008 год 1813 1813 1813
2009 год 1813 1813 1813
2010 год 1813 1813 1813
2011 год 1813 1813 1813
2012 год 1813 1813 1813
2. Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" 2008 2012 годы 1593646 25500 25000 500 25 1568121 Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия Программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 500 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 115 млн. рублей, 2009 год - 80 млн. рублей, 2010 год - 89 млн. рублей, 2011 год 106 млн. рублей, 2012 год 110 млн. рублей
в т.ч.
2008 год 388500 25000 25000 363500
2009 год 235646 500 500 25 235121
2010 год 284050 284050
2011 год 340000 340000
2012 год 345450 345450
2.1. Организационно-экономические мероприятия 2008 2012 годы 155500 155500 Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" Формирование нормативноправовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
в т.ч.
2008 год 25300 25300
2009 год 23300 23300
2010 год 31500 31500
2011 год 35000 35000
2012 год 40400 40400
2.1.1. Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий 2008 2012 годы 13700 13700
в т.ч.
2008 год 2900 2900
2009 год 1000 1000
2010 год 3000 3000
2011 год 3400 3400
2012 год 3400 3400
2.1.2. Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения 2008 2012 годы 132900 132900
в т.ч.
2008 год 21400 21400
2009 год 22000 22000
2010 год 26500 26500
2011 год 29000 29000
2012 год 34000 34000
в том числе
Обеспечение реализации Программы 2008 2012 годы 115600 115600
в т.ч.
2008 год 17900 17900
2009 год 19200 19200
2010 год 23000 23000
2011 год 25500 25500
2012 год 30000 30000
2.1.3. Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области 2008 2012 годы 8900 8900
в т.ч.
2008 год 1000 1000
2009 год 300 300
2010 год 2000 2000
2011 год 2600 2600
2012 год 3000 3000
2.2. Энергосбережение на объектах бюджетной сферы 2008 2012 годы 50625 25500 25000 500 25 25100 Снижение расходов бюджета на топливноэнергетические ресурсы
в т.ч.
2008 год 32500 25000 25000 7500
2009 год 525 500 500 25
2010 год 5550 5550
2011 год 6000 6000
2012 год 6050 6050
2.2.1. Проведение энергетических обследований, подготовка техникоэкономических обоснований, проектирование 2008 2012 годы 22600 22600
в т.ч.
2008 год 5000 5000
2009 год
2010 год 5550 5550
2011 год 6000 6000
2012 год 6050 6050
2.2.1.1. Департамент образования и науки Кемеровской области 2008 2012 годы 8100 8100
в т.ч.
2008 год 1200 1200
2009 год
2010 год 2000 2000
2011 год 2400 2400
2012 год 2500 2500
2.2.1.2. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 2008 2012 годы 3500 3500
в т.ч.
2008 год 500 500
2009 год
2010 год 1000 1000
2011 год 1000 1000
2012 год 1000 1000
2.2.1.3. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 2008 2012 годы 10100 10100
в т. ч.
2008 год 2700 2700
2009 год
2010 год 2400 2400
2011 год 2500 2500
2012 год 2500 2500
2.2.1.4. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 2008 2012 годы 400 400
в т.ч.
2008 год 300 300
2009 год
2010 год 50 50
2011 год 50 50
2012 год
2.2.1.5. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 2008 2012 годы 500 500
в т.ч.
2008 год 300 300
2009 год
2010 год 100 100
2011 год 50 50
2012 год 50 50
2.2.2. Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии 2008 2012 годы 28025 25500 25000 500 25 2500
в т.ч.
2008 год 27500 25000 25000 2500
2009 год 525 500 500 25
2010 год
2011 год
2012 год
2.2.2.1. Департамент образования и науки Кемеровской области 2008 2012 годы 11400 8900 8900 2500
в т.ч.
2008 год 11400 8900 8900 2500
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2.2.2.2. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 2008 2012 годы 2900 2900 2900
в т.ч.
2008 год 2900 2900 2900
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2.2.2.3. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 2008 2012 годы 7800 7800 7800
в т.ч.
2008 год 7800 7800 7800
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2.2.2.4. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 2008 2012 годы 2700 2700 2700
в т.ч.
