Приложение к Постановлению от 31.08.2017 г № 2295


Наименование муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово" (далее по тексту - Муниципальная программа)
Разработчик Муниципальной программы Управление экономического развития (Е.В.Терзитская)
Исполнители мероприятий Муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, муниципальное предприятие "Городской центр энергосбережения", управление образования администрации города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, управление социальной защиты населения администрации города Кемерово
Цели Муниципальной программы Снижение потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности города
Задачи Муниципальной программы - сокращение потерь воды, тепловой и электрической энергии при ее передаче потребителям ресурса; - снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных и тепловых станциях; - минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов муниципальными учреждениями и совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями
Срок реализации Муниципальной программы 2017 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации Общий объем финансирования муниципальной программы - 789 274,63 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 178 632,24 тыс. рублей; 2018 год - 186 018,20 тыс. рублей; 2019 год - 147 820,79 тыс. рублей; 2020 год - 134 478,20 тыс. рублей; 2021 год - 142 325,20 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: бюджет города Кемерово - 19 749,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 3 949,90 тыс. рублей; 2018 год - 3 949,90 тыс. рублей; 2019 год - 3 949,90 тыс. рублей; 2020 год - 3 949,90 тыс. рублей; 2021 год - 3 949,90 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 769 525,13 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 174 682,34 тыс. рублей; 2018 год - 182 068,30 тыс. рублей; 2019 год - 143 870,89 тыс. рублей; 2020 год - 130 528,30 тыс. рублей; 2021 год - 138 375,30 тыс. рублей. Из них: областной бюджет - 571,50 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 114,30 тыс. рублей; 2018 год - 114,30 тыс. рублей; 2019 год - 114,30 тыс. рублей; 2020 год - 114,30 тыс. рублей; 2021 год - 114,30 тыс. рублей; средства юридических и физических лиц - 768 953,63 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 174 568,04 тыс. рублей; 2018 год - 181 954,00 тыс. рублей; 2019 год - 143 756,59 тыс. рублей; 2020 год - 130 414,00 тыс. рублей; 2021 год - 138 261,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы - снижение показателей аварийности на сетях инженерно-технического обеспечения; - снижение потерь в сетях инженерно-технического обеспечения; - снижение расходов энергоресурсов на передачу и распределение в секторе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения; - сокращение расходов бюджета на оплату энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА