Постановление Совета народных депутатов г. Кемерово от 21.12.2007 № 202

О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2008 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 21.12.07 N 202г. КемеровоО плане социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2008год
       Руководствуясь статьей  28  Устава  города  Кемерово,  концепциейразвития города Кемерово до  2021  года,  утвержденной  постановлениемКемеровского  городского Совета народных депутатов от 28.09.2007  N  169  "Об  утверждении  планов  социально-экономическогоразвития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу",Кемеровский городской Совет народных депутатов
       постановил:
       1. Утвердить  план   социально-экономического   развития   городаКемерово на 2008 год согласно приложению.
       2. Предоставить  Главе  города  право  осуществлять   пообъектнуюкорректировку      мероприятий      основных     направлений     планасоциально-экономического  развития  города  на  2008  год  в  пределахутвержденного объема финансирования по каждому направлению.
       3. Опубликовать  данное  постановление   в   печатных   средствахмассовой информации.
       4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента   егоопубликования.
       5. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  накомитеты Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитиюместного самоуправления и безопасности  (К.И.  Крекнин),  по  развитиюгородского хозяйства и экологии (В.В.  Игошин), по развитию социальнойсферы города (Т.В.  Кочкина),  по бюджету,  налогам и  финансам  (Д.И.Волков), по развитию экономики города (А.А. Барабаш).
       Глава
       города Кемерово          В. Михайлов
                                                              Приложение
                                                         к постановлению
                                                 Кемеровского городского
                                               Совета народных депутатов
                                                       четвертого созыва
                                                     от 21.12.2007 N 202
                                             (двадцать шестое заседание)
                                   ПЛАН
                         СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                         РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                               НА 2008 ГОД
                              ПАСПОРТ ПЛАНА
       ЗАКАЗЧИК:   Кемеровский городской Совет народных депутатов.
       РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ:  администрация города Кемерово.
       НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЛАНА:  Федеральный   закон   от06.10.2003   N   131-ФЗ   "Об  общих  принципах  организации  местногосамоуправления  в  Российской  Федерации",  Устав   города   Кемерово,постановление  Кемеровского  городского  Совета  народных депутатов от28.09.2007    N    169   "Об   утверждении   плановсоциально-экономического развития города Кемерово  на  долгосрочную  исреднесрочную перспективу".
               Раздел I. Современное состояние и тенденции
                 социально-экономического развития города
       1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                ГОРОДА ЗА 2007 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
                               В 2008 ГОДУ
       Социально-экономическое состояние     города    в    2007    годухарактеризовалось положительной динамикой в основных отраслях и сферахэкономики. Отмечено улучшение положения в сфере производства товаров иуслуг,  что связано с увеличением объемов произведенной и  отгруженнойпродукции, увеличились денежные доходы населения и потребление товарови услуг, повысилась инвестиционная активность в экономике, сохраниласьфинансовая стабильность.
       Промышленность
       В 2007 году в экономике города сохранялись позитивные  тенденции,сформировавшиеся благодаря росту промышленного производства.
       Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненныхсобственными  силами  работ  и услуг за 2007 год составил 50381,6 млн.рублей.  В 2007 году индекс промышленного производства установился  науровне 101,4 %  к прошлому году,  на 2008 год прогнозируется 101,5 % куровню  2007  года  (табл.  N  1).  По  объему   отгруженных   товаровсобственного  производства,  выполненных  собственными  силами работ иуслуг, в расчете на 1 жителя, в 2007 году город Кемерово среди крупныхгородов Сибирского федерального округа занимает четвертое место (послеНовокузнецка, Красноярска и Томска).
       В 2007  году  среди  основных  видов  экономической  деятельностинаибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производствазанимает "обрабатывающее производство" - 64,7 %.  Индекс промышленногопроизводства по данному виду  экономической  деятельности  составил  в2007 году 102,8 %, на 2008 год прогнозируется на уровне 2007 года.
       Планомерный рост   объема   отгруженных   товаров    собственногопроизводства,   выполненных   работ   и   услуг   собственными  силамиосуществлялся за  счет  реконструкции,  модернизации  производственныхмощностей, а также ввода в эксплуатацию новых технологий.
       Продолжается реконструкция   ведущих    предприятий    по    видуэкономической   деятельности  "химическое  производство".  На  ООО  ПО"Химпром" в  2007  году  запущено  производство  оксихлорида  алюминиямощностью   2   тыс.   тонн   в   год,   производство  гранулированныхпротивогололедных средств.  Осуществлялся проект  утилизации  излишковкоксового  газа  ОАО  "Кокс",  в 2008 году намечен к реализации проектреконструкции  производства  жидкого  хлористого   кальция.   На   ОАО"Полимер"  начато  освоение  производства новых видов пленок,  котороепродолжится  и  в  2008  году.  На   КОАО   "Азот"   реализуется   рядинновационных  программ,  направленных  на  модернизацию и техническоепереоснащение   производства    (проекты    "Реконструкция    агрегатааммиака-2",    "Модернизация    стадии   кристаллизации   производствакапролактама" в 2007 году,  проекты "Реконструкция цеха газового сырьяс  монтажом  воздухоразделительной" и "Реконструкция цеха ректификациипроизводства капролактама" в 2008 году).
       На предприятиях  по виду экономической деятельности "производствопрочих неметаллических минеральных продуктов" осуществляется внедрениеинвестиционных  и  инновационных  проектов.  На ООО "Кемеровский заводжелезобетонных  изделий"  велась  активная  работа   по   техническомуперевооружению производства и модернизации оборудования:  приобретениеновой техники для организации технологических перевозок, строительствоавтобокса, капитальный ремонт котельной, приобретение и монтаж крана.
       По виду   экономической   деятельности    "производство    кокса,нефтепродуктов  и  ядерных  материалов"  в 2007 году также наблюдалисьположительные  изменения:  на  ОАО  "Кокс"  запущена  в   эксплуатациюкоксовая батарея N 3. В 2008 году планируется завершение строительстваукрытого склада углей.
       Предприятия по   виду  экономической  деятельности  "производствопищевых продуктов,  включая напитки и табак" продолжали свое развитие.Так,  на  ОАО  "Новокемеровский  пивобезалкогольный  завод"  завершеностроительство газовой котельной мощностью 12  тонн  пара  в  час,  ОАО"Кемеровский  молочный  комбинат"  запустил  в  эксплуатацию две новыелинии по выпуску зерненого творога и молочных напитков.
       На долю   вида   экономической   деятельности   "добыча  полезныхископаемых"  приходится  7,2  %  объема  отгруженных  товаров.  Индекспромышленного  производства по данному виду экономической деятельностисоставил в 2007 году 100,9 %, на 2008 год прогнозируется 100,1 %.
       Основными предприятиями,    осуществляющими    добычу    полезныхископаемых,  в городе являются филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольныйразрез"  и  шахта "Владимирская" (ЗАО "Сибирские ресурсы").  Завершенаработа над проектом строительства шахты "Бутовская" (ОАО "Кокс").
       Доля предприятий по виду экономической деятельности "производствои распределение  электроэнергии,  газа  и  воды"  в  структуре  объемаотгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных работ иуслуг собственными силами в 2007  году  составила  28,1  %.  В  рамкахреформирования региональной энергетической компании создан Кемеровскийфилиал ОАО "Кузбассэнерго". В его состав включены три электростанции иуправление тепловых сетей. Предприятия по производству и распределениюэлектроэнергии  продолжают  осуществлять  техническое  перевооружение.Так, на Ново-Кемеровской ТЭЦ ОАО "Кузбассэнерго" ведется строительствонового турбоагрегата N 15.
                                                            Таблица  N 1
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     |         Показатели         | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
     |                            |   факт   |  оценка  | прогноз  |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Промышленное производство  |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Объем отгруженных  товаров | 45 446,0 | 50 381,6 | 55 552,0 |
     | собственного производства, |          |          |          |
     | выполненных работ и  услуг |          |          |          |
     | собственными  силами (млн. |          |          |          |
     | руб.)                      |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Прирост или снижение (+,-) |          |          |          |
     | объемов        отгруженных |          |          |          |
     | товаров       собственного |          |          |          |
     | производства,  выполненных |          |          |          |
     | работ и услуг собственными |          |          |          |
     | силами  к предыдущему году |          |          |          |
     | в сопоставимых ценах (%)   |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | в том   числе   по   видам |          |          |          |
     | экономической              |          |          |          |
     | деятельности:              |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Добыча полезных ископаемых | 3 344,0  | 3 603,6  | 3 670,5  |
     | (млн.  руб.)               |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Прирост или снижение (+,-) | +54,9    | +0,9     | +0,1     |
     | объемов   добычи  полезных |          |          |          |
     | ископаемых  к  предыдущему |          |          |          |
     | году  в сопоставимых ценах |          |          |          |
     | (%)                        |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Обрабатывающие             | 29 149,0 | 32 634,8 | 35 919,4 |
     | производства (млн. руб.)   |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Прирост или снижение (+,-) | +1,1     | +2,8     | +2,8     |
     | объемов    обрабатывающего |          |          |          |
     | производства к предыдущему |          |          |          |
     | году  в сопоставимых ценах |          |          |          |
     | (в %)                      |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Производство             и | 12 953,0 | 14 143,3 | 15 962,2 |
     | распределение              |          |          |          |
     | электроэнергии,   газа   и |          |          |          |
     | воды (млн. руб.)           | -1,7     | -1,5     | -1,0     |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Прирост или снижение (+,-) |          |          |          |
     | объемов   производства   и |          |          |          |
     | распределения              |          |          |          |
     | электроэнергии,   газа   и |          |          |          |
     | воды к предыдущему году  в |          |          |          |
     | сопоставимых ценах (в %)   |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
       Производство важнейших  видов  продукции представлено в таблице N2.
                                                            Таблица  N 2|————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————||        Показатели          |   Единицы  |  2006   |  2007   |  2008   ||                            |  измерения |  год    |   год   |  год    ||                            |            |  факт   |  оценка | прогноз ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Производство     важнейших |            |         |         |         || видов      продукции     в |            |         |         |         || натуральном выражении      |            |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Электроэнергия             | млрд. кВт. | 4,24    | 4,47    | 4,56    ||                            | ч          |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Уголь                      | тыс. тонн  | 4 695,0 | 4 679,0 | 4 679,0 ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Удобрения минеральные   (в | тыс. тонн  | 551,0   | 562,1   | 567,4   || пересчете    на    100   % |            |         |         |         || питательных веществ)       |            |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Древесина деловая          | тыс. плот. | 1,2     | 1,3     | 1,3     ||                            | куб. м     |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Товарная пищевая    рыбная | тыс. тонн  | 0,42    | 0,43    | 0,44    || продукция,         включая |            |         |         |         || консервы рыбные            |            |         |         |         ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|| Пиво                       | тыс. дкл   | 406,0   | 420,0   | 430,0   ||————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|
       Финансовое положение ведущих  предприятий  и  организаций  городаостается стабильным.  В целом по городу балансовая прибыль предприятийи организаций в 2007 году в фактических ценах увеличилась на 13,3 % (куровню  2006  года)  и  возрастет на 3,5 %  в 2008 году (к уровню 2007года).  Убытки убыточных предприятий в 2008 году останутся  на  уровнепредыдущего года.
       Инвестиционная деятельность
       Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источниковфинансирования в 2007 году увеличился на 0,6 %  в сопоставимых ценах куровню  2006  года  и  составил  19934,8  млн.  рублей  (табл.  N  3).Увеличение  объемов  инвестиций  ожидается  как  за  счет  собственныхсредств предприятий, так и за счет привлеченных средств.
                                                            Таблица  N 3
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     |       Показатели           | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
     |                            |  факт    |  оценка  | прогноз  |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Инвестиции                 |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Инвестиции в      основной | 19 132,0 | 19 934,8 | 24 435,8 |
     | капитал   за   счет   всех |          |          |          |
     | источников  финансирования |          |          |          |
     | по   крупным   и   средним |          |          |          |
     | предприятиям (млн. руб.)   |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Прирост или снижение (+,-) | +19,0    | +0,6     | +13,1    |
     | к   предыдущему   году   в |          |          |          |
     | сопоставимых ценах (%)     |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
       В 2007  году продолжилось строительство и реконструкция важнейшихсоциальных объектов,  таких как областной  клинический  онкологическийдиспансер   (реконструкция   поликлиники);  психиатрический  стационаробластной больницы ИК-5;  кардиологический  центр  (перепрофилированиемногопрофильной  больницы);  Кемеровский  государственный  университет(реконструкция учебно-лабораторного корпуса блок "А"); институт угля иуглехимии (лабораторный корпус с инженерными коммуникациями); аэропортКемерово (реконструкция МРД,  перрона);  детская железная  дорога  ОАО"РЖД" и др.
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежильё  гражданам России" на территории города в 2007 году продолжилосьстроительство жилья для населения.  В 2007 году средняя обеспеченностьнаселения  общей  площадью  жилых  квартир  составила  20,1  кв.  м начеловека,  увеличившись по сравнению с 2006 годом на 3,0 %. По среднейобеспеченности  населения  общей  жилой  площадью  на  1  жителя городКемерово занимает четвертое место  среди  крупных  городов  Сибирскогофедерального округа (после Новокузнецка,  Красноярска и Новосибирска).К концу 2008 года  средняя  обеспеченность  населения  общей  площадьюжилых квартир достигнет 20,7 кв. м на человека (табл. N 4).
       Ввод в  эксплуатацию  жилых  домов  за   счет   всех   источниковфинансирования в 2007 году составил 270,0 тыс. кв. м (прирост 34,9 % куровню 2006 года),  в 2008 году - 300,0 тыс.  кв.  м (прирост 11,1 % куровню 2007 года).
                                                            Таблица  N 4
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        |        Показатели          | 2006  | 2007   |  2008   |
        |                            |  год  |  год   |   год   |
        |                            | факт  | оценка | прогноз |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Ввод в эксплуатацию  жилых | 200,1 | 270,0  | 300,0   |
        | домов    за    счет   всех |       |        |         |
        | источников  финансирования |       |        |         |
        | (тыс. кв. м общей площади) |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Средняя     обеспеченность | 19,5  | 20,1   | 20,7    |
        | населения  общей  площадью |       |        |         |
        | жилых домов (кв.  м  общей |       |        |         |
        | площади  на  человека)  на |       |        |         |
        | конец года                 |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
       По удельному  вводу  жилья  на  1000  жителей  за  2007 год городКемерово занимает пятое место среди  городов  Сибирского  федеральногоокруга (после Красноярска, Омска, Новосибирска и Томска) (табл. N 5).
                                                            Таблица  N 5|—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————||  N  |   Города    |  Численность |    Ввод    |    Ввод    |    Ввод    | Удельный || п/п |             |   населения  | 2005 года, | 2006 года, | 2007 года, |   ввод   ||     |             | за 2007 год, | тыс. кв.м  | тыс. кв.м  | тыс. кв.м  |  жилья,  ||     |             | тыс. человек |            |            |            | кв.м на  ||     |             |              |            |            |            |   1000   ||     |             |              |            |            |            | жителей  ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 1.  | Красноярск  |   931,2      |   655,00   |   810,9    |   910,0    |  977,2   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 2.  | Омск        |   1143,0     |   691,0    |   723,0    |   800,0    |  699,9   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 3.  | Новосибирск |   1390,3     |   507,0    |   828,1    |   905,0    |  650,9   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 4.  | Томск       |   514,2      |   249,3    |   303,8    |   334,2    |  649,9   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 5.  | Кемерово    |   519,8      |   142,0    |   200,1    |   270,0    |  519,4   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 6.  | Барнаул     |   648,2      |   227,1    |   250,3    |   280,0    |  432,0   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 7.  | Новокузнецк |   560,4      |   139,0    |   201,8    |   226,2    |  403,6   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|| 8.  | Иркутск     |   591,2      |   168,7    |   206,0    |   230,0    |  389,0   ||—————|—————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|
       Малое предпринимательство
       Сектор среднего    и   малого   бизнеса   можно   считать   самымбыстрорастущим и перспективным в рыночной экономике.  Политика органовместного   самоуправления   города   Кемерово  всецело  направлена  наподдержку предпринимательства и  развитие  конкуренции.  Малый  бизнессодействует   оживлению   и  развитию  экономики  города,  обеспечениюзанятости и росту уровня жизни горожан.
       В 2007  году  на  территории  города действовало 17 888 субъектовмалого предпринимательства, в том числе 7106 малых предприятий и 10782индивидуальных предпринимателей, что соответственно на 6,7 % и на 13,8%  выше уровня прошлого года.  На 1000 жителей города  приходилось  14малых  предприятий  (в  среднем  по  городам области - 6).  Количествозанятых в малом бизнесе от занятых в экономике города составило  более33,0 % (98,2 тыс. человек).
       Динамика развития    сферы    малого    предпринимательства     иположительные   тенденции,   наметившиеся   в  этой  сфере,  позволяютпрогнозировать увеличение количества малых предприятий до 7461 единицына  конец 2008 года,  т.е.  на 5,0 %  по сравнению с 2007 годом.  Ростчисла малых предприятий в основном обеспечивается за счет таких  видовдеятельности,  как строительство; оптовая и розничная торговля; ремонтавтотранспортных средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметовличного пользования; обрабатывающее производство.
       Среднесписочная численность   работников,   занятых   на    малыхпредприятиях,  в  2007 году составила 50,3 тыс.  человек.  В 2008 годусохранится незначительный рост численности работников на  предприятияхмалого бизнеса.
       В городе создана  и  успешно  работает  инфраструктура  поддержкималого  предпринимательства,  координирующее  место в которой занимаетадминистрация города и  муниципальный  некоммерческий  фонд  поддержкималого предпринимательства (далее - МНФПМП).  Из бюджета города в 2007году выделено 5,0 млн.  рублей на развитие  Городского  инновационногоцентра.
       Предоставление консультационных услуг  и  кредитование  субъектовмалого  бизнеса являются одним из способов поддержки предпринимателей,создающих  новые   рабочие   места.   За   2007   год   через   МНФПМПпрофинансировано  9  проектов  субъектов малого бизнеса на общую сумму13,5 млн.  рублей.  В результате реализации проектов будет создано  75новых рабочих мест. Для предпринимателей проведено 200 консультаций поусловиям    кредитования,    составлению     бизнес-плана,     ведениюпредпринимательской деятельности.
       В 2007  году  кредитными  учреждениями  города  субъектам  малогопредпринимательства  было  выдано  более  6,0  млрд.  рублей кредитныхресурсов.
       Администрацией города  Кемерово  в  средствах массовой информацииоткрыта    "горячая    линия"    по    вопросам    поддержки    малогопредпринимательства.  Информация  о различных мероприятиях и конкурсахразмещается на сайте администрации города www.kemerovo.ru.
       В целом  в  городе Кемерово складывается благоприятная ситуация всфере взаимодействия бизнеса и власти.
       Потребительский рынок
       Потребительский рынок  является  динамично развивающейся отрасльюэкономики города.
       В 2007 году инфляционные риски оставались высокими,  прежде всегов связи с  ростом  цен  на  продовольственном  рынке  вслед  за  общимповышением  мировых цен на ряд ведущих сельскохозяйственных продуктов.В 2008 году прогнозируется снижение  индекса  потребительских  цен  до107,9 % (табл. N 6).
       За 2007 год оборот розничной торговли по всем каналам  реализациисоставил 68 370,9 млн.  рублей (прирост 16,0 %  в сопоставимых ценах куровню 2006 года).  По обороту розничной торговли на  1  жителя  городКемерово  занимает первое место (131,5 тыс.  рублей на 1 жителя) средикрупных городов Сибирского федерального округа.
       Устойчивый рост оборота розничной торговли связан с качественнымиизменениями в структуре  торговли.  С  учетом  покупательского  спросапересматривается    маркетинговая    политика   большинства   торговыхпредприятий,  направленная на качественные преобразования:  заключениепрямых договоров с предприятиями-производителями; развитие собственныхмини-производств кулинарной,  замороженной продукции и полуфабрикатов;совершенствование форм торгового обслуживания.
       На потребительский  рынок  города,  помимо   кузбасских   сетевыхкомпаний,  вышли  некузбасские  ретейлеры  -  открылись  магазины  дляпокупателей с доходом среднего уровня от новосибирской сети  "Квартал"(5  единиц),  томской  сети  "Лама"  (1  единица) и красноярской фирмы"АЛПИ" (5 единиц).
       Положительная динамика  роста  товарооборота  сохранится и в 2008году (112,0 %  в сопоставимых ценах к уровню 2007 года).  Рост  объематоварооборота  связан  как  с  вводом  новых  объектов  (в  2007  годуоткрылись торгово-развлекательный  комплекс  "Лапландия",  супермаркет"Кора"  и  магазин  "Техносила"  в  торгово-развлекательном  комплексе"Гринвич",  супермаркет "Кора" на  бульв.  Строителей,  42,  универсам"Бегемот"  и  др.),  так  и  реконструкцией  действующих.  Создано 659рабочих мест.
       Рост оборота  общественного  питания  в  2007 году в сопоставимыхценах составил 117,5 %  к  уровню  2006  года.  Эффективно  продолжаютразвиваться предприятия категории фаст-фуд,  кондитерские и кофейни. В2007 году открылись рестораны "Бахус",  "Аристократ", кафе "Академия","Фрегат",  бар  "Шарокатица",  суши-бар "Кедр",  харчевня "Шаровары" идругие.  На предприятиях общественного питания  дополнительно  создано324 рабочих места.
       По прогнозу в 2008  году  прирост  объема  оборота  общественногопитания  в  сопоставимых  ценах  составит  13,5  %  при  росте  цен напродукцию общественного питания на 9,0 %.
       В 2007  году  объем  платных  услуг в сопоставимых ценах к уровню2006 года увеличился на 13,5 %.  Как и прежде,  преобладающую  долю  вобщем  объёме  платных  услуг  населения занимают жилищно-коммунальныеуслуги, услуги транспорта и связи.
       Наметились положительные  тенденции  развития  сферы  предприятийбытового обслуживания населения.  Предприятия  службы  быта  расширяютассортимент и улучшают качество предоставляемых населению услуг.
       В 2007  году  введено  в  эксплуатацию   97   объектов   бытовогообслуживания, создано 406 рабочих мест.
                                                            Таблица  N 6
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       |       Показатели           |  2006   |  2007   |  2008   |
       |                            |  год    |  год    |  год    |
       |                            |  факт   | оценка  | прогноз |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Инфляция                   |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Индекс               роста | 108,3   | 109,0   | 107,9   |
       | потребительских    цен   к |         |         |         |
       | предыдущему          году, |         |         |         |
       | среднегодовой (%)          |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Потребительский рынок      |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Оборот розничной  торговли | 55604,0 | 68370,9 | 80404,2 |
       | (по      всем      каналам |         |         |         |
       | реализации, млн. руб.)     |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Прирост или   снижение   в | +19,0   | +16,0   | +12,0   |
       | сопоставимых    ценах    к |         |         |         |
       | предыдущему году (%)       |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Объем платных        услуг | 13364,0 | 16855,5 | 20940,8 |
       | населению  (включая оценку |         |         |         |
       | по  малым  предприятиям  и |         |         |         |
       | неформальной деятельности, |         |         |         |
       | млн. руб.)                 |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Прирост или   снижение   в | +15,0   | +13,5   | +12,9   |
       | сопоставимых    ценах    к |         |         |         |
       | предыдущему году (%)       |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Оборот       общественного | 2602,0  | 3393,7  | 4198,5  |
       | питания (млн. руб.)        |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Прирост или   снижение   в | +19,0   | +17,5   | +13,5   |
       | сопоставимых    ценах    к |         |         |         |
       | предыдущему году (%)       |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       Демография,  трудовые ресурсы
       Демографическая ситуация  в   городе   Кемерово   характеризуетсяпродолжающимся  процессом  убыли населения.  Среднегодовая численностьпостоянного населения города в 2007 году составила 519,8 тыс.  человек(табл.  N  7).  Определяющим  фактором  снижения  численности остаетсяестественная  убыль  населения,  которая,  хотя  и  имеет   устойчивуютенденцию к снижению, однако остается достаточно высокой.
       В 2007 году численность трудовых ресурсов осталась на уровне 2006года  и  составила  375,4  тыс.  человек.  На  2008 год прогнозируетсясокращение численности трудовых ресурсов до 375,3 тыс. человек (0,03 %к  2007  году),  основная причина - сокращение численности постоянногонаселения городского округа.