2008 год 2700 2700 2700
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2.2.2.5. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 2008 2012 годы 2700 2700 2700
в т.ч.
2008 год 2700 2700 2700
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2.2.2.6. Установка приборов учета в социальной сфере 2008 2012 годы 525 500 500 25
в т.ч.
2008 год
2009 год 525 500 500 25
2010 год
2011 год
2012 год
Город Осинники 2008 2012 годы 525 500 500 25
в т.ч.
2008 год
2009 год 525 500 500 25
2010 год
2011 год
2012 год
2.3. Энергосбережение в муниципальных образованиях 2008 2012 годы 933510 933510 Снижение потребления топливноэнергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
в т.ч.
2008 год 194200 194200
2009 год 197310 197310
2010 год 160000 160000
2011 год 191000 191000
2012 год 191000 191000
2.3.1. Производство тепловой и электрической энергии 2008 2012 годы 515400 515400
в т.ч.
2008 год 126000 126000
2009 год 89400 89400
2010 год 90000 90000
2011 год 105000 105000
2012 год 105000 105000
2.3.1.1. Проведение энергетических обследований, подготовка техникоэкономических обоснований, разработка проектов и реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация 2008 2012 годы 289400 289400
в т.ч.
2008 год 75000 75000
2009 год 89400 89400
2010 год 60000 60000
2011 год 65000 65000
2012 год 65000 65000
2.3.1.2. Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования 2008 2012 годы 79000 79000
в т.ч.
2008 год 34000 34000
2009 год
2010 год 20000 20000
2011 год 25000 25000
2012 год 25000 25000
2.3.1.3. Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений 2008 2012 годы 42000 42000
в т.ч.
2008 год 17000 17000
2009 год
2010 год 10000 10000
2011 год 15000 15000
2012 год 15000 15000
2.3.2. Распределение тепловой и электрической энергии 2008 2012 годы 320910 320910
в т.ч.
2008 год 50000 50000
2009 год 107910 107910
2010 год 47000 47000
2011 год 58000 58000
2012 год 58000 58000
2.3.2.1. Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления 2008 2012 годы 185000 142000
в т.ч.
2008 год 35000 35000
2009 год 29000 29000
2010 год 35000 35000
2011 год 43000 43000
2012 год 43000 43000
2.3.2.2. Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, объектах социальной сферы, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований 2008 2012 годы 135910 120910
в т.ч.
2008 год 15000 15000
2009 год 78910 78910
2010 год 12000 12000
2011 год 15000 15000
2012 год 15000 15000
2.3.3. Водопроводно-канализационное хозяйство 2008 2012 годы 97200 97200
в т.ч.
2008 год 18200 18200
2009 год
2010 год 23000 23000
2011 год 28000 28000
2012 год 28000 28000
2.3.3.1. Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов 2008 2012 годы 73000 73000
в т.ч.
2008 год 18000 18000
2009 год
2010 год 15000 15000
2011 год 20000 20000
2012 год 20000 20000
2.3.3.2. Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе 2008 2012 годы 24200 24200
в т.ч.
2008 год 200 200
2009 год
2010 год 8000 8000
2011 год 8000 8000
2012 год 8000 8000
2.4. Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация 2008 2012 годы 145000 145000 Использование чистых технологий производства тепловой и электрической энергии
в т.ч.
2008 год 35000 35000
2009 год
2010 год 34000 34000
2011 год 38000 38000
2012 год 38000 38000
2.5. Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях и сетях освещения 2008 2012 годы 50561 50561 Снижение темпов роста тарифов на электрическую энергию
в т.ч.
2008 год 10000 10000
2009 год 12561 12561
2010 год 8000 8000
2011 год 10000 10000
2012 год 10000 10000
2.6. Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливноэнергетическом, строительном и агропромышленном комплексах 2008 2012 годы 258450 258450 Снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта (ВРП)
в т.ч.
2008 год 91500 91500
2009 год 1950 1950
2010 год 45000 45000
2011 год 60000 60000
2012 год 60000 60000
2.6.1. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливноэнергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ 2008 2012 годы 200950 200950
в т.ч.
2008 год 89000 89000
2009 год 1950 1950
2010 год 30000 30000
2011 год 40000 40000
2012 год 40000 40000
2.6.2. Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и материалов, санация ограждающих конструкций зданий 2008 2012 годы 27000 27000
в т.ч.
2008 год
2009 год
2010 год 7000 7000
2011 год 10000 10000
2012 год 10000 10000
2.6.3. Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе 2008 2012 годы 30500 30500
в т.ч.
2008 год 2500 2500
2009 год
2010 год 8000 8000
2011 год 10000 10000
2012 год 10000 10000
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 2008 2012 годы 139436 116500 116500 22936 Снижение износа жилищного фонда
в т.ч.
2008 год 139436 116500 116500 22936
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.1. Город АнжероСудженск 2008 2012 годы 6821 5800 5800 1021 Органы местного самоуправления
в т.ч.
2008 год 6821 5800 5800 1021
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.2. Город Белово 2008 2012 годы 20580 17500 17500 3080
в т.ч.
2008 год 20580 17500 17500 3080
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.3. Город Березовский 2008 2012 годы 470 400 400 70
в т.ч.
2008 год 470 400 400 70
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.4. Город Калтан 2008 2012 годы 588 500 500 88
в т.ч.
2008 год 588 500 500 88
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.5. Город Кемерово 2008 2012 годы 16434 11500 11500 4934
в т.ч.
2008 год 16434 11500 11500 4934
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.6. Город Киселевск 2008 2012 годы 12348 10500 10500 1848
в т.ч.
2008 год 12348 10500 10500 1848
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.7. Город ЛенинскКузнецкий 2008 2012 годы 2940 2500 2500 440
в т.ч.
2008 год 2940 2500 2500 440
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.8. Мариинский район 2008 2012 годы 941 800 800 141
в т.ч.
2008 год 941 800 800 141
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.9. Город Междуреченск 2008 2012 годы 2358 1650 1650 708
в т.ч.
2008 год 2358 1650 1650 708
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.10. Город Мыски 2008 2012 годы 7056 6000 6000 1056
в т.ч.
2008 год 7056 6000 6000 1056
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.11. Город Новокузнецк 2008 2012 годы 7431 5200 5200 2231
в т.ч.
2008 год 7431 5200 5200 2231
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.12. Город Осинники 2008 2012 годы 588 500 500 88
в т.ч.
2008 год 588 500 500 88
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.13. Город Полысаево 2008 2012 годы 706 600 600 106
в т.ч.
2008 год 706 600 600 106
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.14. Город Прокопьевск 2008 2012 годы 15288 13000 13000 2288
в т.ч.
2008 год 15288 13000 13000 2288
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.15. Город Тайга 2008 2012 годы 1764 1500 1500 264
в т.ч.
2008 год 1764 1500 1500 264
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.16. Таштагольский район 2008 2012 годы 588 500 500 88
в т.ч.
2008 год 588 500 500 88
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.17. Топкинский район 2008 2012 годы 5054 4800 4800 254
в т.ч.
2008 год 5054 4800 4800 254
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.18. Город Юрга 2008 2012 годы 17640 15000 15000 2640
в т.ч.
2008 год 17640 15000 15000 2640
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.19. Краснобродский городской округ 2008 2012 годы 1369 1300 1300 69
в т.ч.
2008 год 1369 1300 1300 69
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.20. Беловский район 2008 2012 годы 715 500 500 215
в т.ч.
2008 год 715 500 500 215
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.21. Гурьевский район 2008 2012 годы 421 400 400 21
в т.ч.
2008 год 421 400 400 21
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.22. Ижморский район 2008 2012 годы 1053 1000 1000 53
в т.ч.
2008 год 1053 1000 1000 53
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.23. Кемеровский район 2008 2012 годы 527 500 500 27
в т.ч.
2008 год 527 500 500 27
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.24. Крапивинский район 2008 2012 годы 2843 2700 2700 143
в т.ч.
2008 год 2843 2700 2700 143
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.25. ЛенинскКузнецкий район 2008 2012 годы 1580 1500 1500 80
в т.ч.
