Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 24.12.2010 № 418

О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2011 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 24.12.10 N 428г. КемеровоО   плане   социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2011 год
       Руководствуясь статьей  28  Устава  города  Кемерово,  Концепциейразвития города Кемерово до  2025  года,  утвержденной  постановлениемКемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007  N 169  "Об утверждении   планов   социально-экономическогоразвития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу",Кемеровский городской Совет народных депутатов
       решил:
       1. Утвердить  план   социально-экономического   развития   городаКемерово на 2011 год согласно приложению.
       2. Предоставить  Главе  города  право  осуществлять   пообъектнуюкорректировку  мероприятий  основных  направлений   плана   социально-экономического развития города на 2011 год  в  пределах  утвержденногообъема финансирования по каждому направлению.
       3. Опубликовать данное  решение  в  печатных  средствах  массовойинформации.
       4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
       5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на комитетыКемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местногосамоуправления и безопасности (К.И.  Крекнин),  по развитию городскогохозяйства и экологии  (В.В.  Игошин),  по  развитию  социальной  сферыгорода (Т.В.  Кочкина),  по бюджету, налогам и финансам (Д.И. Волков),по развитию экономики города (А.А. Барабаш).
       Глава
       города Кемерово         В.В. Михайлов
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                       к решению Кемеровского городского
                                               Совета народных депутатов
                                                       четвертого созыва
                                                     от 24.12.2010 N 418
                                           (шестьдесят второе заседание)
                                   ПЛАН
            СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                               НА 2011 ГОД
                              ПАСПОРТ ПЛАНА
       ЗАКАЗЧИК: Кемеровский городской Совет народных депутатов.
       РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: администрация города Кемерово.
       НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЛАНА:  Федеральный   закон   от06.10.2003   N   131-ФЗ   "Об  общих  принципах  организации  местногосамоуправления  в  Российской  Федерации",  Устав   города   Кемерово,постановление  Кемеровского  городского  Совета  народных депутатов от26.05.2006 N 15  "О  порядке  разработки,  утверждения,  исполнения  иконтроля   за   исполнением   планов   и  программ  развития  города",постановление Кемеровского городского  Совета  народных  депутатов  от27.04.2007 N 137 "Об утверждении концепции развития города Кемерово до2021 года",  постановление  Кемеровского  городского  Совета  народныхдепутатов    от    28.09.2007    N    169   "Об   утверждении   плановсоциально-экономического развития города Кемерово  на  долгосрочную  исреднесрочную перспективу".
       Раздел I.      Современное      состояние       и       тенденциисоциально-экономического развития города
       1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯГОРОДА ЗА 2010 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2011 ГОДУ.
       Социально-экономическое  развитие  города  Кемерово  в 2010  годусоответствовало  общеэкономической   ситуации,   сложившейся   как   вКемеровской области, так и в Российской Федерации.
       В целом итоги социально-экономического развития  города  Кемеровоза 2010 год можно оценить как позитивные.
       Отмечено улучшение  положения  в  сфере  производства  товаров  иуслуг, что связано с увеличением объемов произведенной  и  отгруженнойпродукции, увеличились денежные доходы населения и потребление товарови услуг, сохранилась финансовая стабильность.
       Сравнительные показатели социально-экономического развития городаКемерово в 2010 году среди городов -  членов  АСДГ,  имеющих  примерноодинаковую численность жителей, представлены в таблице N 1.
                                                             Таблица N 1------------------------------------------------------------------------------------------------| N   |    Показатели    |  Ед.   |  Кемерово  |  Барнаул  | Новокузнецк|   Томск  |  Иркутск  ||     |                  |  изм.  |            |           |            |          |           ||     |                  |        |------------+-----------+------------+----------+-----------||     |                  |        |    Факт    |   Факт    |   Факт     |   Факт   |   Факт    ||     |                  |        | 2009 г./   | 2009 г./  |  2009 г./  | 2009 г./ |  2009 г./ ||     |                  |        |  оценка    |  оценка   |  оценка    |  оценка  |  оценка   ||     |                  |        |  2010 г.   |  2010 г.  |  2010 г.   |  2010 г. |  2010 г.  ||     |                  |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 1.  | Численность      | тыс.   | 520,9/     | 651,6/    | 563,4/     | 525,1/   | 580,0/    ||     | постоянного      | чел.   | 521,3      | 653,1     | 563,6      | 533,0    | 581,3     ||     | населения        |        |            |           |            |          |           ||     | (среднегодовая)  |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 2.  | Среднедушевой    | руб.   | 18 955,8/  | 18 430,0/ | 18328,7/   | 14053,0/ | -         ||     | доход на  одного |        | 20 055,3   | 20 376,0  | 19020,0    | 14826,0  |           ||     | жителя           |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 3.  | Среднемесячная   | руб.   | 19 962,0/  | 15 160,0/ | 17944,0/   | 21430,0/ | 23798,7/  ||     | заработная плата |        | 21 294,9   | 16176,0   | 19152,8    | 23923,0  | 26093,3   ||     | по   крупным   и |        |            |           |            |          |           ||     | средним          |        |            |           |            |          |           ||     | предприятиям     |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 4.  | Величина         | руб.   | 4 257,9/   | 5 005,0/  | 4260,0/    | 5 201,0/ | 5 188,0/  ||     | прожиточного     |        | 4 582,1    | 5 976,0   | 4897,0     | 5 670,0  | 5 660,1   ||     | минимума       в |        |            |           |            |          |           ||     | среднем на  душу |        |            |           |            |          |           ||     | населения        |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 5.  | Объем            | млн.   | 76 221 4/  | 48 705,2/ | 191030,0/  | 50124,1/ | 58990,6/  ||     | отгруженных      | руб.   | 98 537,7   | 53 489,0  | 203997,3   | 58447,4  | 76386,5   ||     | товаров          |        |            |           |            |          |           ||     | собственного     |        |            |           |            |          |           ||     | производства,    |        |            |           |            |          |           ||     | выполненных      |        |            |           |            |          |           ||     | работ  и   услуг |        |            |           |            |          |           ||     | собственными     |        |            |           |            |          |           ||     | силами           |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 6.  | Индекс           | в %  к | 93,5/      | 89,6/     | 85,0/      | 89,6/    | 116,3/    ||     | промышленного    | преды- | 108,8      | 111,3     | 102,6      | 108,4    | 115,0     ||     | производства     | дущему |            |           |            |          |           ||     |                  | году   |            |           |            |          |           ||     |                  |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 7.  | Объем            | руб./  | 146328,6/  | 74746,6/  | 339066,4/  | 95456,0/ | 101710,0/ ||     | отгруженных      | чел.   | 189005,2   | 81900,2   | 361954,0   | 109657,0 | 131406,3  ||     | товаров          |        |            |           |            |          |           ||     | собственного     |        |            |           |            |          |           ||     | производства,    |        |            |           |            |          |           ||     | выполненных      |        |            |           |            |          |           ||     | работ  и   услуг |        |            |           |            |          |           ||     | собственными     |        |            |           |            |          |           ||     | силами в расчете |        |            |           |            |          |           ||     | на 1жителя       |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 8.  | Оборот           | млн.   | 74 720,3/  | 78 745,0/ | 65115,0/   | 50676,8/ | 89851,8/  ||     | розничной        | руб.   | 80 012,4   | 93 168,6  | 69085,3    | 56826,7  | 94497,7   ||     | торговли         |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 9.  | Оборот           | руб./  | 143 444,6/ | 120848,7/ | 115574,0/  | 96509,0/ | 154920,1/ ||     | розничной        | чел.   | 153 486,3  | 142655,9  | 122578,6   | 106617,0 | 162562,7  ||     | торговли       в |        |            |           |            |          |           ||     | расчете   на   1 |        |            |           |            |          |           ||     | жителя           |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 10. | Индекс           | в %  к | 77,0/      | 82,1/     | 77,0/      | 94,7/    | 110,4/    ||     | физического      | преды- | 101,5      | 105,1     | 102,0      | 104,8    | 106,8     ||     | объема   оборота | дущему |            |           |            |          |           ||     | розничной        | году   |            |           |            |          |           ||     | торговли         |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 11. | Объем            | млн.   | 22 442,0/  | 21552,0/  | 16679,0/   | 28053,1/ | 12711,8/  ||     | инвестиций     в | руб.   | 22 791,3   | 21600,0   | 16785,4    | 29300,8  | 14470,0   ||     | основной         |        |            |           |            |          |           ||     | капитал за  счет |        |            |           |            |          |           ||     | всех  источников |        |            |           |            |          |           ||     | финансирования   |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------||     | Ввод в  действие | тыс.   | 262,6/     | 389,9/    | 194,9/     | 352,9/35 | 380,1/    || 12. | жилых домов      | кв. м  | 232,5      | 390,0     | 205,0      | 1,1      | 340,0     ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 13. | Ввод в  действие | кв.    | 0,50/      | 0,60/     | 0,35/      | 0,67/    | 0,66/     ||     | жилых  домов   в | м/     | 0,45       | 0,60      | 0,36       | 0,66     | 0,58      ||     | расчете   на   1 | чел.   |            |           |            |          |           ||     | жителя           |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 14. | Средняя          | кв.    | 20,6/      | 21,2/     | 21,2/      | 20,5/    | 20,8/     ||     | обеспеченность   | м/     | 21,1       | 21,7      | 21,6       | 21,0     | 21,3      ||     | населения        | чел.   |            |           |            |          |           ||     | общей      жилой |        |            |           |            |          |           ||     | площадью         |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------||     | Количество       | тыс.   | 6,7/       | 6,6/      | 9,4/       | 3,5/     | 4,4/      || 15. | официально       | чел.   | 6,4        | 4,2       | 6,6        | 2,2      | 3,8       ||     | зарегистриро-    |        |            |           |            |          |           ||     | ванных           |        |            |           |            |          |           ||     | безработных      |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------||     | Объем    платных | млн.   | 20 600,0/  | 28352,0/  | 14330,0/   | 21500,1/ | 32274,8/  || 16. | услуг  населению | руб.   | 22 344,0   | 30138,2   | 16452,0    | 23534,2  | 33769,1   ||     | (включая  оценку |        |            |           |            |          |           ||     | по         малым |        |            |           |            |          |           ||     | предприятиям)    |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 17. | Объем    платных | руб./  | 39 547,5/  | 43 511,0/ | 24435,0/   | 40945,0/ | 55647,4/  ||     | услуг в  расчете | чел.   | 42 862,1   | 46146,0   | 29190,9    | 44154,0  | 58092,4   ||     | на 1 жителя      |        |            |           |            |          |           ||-----+------------------+--------+------------+-----------+------------+----------+-----------|| 18. | Уровень          | %      | 2,0/1,6    | 1,5/1,4   | 2,6/1,8    | 1,3/0,9  | 1,22/1,0  ||     | безработицы      |        |            |           |            |          |           |------------------------------------------------------------------------------------------------
       Промышленность
       Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненныхработ и услуг собственными силами за 2010 год составил  98 537,7  млн.рублей.
       По  объему   отгруженных   товаров   собственного   производства,выполненных работ  и  услуг  собственными  силами  по  основным  видамэкономической деятельности лидирующее место занимает город Новокузнецк(203 997,3 млн. рублей), город Кемерово -  на  второй  позиции  (табл.N 1).
       В 2010 году индекс промышленного производства составил  108,8%  кпрошлому году, на 2011 год прогнозируется незначительный рост на 1,9%.(табл. N 2).
       Индекс промышленного производства по основным видам экономическойдеятельности в городе Кемерово чуть выше индекса по  г.  Новокузнецку,Томску, но ниже других представленных городов  -  членов  АСДГ  (табл.N 1).
       В 2010  году  среди  основных  видов  экономической  деятельностинаибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производствазанимает "обрабатывающее производство" - 62,4%.  Индекс  промышленногопроизводства по данному виду  экономической  деятельности  составил  в2010 году 112,1%, на 2011 год прогнозируется рост  на  2,5%  к  уровню2010 года.
       В химической отрасли города  Кемерово  в  2010  году  закрепилисьположительные тенденции, начавшиеся  в  период  выхода  из  кризиса  впредыдущий год.
       КОАО "Азот" продолжает реализацию программ по энергосбережению  иэкономии сырья, оптимизации структуры и  бизнес-процессов.  Реализацияданных мер позволяет КОАО "Азот" сохранить конкурентную позицию как навнешнем, так и на внутреннем рынке.
       Ключевыми инвестиционными проектами являются модернизация паровойтурбины в цехе "Аммиак-2",  газовой  турбины  в  цехе  слабой  азотнойкислоты, перевооружение погрузочного пункта сульфата аммония,  переводагрегатов по производству аммиака и  карбамида  на  двухгодичный  циклкапитальных ремонтов. Объем инвестиций составил около 800 млн. рублей,в том числе по приоритетным направлениям - более 500 млн. рублей.
       На  ООО  "ПО  "Химпром"  продолжаются  работы  по   реконструкциипредприятия и  отдельных  производств.  В  2011  году  намечен  запускпроизводства кальция хлористого.
       В 2010 году по подвиду экономической  деятельности  "производствококса, нефтепродуктов" отмечен рост индекса промышленного производствана 21,0%.
       Темп  роста  производства  к  уровню  2010  года  на  ОАО  "Кокс"позволяет  обеспечить  полную  загрузку  предприятия  и   восстановитьдокризисные объемы производства. Этому способствует увеличение  спросана  продукцию,  несмотря  на  рост  цены  на  кокс  для  потребителей.Последствия  аварии  на  шахте  "Распадская"  в  г.  Междуреченске  неотразились на работе предприятия.  ОАО  "Кокс"  включено  в  список  6потребителей - контрагентов, которым ОАО "Распадская" отгружает  угольпо ранее заключенным договорам.
       В  целях  развития  собственной  сырьевой  базы  на  ОАО   "Кокс"продолжалась реализация проектов строительства  укрытого  и  закрытогоскладов углей. Завершение этих проектов  запланировано  на  2011  год.Продолжалось  финансирование  проекта  "Строительство  угледобывающегопредприятия ООО "Шахта Бутовская" с созданием 970 новых рабочих  мест.Запуск шахты намечен ко Дню шахтера в 2012 году.
       Главным направлением политики ООО ПО "Токем" является  разработкаи запуск в производство  оптимальных  по  своим  качествам  продуктов,отладка  процессов  до  уровня,   обеспечивающего   наиболее   высокуюэффективность,  модернизация  оборудования.   Для   достижения   целейпредприятие  направляет  значительную  часть  средств  на   реализациюинновационных  программ.  Основные  перспективы  развития  предприятиясвязаны  с  модернизацией  производства  жидких  фенольных   смол,   свозвратом на рынок текстолита, выпуском в промышленных масштабах новыхперспективных   и   высокорентабельных   продуктов   (катализатора   икатионита).  Создание  установки   по   производству   монодисперсногосополимера и моносферных катионов позволит производить новый  продукт,способный заменить импортные  аналоги  для  фильтрования  и  улучшениякачества воды на энергетических установках.
       Менее  благоприятная   ситуация   сложилась   в   машиностроении,промышленности  строительных  материалов  и   легкой   промышленности.Наиболее сильно от кризиса пострадали именно эти отрасли.
       Среди машиностроителей наибольших  успехов  в  получении  заказовдостигла   Кузбасская   вагоностроительная   компания,   филиал    ОАО"Алтайвагон". Производство продукции  вагоностроения  по  сравнению  спредыдущим годом увеличилось почти в 7 раз, освоен выпуск полувагонов.
       В  объемах  государственного  заказа  стабильно   работает   ФГУП"Кемеровский механический завод".
       Вместе   с   тем   введены   процедуры   банкротства    на    ООО"Машиностроительный  завод  "Баск",  ООО  "НПО  "Кузбассэлектромотор".Практически не имели заказов для выхода на  рентабельный  уровень  ООО"Зэта", ОАО "КЗГРО".
       Сокращение производства среди предприятий легкой промышленности в2010 году  произошло  за  счет  прекращения  выпуска  тканей  на  КОАО"Ортон". Производство  перепрофилировано  на  выпуск  геосинтетическихматериалов. Пуск в эксплуатацию в августе  2010  года  линии  нетканыхматериалов  позволил  закончить  инвестиционный  проект   "Организацияпроизводства геосинтетических материалов на Кемеровском  ОАО  "Ортон".Выход на проектную мощность запланирован на 2011 год.