       Численность занятых  в  экономике граждан в 2007-2008 годах будетпостепенно увеличиваться (с 296,6 тыс.  человек в 2006 году  до  297,7тыс.  человек в 2008 году) за счет сокращения численности безработногонаселения.
       Уровень зарегистрированной  безработицы  в  2007-2008 годах будетсоставлять 0,9 % (в 2006 году показатель равен 1,0 %).
                                                            Таблица  N 7
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Показатели                 | 2006  |  2007  |  2008   |
        |                            | год   |  год   |  год    |
        |                            | факт  | оценка | прогноз |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Труд                       |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Численность    постоянного | 520,0 | 519,8  | 519,7   |
        | населения           города |       |        |         |
        | (среднегодовая)      всего |       |        |         |
        | (тыс. человек)             |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Трудовые ресурсы     (тыс. | 375,4 | 375,4  | 375,3   |
        | человек)                   |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Численность занятых      в | 296,6 | 297,3  | 297,7   |
        | экономике  (среднегодовая) |       |        |         |
        | всего (тыс. человек)       |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Численность работников  на | 225,1 | 225,8  | 226,1   |
        | крупных,  средних  и малых |       |        |         |
        | предприятиях      и      в |       |        |         |
        | организациях  всего  (тыс. |       |        |         |
        | человек)                   |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Уровень безработицы (%)    | 1,0   | 0,9    | 0,9     |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Удельный вес   численности | 43,2  | 43,4   | 43,5    |
        | работников   на   крупных, |       |        |         |
        | средних      и       малых |       |        |         |
        | предприятиях      и      в |       |        |         |
        | организациях    к    общей |       |        |         |
        | численности населения (%)  |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
       Уровень жизни населения
       Устойчивыми остаются  тенденции,  связанные  с   ростом   доходовнаселения.  Реальные  располагаемые  денежные  доходы населения в 2007году характеризовались относительно высокой динамикой, хотя и уступалитемпу  роста  в  2006 году.  В 2007 году темп роста к предыдущему годусоставил 9,4 % (табл. N 8).
       Среднедушевой доход  на  одного  жителя  в  2007  году сложился вразмере 15405,4 рублей в месяц.  В 2007  году  Кемерово  среди  другихкрупных  городов  Сибирского федерального округа занимает первое местопо среднедушевому доходу на одного жителя.
       Среднемесячная заработная  плата  работников  предприятий  в 2007году составила 13570,0 рублей, что в сопоставимых ценах на 14,6 % вышеуровня  2006 года.  В 2008 прогнозируется повышение средней заработнойплаты на 8,7 % (в сопоставимых ценах по отношению к 2007 году).
       Темпы роста  заработной  платы  опережают  темпы инфляции,  что вконечном итоге создает благоприятные условия  для  развития  города  ироста благосостояния его жителей.
       Продолжится увеличение размера средней пенсии.  Так,  в 2007 годуразмер  назначенных  месячных  пенсий  пенсионерам возрос на 14,0 %  исоставил 3386,0 рублей.   В 2008 году средний размер месячных пенсий всопоставимых ценах к 2007 году возрастет на 5,1 %.
       Продолжает оставаться   высокой   дифференциация   населения   поденежным  доходам.  В  то  же  время  рост среднего размера заработнойплаты,  среднего размера пенсий и пособий позволит снизить численностьнаселения с доходами ниже прожиточного минимума до 12,6 % в 2007 году,12,0 % в 2008 году.
                                                            Таблица  N 8
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     |        Показатели          | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
     |                            |   факт   |  оценка  | прогноз  |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Доходы населения           |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Фонд заработной      платы | 29 339,1 | 35 773,7 | 41 855,2 |
     | работников (млн. руб.)     |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Выплаты        социального | 484,5    | 533,0    | 580,9    |
     | характера (млн. руб.)      |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Среднемесячная номинальная | 10 860,0 | 13 570,0 | 15 426,5 |
     | начисленная     заработная |          |          |          |
     | плата работников (руб.)    |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Средний размер назначенных | 2 970,0  | 3 386,0  | 3 826,0  |
     | месячных            пенсий |          |          |          |
     | пенсионеров,  состоящих на |          |          |          |
     | учете     в     отделениях |          |          |          |
     | Пенсионного    фонда    РФ |          |          |          |
     | (руб.)                     |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Среднедушевой доход     на | 13 061,0 | 15 405,4 | 18 045,2 |
     | одного   жителя   (руб.  в |          |          |          |
     | месяц)                     |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Реальные денежные   доходы | 115,1    | 109,4    | 109,1    |
     | (% к предыдущему году)     |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Величина      прожиточного | 2 936,9  | 3 384,7  | 3 649,2  |
     | минимума в среднем на душу |          |          |          |
     | населения в месяц (руб.)   |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Отношение    среднедушевых | 4,4      | 4,5      |          |
     | доходов      к      уровню |          |          | 4,9      |
     | прожиточного      минимума |          |          |          |
     | покупательная  способность |          |          |          |
     | населения (раз)            |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
     | Численность населения    с | 13,2     | 12,6     | 12,0     |
     | денежными   доходами  ниже |          |          |          |
     | прожиточного  минимума  (% |          |          |          |
     | от всего населения)        |          |          |          |
     |————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
       Социальная защита
       В 2007   году   на   реализацию   мероприятий  социальной  защитынаправлено около 1,4 млрд.  рублей,  что выше уровня 2006 года  в  1,4раза. Это позволило:
       увеличить количество услуг для семей с детьми (270,0  тыс.  услугдля 70,0 тыс. человек);
       внедрить новые формы работы с населением: консультативные бригадына  предприятиях  города;  выездные  мобильные бригады на дом;  службусопровождения семьи и ребенка, попавших в трудную жизненную ситуацию;
       открыть 3  социально-игровые  комнаты в общежитиях для 200 детей,кризисное отделение для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию;
       сохранить на уровне 2006 года объем предоставляемых пожилым людями     инвалидам     социально-бытовых,     социально-медицинских     исоциально-консультативных услуг и количество обслуженных (более 2 млн.услуг для 80,0 тыс. человек);
       полностью реализовать  в соответствии с федеральными и областныминормативными актами  меры  социальной  поддержки  по  оплате  проезда,абонентной  плате  за  телефон,  радио,  коллективную антенну,  услугивневедомственной  охраны,  зубопротезирование,  по  оплате   жилья   икоммунальных услуг для 138,0 тыс. кемеровчан;
       внедрить 4  новых  вида   денежных   выплат   за   счет   средствфедерального, областного бюджетов для 28 344 человек;
       сократить количество  семей,  находящихся  в  социально   опасномположении,  на 9,0 %  (2006 год 1 633 семьи,  2007 год 1 474 семьи), втом числе детей на 10,0 %  (2006 год 2 443 человека,  2007 год  2  198человек);
       снизить преступность среди несовершеннолетних на 36,0 %.
       В 2007   году   для  улучшения  условий  обслуживания  населения,оперативной работы социальной службы  приобретены  8  автомобилей,  87единиц  компьютерной  техники  для учреждений,  16 единиц компьютернойтехники для отделов, оборудование.
       В рамках Года семьи проведены конкурсы "Семья года", "Мама года","Отец года", "Бабушка года", "Дедушка года", в которых приняли участиеболее 500 человек.
       В отчетном году руководители предприятий  и  организаций  принялиактивное  участие  в  мероприятиях  социальной поддержки населения,  врезультате привлечено свыше 10,0 млн.  рублей спонсорских средств, чтов 1,5 раза больше уровня 2006 года.
       Здравоохранение
       Охрана здоровья  населения,  повышение  качества  и   доступностимедицинской  помощи  являются  одним  из  приоритетных  направлений  восуществлении социальной политики города.
       Реализация приоритетных  национальных  проектов,  государственнаяподдержка семьи,  реорганизация системы  здравоохранения  благоприятносказались на демографической ситуации в городе Кемерово.  За последниетри года увеличилось число новорожденных с 10,5 человек в 2005 году до11,2 в 2007 году (на 1000 жителей).  Снизилась общая смертность с 15,4человек в 2005 году до 14,3 в 2007 году (на 1000 жителей), уменьшиласьестественная  убыль  населения с 4,9 человек в 2005 году до 3,1 в 2007году (на 1000 жителей).
       Уровень общей  заболеваемости  населения  уменьшился на 4,0 %:  с1578,9 человек в 2006 году до 1515,0 в 2007 году (на 1000 жителей),  втом  числе  на  9,1 %  снизилось число заболеваний сердечно-сосудистойсистемы (с 236,4 человек до 215,0).  Произошло снижение на 3,0 % числазаболеваний,  передающихся половым путем: с 1576,8 человек в 2006 годудо 1530,0 в 2007 году на (100,0 тыс.  жителей),  на  4,5  %  снизиласьзаболеваемость  туберкулезом:  с  120,3 человек в 2006 году до 115,0 в2007 году (на 100,0 тыс. жителей).
       Динамика основных  показателей  деятельности  лечебных учрежденийсвидетельствует  об  эффективности  проводимой  политики   в   областиздравоохранения:
       увеличилось число пациентов,  прошедших лечение в стационарах,  с95,2 тыс. человек в 2006 году до 96,0 тыс. в 2007 году;
       сохранились на высоком уровне средняя занятость койки (340  дней)и оптимальные сроки пребывания на койке (11,3 дня);
       увеличилось количество посещений в поликлиниках с 10,3  посещенийв 2006 году до 10,5 в 2007 году (на одного жителя);
       увеличилась стоимость койко-дня в стационаре на 17,0 %  (с  875,8рублей до 1023,7 рублей).
       Увеличилась доступность бесплатной медицинской помощи для жителейгорода,  прежде всего для пожилых людей, пенсионеров, малообеспеченныхкатегорий   граждан.   Количество   больных,    получающих    льготныелекарственные препараты,  увеличилось на 2,8 %  (с 89,1 тыс. человек в2006 году до 91,6 тыс.  в 2007 году).  Увеличилось на 30,0  %  долевоеучастие  городского  бюджета в обеспечении необходимыми лекарственнымисредствами жителей льготной категории (с 8,4 млн.  рублей до 12,8 млн.рублей).   Доля   платных   услуг   для  пожилых  людей,  пенсионеров,малообеспеченных категорий граждан снизилась с 10,7 %  в 2006 году  до3,2  %  в  2007  году.  Это  позволило уменьшить количество осложненийхронических заболеваний, снизить уровень инвалидизации, смертности.
       Мероприятия национального  проекта  "Здоровье" позволили улучшитьусловия    и    качество     оказания     медицинской     помощи     вамбулаторно-поликлиническом  звене;  укрепить  материально-техническуюбазу родильных  домов  и  женских  консультаций;  повысить  уровень  идоступность  медицинской  помощи  при  беременности и родах;  провестидиспансеризацию  работающего  населения  и  дополнительную  вакцинациюжителей; обеспечить высокотехнологичную медицинскую помощь.
       Среднее количество  посещений  врача  за   период   диспансерногонаблюдения  беременных  женщин  возросло с 15 до 17.  В 2007 году доляпациенток,  вставших на учет по беременности в женскую консультацию  вранние  сроки  (до 12 недель),  увеличилась до 83,0 %  (80,0 %  в 2006году).  На  16,0  %  больше  по  сравнению  с  2006  годом   выполненофлюорографических  осмотров родильниц с целью профилактики туберкулезау новорожденных детей. В 2007 году объем оказания стационарозамещающейпомощи  на  амбулаторно-поликлиническом  этапе  для  беременных женщинувеличился в 1,4 раза,  что способствовало снижению частоты осложненийбеременности:  заболеваемость беременных анемией снизилась с 34,0 %  в2006 году до 31,0 %, тяжелыми формами гестоза с 10,0 % до 8,2 %.
       Внедрение в    2007   году   талона   родового   сертификата   подиспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение  первых6       месяцев       жизни       позволило       расширить      объемконсультативно-диагностической помощи, обеспечить раннюю диагностику ипрофилактику осложнений у детей.
       В 2007 году активно проводилась диспансеризация  жителей  города,работающих  в  бюджетных организациях.  Число прошедших дополнительныемедицинские осмотры выросло почти в 2 раза, с 14,4 тыс. человек в 2006году  до  28,5  тыс.  человек в 2007 году.  Диспансеризация выявила наранних стадиях такие социально значимые заболевания, как туберкулёз (1случай     впервые     выявленного    заболевания),    злокачественныеновообразования (зарегистрировано 85 случаев,  в том числе  8  впервыевыявленных), сахарный диабет (зарегистрировано 574 случая, в том числе39 впервые выявленных).
       Ранняя диагностика   позволила   своевременно  провести  лечение,уменьшить риск инвалидизации и смертности.
       В 2  раза увеличился охват населения профилактическими прививками(против краснухи,  гепатита,  гриппа,  полиомиелита и  т.д.).  Вырослочисло пациентов,  получивших высокотехнологичную медицинскую помощь засчет средств городского бюджета (с 138 человек в 2006 году  до  163  в2007 году).
       Для улучшения условий оказания  медицинской  помощи  населению  иусловий труда медицинского персонала, повышения качества и доступностимедицинской помощи в 2007 году на проведение ремонтных работ затрачено187,8 млн. рублей (2006 год 143,7 млн. рублей).
       Выполнены различные  виды   ремонтных   работ   в   12   лечебныхучреждениях,   открыта   общая   врачебная  практика  -  муниципальноеучреждение  здравоохранения  (далее  -  МУЗ)  "Городская   клиническаябольница N 2" (далее - ГКБ) для жителей Кировского района. На базе МУЗ"ГКБ N 11" открыт Областной центр по оказанию медико-социальной помощидля малообеспеченных категорий кемеровчан, расширены площади городскойполиклиники N  20  за  счет  передачи  здания  ГЛПП  "Автомобилист"  вмуниципальную  собственность,  организован  городской артроскопическийцентр на базе МУЗ "ГКБ N 3".
       Для обеспечения  населения  качественной  и доступной медицинскойпомощью в 2007 году приобретено медицинское оборудование и  санитарныйтранспорт  на сумму 166,0 млн.  рублей,  в амбулаторно-поликлиническиеучреждения поставлено 39 единиц  медицинского  оборудования  на  сумму44,1   млн.   рублей,   что  на  14,0  %  больше,  чем  в  2006  году.Обеспеченность поликлиник современным  рентгеновским  оборудованием  в2007  году  составила  80,0  %  (2006  год - 71,0 %),  эндоскопическимоборудованием  51,0  %  (2006  год  -  45,0  %),   оборудованием   дляультразвуковых исследований 55,0 %  (2006 год - 44,0 %), что позволилооказать медицинскую помощь  и  провести  оперативные  вмешательства  сиспользованием   новых   технологий,   повысить   качество,   объем  идоступность клинико-диагностических исследований.
       В 2007 году продолжилась работа по обеспечению безопасных условийжизнедеятельности  в  учреждениях  здравоохранения.  На  18,0  %,   посравнению  с  2006  годом,  увеличилось число лечебно-профилактическихучреждений,  оборудованных автоматической пожарной  сигнализацией,  на9,0   %   системой  оповещения.  Количество  учреждений,  обеспеченныхсистемами бесперебойного электроснабжения,  увеличилось на 20,0  %  посравнению с 2006 годом.
       В результате активной социальной поддержки медицинских работников(доплаты  стимулирующего  характера,  плата за повышение квалификации,проведение конкурсов,  обеспечение жильем,  оздоровление)  поликлиникигорода  укомплектованы  участковыми врачами на 100 %  (2006 год - 97,0%), средним медицинским персоналом на 91,0 % (2006 год - 70,0 %).
       По итогам  2007  года город Кемерово занимает 3 место в Сибирскомрегионе по обеспеченности врачами (после Новосибирска и Барнаула) и  2место   по   обеспеченности   средним  медицинским  персоналом  (послеНовосибирска).
       Расходы на здравоохранение города увеличились на 10,5 %, с 2081,4млн.  рублей в 2006 году до 2326,8 млн.  рублей в 2007 году.  Удельныйвес расходов на здравоохранение в бюджете города увеличился с 6,9 %  в2006 году до 8,8 % в 2007 году.
       Образование
       В 2007   году   продолжалась  работа  по  реализации  мероприятийнационального проекта "Образование".  На эти цели из  всех  источниковфинансирования было направлено более 2,6 млрд.  рублей,  что на 23,7 %больше, чем в 2006 году.
       Большое внимание   было   уделено  укреплению  материальной  базыобразовательных  учреждений.  В  результате  возросла   обеспеченностьобразовательных учреждений регулируемой ученической мебелью с 53,0 % в2006 году до 88,0 %  в 2007 году,  аудиторными досками - с 55,0  %  до88,8 % соответственно.
       В каждой третьей школе  были  обновлены  спортивный  инвентарь  инаглядные   пособия;   в  90,0  %  школ  -  инструменты  для  школьныхмастерских, в 50,0 % школьных музеев - специальная мебель.
       Количество компьютерных   классов,   соответствующих  современнымтребованиям,  увеличилось с 68,0 %  в 2006 году до 93,0 % в 2007 году.43  образовательных учреждения подключены к системе Интернет (всего за2006-2007 годы - 101 образовательное учреждение).
       В 2007    году    велась    активная    работа    по   подготовкеобщеобразовательных  учреждений  к  переходу  на  нормативно-подушевоефинансирование  и  отраслевую систему оплаты труда.  В результате былиулучшены следующие показатели эффективности деятельности:
       наполняемость классов  - 23,7 человек (Кемеровская область - 22,5человек);
       количество обучающихся  на  1 учителя - 14,6 человек (Кемеровскаяобласть - 12,3 человек);
       соотношение количества               штатных               единицадминистративно-управленческого,   учебно-вспомогательного,   младшегообслуживающего   персонала,  а  также  педагогических  работников,  неосуществляющих  учебный  процесс,  с  количеством  учителей  -   1:0,9(Кемеровская область - 1:0,8).
       Значительно улучшились условия для занятий физической культурой испортом. В 2007 году после ремонта были открыты 20 спортивных школьныхзалов,  всего с 2000 года  капитально  отремонтированы  66  спортивныхзалов в 57 образовательных учреждениях.
       В 2007 году охват детей горячим питанием увеличился на 27,4 %, посравнению   с   2006   годом,   за  счет  обновления  технологическогооборудования  45  школьных  пищеблоков,  оснащения  новой  мебелью   9школьных столовых и внедрения альтернативных форм организации горячегопитания для школьников.  В 2007 году горячее питание получили  69,2  %школьников (Кемеровская область - 70,0 %,  Российская Федерация - 69,0%).
       Завершена работа    по    установке    автоматической    пожарнойсигнализации в общеобразовательных учреждениях.
       По итогам   2007   года   сократилась  очередность  в  дошкольныеобразовательные учреждения на 5,2 % по сравнению с 2006 годом. Введенодополнительно 330 мест для детей дошкольного возраста:
       построено 1 дошкольное образовательное учреждение (далее - ДОУ);
       реконструировано - 1 ДОУ;
       открыты 4 дополнительные ясельные группы в действующих ДОУ.
       В 2007   году  охват  дошкольным  образованием  составил  65,8  %(Кемеровская область - 61,4 %, Российская Федерация - 61,6 %).
       Уменьшилось количество   детей-сирот   и  детей,  оставшихся  безпопечения  родителей,  за  счет   развития   такой   формы   семейногоустройства,  как  приемные  семьи,  что позволило закрыть один детскийдом. В 2007 году в 124 приемных семьях воспитывалось 172 ребенка (2006год в 79 приемных семьях - 122 ребенка).
       В 2007 году охват школьников услугами дополнительного образованияувеличился на 7,0 %  по сравнению с прошлым годом (всего в учрежденияхдополнительного образования занимаются 33  960  человек).  Открыто  13новых   направлений   дополнительного   образования,  что  существенноулучшило ситуацию с организацией  досуга  и  занятостью  школьников  вКировском и Рудничном районах.
       Во время  летних  и  осенних  каникул  2007  года  в   загородныхоздоровительных лагерях, санаториях, оздоровительных центрах отдохнули10831 человек,  что составило 26,0 %  (2006 год - 26,0  %)  от  общегочисла   детей   школьного  возраста;  в  центрах  дневного  пребываниянаходилось 19619 человек - 47,0 %  от  общего  числа  детей  школьноговозраста (2006 год - 19091 человек, т.е. 43,0 %); трудились в трудовыхбригадах,  были трудоустроены - 13256 человек,  т.е.  32,6 % от общегочисла детей школьного возраста (2006 год - 7689 человек, т.е. 17,0 %).
       В 2007 году на организацию  отдыха  детей  затрачено  141,9  млн.рублей  (2006  год  -  140,7  млн.  рублей) из областного и городскогобюджетов, а также из средств фонда социального страхования.
       Показателем повышения качества образовательного процесса стали:
       участие выпускников  9-х  и  11-х  классов  в   эксперименте   попроведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ:  89,3 %  сдававших экзаменполучили положительную отметку;
       победы 69 старшеклассников во Всероссийской олимпиаде (2006 год -54 школьника).
       Достигнутым в   2007  году  результатам  способствовало  введениепредпрофильной подготовки в 33  образовательных  учреждениях,  что  на13,7 %  больше, чем в 2006 году, и организация обучения по 22 профилямв 42 образовательных учреждениях,  что на 14,4 %  больше,  чем в  2006году.
       По итогам 2007 года увеличилось количество учреждений, работающихв  инновационном  режиме,  14  образовательных  учреждений  награжденыДипломами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,федеральными грантами в размере 1,0 млн. рублей и премиями Губернатораза победу в конкурсе 2007 года.  Всего за счет участия в  областных  ивсероссийских   конкурсных  мероприятиях  учреждения  города  поощреныгрантами  на  общую  сумму  24,5  млн.  рублей.   44   образовательныхучреждения  стали  победителями  городских  конкурсов с общим призовымфондом 4,3 млн. рублей.
       В 2007  году  за  активную  работу  по  реализации  приоритетногонационального  проекта  "Образование"  город  Кемерово   был   отмеченобластным сертификатом.
       Улучшению условий     обучения     школьников      способствовалиреструктуризация  муниципальной  сети образования,  а также проведениекапитального и текущего ремонта в 66 образовательных учреждениях.
       На капитальный  ремонт  образовательных  учреждений  в  2007 годунаправлено 180,0 млн. рублей (2006 год - 70,7 млн. рублей).
       Культура, спорт и молодежная политика
       В 2007  году  была  продолжена работа по реализации приоритетногорегионального  национального  проекта   "Культура".   Объем   средств,направленных  на  реализацию основных мероприятий проекта за счет всехисточников финансирования, увеличился на 13,5 % (2006 год - 248,2 млн.рублей; 2007 год - 281,8 млн. рублей).
       Улучшены условия   для   организации   отдыха   кемеровчан.   Всеконцертные залы Домов культуры (далее - ДК) оборудованы креслами (2007год ДК в Промышленновском), одеждой сцены (2006 год - 1 ДК, 2007 год -4 ДК). Заменена звукоусилительная аппаратура в каждом пятом учреждениикультуры,  приобретено  оборудование  и  обновлен   фонд   сценическихкостюмов  для каждого шестого учреждения.  45,0 %  культурно-досуговыхучреждений обеспечены автотранспортными средствами (2006 год - 27,0  %учреждений). Открыты семейные гостиные в 7 из 11 учреждений, проведенамодернизация сценического оборудования в 6 ДК (2006 год - 3  ДК).  Этопозволило   привлечь   горожан  в  учреждения  культуры:  посещаемостьучреждений культуры возросла до 1,3 млн.  посещений,  что  на  30,0  %больше,  чем в 2006 году.  Число самодеятельных творческих коллективовувеличилось на 15 единиц.
       Дальнейшее развитие  получил  музей  "Красная  горка":  открыто 4новых экспозиции,  установлена скульптура "Святая Варвара", приобретенавтобус   для   экскурсионного   обслуживания,   оборудована   системавидеонаблюдения,  выполнено  благоустройство  территории.  Показателемвостребованности  музея  стала  его  посещаемость.  За  2007 год числопосетителей музея увеличилось в 4,4 раза и составило более  65,0  тыс.человек.
