Решение от 31.01.2013 г № 3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа N 153 от 25.10.2012 «Об утверждении программ управления капитального строительства Полысаевского городского округа»


ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА N 153 ОТ 25.10.2012
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Заслушав и обсудив информацию начальника управления (Л.Г.Анкудинова) о плане работы управления капитального строительства, о необходимости финансирования работ по проектированию, строительству, в целях обеспечения выполнения плана ввода жилья, повышения эффективности качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечения комфортного проживания граждан на территории города, реализации федеральной целевой программы "Жилище", Национального проекта "Образование" и долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" Совет народных депутатов Полысаевского городского округа решил:
1.Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа N 153 от 25.10.2012 "Об утверждении программ управления капитального строительства Полысаевского городского округа":
1.1.Изложить муниципальную целевую программу жилищного строительства на 2013 - 2015 год в новой редакции.
1.2.Изложить муниципальную целевую программу капитального строительства на 2013 - 2015 год в новой редакции.
1.3.Изложить муниципальную целевую программу строительство и ремонт автодорог, пешеходных дорожек на 2013 - 2015 год в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее решение в городской газете "Полысаево" без приложений. Решение с приложениями разместить на официальном сайте города.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев) и комитет по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства (И.Г.Балан).
Глава Полысаевского
городского округа
В.П.ЗЫКОВ
ПРОГРАММА
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 - 2015 ГОД
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной целевой программы (далее -программы) Программа жилищного строительства на 2013 - 2015 год
Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа
Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству
Основные разработчики программы Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели Основной целью программы жилищного строительства является комплексное решение проблемы обеспечения жильем жителей города создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; Основными задачами являются: - обеспечение роста темпов жилищного строительства; - повышение качества и эффективности жилищного строительства; - создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья; - привлечение частных инвестиций в жилищное строительство; - обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой; - обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки;
Сроки и этапы реализации программы 2013 - 2015 годы
Перечень основных мероприятий 1. Оптимизация развития свободных земельных участков. 2. Проектирование и строительство объектов жилищного строительства. 3. Выполнение муниципальных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан. 4. Обустройство коммунальной инфраструктурой объектов жилищного строительства
Исполнитель программы и основных мероприятий Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
Объемы и источники финансирования Всего общий объем финансирования составляет 2013 г. - 30 554,00 тыс. руб., 2014 г. - 42 054,50 тыс. руб., 2015 г. - 30 533,00 тыс. руб. Дополнительное финансирование в целях содействия реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников
Ожидаемый конечный результат 1. Ввод в эксплуатацию 2013 год - 13,0 тыс. кв. м, 2014 год - 16,0 тыс. кв. м., 2015 год - 19,0 тыс. кв. м жилья. 2. Повышение эффективности, качества жилищнокоммунального обслуживания. 3. Комфортность и безопасность условий проживания. 4. Реализация мероприятий национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", программ "Переселение граждан города Полысаево из ветхого и аварийного жилищного фонда", предоставление жилья социально незащищенным категориям граждан, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 5. Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда
Система организации контроля за выполнением программы Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы, глава Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
По состоянию на 01.10.2012 на учете нуждающихся зарегистрировано 719 семей, в том числе:
- 7 семей ветеранов ВОВ;
- 49 семей инвалидов;
- 32 многодетных семьи;
- 14 семей участников боевых действий;
- 228 - дети-сироты.
В ветхом жилье и жилье, признанным непригодным на 01.01.2007 года, насчитывается 25 327,3 кв. м (67 домов), в которых проживает 700 семей.
По итогам работы 2013 года и плановый период 2014 - 2015 годы планируется вводить в эксплуатацию 13,0 тыс. кв. м; 16,0 тыс. кв. м; и 19,0 тыс. кв. м жилья соответственно. При этом коэффициент ввода составит 2013 г. - 0,43 кв. м; 2014 г. - 0,53 кв. м и 2015 г. - 0,61 кв. м на одного жителя нашего города.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью программы жилищного строительства является комплексное решение проблемы обеспечения жильем жителей города, создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
Основными задачами являются:
- обеспечение роста темпов жилищного строительства;
- повышение качества и эффективности жилищного строительства;
- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья;
- привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;
- обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области и города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Для реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию жилья в 2013 году планируется выполнить следующие работы:
В целях жилищного строительства обеспечить:
- Доплату за излишне предоставленную площадь социально-незащищенным категориям граждан (дети-сироты, многодетные семьи) и при переселении по реализации 185-ФЗ - 1 500,00 тыс. руб.
- Переселение граждан из аварийного жилого фонда - 1 000,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям - 2 000,00 тыс. руб.
- Оплата по исполнительным листам - 1 940,00 тыс. руб.
- Приобретение и устройство комплексов игрового оборудования и малых форм к строящемся жилым домам N N 14, 6 - 7, 13 квартала N 13 - 1 225,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации строительства жилых домов N N 8, 11 квартала N 13 - 2 900,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД строительства жилых домов N N 8, 11 квартала N 13 - 600,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование застройки квартала "А1" - 2 200,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации с сетями коммуникаций малоэтажной застройки на площадке по ул. Конституции (5 домов) - 1 500,00 тыс. руб.
- Изготовление технической документации - 550,00 тыс. руб.
- Строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций к жилым домам квартала N 13 (дома N N 13, 8, 11) - 1 096,55 тыс. руб.
- Строительство вне квартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций к малоэтажной жилой застройке по ул. Конституции - 1 904,00 тыс. руб.
- Погашение кредиторской задолженности выполненных в 2012 году работ в сумме 12 138,45 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Софинансирование строительства жилых домов - 3 000,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов N N 9, 10 в квартале N 13 - 1 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации строительства жилых домов N N 9, 10 квартала N 13 - 3 800,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД строительства жилых домов N N 9, 10 квартала N 13 - 600,00 тыс. руб.
- В полном объеме затраты на строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций квартала N 13 - 2 403,45 тыс. руб.
- В полном объеме затраты на строительство сетей коммуникаций к жилой застройке по ул. Конституции - 2 896,00 тыс. руб.
Программой на 2014 год предусмотрены мероприятия:
- Софинансирование строительства жилых домов в квартале N 13, квартале "В" и малоэтажном строительстве - 18 500,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям - 2 500,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства многоэтажных жилых домов - 5 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства домов малоэтажной застройки - 1 000,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов - 1 500,00 тыс. руб.
- Разработка ПСД застройки квартала А1 - 3 000,00 тыс. руб.
- Изготовление технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Строительство наружных сетей коммуникаций к жилым домам квартала N 13, квартала "В", малоэтажной застройки - 10 304,50 тыс. руб.
Программой на 2015 год предусмотрены мероприятия:
- Софинансирование строительства жилых домов - 13 500,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям - 2 500,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства многоэтажных жилых домов - 4 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства домов малоэтажной застройки - 2 000,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов - 1 500,00 тыс. руб.
- Изготовление технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Строительство наружных сетей коммуникаций к жилым домам квартала "В", малоэтажной застройки - 6 783,00 тыс. руб.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации намеченных мероприятий, обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства предусмотрены средства в объеме:
2013 г. - из запланированных 45 588,45 тыс. руб. утверждено лимитом 30 554,00 тыс. руб.
2014 г. - из запланированных 46 750,00 тыс. руб. утверждено лимитом 42 054,5 тыс.руб.
2015 г. - из запланированных 46 750,00 тыс. руб. утверждено лимитом 30 553,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.
КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:
- УКС Полысаевского городского округа разрабатывает мероприятия и выносится их на рассмотрение коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждение Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.
- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением доводится лимит управлению капитального строительства.
- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчеты.
- финансовое управление города выделяет средства на реализацию программы из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования.
- Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению программы.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Управление программой и контроль за ее использованием осуществляется в рабочем порядке.
Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: ежемесячные отчеты исполнителей программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
Жилищного строительства на 2013 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Жилищное строительство 12 000,00 7 665,00
1.1. Доплата за излишне предоставленную площадь (185-ФЗ; дети-сироты; многодетные семьи): 0501 7950011 411 310 1 500,00 1 500,00
1.2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда (185-ФЗ) 0501 0980202 411 310 1 000,00 1 000,00
1.3. Софинансирование строительства жилья 0501 7950011 411 310 3 000,00 0,00
1.4. Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 0501 7950011 411 226 2 000,00 2 000,00
1.5. Оплата по исполнительным листам 0501 7950011 360 290 2 500,00 1 940,00
1.6. Приобретение и устройство комплексов игрового оборудования (дома N N 14, 6 - 7, 13 квартала N 13) 0501 795 0011411 310 2 000,00 1 225,00
2. Проектные работы 13 150,00 7 750,00
2.1. Разработка проектносметной документации строительства жилых домов N N 8; 11 в квартале N 13 0501 7950011 411 226 2 900,00 2 900,00
2.2. Госэкспертиза ПСД домов N N 8, 11 0501 7950011 411 226 600,00 600,00
2.3. Геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование домов N N 9, 10 в квартале N 13 0501 7950011 411 226 1 000,00 0,00
2.4. Разработка проектносметной документации строительства жилых домов N N 9, 10 в квартале N 13, экспертиза проекта 0501 7950011 411 226 3 800,00 0,00
2.5. Госэкспертиза ПСД домов N N 9, 10 0501 7950011 411 226 600,00 0,00
2.6. Разработка проектносметной документации с сетями коммуникаций малоэтажной застройки на площадке по ул. Конституции (5 домов) 0501 7950011 411 226 1 500,00 1 500,00
2.7. Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование застройки квартала А1 0501 7950011 411 226 2 200,00 2 200,00
2.8. Изготовление технических паспортов и технических планов 0501 7950011 411 226 550,00 550,00
3. Обустройство коммунальной инфраструктурой 8 300,00 3 000,55
3.1. Строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций квартала N 13 (дома N N 8; 11; 13) 0501 7950011 411 310 3 500,00 1 096,55
3.2. Строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей коммуникаций к жилой застройке по ул. Конституции 0501 7950011 411 310 4 800,00 1 904,00
4. Погашение кредиторской задолженности 12 138,45 12 138,45
4.1. Погашение кредиторской задолженности 0501 7950011 244 225 646,75 646,75
4.2. Погашение кредиторской задолженности 0501 7950011 411 226 7 482,98 7 482,98
4.3. Погашение кредиторской задолженности 0501 7950011 411 310 4 008,72 4 008,72
ВСЕГО по программе 45 588,45 30 554,00

Жилищного строительства на 2014 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Жилищное строительство 21 000,00 21 000,00
1.1. Софинансирование строительства жилых домов 0501 7950011 411 310 18 500,00 18 500,00
1.1.1. Софинансирование строительства жилых домов в квартале N 13, квартале "В", малоэтажном строительстве 0501 7950011 411 310 18 500,00 18 500,00
1.2. Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 2 500,00 2 500,00
1.2.1 Дома квартала N 13 квартала "В" малоэтажное строительство 0501 7950011 411 226 2 500,00 2 500,00
2. Проектные работы 10 750,00 10 750,00
2.1. Разработка проектной и рабочей документации строительства многоэтажных жилых домов 0501 7950011 411 226 5 000,00 5 000,00
2.2. Разработка проектносметной документации строительства домов малоэтажной застройки 0501 7950011 411 226 1 000,00 1 000,00
2.3. Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадок под проектирование домов 0501 7950011 411 226 1 500,00 1 500,00
2.4. Разработка проектносметной документации застройки квартала А1 0501 7950011 411 226 3 000,00 3 000,00
2.5. Изготовление технических и кадастровых паспортов 0501 7950011 411 226 250,00 250,00
3. Обустройство коммунальной инфраструктурой 15 000,00 10 304,50
3.1. Строительство наружных сетей к домам квартала N 13, квартала "В", малоэтажной застройки 0501 79500110 411 310 15 000,00 10 304,50
ВСЕГО по программе 46 750,00 42 054,50

Жилищного строительства на 2015 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Жилищное строительство 21 000,00 16 000,00
1.1. Софинансирование строительства жилых домов 0501 7950011 411 310 18 500,00 13 500,00
1.1.1. Софинансирование строительства жилых домов в квартале "В" и в малоэтажном строительстве 0501 7950011 411 310 18 500,00 13 500,00
1.2. Плата за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 2 500,00 2 500,00
1.2.1 Дома квартала "В" и малоэтажное строительство 0501 7950011 411 226 2 500,00 2 500,00
2. Проектные работы 10 750,00 7 750,00
2.1. Разработка проектной и рабочей документации строительства многоквартирных жилых домов квартала "В" 0501 7950011 411 226 7 000,00 4 000,00
2.2. Разработка проектносметной документации строительства домов малоэтажной застройки 0501 7950011 411 226 2 000,00 2 000,00
2.3. Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадок под проектирование домов 0501 7950011 411 226 1 500,00 1 500,00
2.4. Изготовление технических и кадастровых паспортов 0501 7950011 411 226 250,00 250,00
3. Обустройство коммунальной инфраструктурой 15 000,00 6 783,00
3.1. Строительство наружных сетей к домам квартала "В", малоэтажной застройки 0501 7950011 411 310 15 000,00 6 783,00
ВСЕГО по программе 46 750,00 30 533,00

ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013 - 2015 ГОД
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной целевой программы (далее - программы) Капитальное строительство на 2013 - 2015 год
Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа
Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству
Основные разработчики программы Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели Основной целью программы капитального строительства является комплексное решение проблемы реконструкции объектов коммунальной сферы, с целью увеличения производственной мощности, подготовка проектносметной документации для реализации национальных проектов "Образование" и "Здравоохранение" обеспечивающих комфортные условия проживания. Основными задачами являются: - обеспечение темпов роста жилищного строительства; - обустройство коммунальной инфраструктурой жилой застройки; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса; - развитие сети дошкольных образовательных учреждений
Сроки и этапы реализации программы 2013 - 2015 годы
Перечень основных мероприятий 1. Оптимизация развития свободных земельных участков. 2. Проектирование, строительство и реконструкции объектов капитального строительства. 3. Повышение информированности населения
Исполнитель программы и основных мероприятий Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
Объемы и источники финансирования Всего общий объем финансирования 2013 г. - 27 554,00 тыс. руб. 2014 г. - 17 000,00 тыс. руб. 2015 г. - 16 200,00 тыс. руб. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников
Ожидаемый конечный результат 1. Повышение надежности электроснабжения объектов капитального строительства. 2. Повышение эффективности, качества жилищнокоммунального обслуживания. 3. Комфортность и безопасность условий проживания. 4. Снижение потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям. 6. Реализация мероприятий национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Образование"
Система организации контроля за выполнением программы Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы, глава Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В 2012 году началась реализация проекта реконструкции Дома детского творчества им.Куропаткина, и в планируемый период предстоит завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию.
Школа N 17 не укомплектована достаточным количеством современных помещений для учебной работы. Необходимо в 2013 году выполнить разработку ПСД строительства блока начальной школы и вспомогательных помещений. Начало строительства запланировано на 2014 год.
Достаточно напряженной остается обстановка с обеспечение местами в дошкольных учреждениях, поэтому принято решение в 2014 году выполнить "привязку" проекта детского сада N 3, строящегося в квартале N 13 на новую площадку.
Для обеспечения достижения нормального качества очистки стоков и увеличения пропускной способности, в связи с увеличением объемов проектируемого строительства, завершена работы по проектированию реконструкции очистных сооружений канализационных стоков города. Проектом предусмотрен переход на механическую очистку стоков, вместо неработающей первой очереди очистных сооружений, будут выполнены сооружения биологической очистки, воздуходувная станция.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью программы капитального строительства является комплексное решение проблемы реконструкции объектов коммунальной сферы, с целью увеличения производственной мощности, подготовка проектно-сметной документации для реализации национальных проектов "Образование", обеспечивающих комфортные условия проживания;
Основными задачами являются:
- обеспечение темпов роста жилищного строительства;
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- развитие сети школьных образовательных учреждений;
- укрепление первичного звена медицинской помощи.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия включают в себя спектр вопросов в области проектирования и строительства объектов.
Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия по:
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 10 826,27,00 тыс. руб.
- Плата за оказание услуг за технологическое присоединение объектов к электрическим сетям - 1 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектно-сметной документации реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 5 300,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 600,00 тыс. руб.
- Оформление технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 30,00 тыс. руб.
- погашение кредиторской задолженности выполненных в 2012 году работ в сумме 9 547,73 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Строительство линии уличного освещения автодороги от филиала ГП КО "Автодор" до котельной ППШ - 4 700,00 тыс. руб.
- в полном объеме затраты на разработку проектно-сметной документации реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 1 200,00 тыс. руб.
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 11 547,73 тыс. руб.
Программой на 2014 год предусмотрены мероприятия по:
- Софинансированию строительства очистных сооружений - 1 300,00 тыс. руб.
- Реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 1 000,00 тыс. руб.
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 12 000,00 тыс. руб.
- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства - 500,00 тыс. руб.
- Оформление технической документации на объекты капитального строительства - 200,00 тыс. руб.
- Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование детского сада на 190 мест с бассейном - 1 000,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения), экспертиза проекта - 1 000,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- обеспечение софинансирования строительства очистных сооружений - 3 200,00 тыс. руб.
- в полном объеме затраты на разработку проектно-сметной документации реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 2 000,00 тыс. руб.
Программой на 2015 год предусмотрены мероприятия по:
- Софинансированию реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 1 400,00 тыс. руб.
- Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" - 12 500,00 тыс. руб.
- Оплате за технологическое присоединение к сетям электроснабжения объектов капитального строительства - 500,00 тыс. руб.
- Оформление технической документации на объекты капитального строительства - 200,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) - 1 200,00 тыс. руб.
- Государственная экспертиза ПСД строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) - 400,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Софинансированию реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений - 3 600,00 тыс. руб.
- Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) - 1 300,00 тыс. руб.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации намеченных мероприятий предусмотрено:
2013 год - из запланированных 45 001,73 тыс. руб. предусмотрено лимитом 27 554,00 тыс. руб.
2014 год - из запланированных 22 200,00 тыс. руб. предусмотрено лимитом 17 000,00 тыс. руб.
2015 год - из запланированных 21 100,00 тыс. руб. предусмотрено лимитом 16 200,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.
КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:
- УКС Полысаевского городского округа разрабатывает мероприятия и выносится их на рассмотрение коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждение Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.
- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением доводится лимит управлению капитального строительства.
- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчеты.
- финансовое управление города выделяет средства на реализацию программы из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования.
- Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению программы.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Управление программой и контроль за ее использованием осуществляется в рабочем порядке.
Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: ежемесячные отчеты исполнителей программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
Капитального строительства на 2013 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Прочее строительство 27 074,00 10 826,27
1.1. Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" 0412 7950010 411 310 22 374,00 10 826,27
1.2. Строительство линии уличного освещения автодороги от филиала ГП КО "Автодор" до котельной ППШ 0412 7950010 411 310 4 700,00 0,00
2. Оплате за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 1 000,00 1 000,00
2.1. Объекты капитального строительства (ДДТ, школа N 17) 0412 7950010 411 226 1 000,00 1 000,00
3. Проектные работы 7 380,00 6 180,00
3.1. Разработка проектносметной документации реконструкции МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений 0412 7950010 411 226 6 500,00 5 300,00
3.2. Экспертиза проекта реконструкции МБОУ "Школа N 17 с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений 0412 7950010 411 226 600,00 600,00
3.3. Оформление технической документации на объекты капитального строительства (технические паспорта и технические планы) 0412 7950010 411 226 250,00 250,00
3.4. Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" 0412 7950010 411 226 30,00 30,00
4. Погашение кредиторской задолженности 9 547,73 9 547,73
4.1. Погашение кредиторской задолженности 0502 7950010 411 226 712,71 712,71
4.2. Погашение кредиторской задолженности 0412 7950010 411 226 2 995,30 2 995,30
4.3. Погашение кредиторской задолженности 0412 7950010 411 310 5 839,72 5 839,72
ВСЕГО по программе 45 001,73 27 554,00

Капитального строительства на 2014 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Прочее строительство 19 500,00 14 300,00
1.1. Объекты капитального строительства (очистные сооружения) 0412 7950010 411 310 4 500,00 1 300,00
1.2. Реконструкция МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений 0412 7950010 411 310 3 000,00 1 000,00
1.3. Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" 0412 7950010 411 310 12 000,00 12 000,00
2. Оплате за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 500,00 500,00
2.1. Объекты капитального строительства 0412 7950010 411 226 500,00 500,00
3. Проектные работы 2 200,00 2 200,00
3.1. Оформление технической документации на объекты капитального строительства (технические паспорта и технические планы) 0412 7950010 411 226 200,00 200,00
3.2. Геодезические, геологические и геофизические изыскания площадки под проектирование детского сада на 190 мест с бассейном 0412 7950010 411 226 1 000,00 1 000,00