       Предприятия  по  виду  экономической  деятельности  "производствопищевых продуктов, включая напитки, и табак" продолжали свое развитие.
       На ОАО "Кемеровохлеб", ООО  "АГ  Кемеровский  мясокомбинат",  ОАО"КДВ-Кемерово", ОАО "Кемеровский молочный комбинат", ОАО  "Кемеровскийхладокомбинат",  Крестьянское   хозяйство   А.   П.   Волкова   объемыпроизводства продукции в 2010 году выросли с 8,0% до 30,0%.  В  то  жевремя общим собранием акционеров  принято  решение  о  ликвидации  ОАО"Новокемеровский пивобезалкогольный завод" в связи с нерентабельностьюпроизводства.
       Анализ состояния промышленности строительных материалов,  изделийи конструкций показывает,  что  уменьшение  инвестиций  в  капитальноестроительство,  снижение  потребительского  спроса  в  промышленном  игражданском строительстве, повышение цен  на  энергоресурсы  и  услугипривели к экономическому спаду, банкротству ряда предприятий  отрасли.Загрузка производственных мощностей предприятий  не  превышает  30,0%.Введено  конкурсное   производство   на   ООО   "Транссибстрой",   ООО"Домостроительный  комбинат",   начата   процедура   банкротства   ООО"Кемеровский завод железобетонных изделий".
       На  долю  вида  экономической   деятельности   "добыча   полезныхископаемых"  приходится  6,9%  объема  отгруженных   товаров.   Индекспромышленного производства по данному виду экономической  деятельностисоставил в 2010 году 94,8%, на 2011 год прогнозируется  незначительныйрост на 1,1% к уровню 2010 года.
       Основным предприятием, осуществляющим добычу полезных ископаемых,в городе является филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольный разрез".  За2010 год добыто 4,45 млн. тонн угля, или 95,9% к уровню 2009 года,  на2011 год прогнозируется добыча в размере 4,5 млн. тонн.
       Доля предприятий по виду экономической деятельности "производствои распределение  электроэнергии,  газа  и  воды"  в  структуре  объемаотгруженных товаров собственного  производства,  выполненных  работ  иуслуг собственными силами в 2010 году составила 30,7%.
       В инвестиционную программу на 2011 год  по  Дирекции  Кемеровскихэлектростанций  ОАО  "Кузбассэнерго"   включены   следующие   объекты:Кемеровская ГРЭС (реконструкция котлов ТП - 87 ст. N 12, 13, 14, 15  сцелью  совместного  сжигания  угля   и   коксового   газа,   установкаавтоматического вагонного  пробоотборника  поступающего  угля,  заменаконтейнерных весов на контейнерах N 6А, 6Б, 6В), Ново-Кемеровская  ТЭЦ(установка турбопривода на ПЭН ст. N 16-69, перевод котлов на  твердоешлакозолоудаление).
                                                             Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------|             Показатели              |   2009   |   2010   |   2011    ||                                     |   год    |   год    |    год    ||                                     |   факт   |  оценка  |  прогноз  ||-------------------------------------+----------+----------+-----------|| Промышленное производство           |          |          |           ||-------------------------------------+----------+----------+-----------|| Объем      отгруженных      товаров | 76 221,4 | 98 537,7 | 108 366,5 || собственного          производства, |          |          |           || выполненных    работ    и     услуг |          |          |           || собственными силами (млн. руб.)     |          |          |           ||                                     |          |          |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   -6,5   |   +8,8   |   +1,9    || отгруженных  товаров   собственного |          |          |           || производства, выполненных  работ  и |          |          |           || услуг   собственными    силами    к |          |          |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |           || ценах (%)                           |          |          |           ||-------------------------------------+----------+----------+-----------|| в том числе по видам экономической  |          |          |           || деятельности:                       |          |          |           ||-------------------------------------+----------+----------+-----------|| Добыча полезных ископаемых          | 6 031,2  | 6 586,1  |  7 179,0  || (млн. руб.)                         |          |          |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |  -10,3   |   -5,2   |   +1,1    || добычи   полезных   ископаемых    к |          |          |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |           || ценах (%)                           |          |          |           ||-------------------------------------+----------+----------+-----------|| Обрабатывающие производства         | 45 805,3 | 62 614,1 | 67 319,4  || (млн. руб.)                         |          |          |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   -8,9   |  +12,1   |   +2,5    || обрабатывающего   производства    к |          |          |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |           || ценах (в %)                         |          |          |           ||-------------------------------------+----------+----------+-----------|| Производство    и     распределение | 24 384,9 | 29 337,5 | 33 868,1  || электроэнергии, газа и воды         |          |          |           || (млн. руб.)                         |          |          |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   +4,4   |   +6,0   |   +1,0    || производства    и     распределения |          |          |           || электроэнергии,  газа  и   воды   к |          |          |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |           || ценах (в %)                         |          |          |           |-------------------------------------------------------------------------
       Производство важнейших видов продукции представлено в  таблице  N3.
                                                             Таблица N 3-----------------------------------------------------------------------|       Показатели       |   Единицы    |  2009   |  2010   |  2011   ||                        |  измерения   |   год   |   год   |   год   ||                        |              |  факт   | оценка  | прогноз ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Производство важнейших |              |         |         |         || видов   продукции    в |              |         |         |         || натуральном выражении  |              |         |         |         ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Электроэнергия         | млрд. кВт. ч |   4,7   |   5,0   |   5,1   ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Уголь                  |  тыс. тонн   | 4 644,0 | 4 450,0 | 4 500,0 ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Удобрения  минеральные |  тыс. тонн   |  630,4  |  667,5  |  680,0  || (в пересчете  на  100% |              |         |         |         || питательных веществ)   |              |         |         |         ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Пиво                   |   тыс. дкл   |  235,5  |  147,0  |  230,0  |-----------------------------------------------------------------------
       В  целом  по   городу   в   2010   году   получен   положительныйсальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки)  в  размере16,6 млрд. рублей, что на 3,1 % выше уровня 2009 года.
       Основными подвидами экономической  деятельности,  сформировавшимиприбыль, являются добыча топливно-энергетических полезных  ископаемых;производство  кокса   и   нефтепродуктов,   химическое   производство,производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
       С   начала   года   происходило   постепенное   увеличение   долипредприятий,  работающих  нерентабельно,  с  32,1%   до   33,5%.   Этодостаточно высокий показатель, но он несколько меньше, чем в целом  пообласти (36,0%).
       Инвестиционная деятельность
       Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источниковфинансирования в 2010 году снизился на 5,6%  в  сопоставимых  ценах  куровню 2009 года и составил 22 791,3 млн. рублей (табл. N 4).
       По объему инвестиций в  основной  капитал  г.  Кемерово  занимаетвторое место среди сравниваемых  городов  (г.  Томск  занимает  первоеместо - 29 300,8 млн. рублей) (табл. N 1).
       В   отчетном   периоде,   несмотря   на   частичное   прекращениефинансирования  инвестиционных  программ  предприятий  и  организаций,произошло замедление темпов снижения инвестиций в основной капитал. На2011 год прогнозируется незначительное снижение (на 1,8%) инвестиций восновной капитал за счет всех источников финансирования (табл. N 4).
                                                             Таблица N 4--------------------------------------------------------------------------|              Показатели               |   2009   |   2010   |   2011   ||                                       |   год    |   год    |   год    ||                                       |   факт   |  оценка  | прогноз  ||---------------------------------------+----------+----------+----------|| Инвестиции                            |          |          |          ||---------------------------------------+----------+----------+----------|| Инвестиции в основной капитал за счет | 22 442,0 | 22 791,3 |          || всех источников финансирования        |          |          | 23 885,0 || (млн. руб.)                           |          |          |          ||---------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост  или  снижение   (+,   -)   к |  -29,0   |   -5,6   |   -1,8   || предыдущему году в сопоставимых ценах |          |          |          || (%)                                   |          |          |          |--------------------------------------------------------------------------
       На территории  города  Кемерово  в  2010  году  за  счет  средствфедерального  бюджета  продолжалось  строительство,  реконструкция   икапитальный   ремон   важнейших   социальных   объектов,   таких   какТерриториальный орган Федеральной  службы  государственной  статистики(проектно-изыскательские    работы),     главный     корпус     ЦентраГоссанэпиднадзора, здание Государственной  инспекции  труда;  за  счетсредств  областного  бюджета  -  областного   перинатального   центра,областного клинического госпиталя для участников войн,  педиатрическойклиники ГУЗ "Кемеровская областная клиническая больница",  Кузбасскоготехнопарка, музыкального театра Кузбасса и др.
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье  -  гражданам  России"  на  территории  города   в   2009   годупродолжалось строительство жилья для населения. В  2010  году  средняяобеспеченность населения общей площадью жилых квартир  составила  21,1кв. м на человека, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 2,4%.
       По  средней  обеспеченности  населения   общей   жилой   площадьюлидирующее место занимает г. Барнаул (21,7 кв.  м  на  1  жителя),  г.Кемерово находится на 4  позиции  среди  сравниваемых  городов  (табл.N 1).
       К концу 2011 году средняя обеспеченность населения общей площадьюжилых квартир достигнет 21,5 кв. м на человека (табл. N 5).
       Ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов  за  счет   всех   источниковфинансирования в 2010 году составил 232,5  тыс.  кв.  м  (снижение  на11,5% к уровню 2009 года).
       Город Кемерово по вводу  жилой  площади  в  абсолютных  значенияхзанимает четвертое место (г. Барнаул - первое место:  390,0  тыс.  кв.м), а в относительном значении на 1 жителя  г.  Кемерово  -  четвертоеместо (0,45 кв. м), г. Томск - первое место (0,66 кв. м) (табл. N 1).
       В 2011 году планируется ввести 250,0  тыс.  кв.  м  жилья  (табл.N 5).
                                                             Таблица N 5---------------------------------------------------------------------------|                  Показатели                  | 2009  |  2010  |  2011   ||                                              |  год  |  год   |   год   ||                                              | факт  | оценка | прогноз ||----------------------------------------------+-------+--------+---------|| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех | 262,6 | 232,5  |  250,0  || источников финансирования (тыс. кв. м  общей |       |        |         || площади)                                     |       |        |         ||----------------------------------------------+-------+--------+---------|| Средняя   обеспеченность   населения   общей | 20,6  |  21,1  |  21,5   || площадью жилых домов (кв.  м  общей  площади |       |        |         || на человека) на конец года                   |       |        |         |---------------------------------------------------------------------------
       Малое и среднее предпринимательство
       Решение  задач,  стоящих  перед  государством  в   целом,   передрегионами или перед конкретными муниципалитетами, - будь это  проблемызанятости населения, повышения его благосостояния, развития сети услугили оказание социальной помощи нуждающимся, развитие культуры и т.д. -достигается в первую очередь за счет развития предпринимательства.
       В целях создания благоприятных условий для поддержки  и  развитиямалого   и   среднего   бизнеса   реализуется    Программа    развитияпредпринимательства в городе Кемерово на 2008-2010 годы.
       В  рамках  субсидирования  затрат  предпринимателям   на   уплатупроцентов  по  кредитным  договорам,   лизинговым   платежам,   арендевыставочных площадей из городского бюджета выделено 11,0 млн.  рублей.Субсидии предоставлены 17 предприятиям малого бизнеса.
       В городе создана  и  успешно  работает  инфраструктура  поддержкималого предпринимательства, координирующее место  в  которой  занимаютМАУ  "Центр  поддержки  предпринимательства",  Совет  по  поддержке  иразвитию  малого  и  среднего  предпринимательства  при  Главе  городаКемерово  и  муниципальный  некоммерческий   фонд   поддержки   малогопредпринимательства  (далее  -  МНФПМП),  имеющий  в   своем   составегородской   бизнес-центр,   бизнес-инкубатор,   студенческий   бизнес-инкубатор.
       Предоставление консультационных услуг  и  кредитование  субъектовмалого бизнеса являются одним из способов поддержки  предпринимателей,создающих новые рабочие места. В  2010  году  через  МНФПМП  в  рамкахпрограммы   "Кредитование   субъектов   малого    предпринимательства"профинансировано 19 проектов на общую сумму свыше 13,0 млн. рублей.  Врезультате реализации проектов будет создано более 100  новых  рабочихмест.
       В 2010 году кредитными учреждениями  города  субъектам  малого  исреднего предпринимательства выдано более 5,0 млрд.  рублей  кредитныхресурсов.
       Немало внимания было уделено работе с молодежью. За счет  средствгородского бюджета в  размере  1,6  млн.  рублей  МНФПМП  организованадеятельность студенческого бизнес-инкубатора, в  котором  размещено  4проекта.
       В  МАУ  "Центр  поддержки  предпринимательства"   в   2010   годуобратилось более 1 400 человек, зарегистрировано более 260  субъектов.Деятельность   Центра   направлена   на   оказание   адресной   помощипредпринимателям, в том числе начинающим.
       Еще  одно  направление  работы  Центра  -  поддержка   кузбасскихтоваропроизводителей.   Для   этого   созданы   магазин    "Кузбасскиетоваропроизводители"  и  Центр  бытовых  услуг.  Предпринимателям  дляразвития своего бизнеса предоставлены в  аренду  площади  на  льготныхусловиях, что  позволило  создать  дополнительные  рабочие  места  длякемеровчан,  снизить  цены  на  предлагаемые   услуги   и   продукцию,реализовывать производимую продукцию  и  оказываемые  услуги  напрямуюпотребителям, без посредников.
       Администрацией города подведены итоги конкурса "Надежный  партнер- 2010". В 2010 году почетного звания "Надежный партнер" удостоены  17предприятий  и  6  предприятий  признаны  победителем  второго   этапаконкурса с вручением разрешения  на  право  использования  эмблемы  г.Кемерово.
       С целью комплексного подхода к созданию благоприятных условий дляразвития  бизнеса  в  городе  Кемерово  ведется  работа  по   принятиюпрограммы на 2011-2013 годы, предполагающей оказание субъектам  малогои   среднего   предпринимательства    и    организациям,    образующиминфраструктуру    поддержки    субъектов     малого     и     среднегопредпринимательства, имущественной, финансовой, информационной и  инойподдержки.
       Потребительский рынок
       Потребительский рынок - один  из  важнейших  сегментов  экономикигорода. В 2010 году инфляционные риски  оставались  высокими,  сводныйиндекс потребительских цен на все  товары  и  услуги  составил  105,8%(табл. N 6).
       В 2010 году отмечена  положительная  динамика  оборота  розничнойторговли,  объема   платных   услуг,   оказанных   населению   города,обусловленная ростом доходов  населения,  развитием  торговой  сети  ивнедрением современных форм торгового обслуживания.
       За отчетный период оборот  розничной  торговли  по  всем  каналамреализации составил 80 012,4 млн. рублей (прирост 1,5% в  сопоставимыхценах к уровню 2009 года).
       По объему оборота розничной торговли в расчете на душу  населенияКемерово   занимает   второе   место   (153 486,3   руб./чел.)   средисравниваемых городов,  лидирующее  положение  занимает  город  Иркутск(162 562,7 руб./чел.) (табл. N 1).
       Сферу потребительского рынка города представляют свыше  7,3  тыс.объектов, из них  более  5,0  тыс.  объектов  торговли,  640  объектовобщественного  питания,  112  объектов  пищевой   и   перерабатывающейпромышленности.
       В 2010 году введено около 300 объектов торговой сети, порядка  60объектов общественного питания и 90  объектов  бытового  обслуживания.При этом создано свыше 900 рабочих мест.
       Это   такие   крупные   объекты,   как   ООО   "Сириус"   (просп.Молодежный,1);  "Строитель"  ООО  "СуперСтрой"  (ул.  Радищева,   1б);"Мария-Ра" ООО "Розница  К-1"  (просп.  Ленина,  35);  "Холди-13"  ООО"Кора-ТК" (ул. Аллейная, 5); "Чибис" ООО "Система Чибис" (ул.  Попова,5); "Новэкс" ООО "Новэкс" (ул. Инициативная, 22); "Nati" ООО  "Детскийторговый центр "Дети" (просп. Ленина, 59а);  гипермаркет  "Успех"  ООО"Шамс" (просп. Шахтеров, 87).