2008 год 1580 1500 1500 80
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.26. Новокузнецкий район 2008 2012 годы 715 500 500 215
в т.ч.
2008 год 715 500 500 215
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.27. Прокопьевский район 2008 2012 годы 929 650 650 279
в т.ч.
2008 год 929 650 650 279
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.28. Промышленновский район 2008 2012 годы 316 300 300 16
в т.ч.
2008 год 316 300 300 16
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.29. Тяжинский район 2008 2012 годы 527 500 500 27
в т.ч.
2008 год 527 500 500 27
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.30. Тисульский район 2008 2012 годы 1580 1500 1500 80
в т.ч.
2008 год 1580 1500 1500 80
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.31. Чебулинский район 2008 2012 годы 1369 1300 1300 69
в т.ч.
2008 год 1369 1300 1300 69
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.32. Юргинский район 2008 2012 годы 211 200 200 11
в т.ч.
2008 год 211 200 200 11
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.33. Яйский район 2008 2012 годы 1895 1800 1800 95
в т.ч.
2008 год 1895 1800 1800 95
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
3.34. Яшкинский район 2008 2012 годы 3791 3600 3600 191
в т.ч.
2008 год 3791 3600 3600 191
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
4. Подпрограмма "Подготовка к зиме" 2008 2012 годы 1169053 994728 994728 174325 Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в т.ч.
2008 год 244559 207300 207300 37259
2009 год 244559 207300 207300 37259
2010 год 196543 168787 168787 27756
2011 год 240709 204041 204041 36668
2012 год 242683 207300 207300 35383
4.1. Город АнжероСудженск 2008 2012 годы 57193 48500 48500 8693 Органы местного самоуправления
в т.ч.
2008 год 11912 10050 10050 1862
2009 год 11912 10050 10050 1862
2010 год 9545 8300 8300 1245
2011 год 11912 10050 10050 1862
2012 год 11912 10050 10050 1862
4.2. Город Белово 2008 2012 годы 60241 51100 51100 9141
в т.ч.
2008 год 12559 10600 10600 1959
2009 год 12559 10600 10600 1959
2010 год 10005 8700 8700 1305
2011 год 12559 10600 10600 1959
2012 год 12559 10600 10600 1959
4.3. Город Березовский 2008 2012 годы 36671 31300 31300 5371
в т.ч.
2008 год 7644 6500 6500 1144
2009 год 7644 6500 6500 1144
2010 год 6095 5300 5300 795
2011 год 7644 6500 6500 1144
2012 год 7644 6500 6500 1144
4.4. Город Калтан 2008 2012 годы 21073 17982 17982 3091
в т.ч.
2008 год 4434 3770 3770 664
2009 год 4434 3770 3770 664
2010 год 3337 2902 2902 435
2011 год 4434 3770 3770 664
2012 год 4434 3770 3770 664
4.5. Город Кемерово 2008 2012 годы 118728 88000 88000 30728
в т.ч.
2008 год 24857 18300 18300 6557
2009 год 24857 18300 18300 6557
2010 год 19300 14800 14800 4500
2011 год 24857 18300 18300 6557
2012 год 24857 18300 18300 6557
4.6. Город Киселевск 2008 2012 годы 40793 34820 34820 5973
в т.ч.
2008 год 8502 7230 7230 1272
2009 год 8502 7230 7230 1272
2010 год 6785 5900 5900 885
2011 год 8502 7230 7230 1272
2012 год 8502 7230 7230 1272
4.7. Город ЛенинскКузнецкий 2008 2012 годы 57251 48550 48550 8701
в т.ч.
2008 год 11912 10050 10050 1862
2009 год 11912 10050 10050 1862
2010 год 9603 8350 8350 1253
2011 год 11912 10050 10050 1862
2012 год 11912 10050 10050 1862
4.8. Мариинский район 2008 2012 годы 28350 24200 24200 4150
в т.ч.
2008 год 5880 5000 5000 880
2009 год 5880 5000 5000 880
2010 год 4830 4200 4200 630
2011 год 5880 5000 5000 880
2012 год 5880 5000 5000 880
4.9. Город Междуреченск 2008 2012 годы 23808 16800 16800 7008
в т.ч.
2008 год 5002 3500 3500 1502
2009 год 5002 3500 3500 1502
2010 год 3800 2800 2800 1000
2011 год 5002 3500 3500 1502
2012 год 5002 3500 3500 1502
4.10. Город Мыски 2008 2012 годы 13588 11600 11600 1988
в т.ч.
2008 год 2822 2400 2400 422
2009 год 2822 2400 2400 422
2010 год 2300 2000 2000 300
2011 год 2822 2400 2400 422
2012 год 2822 2400 2400 422
4.11. Город Новокузнецк 2008 2012 годы 59944 41500 41500 18444
в т.ч.
2008 год 12861 9000 9000 3861
2009 год 12861 9000 9000 3861
2010 год 9500 6500 6500 3000
2011 год 11861 8000 8000 3861
2012 год 12861 9000 9000 3861
4.12. Город Осинники 2008 2012 годы 55514 47080 47080 8434
в т.ч.
2008 год 11406 9620 9620 1786
2009 год 11406 9620 9620 1786
2010 год 9890 8600 8600 1290
2011 год 11406 9620 9620 1786
2012 год 11406 9620 9620 1786
4.13. Город Полысаево 2008 2012 годы 4115 3500 3500 615
в т.ч.
2008 год 823 700 700 123
2009 год 823 700 700 123
2010 год 823 700 700 123
2011 год 823 700 700 123
2012 год 823 700 700 123
4.14. Город Прокопьевск 2008 2012 годы 132214 112941 112941 19273
в т.ч.
2008 год 28088 23800 23800 4288
2009 год 28088 23800 23800 4288
2010 год 22500 19000 19000 3500
2011 год 26238 22541 22541 3697
2012 год 27300 23800 23800 3500
4.15. Город Тайга 2008 2012 годы 11585 9850 9850 1735
в т.ч.
2008 год 2317 1970 1970 347
2009 год 2317 1970 1970 347
2010 год 2317 1970 1970 347
2011 год 2317 1970 1970 347
2012 год 2317 1970 1970 347
4.16. Таштагольский район 2008 2012 годы 20890 17800 17800 3090
в т.ч.
2008 год 4210 3580 3580 630
2009 год 4210 3580 3580 630
2010 год 4050 3480 3480 570
2011 год 4210 3580 3580 630
2012 год 4210 3580 3580 630
4.17. Топкинский район 2008 2012 годы 35801 34000 34000 1801
в т.ч.
2008 год 7476 7100 7100 376
2009 год 7476 7100 7100 376
2010 год 5897 5600 5600 297
2011 год 7476 7100 7100 376
2012 год 7476 7100 7100 376
4.18. Город Юрга 2008 2012 годы 60364 51600 51600 8764
в т.ч.
2008 год 14088 11900 11900 2188
2009 год 14088 11900 11900 2188
2010 год 6100 5000 5000 1100
2011 год 13088 10900 10900 2188
2012 год 13000 11900 11900 1100
4.19. Краснобродский городской округ 2008 2012 годы 8741 8300 8300 441
в т.ч.
2008 год 2001 1900 1900 101
2009 год 2001 1900 1900 101
2010 год 737 700 700 37
2011 год 2001 1900 1900 101
2012 год 2001 1900 1900 101
4.20. Беловский район 2008 2012 годы 8575 6000 6000 2575
в т.ч.
2008 год 1715 1200 1200 515
2009 год 1715 1200 1200 515
2010 год 1715 1200 1200 515
2011 год 1715 1200 1200 515
2012 год 1715 1200 1200 515
4.21. Гурьевский район 2008 2012 годы 28957 27500 27500 1457
в т.ч.
2008 год 6002 5700 5700 302
2009 год 6002 5700 5700 302
2010 год 4949 4700 4700 249
2011 год 6002 5700 5700 302
2012 год 6002 5700 5700 302
4.22. Ижморский район 2008 2012 годы 17795 16900 16900 895
в т.ч.
2008 год 3580 3400 3400 180
2009 год 3580 3400 3400 180
2010 год 3475 3300 3300 175
2011 год 3580 3400 3400 180
2012 год 3580 3400 3400 180
4.23. Кемеровский район 2008 2012 годы 12110 11500 11500 610
в т.ч.
2008 год 2422 2300 2300 122
2009 год 2422 2300 2300 122
2010 год 2422 2300 2300 122
2011 год 2422 2300 2300 122
2012 год 2422 2300 2300 122
4.24. Крапивинский район 2008 2012 годы 26931 25575 25575 1356
в т.ч.
2008 год 5581 5300 5300 281
2009 год 5581 5300 5300 281
2010 год 4607 4375 4375 232
2011 год 5581 5300 5300 281
2012 год 5581 5300 5300 281
4.25. ЛенинскКузнецкий район 2008 2012 годы 16743 15900 15900 843
в т.ч.
2008 год 3475 3300 3300 175
2009 год 3475 3300 3300 175
2010 год 2843 2700 2700 143
2011 год 3475 3300 3300 175
2012 год 3475 3300 3300 175
4.26. Новокузнецкий район 2008 2012 годы 9395 6500 6500 2895
в т.ч.
2008 год 1929 1350 1350 579
2009 год 1929 1350 1350 579
2010 год 1679 1100 1100 579
2011 год 1929 1350 1350 579
2012 год 1929 1350 1350 579
4.27. Прокопьевский район 2008 2012 годы 23695 16400 16400 7295
в т.ч.
2008 год 4859 3400 3400 1459
2009 год 4859 3400 3400 1459
2010 год 4259 2800 2800 1459
2011 год 4859 3400 3400 1459
2012 год 4859 3400 3400 1459
4.28. Промышленновский район 2008 2012 годы 27169 25800 25800 1369
в т.ч.
2008 год 5476 5200 5200 276
2009 год 5476 5200 5200 276
2010 год 5265 5000 5000 265
2011 год 5476 5200 5200 276
2012 год 5476 5200 5200 276
4.29. Тяжинский район 2008 2012 годы 31116 29550 29550 1566
в т.ч.
2008 год 6539 6210 6210 329
2009 год 6539 6210 6210 329
2010 год 4960 4710 4710 250
2011 год 6539 6210 6210 329
2012 год 6539 6210 6210 329
4.30. Тисульский район 2008 2012 годы 24745 23500 23500 1245
в т.ч.
2008 год 4949 4700 4700 249
2009 год 4949 4700 4700 249
2010 год 4949 4700 4700 249
2011 год 4949 4700 4700 249
2012 год 4949 4700 4700 249
4.31. Чебулинский район 2008 2012 годы 20005 19000 19000 1005
в т.ч.
2008 год 4001 3800 3800 201
2009 год 4001 3800 3800 201
2010 год 4001 3800 3800 201
2011 год 4001 3800 3800 201
2012 год 4001 3800 3800 201
4.32. Юргинский район 2008 2012 годы 20535 19500 19500 1035
в т.ч.
2008 год 4107 3900 3900 207
2009 год 4107 3900 3900 207
2010 год 4107 3900 3900 207
2011 год 4107 3900 3900 207
2012 год 4107 3900 3900 207
4.33. Яйский район 2008 2012 годы 21060 20000 20000 1060
в т.ч.
2008 год 4212 4000 4000 212
2009 год 4212 4000 4000 212
2010 год 4212 4000 4000 212
2011 год 4212 4000 4000 212
2012 год 4212 4000 4000 212
4.34. Яшкинский район 2008 2012 годы 33358 31680 31680 1678
в т.ч.
2008 год 6918 6570 6570 348
2009 год 6918 6570 6570 348
2010 год 5686 5400 5400 286
2011 год 6918 6570 6570 348
2012 год 6918 6570 6570 348
5. Подпрограмма "Приборы учета" 2008 2012 годы 2014259 30800 30800 169927 1813532 Органы местного самоуправления Экономия энергоресурсов, ликвидация безучетного пользования энергоресурсами
в т.ч.
2008 год
2009 год 131170 7700 7700 6994 116476
2010 год 561677 7700 7700 49919 504058
2011 год 660706 7700 7700 56507 596499
2012 год 660706 7700 7700 56507 596499

--------------------------------
<*> Исполнители программных мероприятий по согласованию.


Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.