3.3. Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) 0412 7950010 411 226 1 000,00 1 000,00
ВСЕГО по программе 22 200,00 17 000,00

Капитального строительства на 2015 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Прочее строительство 17 500,00 13 900,00
1.1. Реконструкция МБОУ "Школа N 17" с пристроем блоков начальной школы и вспомогательных помещений 0412 7950010 411 310 5 000,00 1 400,00
1.2. Реконструкция здания МБОУ ДОД "Дом детского творчества им. Куропаткина" 0412 7950010 411 310 12 500,00 12 500,00
2. Оплате за оказание услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям 500,00 500,00
2.1. Объекты капитального строительства 0412 7950010 411 226 500,00 500,00
3. Проектные работы 3 100,00 1 800,00
3.1. Оформление технической документации на объекты капитального строительства (технические паспорта и технические планы) 0412 7950010 411 226 200,00 200,00
3.2. Разработка проектной и рабочей документации строительства детского сада на 190 мест с бассейном (повторного применения) 0412 7950010 411 226 2 500,00 1 200,00
3.3. Экспертиза проекта детского сада на 190 мест с бассейном 0412 7950010 411 226 400,00 400,00
ВСЕГО по программе 21 100,00 16 200,00

ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОДОРОГ, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
НА 2013 - 2015 ГОД
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной целевой программы (далее - программы) Строительство и ремонт автодорог, пешеходных дорожек на 2013 - 2015 год
Заказчик программы Администрация Полысаевского городского округа
Директор программы Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству
Основные разработчики программы Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели Целью программы является содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям экономики, населения и города. Основными задачами являются: - увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог города; - снижение уровня аварийности на дорогах города; - повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог местного значения; - обеспечение жителей города сетью пешеходных и велосипедных дорожек
Сроки и этапы реализации программы 2013 - 2015 годы
Перечень основных мероприятий 1. Оптимизация развития свободных земельных участков. 2. Проектирование и строительство внеквартальных дорог города. 3. Проектирование и строительство внутриквартальных поездов и пешеходных и велосипедных дорожек
Исполнитель программы и основных мероприятий Управление капитального строительства Полысаевского городского округа
Объемы и источники финансирования Всего общий объем финансирования 2013 г. - 32 554,00 тыс. руб. 2014 г. - 28 816,00 тыс. руб. 2015 г. - 23 730,00 тыс. руб. Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников
Ожидаемый конечный результат 1. Выполнение проектных работ и обеспечение возможности строительства единой дорожной сети города. 2. Обустройство строящихся и существующих кварталов и микрорайонов сетью автодорог, пешеходных и велосипедных дорожек. 3. Обеспечение маршрутов движения автобусов к застраиваемым районам
Система организации контроля за выполнением программы Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы, глава Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Протяженность автодорог города составляет 154,42 км, в том числе 45,17 км (29,3%) с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием. Техническое состояние большинства городских автодорог по своим параметрам и типам дорожных одежд не соответствует возрастающим требованиям движения. Увеличение его интенсивности ведет к ускоренному разрушению дорожных покрытий и требует дополнительных финансовых ресурсов для восстановления и усиления покрытия. Ежегодно администрацией города уделяется должное внимание реализации мероприятий по снижению аварийности на дорогах.
Программой предусмотрены мероприятия по обеспечению технической документацией, строительство автодорог к вводимым объектам капитального строительства и обеспечение безопасности движения пешеходов.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью программы является содействие экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей потребностям экономики, населения и города.
Основными задачами являются:
- увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог города;
- снижение уровня аварийности на дорогах города.
- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов, а также содействие росту мобильности населения за счет формирования единой сети автомобильных дорог автомобильных дорог местного значения.
- обеспечение жителей города сетью пешеходных и велосипедных дорожек.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программой на 2013 год предусмотрены мероприятия по:
- Изготовлению технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Геодезическим работам и геологическим изысканиям площадки под проектирование внеквартальных проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул.Республиканская" в квартале N 13 - 800,00 тыс. руб.
- Разработке проектно-сметной документации строительства проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" в квартале N 13 - 1 300,00 тыс. руб.
- Госэкспертизе проектно-сметной документации строительства проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" в квартале N 13 - 450,00 тыс. руб.
- Разработке проектно-сметной документации строительства велосипедных дорожек - 300,00 тыс. руб.