       Для поддержки малообеспеченных слоев населения в городе имеется 6магазинов со статусом "Губернский" и 3 губернских сельских рынка. Ценыв таких предприятиях торговли  на  основные  группы  продовольственныхтоваров,  входящих  в  потребительскую  корзину,  ниже  сложившихся  врозничной торговле города.
       Кроме того, во  многих  системных  магазинах  города  применяются"желтые"   ценники,    которые    позволили    покупателям    выбиратьальтернативные виды товаров по сниженным ценам.
       Большой  вклад  в  формирование  потребительского  рынка   вносятместные  производители.  На  территории  города  действует  70   цеховперерабатывающих производств малой мощности и 42 мини-пекарни, которыепредлагают потребителям широкий ассортимент продуктов питания.
       В целях поддержки местных  товаропроизводителей  открыты  магазин"Товары Кузбасских производителей" и магазин самообслуживания  "ТоварыКузбасса".
       В городе    работает   Некоммерческое   партнерство   "Кузбасскиймясомолочный союз",  членами которого являются Крестьянское  хозяйствоА.П.  Волкова,  ОАО  "Суховский",  ООО "Астронотус",  ООО "Деревенскиймолочный завод", ООО "ТД "СДС-Алко".
       По инициативе местных товаропроизводителей были открыты  магазины"Кузбасские продукты" (просп. Ленина, 24); "Кузбасские  продукты"  ОООТД "Суховский" (просп. Ленина, 98).
       В  2011  году  в  городе  продолжится  работа  по   реконструкциисуществующих объектов потребительского рынка и открытию новых. На  ул.Волгоградской, 58 появится торговый центр ООО  "МETRO  Cash  &  Cаrry"площадью 9 779 кв. м; на просп. Октябрьском, 101 - торговый центр  ООО"Розница К-1" площадью  7  500  кв.  м;  на  ул.  Тухачевского,  61  -автосалон площадью 6 930 кв. м. В сфере потребительского  рынка  будетсоздано свыше 800 рабочих мест.
       В 2011 году планируется рост товарооборота (2,9%  в  сопоставимыхценах к уровню 2010 года).
       Оборот общественного питания в 2010  году  в  сопоставимых  ценахсоставил 101,8% к уровню 2009 года.
       По прогнозу в 2011 году объем  оборота  общественного  питания  всопоставимых ценах составит 102,1%.
       В  районах  массовой  жилой  застройки  кроме  магазинов  шаговойдоступности   будут   введены   также   объекты   общедоступной   сетиобщественного питания и бытового обслуживания населения.
       В 2010 году объем платных услуг в  сопоставимых  ценах  к  уровню2009 года увеличился  на  0,7%.  Преобладающую  долю  в  общем  объемеплатных услуг населению занимают жилищно-коммунальные  услуги,  услугитранспорта и связи.
       По объему платных услуг в  расчете  на  душу  населения  Кемеровозанимает  четвертое  место  (42 862,1  руб./чел.)  среди  сравниваемыхгородов,  лидирующее  положение  занимает  город   Иркутск   (58 092,4руб./чел.) (табл. N 1).
       По прогнозу в 2011 году объем платных услуг в сопоставимых  ценахсоставит 102,2%.
                                                             Таблица N 6-------------------------------------------------------------------------------|                 Показатели                 |   2009   |   2010   |   2011   ||                                            |   год    |   год    |   год    ||                                            |   факт   |  оценка  | прогноз  ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Индекс   роста   потребительских   цен   к |  110,5   |  105,8   |  105,5   || предыдущему году, среднегодовой (%)        |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Оборот розничной торговли (по всем каналам | 74 720,3 | 80 012,4 | 86 531,7 || реализации, млн. руб.)                     |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост или снижение в сопоставимых  ценах |  -23,0   |   +1,5   |   +2,9   || к предыдущему году (%)                     |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Объем  платных  услуг  населению  (включая | 20 600,0 | 22 344,0 | 24 440,7 || оценку    по    малым    предприятиям    и |          |          |          || неформальной деятельности, млн. руб.)      |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост или снижение в сопоставимых  ценах |   -7,0   |   +0,7   |   +2,2   || к предыдущему году (%)                     |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Оборот общественного питания (млн. руб.)   | 3 244,0  | 3 543,4  | 3 863,8  ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост или снижение в сопоставимых  ценах |  -39,0   |   +1,8   |   +2,1   || к предыдущему году (%)                     |          |          |          |-------------------------------------------------------------------------------
       Демография, трудовые ресурсы
       Численность населения города  растет.  Среднегодовая  численностьпостоянного населения города в 2010 году составила 521,3 тыс.  человек(табл. N 7). Рост численности населения обусловлен  увеличением  числародившихся и положительным сальдо миграции.
       В 2010 году численность трудовых ресурсов незначительно снизиласьи составила 367,4 тыс.  человек.  В  2011  году  численность  трудовыхресурсов снизится до 367,2 тыс. человек.
       Численность занятых в экономике граждан в 2010 году снизилась,  в2011 году планируется рост до 288,7 тыс. человек.
       Уровень зарегистрированной безработицы в 2010 году составит 1,6%,в 2011 году снизится до 1,5%.
       Самый низкий уровень безработицы (по отношению к  трудоспособномунаселению) по анализируемым городам в Томске (0,9%), самый высокий - вНовокузнецке (1,8%) (табл. N 1).
                                                             Таблица N 7------------------------------------------------------------------------|                Показатели                 | 2009  |  2010  |  2011   ||                                           |  год  |  год   |   год   ||                                           | факт  | оценка | прогноз ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Труд                                      |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Численность постоянного населения  города | 520,9 | 521,3  |  521,7  || (среднегодовая) - всего (тыс. человек)    |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Трудовые ресурсы (тыс. человек)           | 367,7 | 367,4  |  367,2  ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Численность    занятых    в     экономике | 291,5 | 286,3  |  288,7  || (среднегодовая) - всего (тыс. человек)    |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Численность   работников   на    крупных, | 218,9 | 214,8  |  216,9  || средних  и   малых   предприятиях   и   в |       |        |         || организациях - всего (тыс. человек)       |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Уровень безработицы (%)                   |  2,0  |  1,6   |   1,5   ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Удельный вес  численности  работников  на | 42,0  |  41,2  |  41,6   || крупных, средних и малых предприятиях и в |       |        |         || организациях    к    общей    численности |       |        |         || населения (%)                             |       |        |         |------------------------------------------------------------------------
       Уровень жизни населения
       Улучшение  экономической   ситуации   повлияло   на   показатели,характеризующие   уровень   жизни    населения.    Прирост    реальныхрасполагаемых денежных доходов населения составил 0,6% к  уровню  2009года. В 2011 году темп роста к предыдущему году составит 101,1% (табл.N 8).
       Среднемесячная заработная плата  работников  предприятий  в  2010году составила 18 762,8 рублей, что в сопоставимых ценах на 0,1%  вышеуровня 2009 года. В 2011 году средняя заработная плата в  сопоставимыхценах останется на уровне 2010 года.
       В  2010  году   город   Кемерово   занимает   второе   место   посреднедушевому доходу на одного жителя (после Барнаула) и третье местопо среднемесячной заработной плате работников  по  крупным  и  среднимпредприятиям (после Иркутска и Томска) (табл. N 1).
       Продолжится увеличение размера средней пенсии. Так, в  2010  годуразмер назначенных месячных пенсий пенсионерам возрос  в  сопоставимыхценах на 2,1% и составил 8 000,0 рублей. В 2011  году  средний  размермесячных пенсий в сопоставимых ценах к 2010 году возрастет на  4,3%  исоставит 8 800,0 рублей.
       Продолжает  оставаться  высокой   дифференциация   населения   поденежным доходам. Численность населения с доходами  ниже  прожиточногоминимума в 2010-2011 годах составит 12,1% и 12,0% соответственно.
                                                             Таблица N 8-------------------------------------------------------------------------|              Показатели              |   2009   |   2010   |   2011   ||                                      |   год    |   год    |   год    ||                                      |   факт   |  оценка  | прогноз  ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Доходы населения                     |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Фонд  заработной  платы   работников | 46 583,0 | 48 373,0 | 51 565,7 || (млн. руб.)                          |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Среднемесячная           номинальная | 17 727,0 | 18 762,8 | 19 809,9 || начисленная     заработная     плата |          |          |          || работников (руб.)                    |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Средний размер назначенных  месячных | 7 410,8  | 8 000,0  | 8 800,0  || пенсий  пенсионеров,  состоящих   на |          |          |          || учете в отделениях Пенсионного фонда |          |          |          || РФ (руб.)                            |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Среднедушевой доход на одного жителя | 18 955,8 | 20 055,3 | 21 252,5 || (руб. в месяц)                       |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Реальные денежные доходы             |   81,4   |  100,6   |  101,1   || (% к предыдущему году)               |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Величина  прожиточного  минимума   в | 4 257,9  | 4 582,1  | 4 934,7  || среднем на душу населения в месяц    |          |          |          || (руб.)                               |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Отношение  среднедушевых  доходов  к |   4,4    |   4,4    |          || уровню   прожиточного   минимума   - |          |          |   4,3    || покупательная способность  населения |          |          |          || (раз)                                |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Численность  населения  с  денежными |   12,3   |   12,1   |   12,0   || доходами      ниже      прожиточного |          |          |          || минимума (% от всего населения)      |          |          |          |-------------------------------------------------------------------------
       Социальная защита
       В  2010  году  на  реализацию   мероприятий   социальной   защитынаправлено  около  1,95  млрд.  рублей   за   счет   всех   источниковфинансирования, что выше уровня 2009 г. на 15,7%.
       Это позволило:
       - увеличить количество услуг для семей с  детьми  на  100  единиц(2009 г. - 563,8 тыс. услуг, 2010 г. - 563,9 тыс. услуг), в среднем  1человеку предоставлено 9,13 услуг (2009 г. - 9,1 услуг на человека);
       - увеличить на 32,0% количество детей, охваченных  всеми  формамиотдыха, в 2010 году по сравнению с 2009 годом;
       - внедрить новые формы  работы  с  семьей  и  детьми,  такие  как"Видеосвидание" (возможность общения детей, проходящих реабилитацию  встационаре  Центра  "Фламинго",  с  родителями  в   режиме   реальноговремени); использовать костюмы "Адели" в реабилитации  детей-инвалидовс  заболеваниями  ДЦП  и  опорно-двигательного   аппарата   в   Центререабилитации  детей  и  подростков   с   ограниченными   возможностями"Фламинго";  работать  выездной  агитационной  бригаде   воспитанниковСоциально-реабилитационного Центра  для  несовершеннолетних  в  рамкахреализации проекта "На защите детства";
       - произвести компенсацию стоимости 1 941  путевки,  приобретеннойорганизациями и гражданами, на сумму 14,9 млн. рублей (456 договоров);
       - улучшить условия работы специалистов Центра  социальной  помощисемье и детям (открыто после ремонта отделение в Центральном районе  врамках  реализации  грантового  проекта  Главы   города   "Ремонт"   иСоциально-реабилитационного Центра для  несовершеннолетних  (в  рамкахреализации грантового проекта Главы города "Теплый дом");
       - открыть сенсорную комнату в  рамках  реализации  проекта  "Светдобра" в  Центре  реабилитации  детей  и  подростков  с  ограниченнымивозможностями "Фламинго";
       - открыть Общественную детскую приемную и Воскресную гостиную  набазе Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних;
       - обеспечить реализацию мер социальной поддержки в соответствии сфедеральными  и  областными  нормативными  актами   для   218,5   тыс.получателей (2009 г. - 213,8 тыс.  получателей).  Количество  граждан,имеющих право на социальную поддержку по оплате жилья  и  коммунальныхуслуг,  составило   137,6   тыс.   человек,   воспользовались   правомбесплатного и льготного проезда 99,1 тыс. человек,  получили  субсидию19,3 тыс. семей, пенсию Кемеровской области - 22,8 тыс. человек;
       - полностью возместить затраты предприятиям -  поставщикам  услугза льготы, предоставленные отдельным категориям граждан;
       - внедрить  автоматизированную   систему   "Адресная   социальнаяпомощь" г. Тула для расчета и выплаты денежной компенсации  за  услугиЖКХ для 101,0 тыс. льготников;
       - продолжить работу в рамках реализации городских целевых  планови проектов: "Качество жизни пожилых  людей  и  инвалидов  в  2009-2011годах"; "План действий по работе с бездомными в г.  Кемерово  в  2009-2011 годах", "План действий по работе с лицами, освобожденными из местлишения свободы, в г. Кемерово в 2009-2011 годах" и Планом мероприятийпо реализации комплексной  программы  Кемеровской  области  "Доступнаясреда для инвалидов на  2010-2012  годы"  в  г.  Кемерово.  Необходимосоздать в учреждениях социальной защиты, работающих с пожилыми  людьмии инвалидами, многоуровневую и эффективную систему  контроля  качествасоциальных  услуг  в  соответствии  с   государственными   стандартамиРоссийской Федерации; сохранить на уровне 2009 года общую  численностьграждан,  получивших   социальную   помощь   в   комплексных   центрахсоциального обслуживания (117,0 тыс. человек);
       - сохранить на прежнем уровне количество предоставляемых услуг, втом числе: социально-бытового обслуживания - более 37,9 тыс.  услуг  вгод; срочного социального обслуживания (в том числе  услуг  социально-консультативной,  социально-юридической  и   социально-психологическойпомощи) - более 64,0 тыс. услуг; социально-реабилитационными  -  более13,0  тыс.  услуг.  Предоставлять   услуги   "Социального   такси"   -специализированного автобуса с  подъемником  -  для  3  623  инвалидовгорода, состоящих на обслуживании в  Комплексных  центрах  социальногообслуживания  населения,  и  для   членов   общественных   организацийинвалидов;
       - оборудовать техническими средствами реабилитации на сумму 281,7тыс. рублей квартиры 16 инвалидов;
       -  благоустроить   дворовые   территории   с   оборудованием   ихспециализированными поручнями и пандусами для  людей  с  ограниченнымивозможностями по ул. Мичурина, 116, 116 а; бульв.  Строителей,  14  а,просп. Октябрьскому, 18 и просп. Шахтеров, 41 - на  общую  сумму  20,4млн. рублей;
       - завершить международный проект "Повышение эффективности  работыженщин - социальных работников в регионах, пострадавших  от  стихийныхбедствий или других чрезвычайных ситуаций". В ходе реализации  проектабыли проведены  обучающие  семинары  для  50  человек  по  организациисоциальной  и  психологической  помощи   гражданам,   пострадавшим   вчрезвычайных   ситуациях   и   социальным   работникам   с   синдромом"профессионального выгорания";
       -   создать   трехуровневую   систему    работы    по    оказаниюпсихологической и социально-реабилитационной  помощи  специалистам  посоциальной работе,  обслуживающим  граждан,  оказавшихся  в  кризиснойситуации.  Соответствующее  обучение   прошли   все   специалисты   посоциальной работе и социальные работники центров (1 205 человек);
       - получить муниципальные гранты на сумму 2 400,0 тыс.  рублей  потемам:  "Противопожарная  безопасность   в   учреждениях   социальногообслуживания населения", "Энергосбережение", "Создание условий  работыдля  специалистов  учреждений  социального  обслуживания   населения","Улучшение качества обслуживания населения";
       - приобрести спецодежду, хозяйственный  инвентарь  на  сумму  0,9млн. рублей по программе модернизации, провести капитальный  ремонт  иподготовку детских загородных оздоровительных лагерей МАУ "ОК  "Отдых"на сумму 8,3 млн. рублей, что позволило организовать загородный  отдыхдля 4 976 человек, в том числе в каникулярное время для 3 754 человек,во внеканикулярное время для 1 222 человек  (в  т.  ч.  250  детей  г.Кемерово).
       Здравоохранение
       Охрана и укрепление  здоровья  населения,  повышение  качества  идоступности  медицинской  помощи  являются   одним   из   приоритетныхнаправлений в осуществлении социальной политики города.
