Постановление Администрации г. Юрги от 12.12.2007 № 1997

О согласовании производственной программы ООО "ЮРГА ВОДТРАНС"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 12.12.07 N 1997г. ЮргаО согласовании производственнойпрограммы ООО "ЮРГА ВОДТРАНС"
       В соответствии  с  Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
       1. Согласовать  производственную программу ООО "ЮРГА ВОДТРАНС" на2008, 2009 и 2010 годы.
       2. Осуществлять   мониторинг   производственных  и  экономическихпоказателей выполнения производственной программы ООО "ЮРГА  ВОДТРАНС"отделу   экономики   и   ценообразования  Администрации  города  (И.А.Ляманова).
       3. ООО "ЮРГА ВОДТРАНС" (С.В.  Бараксанов) ежеквартально в срок до20 числа следующего за отчётным кварталом месяца предоставлять в отделэкономики  и  ценообразования Администрации города отчёт по выполнениюпроизводственной программы согласно положению о мониторинге.
       4. Опубликовать   данное   постановление   в   приложении  газеты"Юргинский Резонанс" - "Вестник".
       5. Контроль  за  исполнением  данного  постановления возложить назаместителя Главы города по экономическим вопросам А. А. Алексеева.
       Глава
       города Юрги          В.Д. Хромов
                        ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
         Общества с ограниченной ответственностью "ЮРГА ВОДТРАНС"
                 на услуги водоснабжения и водоотведения
                    1. Показатели объёма питьевой воды|——————|——————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————||  N   |  Наименование показателей    | Ед. изм. |         Величина показателя     ||      |                              |          |——————————|——————————|———————————||      |                              |          | 2008 год | 2009 год | 2010 год  ||      |                              |          |   план   |  прогноз | прогноз   ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 1.   | Объём выработки воды         | тыс. м3  | 8760     | 8647     | 8538      ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 2.   | Объём пропущенной воды через | тыс. м3  | 8533     | 8420     | 8311      ||      | очистные сооружения          |          |          |          |           ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 3.   | Объём воды, используемой на  | тыс. м3  | 1485     | 1485     | 1485      ||      | собственные нужды            |          |          |          |           ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 4.   | Объём отпуска воды в сеть    | тыс. м3  | 7275     | 7162     | 7053      ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 5.   | Объём потерь                 | тыс. м3  | 2015     | 1902     | 1793      ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 6.   | Объём реализации услуг,      | тыс. м3  | 5260     | 5260     | 5260      ||      | в том числе по потребителям: |          |          |          |           ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 6.1. | - населению                  | тыс. м3  | 3970     | 3970     | 3970      ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| 6.2. | - бюджетным и прочим         | тыс. м3  | 1290     | 1290     | 1290      ||      | потребителям                 |          |          |          |           ||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|
     2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО
            "ЮРГА ВОДТРАНС" на 2008 год в сфере водоснабжения|————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| N  |   Наименование мероприятия    | Финансовые    |        Ожидаемый эффект       ||    |                               | потребности   |                               ||    |                               | на реализацию |                               ||    |                               | мероприятия,  |                               ||    |                               | тыс. руб.     |                               ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| 1. | Капитальный ремонт            |     500       | Обеспечение стабильного     и ||    | хлораторной                   |               | бесперебойного  водоснабжения ||    |                               |               | города,  повышение надёжности ||    |                               |               | работы оборудования           ||    |                               |               |                               ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| 2. | Капитальный ремонт отстойника |     750       | Улучшение качества   питьевой ||    | N 6                           |               | воды                          ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| 3. | Капитальный ремонт ветхих     |     500       | Повышение надёжности   работы ||    | участков водопроводных сетей  |               | водопроводных сетей, снижение ||    |                               |               | аварийности                   ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| 4. | Автоматизация технологических |     800       | Оперативный контроль        и ||    | процессов на НФС              |               | корректировка   работы   НФС, ||    |                               |               | увеличение   ресурса   работы ||    |                               |               | оборудования,       повышение ||    |                               |               | надёжности             работы ||    |                               |               | оборудования,  снижение риска ||    |                               |               | возникновения технологических ||    |                               |               | нарушений                     ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| 5. | Замена насоса Д 2000-100-2 на |     314       | Повышение надёжности   работы ||    | НФС                           |               | оборудования                  ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| 6. | Замена насосного агрегата Д   |     230       | Повышение надёжности   работы ||    | 500-653 на гидроузле          |               | оборудования                  ||————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
                   3. Показатели объёмов водоотведения|——————|——————————————————————————|——————————|————————————————————————————————||   N  |       Показатели         | Ед. изм. |       Величина показателя      ||      |                          |          |——————————|——————————|——————————||      |                          |          | 2008 год | 2009 год | 2010 год ||      |                          |          | план     | прогноз  | прогноз  ||——————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.   | Объём отведённых стоков  | тыс. м3  | 8050     | 8050     | 8050     ||——————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 2.   | Объём отведённых стоков, | тыс. м3  | 8050     | 8050     | 8050     ||      | пропущенных через        |          |          |          |          ||      | очистные сооружения      |          |          |          |          ||——————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 3.   | Объём реализации услуг,  | тыс. м3  | 8050     | 8050     | 8050     ||      | в том числе              |          |          |          |          ||      | по потребителям:         |          |          |          |          ||——————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 3.1. | - населению              | тыс. м3  | 5860     | 5860     | 5860     ||——————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 3.2. | - бюджетным и прочим     | тыс. м3  | 2190     | 2190     | 2190     ||      | потребителям             |          |          |          |          ||——————|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
     4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО
            "ЮРГА ВОДТРАНС" на 2008 год в сфере водоотведения|————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| N  |   Наименование мероприятия    | Финансовые    |       Ожидаемый эффект     ||    |                               | потребности   |                            ||    |                               | на реализацию |                            ||    |                               | мероприятия,  |                            ||    |                               | тыс. руб.     |                            ||————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| 1. | Капитальный            ремонт |   100         | Улучшение качества очистки ||    | пескоголовок                  |               | сточных вод                ||————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| 2. | Капитальный ремонт первичных, |   500         | Улучшение качества очистки ||    | вторичных отстойников         |               | сточных вод                | |————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| 3. | Капитальный ремонт  дренажной |   1000        | Снижение риска загрязнений ||    | системы   иловой  площадки  с |               | окружающей среды           ||    | предварительной  очисткой  её |               |                            ||    | от ила                        |               |                            ||————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| 4. | Капитальный ремонт      сетей |   1100        | Повышение       надёжности ||    | канализации     с     заменой |               | работы     канализационных ||    | отдельных            участков |               | сетей,            снижение ||    | трубопроводов                 |               | аварийности                ||————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| 5. | Капитальный            ремонт |   1950        | Повышение       надёжности ||    | электрооборудования      КНС, |               | работы       оборудования, ||    | установка           частотно- |               | экономия электроэнергии    ||    | регулируемых приводов         |               |                            ||————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|| 6. | Замена насосных агрегатов СМС |   264         | Повышение       надёжности ||    | 125-80-315/4 на КНС-1, ОСК    |               | работы оборудования        ||————|———————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————|