       В ходе реализации проекта "Одаренные дети" увеличилось число школкультуры,  имеющих компьютерные классы, с 50,0 % в 2006 году до 67,0 %в 2007 году (4 из 6  школ).  В  настоящее  время  все  образовательныеучреждения  культуры  оснащены  компьютерной  техникой,  имеют выход вИнтернет,  укомплектованы теле- и DVD-аппаратурой (2006 год - 86,0 %),25,0 %  компьютерных классов оснащены интерактивными досками, в 2 разаувеличилась оснащенность комплектами мультимедийной видеоаппаратуры.
       Востребованными стали      библиотеки     как     информационные,просветительные  и   культурно-досуговые   центры.   Доля   населения,пользующаяся  услугами  библиотек города,  составила 42,0 %  от общегочисла жителей города (в Российской Федерации - 40,0 %).  В  2007  годуфинансовый   вектор   был  направлен  на  формирование  информационныхресурсов - обеспеченность жителей города возросла с 7,2 книг на одногожителя  в  2006  году до 7,6 в 2007 году (в Российской Федерации - 7,0книг).  Открыто 5 новых центров комфортного чтения,  14,5 %  библиотекподключены к сети Интернет, компьютерный парк обновлен на 15,0 %.
       В результате модернизации материально-технической базы учрежденийкультуры повысился уровень зрелищности культурно-массовых мероприятий,возросла  социальная  активность  жителей  города.   Согласно   данныммониторинга  доля  жителей  города,  участвующих в культурно-досуговыхмероприятиях,  возросла с 65,0 %  в 2006 году до 94,4 % в 2007 году (вРоссийской Федерации - 86,0 %, в Кемеровской области - 96,0 %).
       Сфера оказания спортивно-оздоровительных услуг в городе  Кемеровоявляется  одной  из  динамично  развивающихся.  В  результате  ввода вэксплуатацию в 2007 году  5  объектов  спорта  обеспеченность  жителейгорода  спортивными  сооружениями возросла до 5,2 тыс.  кв.  м на 10,0тыс.  жителей,  превысив общероссийский показатель (4,4 тыс.  кв. м на10,0 тыс. жителей).
       В городе создана  система  современного  физкультурно-спортивногодвижения  -  от  массового  физкультурного  движения  до спорта высшихдостижений.
       Возрос интерес  жителей  к занятиям спортом.  Численность жителейгорода,  систематически занимающихся физической культурой  и  спортом,увеличилась с 11,4 %  в 2006 году до 18,5 %  в 2007 году (в среднем поРоссийской Федерации - около 15,0 %).
       В течение  2007  года  работали  54 клуба по месту жительства и 5стадионов,  из них 74,0 %  клубов и все стадионы оказывали  услуги  попрокату спортивного инвентаря, которым воспользовалось более 70,0 тыс.кемеровчан,  что в  3,1  раза  больше,  чем  в  2006  году.  В  городедействовали 174 спортивные площадки для занятий физической культурой испортом,  на  каждой  второй  работу   с   населением   организовывалиспортсмены-инструкторы (2006 год - 85 площадок).
       Удельный вес детей школьного возраста,  занимающихся в спортивныхшколах,  возрос  с  14,5  %  в  2006  году  до 15,2 %  в 2007 году.  Вспортивных школах открыто 5 новых отделений.
       В результате  повышения  уровня  подготовки  спортсменов  за счетвведения тестирования, постоянного медицинского контроля за состояниемздоровья,    выделения    средств    на   организацию   и   проведениеучебно-тренировочных сборов возросло в 1,3 раза количество победителейи   призеров,   выступающих  на  соревнованиях  различного  уровня,  исоставило более 1,5 тыс. человек.
       Количество крупных   спортивных   соревнований,   проводимых   натерритории города,  увеличилось на 5,0 %  по сравнению с  2006  годом.Наиболее значимым событием в 2007 году стал Чемпионат мира по хоккею смячом, матчи которого посетил каждый второй житель города.
       Занятия спортом   позитивно  сказываются  на  улучшении  здоровьяжителей города.
       Основные направления  молодежной  политики в городе реализованы врамках программы "Молодежь города Кемерово на 2005-2007 годы".
       В городе     функционирует     498    общественных    организацийэкологической,  спортивной, патриотической, культурной направленности,в  которых  состоят  27,0 %  жителей города в возрасте от 15 до 30 лет(2006 год - 25,0 %).
       Молодежные организации  участвуют в реализации социально значимыхпроектов,  финансируемых из городского бюджета (2006 год 15  проектов,2007   год   -  20  проектов).  В  2007  году  городские  студенческиестроительные отряды были задействованы на ремонте дворовых территорий,подъездов жилых домов,  благоустройстве территории города. 300 бойцамистуденческих строительных отрядов были выполнены работы на  сумму  3,1млн. рублей.
       Реорганизация Дворца культуры  строителей  и  "Городского  центрамолодежи" позволила привлечь к участию в 14 новых клубных объединенияхболее 400 молодых людей, организовать и провести профильные фестивали.Количество мероприятий возросло в 3,6 раза по сравнению с 2006 годом.
       В 2007 году была продолжена работа  по  осуществлению  социальнойподдержки молодежи: 2983 студентам выплачивалась компенсация за проездв городском транспорте,  17 семей пользовались 100-процентной  льготойпо   оплате   посещений  детьми  детских  дошкольных  учреждений,  218одаренным школьникам,  учащимся школ культуры, спортсменам и студентамвыплачивалась муниципальная стипендия.
       Для обеспечения  безопасности  жителей  города   при   проведенииспортивных   и   культурно-досуговых  мероприятий  в  2007  году  былапродолжена работа по установке  автоматической  пожарной  сигнализации(2006 год - 42,0 %  учреждений,  2007 год - 50,5 % учреждений), системвидеонаблюдения (2006 год -  5  объектов,  2007  год  -  9  объектов).Кнопками тревожного вызова оснащено 65,3 %  учреждений.  Начата работапо установке автоматических шлагбаумов (2007 год - 4 учреждения).
       Строительство
       Весь комплекс   мероприятий,  проводимый  управлением  городскогоразвития в 2007 году,  был направлен на  активное  развитие  жилищногостроительства,  повышение  качества  жилищного  фонда,  строительство,реконструкцию, капитальный ремонт объектов социальной сферы.
       Реализация национального  проекта  "Доступное  и комфортное жильегражданам России",  принятие новых законодательных актов открыли новыевозможности   развития   сферы   строительства  в  городе.  На  основепролонгированного   генерального   плана   была    составлена    схемаперспективных  зон  жилищно-гражданского  строительства  до 2015 года:освоение  территории  города  в  южной  (микрорайон  N  14  Заводскогорайона),  в  восточной  (восточный  планировочный  район за проспектомЛенинградским)  и  северо-восточной  (микрорайоны  NN   11,   12,   13Рудничного района) частях.
       В 2007 году введено в эксплуатацию 270,0 тыс.  кв. м нового жилья(прирост  34,9  %  к  уровню  2006  года),  в  том числе многоэтажногожилищного строительства - 187,3 тыс.  кв. м, индивидуального жилищногостроительства - 82,7 тыс. кв. м.
       С целью улучшения жилищных  условий  горожан  в  2007  году  былапродолжена  работа по реконструкции общежитий под жилые дома,  а такжекомнат в  многоквартирных  жилых  домах  под  квартиры.  В  2007  годузакончена   реконструкция  двух  общежитий  под  жилые  дома  (по  ул.Павленко,  13,  ул.  Спортивная,  34б).  После   реконструкции   жилыхпомещений в общежитиях (по просп.  Ленинградский,  ул.  Попова, просп.Октябрьский,  ул. Федоровского, ул. Мичурина, бульв. Строителей) сданы52 квартиры.
       В 2007  году  положено  начало  реализации  "пилотного"   проектареконструкции  типовых "хрущевок" по ул.  9-го Января,  6а (инвестор -управление жизнеобеспечения городского хозяйства).  В  соответствии  спроектом в 2007 году проведена замена инженерных коммуникаций, оконныхблоков,  обустройство лоджий,  утепление фасада. В 2008 году на данномобъекте будет произведена надстройка мансардного этажа с обустройствомдополнительных 12 квартир.
       В 2008  году  планируется  выполнение  проектных  работ  и началореконструкции общежитий под жилые дома по адресам:  ул.  Тухачевского,38/1; ул. Леонова, 26.
       На основе    утвержденной    схемы    инженерного     обеспеченияперспективных  зон  жилищно-гражданского строительства в 2007 году длякаждого   микрорайона   разработан   необходимый   перечень   объектоввнеквартального   инженерного   обеспечения.   В   течение  2007  годаосуществлялась масштабная работа  по  проектированию  и  строительствуинженерных сетей в микрорайонах NN 11, 11а, 12 Рудничного района, N 14Заводского района,  N 12 Центрального района,  N 18 Ленинского района,пос.   Промышленновский,   пос.   Боровой.  В  2007  году  по  данномунаправлению освоено 352,4 млн. рублей.
       В 2007 году введены в эксплуатацию:
       1. Микрорайон N 14 Заводского района:
       кабельные линии   протяженностью   21   км  от  распределительнойподстанции 10 кВ РП-21 до подстанции "Заводская";
       коллектор ливневой канализации Д1200 мм вдоль ул.  Глинки от К-11на  территории  заправки  УВД  (в  логу)  до  ул.  Радищева   (станциятехнического обслуживания ГИБДД), протяженность 1,194 км;
       надземная часть (1 этап) теплотрассы 2Д700 мм протяженностью  600м  от  существующей  магистрали  до  тепловой  камеры  ТК-80А/4 по ул.Ю.Двужильного.
       Замена подземной  части  теплотрассы (2 этап) с 2Д500 мм на 2Д700мм,  протяженность 600 м,  вдоль  ул.  Ю.Двужильного  от  ТК-80А/4  доТК-80А/6, стоимостью 60,0 млн. рублей, предусматривается в 2008 году.
       2. Микрорайон N 11 Рудничного района:
       водопровод по  2-му  переулку  Авроры  Д300  мм  от ул.  Авроры спереходом через просп. Шахтеров (1-я очередь), протяженность 0,3 км;
       ливневая канализация Д500мм вдоль просп.  Шахтеров от жилого домаN 20/1 до 2-го переулка Авроры, протяженность 0,5 км.
       3. Микрорайон N 12 Рудничного района:
       водовод Д500 мм по 2-ому переулку Авроры от  просп.  Шахтеров  догидроузла "Рудник" (2-я очередь), протяженность 1,73 км;
       распределительная подстанция   РП-38   и   кабельные   линии   доподстанции "Рудничная", протяженность 1,75 км;
       ливневая канализация Д200 600 мм вдоль просп.  Шахтеров  от  2-гопереулка Авроры до ул. Мамонтова, протяженность 0,9 км.
       В 2008  году  по  направлению  "проектирование  и   строительствоинженерных сетей" в микрорайонах NN 11, 12, 14, 7б, 11а , 1а, 15а, 52,74, 12а, 3 планируется освоить 552,7 млн. рублей.
       В 2006-2007   годах  проведена  большая  работа  по  формированиюземельных участков с целью жилищного строительства.  В настоящее времяна  отведенных  земельных  участках возможно строительство 1616,3 тыс.кв.  м многоэтажного жилья,  в том числе в микрорайонах N N 3, 59к, 14Заводского района,  NN 11,  11а,  12 Рудничного района, NN 7б, 1а, 15аЦентрального района, NN 74, 32 Ленинского района.
       В соответствии  с  планом  градостроительных  работ  и подготовкиземельных участков под застройку в 2007 году освоено 17,2 млн.  рублейпо мероприятиям:
       корректировка проекта планировки территорий  микрорайонов  N  11,12, 12а, 13 Рудничного района;
       проект планировки  территорий  микрорайонов   NN   56,   57,   58Заводского района;
       корректировка проекта   планировки   восточного    планировочногорайона;
       проект планировки территории вдоль р.  Томь от д.  Красная до  р.Люскус;
       разработка схемы  планировочных  ограничений   и   инвентаризацияземель Ленинской промкомзоны;
       топографическая съемка в масштабе 1:500 пос.  Борового,  кварталаФПК   (59,   60),   жилого   района  (далее  -  ж.р.)  Кедровка,  ж.р.Промышленновский с выделением средств из городского бюджета.
       В 2008   году   на  мероприятия  данного  направления  необходимонаправить  44,6  млн.  рублей,  в  том  числе  30   млн.   рублей   накорректировку генерального плана города Кемерово,  14 млн. рублей - напроекты планировок 4 районов города.
       Деятельность, направленная на развитие объектов социальной сферы,осуществляется по двум основным направлениям:  ремонт и  реконструкциядействующих  объектов;  строительство  новых  объектов,  в том числе вновых микрорайонах.
       Особое внимание   уделено   решению   проблемы   повышения  общейпропускной способности детских дошкольных учреждений.  С этой целью  втечение 2007 года осуществлены:
       предпроектные работы,  корректировка  проекта  по   строительствудетского сада N 26 в квартале 60 Заводского района;
       проектные работы и  экспертиза  проектов  строительства  детскогосада и школы в микрорайоне N 14 Заводского района;
       строительство детского сада  на  220  мест  в  микрорайоне  N  11Рудничного района за счет средств федерального и областного бюджетов;
       строительство детского сада на  55  мест  в  жилом  комплексе  27микрорайона N 50 Заводского района.
       В 2007 году  открыто  после  капитального  ремонта  муниципальноедошкольное  образовательное  учреждение  (далее  -  МДОУ) N 205 "Центрразвития ребенка", приступили к капитальному ремонту МДОУ N 228 на 140мест  в  ж.р.  Кедровка.  Выполнены  проектные  работы по капитальномуремонту помещений МДОУ N 91 по просп.  Шахтеров,  28а,  для размещения4-х  групп  детей  ясельного возраста (60 мест).  На 2008 год намеченопроведение проектных работ по размещению в здании школы N  76  по  ул.Благовещенская, 22 детского сада на 95 мест (5 групп).
       Для поддержания объектов социальной сферы в надлежащем  состояниив 2007 году произведены работы на следующих объектах:
       1. В сфере образования выполнены работы по  капитальному  ремонтукровель  в  8  школах,  12  дошкольных  учреждениях  и  2  учрежденияхдополнительного образования;  произведена замена оконных  блоков  в  4учреждениях;  выполнен  ремонт  систем  отопления в 4 учреждениях;  понаказам избирателей выполнен ремонт  спортивных  залов  в  16  школах;произведен  ремонт  систем  электроснабжения  в  4 учреждениях.  Передначалом  нового  летнего  сезона  в  2007  году  выполнен   ремонт   4оздоровительных лагерей ("Солнечный", "Спутник", "Журавлик", "Пламя").В течение года выполнен  ремонт  отдельных  помещений  (актовые  залы,гардеробы,  компьютерные классы и др.) в 22 учреждениях образования, атакже благоустроены территории 2 учреждений.
       В 2007 году на строительные работы капитального характера в сфереобразования было направлено из бюджета 192,8 млн. рублей.
       2. В  сфере  здравоохранения  на 14 объектах выполнен капитальныйремонт помещений, фасадов, кровель.
       В 2007 году выполнены следующие виды работ:
       проведен капитальный  ремонт  кровли   МУЗ   "ГКБ   N   2"   (ул.Александрова,  9в)  и  МУЗ "Детская клиническая больница N 5" (далее -ДКБ N 5) (ул. Ворошилова, 21);
       проведена замена  окон  и витражей в Кемеровском кардиологическомдиспансере, МУЗ "Детская клиническая больница N 7" (далее - ДКБ N 7);
       отремонтировано помещение  общей врачебной практики (далее - ОВП)МУЗ "ГКБ N 2";
       проведены работы   по   ремонту  диагностических  кабинетов  в  8учреждениях  здравоохранения  (кабинеты  УЗИ,  рентген-кабинеты)   дляпоследующей установки в них современного оборудования.
       С целью обеспечения доступности качественной  медицинской  помощидля   социально   не   защищенных  категорий  населения,  профилактикиинвалидизации,  создания мотивации на сохранение здоровья,  увеличенияпродолжительности  жизни,  в  2007  году начаты работы по капитальномуремонту МУЗ "ГКБ N 11",  которые планируется закончить в 2008 году,  споследующим  открытием  медико-социального  центра  для  социально  незащищенных категорий населения.
       В 2007 году на строительные работы капитального характера в сферездравоохранения и спорта было направлено из бюджета 84,4 млн. рублей.
       3. В  сфере  культуры  и  спорта в 2007 году проведена масштабнаяработа   по   реконструкции   стадионов   "Шахтер"    и    "Спортивнаядетско-юношеская  школа  олимпийского  резерва  (далее  -  СДЮШОР)  пофутболу"  и  оснащению  их  искусственными   покрытиями,   отвечающимисовременным  требованиям  и  стандартам.  Искусственное  покрытие  длястадиона  "СДЮШОР  по  футболу"  предоставлено  в  рамках   реализацииобщероссийской  программы  Фонда "Национальная академия футбола".  Всеподготовительные  работы  по   реконструкции,   а   также   устройствоискусственного  покрытия  на  стадионе  "Шахтер"  осуществлены за счетсредств городского бюджета.
       Проведены работы по ремонту кровли Дворца культуры "Содружество",детской школы искусств (далее - ДШИ) N 14, помещений библиотеки по ул.Докучаева,   1,   оформлению   входа  театра  для  детей  и  молодежи,реконструкции террасы музея-заповедника "Красная горка".
       В 2007 году на строительные работы капитального характера в сферекультуры и молодежной политики было направлено из  бюджета  50,7  млн.рублей.
       4. В 2007 году были продолжены работы по развитию благоприятных ибезопасных  условий  проживания  граждан.  По  итогам  отчетного  годаустановлено и оснащено 5  стационарных  пунктов  милиции;  произведеноустройство  43  детских  игровых  площадок  и 5 спортивных площадок водворах жилых  домов;  отремонтировано  80  детских  игровых  площадок;установлено  35  остановочных павильонов;  выполнен текущий ремонт 240остановочных павильонов;  установлено  366  козырьков  над  входами  вподъезды жилых домов.
       В 2007 году на  строительные  работы  капитального  характера  поправоохранительным  органам  было  направлено  из  бюджета  52,4  млн.рублей.
       5. В  сфере  жилищного  хозяйства  проведен  ремонт фасадов жилыхдомов по ул. Островского, ул. Орджоникидзе, ул. Дзержинского.
       В 2007 году на строительные работы капитального характера в сфережилищного хозяйства было направлено из бюджета 118,9 млн. рублей.
       6. В   сфере  реконструкции  и  замены  пострадавших  в  связи  сликвидацией угольных (сланцевых) шахт и разрезов  объектов  социальнойинфраструктуры, предоставлявших основные коммунальные услуги населениюшахтерских городов и поселков,  в  2007  году  выделено  субвенций  изфедерального бюджета в объеме 125,6 млн. рублей, что в 1,7 раза большеобъема 2006 года, в том числе:
       на реализацию  рабочего  проекта  "Строительство  и реконструкцияводоснабжения поселка Пионер",  предусмотренного  проектом  ликвидацииОАО "Шахта "Ягуновская", 52,3 млн. рублей;
       на реализацию рабочего проекта  "Водоснабжение  пос.  Боровой  отПугачевского  водозабора",  предусмотренного  проектом  ликвидации ОАО"Шахта "Бутовская", 73,0 млн. рублей.
       В 2007 году завершено строительство магистрального водовода Д 300мм от ул.  Пчелобаза до камеры переключения  в  жилом  районе  Пионер,протяженность 6,0 км.
       В 2008 году планируется завершить реконструкцию 4-ого гидроузла вж.  р.  Пионер,  мощностью  4870  куб.  м  в  сутки,  с полной заменойтехнологического,     энергетического     и     санитарно-техническогооборудования,  что позволит обеспечить жителей поселков Пионер и РТС внеобходимом объеме водой питьевого  качества  с  городских  сооруженийПугачевского водозабора.
       За счет  средств  федерального  и  городского  бюджетов  построенмагистральный  водовод  Д  800  мм  от  правобережной насосной станциивторого подъема  на  площадке  НФС-1  до  нового  гидроузла  "Рудник",протяженность 4,4 км.  Строительство водопровода обеспечит подачу водыпитьевого качества потребителям бывших шахтерских  поселков  Северный,Крутой,  Боровой,  а также жилых перспективных микрорайонов NN 11, 12,12А, 13 Рудничного района.
       За счет  средств  федерального бюджета продолжалось строительствоблока фильтров с отстойниками,  мощностью  200  тыс.  куб.  м  очисткипитьевой воды в сутки, на площадке НФС-2 (пос. Металлплощадка). В 2007году  возведен  железобетонный  каркас  зданий,  на   блоке   фильтроввыполнено панельное стеновое ограждение, мягкая кровля.
       В 2008  году  из  федерального  бюджета   планируется   выделениесубвенций на реконструкцию и восстановление объектов социнфраструктурыв объеме 165,2 млн. рублей.
       За счет  средств  господдержки  планируется  выполнить перекладкуветхих и аварийных сетей протяженностью 9,5 км в ж.  р.  Пионер по  12улицам, осуществить подключение водопровода Д 800мм к новому гидроузлу"Рудник" и ввести магистральный водопровод в  эксплуатацию,  завершитьперекладку водовода Д 200 мм на Д 300 мм от ул. Узкоколейная до зданияДК "Боровой", протяженность 3,5 км, и ввести в эксплуатацию.
       Будет продолжено  строительство  блока  фильтров  с  отстойникамиПугачевского водозабора.
       В 2008  году планируется выполнить реконструкцию котельной в пос.Промышленновский, предусмотренную проектом ликвидации ОАО "Шахта имениВолкова" (сметная стоимость 19,0 млн. рублей).
       Реконструкция котельной с увеличением мощности с 8,15 Гкал/час до10,75  Гкал/час  позволит  обеспечить  теплом  и горячей водой объектысоцкультбыта и жилья для работников ликвидированной шахты им. Волкова.
       Структура финансирования работ по отраслям представлена в таблицеN 9.
                                                             Таблица N 9
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   |  N  |    Наименование отраслей       | 2007 год, | Доля в общей |
   | п/п |                                | млн. руб. |     сумме    |
   |     |                                |           | расходов, %  |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 1   |  Образование                   |  192,76   |    18,5%     |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 2   |  Здравоохранение и спорт       |  84,38    |    8,1%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 3   |  Культура, молодежная политика |  50,68    |    4,9%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 4   |  Социальная защита населения   |  10,27    |    1,0%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 5   |  Жилищное хозяйство            |  118,89   |    11,4%     |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 6   |  Коммунальное хозяйство        |  352,4    |    33,8%     |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 7   |  Правоохранительные органы     |  52,36    |    5,0%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 8   |  Градостроительство            |  17,18    |    1,6%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 9   |  Транспорт                     |  82,92    |    7,9%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   | 10  |  Прочие                        |  81,61    |    7,8%      |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
   |     |  Итого:                        |  1043,46  |    100,0%    |
   |—————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|
       Жилищная политика
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье  гражданам  России"  на  территории  города Кемерово в 2007 годуулучшили  жилищные  условия  1334  семьи.  Переселено  92   семьи   изаварийного жилья в квартиры муниципального жилищного фонда.  Снесено 4аварийных дома.
       На выделенные   из  областного  бюджета  средства  администрациейгорода приобретено 24 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,  на сумму 35,6 млн.  рублей, общей площадью 1,025кв.  м; 1 квартира на сумму 2,5 млн. рублей, общей площадью 98,5 кв. мдля  многодетной  семьи;  1 квартира на сумму 1,2 млн.  рублей,  общейплощадью 49,2 кв.м для участкового уполномоченного милиции.
       За отчетный  год  310  семей из числа работников бюджетной сферы,молодых семей,  граждан,  проживающих в жилых помещениях,  непригодныхдля  проживания,  и  иных категорий граждан получили льготные жилищныезаймы и  субсидии  из  областного  и  городского  бюджетов,  36  семейприобрели жилье в рассрочку за счет средств городского бюджета.
       В 2007 году из федерального бюджета выделено 51,3 млн.  рублей напереселение граждан из ветхого жилья,  расположенного на подработаннойтерритории  ликвидированных  шахт.  В  результате  49  семей  получилисубсидии. Снесено 30 домов.
       В 2007 году выдано 50 свидетельств молодым  семьям  -  участникамподпрограммы  "Обеспечение  жильем молодых семей" (2006 год - 57),  изних  35  семей  приобрели  квартиры.  Финансирование  из  федеральногобюджета составило 5,4 млн.  рублей,  из областного бюджета - 13,0 млн.рублей, из городского - 3,1 млн. рублей.
       В целях  реализации  государственных  обязательств по обеспечениюжильем  отдельных  категорий  граждан  в  2007   году   АдминистрациейКемеровской области выдан 21 сертификат на сумму 21,7 млн.  рублей дляграждан,  уволенных  с   военной   службы,   граждан,   признанных   вустановленном   порядке   вынужденными   переселенцами,   и   граждан,подвергшихся воздействию радиации.
       Для развития  рынка ипотечного жилищного кредитования в 2007 годупредоставлено 750  ипотечных  кредитов  -  ОАО  "Агентство  ипотечногожилищного  кредитования  Кемеровской  области"  на  сумму  679,7  млн.рублей, в том числе 265 молодым семьям на сумму 270,8 млн. рублей. 156семей  работников  бюджетной сферы,  молодых семей заключили ипотечныекредиты с субсидированием  из  областного  бюджета  в  ОАО  "Агентствоипотечного   жилищного  кредитования  Кемеровской  области".  5  семейзаключили ипотечные кредиты с субсидированием из областного бюджета  вбанке ВТБ-24.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       В 2007 году на  жилищно-коммунальное  хозяйство  было  направлено3151,9 млн. рублей.
       Капитальный ремонт   объектов   жилищно-коммунального   хозяйствагорода  выполнен  на  382,1  млн.  рублей  (из бюджетов всех уровней исредств собственников жилых и нежилых помещений).
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии  в2007 году были проведены следующие мероприятия:
       выполнен капитальный ремонт:
       - кровель - 643 домов;
       - систем отопления - 27 домов;
       - систем водоснабжения - 11 домов;
       - межпанельных швов (21638 м);
       - подъездов (по программе 50х50 - 1260 штук);
       - фасадов - 13 домов;
       произведены:
       - модернизация 41 лифта;
       - диагностирование 91 лифта;
       реализовано населению 115 тыс.  тонн угля  (для  21296  человек),установлено  18300  приборов  учета,  в  том числе льготным категориямграждан - 91 единица;
       изготовлено и установлено 107 большегрузных контейнеров;
       переложено 27 500 м сетей водопровода и канализации;
       отремонтировано 574 колодца водопровода и канализации;
       устранено 1222 штук закупорок канализационных сетей;
       промыто 14568 м  канализационных сетей;
       отремонтировано и реконструировано:
       - 34 котельные;
       - 97 котлов, заменено 3 котла;
       - 41,42 км  тепловых сетей.
       ООО "СКЭК" выполнен капитальный ремонт объектов  водоснабжения  иводоотведения на сумму 76,4 млн. рублей, в том числе:
       объектов водоснабжения      на       43,2       млн.       рублей(насосно-фильтровальная станция N 2 НФС-2 и Ягуновский водозабор - 9,7млн.  рублей,  сети водоснабжения - 19,5  млн.  рублей,  водопроводныенасосные станции - 12,6 млн. рублей, насосная станция технической водыКировского района и напорные водопроводы - 24,1 млн. рублей);
       объектов водоотведения  на 24,1 млн.  рублей (очистные сооруженияканализации NN 1,2 - 17,3 млн.  рублей,  сети и насосные станции - 6,7млн. рублей).
       Произведена перекладка 53,2 км сетей водопровода  и  канализации,из них 45,3 км, на сумму 130,2 млн. рублей, силами ОАО "КемВод", в томчисле:
       сетей водоснабжения - 30,5 км, на сумму 78,9 млн. рублей;
       сетей водоотведения - 14,8 км, на сумму 51,3 млн. рублей.
       Выполнено работ  по  благоустройству территорий после раскопок насумму 28,6 млн.  рублей.  Площадь благоустроенных территорий составила63,2 тыс.кв.м.
       На обновление парка специализированной техники обслуживания сетейводоснабжения  и водоотведения израсходовано 49,2 млн.  рублей,  в томчисле за счет амортизационных отчислений в 2007  году  приобретено  16единиц   аварийной,   многофункциональной  и  иной  специализированнойтехники,  современного  навесного  оборудования  на  сумму  33,4  млн.рублей.
       По областной программе "Подготовка к зиме ЖКХ"  выполнены  работына   сумму   12,2   млн.  рублей:  строительство  водопровода  в  пос.Октябренок;  прокладка водовода в ж.р. Кедровка; ремонт тепловых узловпо ул. Мичурина, 55а; монтаж системы отопления по ул. Инженерная, 27 идр.
       В 2007  году проводился комплексный капитальный ремонт домов N 6,7,  8 по ул.  Светлая,  (ремонт фасадов,  систем отопления,  кровель),реконструкция жилого дома по ул.  9 Января,  6а (ремонт фасада, ремонтсистемы отопления,  водоснабжения и водоотведения  с  заменой  фаянса,ремонт   и  остекление  лоджий,  электромонтаж  и  отделка  помещений,установка окон, металлических дверей).
       Была продолжена  работа  по  сокращению  теплопотерь при передачетепла  от  теплоисточника  до  конечного  потребителя.  Решением  этойактуальной    проблемы    является    внедрение   более   эффективноготеплоизолирующего материала для изоляции  теплотрасс  пенополиуретана.Его  применение  позволяет  до 40,0 %  и более снизить эксплутационныерасходы на отопление в сетях теплоснабжения.
       В течение  2007 года средства,  направленные на благоустройство иозеленение, составили 1952,3 млн. рублей.
       Капитально отремонтировано  32  участка  дорог площадью около 460тыс.  кв.  м. В рамках проекта "Новые дороги городов единой России" изфедерального  бюджета  было  выделено  410,0  млн.  рублей.  С помощьюямочного ремонта приведено в порядок 85 тыс.  кв. м дорожного покрытияна  сумму  87,3 млн.  рублей.  Работы по ремонту трещин нефтебитумом игерметиком выполнены на 130 км.  При  помощи  поверхностной  обработкиприведено в порядок 36 объектов дорожного покрытия площадью 517,7 тыс.кв.  м на сумму 52,8 млн. рублей (ул. Островского от ул. Кузбасской допросп.  Кузнецкого и от ул.  Кирова до пл.  Пушкина, ул. Рутгерса, ул.Суворова, ул. Баумана, ул. Нахимова и др.).
       Для обеспечения  безопасности  дорожного  движения нанесено почти2,0 тыс. км разметки на сумму 21,5 млн. рублей. Кроме того, на въездахв  город  и  на  других  участках магистралей в качестве разметки былиустановлены  светоотражающие  элементы  (катафоты).  Для   обеспечениябезопасности на улицах города установлены 2,0 тыс. дорожных знаков.
       Выполнены работы на 16  светофорных  объектах,  в  том  числе  наперекрестках:  бульв. Строителей - просп. Химиков; просп. Октябрьский,22;  просп.  Октябрьский,  42;  просп.  Октябрьский 16,  73,  98;  ул.Марковцева  просп.  Ленинградский;  ул.  Волгоградская  магазин  "Юныйтехник";     просп.     Октябрьский     бульв.     Строителей;     ул.Сибиряков-Гвардейцев - Пионерский бульв.
       Проведены работы  по  строительству  и  реконструкции   наружногоосвещения  протяженностью  около  6  км,  установлено  148  опор и 177светильников (просп.  Притомский,  ул.  Баумана,  ул. Космическая, ул.Мелиораторов, ул. Железнодорожная, ул. Кирова, ул. Двужильного и др.),произведена замена 86 старых светильников на новые по  ул.  Притомскаянабережная.
       ООО "СКЭК" выполнен капитальный ремонт объектов  электроснабжениягорода Кемерово на 90,9 млн. рублей.
       До конца года будет произведена реконструкция и  замена  56,7  кмлиний  электропередач,  в том числе 40,6 км с применением самонесущегоизолированного провода (СИП):
       ВЛ  6,10 кВ - 11,6 км;
       ВЛ  0,4 кВ - 40,6 км;
       КЛ  0,4,10 кВ - 4,5 км.
       Заменено и   установлено    892    опоры,    отремонтированы    имодернизированы  41  трансформаторная  подстанция  и распределительныйпункт.
       В 2007 году приобретено контейнеров на сумму 11,1 млн. рублей.
       Отремонтировано тротуаров  на  сумму  34,4   млн.   рублей   (ул.Сибиряков-Гвардейцев,   ул.   Волгоградская,   ул.   Ноградская,   ул.Кузбасская и др.).
       Выполнен большой объем работ по благоустройству парков,  скверов,бульваров и улиц города.  В  летний  период  высажено  850  тыс.  штукцветочной  рассады,  выращенной  в  теплицах  МУ  "Ботанический  сад",выполнена  посадка  почти  2  тыс.  деревьев  и  5  тыс.  кустарников,произведен ремонт и устройство газонов на площади 70 тыс. кв. м.
       Приобретена машина  для  посадки   крупномерных   деревьев,   чтопозволяет  выполнять  данные работы со 100 %  приживаемостью деревьев.Освоен  метод  устройства  газонного  покрытия   с   применением   такназываемого "рулонного газона".
       В осенний  период  для  продления  периода  цветения  работникамипредприятий   благоустройства  высажено  40  тыс.  луковиц  тюльпанов,нарциссов и многолетников,  в том  числе  на  площади  Советов,  АллееГероев, мемориале "Память Шахтёрам Кузбасса", бульваре Патриотов.
       Введены в эксплуатацию крупные объекты озеленения:
       Пионерский бульв.  (выполнены  работы  по  устройству покрытия измелкоразмерной плитки,  газонов,  клумб и установлены детские  игровыекомплексы);
       бульвар Патриотов от ул.  Ю. Двужильного до ул. Радищева, сквер ушколы N 99 по просп. Молодёжному;
       бульвар у ДК Строителей  (капитальный  ремонт  с  полной  заменойпокрытия пешеходных дорожек, садовой мебели, освещения);
       бульвар по ул.  Весенней (реконструкция с заменой пешеходной сетицветной мелкоразмерной плиткой, ремонт газонного покрытия);
       просп. Шахтеров  и  ул.   Терешковой   (реконструкция   подпорнойстенки);
       набережная реки  Томь  Центрального  района  (укладка  дерна   наоткосе);
       озеленение МУК "Музей-заповедник "Красная горка";
       благоустройство Поклонной горы;
       сквер Святой Варвары, ул. Васильковая.
       Реализуется программа капитального ремонта дворовых территорий.
       Проведен ремонт 40 дворовых территорий площадью 97  тыс.  кв.  м.Капитальный ремонт завершен на следующих объектах:  ул.  Орджоникидзе,4, 8; ул. Шорникова, 13; просп. Ленина, 73; ул. Пролетарская, 4, 6, 8;ул.  Тюленина,  8; ул. Пролетарская, 18; просп. Шахтеров, 36, 36а, 36б(отмостки);  ул.  Белозерная,  44, 44а; ул. Весенняя, 15; ул. Томская,5а;  ул.  Металлистов, 12, 16; ул. Ушакова, 1; ул. Комсомольская, 43 идругих дворовых территорий.
       Выполнена отсыпка   щебнем   дорог  частного  сектора  Кировскогорайона,  ул.  Спортивной,  ул.  Артельной и др.,  на сумму  10,2  млн.рублей.
       В ходе комплексного ремонта выполняется расширение проезжей частидороги,  устанавливается новый бортовой камень, ремонтируются отмосткии площадки перед входом в  подъезды,  оборудуются  новые  контейнерныеплощадки,  восстанавливаются газоны.  Установлены жесткие и деревянныеограждения  на  сумму  17,0  млн.   рублей,   искусственные   дорожныенеровности на сумму 5,0 млн. рублей.
       Приобретено 26  единиц  техники  для  текущего  содержания  дороггорода в зимних условиях на сумму 58,0 млн. рублей.
       ООО "СКЭК" в  2007  году  приобретено  14  единиц  новой  техники(аварийно-ремонтные   машины,   буроямы,   автоподъемники   и   другаяспециализированная техника),  что составляет 16,5 % от всего парка. Наэти цели направлено 24,7 млн.  рублей,  в том числе 9,5 млн. рублей засчет использования амортизационных отчислений.
       Выполнены мероприятия в охранной зоне ВЛ 0,4-6-10 кВ на сумму 2,7млн. рублей, в том числе произведена:
       валка и опиловка  3,8 тыс. деревьев;
       срезка поросли в объеме 2,7 тыс.кв.м.
       ОАО "Теплоэнерго"  выполнен капитальный ремонт на сумму 28,7 млн.рублей, в том числе:
       ремонт и реконструкция тепловых сетей 13 млн. рублей (12,1 км.);
       ремонт котельных - 3 млн. рублей (34 единицы);
       ремонт и замена котлов - 2,6 млн. рублей (93 единицы);
       ремонт вспомогательного оборудования - 2,7 млн. рублей.
       МП "Тепловые    сети   города   Кемерово"   проведен   ремонт   иреконструкция тепловых сетей города на сумму 96,3 млн.  рублей,  в томчисле канальная прокладка - 57,7 млн.  рублей (25,5 км),  бесканальнаяпрокладка - 22,6 млн.  рублей (9 км),  ремонт  центрального  тепловогопункта и контрольного распределительного пункта - 5,1 км.
       ООО "УК "Кедровская":
       проведена модернизация  котельной ж.р.  Кедровка с использованиемприродного газа для дожига низкокалорийных  углей,  со  строительствоммагистрального трубопровода на сумму 11,1 млн. рублей;
       проведено строительство соединительного водовода Д-300 мм  длиной2,1  км,  ж.р  Кедровка  -  Промышленновский,  I  этап (от центральнойобогатительной фабрики до пос. Лапичева) на 2,8 млн. рублей;
       отремонтировано и  реконструировано  тепловых  сетей на сумму 1,9млн. рублей (1,14 км);
       отремонтировано 4    котла   на   сумму   2,5   млн.   рублей   ивспомогательного оборудования на сумму 1,5 млн. рублей;
       произведен капитальный  ремонт воздушных электрических линий ж.р.Кедровка (ул.Райчихинская) на сумму 3 млн. рублей и прочие внеплановыеремонты   на   1,05   млн.   рублей,   капитальный   ремонт  воздушныхэлектрических линий (ул.Широкая, ул.Калужская) - 401 тыс. рублей.
       Транспорт и связь
       В 2007  году  средства,  направленные  на  связь  из областного игородского бюджетов, составили 26,4 млн. рублей.
       Монтированная емкость  городской телефонной сети составляет 188,6тыс.  номеров,  хотя используется только на 96,0  %.  Это  объясняетсянасыщенностью  рынка  услугами  связи  и высокими тарифами на доступ ктелефонной сети.
       С 01.02.2007   на  услуги  телефонной  связи  введены  4  тарифа:"безлимитный",    "повременный",    "повременный     комбинированный","комбинированный социальный".
       Муниципальный заказ на пассажирские перевозки в  городе  Кемерововыполняют ОАО "АТП N 3",  ОАО "Кемеровское ПАТП N 1", ОАО "Кемеровскаяэлектротранспортная компания", ГП КО "Кемеровская автоколонна N 1237",ООО "ПКФ "Кемеровское пассажирское предприятие", ООО "Сибтехсервис-1",ООО "Кемеровская транспортная компания",  ООО "ТПК  "Саланг",  частныепредприниматели, имеющие лицензии на перевозки.
       Транспортная сеть города в зимний период состоит из 69  городскихавтобусных  маршрутов  (из них 7 сезонных),  78 пригородных (из них 35сезонных),  83   маршрутных   таксомоторных,   5   трамвайных   и   10троллейбусных маршрутов.
       В 2007 году на финансирование пассажирского транспорта направлено482,4  млн.  рублей,  в том числе дотация городского бюджета составила360,0 млн.  рублей,  компенсация льготного проезда 122,4 млн.  рублей.Кроме   того,   целевое  финансирование  капитально-восстановительногоремонта трамваев составило 60,0 млн. рублей.
       На городских  и  пригородных маршрутах за 2007 год выполнено 1239тыс. машино-часов, на маршрутных такси - 1596,2 тыс. машино-часов.
       Продолжается обновление    автобусного   парка.   За   2007   годэксплуатационный парк городского пассажирского  транспорта  пополнилсяновыми  автобусами  в количестве 56 единиц,  из них 30 автобусов особобольшой  вместимости  (ЛиАЗ-6212),  9  автобусов  большой  вместимости(НефАЗ,  ЛиАЗ-5256)  и  17  автобусов средней вместимости (ПАЗ,  КаВЗ,MUDAN MD 6750).
       С октября   2005   года   ОАО   "Кемеровская  электротранспортнаякомпания"  выполняет  капитально-восстановительный  ремонт  трамвайныхвагонов.  За  2007  год отремонтировано 3 трамвайных вагона (за период2005-2007 гг. 18 единиц).
       С целью    повышения   качества   и   безопасности   обслуживанияпассажиров,  роста  эффективности  работы   городского   пассажирскоготранспорта  на  городских  и  пригородных  маршрутах города Кемерово сдекабря 2003 года внедряется  спутниковая  радионавигационная  системауправления  пассажирскими  перевозками.  К  радионавигационной системеподключено 420  единиц  транспорта,  в  том  числе  332  автобуса,  16трамваев, 72 троллейбуса.
       В сентябре 2007 года введена в эксплуатацию  новая  троллейбуснаялиния   по   бульв.   Строителей  ул.  Марковцева  до  рынка  "Колос",протяженность  5  км.  Для  работы  на  новой  линии   приобретены   4троллейбуса по губернаторской программе "Транспорт".  2 троллейбуса насумму 4,5 млн.  рублей приобрела ОАО "Кемеровская  электротранспортнаякомпания" по договору лизинга.
       Сдана в эксплуатацию детская железная дорога.
       Охрана правопорядка
       Приоритетные направления     оперативно-служебной    деятельностиподразделений  милиции  в  2007  году   направлены   на   профилактикуправонарушений  и  преступлений,  обеспечение  общественного порядка ибезопасности   жителей    города,    противодействие    организованнойпреступности  и  коррупции,  раскрытие  и расследование особо тяжких итяжких преступлений, проведение антитеррористических мероприятий.
       В соответствии   с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от12.02.1993  N  209  "О  милиции  общественной  безопасности   (местноймилиции)  в  Российской  Федерации"  в  2007 году общая сумма расходовгородского бюджета на содержание милиции составила 245,1 млн. рублей.
       В рамках  выполнения муниципальной целевой программы "Обеспечениебезопасности в городе  Кемерово  на  2005-2007  годы"  для  управлениявнутренних дел (далее - УВД) по городу Кемерово:
       приобретена специальная, компьютерная и оргтехника на сумму около7,0 млн. рублей;
       приобретено 104 новые радиостанции,  25 единиц автотранспорта  насумму 8,7 млн. рублей;
       выделено 500,0 тыс.  рублей для установки систем экстренной связи"гражданин-милиция";
       закуплено и    установлено    оборудование     для     оператороввидеонаблюдения в дежурной части УВД на сумму 750,0 тыс. рублей;
       приобретена мебель для кабинетов сотрудников милиции общественнойбезопасности (далее - МОБ) на сумму 500,0 тыс. рублей;
       закончен капитальный ремонт здания УВД;
       произведен капитальный   ремонт  кровли  гаража  и  реконструкцияфасада административного здания ОГИБДД;
       установлено 3 участковых и 2 стационарных пункта милиции;
       установлены 43 детские площадки и 5 спортивных площадок во дворахжилых домов.
       Активная работа сотрудников  Кемеровского  гарнизона  милиции  поадминистративной  практике  (штрафы) позволила привлечь дополнительныесредства в бюджет города.
       Произведены реконструкция    и   ремонт   подвальных   помещений,теплового узла УВД.  Проведены профилактические и ремонтные работы  наАЗС  УВД,  начато  строительство  питомника  для  содержания служебныхсобак.
       Проведены работы   по   содержанию   и   ремонту  территориальныхподразделений УВД по городу Кемерово.
       Завершен капитальный   ремонт   кровли  административного  зданияЦентрального  УВД,  заменен  участок  теплотрассы,  подающий  тепло  вздание, начат капитальный ремонт основного здания УВД. Общая стоимостьремонтных работ составила более 12 млн. рублей.
       В 2007  году завершен капитальный ремонт административного зданияУВД по Заводскому району,  ремонт фасада здания и  капитальный  ремонткровли  отдела  внутренних  дел  (далее  -  ОВД) по Ленинскому району,капитальный ремонт кровли здания ОВД по Кировскому району, капитальныйремонт  и  замена  системы  отопления  административного здания ОВД поРудничному району.
       Выполнен капитальный ремонт двух стационарных постов ДПС ГИБДД навъездах в город.
       Выделено 400,0 тыс.  рублей для установки системы видеоконтроля взданиях    изолятора    временного    содержания    и     специальногоприемника-распределителя УВД по городу Кемерово.
       Разработана и   утверждена   Главой   города   Кемерово   системадополнительного поощрения работников правоохранительных органов.
       Финансовая поддержка  правоохранительных   органов   со   стороныадминистрации  города принесла положительные результаты по обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес преступлениями и правонарушениями.
       За 2007   год   существенно   повысилась   мобильность    ведущихподразделений  органов  внутренних  дел,  в  первую очередь участковыхуполномоченных милиции.  В результате более оперативного  реагированияна  сообщения,  поступающие  от  жителей  города,  количество жалоб наработу милиции снизилось с 405 в 2006 году до 347 в 2007 году,  и в тоже  время количество обращений граждан в органы внутренних дел вырослос 83357 в 2006 году до 86557 в 2007  году,  что  говорит  о  повышениидоверия горожан к милиции и укреплению взаимосвязи сотрудников милициис населением,  что положительно отразилось на  состоянии  криминальнойобстановки.
       Удалось добиться снижения количества тяжких преступлений  с  3459до 3419, умышленных убийств с 96 до 85, грабежей с 2258 до 2116, в томчисле грабежей,  совершенных на улицах,  с  1500  до  1198,  разбойныхнападений  с  452  до  353,  краж  с  5629  до 5541,  в том числе кражавтомототранспорта с 217 до 156.  Сократилось количество преступлений,совершенных   несовершеннолетними,   с   675   до  467;  преступлений,совершенных в группе,  с  659  до  536;  преступлений,  совершенных  внетрезвом состоянии,  с 339 до 291.  Уровень преступности на 100 тысячнаселения в городе Кемерово является самым низким  среди  областных  икраевых центров Сибирского федерального округа.
       Тесное взаимодействие  сотрудников   УВД   по   городу   Кемеровопозволило  существенно увеличить количество раскрытых преступлений.  В2006 году было раскрыто 5799 преступлений, в 2007 году - 6626. Процентраскрываемости  всех  видов  преступлений  по расследованным уголовнымделам в 2007 году составил 47,3  (+1%  по  сравнению  с  2006  годом).Процент  раскрываемости тяжких преступлений вырос с 50,0 %  до 53,4 %;особо тяжких преступлений с 88,1 % до 90,5 %; убийств с 88,8 % до 94,4%;  изнасилований с 80,0 %  до 83,3 %;  квартирных краж - с 48,4 %  до56,6 %; преступлений, совершенных на улицах, с 31,9 % до 39,2 %, в томчисле уличных грабежей с 26,5 % до 33,8 %.
       Сотрудничество подразделений   по    делам    несовершеннолетних,комиссий   по   делам   несовершеннолетних   администрации   города  итерриториальных   управлений   районов   по    профилактике    детскойпреступности    позволило    в    2007    году    снизить   количествозарегистрированных преступлений,  совершенное  лицами,  не  достигшими18-летнего возраста, на 34,2 % по сравнению с предыдущим годом.
       Рост доверия населения к милиции  позволил  существенно  улучшитьрезультативность борьбы с наркоманией. Благодаря сообщениям граждан, в2007 году было выявлено 6 притонов для употребления наркотиков, противсодержателей  которых возбуждены уголовные дела,  зарегистрировано 512преступлений,  связанных с незаконным оборотом наркотических  средств,(2006  -  346)  и  445  преступлений,  связанных  с  незаконным сбытомнаркотиков, (2006 - 305).
       Всего в  2007  году  сотрудниками  МОБ  УВД  по  городу  Кемеровораскрыто 3041 преступление (2006  год  -  2965)  и  5451  преступлениераскрыто  при активном участии сотрудников подразделений МОБ (2006 год- 5009),  что стало возможным в результате более доверительной  работысотрудников милиции с гражданами.
       За административные правонарушения в 2007 году было привлечено  кответственности  348464 человека,  что на 12226 человек больше,  чем в2006  году,  в  том  числе  за  совершение  мелкого  хулиганства  былозадержано  36643  гражданина,  за  управление  транспортом в нетрезвомсостоянии - 6534.
       Сотрудниками правоохранительных   органов   города  за  2007  годналожено административных взысканий в виде штрафа на сумму более  38,5млн.  рублей,  из  которых  37,2 млн.  рублей взыскано и перечислено вбюджет города (2006 год - 27,5 млн. рублей).
       Охрана окружающей среды
       В 2007  году  средства,  направленные промышленными предприятиямигорода на выполнение природоохранных мероприятий, составили 139,3 млн.рублей. Эти средства направлены на:
       строительство очистных сооружений промливневых и мазутосодержащихстоков на Кемеровской ГРЭС (61,5 млн. рублей);
       модернизацию электрофильтра котлоагрегата  N  12  на  КемеровскойГРЭС (19,7 млн. рублей);
       реконструкцию котлоагрегата N 10 на Кемеровской  ТЭЦ  (18,9  млн.рублей);
       горячий ремонт камер коксовых батарей на  ОАО  "Кокс"  (9,0  млн.рублей).
       На Кемеровской  ГРЭС  в  2007  году   проведена   наладка   вновьвведенного котла N 16,  что позволило снизить выбросы окислов азота на30,0 %  по сравнению с другими аналогичными  котлами.  На  ОАО  "Кокс"модернизировано   коксовое  производство,  при  этом  удельный  выбросзагрязняющих веществ значительно снизился.
       В последние  годы  прослеживается  устойчивая  тенденция сниженияпоказателей,  характеризующих загрязнение атмосферы. Так, по критериямРосгидромета,   в   2005-2006   годах  уровень  загрязнения  атмосферыоценивался как "высокий", а начиная со второго полугодия 2007 года, онпонизился и характеризуется как "повышенный".
       В 2007 году в  соответствии  с  региональной  целевой  программой"Модернизация   объектов   коммунальной   инфраструктуры   Кемеровскойобласти"   начато   проектирование   мусороперегрузочной   станции   ссортировкой твердых бытовых отходов.
       Управление муниципальным имуществом
       В 2007   году   увеличилась   доля   доходов   от   использованиямуниципального имущества в общей структуре доходов городского бюджета:ее удельный вес от общих поступлений в городской бюджет составил более22,0 % (в 2006 году - 17,4 %).
       Приватизация является основным источником привлечения доходов  отиспользования муниципального имущества.  В 2007 году доходы бюджета отприватизации муниципального имущества составили 1,44 млрд.  рублей. Поданному   показателю  город  Кемерово  является  одним  из  лидеров  вСибирском федеральном округе (после города Новосибирска).
       В 2007  году  произведены  продажи  нежилых  помещений  по бульв.Строителей,  25 (общей площадью 1 538 кв.  м), просп. Ленина, 1 (общейплощадью 121,1 кв. м), просп. Ленина, 60 (общей площадью 308,2 кв. м),просп. Ленина, 117 (общей площадью 764,5 кв. м) и др.
       В 2008  году ожидается снижение поступлений в городской бюджет отприватизации  муниципального  имущества  в  связи  с   изменениями   вфедеральном законодательстве (табл. N 10).
                                                            Таблица N 10
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       |         Показатели         |   2006  |  2007   | 2008    |
       |                            |   год   |  год    | год     |
       |                            |   факт  | оценка  | прогноз |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Поступления             от | 745, 13 | 1 440,0 | 800,0   |
       | приватизации               |         |         |         |
       | муниципального   имущества |         |         |         |
       | (млн. руб.)                |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       | Прирост или снижение (+,-) | +15, 3  | +93,3   | -44,4   |
       | к предыдущему году (%)     |         |         |         |
       |————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
       Несмотря на уменьшение общей площади сдаваемого в аренду нежилогофонда  муниципального  образования,  в  2007  году  удалось  увеличитьпоступления  доходов  в  виде  арендной  платы  (табл.  N  11).  Путемактивизации  претензионно-исковой работы  с  арендаторами  в 2007 годувзысканы и поступили в городской бюджет денежные средства, более чем в2 раза превышающие уровень предыдущего года.
       Тем не менее,  в 2008 году  поступления  в  виде  арендной  платыснизятся на 30,9 %.  Обусловлено это продолжающимися приватизационнымипроцессами, а также изменениями федерального законодательства, которыерегламентируют  вопросы  разграничения государственной и муниципальнойсобственности и  при  этом  декларируют  право  отдельных  арендаторов(органов   государственной   власти)  на  безвозмездное  использованиемуниципального имущества.
       В то же время поступления в виде арендной платы за 1 кв.  м имеютположительную динамику.
                                                            Таблица N 11
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        |         Показатели         | 2006  | 2007   | 2008    |
        |                            | год   | год    | год     |
        |                            | факт  | оценка | прогноз |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Общая              площадь | 307,9 | 232,4  | 132,6   |
        | муниципального    нежилого |       |        |         |
        | фонда, сдаваемого в аренду |       |        |         |
        | (тыс. кв.м)                |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Поступления в         виде | 202,1 | 211,07 | 145,8   |
        | арендной платы (млн. руб.) |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Поступления в         виде | 656,4 | 908,2  | 1099,5  |
        | арендной платы за 1 кв.  м |       |        |         |
        | (руб.)                     |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Прирост или  снижение  (+, | +15,5 | +38,4  | +21,1   |
        | -) к предыдущему году (%)  |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
       Произошедшее в  середине  2006   года   по   инициативе   органовгосударственной    власти    Кемеровской   области   перераспределениеполномочий в сфере распоряжения неразграниченными земельными участкамина   территории  города  Кемерово  значительно  сократило  возможностиорганов местного самоуправления по  привлечению  доходов  в  городскойбюджет от аренды таких земельных участков (табл. N 12).
                                                         Таблица N 12
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        |         Показатели         | 2006  |  2007  |  2008   |
        |                            | год   |  год   |  год    |
        |                            | факт  | оценка | прогноз |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Арендная плата          за | 631,4 | 620,0  | 562,0   |
        | земельные   участки  (млн. |       |        |         |
        | руб.)                      |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
        | Поступления от    арендной | 315,7 | 310    | 449,7   |
        | платы за земельные участки | 50,0  | 50,0   | 80,0    |
        | в городской  бюджет  (млн. |       |        |         |
        | руб., % )                  |       |        |         |
        |————————————————————————————|———————|————————|—————————|
       Работа с населением
       В 2007  году увеличился численный состав органов территориальногообщественного самоуправления (далее - ТОС),  возросло число активистовТОС.  В  составе  6346  органов  ТОС  активно  работали почти 12 тысяччеловек.
       За отчетный  период  в  реализации  всех  городских мероприятий ирешении многих городских проблем участвовали 49 центров  по  работе  снаселением  (далее  -  ЦРН)  территориальных  управлений администрациигорода.
       В 2007  году  на  работу  с населением из городского бюджета быловыделено 3,1 млн.  рублей.  Средства были направлены на развитие ТОС иЦРН,  проведение  конкурсов  "Чистота  в  городе",  "Зимние фантазии","Центр по работе с населением", поощрение актива ТОС и др. В 2007 годувыделено  356,4  тыс.  рублей  на  ремонт детских игровых и спортивныхплощадок; 120,0 тыс. рублей на приобретение компьютеров в пять центровпо  работе  с  населением  для  организации  досуговой  деятельности изанятости детей и  подростков,  303,0  тыс.  рублей  для  приобретенияспортивного  инвентаря  в  центры  по  работе  с  населением.  Все этоспособствовало укреплению  материально-технической  базы  центров,  набазе которых работают и органы ТОС.
       Для плодотворной деятельности ЦРН привлечена спонсорская помощь ввиде   организации   бесплатных   экскурсий,   туристических  походов,культурно-массовых мероприятий и др.  Спонсорская  денежная  помощь  вразмере 320,0 тыс.  рублей была направлена на оказание адресной помощималообеспеченным  гражданам  (приобретение  одежды  детям   к   началуучебного года). 64 ребенка получили по 5,0 тыс. рублей.
       В 2007  году  возросло  число  горожан,  принимающих  участие   всоциально значимой деятельности:
       проведено 6 200 субботников с участием 185 тыс. человек (2006 год4675 субботников с участием 61,5 тыс. человек);
       участвовали в конкурсах "Чистота в городе",  "Любимый дом,  мы  внем живем" - 1334 человека (в 2006 году - 887 человек).
       Улучшились и результаты общественно значимой деятельности ТОС  поблагоустройству города в 2007 году:
       отремонтирован по программе "50х50" 881 подъезд и  755  подъездовподготовлено к зиме (в 2006 году - 693 подъезда);
       покрашено 835 контейнеров (в 2006 году  570).
       В течение  2007  года  ЦРН  было  принято участие в реализации 41социального проекта.
       Средства массовой информации
       В 2007 году комитетом по работе со средствами массовой информации(далее - СМИ) администрации г. Кемерово было продолжено сотрудничествос центральными,  областными и местными средствами массовой информации,информационными агентствами.
       Ежедневно пресс-релиз  администрации города Кемерово получают 112адресатов (2006 год - 92) газеты, радио, телевидение, информагентства,пресс-службы   предприятий  и  организаций.  За  2007  год  вышло  489пресс-релизов (2006 год - 412),  это - 2127 сообщений и анонсов  (2006год - 2153).
       За отчетный период проведены 141 пресс-конференция и брифинг,  изних  46  -  по  Чемпионату  мира  по  хоккею  с  мячом,  32 - по темамсоциальной сферы,  26 -  по  темам  ЖКХ,  14  -  по  темам  городскогостроительства  и  архитектуры,  13  - по работе с населением,  10 - потемам промышленности, экономики, потребительского рынка.
       За 2007 год вышел в эфир 2921 видеосюжет в новостных программах 4телеканалов на 78 тем (2006 год - 1921),  из них 1124 (39,0 %) отснятыпресс-службой или при ее содействии.
       В местных и региональных периодических изданиях опубликовано 7712материалов  (2006  год  -  5717)  по 118 темам,  посвященным различнымсферам жизнедеятельности города.  Из  них  по  информационному  поводупресс-службы 3 749 публикаций (2006 год - 2798),  что составило 49,0 %от общего числа (2006 год - 43,0 %).
       В СМИ было опубликовано 213 проблемных материалов, что составляет2,8 %  от  общего  числа  публикаций,  101  из  них  требовал  ответа.Материалы  по  вопросам  ЖКХ  -  126,  соцсферы  -  36,  строительству(городскому развитию) -  20,  правоохранительной  деятельности  -  18,промышленности, предпринимательству - 8, обеспечения жильем - 5.
       В 2007  году  комитетом  по  работе  со  СМИ  отработан  21  планинформационного сопровождения.
       На договорных началах комитет по работе  со  СМИ  сотрудничает  сГТРК "Кузбасс" (радиопередача "Кемерово и кемеровчане" - 220 выпусков,"Мы  вас  слышим"  -  10  прямых   радиоэфиров   с   Главой   города),телекомпанией ТВ-Мост (передача "Время кемеровское" - 44 выпуска).  Настраницах  "КП  в  Кузбассе"  размещается  еженедельный   полноцветныйразворот "Мой любимый город",  а в областной массовой газете "Кузбасс"в 2007 году начата  реализация  двух  спецпроектов:  "Позывной-02"  (оработе правоохранительных органов) и "Жилой квартал" (о сфере ЖКХ).
       Социологические исследования выполнялись на договорной основе ООО"Социосервис".  В  2007  году было проведено 11 исследований по темам,посвященным  проблемам   города,   выявлению   наиболее   авторитетныхличностей, реализации национальных проектов, предвыборным настроениям.
       В 2007 году во время проведения Чемпионата мира по хоккею с мячомбыла организована работа Международного пресс-центра для более чем 400работников СМИ и  представителей  информационных  агентств.  За  времяработы  пресс-центра  подготовлено  63  пресс-релиза  (73  сообщения ианонса), опубликовано свыше 800 материалов (по информации пресс-службы-  311),  в эфир вышли 213 сюжетов (по информации пресс-службы - 134).На информационное сопровождение Чемпионата  мира  по  хоккею  с  мячомкомитетом  по  работе  со  СМИ привлечено 5,6 млн.  рублей спонсорскихсредств.
       Комитетом по  работе  со  СМИ  ведется  информационное наполнениеофициального сайта администрации  города  -  www.kemerovo.ru,  версткаразделов  и  их  художественное  оформление,  отслеживается статистикапосещаемости.  По данным,  предоставленным  информационными  системамиwww.mail.ru,   www.hotlog.ru,   www.google.com,   наиболее  посещаемымоказался октябрь 2007 года, в этом месяце сайт посетили 16767 человек.Ежедневное количество посетителей сайта составляет 780-800 человек.
       В 2007 году официальный сайт города Кемерово одержал победу в  VIВсероссийском   конкурсе   "Лучший   муниципальный  сайт  -  2007",  адеятельность комитета по работе со СМИ администрации  города  признаналучшей в конкурсе "Кузбасский диалог", номинация "Пресс-служба органоввласти".
                     1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
       Ресурсы для  развития   города   включают   финансовые   ресурсы,используемые   для  развития  экономики  и  социальной  сферы  города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.
                     1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
       Финансовые ресурсы города - это реальные  финансовые  возможностипланируемого  периода,  которые направляются на развитие промышленногосектора,   потребительского   рынка,   на   обеспечение    устойчивогофункционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
       В таблице N 13 представлен прогноз финансовых ресурсов города  на2008 год, а также направления их использования.
                                                            Таблица N 13|—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————||     Вид ресурсов            |       Направление        |   Получатель    |   Прогноз    ||                             |      использования       |    ресурсов     | на 2008 год  ||                             |                          |                 | (млн.руб.)   ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.1. Средства   городского  |                          |                 |              || самоуправления              |                          |                 |              ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.1.1. Доходы   городского  | Обеспечение              | Финансовое      | 9 774,5      || бюджета всего,              | функционирования         | управление      |              || в том числе:                | социальной               |                 |              || а) налоговые поступления    | инфраструктуры   города, |                 | 3 132,6      || б) неналоговые поступления  | городского     хозяйства |                 | 1 724,5      || в) доходы               от  | (ЖКХ, транспорта, связи, |                 | 990,8        || предпринимательской и иной  | дорог,  благоустройства, |                 |              || приносящей           доход  | бытового  обслуживания), |                 |              || деятельности                | социальная     поддержка |                 |              || г) безвозмездные            | незащищенных       слоев |                 | 3 726,6      || перечисления   от   других  | населения,        охрана |                 |              || бюджетов бюджетной системы  | правопорядка             |                 |              || д) прочие    безвозмездные  |                          |                 |              || поступления                 |                          |                 | 200,0        ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.2. Инвестиционные         | Развитие   деятельности, | Предприятия     | 15 470,3     || средства                    | обновление      основных |                 |              || 1.2.1. Прибыль организаций  | фондов       (имущества) |                 | 5 464,2      || города,  остающаяся  в  их  | предприятий и социальное |                 |              || распоряжении (после уплаты  | развитие коллективов     |                 |              || налогов)                    |                          |                 |              ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.2.2. Амортизационные      | Воспроизводство основных | Предприятия     | 6 877,6      || отчисления                  | фондов предприятий       |                 |              ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.2.3. Ассигнования         | Строительство  социально | Генеральные     | 3 128,5      || бюджетов       вышестоящих  | значимых        объектов | заказчики       |              || уровней всего,              | городского и  областного | строительства   |              || в том   числе   за    счет  | значения                 |                 |              || средств:                    |                          |                 |              || а) федерального бюджета     |                          |                 | 1 806,6      || б) субъекта Федерации       |                          |                 | 1 321,9      ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.2.4. Спонсорские          |                          |                 | 30,0         || средства                    |                          |                 |              ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.2.5. Средства             | Реконструкция и   замена | Администрация   | 302,0*)      || федерального   бюджета  на  | пострадавших    объектов | города          |              || реструктуризацию  угольной  | социальной               |                 |              || отрасли                     | инфраструктуры.          |                 |              ||                             | Содействие  гражданам  в |                 |              ||                             | переселении  из  ветхого |                 |              ||                             | жилья.  Создание   новых |                 |              ||                             | рабочих            мест, |                 |              ||                             | переобучение  персонала, |                 |              ||                             | развитие          малого |                 |              ||                             | предпринимательства      |                 |              ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| 1.3. Средства               | Формирование     фондов: | Территориальные | 10 159,7     || государственных             | пенсионного, социального | отделения       |              || внебюджетных фондов         | страхования,             | фондов          |              ||                             | обязательного            |                 |              ||                             | медицинского страхования |                 |              ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|| Всего финансовых ресурсов   |                          |                 | 35 404,5     ||—————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|
       *) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездныеперечисления от других бюджетов бюджетной системы.
                      1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
       Муниципальное имущество   материальная   основа   для  выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
       Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 14.
                                                         Таблица N 14|—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||  N  |   Распределение    | Количество | Балансовая  | Доходы в бюджет || п/п |   муниципального   |  объектов  |  стоимость  |     города      ||     | имущества по видам |    (ед.)   | (млн. руб.) |   (млн. руб.)   ||     |    закрепления     |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     |                    |            |             |    2008 год     ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 1.  | Предприятия        |    28      | 1 894,2     |    0,2          ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 2.  | Учреждения         |    380     | 3 169,4     |    х            ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 3.  | Казна (имущество,  |    х       | 20 932,2    |    800,0        ||     | не закрепленное    |            |             |                 ||     | за муниципальными  |            |             |                 ||     | организациями)     |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     | Итого:             |    х       | 25 995,8    |    800,2        ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     |    Распределение   | Количество | Балансовая  | Доходы в бюджет ||     |   муниципального   |  объектов  | стоимость   |     города      ||     |    имущества по    |    (ед.)   | (млн. руб.) |   (млн. руб.)   ||     |      типам         |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     |                    |            |             |    2008 год     ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 4.  | Жилищный фонд      |    2 527   | 13 198,2    |    0,5          ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 5.  | Нежилой фонд       |    2 135   | 6 137,9     |    146,8        ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 6.  | Объекты, не        |    88      | 418,9       |    х            ||     | завершенные        |            |             |                 ||     | строительством     |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 7.  | Инженерная         |    11660   | 3 300,6     |    36,5         ||     | инфраструктура     |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 8.  | Прочее недвижимое  |    3624    | 979,2       |    х            ||     | имущество          |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 9.  | Движимое имущество |    71440   | 1 961,0     |    0,2          ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     | Итого:             |    х       | 25 995,9    |    184,0        ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     |       Доля         | Количество |  Стоимость  | Доходы в бюджет ||     |   муниципальной    |  объектов  | (млн. руб.) |     города      ||     |   собственности    |    (ед.)   |             |   (млн. руб.)   ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————||     |                    |            |             |    2008 год     ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|| 10. | Акционерные        |    9       | 52,7        |    -            ||     | общества,          |            |             |                 ||     | общества с         |            |             |                 ||     | ограниченной       |            |             |                 ||     | ответственностью   |            |             |                 ||—————|————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————|
                         1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
       Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
       В таблице N 15 представлены направления использования  территориигорода.
                                                            Таблица N 15| N    | Наименование                                  | Площадь    || п/п  | показателей                                   | территории ||      |                                               | города     ||      |                                               | (га)       ||      |                                               |            || 1.   | Земли в черте поселений,  входящих  в  состав | 30 394,2   ||      | муниципального образования, всего             |            ||      | из них:                                       |            || 1.1. | Площадь, находящаяся в собственности граждан  | 250,0      || 1.2. | Площадь, находящаяся     в      собственности | 1 016,0    ||      | юридических лиц                               |            ||      |                                               |            || 1.3. | Площадь, находящаяся  в   государственной   и | 29 128,2   ||      | муниципальной собственности                   |            ||      |                                               |            || 2.   | Земли по функциональному использованию:       | 30 394,2   ||      | а) земли    жилой    и    общественно-деловой | 5 042,0    ||      | застройки;                                    |            ||      | б) земли   промышленной,    коммерческой    и | 6 515,0    ||      | коммунально-складской застройки;              |            ||      | в) земли общего пользования;                  | 841,0      ||      | г) земли   транспорта,   связи,    инженерных | 5 299,0    ||      | коммуникаций;                                 |            ||      | д) земли сельскохозяйственного использования; | 7 772,2    ||      | е) земли особо охраняемых территорий;         | 2 509,0    ||      | ж) земли водного фонда;                       | 1 087,0    ||      | з) земли  под  военными  и  иными   режимными | 431,0      ||      | объектами;                                    |            ||      | и) земли,  не вовлеченные в градостроительную | 451,0      ||      | или иную деятельность;                        |            ||      | к) земли  под  объектами  иного  специального | 447,0      ||      | назначения.                                   |            ||——————|———————————————————————————————————————————————|————————————||         Доходы в бюджет города от использования      |  2008 год  ||             земельных ресурсов (млн. руб.)           |            ||——————————————————————————————————————————————————————|————————————|| Арендная плата за земли                              |   570,1    ||——————————————————————————————————————————————————————|————————————|| Земельный налог                                      |   419,0    ||——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
          Раздел II. Главная цель, основные задачи и направления
                       развития города на 2008 год
       План социально-экономического развития города  Кемерово  на  2008год  разработан  на  основе концепции развития города Кемерово до 2021года,  среднесрочного плана социально-экономического  развития  городаКемерово до 2012 года.
       Главная цель социально-экономического развития города Кемерово  -непрерывное повышение качества жизни населения.
       В 2008  году  будет  наблюдаться   сохранение   общих   тенденцийсоциально-экономического   развития   (по  основным  показателям)  припоследовательном и  непрерывном  сглаживании  негативных  тенденций  иусилении позитивных трендов.
       Для 2008 года характерны основные задачи и направления  развития,определенные  среднесрочным  планом  социально-экономического развитиягорода Кемерово до  2012  года,  что  является  условием  планомерногодостижения стратегических целей, сформулированных в концепции развитиягорода Кемерово до 2021 года.
       Промышленность
       Основная цель  промышленной политики в городе - создание условий,обеспечивающих развитие конкурентоспособного  промышленного  комплексагорода,  устойчивого экономического роста, увеличения налогооблагаемойбазы и эффективной занятости населения.
       Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
       создание условий   и   стимулов   для   проведения    структурнойперестройки  промышленных  предприятий и переход к современным моделяморганизации промышленного производства;
       организация взаимодействия  муниципальной  власти  с руководствомкрупных  промышленных  структур  с  целью  эффективного  использованияпотенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению вмуниципальные, областные и федеральные целевые программы;
       проведение мероприятий, стимулирующих инвестиционную активность;
       содействие в реализации  интересов  промышленных  предприятий  навнутреннем и внешнем рынках.
       Основные направления  развития  промышленного  комплекса   городапредполагают   реструктуризацию  основных  отраслей,  направленную  насоздание эффективных производств,  охватывающих наиболее перспективныерынки  сбыта,  выпуск  конкурентоспособной,  инновационной продукции сиспользованием высоких технологий,  замещение  импортной  продукции  ипереход на этой основе на стадию стабильного роста.
       Строительство
       В соответствии со  стратегией  развития  строительного  комплексаКемеровской  области определены основные задачи развития строительногокомплекса в городе Кемерово на 2008 год:
       1. подготовка  документации  по  градостроительной деятельности сучетом увеличения темпов жилищного строительства;
       2. создание   условий   для   развития  промышленного  потенциалапредприятий, осуществляющих выпуск строительных материалов;
       3. разработка  градостроительной  документации  в соответствии сосхемой перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительствана периоды до 2010 и до 2015 года;
       4. увеличение объемов вводимого жилья;
       5. внедрение  новых  прогрессивных  проектов  жилых домов,  новыхпрогрессивных технологий домостроения;
       6. определение   приоритетных  направлений  развития  предприятийстроительного    комплекса    на    основе    анализа    существующегофинансово-экономического состояния;
       7. завершение разработки генерального плана развития города;
       8. расширение   номенклатуры   проектов   жилых  домов  с  учетомсовременных  архитектурно-планировочных   и   конструктивных   решенийзданий;
       9. продолжение реализации программы реконструкции и  модернизациижилых домов первых массовых серий;
       10. строительство,  реконструкция и капитальный  ремонт  объектовсоциальной сферы и инженерной инфраструктуры.
       Жилищная сфера
       Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
       переселение граждан из домов,  признанных в установленном порядкенепригодными для проживания;
       оказание содействия гражданам,  переселяемым из ветхого жилья,  вприобретении жилья взамен  ветхого,  расположенного  на  подработаннойтерритории ликвидированных шахт, путем предоставления субсидий;
       обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
       выполнение государственных  обязательств  по  обеспечению  жильемльготных категорий граждан;
       содействие решению жилищных проблем молодых семей;
       оказание содействия    работникам    бюджетной    сферы     путемпредоставления   субсидий  и  рассрочки  за  счет  средств  городскогобюджета;
       развитие ипотечного  кредитования  и  государственной поддержки вприобретении жилья.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основной целью  развития жилищно-коммунального хозяйства являетсясоздание комфортных условий  проживания  в  городе  Кемерово.  Текущейзадачей  является  содержание  объектов  ЖКХ (мест общего пользования,систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, муниципальногожилищного  фонда  и  т.д.) в состоянии,  соответствующем установленнымнормам и нормативам.
       Связь
       Целью работы  предприятий  связи  является  полное удовлетворениепотребности граждан города в услугах связи.  Приоритетное  направлениеразвития  сети  электросвязи  в  городе  обеспечение высокого качествапредоставляемых  услуг,   а   также   увеличение   перечня   возможныхдополнительных услуг связи.  Модернизация парка применяемой аппаратурысвязи,    постепенный    переход    на    цифровую    аппаратуру     иволоконно-оптические  линии  связи позволяют не только уменьшать времяожидания предоставления услуги связи,  но и увеличивать  монтированнуюномерную   емкость   АТС   без   увеличения  площадей  для  размещенияаппаратуры.
       Транспорт
       Основными направлениями развития транспорта в 2008 году являются:
       улучшение транспортного  обслуживания   населения   новых   жилыхмикрорайонов;
       развитие экологически безопасного вида перевозок;
       повышение регулярности    движения    и   качества   обслуживанияпассажиров на трамвайных и автобусных перевозках;
       обновление транспортного   парка   и   замена  автобусов  большойвместимости на автобусы особо большой вместимости.
       Потребительский рынок
       В 2008  году  основными  целями  развития  потребительского рынкагорода  являются  обеспечение  населения  качественными   товарами   иуслугами,  в  том  числе  по  доступным  ценам,  приведение технологийторговли  и  обслуживания  населения  в  соответствие  с  современнымистандартами, создание условий для привлечения частного капитала.
       Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
       развитие сети  предприятий потребительского рынка за счет средствкрупного и среднего бизнеса;
       строительство крупных торговых центров и комплексов;
       трансформация уличной  неорганизованной  торговли  в  современныеформаты торговых предприятий;
       внедрение и    развитие    современных    технологий    торговогообслуживания;   создание   фирменных   торговых   предприятий  местныхтоваропроизводителей;
       развитие общедоступной сети предприятий общественного питания;
       развитие современных  форм  предприятий   общественного   питания(столовые, фудкорты и т.д.);
       развитие дополнительных    услуг,    оказываемых    предприятиямиобщественного  питании  (кейтеринг,  доставка на дом блюд и кулинарныхизделий по заказу);
       поддержка развития  социально  значимых  бытовых  услуг (ремонт ипошив  швейных  изделий,   ремонт   обуви,   химчистки,   фотоателье);обеспечение качества и безопасности товаров и услуг.
       Приоритетным направлением     развития      сети      предприятийпотребительского  рынка в городе является открытие во вновь строящихсямикрорайонах  крупных  торговых  объектов,  осуществляющих  не  толькорозничную   торговлю,  но  и  предоставление  бытовых  услуг  и  услугобщественного питания,  а также  упорядочение  торгового  процесса  нарынках,  создание на их базе новых, отвечающих современным требованиямторговых комплексов.  Преимущества предприятий крупного формата  передмелкими  и  средними  торговыми  предприятиями  очевидны применение наболее высоком уровне  технологии  розничных  продаж  и  предоставлениеширокого ассортимента товаров.
       Здравоохранение
       В целях сохранения и  укрепления  здоровья  населения  определеныследующие  направления  развития муниципального здравоохранения в 2008году:
       совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
       профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
       обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
       укрепление материально-технической   базы   ЛПУ   (строительство,реконструкция, капитальный ремонт объектов здравоохранения);
       повышение качества и доступности медицинской помощи (приобретениемедицинского оборудования);
       обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ.
       Образование
       Основными направлениями   развития   системы  образования  городаКемерово являются:
       развитие сети и обеспечение доступности дошкольного образования;
       создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей;
       реализация мер по повышению качества обучения и воспитания детей.
       Культура, искусство, физкультура и спорт
       Направлениями развития сферы культуры, искусства, спорта и досугав городе Кемерово являются:
       сохранение и   актуализация   культурного   наследия,   повышениепривлекательности  городской  среды,  расширение  форм познавательногодосуга;
       повышение информационной  культуры  жителей  города  и расширениевозможностей доступа к информации разного вида;
       работа по  выявлению  и  поддержке  юных  талантливых  горожан (вобласти искусства, спорта и др.);
       развитие молодежных     форм     проведения    досуга,    системыспециализированных молодежных творческих объединений;
       расширение клубной  работы по интересам,  увеличение доли платныхуслуг по организации досуга;
       пропаганда здорового образа жизни;
       создание оптимальных условий для занятий физической  культурой  испортом;
       создание условий для повышения квалификации кадров и модернизациидеятельности учреждений;
       дальнейшее укрепление  материально-технической  базы   учрежденийкультуры  (особенно  комплектование  библиотек  и оснащение учрежденийкультуры музыкальными инструментами, учреждений спорта инвентарем).
       Социальная защита населения
       Основные направления   деятельности  в  сфере  социальной  защитынаселения следующие:
       повышение качества  социального  обслуживания и оказание адреснойсоциальной  помощи  через  реализацию  городских   целевых   программ,проектов и планов совместных действий;
       развитие существующих и внедрение новых видов социальных услуг;
       разработка и внедрение системы контроля качества социальных услугв учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов;
       обеспечение доступности,    оперативности   и   комплексности   впредоставлении мер социальной поддержки за счет  новых  информационныхтехнологий   и  дальнейшего  совершенствования  информационно-правовойработы по социальной поддержке кемеровчан;
       реализация программы     модернизации    муниципальных    детскихоздоровительных лагерей на 2007-2011 годы.
       Малое и среднее предпринимательство
       Основными направлениями  поддержки  и  развития малого и среднегопредпринимательства являются:
       обеспечение доступа  малого  предпринимательства  к краткосрочнымкредитным   ресурсам;   поддержка   предпринимателей,    не    имеющихдостаточного обеспечения для своей деятельности;
       содействие развитию    инновационной    деятельности,    развитиеинфраструктуры инноваций;
       доведение инновационных      разработок      до      производстваконкурентоспособной продукции;
       развитие малого предпринимательства в производственной сфере;
       развитие инфраструктуры     поддержки     малого    и    среднегопредпринимательства;
       доступность и     повышение     качества     информационной     иконсультационной    поддержки    субъектов    малого    и     среднегопредпринимательства;
       мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью;
       формирование благоприятного      общественного      мнения      опредпринимателях.
       Охрана правопорядка
       Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
       формирование позитивного  общественного  мнения  по  отношению  кдеятельности правоохранительных органов;
       борьба с незаконным оборотом наркосодержащих веществ;
       борьба с незаконным оборотом спиртосодержащих жидкостей;
       обеспечение выполнения законодательных и иных нормативных актов вобласти   охраны   общественного   порядка,  борьбы  с  преступностью,обеспечения пожарной безопасности;
       координация взаимодействия       правоохранительных      органов,общественных  формирований  по  охране  правопорядка,  детективных   иохранных организаций города и частных лиц, иных служб силовых ведомствРФ, общественных объединений;
       внедрение передовых   технологий,   форм   и   методов  работы  ворганизацию  охраны   общественного   порядка   и   повышение   уровнябезопасности жизни горожан.
       Охрана окружающей среды
       Основные направления деятельности  в  области  охраны  окружающейсреды следующие:
       модернизация производственных процессов;
       уменьшение выбросов  в  атмосферу  и  сбросов  в  водоемы вредныхвеществ;
       проектирование и строительство снегосплавных станций;
       проектирование и строительство мусоросортировочного завода.
       Занятость населения
       Основными направлениями  в сфере занятости и социальной поддержкибезработных граждан являются:
       содействие гражданам  в поиске работы,  а работодателям в подборенеобходимых работников;
       осуществление социальных    выплат    гражданам,   признанным   вустановленном порядке безработными;
       организация временного     трудоустройства     несовершеннолетнихграждан,  безработных граждан  из  числа  выпускников  образовательныхучреждений начального и среднего профессионального образования, ищущихработу впервые;
       организация проведения оплачиваемых общественных работ;
       предоставление государственной  услуги  по  социальной  адаптациибезработных  граждан  на  рынке  труда,  информированию о положении нарынке труда в городе Кемерово;
       организация профессиональной  ориентации  граждан  в целях выборасферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,   профессиональнойподготовки   (переподготовки)  и  повышения  квалификации  безработныхграждан.
       Работа с населением
       Основные направления работы с населением следующие:
       развитие территориального      общественного      самоуправления,увеличение доли населения, осуществляющего ТОС;
       увеличение доли  населения,  участвующего  в  социально  значимойдеятельности  (субботниках,  смотрах-конкурсах,  социальных  проектах,акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях;
       развитие центров по работе с  населением  как  центров  работы  сразличными   возрастными   и   социальными   категориями   горожан  попредоставлению комплекса социальных услуг.
       Средства массовой информации
       Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
       формирование и  поддержание  позитивного  образа города Кемерово;
       реализация открытой информационной политики администрации города,"прозрачности" ее деятельности;
       развитие системы  взаимодействия  со  СМИ  за  счет   специальныхпроектов  администрации города с целью увеличения доли информации о г.Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
       сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
       усовершенствование работы     официального      представительстваадминистрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
       На 2008 год намечены мероприятия,  представленные в разделе III суказанием определенных источников и объемов финансирования.
        Раздел III. Мероприятия по реализации основных направлений
                   развития города Кемерово на 2008 год
     
                  3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий
       
                                                             Таблица N 1|—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||  N  |           Наименование            |                           Источники финансирования (млн.руб.)                               || п/п |                                   |                                 в том числе за счет:                                        ||     |                                   |——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————||     |                                   |  ИТОГО   | средств    |   средств  |   средств    |   средств   | внебюджетных |   иных     ||     |                                   |          | городского | областного | федерального | предприятий |   средств    | источников ||     |                                   |          |  бюджета   |   бюджета  |   бюджета    |             |              |            ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 1.  | Промышленность                    | 155,00   |   0,00     |  50,00     |   105,00     |  0,0        |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 2.  | Транспорт                         | 468,60   |   0,00     |  121,00    |   272,60     |  75,00      |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 3.  | Строительство                     | 7225,92  |   607,32   |  653,00    |   209,50     |  5252,20    |    0,0       |  503,90    ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 4.  | Жилищно-коммунальное хозяйство    | 2256,07  |   1877,42  |  30,80     |   200,00     |  2,85       |    145,00    |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 5.  | Жилищная политика                 | 617,40   |   52,90    |  220,00    |   344,50     |  0,0        |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 6.  | Потребительский рынок             | 216,30   |   0,0      |  0,0       |   0,0        |  216,30     |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 7.  | Здравоохранение                   | 399,30   |   281,10   |  57,30     |   0,0        |  0,00       |    60,90     |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 8.  | Образование                       | 108,00   |   28,50    |  0,0       |   0,0        |  0,0        |    0,0       |  79,5      ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 9.  | Культура, искусство, спорт, досуг | 67,43    |   29,07    |  2,26      |   0,0        |  0,00       |    23,83     |  12,27     ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 10. | Социальная защита                 | 1293,82  |   1293,82  |  0,0       |   0,0        |  0,0        |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 11. | Малое предпринимательство         | 53,71    |   26,68    |  8,00      |   0,0        |  6,47       |    0,0       |  12,56     ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 12. | Правоохранительная деятельность   | 19,10    |   19,10    |  0,0       |   0,0        |  0,0        |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 13. | Экология                          | 2095,10  |   0,0      |  0,0       |   0,0        |  2095,10    |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 14. | Занятость населения               | 12,47    |   4,17     |  3,30      |   0,0        |  5,00       |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 15. | Работа с населением               | 5,95     |   5,95     |  0,0       |   0,0        |  0,0        |    0,0       |  0,0       ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————||     | ИТОГО                             | 14994,17 |   4226,03  |  1145,66   |   1131,60    |  7652,92    |    229,73    |  608,23    ||—————|———————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|
                             3.2. Мероприятия
                                                             Таблица N 2|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————||     Наименование мероприятий        |                        Источники финансирования (млн.руб.)                                 |   Ответственный      ||                                     |                                в том числе за счет:                                        |    исполнитель       ||                                     |—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|                      ||                                     | ИТОГО   |  средств   |  средств   |   средств    |  средств    | внебюджетных |   иных     |                      ||                                     |         | городского | областного | федерального | предприятий |   средств    | источников |                      ||                                     |         |  бюджета   |  бюджета   |   бюджета    |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 1. Промышленность                   |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | экономического       ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | развития             ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 1.1. Ликвидация        производства | 40,00   |            |            |   40,00      |             |              |            |                      || порохов на ФГУП ПО "Прогресс"       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 1.2. Техническое     перевооружение | 20,00   |            |            |   20,00      |             |              |            |                      || казенного   завода   на   ФГУП   ПО |         |            |            |              |             |              |            |                      || "Прогресс"                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 1.3. Создание  технопарка  в  сфере | 95,00   |            | 50,00      |   45,00      |             |              |            |                      || высоких  технологий  на  территории |         |            |            |              |             |              |            |                      || Кемеровской области                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по промышленности             | 155,00  | 0,0        | 50,00      |   105,00     |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 2. Транспорт                        |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | жизнеобеспечения     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | городского хозяйства ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 2.1. Обновление парка пассажирского | 46,00   |            | 46,00      |              |             |              |            |                      || транспорта    путем    приобретения |         |            |            |              |             |              |            |                      || автобусов большой и  особо  большой |         |            |            |              |             |              |            |                      || вместимости                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 2.2. Аэропорт           г.Кемерово: | 272,60  |            |            |   272,60     |             |              |            |                      || реконструкция МРД, перрона          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 2.3. Строительство детской железной | 150,00  |            | 75,00      |              |    75,00    |              |            |                      || дороги ОАО "РЖД"                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по транспорту                 | 468,60  | 0,0        | 121,00     |   272,60     |    75,00    |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3. Строительство                    |         |            |            |              |             |              |            | Управление городского||                                     |         |            |            |              |             |              |            | развития             ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.1. Строительство жилья            | 4919,31 | 121,27     |            |              |    4798,04  |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.2. Строительство         объектов | 630,16  | 176,00     |            |              |    454,16   |              |            |                      || коммунальной инфраструктуры         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.3. Развитие градостроительства    | 29,20   | 29,20      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.4. Строительство, реконструкция и | 1437,17 | 247,27     | 493,00     |   193,00     |    0,0      |   0,0        |    503,90  |                      || капитальный     ремонт     объектов |         |            |            |              |             |              |            |                      || социальной сферы                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.4.1. Объекты образования:         | 678,27  | 40,47      | 50,00      |   83,90      |    0,0      |   0,0        |    503,90  |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство общеобразовательной | 15,00   |            | 15,00      |              |             |              |            |                      || школы на 825 учащихся в микрорайоне |         |            |            |              |             |              |            |                      || 14 Заводского района                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство общеобразовательной | 15,00   |            | 15,00      |              |             |              |            |                      || школы на 550 учащихся в микрорайоне |         |            |            |              |             |              |            |                      || 12 Рудничного района                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство  детского  сада   в | 10,00   |            | 10,00      |              |             |              |            |                      || микрорайоне 14                      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство детского сада N  26 | 10,00   |            | 10,00      |              |             |              |            |                      || в микрорайоне 60                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство,  реконструкция   и | 503,90  |            |            |              |             |              |    503,90  |                      || капитальный    ремонт    дошкольных |         |            |            |              |             |              |            |                      || образовательных          учреждений |         |            |            |              |             |              |            |                      || дополнительно на 965 мест           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - институт угля и углехимии СО  РАН | 41,20   |            |            |   41,20      |             |              |            |                      || (лабораторный корпус)               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ГОУ       ВПО        "Кемеровский | 42,70   |            |            |   42,70      |             |              |            |                      || государственный        университет" |         |            |            |              |             |              |            |                      || (реконструкция   здания    главного |         |            |            |              |             |              |            |                      || корпуса - блок "А")                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный       ремонт        и | 40,47   | 40,47      |            |              |             |              |            |                      || реконструкция объектов образования  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.4.2. Объекты здравоохранения      | 673,50  | 157,50     | 413,00     |   103,00     |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Строительство:                      | 188,00  | 21,00      | 94,00      |   73,00      |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - МУЗ "Кемеровский кардиологический | 117,00  |            | 54,00      |   63,00      |             |              |            |                      || диспансер", корпус 2.               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| -       лабораторно-диагностический | 5,00    | 5,00       |            |              |             |              |            |                      || корпус  МУЗ  "Городская клиническая |         |            |            |              |             |              |            |                      || инфекционная больница N 8"          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - общая   врачебная   практика    в | 16,00   | 16,00      |            |              |             |              |            |                      || микрорайоне N 12                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - областной перинатальный центр     | 40,00   |            | 40,00      |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - психиатрический         стационар | 10,00   |            |            |   10,00      |             |              |            |                      || областной больницы ИК-5             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Реконструкция:                      | 146,00  | 12,00      | 104,00     |   30,00      |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - грудничковый  корпус  (72  койки) | 64,00   |            | 64,00      |              |             |              |            |                      || МУЗ  "Детская городская клиническая |         |            |            |              |             |              |            |                      || больница N 5"                       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - поликлиника N  2  под  травмпункт | 12,00   | 12,00      |            |              |             |              |            |                      || МУЗ "Городская клиническая больница |         |            |            |              |             |              |            |                      || N 2" (2 очередь)                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - реконструкция  школы  N  53   под | 10,00   |            | 10,00      |              |             |              |            |                      || областной                   детский |         |            |            |              |             |              |            |                      || противотуберкулезный санаторий      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - отделение            стационарной | 60,00   |            | 30,00      |   30,00      |             |              |            |                      || судебно-психиатрической  экспертизы |         |            |            |              |             |              |            |                      || для лиц, содержащихся под стражей   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Капитальный ремонт:                 | 339,50  | 124,50     | 215,00     |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - МУЗ    "Городская     клиническая | 200,00  |            | 200,00     |              |             |              |            |                      || больница N 11"                      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - МУЗ "Детская клиническая больница | 10,00   | 10,00      |            |              |             |              |            |                      || N 1"                                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - стационар МУЗ "Детская  городская | 15,00   | 15,00      |            |              |             |              |            |                      || клиническая больница N 5"           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - роддом МУЗ "Городская клиническая | 35,00   | 35,00      |            |              |             |              |            |                      || больница N 2"                       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - хирургический корпус с оперблоком | 18,00   | 18,00      |            |              |             |              |            |                      || МУЗ "Городская клиническая больница |         |            |            |              |             |              |            |                      || N 2"                                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - терапевтичекое отделение N 1, N 3 | 10,00   | 10,00      |            |              |             |              |            |                      || МУЗ "Городская поликлиника N 20"    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - хирургическое    отделение    МУЗ | 6,00    | 6,00       |            |              |             |              |            |                      || "Больница N 15"                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - поликлиника   МУЗ    "Клинический | 4,50    | 4,50       |            |              |             |              |            |                      || консультативно-диагностический      |         |            |            |              |             |              |            |                      || центр"                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - общая  врачебная   практика   МУЗ | 12,00   | 12,00      |            |              |             |              |            |                      || "Клинический        консультативно- |         |            |            |              |             |              |            |                      || диагностический   центр"    (просп. |         |            |            |              |             |              |            |                      || Московский, 37)                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - педиатрическая    клиника     ГУЗ | 5,00    |            | 5,00       |              |             |              |            |                      || "Кемеровская  областная  больница". |         |            |            |              |             |              |            |                      || Корпус N 4 с пристройкой            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - областной  клинический  госпиталь | 10,00   |            | 10,00      |              |             |              |            |                      || для участников войн                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Капитальный ремонт         наружных |         |            |            |              |             |              |            |                      || электрических сетей:                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - МУЗ    "Городская     клиническая | 11,50   | 11,50      |            |              |             |              |            |                      || больница N 2"                       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - МУЗ    "Городская     клиническая | 2,50    | 2,50       |            |              |             |              |            |                      || больница N 11"                      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.4.3. Объекты культуры,  спорта  и | 40,30   | 10,30      | 30,00      |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || молодежной политики                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - реконструкция        музыкального | 20,00   |            | 20,00      |              |             |              |            |                      || государственного театра Кузбасса    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство              Дворца | 10,00   |            | 10,00      |              |             |              |            |                      || бракосочетания                      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный       ремонт        и | 10,30   | 10,30      |            |              |             |              |            |                      || реконструкция объектов культуры     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.4.4. Правоохранительные органы:   | 6,1     | 0,0        | 0,0        |   6,10       |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство    здания    гаража | 1,30    |            |            |   1,30       |             |              |            |                      || Центрального     районного     суда |         |            |            |              |             |              |            |                      || г.Кемерово и Кемеровского районного |         |            |            |              |             |              |            |                      || суда                                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство  здания  Заводского | 2,40    |            |            |   2,40       |             |              |            |                      || районного суда                      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство здания Центрального | 2,40    |            |            |   2,40       |             |              |            |                      || районного суда                      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.4.5. Капитальный ремонт  объектов | 39,00   | 39,00      | 0,00       |   0,00       |    0,00     |   0,00       |    0,00    |                      || правоохранительных органов          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный                ремонт | 39,00   | 39,00      |            |              |             |              |            |                      || административного            здания |         |            |            |              |             |              |            |                      || Центрального РУВД                   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.5. Внешнее оформление города      | 12,16   | 12,16      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.6. Строительство         объектов | 186,50  | 10,00      | 160,00     |   16,50      |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || инженерной инфраструктуры           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство внеплощадных  сетей | 109,10  |            | 100,00     |   9,10       |             |              |            |                      || микрорайона  12  Рудничного  района |         |            |            |              |             |              |            |                      || г.Кемерово                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство  инженерных   сетей | 67,40   |            | 60,00      |   7,40       |             |              |            |                      || микрорайона  14  Заводского  района |         |            |            |              |             |              |            |                      || г.Кемерово                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - проектирование  сетей  инженерной | 10,00   | 10,00      |            |              |             |              |            |                      || инфраструктуры          комплексной |         |            |            |              |             |              |            |                      || застройки города                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 3.7. Прочие                         | 11,42   | 11,42      |            |              |             |              |            | Архивный отдел       ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный  ремонт   подвального | 8,64    | 8,64       |            |              |             |              |            |                      || помещения   МУ   "Городской  архив" |         |            |            |              |             |              |            |                      || (ул.Институтская, 12)               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - установка детских площадок        | 2,78    | 2,78       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по строительству              | 7225,92 | 607,32     | 653,00     |   209,50     |    5252,20  |   0,0        |    503,90  |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство   |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | жизнеобеспечения     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | городского хозяйства ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.1. Увеличение объемов и улучшение | 2,85    | 0,0        | 0,0        |   0,0        |    2,85     |   0,0        |    0,0     |                      || качества обслуживания населения     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.1.1. Приобретение мусоровозов для | 0,75    |            |            |              |    0,75     |              |            |                      || обслуживания          большегрузных |         |            |            |              |             |              |            |                      || контейнеров                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.1.2. Приобретение  мусоровозов  с | 2,10    |            |            |              |    2,10     |              |            |                      || боковой    загрузкой    для   малых |         |            |            |              |             |              |            |                      || контейнеров                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.2. Выбор площадки, проектирование | 10,00   | 10,00      |            |              |             |              |            |                      || и    строительство    полигона    в |         |            |            |              |             |              |            |                      || левобережной части города Кемерово  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.3. Строительство полигона твердых | 5,00    | 5,00       |            |              |             |              |            |                      || бытовых  отходов в Кировском районе |         |            |            |              |             |              |            |                      || города                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.4. Подготовка к зиме объектов ЖКХ | 19,30   |            | 19,30      |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.5. Капитальный  ремонт   объектов | 498,34  | 341,84     | 11,50      |   0,00       |    0,00     |   145,00     |    0,00    |                      || жилищно-коммунального    хозяйства, |         |            |            |              |             |              |            |                      || ремонт жилого фонда                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт систем отопления  в  жилых | 49,29   | 49,29      |            |              |             |              |            |                      || домах                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт  систем  водоснабжения   и | 13,69   | 13,69      |            |              |             |              |            |                      || канализования в жилых домах         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - перевод    жилых     домов     на | 0,98    | 0,98       |            |              |             |              |            |                      || газопищеприготовление               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт межпанельных швов          | 6,01    | 6,01       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - установка приборов учета в  жилых | 5,56    | 5,56       |            |              |             |              |            |                      || домах                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт подъездов жилых домов      | 9,96    | 9,96       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - установка металлических дверей  в | 1,00    | 1,00       |            |              |             |              |            |                      || подъездах жилых домов               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - проведение электромонтажных работ | 4,99    | 4,99       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный ремонт тепловых сетей | 18,79   | 7,29       | 11,50      |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный ремонт жилого фонда   | 50,38   | 50,38      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - водоводы и водопроводы            | 27,10   | 27,10      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный ремонт фасадов  жилых | 13,00   | 13,00      |            |              |             |              |            |                      || домов                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный ремонт кровель  жилых | 121,84  | 121,84     |            |              |             |              |            |                      || домов                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт теплоузлов в жилых домах   | 2,00    | 2,00       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный   ремонт   котельного | 2,71    | 2,71       |            |              |             |              |            |                      || оборудования                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - модернизация лифтов               | 25,26   | 25,26      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - прочие  работы  по   капитальному | 0,78    | 0,78       |            |              |             |              |            |                      || ремонту      объектов      жилищно- |         |            |            |              |             |              |            |                      || коммунального хозяйства             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.6. Дорога    на     город-спутник | 200,00  |            |            |   200,00     |             |              |            |                      || "Лесная поляна" выход д.Андреевка - |         |            |            |              |             |              |            |                      || пост ДПС                            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 4.7. Капитальный  ремонт   объектов | 1520,58 | 1520,58    |            |              |             |              |            |                      || благоустройства города              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - капитальный ремонт дорог          | 950,00  | 950,00     |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ямочный ремонт дорог              | 87,32   | 87,32      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - поверхностная   обработка   дорог | 52,83   | 52,83      |            |              |             |              |            |                      || методами                 "Чип-Сил", |         |            |            |              |             |              |            |                      || "Сларри-Сил","Кейп-Сил" и др.       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - заливка   трещин    на    дорогах | 23,70   | 23,70      |            |              |             |              |            |                      || битумной эмульсией и мастикой       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт   конструкций   мостов   и | 5,30    | 5,30       |            |              |             |              |            |                      || путепроводов                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство   новых    и    ремонт | 34,43   | 34,43      |            |              |             |              |            |                      || существующих тротуаров и пешеходных |         |            |            |              |             |              |            |                      || дорожек                             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство   новых    и    ремонт | 3,94    | 3,94       |            |              |             |              |            |                      || существующих дорожных знаков        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - строительство      и       ремонт | 9,54    | 9,54       |            |              |             |              |            |                      || светофорных объектов                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство искусственных дорожных | 5,00    | 5,00       |            |              |             |              |            |                      || неровностей                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство новых и восстановление | 10,50   | 10,50      |            |              |             |              |            |                      || (ремонт)    существующих    жестких |         |            |            |              |             |              |            |                      || удерживающих ограждений на  дорогах |         |            |            |              |             |              |            |                      || города                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство   новых    и    ремонт | 6,68    | 6,68       |            |              |             |              |            |                      || существующих  деревянных ограждений |         |            |            |              |             |              |            |                      || в частном секторе                   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - подготовка       проектно-сметной | 24,47   | 24,47      |            |              |             |              |            |                      || документации      на     выполнение |         |            |            |              |             |              |            |                      || капитального    ремонта    объектов |         |            |            |              |             |              |            |                      || благоустройства                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - приобретение     и      установка | 11,06   | 11,06      |            |              |             |              |            |                      || контейнеров  для  автомобилистов  и |         |            |            |              |             |              |            |                      || большегрузных контейнеров в частном |         |            |            |              |             |              |            |                      || секторе                             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство дорожной разметки      | 21,48   | 21,48      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - организация     работы     центра | 1,00    | 1,00       |            |              |             |              |            |                      || дорожных исследований               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - обустройство пляжей               | 1,21    | 1,21       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство   новых    и    ремонт | 34,24   | 34,24      |            |              |             |              |            |                      || существующий     линий    наружного |         |            |            |              |             |              |            |                      || освещения   и    замена    точечных |         |            |            |              |             |              |            |                      || светильников                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство   новых    и    ремонт | 90,74   | 90,74      |            |              |             |              |            |                      || существующих   газонов,  скверов  и |         |            |            |              |             |              |            |                      || парков,  посадка,  снос  и  обрезка |         |            |            |              |             |              |            |                      || деревьев                            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт дворовых территорий        | 91,63   | 91,63      |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - ремонт   трамвайных    путей    и | 14,57   | 14,57      |            |              |             |              |            |                      || контактной сети                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - устройство  и   ремонт   ливневой | 8,19    | 8,19       |            |              |             |              |            |                      || канализации, проведение мероприятий |         |            |            |              |             |              |            |                      || по водоотведению                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - замена бортовых камней на дорогах | 5,06    | 5,06       |            |              |             |              |            |                      || города                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - отсыпка  щебнем  дорог   частного | 10,22   | 10,22      |            |              |             |              |            |                      || сектора                             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - прочие  расходы  на   капитальный | 17,48   | 17,48      |            |              |             |              |            |                      || ремонт       объектов      внешнего |         |            |            |              |             |              |            |                      || благоустройства                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по      жилищно-коммунальному | 2256,07 | 1877,42    | 30,80      |   200,00     |    2,85     |   145,00     |    0,0     |                      || хозяйству                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5. Жилищная политика                |         |            |            |              |             |              |            | Комитет по жилищным  ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.1. Мероприятия   по   переселению | 115,90  | 40,00      | 40,00      |   35,90      |             |              |            |                      || граждан  из  ветхого  и  аварийного |         |            |            |              |             |              |            |                      || жилья                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.2. Долгосрочные целевые займы     | 144,30  | 9,90       | 134,40     |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| в т.ч.  займы  для  переселения  из | 26,80   |            | 26,80      |              |             |              |            |                      || ветхого жилья                       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.3. Содействие   переселяемым   из | 148,80  |            |            |   148,80     |             |              |            |                      || ветхого     жилья    гражданам    в |         |            |            |              |             |              |            |                      || приобретении жилья взамен сносимого |         |            |            |              |             |              |            |                      || (ГУРШ)                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.4. Обеспечение  жильем  социально | 11,90   |            | 11,90      |              |             |              |            |                      || не защищенных категорий граждан     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.5. Субсидирование  молодых  семей | 38,00   | 3,00       | 30,00      |   5,00       |             |              |            |                      || при приобретении жилья              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.6. Выполнение     государственных | 29,80   |            | 3,70       |   26,10      |             |              |            |                      || обязательств    по   предоставлению |         |            |            |              |             |              |            |                      || жилья      категориям      граждан, |         |            |            |              |             |              |            |                      || установленных           федеральным |         |            |            |              |             |              |            |                      || законодательством                   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 5.7. Увеличение объёмов  ипотечного | 128,70  |            |            |   128,70     |             |              |            |                      || жилищного кредитования              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по жилищной политике          | 617,40  | 52,90      | 220,00     |   344,50     |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 6. Потребительский рынок            |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | потребительского     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | рынка и развития     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | предпринимательства  ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 6.1. Обеспечение          торговыми | 144,40  | 0,0        | 0,0        |   0,0        |    144,40   |   0,0        |    0,0     |                      || площадями   предприятий   розничной |         |            |            |              |             |              |            |                      || торговли:                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - автосалон     "Мицубиси"      ООО | 30,00   |            |            |              |    30,00    |              |            |                      || "Трансхимресурс",   общая   площадь |         |            |            |              |             |              |            |                      || 2500 кв.м                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - торговый центр  (микрорайон  11), | 5,00    |            |            |              |    5,00     |              |            |                      || общая площадь - 800 кв.м.           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - продовольственные        магазины | 10,00   |            |            |              |    10,00    |              |            |                      || (микрорайон  12),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 1007 кв.м                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - непродовольственные      магазины | 5,40    |            |            |              |    5,40     |              |            |                      || (микрорайон  12),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 414 кв.м                            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - продовольственные        магазины | 10,00   |            |            |              |    10,00    |              |            |                      || (микрорайон  7б),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 1169 кв.м.                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - непродовольственные      магазины | 5,00    |            |            |              |    5,00     |              |            |                      || (микрорайон  7б),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 500 кв.м                            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - продовольственные        магазины | 19,00   |            |            |              |    19,00    |              |            |                      || (микрорайон  15),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 1560 кв.м.                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - непродовольственные      магазины | 20,00   |            |            |              |    20,00    |              |            |                      || (микрорайон  15),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 2808 кв.м                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - продовольственные        магазины | 15,00   |            |            |              |    15,00    |              |            |                      || (микрорайон  13),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 1670 кв.м                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - непродовольственные      магазины | 20,00   |            |            |              |    20,00    |              |            |                      || (микрорайон  13),  общая  площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 3000 кв.м                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - продовольственные        магазины | 5,00    |            |            |              |    5,00     |              |            |                      || (микрорайон  11а),  общая площадь - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 450 кв.м                            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 6.2. Реконструкция     существующих | 30,00   |            |            |              |    30,00    |              |            |                      || рынков,    торговых    центров    и |         |            |            |              |             |              |            |                      || комплексов в  современные  торговые |         |            |            |              |             |              |            |                      || центры и комплексы                  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - преобразование  торгово-рыночного | 30,00   |            |            |              |    30,00    |              |            |                      || комплекса      "Радуга"     (просп. |         |            |            |              |             |              |            |                      || Шахтеров,   ООО   "АОН-Сервис")   в |         |            |            |              |             |              |            |                      || торговый  центр.  общая  площадь  - |         |            |            |              |             |              |            |                      || 5340 кв.м                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 6.3. Увеличение общедоступной  сети | 40,90   |            |            |              |    40,90    |              |            |                      || предприятий общественного питания:  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (14  микрорайон)   на   120 | 4,50    |            |            |              |    4,50     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - диетическое кафе (14  микрорайон) | 2,80    |            |            |              |    2,80     |              |            |                      || на 30 посадочных мест               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафетерий (14 микрорайон)  на  48 | 2,00    |            |            |              |    2,00     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (14   микрорайон)   на   50 | 4,50    |            |            |              |    4,50     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (12  микрорайон)   на   110 | 6,30    |            |            |              |    6,30     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (11  микрорайон)   на   100 | 5,00    |            |            |              |    5,00     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (7б  микрорайон)   на   130 | 3,80    |            |            |              |    3,80     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (15  микрорайон)   на   125 | 3,50    |            |            |              |    3,50     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (11а  микрорайон)   на   40 | 2,50    |            |            |              |    2,50     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - кафе  (13  микрорайон)   на   130 | 6,00    |            |            |              |    6,00     |              |            |                      || посадочных мест                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 6.4. Расширение  действующей   сети | 1,00    |            |            |              |    1,00     |              |            |                      || предприятий  бытового  обслуживания |         |            |            |              |             |              |            |                      || населения      путем       создания |         |            |            |              |             |              |            |                      || дополнительных приемных пунктов:    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - парикмахерская  (12  микрорайон), | 1,00    |            |            |              |    1,00     |              |            |                      || общая площадь - 100 кв.м            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по потребительскому рынку     | 216,30  | 0,0        | 0,0        |   0,0        |    216,30   |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 7. Здравоохранение                  |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | здравоохранения      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 7.1. Повышение      качества      и | 352,00  | 233,80     | 57,30      |              |             |   60,90      |            |                      || доступности медицинской помощи:     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - обеспечение      ЛПУ       города | 336,80  | 233,80     | 57,30      |              |             |   45,70      |            |                      || оборудованием                       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - приобретение мебели для ЛПУ       | 15,20   |            |            |              |             |   15,20      |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 7.2. Совершенствование    первичной | 37,30   | 37,30      |            |              |             |              |            |                      || медико-санитарной           помощи; |         |            |            |              |             |              |            |                      || профилактика социально  значимых  и |         |            |            |              |             |              |            |                      || инфекционных           заболеваний, |         |            |            |              |             |              |            |                      || обеспечение              санитарно- |         |            |            |              |             |              |            |                      || эпидемиологического    благополучия |         |            |            |              |             |              |            |                      || населения; охрана матери и ребенка  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 7.3. Передача сетей водоснабжения и | 10,00   | 10,00      |            |              |             |              |            |                      || канализации     на     обслуживание |         |            |            |              |             |              |            |                      || специализированным организациям     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по здравоохранению:           | 399,30  | 281,10     | 57,30      |   0,0        |    0,0      |   60,90      |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8. Образование                      |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |                           |             |              |            | образования          ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1. Создание  оптимальных  условий | 100,50  | 21,00      | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    79,50   |                      || для обучения и воспитания детей     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1.1. Оснащение  спортивных  залов | 2,50    | 2,50       |            |              |             |              |            |                      || после капитального ремонта          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1.2. Приобретение        торгово- | 1,50    | 1,50       |            |              |             |              |            |                      || технологического  оборудования  для |         |            |            |              |             |              |            |                      || муниципальных       образовательных |         |            |            |              |             |              |            |                      || учреждений                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1.3. Оснащение вновь  открываемых | 82,00   | 2,50       |            |              |             |              |    79,50   |                      || дошкольных          образовательных |         |            |            |              |             |              |            |                      || учреждений                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1.4. Приобретение    регулируемой | 4,50    | 4,50       |            |              |             |              |            |                      || ученической    мебели,   аудиторных |         |            |            |              |             |              |            |                      || досок с местным освещением          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1.5. Приобретение    оборудования | 8,80    | 8,80       |            |              |             |              |            |                      || для     обеспечения    безопасности |         |            |            |              |             |              |            |                      || условий    пребывания    детей    в |         |            |            |              |             |              |            |                      || образовательных учреждениях         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.1.6. Приобретение                 | 1,20    | 1,20       |            |              |             |              |            |                      || специализированной    мебели    для |         |            |            |              |             |              |            |                      || столовых              муниципальных |         |            |            |              |             |              |            |                      || образовательных учреждений          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.2. Реализация  мер  по  повышению | 7,50    | 7,50       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || качества   обучения   и  воспитания |         |            |            |              |             |              |            |                      || детей                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.2.1. Проведение         городских | 5,50    | 5,50       |            |              |             |              |            |                      || смотров-конкурсов   образовательных |         |            |            |              |             |              |            |                      || учреждений      по       актуальным |         |            |            |              |             |              |            |                      || направлениям деятельности           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 8.2.2. Учреждение            премии | 2,00    | 2,00       |            |              |             |              |            |                      || педагогам-победителям     городских |         |            |            |              |             |              |            |                      || профессиональных конкурсов          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по образованию                | 108,00  | 28,50      | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    79,5    |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9. Культура, искусство, спорт, досуг|         |            |            |              |             |              |            | Управление культуры, ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | спорта               ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | и молодежной политики||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.1. Информационное     обеспечение | 3,30    | 0,50       |            |              |             |   2,80       |            |                      || спортивно-массовой работы, создание |         |            |            |              |             |              |            |                      || и   развитие   системы   пропаганды |         |            |            |              |             |              |            |                      || здорового образа жизни              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.2. Сохранение   и    актуализация | 1,71    | 0,50       | 0,26       |              |             |   0,45       |    0,50    |                      || культурного наследия                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.3. Сохранение и развитие  системы | 7,30    | 1,05       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   3,61       |    2,64    |                      || художественного        образования, |         |            |            |              |             |              |            |                      || развития   творческого   потенциала |         |            |            |              |             |              |            |                      || кемеровчан                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.3.1. Оснащение       музыкальными | 3,94    |            |            |              |             |   2,20       |    1,74    |                      || инструментами         муниципальных |         |            |            |              |             |              |            |                      || учреждений культуры                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.3.2. Поддержка  одаренных   детей | 2,94    | 0,90       |            |              |             |   1,14       |    0,90    |                      || (организация      и      проведение |         |            |            |              |             |              |            |                      || творческих конкурсов)               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.3.3. Поощрение          одаренных | 0,42    | 0,15       |            |              |             |   0,27       |            |                      || кемеровчан           (муниципальные |         |            |            |              |             |              |            |                      || стипендии)                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.4. Создание условий  для  доступа | 13,82   | 3,68       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   1,37       |    8,77    |                      || жителей   города  к  информационным |         |            |            |              |             |              |            |                      || ресурсам                            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.4.1. Развитие     информационного | 5,04    |            |            |              |             |              |    5,04    |                      || потенциала библиотек                |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.4.2. Комплектование  библиотечных | 6,13    | 3,680      |            |              |             |   0,37       |    2,08    |                      || фондов                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.4.3. Приобретение    оборудования | 2,65    |            |            |              |             |   1,00       |    1,65    |                      || для  открытия  центров  комфортного |         |            |            |              |             |              |            |                      || чтения                              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.5. Организация культурного досуга | 10,40   | 7,40       |            |              |             |   3,00       |            |                      || населения                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.6. Совершенствование              | 1,20    | 1,00       |            |              |             |   0,20       |            |                      || организационно-методической  работы |         |            |            |              |             |              |            |                      || и подготовка кадров                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.7. Создание  оптимальных  условий | 29,70   | 14,94      | 2,00       |   0,0        |    0,0      |   12,40      |    0,36    |                      || для  занятий физической культурой и |         |            |            |              |             |              |            |                      || спортом                             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.7.1. Создание оптимальных условий | 16,65   | 12,85      | 2,00       |   0,0        |    0,0      |   1,80       |    0,0     |                      || для   занятий   спортом   по  месту |         |            |            |              |             |              |            |                      || жительства:                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - приобретение          спортивного | 4,30    | 2,80       | 1,00       |              |             |   0,50       |            |                      || инвентаря  для  организации  работы |         |            |            |              |             |              |            |                      || пунктов проката                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - организация   работы   спортивных | 2,50    | 1,20       | 1,00       |              |             |   0,30       |            |                      || площадок по месту жительства        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - организация            спортивных | 9,85    | 8,85       |            |              |             |   1,00       |            |                      || мероприятий для жителей города      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 9.7.2. Содействие          развитию | 13,05   | 2,09       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   10,60      |    0,36    |                      || отдельных видов спорта:             |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - развитие шахмат в городе          | 0,47    | 0,34       |            |              |             |   0,13       |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| - развитие    детского    массового | 12,58   | 1,75       |            |              |             |   10,47      |    0,36    |                      || футбола в городе                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по    культуре,    искусству, | 67,43   | 29,07      | 2,26       |   0,0        |    0,0      |   23,83      |    12,27   |                      || спорту и досугу                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 10. Социальная защита               |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | социальной защиты    ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 10.1. Реализация городских  целевых | 34,80   | 34,8       |            |              |             |              |            |                      || программ,    проектов    и   планов |         |            |            |              |             |              |            |                      || социальной поддержки населения      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 10.2. Обеспечение  своевременной  и | 1134,80 | 1134,8     |            |              |             |              |            |                      || полной  реализации  мер  социальной |         |            |            |              |             |              |            |                      || поддержки жителей города Кемерово   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 10.3. Оказание   адресной    помощи | 21,62   | 21,62      |            |              |             |              |            |                      || гражданам,  оказавшимся  в  трудной |         |            |            |              |             |              |            |                      || жизненной ситуации                  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 10.4. Реализация          программы | 102,60  | 102,60     |            |              |             |              |            |                      || модернизации  муниципальных детских |         |            |            |              |             |              |            |                      || загородных оздоровительных  лагерей |         |            |            |              |             |              |            |                      || на 2007 - 2011 годы                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по социальной защите          | 1293,82 | 1293,82    | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11. Малое предпринимательство       |         |            |            |              |             |              |            | Управление           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | потребительского     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | рынка и развития     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | предпринимательства  ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.1. Правовое   и    аналитическое | 0,60    | 0,55       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,05    |                      || обеспечение  деятельности субъектов |         |            |            |              |             |              |            |                      || малого          и          среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.1.1. Разъяснение,    комментарии | 0,05    | 0,05       |            |              |             |              |            |                      || нормативных     правовых     актов, |         |            |            |              |             |              |            |                      || принятых     органами      местного |         |            |            |              |             |              |            |                      || самоуправления, консультирование по |         |            |            |              |             |              |            |                      || вопросам   деятельности   субъектов |         |            |            |              |             |              |            |                      || малого          и          среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства           через |         |            |            |              |             |              |            |                      || публикации в СМИ                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.1.2. Анализ          финансовых, | 0,55    | 0,50       |            |              |             |              |    0,05    |                      || экономических,  социальных  и  иных |         |            |            |              |             |              |            |                      || показателей   развития   малого   и |         |            |            |              |             |              |            |                      || среднего       предпринимательства. |         |            |            |              |             |              |            |                      || Прогноз развития малого и  среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2. Финансовая          поддержка | 43,72   | 18,00      | 8,00       |   0,0        |    5,70     |   0,0        |    12,02   |                      || субъектов    малого    и   среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства и  организаций, |         |            |            |              |             |              |            |                      || образующих инфраструктуру поддержки |         |            |            |              |             |              |            |                      || малого          и          среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2.1. Предоставление субсидий  на | 2,00    | 2,00       |            |              |             |              |            |                      || компенсацию части процентной ставки |         |            |            |              |             |              |            |                      || по кредитам и займам,  привлеченным |         |            |            |              |             |              |            |                      || субъектами    малого   и   среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства               и |         |            |            |              |             |              |            |                      || организациями,          образующими |         |            |            |              |             |              |            |                      || инфраструктуру поддержки  малого  и |         |            |            |              |             |              |            |                      || среднего    предпринимательства   в |         |            |            |              |             |              |            |                      || кредитных организациях              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2.2. Выдача займов на конкурсной | 13,00   |            |            |              |    3,00     |              |    10,00   |                      || основе  субъектам малого и среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства  по   социально |         |            |            |              |             |              |            |                      || значимым для города направлениям    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2.3. Выдача займов на реализацию | 2,30    |            |            |              |    0,30     |              |    2,00    |                      || бизнес-проектов          начинающих |         |            |            |              |             |              |            |                      || субъектов   малого    и    среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2.4. Субсидирование        части | 1,02    | 1,00       |            |              |             |              |    0,02    |                      || арендной платы выставочных площадей |         |            |            |              |             |              |            |                      || для  участия  субъектов  малого   и |         |            |            |              |             |              |            |                      || среднего       предпринимательства, |         |            |            |              |             |              |            |                      || работающих  в  социально   значимых |         |            |            |              |             |              |            |                      || направлениях                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2.5. Предоставление              | 15,00   | 15,00      | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || муниципальных гарантий              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.2.6. Привлечение       субъектов | 10,40   |            | 8,00       |              |    2,40     |              |            |                      || малого          и          среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства  к  участию   в |         |            |            |              |             |              |            |                      || региональных              конкурсах |         |            |            |              |             |              |            |                      || инвестиционных            проектов; |         |            |            |              |             |              |            |                      || субсидирование     части    затрат, |         |            |            |              |             |              |            |                      || связанных с  уплатой  процентов  по |         |            |            |              |             |              |            |                      || кредитам,  привлеченным в кредитных |         |            |            |              |             |              |            |                      || организациях;        предоставление |         |            |            |              |             |              |            |                      || грантов начинающим субъектам малого |         |            |            |              |             |              |            |                      || и   среднего   предпринимательства; |         |            |            |              |             |              |            |                      || других региональных проектах        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.3. Поддержка        организаций, | 2,14    | 2,00       | 0,0        |   0,0        |    0,02     |   0,0        |    0,12    |                      || образующих инфраструктуру поддержки |         |            |            |              |             |              |            |                      || субъектов   малого    и    среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.3.1. Техническое   переоснащение | 1,60    | 1,50       |            |              |             |              |    0,10    |                      || инновационного       центра       и |         |            |            |              |             |              |            |                      || инновационного бизнес-инкубатора    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.3.2. Создание        выставочных | 0,54    | 0,50       |            |              |    0,02     |              |    0,02    |                      || стендов по инновационным проектам   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.4. Информационная      поддержка | 1,60    | 1,50       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,10    |                      || субъектов    малого    и   среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.4.1. Подготовка    и     издание | 0,75    | 0,70       |            |              |             |              |    0,05    |                      || буклетов,    листовок    и   другой |         |            |            |              |             |              |            |                      || справочной информации для субъектов |         |            |            |              |             |              |            |                      || малого          и          среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.4.2. Разработка  и  изготовление | 0,55    | 0,50       |            |              |             |              |    0,05    |                      || презентационных          материалов |         |            |            |              |             |              |            |                      || (буклеты,  электронные каталоги) по |         |            |            |              |             |              |            |                      || инвестиционным  проектам  субъектов |         |            |            |              |             |              |            |                      || малого          и          среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства,  в  том  числе |         |            |            |              |             |              |            |                      || инновационного предпринимательства  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.4.3. Создание     информационной | 0,30    | 0,30       |            |              |             |              |            |                      || базы "Бизнес-идеи"                  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.5. Консультационная поддержка  и | 2,98    | 2,63       | 0,0        |   0,0        |    0,15     |   0,0        |    0,20    |                      || обучение    субъектов    малого   и |         |            |            |              |             |              |            |                      || среднего предпринимательства        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.5.1. Консультационная  поддержка | 1,03    | 0,93       |            |              |    0,05     |              |    0,05    |                      || субъектов    малого    и   среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства,       создание |         |            |            |              |             |              |            |                      || консультационной   службы   "Скорая |         |            |            |              |             |              |            |                      || помощь предпринимателям"            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.5.2. Организация  и   проведение | 1,05    | 0,85       |            |              |    0,10     |              |    0,10    |                      || семинаров  по вопросам менеджмента, |         |            |            |              |             |              |            |                      || бухучета,          налогообложения, |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательского         права, |         |            |            |              |             |              |            |                      || составлению бизнес-планов           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.5.3. Обучение       специалистов | 0,90    | 0,85       |            |              |             |              |    0,05    |                      || организаций          инфраструктуры |         |            |            |              |             |              |            |                      || поддержки   малого    и    среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства,  руководителей |         |            |            |              |             |              |            |                      || и  специалистов  субъектов   малого |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства   по  программе |         |            |            |              |             |              |            |                      || управления  в  сфере  инновационных |         |            |            |              |             |              |            |                      || технологий                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.   Организационно-методическая | 2,67    | 2,00       | 0,0        |   0,0        |    0,60     |   0,0        |    0,07    |                      || поддержка    субъектов   малого   и |         |            |            |              |             |              |            |                      || среднего предпринимательства        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.1. Изучение   опыта   развития | 0,32    | 0,30       |            |              |             |              |    0,02    |                      || предпринимательства    на   примере |         |            |            |              |             |              |            |                      || других   городских    муниципальных |         |            |            |              |             |              |            |                      || образований                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.2. Формирование   и    ведение | 0,70    | 0,70       |            |              |             |              |            |                      || реестра субъектов малого и среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства    и    реестра |         |            |            |              |             |              |            |                      || субъектов    малого    и   среднего |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательства  -  получателей |         |            |            |              |             |              |            |                      || поддержки                           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.3. Проведение         конкурса | 0,30    | 0,30       |            |              |             |              |            |                      || "Надежный партнер"                  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.4. Проведение       ежегодного | 0,25    | 0,20       |            |              |             |              |    0,05    |                      || российского      праздника      Дня |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимателя                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.5. Проведение   конкурса    на | 0,50    | 0,50       |            |              |             |              |            |                      || лучшую  журналистскую  публикацию о |         |            |            |              |             |              |            |                      || предпринимательстве                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 11.6.6. Развитие             услуги | 0,60    |            |            |              |    0,60     |              |            |                      || абонентского     обслуживания    по |         |            |            |              |             |              |            |                      || вопросам   права,    бухгалтерского |         |            |            |              |             |              |            |                      || учета, маркетинга                   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по малому предпринимательству | 53,71   | 26,68      | 8,00       |   0,0        |    6,47     |   0,0        |    12,56   |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12. Правоохранительная деятельность |         |            |            |              |             |              |            | Отдел по работе с    ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | правоохранительными  ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | органами и           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | противопожарными     ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | службами             ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.1. Внедрение системы "Поток"  на | 10,00   | 10,00      |            |              |             |              |            |                      || автомагистралях города              |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.2. Приобретение   автотранспорта | 3,30    | 3,30       |            |              |             |              |            |                      || для      подразделений      милиции |         |            |            |              |             |              |            |                      || общественной   безопасности   (МОБ) |         |            |            |              |             |              |            |                      || УВД,  районных управлений (отделов) |         |            |            |              |             |              |            |                      || внутренних дел (РУ-РОВД)            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.3. Приобретение  радиостанций  и | 1,00    | 1,00       |            |              |             |              |            |                      || их  комплектующих для подразделений |         |            |            |              |             |              |            |                      || МОБ УВД, РУ-РОВД                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.4. Приобретение    мебели    для | 2,00    | 2,00       |            |              |             |              |            |                      || подразделений МОБ УВД, РУ-РОВД      |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.5. Приобретение  компьютерной  и | 1,50    | 1,50       |            |              |             |              |            |                      || оргтехники  для  подразделений  МОБ |         |            |            |              |             |              |            |                      || УВД, РУ-РОВД                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.6. Изготовление,   установка   и | 0,80    | 0,80       |            |              |             |              |            |                      || оборудование   стационарных  постов |         |            |            |              |             |              |            |                      || милиции (СПМ)  в  местах  массового |         |            |            |              |             |              |            |                      || пребывания граждан                  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 12.7. Изготовление,   установка   и | 0,50    | 0,50       |            |              |             |              |            |                      || оборудование   участковых   пунктов |         |            |            |              |             |              |            |                      || милиции   (по    типу    СПМ)    на |         |            |            |              |             |              |            |                      || административных           участках |         |            |            |              |             |              |            |                      || участковых уполномоченных  милиции, |         |            |            |              |             |              |            |                      || не      обеспеченных     служебными |         |            |            |              |             |              |            |                      || помещениями                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по         правоохранительной | 19,10   | 19,10      | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || деятельности                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13. Экология                        |         |            |            |              |             |              |            | Отдел по охране      ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | окружающей           ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | среды                ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1. Снижение             выбросов | 2061,10 | 0,0        | 0,0        |   0,0        |    2061,10  |   0,0        |    0,0     |                      || загрязняющих веществ в атмосферу    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Новокемеровская ТЭЦ                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.1. Замена  существующих   труб | 14,30   |            |            |              |    14,30    |              |            |                      || Вентури   на   щелевые  с  монтажом |         |            |            |              |             |              |            |                      || аэроакустической            системы |         |            |            |              |             |              |            |                      || интенсификации  золоулавливания  до |         |            |            |              |             |              |            |                      || 9898,5% на котлоагрегатах ст.N 9,10 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.2. Модернизация  котла   ТП-87 | 25,0    |            |            |              |    25,0     |              |            |                      || ст.   N   13   с   целью   снижения |         |            |            |              |             |              |            |                      || образования окислов азота           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Кемеровская ГРЭС                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.3. Реконструкция котла  ст.  N | 145,0   |            |            |              |    145,0    |              |            |                      || 14  с  реализацией  трехступенчатой |         |            |            |              |             |              |            |                      || системы сжигания топлива            |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Кемеровская ТЭЦ                     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.4. Реконструкция котлоагрегата | 25,0    |            |            |              |    25,0     |              |            |                      || ст.N  10 с переходом на подачу пыли |         |            |            |              |             |              |            |                      || высокой концентрации и организацией |         |            |            |              |             |              |            |                      || третичного дутья                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| ОАО "Азот"                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.5. Строительство        нового | 1628,7  |            |            |              |    1628,7   |              |            |                      || производства   водорода   мощностью |         |            |            |              |             |              |            |                      || 25000 нм3/час                       |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.6. Реконструкция       системы | 23,1    |            |            |              |    23,1     |              |            |                      || подогрева   газовой   смеси   перед |         |            |            |              |             |              |            |                      || сероочисткой в цехах аммиак 1,2     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| ОАО "Кокс"                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.1.7. Строительство     закрытого | 200,0   |            |            |              |    200,0    |              |            |                      || склада угля взамен открытого        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2. Снижение сброса  загрязняющих | 34,0    |            |            |              |    34,0     |              |            |                      || веществ в водоемы                   |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| ОАО "Кокс"                          |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2.1. Строительство      очистных | 5,0     |            |            |              |    5,0      |              |            |                      || сооружений промливнестока           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| ОАО "КемВод"                        |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2.2. Разработка      ПСД       и | 16,0    |            |            |              |    16,0     |              |            |                      || рекультивация старых иловых карт на |         |            |            |              |             |              |            |                      || ОСК-1                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2.3. Разработка ПСД на внедрение | 2,0     |            |            |              |    2,0      |              |            |                      || технологий     денитрификации     и |         |            |            |              |             |              |            |                      || дефосфатизации сточных вод на ОСК-2 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2.4. Разработка     ПСД      зон | 2,0     |            |            |              |    2,0      |              |            |                      || санитарной     охраны     источника |         |            |            |              |             |              |            |                      || питьевого водоснабжения г. Кемерово |         |            |            |              |             |              |            |                      || с реализацией мероприятий           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2.5. Разработка      ПСД      на | 3,0     |            |            |              |    3,0      |              |            |                      || строительство        дополнительных |         |            |            |              |             |              |            |                      || вторичных  отстойников   с   учетом |         |            |            |              |             |              |            |                      || увеличения       производительности |         |            |            |              |             |              |            |                      || второй очереди до 250 тыс. куб. м в |         |            |            |              |             |              |            |                      || сутки                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 13.2.6. Разработка      ПСД      на | 6,0     |            |            |              |    6,0      |              |            |                      || строительство   промывной  насосной |         |            |            |              |             |              |            |                      || станции  и  сооружений   повторного |         |            |            |              |             |              |            |                      || использования   промывных   вод   с |         |            |            |              |             |              |            |                      || утилизацией осадка на НФС-2         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по экологии                   | 2095,1  | 0,0        | 0,0        |   0,0        |    2095,1   |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 14. Занятость населения             |         |            |            |              |             |              |            | ГУ Центр занятости   ||                                     |         |            |            |              |             |              |            | населения            ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 14.1. Организация        временного | 7,10    | 3,8        | 1,5        |              |    1,8      |              |            |                      || трудоустройства  несовершеннолетних |         |            |            |              |             |              |            |                      || граждан в свободное от учебы время  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 14.2. Организация      общественных | 5,37    | 0,37       | 1,8        |              |    3,2      |              |            |                      || работ                               |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по трудоустройству            | 12,47   | 4,17       | 3,3        |   0,0        |    5,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15. Работа с населением             |         |            |            |              |             |              |            | Управление делами    ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.1. Развитие     территориального | 1,79    | 1,79       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || общественного самоуправления (ТОС)  |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.1.1. Смотры-конкурсы     "Зимние | 0,54    | 0,54       |            |              |             |              |            |                      || фантазии", "Чистый город"           |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.1.2. Акция "Мы -  хозяева  своей | 0,15    | 0,15       |            |              |             |              |            |                      || территории"                         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.1.3. Развитие    органов    ТОС, | 0,58    | 0,58       |            |              |             |              |            |                      || мероприятия по месту жительства     |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.1.4. Поощрение,   предоставление | 0,52    | 0,52       |            |              |             |              |            |                      || льгот активу ТОС                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.2. Развитие центров по работе  с | 4,16    | 4,16       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      || населением (ЦРН)                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.2.1. Организация работы ЦРН      | 1,45    | 1,45       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.2.2. Смотр-конкурс   "Центр   по | 0,35    | 0,35       |            |              |             |              |            |                      || работе с населением - 2008"         |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.2.3. Конкурс социальных проектов | 0,25    | 0,25       |            |              |             |              |            |                      || ЦРН                                 |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.2.4. Создание   ЦРН    в    ж.р. | 1,96    | 1,96       |            |              |             |              |            |                      || Ягуновский,  Пионер, ж.р. Кедровка, |         |            |            |              |             |              |            |                      || Промышленновский                    |         |            |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| 15.2.5. Поощрение актива ЦРН        | 0,15    | 0,15       |            |              |             |              |            |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Итого по работе с населением        | 5,95    | 5,95       | 0,0        |   0,0        |    0,0      |   0,0        |    0,0     |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|| Всего по плану                      | 14994,17| 4226,03    | 1145,66    |   1131,60    |    7652,92  |   229,73     |    608,23  |                      ||—————————————————————————————————————|—————————|————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————————|
       Примечание: Средства  федерального  и  областного  бюджетов будутуточнены в 2008 году.
          Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
       Для оценки результатов социально-экономического развития города идостижения   генеральной  цели,  определённой  комплексной  программойсоциально-экономического  развития  города  Кемерово  до  2021   года,"Непрерывное    повышение   качества   жизни   населения",   проведенакомплексная  оценка   достигнутых   результатов   по   индикаторам   ипоказателям, характеризующим уровень благосостояния горожан, на основемониторинга,  предусмотренного концепцией развития города до 2021 года(интенсивность роста индикаторов и показателей приведена в таблице 1).
       Методологической основой оценки является вычислительный алгоритм,реализующий возможности многомерного сравнительного анализа.
       Расчеты базируются на комплексном  подходе.  Система  индикаторовхарактеризует  эффективность  деятельности  для достижения генеральнойцели на основе статистических и отраслевых  показателей,  охватывающихразличные  стороны  деятельности  по  повышению  уровня благосостояниянаселения,  с последующим определением  интегральной  оценки  качестважизни и ранжирования по значимости (взвешивания) индикаторов.
       Взвешенная интенсивность  роста  показателей  в  среднем  за  годрассчитывается   как   сумма  произведений  весовых  коэффициентов  насоответствующие  значения  интенсивности   роста   показателей.   Есливзвешенная  интенсивность  роста  показателей  в среднем за год больше 100%, например 105,0 %, то это говорит о ежегодном положительном ростеиндикатора  (повышение  качества жизни по соответствующим показателям)на 5,0 %. Если же взвешенная интенсивность роста показателей в среднемза  год  меньше  100  %,  например 95,0 %,  то это говорит о ежегодномуменьшении значения  индикатора  (падение  уровня  качества  жизни  посоответствующим  показателям) на 5,0 %  в течение исследуемого периодадинамики.
                                                             Таблица N 1
             Основные индикаторы и показатели качества жизни
                          населения г. Кемерово|————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||   N п/п    |             Индикаторы              |   Интенсивность  ||            |                                     |       роста      ||            |                                     | индикатора и его ||            |                                     |   показателей    ||            |                                     |      (%)         ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 1. Демография                                    |   100,62 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Общий коэффициент рождаемости    |  102,10          ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Общий коэффициент смертности     |  100,29          ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Коэффициент        естественного |  109,73          ||            | прироста (убыли)                    |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Младенческая смертность          |  101,16          ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 5. Материнская смертность           |  79,44           ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 6. Миграционный прирост             |  97,81           ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 2. Образование                                   |   105,16 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Охват    услугами    дошкольного |  99,62           ||            | образования    (дети,    посещающие |                  ||            | учреждения дошкольного образования, |                  ||            | к     общей    численности    детей |                  ||            | дошкольного возраста)               |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Охват   обучением   в    дневных |  103,94          ||            | средних   образовательных   учебных |                  ||            | заведениях  (к  численности   детей |                  ||            | школьного возраста)                 |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Численность          школьников, |  121,54          ||            | получающих горячее питание (к общей |                  ||            | численности обучающихся)            |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Число  детей,  оздоровленных   в |  100,90          ||            | летнее  время  (к общей численности |                  ||            | детей от 7 до 15)                   |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 5. Число    детей,     пользующихся |  108,93          ||            | услугами            дополнительного |                  ||            | образования (к общему  числу  детей |                  ||            | школьного возраста)                 |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 6. Оснащенность     образовательных |  107,10          ||            | учреждений  компьютерными  классами |                  ||            | (к общему числу общеобразовательных |                  ||            | учреждений)                         |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 3. Здравоохранение                               |   100,69 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Фондовооруженность  медицинского |    102,03        ||            | персонала активной частью фондов    |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Первичная заболеваемость         |    99,73         ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Обеспеченность врачами           |    100,87        ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Обеспеченность           средним |    100,20        ||            | медицинским персоналом              |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 5. Суммарная мощность  амбулаторно- |    100,48        ||            | поликлинических учреждений          |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 6. Число дней работы койки в году   |    99,57         ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 7. Обеспеченность         населения |    102,60        ||            | больничными койками                 |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 4. Социальная защита                             |   103,17 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Доля  получателей  субсидий   на |    102,59        ||            | оплату     жилого    помещения    и |                  ||            | коммунальных услуг (от общего числа |                  ||            | семей)                              |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Обеспеченность        социальным |    107,22        ||            | обслуживанием  детей  инвалидов  (к |                  ||            | общему числу детей инвалидов)       |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Обеспеченность        социальным |    102,64        ||            | обслуживанием  семей  с  детьми  (к |                  ||            | общему числу семей)                 |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Обеспеченность        социальным |    100,79        ||            | обслуживанием   пожилых   людей   и |                  ||            | инвалидов (к общему  числу  пожилых |                  ||            | людей и инвалидов)                  |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 5. Культура, отдых, спорт                        |   109,55 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Количество   культурно-досуговых |    100,49        ||            | мероприятий,      проводимых     на |                  ||            | территории города                   |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Количество           участников, |    100,35        ||            | занимающихся        в       клубных |                  ||            | формированиях                       |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Количество              жителей, |    135,30        ||            | систематически занимающихся спортом |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Количество зрителей,  посетивших |    100,30        ||            | театры и концертные залы            |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 5. Количество посетителей музеев  и |    105,63        ||            | выставочных залов                   |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 6. Количество детей,  обучающихся в |    110,50        ||            | учреждениях         художественного |                  ||            | образования                         |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 7. Количество посещений библиотек   |    105,60        ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 8. Обеспеченность     библиотечными |    103,85        ||            | фондами                             |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 6. Жилищные условия                              |   116,80 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Обеспеченность жильем (в целом)  |    101,98        ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Число  семей,  переселенных   из |    114,54        ||            | ветхого  аварийного  фонда  (в %  к |                  ||            | числу  семей,  живущих  в   ветхом, |                  ||            | аварийном жилье)                    |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Число семей (включая  одиночек), |    131,26        ||            | получивших   жилье   и   улучшивших |                  ||            | жилищные условия за год (на  начало |                  ||            | года)                               |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 7. Состояние бюджета                             |   108,55 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Бюджетная обеспеченность на душу |    113,66        ||            | населения                           |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Удельный     вес     капитальных |    103,07        ||            | расходов в общих расходах бюджета   |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Удельный   вес    расходов    на |    97,37         ||            | управление в общих расходах бюджета |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Удельный вес собственных доходов |    110,78        ||            | в общих доходах бюджета             |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 5. Соотношение     налоговых      и |    102,26        ||            | неналоговых доходов бюджета         |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 8. Условия труда и занятость                     |   106,72 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Удельный вес работников, занятых |    102,20        ||            | в     условиях,    не    отвечающих |                  ||            | санитарно-гигиеническим  нормам  (к |                  ||            | общей численности работающих)       |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Удельный  вес  пострадавших  при |    120,94        ||            | несчастных  случаях на производстве |                  ||            | с  утратой  трудоспособности  на  1 |                  ||            | рабочий   день   и   более   и   со |                  ||            | смертельным   исходом   (к    общей |                  ||            | численности работающих)             |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Уровень           регистрируемой |    105,56        ||            | безработицы (на конец периода)      |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Численность занятых в экономике  |    100,20        ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 9. Охрана общественного порядка                  |   98,44 %        ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Количество    зарегистрированных |    96,85         ||            | преступлений    (на    100    тысяч |                  ||            | населения)                          |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Количество    зарегистрированных |    100,30        ||            | тяжких  и особо тяжких преступлений |                  ||            | (на 10000 населения)                |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Раскрываемость преступлений      |    98,15         ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Количество             раскрытых |    100,96        ||            | преступлений    по    отношению   к |                  ||            | численности работников милиции      |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 10. Охрана окружающей среды                      |   100,25 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Средства, направленные на охрану |    101,54        ||            | окружающей  среды,  в  отношении  к |                  ||            | объемам отгруженных товаров,  работ |                  ||            | и   услуг   по  крупным  и  средним |                  ||            | предприятиям                        |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Масса      вредных      веществ, |    99,85         ||            | выброшенных    в    атмосферу    от |                  ||            | стационарных источников (в  среднем |                  ||            | на душу населения)                  |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Сброс загрязненных  сточных  вод |    100,09        ||            | (на   душу   населения)   в  водные |                  ||            | объекты                             |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 11. Экономика и доходы населения                 |   111,90 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Розничный товарооборот (на  душу |    120,31        ||            | населения)                          |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Объем  платных  услуг  населению |    124,94        ||            | (на душу населения)                 |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Денежные  доходы  в  среднем  за |    117,51        ||            | месяц (на душу населения)           |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Оборот общественного питания (на |    127,10        ||            | душу населения)                     |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 5. Доля населения со среднедушевыми |    104,88        ||            | доходами ниже прожиточного минимума |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 6. Индекс промышленного производства|    98,61         ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 7. Общий   объем    инвестиций    в |    103,08        ||            | основной   капитал   по  крупным  и |                  ||            | средним предприятиям по отношению к |                  ||            | объему     отгруженной    продукции |                  ||            | товаров и услуг                     |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 8. Численность  занятых   в   малом |    103,04        ||            | бизнесе от занятых в экономике      |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 9. Объем    транспортных     услуг: |    112,45        ||            | пассажирооборот                     |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 10. Средняя  телефонная   плотность |    99,86         ||            | (количество  телефонных  номеров на |                  ||            | 100 чел.)                           |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 11. Сальдированный       финансовый |    108,18        ||            | результат   по  крупным  и  средним |                  ||            | предприятиям                        |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 12. Объем  работ,  выполненных   по |    119,66        ||            | виду деятельности "Строительство"   |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| 12. Работа с населением                          |   101,03 %       ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|| Удельные   |                                     |                  || показатели |                                     |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 1. Доля населения,  осуществляющего |    102,18        ||            | территориальное        общественное |                  ||            | самоуправление (ТОС)                |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 2. Доля населения,  участвующего  в |    100,84        ||            | культурно-массовых мероприятиях ТОС |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 3. Доля населения,  участвующего  в |    100,72        ||            | социально   значимой   деятельности |                  ||            | (субботники,       смотры-конкурсы, |                  ||            | социальные проекты и др.)           |                  ||            |—————————————————————————————————————|——————————————————||            | 4. Процент горожан,  обратившихся в |    97,70         ||            | администрацию  города с жалобами (к |                  ||            | общей численности населения города) |                  ||————————————|—————————————————————————————————————|——————————————————|
                                                             Таблица N 2
         Сводная оценка качества жизни населения города Кемерово
               на основе системы индикаторов качества жизни
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      |  N  |          Индикаторы           |      Взвешенная      |
      | п/п |                               |     интенсивность    |
      |     |                               | роста индикатора (%) |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 1   | Демография                    |     100,62 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 2   | Образование                   |     105,16 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 3   | Здравоохранение               |     100,69 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 4   | Социальная защита             |     103,17 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 5   | Культура, отдых, спорт        |     109,55 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 6   | Жилищные условия              |     116,80 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 7   | Состояние бюджета             |     108,55 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 8   | Условия труда и занятость     |     106,72 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 9   | Охрана общественного порядка  |     98,44 %          |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 10  | Охрана окружающей среды       |     100,25 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 11  | Экономика и доходы населения  |     111,90 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      | 12  | Работа с населением           |     101,03 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
      |     | ИТОГО по всем индикаторам     |     104,52 %         |
      |—————|———————————————————————————————|——————————————————————|
       Из выполненных расчетов,  результаты которых приведены в таблицахN 1 и N  2,  видно,  что  средневзвешенный  прирост  значений  системыпоказателей  качества  жизни  в 2007 году составил 4,52 %  и ожидаемыйприрост в 2008 году составит такую же величину.
       Суммарный результат  за  2  года реализации комплексной программысоставит 9,04 %.
       Председатель
       Кемеровского городского
       Совета народных депутатов          А.Г. Любимов