       Основные показатели, характеризующие оказание медицинской  помощипациентам, сохранились на уровне предыдущего года:
       - число пациентов (без учета новорожденных), получивших лечение встационарах, - 94,3 тыс. человек;
       - среднее пребывание на койке - 11,1 дня;
       - количество вызовов  скорой  медицинской  помощи  -  203,9  тыс.вызовов (2009 г. - 203,98 тыс. вызовов);
       - количество  пролеченных   с   применением   стационарзамещающихтехнологий   (дневной    стационар    в    амбулаторно-поликлиническихучреждениях, стационар на дому,  дневной  стационар  в  стационаре)  -30 500 человек;
       - число посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях  -  4863,0 тыс. посещений (2009 г. - 4 863,4).
       Отмечается  положительная  динамика  по  такому  показателю,  какрождаемость.
       Рождаемость увеличилась с 12,4 человек на 1000 человек  населенияв 2009 году до 12,6 человек в 2010 году.
       Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение города,за 2010 год составил 3,4 млрд. рублей (2009 г. - 3,3 млрд. руб.),  чтона 2,7% выше уровня 2009 года.
       Рост   доходов    связан    с    целевым    финансированием    насовершенствование   медицинской   помощи   больным    с    сосудистымизаболеваниями   и   с    подготовкой    помещений    для    размещенияспециализированных центров в МУЗ "Городская клиническая больница N 11"и МУЗ ""Кемеровский кардиологический диспансер".
       Расходы на одного жителя  города  Кемерово  (по  всем  источникамфинансирования) за 2010 год увеличились на 1,6% по  сравнению  с  2009годом и составили 6 576,1 рублей (2009 г. - 6 470,9 руб.).
       Среднемесячная   заработная   плата   работников    муниципальныхучреждений здравоохранения увеличилась на 4,6%  (2009 г.  -  13  322,1руб., 2010 г. - 13 933,3 руб.).
       В течение отчетного года  выполнялись  различные  виды  ремонтныхработ во  всех  муниципальных  учреждениях  здравоохранения,  а  такжегасилась задолженность за строительно-монтажные  и  ремонтные  работы,выполненные в 2009 году.
       В   муниципальных   учреждениях   здравоохранения    "Кемеровскийкардиологический диспансер" и "Городская  клиническая  больница  N 11"начаты строительно-монтажные работы для размещения  специализированныхцентров  по  оказанию  медицинской  помощи   больным   с   сосудистымизаболеваниями. На эти цели планируется направить 62,4 млн. рублей.
       В 2010 году объем денежных средств,  направленных  на  выполнениеремонтных работ в муниципальных учреждениях здравоохранения,  составил86,3 млн. рублей (2009 г. - 69,6 млн. руб.).
       За счет средств  городского  бюджета  погашена  задолженность  заприобретенное в 2009 году медицинское оборудование (65,5 млн. руб.). В2010 году за счет средств городского бюджета приобретены:
       - комплект  эндоскопического  оборудования,  система  фототерапииноворожденных, аппарат  ИВЛ,  инкубатор  для  новорожденных,  открытаяреанимационная   система,   стол    операционный    универсальный    сэлектроприводом, пеленальный стол, детская кроватка с кувезом для  МУЗ"Городская клиническая больница N 3 им. М. А. Подгорбунского";
       - ПЦР-детектор,   биохимический   анализатор,    гемоглобинометр,микроскоп бинокулярный для  МУЗ  "Городская  инфекционная  клиническаябольница N 8";
       - аппарат эндоскопический, цистоуретроскоп,  цистоскопуретроскоп,электрокардиограф для  МУЗ  "Детская  городская  клиническая  больницаN 5";
       - рентген-трубки, маммографы для МУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр".
       Финансирование на приобретение оборудования и мебели в 2010  годусоставило 125,7 млн. рублей (2009 г. - 96,7 млн. руб.), в том числе изсредств городского бюджета - 82,6 млн. рублей, внебюджетных средств  -43,1 млн. рублей, что составляет 80,0% от годового плана  (157,2  млн.руб.).
       Обеспеченность  учреждений  здравоохранения  города   современнымоборудованием  сохранилась  на  уровне  прошлого  года:  рентгеновскимоборудованием  -  85,0%,  современными  аппаратами  для  искусственнойвентиляции  легких  и  наркозно-дыхательной   аппаратурой   -   70,0%,оборудованием для ультразвуковых исследований - 60,0%.
       В результате активной социальной поддержки медицинских работников(доплаты стимулирующего характера, плата  за  повышение  квалификации,проведение  конкурсов,  обеспечение  жильем,   оздоровление,   доплатымолодым  специалистам)  лечебно-профилактические   учреждения   городаукомплектованы врачами на 69,0% (2009 г. - 65,0%), средним медицинскимперсоналом - на 60,0% (на уровне 2009 г.).
       Образование
       В  2010  году  продолжалась  работа  по  реализации   мероприятийнационального проекта  "Образование",  для  чего  из  всех  источниковфинансирования было  направлено  4 589,4  млн.  рублей,  что  на  2,0%больше, чем в 2009 году.
       Большое  внимание  было  уделено  укреплению  материальной   базыобщеобразовательных учреждений. На эти цели приобретены:
       - наглядные пособия в учебные  кабинеты  для  10  образовательныхучреждений (2009 г. - 12);
       - 23  комплекта   (2009 г.   -   22)   современной   регулируемойученической мебели для 8 общеобразовательных учреждений (2009 г. - 7).Обеспеченность образовательных учреждений города  ученической  мебельюсоставила 100,0%;
       - 5 аудиторных досок с местным освещением для  3  образовательныхучреждений города (2009 г. - 7). Численность учреждений,  обеспеченныхсовременными аудиторными досками, составила 100,0%;
       - спортивный инвентарь для 8 образовательных учреждений, в  школыNN 45, 94 (1 143,3 тыс. руб.) приобретено современное оборудование дляспортивных залов, позволяющее в  полном  объеме  выполнять  требованияобразовательных программ по  физическому  воспитанию  детей  различныхвозрастных категорий, проводить внеурочные занятия спортом;
       - специальное оборудование для 2 школьных музеев,  что  позволилоувеличить число оснащенных современным оборудованием музеев до 81,0%;
       - инвентарь для 6 школьных мастерских (2009 г. - 2);
       - учебно-методическая литература (на 10,0% увеличен фонд);
       - технологическое оборудование для пищеблоков 15  образовательныхучреждений;
       - дополнительные компьютеры для 15 образовательных учреждений,  втом числе школе N 7 - 8 компьютеров;
       - школьная мебель (шкафы для  наглядных  пособий,  рабочее  местоучителя) для 6 образовательных учреждений (2009 г. - 9).
       Продолжалась работа по совершенствованию школьного питания.
       В рамках третьего этапа федерального проекта "Школьное питание" к27  школам  I  и  II  этапов  присоединились   еще   9   муниципальныхобщеобразовательных учреждений NN 8, 18, 40, 46, 50, 51, 60, 71, 74.
       Организовано питание  для  7  029  детей  из  малообеспеченных  имногодетных семей (2009 г. - 8 077 человек) с возмещением расходов  изгородского и областного бюджетов в размере 36,1 млн. рублей.
       Значительно   улучшилась   ситуация    по    созданию    условий,обеспечивающих безопасность образовательных учреждений.
       В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация и  системыоповещения при пожаре установлены во всех образовательных учреждениях.На создание  противопожарных  условий  в  образовательных  учреждениях(снятие горючей отделки в 39 ДОУ,  установка  противодымных  дверей  ит.д.) из городского бюджета выделено 3,2 млн. рублей.
       94 образовательных  учреждения  оборудованы  системами  наружноговидеонаблюдения.
       В  целях   удовлетворения   потребности   населения   в   услугахдошкольного образования, обеспечения  наиболее  полного  охвата  детейдошкольным  образованием,   реализации   индивидуального   подхода   квоспитанию детей  и  поддержки  многодетных  семей  в  2010  году  придошкольных образовательных учреждениях города  работали  132  семейныегруппы с общим охватом 348 детей.
       В результате   выполненных   мероприятий   очередность   в    ДОУсократилась на 30,7% (2009 г. - на 16,9%).
       Охват дошкольным образованием составил 71,0 % (2009 г. - 68,1%).
       Во время летних каникул  в  загородных  оздоровительных  лагерях,санаториях, оздоровительных центрах отдохнули  и  пролечились  26  792человека, что составило 66,6% от общего числа детей школьного возраста(2009 г. - 26 434 человека, 65,0%); трудились 34 283 человека -  85,0%(2009 г. - 33 484 человека, 82,0%).
       84,2% (2009 г.    -     81,0%)     выпускников     11     классовобщеобразовательных учреждений поступили в высшие  учебные  заведения,11,2% (2009 г. - 13,4%) - в средние специальные  учебные  заведения  и2,9% (2009 г. - 3,2%) продолжают  обучение  в  учреждениях  начальногопрофессионального образования.
       С сентября 2010 года в 12 образовательных учреждениях  проводитсяапробация  федеральных  государственных   образовательных   стандартовначального общего образования в первых классах.
       Охват школьников услугами  дополнительного  образования  составил82,0% (2009 г. - 81,5%).
       В рамках реализации проектов  "Приемные  семьи",  "Возвращение  всемью" в семейные формы устройства передано 345 детей, в том числе  извыявленных - 223 (64, 6%).
       Показателем высокого  качества  образовательного  процесса  сталипобеды 60 старшеклассников (2009г. - 47 человек) из 142 (2009 г. - 111человек)  обучающихся  9-11  классов  общеобразовательных   учрежденийгорода Кемерово в региональном этапе Всероссийской олимпиады.
       В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принялиучастие 23 обучающихся 10-11 классов.
       160 школьникам вручены муниципальные  стипендии  на  сумму  300,0тыс. рублей из средств городского бюджета.
       Впервые в истории города Кемерово был проведен конкурс  "Народныйучитель". Победителем стал учитель физической  культуры  МОУ  "Средняяобщеобразовательная школа N 24" Ревякин С.  И.,  которому  был  врученпамятный знак и премия в размере 50,0 тыс. рублей.
       Улучшились   условия    обучения    школьников    в    результатереструктуризации   муниципальной   сети   образования   и   проведениякапитального и текущего ремонтов в образовательных учреждениях.
       Проведен капитальный ремонт здания бывшего детского сада N 139  вКировском районе для 130 детей.
       Завершен  капитальный  ремонт  в  10  функционирующих  МДОУ   дляоткрытия 12 дополнительных ясельных групп на 240 мест.
       Открыт частный детской сад на 30 мест в жилом  доме  в  Рудничномрайоне.
       В соответствии с программой 50/50 в  образовательных  учрежденияхбыла произведена замена приборов учета холодной воды и электроэнергии.Было приобретено  37  водосчетчиков  для  35  учреждений.  Произведеназамена 63 электросчетчиков для 33 учреждений.
       К отопительному периоду в 41 учреждении  отремонтированы  системыотопления, в 29 - водопровод и канализация, в 27 - электрика.
       Культура, спорт и молодежная политика
       Учреждения  культуры  предлагают  все   больший   спектр   услуг,способствующих  удовлетворению  многообразных   и   дифференцированныхдосуговых предпочтений населения.
       Музей-заповедник "Красная горка" стал одной из визитных  карточекгорода.  Музей  посетило  60,0  тыс.  человек  (2009 г.  -  47,1  тыс.человек). В 2010 году была оформлена 21 выставка. Количество экскурсийсоставило 2 300 единиц (2009 г. - 2 025).
       Число  виртуальных  посещений  музейного  сайта   www.   RedHill-Kemerovo.ru составило 47,4 тыс., что на 2,6 тыс. посещений больше, чемв  2009  году.  Количество  членов  виртуального  клуба  друзей  музеянасчитывает 4 380 человек.
       Проведено 85 культурно-просветительских мероприятий (2009 г. - 61мероприятие), в которых участвовало 8 000  человек.  21  тыс.  человеквоспользовалась услугой "Платный вход на территорию музея  в  выходныедни", что на 12,5 тыс. человек больше 2009 года.
       Издан очередной номер  альманаха  "Красная  Горка"  (тематическийвыпуск N 11 называется "Свет Победы").
       Продолжается работа по комплектованию музейных фондов. Принят  напостоянное хранение 991 музейный предмет. Основной фонд насчитывает 15202 экспоната (2009 г. - 14 211), 6 091 единицу  хранения  (2009 г.  -3160 записей), из которых 40,0% отражены в электронном каталоге.
       В школах культуры обучаются 8 000 человек (2009 г. - 7 921),  чтосоставляет  15,0%  от   всех   школьников,   в   группах   на   основесамоокупаемости - 1 750 человек (2009 г. - 1  591).  В  11  школах  наотделениях  раннего  эстетического  развития  обучалось  1  007  детейдошкольного возраста (2009 г. - 923).
       В рамках действующей  программы  "Одаренные  дети"  в  2010  годупроведено 10 городских конкурсов  детского  творчества  (2009 г.  -  8конкурсов). На организацию  работы  конкурсов  привлечено  315,5  тыс.рублей (2009 г. - 481,9 тыс. руб.).
       Участие в фестивалях-конкурсах приняли 1 567 человек  (2009 г.  -1 518 человек). 757 учащихся  школ  культуры  стали  победителями  135конкурсов  международного  и  всероссийского  уровня  (2009 г.  -  778призеров, 184 конкурса).
       Стипендиатами губернаторского центра  "Юные  дарования  Кузбасса"стали 38 учащихся школ культуры (2009 г. - 37). 50  учащихся  получаютмуниципальные стипендии. В 2010 учебном  году  именными  стипендиатамистали 124 учащихся (2009 г. - 91).
       Услугами муниципальных библиотек  пользуются,  как  и  в  прошломгоду, 139,0 тыс. человек.
       Общее количество посещений муниципальных  библиотек  составило  1160,0  тыс.  человек  (2009 г.  -  1 158,0  тыс.   человек).   Средняяпосещаемость одним читателем - 8,3 раза в год, что  в  пределах  нормы(8-11 посещений).
       В течение года в библиотеках  проведено  7  800  мероприятий  длякемеровчан, что на 27,0% выше уровня  2009  года.  В  56  библиотечныхклубах различных направлений, как и в 2009 году, занимались в  течениегода 11,0 тыс. человек.
       Из городского бюджета в 2010 году выделено 1 820,0 тыс. рублей наприобретение около 7,5 тыс. экземпляров  книг  и  электронных  изданий(2009 г. - 4,7 тыс. экз.).  На  средства  из  федерального  бюджета  вразмере 390,0 тыс. рублей в 2010 году приобретено 1386 экземпляров.
       Фонды библиотек в 2010 году пополнились на 12,9 тыс.  экземпляровновых изданий (2009 г.  -  на  10,5  тыс.  экз.).  Фонд  муниципальныхбиблиотек составил около 816,0 тыс. экземпляров (2009 г. - 804,2  тыс.экз.).
       Реализован   первый   этап   "Программы   развития   электронногообслуживания в муниципальных библиотеках".
       Продолжена  работа  по   формированию   собственных   электронныхинформационных ресурсов - электронных каталогов, баз данных (2010 г. -421,8 тыс. записей; 2009 г. - 393,0 тыс. записей).
       В рамках корпоративного  проекта  "Межрегиональная  аналитическаяроспись статей" библиотеки в 2010 году получили в электронном  формате240,8 тыс. записей, что на 139,0 тыс. записей больше, чем в 2009 году.
       Совершенствование организации физкультурно-оздоровительных услуг,формирование здорового образа жизни  является  одним  из  приоритетныхнаправлений социальной сферы.
       В  настоящее  время  в  городе  работают  более  920   спортивныхсооружений, в том числе 6 муниципальных  стадионов,  легкоатлетическийманеж, 11 спортивных муниципальных школ, 182 спортивных зала,  из  них129 в общеобразовательных школах, 36 клубов по месту жительства, более150 спортивных секций.
       После капитального ремонта открыт спортивно-оздоровительный центр"Сиам", в котором получили возможность заниматься дополнительно  более300 человек. В центре представлен широкий спектр услуг для населения -тренажерный зал, зал  аэробики,  зал  бокса,  услуги  массажа,  сауны,солярия.
       В 2010 году приобретено 2  425  единиц  спортивного  инвентаря  иоборудования на сумму 740,4 тыс. рублей (2009 г. -  2  630  единиц,  1742,9 тыс. руб.).
       Проведено 790 спортивно-массовых мероприятий, в  которых  принялиучастие 87,5 тыс.  человек  (2009 г.  -  754  мероприятия,  83,8  тыс.человек).
       13,6 тысяч детей и подростков занимаются в спортивных школах, 4,9тыс. кемеровчан посещают клубы по месту жительства.
       В 2010 году еще 3 муниципальных образовательных учреждений спортапереведены в автономные учреждения: ДЮСШ N 1,  ДЮСШ  N 6,  СДЮСШОР  пофутболу.
       Продолжалась работа по реализации  проектов:  "Развитие  шахмат","Развитие массового детско-юношеского футбола в г.  Кемерово  в  2009-2011 годах" и "Развитие детского баскетбола в городе Кемерово в  2009-2012 годах".
       1 702 спортсмена приняли участие в  191  соревновании  различногоуровня (145 областных и 46 всероссийских соревнований).
       Выплачены муниципальные стипендии 16 лучшим спортсменам.
       В зимний период  работало  37  ледовых  площадок,  20  футбольныхполей, 18 лыжных трасс.
       Зимние спортивные площадки  посетили  более  15,0  тыс.  человек,проведено 1 459 спортивно-массовых мероприятий, в  пункты  проката  наспортивных площадках обратилось более 20,0 тыс. человек.
       В летний период  2010  года  в  городе  работали  176  спортивныхплощадок,   из   них    90    вечерних    спортивных    площадок    соспорторганизаторами. За лето спортивные площадки посетили  около  81,5тыс. человек, проведено 1 667 спортивно-массовых мероприятий.
       Доля  жителей  города,  систематически  занимающихся  спортом,  в2010 году составила 21,4% (2009 г. - 21,2%).
       В 2010 году объем финансирования из всех источников на реализациюмолодежной политики составил 9,6 млн.  рублей  (2009 г.  -  13,9  млн.руб.), в том числе  из  городского  бюджета  -  5,8  млн.  рублей,  изобластного бюджета - 1,6 млн. рублей, привлеченных  источников  -  2,2млн. рублей.
       Проведено 564 мероприятия (2009 г.  -  680),  в  которых  принялиучастие 62,0 тыс. молодых людей (2009 г. - 81,0 тыс. человек).
       Сокращение  количества  мероприятий  и   численности   участниковсвязано в первую очередь с тем,  что  2009  год  был  лбъявлен  "Годоммолодежи в России".
       В сфере городской молодежной политики  была  сконцентрирована  натрадиционных формах  работы  с  молодежью:  трудоустройство  молодежи,временная  занятость,  деятельность  городских  молодежных  профильныхотрядов.
       В  течение  отчетного  года  в  работе  10  городских  молодежныхпрофильных отрядов приняли участие более 1 200 человек.
       В 2010 году наблюдается незначительное увеличение  числа  молодыхлюдей, обратившихся в поисках работы (2010 г. - 6 721 человек, 2009 г.- 6 669 человек).  Увеличилось  количество  трудоустроенных  из  числаобратившихся молодых людей (2010 г. - 4 065 человек, 2009 г. -  3  825человек).
       Основная работа в 2010 году направлена  на  развитие  молодежногопредпринимательства, инновационных  технологий  (проводится  работа  свысшими  учебными  заведениями  по   выполнению   социально   значимыхпроектов,  заказчиками  которых  выступают  управления   администрациигорода и подведомственные учреждения) и движения добровольчества.
       На реализацию проектов  "Кемеровское  молодежное  вече"  выделено411,8 тыс. рублей (2009 г. - 490,4 тыс. руб.).
       Строительство
       Весь  комплекс  работ  и  мероприятий,   проводимых   управлениемгородского развития  в  2010  году,  осуществлялся  в  соответствии  сприоритетами, установленными государственной и городской политикой  наближайшую перспективу, стратегическими целями социально-экономическогоразвития города, целевыми программами.
       Основные  направления  деятельности  управления  в   2010   году:проведение  мероприятий  по   активизации   жилищного   строительства,комплексное освоение микрорайонов,  формирование  благоприятной  средыдля проживания граждан в новых микрорайонах, в том  числе  обеспечениенаселения социальной инфраструктурой, реконструкция и ремонт  объектовсоциальной сферы.
       Строительство  жилья  в  г.  Кемерово  -  одно  из   приоритетныхнаправлений развития города.
       Сокращение  объемов  денежной  массы   на   строительном   рынке,отсутствие платежеспособного спроса на новое жилье,  снижение  объемовкредитования строительных организаций повлекло значительное сокращениеобъемов вводимой в эксплуатацию жилой площади.
       В 2010 году ожидается ввод 232,5 тыс. кв. м нового жилья,  в  томчисле многоэтажного  жилищного  строительства  -  187,7  тыс.  кв.  м,индивидуального жилищного строительства - 44,8 тыс. кв. м.
       В  данной  ситуации  важным  фактором  является   государственнаяподдержка строительной отрасли,  осуществляемая,  в  частности,  путемвыделения средств на строительство "социального жилья".
       В 2010  году  введен  в  эксплуатацию  "социальный"  дом  по  ул.Промпроезд, 56 б (3-я очередь, 1 191,0 кв. м).
       С  привлечением  бюджетных  средств  различных  уровней   ведетсястроительство  жилых  домов  для   предоставления   квартир   льготнымкатегориям  граждан  (ул.  Инициативная,  93а  (1 589  кв.   м);   ул.Патриотов, 18 (2 239,8 кв. м); ул. Халтурина, 17 а (1 589 кв. м);  ул.Вельская, 1).
       В 2011 году планируется ввод 250,0 тыс. кв. м нового жилья.
       В соответствии с положением "Об управлении муниципальным жилищнымфондом и учете жилищного фонда в городе Кемерово"  проводилась  работапо   ремонту   освобождающихся   жилых   помещений,   находящихся    вмуниципальной  собственности,   в   целях   приведения   помещений   всоответствие с санитарно-техническими требованиями. Выполнен ремонт 72квартир для одиноких и  одиноко  проживающих  участников  и  инвалидовВеликой Отечественной войны.
       В 2010 году на ремонт жилых помещений выделено 20,5 млн. рублей.
       С  целью  улучшения  жилищных  условий  горожан  и   формированиядоступного к приобретению жилищного фонда в 2011 году будет продолженаработа по реконструкции  комнат  в  многоквартирных  жилых  домах  подквартиры.
       В  2010   году   сданы   после   реконструкции   3   квартиры   вмногоквартирных жилых домах.
       В условиях сокращения финансирования  из  областного  бюджета  поподпрограмме    "Обеспечение    земельных    участков     микрорайоновперспективной   застройки   коммунальной   инфраструктурой"   основнымисточником для развития инженерной  инфраструктуры  остаются  средствагородского бюджета, в том числе средства, полученные в качестве  платыза подключение к инженерным сетям  и  предназначенные  для  реализациимероприятий   инвестиционных   программ   организаций    коммунальногокомплекса.
       В 2010 году проводились работы по  обеспечению  строящихся  домовэлектроснабжением: начато строительство  РП-39  и  кабельных  линий  вЗаводском  районе,  проведены  мероприятия  по  размещению  заказа  настроительство  РП-41  и   временной   высоковольтной   линии   от   ПС"Притомская" до РП-41 в микрорайоне 7 "Б" Центрального района, а такженачаты работы по реконструкции зоны "Б" (2 очередь).
       Выполнены работы по строительству внеквартальных инженерных сетейканализования микрорайона N 12 Центрального  района,  разработке  схемливневой канализации г. Кемерово с учетом перспективной  застройки  до2025 года, строительству газопровода Д 300 мм от  магазина  "Кристалл"по ул. Красноармейской; вдоль ул. Гагарина до ул. Соборной.
       В   части   обеспечения   микрорайонов   комплексной    застройкитранспортной инфраструктурой  проведен  значительный  объем  работ  позавершению  проектирования  и  получению  заключений   государственнойэкспертизы  на  строительство  следующих  объектов:  дорога-дублер   вмикрорайон 7 "Б"; автодорога по просп. Московскому от  ул.  Терешковойдо бульв.  Строителей;  автодорога  по  ул.  Волгоградской  от  просп.Московского   до   просп.   Притомского;    автодорога    по    просп.Комсомольскому; автодорога по ул. Марковцева от бульв.  Строителей  доул. Волгоградской.
       В целях благоустройства ж. р. Лесная Поляна выполнены  инженерныеизыскания для последующего строительства просп. Весеннего и городскогопарка по просп. Весеннему.
       Кроме того, в 2010 году планируется завершить:
       - строительство распределительного пункта РП-39 мощностью 10  кВти включение РП кабельными линиями от ПС "Заводская" в Заводском районегорода;
       - строительство временной ВЛ-10 кВт от подстанции "Притомская" доРП-41 микрорайона 7 "Б" Центрального района г. Кемерово;
       - строительство теплотрассы по ул. N 10 на участке ул.  Мамонтоваи 2-й пер. Авроры в микрорайоне N 12 Рудничного района.
       Планы  строительства  инженерной  инфраструктуры  на   2011   годнаправлены на  обеспечение  жизнедеятельности  территорий  комплекснойзастройки микрорайонов N 7 "Б" и N 12  в  Центральном  районе  города,микрорайона N 14 Заводского района, а  также  микрорайонов  NN 12,  13Рудничного  района  г.  Кемерово  в  рамках  реализации  национальногопроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
       В  2010  году  на  реализацию  программ   местного   развития   иобеспечения занятости шахтерских городов и  поселков  из  федеральногобюджета выделено  233,2  млн.  рублей  (2009 г.  -  96,0  млн.  руб.).Перечисленные средства были направлены на выполнение рабочих проектов:
       - восстановление водоснабжения в ж.  р.  Промышленновский  -  ОАО"Шахта имени Волкова" (225,2 млн. руб.);
       - водоснабжение пос. Боровой от Пугачевского  водозабора  -  "ОАО"Шахта "Бутовская" (8,0 млн. руб.).
       В конце года ОАО "Кемеровская горэлектросеть"  будет  заменено  вшахтерских поселках 12 трансформаторных подстанций,  переложено  около25 км кабельных линий 6 кВт, выполнено переустройство воздушных  линийэлектропередачи 6 кВт и 0,4 кВт общей протяженностью 5  км,  выполненонаружное уличное освещение протяженностью 25 км.
       На 2011 год предусмотрено  увеличение  долевого  участия  средствфедерального бюджета в финансировании строительства блока  фильтров  иотстойников на  НФС-2  Пугачевского  водозабора  в  объеме  33,8  млн.рублей.
       Решен положительно  вопрос  о  выделении  дополнительного  объемафинансирования  из  средств  федерального  бюджета  на   реконструкциюобъектов действующей системы водоснабжения от  Барзасского  водозаборадо ж. р. Промышленновский.
       Одним  из  основных  условий  успешного  осуществления   учебногопроцесса,     обеспечения     населения     качественными     услугамиздравоохранения, культуры и спорта  является  поддержание  и  развитиематериально-технической базы учреждений социальной сферы.
       В 2010 году выполнялись работы по  реконструкции  и  капитальномуремонту объектов социальной сферы.
       Для поддержания образовательных учреждений в надлежащем состояниив 2010 году выполнены работы по  капитальному  ремонту  кровель  (МДОУNN 206, 133, 210, общеобразовательной школы  N 12),  систем  отопления(МДОУ N 223), электроосвещения и электроснабжения (общеобразовательныхшкол N 5,  70);  проектные  работы  по  капитальному  ремонту  системыводоснабжения и канализации (МДОУ N 211) и др.
       С  целью  исполнения  наказов  избирателей  выполнен  капитальныйремонт спортзала в  МОУ  N 45,  до  конца  года  планируется  провестикапитальный ремонт спортзала в МОУ N 94.
       Для полноценного функционирования  медико-социального  центра  набазе МУЗ "ГКБ N 11" в 2010 году завершен капитальный ремонт  помещенийоперационного  и  реанимационного  блоков  хирургического   отделения;ликвидирована  аварийная  ситуация   по   обрушению   участка   кровлитерапевтического корпуса.
       Выполнено  устройство  эвакуационных  выходов  в   МУЗ   "Детскаяклиническая больница N 7", поликлинике N 2 (ул. Тухачевского, 27).
       В 2010 году выполнены проектные работы  по  капитальному  ремонтустерилизационного отделения МУЗ "Детская  клиническая  больница  N 3",ремонту главного входа поликлиники МУЗ "Детская  клиническая  больницаN 7" с устройством пандуса.
       В  целях  оказания  помощи  социально   незащищенным   категориямнаселения в 2010 году  продолжались  работы  по  капитальному  ремонтуцентра  социального  обслуживания  населения  Кировского  района  (ул.Матросова, 2).
       Для организации летнего отдыха детей выполнен комплекс  ремонтно-строительных  работ  в  детских  оздоровительных  лагерях  "Журавлик","Спутник", "Пламя", "Солнечный".
       Управлением  городского  развития  ведется  работа  по   созданиюкомфортных условий проживания ветеранам Великой Отечественной войны.
       За 2010 год произведена замена 413  оконных  блоков  в  квартирахучастников и ветеранов Великой Отечественной войны,  выполнены  работыпо остеклению балконов и лоджий  14  ветеранам  Великой  Отечественнойвойны; ремонту 72 квартир одиноких и одиноко проживающих участников  иинвалидов Великой Отечественной войны.
       В 2010 году  проведен  капитальный  ремонт  объектов  культуры  испорта (МОУ ДОСН "Легкоатлетический манеж", ДК "Содружество").
       Выполнено устройство искусственного газона  футбольного  поля  настадионе "Кировец".
       В 2010 году продолжалась реализация  мероприятий  по  обеспечениюмикрорайонов перспективной комплексной застройки объектами  социальнойсферы.
       С   этой   целью   в   2010   году    продолжено    строительствообщеобразовательной  школы  на  825  учащихся   в   микрорайоне   N 14Заводского  района,  выполнены  инженерно-геологические  изыскания   иначато проектирование нового детского сада в  микрорайоне  N 3  ж.  р.Лесная Поляна.
       До конца года планируется сдать в эксплуатацию детский сад на 220мест с бассейном в микрорайоне N 12 Рудничного района; детский сад  на55-60 мест в квартале 59 Заводского района.
       В 2011 году планируется ввести еще 2 объекта социальной  сферы  вмикрорайонах перспективной застройки:
       - детский сад на 220 мест  с  бассейном,  микрорайон  N 3  ж.  р.Лесная Поляна;
       - школу на 825 учащихся в микрорайоне N 14 Заводского района.
       Проведен комплекс  работ  по  назначению  публичных  слушаний  попроектам планировки и межевания  микрорайона  N 6  Заводского  района,территории микрорайона N 13 Рудничного района, по  проекту  планировкитерритории  микрорайона  N 1  ж.  р.   Лесная   Поляна,   по   проектуГенерального плана города Кемерово.
       За отчетный период утверждены проекты планировок:
       - территории в границах ул.  Космической  -  ул.  Базовой  -  ул.Радищева - ул. Баумана Заводского района;
       - территории в границах земельного участка насосно-фильтровальнойстанции N 1: оз. Красное - просп. Притомский - ул. Терешковой;
       - территории  юго-западнее  пруда-аэратора  в  микрорайоне   N 60Заводского района;
       - территории микрорайона N 13 Рудничного района.
       Утверждены проекты межевания:
       - микрорайона N 2-3 Центрального района;
       - микрорайона N 22 Ленинского района;
       - микрорайона N 6 Заводского района.
       Одной   из   основных   задач    в    области    архитектуры    иградостроительства  является  осуществление  контроля   за   качествомархитектурных  и  проектных  решений,  обеспечение   их   соответствиятребованиям законодательства.
       Оформлено 140 паспортов на знаково-информационную систему и  4  -на наружную  рекламу,  согласовано  и  зарегистрировано  154  паспортавнешней отделки и проектов благоустройства и др.
       В соответствии с  целевой  программой  "Градостроительство  в  г.Кемерово" на 2008-2010 годы в 2010 году ожидается  освоить  33,9  млн.рублей на реализацию мероприятий градостроительных работ.  В  качествеосновного  результата  работы  2010   года   планируется   утверждение"Генерального плана города".
       Основным направлением  работы  управления  городского  дизайна  инаружной рекламы было оформление города к 65-летнему юбилею  Победы  вВеликой Отечественной войне, Всероссийской переписи населения, а такжеремонт, техническое обслуживание  и  приведение  в  рабочее  состояниеархитектурных и ландшафтных подсветок.
       Для надлежащего содержания объектов,  оплаты  текущих  затрат  позамене расходных материалов, электроэнергии в  2011  году  планируетсяиспользовать 6,4 млн. рублей.
       Жилищная политика
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города Кемерово  в  2010  годуулучшили жилищные условия 1 403 семьи (2009 г. - 820 семей).
       За 2010  год  переселено  120  семей  (2009 г.  -  63  семьи)  изаварийного жилья в квартиры муниципального жилищного фонда.
       В 2010 году на приобретение  квартир  для  детей-сирот  и  детей,оставшихся без попечения родителей, выделено 26,0 млн. рублей  (в  томчисле 10,5 млн. рублей из федерального бюджета, 15,5 млн. рублей -  изобластного  бюджета).  50  детям-сиротам  и  детям,   оставшимся   безпопечения   родителей,   предоставлены   жилые   помещения   (квартирыприобретены за счет средств 2008-2010 годов)
       В 2010 году  272  семьи  из  числа  работников  бюджетной  сферы,молодых семей, граждан, проживающих в  жилых  помещениях,  непригодныхдля проживания, многодетных семей, ветеранов боевых действий, одинокихматерей получили льготные  жилищные  займы  и  социальные  выплаты  изобластного и городского бюджетов (2009 г. - 195 семей).
       На  средства  городского  бюджета  в  сумме   1,3   млн.   рублейприобретена 1 квартира.
       На средства областного бюджета в сумме 4,6 млн. рублей (3,0  млн.руб. - для многодетной семьи; 1,6 млн. руб. - для сироты) в 2010  годуприобретены и заселены 2 квартиры.
       Из федерального бюджета на 2010 год  выделено  99,3  млн.  рублей(2009 г. - 198,8 млн. руб.) на переселение граждан из  ветхого  жилья,расположенного на подработанной  территории  ликвидированных  шахт.  Врезультате 69 семей получили  социальные  выплаты  и  приобрели  жилыепомещения взамен ветхого  жилья,  из  них  36  семей  приобрели  жилыепомещения в строящихся домах (2009 г. - 133 семьи получили  социальныевыплаты и приобрели жилые помещения, из них 120 семей приобрели  жилыепомещения в строящихся домах).
       В 2010 году предоставлены социальные выплаты 8 молодым  семьям  -участникам федеральной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"в сумме 5,2 млн. рублей.
       В целях реализации государственных  обязательств  по  обеспечениюжильем  отдельных  категорий   граждан   за   2010   год   выдано   14государственных жилищных сертификатов на сумму 16,7 млн. рублей.
       Кроме того, из федерального бюджета выделено  117,2  млн.  рублейдля приобретения жилья участникам Великой Отечественной войны,  членамсемей погибших (умерших)  участников  Великой  Отечественной  войны  всоответствии с Указом Президента РФ "Об обеспечении  жильем  ветерановВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов", приобретено  76  квартир(с учетом остатка средств 2009 года).
       Всего за 2010  год  обеспечены  жилыми  помещениями  на  условияхсоциального найма 172 ветерана  Великой  Отечественной  войны,  в  томчисле  32  ветерана  Великой  Отечественной  войны   приобрели   жилыепомещения по свидетельству о  предоставлении  единовременной  денежнойвыплаты.
       Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 2010  годупредоставлено 695 ипотечных кредитов (2009 г. - 377) ОАО "Агентство поипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области" на сумму  665,0млн. рублей, в том числе 289 молодым семьям  -  на  сумму  308,9  млн.рублей (2009 г. - 374,6 млн. руб., в том числе 146 молодым семьям - насумму 147,6 млн. руб.). Рост ипотечных кредитов  связан  со  снижениемпроцентных ставок по кредитам и увеличением видов ипотечных продуктов.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       В 2010 году на  жилищно-коммунальное  хозяйство  было  направлено233,3 млн. рублей.
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии  в2010 году были проведены следующие мероприятия:
       - переложено  30 303,3  п.  м  сетей  водопровода,   349   п.   мканализационных сетей;
       - отремонтировано  467  колодцев  водопровода  и   577   колодцевканализации;
       - устранено 2 080 засоров канализационных сетей (в том числе  287засоров на бесхозяйных сетях);
       - произведен ремонт 889 водопроводных колонок;
       - устранено 2 842 повреждения водопроводных сетей  (в  том  числе1 759 повреждений на бесхозяйных сетях);
       - реализовано населению 130,0 тыс. тонн угля.
       В 2010 году проведен комплексный капитальный ремонт домов (ремонтфасадов, систем отопления, кровель,  установка  металлических  дверей,модернизация и диагностирование лифтов), в том  числе  с  привлечениемсредств фонда содействия реформированию ЖКХ.
       Выполнена модернизация лифтов, отработавших свой нормативный срокпо следующим адресам: ул.  Волгоградская,  6;  ул.  Волгоградская,  8;просп. Московский,13; просп. Московский, 17; просп.  Октябрьский,  75;бульв. Строителей, 1; бульв. Строителей, 3;  бульв.  Строителей,  5  идругим - на сумму 47,7 млн. рублей.
       Силами  ООО  "Теплоэнерго",  ОАО  "Кузбассэнергоуголь"  выполненыработы по устранению аварийной ситуации в котельной ж. р. Кедровка (накотле N 3 восстановлена колосниковая решетка, на  котле  N 2  замененаконвективная   часть   котла   с   разборкой   обмуровки,    выполненыгидравлические испытания на 473,4 км тепловых сетей).
       ОАО "Кемвод" выполнены работы по ремонту водопроводов  по  улицамДепутатской,  1-ой  Обской,   2-ой   Обской,   Брестской,   Медынской,Печерской,  Иртышской  (выполнен  монтаж  магистрального  трубопроводаобщей протяженностью  более  2  км).  Для  работы  в  зимних  условияхподготовлены   18   канализационных   насосных   станций,   произведенкапитальный ремонт 1 450  м  канализационных  сетей,  подготовлено  50источников теплоснабжения (котельных).
       ООО "ПКБ "Кемпроект" выполнены проектные работы  по  обследованиюжилых домов по адресам: ул.  Нахимова,  244;  ул.  Урицкого,  10;  ул.Тенистая, 10; ул. Правая Гавань,  29  б;  ул.  Докучаева,  14;  просп.Кузнецкий, 276 - на общую сумму 0,4 млн. рублей.
       МУ  "Кемеровская  служба  спасения"  были  проведены  работы   поотогреву индивидуальных врезок (отогрето 2 467  врезок,  в  том  числельготным категориям граждан - 449).
       По подготовке к  зиме  объектов  жилищно-коммунального  хозяйствавыполнены следующие работы:
       - аварийный ремонт системы водоснабжения МАОУ "Гимназии  N 42"  вж. р. Лесная Поляна (26,2 тыс. руб.);
       - капитальный ремонт перекрытий и крыши дома по просп. Ленина,  8(0,8 млн. руб.);
       - выполнены проектные  работы  по  капитальному  ремонту  системыэлектроснабжения в жилых домах (0,1 млн. руб.);
       - ремонт участка водопровода по ул. Якимова (0,3 млн. руб.);
       - ремонт водоразборных скважин в ж. р. Пионер,  пос.  Комиссарово(0,2 млн. руб.);
       - выполнена врезка в тепловую сеть на ул. Мартемьянова (0,2  млн.руб.);
       - устранение аварийной ситуации в котельной ж. р.  Кедровка  (4,3млн. руб.).
       До конца года планируется завершить:
       - строительство нового участка теплотрассы по ул.  Февральской  -ул. Профсоюзной (2,4 млн. руб.);
       - замены подземных тепловых сетей котельной N 18 по ул.  Суворова(1,0 млн. руб.);
       - ремонт теплотрассы по ул. Халтурина (1,4 млн. руб.);
       - работы по устранению аварийной ситуации на участке  теплотрассыпо бульв. Пионерскому от ТК 17/18 до 17/19 (1,9 млн. руб.) и др.
       В  рамках  региональной  целевой  программы  "Подготовка  к  зимеобъектов ЖКХ" профинансированы и выполнены работы на общую  сумму  9,9млн. рублей, в том числе:
       - строительство водопровода в ж. р. Пионер (2,3 млн. руб.);
       - ремонт котла N 3 в ж. р. Кедровка (2,5 млн. руб.);
       - ремонт тепловых сетей в ж. р. Кедровка (2,5 млн. руб.);
       - строительство   и    проектирование    водопровода    от    ул.Симферопольской до ул. Урицкого (0,4 млн. руб.);
       - ремонт теплотрассы по бульв. Пионерскому (1,9 млн. руб.).
       Энергосбережение
       Согласно распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской  областиот  17.05.2010  N 371  "Об утверждении  плана  мероприятий  в  областиэнергосбережения  по  реализации  Федерального  закона  от  23  ноября2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении  и  о  повышении  энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  актыРоссийской Федерации" в  городе  Кемерово  разработана  и  реализуетсягородская   целевая   программа    "Энергосбережение    и    повышениеэнергетической эффективности на территории  города  Кемерово  до  2012года  и  на  перспективу  до  2020  года",  в   которой   используетсякомплексный подход, позволяющий  охватить  процессом  энергосбережениявсе сферы экономики города.
       На  основании   разработанной   Программы   создаются   правовые,экономические и организационные основы  для  повышения  энергетическойэффективности   при   добыче,    производстве,    транспортировке    ииспользовании энергетических ресурсов на предприятиях и  организациях,а  также  населением  Кемеровской  области,  обеспечивающими  снижениепотребления топливно - энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40,0%к 2020 году (по отношению к 2007 году).
       В 2010 году  установлено  148  приборов  учета  энергоресурсов  вмуниципальных  учреждениях,  в  том  числе  в  зданиях,  строениях   исооружениях,  используемых  для  размещения  органов   государственнойвласти и органов местного самоуправления. Работы по установке приборовучета энергоресурсов выполнены в полном объеме. Установленные  приборыучета введены в эксплуатацию  и  поставлены  на  коммерческий  учет  вэнергоснабжающих организациях.
       В  соответствии  с  городской  целевой   программой   планируетсяснижение расхода используемых энергоресурсов в  бюджетных  учрежденияхежегодно на 3,0% (на 15,0% до 2015 года).
       Также  в  рамках  реализации   Программы   завершается   созданиеавтоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов (АСКУЭ).
       В 2011 году в рамках реализации Программы планируется  проведениеэнергетических обследований  и  составление  энергетических  паспортоворганизаций бюджетной сферы.
       Благоустройство и озеленение
       В  связи  с  увеличением  интенсивности  движения  транспорта  наосновных магистралях города  возникла  необходимость  в  строительственовых и ремонте существующих дорог. Для решения  этой  задачи  в  2010году капитально отремонтировано 15 объектов  протяженностью  24,3  км,площадью 218,6 тыс. кв. м:
       - ул.  Красноармейская  от   кольца   "Азот"   до   ул.   Рабочей(строительство ливневой канализации протяженностью 700 п. м на участкеот завода "Минвата" до путепровода, уширение проезжей части, установкабортового монолитного камня);
       - ул.  Свободы  от  границы  59  квартала  до  пер.   Щегловского(покрытие  проезжей  части,  строительство  пешеходных  и  техническихтротуаров);
       - просп. Шахтеров (строительство ливневой канализации и временноепокрытие на участке от ул. Цимлянской до ул. Мамонтова);
       - проезжая часть ул. Мариинской на двух участках: от ул. Ишимскойдо остановки "ул. Мариинская", от ул. Суворова до ул. Ишимской;
       - проезжая часть ул. Горноспасательной  (устройство  однослойногопокрытия, очистка водопропускных труб) и др.
       Для  сохранения  покрытия  проезжей  части  дорог  в  2010   годупроведена обработка асфальтобетонных покрытий по технологиям  "Сларри-Сил",  "Чип-Сил",  "Кейп-Сил".  В  2010   году   проведена   обработкаасфальтобетонных покрытий на 29 объектах площадью  395,7  тыс.  кв.  м(2009 г. - 156,8 тыс. кв. м).
       Методом  "Сларри-Сил"  выполнены  объекты:  ул.   Нахимова,   ул.Волгоградская (просп. Октябрьский - просп. Ленина), мост Кузбасский  сподходами, ул. Пролетарская (от просп. Ленина до ул. Сарыгина) и др.
       Методом  "Чип-Сил"  выполнены  объекты:   ул.   Григорьева,   ул.Тельмана, ул.  Терешковой  (от  Колхозного  путепровода  до  Сосновогобульв.), просп. Кузнецкий (от ул. Н. Островского до моста) и др.
       Методом "Кейп-Сил" выполнены объекты: просп.  Кузнецкий  (от  ул.Красноармейской  до  просп.  Советского),  ул.  Дзержинского  (от  ул.Красноармейской до ул. Кирова), просп. Советский (от  пл.  Советов  доул. Весенней) и др.
       За отчетный период проведен ямочный ремонт дорог на площади  84,0тыс. кв. м.
       Для предотвращения  разрушения  дорожной  одежды  от  поступлениядополнительной воды с поверхности покрытия в весенний период проведеныработы  по  ремонту  трещин  на  общей  площади  35,7  тыс.  п.  м:  сприменением нефтебитума - на площади 2,6 тыс. п. м, битумной мастики -на площади 33,1 тыс. п. м.
       С 2005 года ремонт тротуаров выполняется в комплексе  с  ремонтомдорог. Так, в текущем году отремонтировано  16,9  тыс.  кв.  м  на  20объектах: ул. Свободы от границы 59 квартала до пер. Щегловского,  ул.Красноармейская, ул. Мариинская, ул. Горноспасательная и др.
       Для обеспечения безопасности движения пешеходов выполнены подходык остановкам по просп. Кузнецкому (ост.  "Стройкомплект"),  по  просп.Шахтеров (в районе домов N 93 и N 95), пешеходный переход к  остановкепо просп. Шахтеров (в районе сельской больницы),  подход  и  установкадорожных знаков по просп. Кузнецкому (у дома N 4) и др.
       В 2010 году выполнен ремонт на 6 улицах частного сектора площадью14,5 тыс. кв. м: ул.1 Иланская  в  ж.  р.  Ягуновский;  восстановлениепрофиля дороги по ул. Шатурской;  ремонт  дорожного  покрытия  по  ул.Халтурина, 37; планировка ул. Степанова и др.
       Из 47 мостов и путепроводов города в текущем году выполнен ремонтна 4 мостовых сооружениях:
       - выполнена надвижка первого пролета, ремонт деформационного  швазакрытого типа,  ремонт  тротуарных  плит,  ремонт  опорных  частей  икожухов,  покраска   металлоконструкций,   замена   гидроизоляции   натротуарах  с  устройством  асфальтобетонного  покрытия  на  Кузбасскоммосту;
       - выполнены работы по  ремонту  перильного  ограждения  и  заменанастила на пешеходном мосту в ж. р. Пионер;
       - выполнено устройство новых береговых опор на  пешеходном  моступо ул. Зейской;
       - выполнено ограничение движения  автотранспорта  с  обеспечениемпрохода пешеходам на ул. Заречной в ж. р. Ягуновский.
       До  конца  года  будет  выполнен  ремонт  перильного   огражденияпешеходного моста через р. Куро-Искитим в пос. Плешки.
       Для обеспечения безопасности дорожного движения отремонтировано 1650 п. м удерживающих ограждений (2009 г. - 2 378 п. м).
       Выполнены работы  по  ремонту  деревянных  ограждений  в  сектореиндивидуальной застройки Заводского района.  Отремонтировано  0,63  кмограждений.
       Отремонтировано  чугунное  ограждение  протяженностью  80  п.   м(2009 г. - 930 п. м) на Притомской набережной, ул.  Невьянской  и  ул.Орджоникидзе. Установлено ограждение протяженностью  1  792  п.  м  накладбище "Центральное-5".
       В отчетном году  выполнены  работы  по  водоотведению  и  ремонтуводоотводных сооружений:
       -  отремонтированы  колодцы  ливневой  канализации  (73  шт.)  напроезжей части дорог города;
       - выполнен ремонт щелевых дождеприемников на проезжей части дорогпо адресам: ул. Терешковой в районе ул. Крамского; пересечение  просп.Октябрьский - бульв. Пионерский; ж. р. Кедровка;
       - устранено 14 провалов  на  проезжих  частях  и  тротуарах:  ул.Красная,18; просп. Советский, 58; пересечение ул. Н. Островского - ул.Кирова; просп. Октябрьский (напротив ЗАГСа); просп. Московский,  35  идр.;
       -  выполнены  работы  по  устройству,  реконструкции  и   ремонтуобъектов  ливневой  канализации:  пересечение  ул.  Антипова   -   ул.Ракитянского (устройство кювета,  укладка  водопропускных  труб);  ул.Антипова  (замена  водопропускных  труб,  устройство  оголовков);  ул.Школьный проезд (устройство кювета, замена водопропускных труб);  пер.Плеханова (устройство кювета) и др.;
       - выполнен  капитальный  ремонт  водопереливной  трубы  в  ж.  р.Промышленновский;
       - проведены мероприятия для предотвращения подтопления  талыми  идождевыми водами жилого дома N 14 по  ул.  Ноябрьской  (восстановлениетротуара, очистка водопропускной трубы, бетонирование кювета).
       С целью обеспечения  безопасности  дорожного  движения  выполненаразметка проезжей части дорог протяженностью 1 094 км (2009 г. - 1 131км). С 2006 года в городе выполняется установка световозвращателей  напроезжей части основных магистралей города. Установлено 3 371 штука поул.  Тухачевского,  легковой  автодороге  в  ж.  р.   Пионер,   просп.Притомскому.
       В 2010 году в целях  улучшения  освещения  улиц  города  и  жилыхрайонов  выполнялись  мероприятия  по  строительству  и  реконструкциинаружного освещения на следующих объектах:
       - ул. Свободы -  от  границы  59  квартала  до  пер.  Щегловского(построено освещение протяженностью 330 п. м);
       - от ул. У. Громовой  до  поликлиники  N 6  (установлено  6  опоросвещения);
       - кладбище  "Центральное-5"  (построено  освещение   к   кладбищупротяженностью 1 450 п. м);
       - ж.  р.  Ягуновский  -  у  здания  территориального   управления(произведена реконструкция наружного освещения,  установлено  4  новыхторшера);
       - ул.  Рабочая  -  в  границах  от  ул.  Красноармейской  до  ул.Коммунистической  (выполнена  реконструкция  освещения  протяженностьюлинии 600 м);
       - дорога в  жилой  комплекс  "Зеленый  остров"  (построена  вдольдороги линия освещения протяженностью 500 м) от рынка "Колос";
       - сквер у перинатального центра (выполнено устройство освещения);
       - парк им.  65-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне  -пересечение  ул.  Медовой  и  ул.   Лазурной   (выполнено   устройствоосвещения);
       - просп.  Советский  (выполнена  замена  4-х  аварийных  опор   смонтажом освещения на двух из них);
       - ул. Бийская (восстановлено демонтированное  после  замены  опорЛЭП освещение, смонтировано 6 светильников).
       В частном секторе для  обеспечения  освещенности  установлено  23одиночных светильника.
       В настоящее  время  ведется  изучение  возможности  использованияпроектов с возобновляемыми источниками  энергии.  На  пересечении  ул.Терешковой и просп.  Химиков  установлен  ветрогенератор.  Номинальнаямощность установки - 200 Вт.
       Также в  качестве  резервного  источника  электроснабжения  можноиспользовать   солнечные   батареи.    Автономная    электроустановка,монтируемая  на  существующие  опоры,  состоит   из   ветрогенератора,солнечной  батареи  и   светодиодного   светильника.   Этот   комплекссмонтирован  силами  МП  "Кемеровогорсвет"  и  ООО  "Фокус-Сибири"  наперекрестке ул.  Терешковой  и  просп.  Химиков.  Сейчас  ведется  еготестирование в условиях городской среды.
       Для осуществления работ по капитальному ремонту дорог в 2010 годувыполнено 10 рабочих проектов.
       В  текущем  году  произведены  работы  по  капитальному  ремонту,реконструкции, строительству скверов и парков города:
       - построен сквер им.65-летия Победы в Великой Отечественной Войнена пересечении ул. Медовой и ул.  Лазурной  в  ж.  р.  Лесная  Поляна.Пешеходные дорожки выполнены в плиточном исполнении, посажены деревья,кустарники, устроены новые  цветники  и  газоны,  установлена  садоваямебель, выполнено освещение, установлено 7 игровых  элементов  детскойплощадки;
       - ведутся  работы  по  реконструкции  парка  им.  В.   Волошиной.Выполнено строительство детской площадки и роледрома, которые подареныгороду некоммерческим фондом "Обнаженные сердца".  В  парке  построенавелодорожка, выполнена реконструкция наружного освещения,  установленановая садовая мебель, посажены лиственные и хвойные деревья;
       - в  парке  "Кузбасский"  посажено  200  штук  сосны,   выполненарасчистка  ручья,  ведется  строительство  дополнительных  дорожек   иоснования для детской площадки;
       - в  сквере  на  территории   перинатального   центра   проведеностроительство пешеходных дорожек в  плиточном  исполнении,  устройстводвух цветников, устройство наружного  освещения,  установлен  памятныйкамень, посажены деревья;
       - пешеходная часть бульвара по просп. Весеннему в  ж.  р.  ЛеснаяПоляна выполнена в плиточном исполнении, посажены деревья, в том числехвойные, установлены музыкальные часы с подсветкой, построены  детскиеплощадки с резиновым покрытием.
       За 2010 год выполнено проектирование и началось строительство  22км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Новая линия связи  пройдетпо  ул.  Терешковой  от  просп.  Шахтеров  до  просп.  Химиков.  Послезавершения  строительства  в  единое  кольцо  длиной  32,5  км   будутсоединены  обе  оптико-волоконные   линии   связи,   объединяющие   20перекрестков, подключенных  к  автоматизированной  системе  управлениядорожным  движением.  При  этом  светофоры  будут  оборудованы  новымиконтроллерами.
       Ведутся работы по реконструкции светофорных объектов  (сделано  5объектов).  Выполнено  17  проектов   по   реконструкции   светофорныхобъектов, приобретены  и  установлены  10  брызгозащитных  шкафов  длямонтажа дорожных контроллеров.
       За 2010 год было установлено 239 дорожных знаков, отремонтировано845 знаков,  заменено  16  знаков.  Отремонтировано  120  остановочныхпавильонов. Построена металлоконструкция арочного типа  на  Кузбасскоммосту  для   установки   камер   видеофиксации   скоростного   режима.Реконструирована  искусственная  дорожная  неровность   на   ул.   4-яЦветочная.  На  перекрестке  просп.  Кузнецкого  и  просп.  Советскогоустановлен   светодиодный   бело-лунный   трамвайный   светофор.   Длябезопасности дорожного движения, в связи с участившимися случаями ДТП,было установлено  более  400  штук  сигнальных  столбиков  (Кузбасскиймост).
       Транспорт
       Транспортная сеть  города  состоит  из  70  городских  автобусныхмаршрутов (из них 7 сезонных), 78 пригородных (из них 35 сезонных), 71таксомоторного маршрута  (из  них  3  сезонных),  5  трамвайных  и  10троллейбусных маршрутов.
       В 2010 году в г. Кемерово всеми видами  пассажирского  транспортаперевезено 160,0 млн. пассажиров, что на 3,0% меньше  по  сравнению  с2009 годом.
       Оплата  проезда  в  транспорте  общего  пользования  производитсяналичными либо с помощью транспортных карт.
       Для школьников и учащихся начальных  и  средних  профессиональныхучебных заведений, вынужденных совершать 4 и более поездок в день  дляполучения  образования,  спортивного  и  интеллектуального   развития,администрацией  города  и  перевозчиками   предусмотрена   возможностьприобретения  "безлимитного"  проездного   билета   на   месяц   черезобразовательные учреждения.
       Количество  эксплуатационного  парка   городского   пассажирскоготранспорта составляет 1 228 единиц, в том числе 1  035  автобусов  (изних 372 автобуса индивидуальных предпринимателей), 97 троллейбусов, 96трамваев.
       За 2010 год электротранспортный парк пополнился  7  троллейбусамина сумму 33,2 млн. рублей.
       На городских  и  пригородных  маршрутах  в  2010  году  выполнено1 200,0 тыс. машино-часов (2009 г. - 1 240,4  тыс.  машино-часов),  натаксомоторных маршрутах - 1 360,0 тыс. машино-часов (2009 г. - 1 521,2тыс. машино-часов).
       Коэффициент использования парка транспорта общего пользования  нагородских маршрутах автотранспорта составил 0,669, электротранспорта -0,586, на пригородных маршрутах - 0,715.
       С  целью   повышения   качества   и   безопасности   обслуживанияпассажиров, повышения эффективности  работы  городского  пассажирскоготранспорта на городских  и  пригородных  маршрутах  областного  центраработает    спутниковая    радионавигационная    система    управленияпассажирскими перевозками.
       К радионавигационной системе подключено 997 единиц транспорта,  втом числе 342 автобуса, 79 трамваев, 76 троллейбусов,  500  маршрутныхтаксомоторов.
       Связь
       За  2010  год   предприятиями   связи   было   выполнено   работ,финансируемых из  городского  бюджета,  на  сумму  281,2  тыс.  рублей(2009 г. - 280,9 тыс. рублей).
       Монтированная емкость городской телефонной сети составляет  195,1тыс. номеров, хотя используется только 93,5%.
       В 2010 году на услуги телефонной  связи  действовали  5  тарифов:"безлимитный",    "повременный",    "повременный     комбинированный","социальный", "безлимитный местный+".
       Установлено 7 телефонов участникам Великой Отечественной войны.
       Продолжалось строительство распределительной сети широкополосногодоступа (все виды услуг связи в квартиру по одному кабелю).
       В 2010 году пятью операторами связи  на  территории  г.  Кемеровосмонтировано 91 254 порта широкополосного доступа, задействовано -  56849.
       Причиной замедления  количественного  развития  отрасли  являетсяпочти полная  телефонизация  сектора  коммунальной  застройки  города.Основной упор перенесен на совершенствование качества  предоставляемыхуслуг: применение новейших технологий, пополнение перечня предлагаемыхуслуг.
       Охрана правопорядка
       Одной  из  основных  задач   является   работа   по   обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес  преступлениями  и  правонарушениями,  реализации  прав  и  законныхинтересов горожан.
       За счет  средств  городского  бюджета  в  соответствии  с  УказомПрезидента  Российской  Федерации  от  12.02.1993   N 209   "О милицииобщественной безопасности (местной милиции)  в  Российской  Федерации"содержится 965,5 штатных единиц УВД по городу Кемерово, что составляетоколо 32,8% штатной численности Кемеровского  гарнизона  милиции,  162единицы служебного автотранспорта (38,9%).
       В 2010 году общая сумма расходов городского бюджета на содержаниемилиции составила более 302,6 млн. рублей.
       В целях  укрепления  материально-технической  базы  подразделенийКемеровского  гарнизона   милиции,   создания   условий   для   работысотрудников и повышения социальной защищенности милиционеров и  членових семей были проведены следующие мероприятия:
       - капитальный ремонт здания отдела  милиции  N 3  УВД  по  городуКемерово (23,9 млн. руб.) и работы по  устройству  слаботочных  системздания (0,9 млн. руб.);
       - проектирование, реконструкция и ремонт здания под общежитие УВДпо ул. Профсоюзной, 34 б для одиноких сотрудников  (28,8  млн.  руб.),ремонт помещений под общежитие УВД по просп.  Ленинградскому,  18  длясемейных сотрудников (5,7 млн. руб.), оснащение  помещений  мебелью  иоборудованием (2,2 млн. руб.), текущее содержание данных объектов (3,7млн. руб.);
       - ремонт  15  участковых  пунктов  милиции  (2,0  млн.  руб.)   иоснащение их мебелью, компьютерной и офисной техникой (2,0 млн. руб.);
       - установка трех  дополнительных  рубежей  аппаратно-программногокомплекса фотофиксации нарушений  правил  дорожного  движения  "КРИ-С"(1,1 млн. руб.);
       - капитальный ремонт системы электроснабжения отдела милиции  N 7УВД по городу Кемерово (1,4 млн. руб.);
       - приобретено 7 единиц автотранспорта (4,5 млн. руб.);
       - приобретена  компьютерная  техника  для  подразделений  милицииобщественной безопасности (0,4 млн. руб.);
       - выделено   на   поощрение   сотрудников    милиции,    оказаниематериальной помощи милиционерам и ветеранам органов  внутренних  дел,оплату лечения более 6,5 млн. рублей.
       Финансовая  поддержка  правоохранительных  органов   со   стороныадминистрации города принесла положительные результаты по  обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес преступлениями и правонарушениями.
       По результатам социологического мониторинга общественного  мнениякемеровчан,  проводимого  ООО  "СОЦИОСЕРВИС",  актуальность   проблемыпреступности снизилась с 2,9 баллов по 3-х балльной шкале в 2004  годудо 2,6 баллов в 2010 году.
       В  2010  году  существенно  повысилась  мобильность   оперативныхподразделений УВД по городу  Кемерово,  в  первую  очередь  патрульно-постовой службы милиции, дежурных частей органов внутренних  дел,  ДПСГИБДД, что значительно сократило  время  прибытия  наряда  милиции  наместо происшествия.
       Уровень преступности в расчете на 10  тысяч  населения  в  городеКемерово на протяжении  последних  лет  остается  самым  низким  средигородов Сибирского Федерального округа и в 2010  году  составил  137,4преступлений. Для сравнения: уровень преступности в г. Томске -  143,6преступлений, в г. Новосибирске - 156,8, в г. Красноярске - 161,4.
       Всего за отчетный период зарегистрировано  11  137  преступлений,что на 492 эпизода меньше 2009 года.
       Благодаря активной профилактической работе всего личного  составаУВД удалось добиться снижения особо тяжких преступлений на 7,9%.
       Уменьшилось  количество  преступлений,  связанных  с  применениеморужия, боеприпасов,  взрывных  устройств  и  взрывчатых  веществ,  на50,0%, разбоев - на 40,0%, грабежей - на 26,6%, краж - на 2,2%.
       В результате повышения эффективности  комплекса  профилактическихмер, в том числе продолжением  развития  системы  "Безопасный  город",активным привлечением к охране правопорядка общественных формирований,снизилось количество преступлений, совершенных в общественных  местах,на 1,3%, на улице - на 0,3%.
       За 2010 год сотрудниками УВД  по  городу  Кемерово  выявлено  792преступления, связанных с незаконным оборотом  наркотических  средств,что на 164 преступления, или на 26,1% больше уровня 2009 года.
       В результате профилактической работы на  дорогах  города  удалосьсохранить на  уровне  прошлого  года  количество  дорожно-транспортныхпроисшествий (2010 г. - 397),  а  также  сократить  количество  ДТП  сучастием водителей, находящихся в состоянии опьянения, на 52,0%.
       Занятость населения
       В 2010 году на  временные  работы  в  свободное  от  учебы  времятрудоустроено 1 204 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до  18лет.
       В общественных работах приняли участие более 5 тыс.  граждан.  Навременные  работы  по  данной   программе   направлялись   не   толькобезработные и ищущие работу граждане, но  и  работники  предприятий  иорганизаций города, находящиеся под риском увольнения.