- Строительству внеквартальных проездов "Коммунальный" и "ул. Автодорожная" квартала N 13 - 8 000,00 тыс. руб.
- Строительству внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам квартала N 13 (N N 13; 8) - 5 000,00 тыс. руб.
- Текущему ремонту автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) - 2 000,00 тыс. руб.
- Погашение кредиторской задолженности - 14 454,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- погашение кредиторской задолженности выполненных в 2012 году работ в сумме 10 210,61 тыс. руб.
- строительство велосипедных дорожек - 7 000,00 тыс. руб.
- текущий ремонт проездов автодорог - 9 200,00 тыс. руб.
Программой на 2014 год предусмотрены мероприятия по:
- Изготовлению технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Геодезическим, геологическим изысканиям площадки под проектирование внеквартального проезда в квартала "В" - 500,00 тыс. руб.
- Разработке проектно-сметной документации строительства внеквартального проезда в квартала "В" - 550,00 тыс. руб.
- Госэкспертизе проектно-сметной документации строительства внеквартального проезда в квартала "В" - 166,00 тыс. руб.
- Строительству внеквартального проезда "ул. Автодорожная" и "ул.Республиканская" квартала N 13 - 10 300,00 тыс. руб.
- Строительству внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам квартала - 8 450,00 тыс. руб.
- Текущему ремонту автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) - 2 000,00 тыс. руб.
- Капитальному ремонту проездов автодорог по ул. Жукова, ул. Свердлова - 6 600,00 тыс. руб.
Программой на 2015 год предусмотрены мероприятия по:
- Изготовлению технических паспортов и технических планов - 250,00 тыс. руб.
- Строительству вне квартального проезда в квартале "В" - 7 000,00 тыс. руб.
- Строительству внутриквартальных проездов к домам - 3 500,00 тыс. руб.
- Текущему ремонту автодорог города (проливка швов, ямочный ремонт) - 2 000,00 тыс. руб.
- Капитальному ремонту проезда автодороги по ул. Авиационной - 1 800,00 тыс. руб.
- Капитальному ремонту автодороги по ул. Магистральной (сплошное перекрытие 1/2 улицы) - 9 180,00 тыс. руб.
Не предусмотрено лимитом финансирование:
- Капитальному ремонту автодороги по ул. Магистральной (сплошное перекрытие 1/2 улицы) - 4 820,00 тыс. руб.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации намеченных мероприятий, из необходимых в
2013 г. - 73 218,61 тыс. руб. предусмотрено лимитом 32 554,00 тыс. руб.
2014 г. - 28 816,00 тыс. руб.
2015 г. - 28 550,00 тыс. руб. предусмотрено лимитом 23 730,00 тыс. руб.
Дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.
КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Участники реализации программы взаимосвязаны и составляют систему исполнения мероприятий с выполнением ими следующих функций:
- УКС Полысаевского городского округа разрабатывает мероприятия и выносится их на рассмотрение коллегии администрация Полысаевского городского округа и утверждение Советом народных депутатов Полысаевского городского округа.
- После принятия бюджета города на текущий год финансовым управлением доводится лимит управлению капитального строительства.
- УКС Полысаевского городского округа заключает договоры с исполнителями программы по целевому использованию выделенных лимитов и предоставляет необходимые отчеты.
- финансовое управление города выделяет средства на реализацию программы из местного бюджета в соответствии с утвержденными объемами финансирования.
- Заместитель главы Полысаевского городского округа города по ЖКХ и строительству координирует деятельность всех участников по выполнению программы.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Управление программой и контроль за ее использованием осуществляется в рабочем порядке.
Для надлежащего исполнения программы создан механизм контроля: ежемесячные отчеты исполнителей программы перед органами государственной статистики, по освоению выделенных средств и целевому их использованию, соблюдению графика строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
Строительства и ремонта автодорог,
пешеходных дорожек 2013 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Проектные работы 3 100,00 3 100,00
1.1. Изготовление технических паспортов и технических планов 0409 7950015 411 226 250,00 250,00
1.2. Геодезические работы и геологические изыскания площадки под проектирование внеквартальных проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" в квартале N 13 0409 7950015 411 226 800,00 800,00
1.3. Разработка проектносметной документации строительства проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" квартала N 13 0409 7950015 411 226 1 300,00 1 300,00
1.4. Госэкспертиза проектно-сметной документации строительства внеквартальных проездов "Коммунальный", "ул. Автодорожная" и "ул. Республиканская" квартала N 13 0409 7950015 411 226 450,00 450,00
1.5. Разработка проектносметной документации строительства велосипедных дорожек 0409 7950015 411 226 300,00 300,00
2. Строительство автодорог 34 254,00 13 000,00
2.1. Строительство внеквартальных проездов "Коммунальный" (0,145 км) и "ул. Автодорожная" (0,255 км) квартала N 13 0409 7950015 411 310 18 000,00 8 000,00
2.2. Строительство внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам квартала N 13 (N N 13 (0,140 км); 6 - 7; 8 (0,50 км)) 0409 7950015 411 310 9 254,00 5 000,00
2.3. Строительство велосипедных дорожек (от ул. Свердлова до северной границы городской черты) (3 км); пешеходных дорожек 0409 7950015 411 310 7 000,00 0,00
3. Текущий и капитальный ремонт автодорог 11 200,00 2 000,00
3.1. Текущий ремонт автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) 0409 7950015 244 225 2 000,00 2 000,00
3.2. Текущий ремонт проездов автодорог по ул. Ягодной, Покрышкина (от ул. Ягодной до ул. Жукова) (0,555 км) 0409 7950015 244 225 9 200,00 0,00
4. Погашение кредиторской задолженности 24 664,61 14 454,00
4.1. Погашение кредиторской задолженности 0409 7950015 244 225 5 556,76 5 556,76
4.2. Погашение кредиторской задолженности 0409 7950015 411 226 99,00 99,00
4.3. Погашение кредиторской задолженности 0409 7950015 411 310 19 008,85 8 798,24
ВСЕГО по программе 73 218,61 32 554,00

Строительства и ремонта автодорог,
пешеходных дорожек 2014 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Проектные работы 1 466,00 1 466,00
1.1. Изготовление технических паспортов и технических планов 0409 7950015 411 226 250,00 250,00
1.2. Геодезические, геологические изыскания площадки под проектирование внеквартального проезда квартала "В" 0409 7950015 411 226 500,00 500,00
1.3. Разработка проектносметной документации строительства внеквартального проезда квартала "В" 0409 7950015 411 226 550,00 550,00
1.4. Госэкспертиза проектно-сметной документации строительства внеквартального проезда квартала "В" 0409 7950015 411 226 166,00 166,00
2. Строительство автодорог 18 750,00 18 750,00
2.1. Строительство внеквартального проезда "ул. Республиканская" (0,145 км), "ул. Автодорожная" (0,170 км) квартала N 13 0409 7950015 411 310 10 300,00 10 300,00
2.2. Строительство внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам 0409 7950015 411 310 8 450,00 8 450,00
3. Текущий и капитальный ремонт автодорог 8 600,00 8 600,00
3.1. Текущий ремонт автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) 0409 7950015 244 225 2 000,00 2 000,00
3.2. Капитальный ремонт проездов автодорог по ул. Жукова, Свердлова (0,60 км) 0409 7950015 244 225 6 600,00 6 600,00
ВСЕГО по программе 28 816,00 28 816,00

Строительства и ремонта автодорог,
пешеходных дорожек 2015 год
N пп Мероприятия Раздел Затраты, тыс. руб.
по программе утверждено лимитом
1. Проектные работы 250,00 250,00
1.1. Изготовление технических паспортов и технических планов 0409 7950015 411 226 250,00 250,00
2. Строительство автодорог 10 500,00 10 500,00
2.1. Строительство вне квартального проезда квартала "В" 0409 7950015 411 310 7 000,00 7 000,00
2.2. Строительство внутриквартальных проездов к строящемся жилым домам 0409 7950015 411 310 3 500,00 3 500,00
3. Текущий и капитальный ремонт автодорог 17 800,00 12 980,00
3.1. Текущий ремонт автодорог (проливка швов, ямочный ремонт) 0409 7950015 244 225 2 000,00 2 000,00
3.2. Капитальный ремонт проездов автодорог по ул. Авиационная 0409 7950015 244 225 1 800,00 1 800,00
3.3. Капитальный ремонт автодороги по ул. Магистральной (сплошное перекрытие 1/2 улицы) 0409 7950015 244 225 14 000,00 9 180,00
ВСЕГО по программе 28 550,00 23 730,00