       Всего было затрачено на выполнение вышеуказанных  мероприятий  изобластного бюджета (субвенция и субсидия) 81,2 млн. рублей  (1,2  млн.руб. на трудоустройство несовершеннолетних граждан, 80,0 млн.  руб.  -на организацию общественных работ).
       Охрана окружающей среды
       В 2010  году  средства,  выделенные  промышленными  предприятиямигорода на выполнение природоохранных мероприятий, составили 894,9 млн.рублей.
       Эти средства направлены на:
       - реконструкцию топочной камеры котлоагрегатов типа  ТП-87-1  ст.N 12, 13, 14, 15 для оптимизации режимов горения на  Кемеровской  ГРЭС(64,5 млн. рублей);
       - реконструкцию   системы   подогрева   газовой    смеси    передсероочисткой  в  цехе  Аммиак-2  (исключение  огневого   подогревателяпоз.103 из технологической схемы, перенос в БТА) на КОАО "Азот"  (37,5млн. рублей);
       - строительство закрытого склада угля  взамен  открытого  на  ОАО"Кокс" (163,5 млн. рублей);
       - строительство дополнительных силосов закрытого склада  угля  наОАО "Кокс" (36,8 млн. рублей);
       - разработку  ПСД  зон  санитарной  охраны  источника   питьевоговодоснабжения г. Кемерово с реализацией мероприятий  на  ОАО  "Кемвод"(5,0 млн. рублей);
       - разработку  ПСД  на  внедрение  технологий   денитрификации   идефосфатизации сточных вод на ОАО "Кемвод", (1,32 млн. рублей);
       - проектирование  и  строительство  рыбозащитных  сооружений   наковшевом водозаборе НФС-2 на ОАО "КемВод" (0,5 млн. рублей).  На  2011год запланировано 2,6 млн. рублей.
       По  данным  ГУ  "Кемеровский   центр   по   гидрометеорологии   имониторингу окружающей среды"  уровень  загрязнения  атмосферы  городаоценивается как "высокий".
       В течение отчетного периода биотестирование проб  воды  показало,что вода реки Томи в  районе  города  Кемерово  не  оказывает  остроготоксического действия и характеризуется как "слабо загрязненная".
       Работа с населением
       В 2010 году работа с населением строилась в соответствии с планомсоциально-экономического  развития  города   Кемерово   по   следующимнаправлениям:
       1. Развитие территориального общественного самоуправления  (далее-  ТОС)  как  формы  участия  населения   в   осуществлении   местногосамоуправления, увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС.
       В  городе  Кемерово  в  2010  году   работали   7   409   органовтерриториального общественного самоуправления  (2009 г.  -  7  408)  всоставе 13,2 тыс. человек (2009 г. - 13,1 тыс. человек).
       В 2010 году проведена большая организаторская работа по  созданиюи  активизации  работы  органов  ТОС,   обучению   актива,   отработкевзаимодействия с территориальными управлениями, центрами по  работе  снаселением и др.
       За 2010 год в районах  города  проведено  более  60  семинаров  сруководителями   органов   ТОС   по   разным   вопросам   деятельноститерриториального  общественного  самоуправления  с  обсуждением   всехважнейших вопросов жизни города, района, территории органа ТОС.
       2. Увеличение доли населения, участвующего в  социально  значимойдеятельности  (субботниках,  смотрах-конкурсах,  социальных  проектах,акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях.
       В рамках социально значимой деятельности органов ТОС и  населенияв 2010 году  проводилось  3  городских  конкурса  по  благоустройству:"Чистый, уютный  город",  "Любимый  дом,  мы  в  нем  живем",  "Зимниефантазии".
       Ежегодно увеличивается число участников, номинантов и победителейконкурсов. Так, только для участия в конкурсе "Чистый,  уютный  город"было подано 650 заявок и участвовало в конкурсе 2 788 человек (2009 г.- 557 заявок, 2 028 участников).
       В ходе конкурса "Чистый, уютный город" высажено 2 556 деревьев  икустарников, устроено 1 829 клумб, отремонтировано 185 и покрашено 308детских и спортивных площадок, 234 мусорных  контейнера,  проведено  3257 субботников.
       В подъездах многоквартирных домов, на улицах, во дворах проходилиакции "Чистые окна", "Чистая улица",  "Чистота  в  подъезде",  "Чистыйдвор" и др.
       В месячнике по санитарной очистке  и  благоустройству  территорииучаствовали более 43,0 тыс. кемеровчан. Проведено 855  субботников  наулицах частного сектора, 1 079 - во дворах жилых  домов  коммунальногосектора, 77 - в парках и скверах. Покрашено 911 контейнеров,  высажено1 255 деревьев.
       На проведение городского конкурса "Любимый дом, мы в  нем  живем"выделено  478,0  тыс.  рублей.  Впервые  введена  номинация  "Верностьтрадиции".  Подведение  итогов  и  награждение  победителей   конкурса(2010 г. - 29 номинантов, 2009 г. - 22 номинанта)  состоится  в  концегода на Слете общественности.
       На  проведение  городского  смотра-конкурса   "Зимние   фантазии"выделено 190,0 тыс. рублей.
       Третий раз для комитетов ТОС проводился  муниципальный  грантовыйконкурс социально значимых проектов.  Из  городского  бюджета  на  егопроведение выделено 200,0 тыс. рублей.
       В реализации проектов принимали участие 2 800 человек (2009 г.  -2 063 человек).
       По итогам конкурса образовано 6 новых мини-скверов, высажено  160деревьев, 170 кустарников, более 4,0 тыс. корней цветов, установлено 8скамеек и др.
       Впервые в городе  Кемерово  проводился  конкурс  "Лучший  комитетТОС". На проведение конкурса выделено 50,0 тыс. рублей.
       3. Развитие центров по работе  с  населением  (ЦРН)  как  центровпредоставления  комплекса   социальных   услуг   горожанам   различныхвозрастных и социальных категорий.
       В городе создано МУ "Центры  по  работе  с  населением",  котороеобъединило 50 центров по работе с населением.
       С целью поддержки центров и развития  их  материально-техническойбазы ежегодно проводится конкурс "Центр по работе с населением", итогикоторого подводятся ежеквартально. На проведение конкурса в 2010  годувыделено 350,0 тыс. рублей.
       Одна из главных  задач  центров  -  информирование  населения.  Вцентрах по работе с населением созданы информационные банки, размещеныстенды с информацией для населения ("Социальный паспорт района",  "Длятебя,  призывник",   "2010-Год   учителя",   "Всероссийская   переписьнаселения 2010" и др.).
       В каждом центре по работе с населением проводились информационныеи консультативные дни, встречи с населением. На базе центров действуют39 общественных приемных.
       В    рамках    профилактики    безнадзорности,     правонарушенийнесовершеннолетних, защите их прав было проведено 1 164 рейда (2009 г.- 1 152) в неблагополучные семьи, 1 528 рейдов (2009 г. - 1 641)  -  кнеблагополучным подросткам, 366 рейдов (2009 г. -  393)  -  по  местамсбора бродяжек.
       Центры  по  работе  с  населением  приняли  участие  в   конкурсесоциальных проектов. С апреля  2010  года  реализовано  44  социальныхпроекта (2009 г. - 41) по организации и занятости детей  и  подростков("Мы - патриоты нашей страны", "Познай свой край", "Лето  -  детям"  идр.). Для поощрения победителей выделено из бюджета города 200,0  тыс.рублей.
       Для пропаганды здорового образа жизни в каждом центре организованбесплатный пункт проката спортивного инвентаря. Для его обновления  изгородского бюджета выделено в 2010 году 394,2 тыс. рублей.
       На покраску детских игровых и спортивных площадок  было  выделено348,3 тыс. рублей  (2009 г.  -  237,75  тыс.  рублей),  покрашено  146площадок.
       На базе центров по работе с населением  работали  168  кружков  иклубов (2009 год - 143) для детей и взрослых.
       В течение 2010 года центрами по работе с населением  проведено  4214 мероприятий, в том числе 2 891 мероприятие для детей.
       Средства массовой информации
       В 2010 году комитетом по работе со средствами массовой информации(далее - СМИ) администрации г. Кемерово было продолжено сотрудничествос центральными, областными и местными средствами массовой  информации,информационными агентствами.
       Ежедневные информационные выпуски администрации  города  получаютболее 100 адресатов. За 2010  год  вышло  2  904  сообщения  и  анонса(2009 г.  -  2  827).  За  год  комитетом  обработано   867   запросовжурналистов.
       За отчетный период состоялось 160  пресс-конференций,  брифингов,подходов к прессе (2009 г. - 160). Вышло в  эфир  5  927  видеосюжетов(2009 г. - 3 330 сюжетов). 3 465 из них (58,4%) подготовлены комитетомпо работе со СМИ или при его содействии (2009 г. - 47,4%). В местных ирегиональных  периодических  печатных  изданиях  опубликовано  6   275материалов  (2009 г.  -   6   160),   посвященных   различным   сферамжизнедеятельности города, из них по информационным поводам комитета  -3 120 публикаций (2009 г. - 3 117),  что  составило  49,7%  от  общегочисла (2009 г. - 50,6%). В 2010 году СМИ опубликовали  106  проблемныхматериалов, что составляет 0,9% от общего числа публикаций (2009 г.  -110 проблемных материалов, или 2,0% от общего числа публикаций), на 49из них были даны ответы.
       На договорных началах комитет по работе  со  СМИ  сотрудничает  сГТРК  "Кузбасс"  (радиопередача  "Кемерово  и   кемеровчане"   -   200выпусков), телекомпанией "ТВ-Мост" (передача "Время кемеровское" -  47выпусков). В газете "Комсомольская  правда  -  Кемерово"  продолжаласьреализация спецпроекта "Мой любимый город" - 100 выпусков  (2009 г.  -50).
       Кроме этого, успешно развивается проект  "Вести-Кузбасс-Столица":на безвозмездной основе на информационном  канале  "Вести-24"  в  2010году вышло в эфир 416 видеосюжетов (2009 г. -  309).  На  радиостанции"Маяк-FM" третий год действует  проект  "Новости  кузбасской  столицы.Город хороших новостей":  в  2010  году  в  эфир  вышли  250  выпусковновостей, основанных на пресс-релизах комитета по работе со СМИ.
       Социологические исследования выполнялись в рамках  муниципальногозадания  для  МАУ  "Редакция  газеты  "Кемерово".  В  2010  году  былопроведено 2 исследования - "Средства массовой информации и  горожане","Предвыборные настроения горожан".
       Одним из приоритетных направлений деятельности  комитета  в  2010году являлось информационное сопровождение  мероприятий  и  реализацияпроектов  "Электронный  проездной",   "65-летие   Победы   в   ВеликойОтечественной  войне",  "Всероссийская  перепись  населения",  "ЮбилейЗаводского района", "Противодействие жестокому  обращению  с  детьми","Выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов  Vсозыва", "Всемирный день  борьбы  с  туберкулезом",  "День  шахтера  -2010",   "День    города",    "Летняя    оздоровительная    кампания","Энергосбережение".
       В 2010 году комитет  по  работе  со  СМИ  организовал  проведениеинтернет-конференций Главы города. В  режиме  он-лайн  он  отвечал  навопросы кемеровчан, касающиеся сферы жилищно-коммунального  хозяйства,детских дошкольных учреждений, ремонта дорог, разработки  Генеральногоплана  г.  Кемерово.  Всего  в  2010  году  проведено   12   интернет-конференций.
       В 2010 году подготовлен и проведен ряд  акций  в  сфере  жилищно-коммунального хозяйства ("Добросовестный  плательщик",  "Летний  бонусЖКХ", "В лучшем свете"), а также PR-кампания "Полная ликвидация долговза услуги жилищно-коммунального хозяйства", которая включала в себя  3акции ("Счастливый день", "Неделя "нон-стоп", "Продленка").
       В  рамках  информационного  сопровождения  проекта   "Электронныйпроездной" разработана и проведена акция для  владельцев  транспортныхкарт "Активный пассажир". Кроме этого, впервые совместно с телеканалом"СТС-Кузбасс" реализован проект "Телесубботник".
       В 2010 году комитет по работе со  СМИ  продолжил  сотрудничать  сГТРК "Кузбасс" в рамках информационного  проекта  "Вести-интервью"  наканале "Вести-24". За год состоялась запись 65 интервью.
       Комитетом  по  работе  со   СМИ   усовершенствовано   программноеобеспечение сайта  www.kemerovo.ru,  информация  на  нем  приведена  всоответствие   с    требованиями    законодательства.    По    данным,предоставленным информационной системой Google  www.google.com,  всегоза 2010 год было зарегистрировано 401 тыс. посещений сайта (2009 г.  -309 тыс. посещений), просмотрено почти 1,5 млн. страниц (2009 г. - 1,2млн. страниц). Ежедневно сайт посещают в среднем около 2 000 человек.
       В  2010  году   на   официальном   сайте   администрации   городаwww.kemerovo.ru  созданы  разделы:  "Интернет-конференции",  "65   летПобеды",   "Всероссийская   перепись   населения",   "Год    Учителя","Противодействие жестокому обращению с детьми", "Работа с населением","Энергосбережение", "Выборы -2011".
       Впервые ко Дню города  организован  и  проведен  интернет-конкурс"Твой город". Его организаторами выступили администрация г. Кемерово икомпания  "Мегафон".  Всего  было  прислано  более  40  работ  в  трехноминациях: "По местам моей  памяти",  "Экскурсия  по  моему  городу","Мегастих о г. Кемерово".
       Все конкурсные  материалы  участников  были  размещены  на  сайтеадминистрации  города   www.kemerovo.ru.   Посетители   сайта   смоглипроголосовать  за  материалы  участника,   определив   таким   образомполучателя "приза зрительских симпатий".
       В раздел  "Интернет-приемная"  официального  сайта  в  2010  годупоступило 4 726  обращений  (2009 г.  -  3  568).  В  связи  с  ростомколичества электронных обращений  разработана  компьютерная  программа"Общественная  приемная".  Данная  программа  позволяет   вести   учетобращений на сайт, выявлять  обращения,  на  которые  в  установленныезаконодательством  сроки  не  поступили  ответы,  выводить  статистикуобращений по заданным параметрам.
       Комитетом по работе со СМИ в 2010 году  изготовлено  15  фильмов,видеоклипов и фотофильмов.
       1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
       Ресурсы  для  развития  города   включают   финансовые   ресурсы,используемые  для  развития  экономики  и  социальной  сферы   города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.
       1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
       Финансовые ресурсы города - это реальные  финансовые  возможностипланируемого периода, которые направляются на  развитие  промышленногосектора,   потребительского   рынка,   на   обеспечение    устойчивогофункционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
       В таблице N 9 представлен прогноз финансовых ресурсов  города  на2011 год, а также направления их использования.
                                                             Таблица N 9------------------------------------------------------------------------------------|           Вид            |       Направление       |  Получатель   |   Прогноз   ||         ресурсов         |      использования      |   ресурсов    |   на 2011   ||                          |                         |               |     год     ||                          |                         |               | (млн. руб.) ||--------------------------+-------------------------+---------------+-------------|| 1.1. Средства городского |                         |               |             || самоуправления           |                         |               |             || 1.1.1. Доходы городского | Обеспечение             | Финансовое    |  13 155,2   || бюджета - всего,         | функционирования        | управление    |             || в том числе:             | социальной              |               |   4 277,2   || а) налоговые поступления | инфраструктуры          |               |   2 416,6   || б)           неналоговые | города,      городского |               |             || поступления,             | хозяйства         (ЖКХ, |               |             || в том  числе  доходы  от | транспорта,      связи, |               |   1 109,3   || предпринимательской    и | дорог, благоустройства, |               |             || иной  приносящей   доход | бытового                |               |             || деятельности             | обслуживания),          |               |   6 218,1   || в)         безвозмездные | социальная    поддержка |               |             || перечисления  от  других | незащищенных      слоев |               |             || бюджетов       бюджетной | населения,       охрана |               |             || системы                  | правопорядка и др.      |               |    243,3    || г) прочие  безвозмездные |                         |               |             || поступления              |                         |               |             ||--------------------------+-------------------------+---------------+-------------|| 1.2.      Инвестиционные |                         |               |  28 191,7   || средства                 |                         |               |             || 1.2.1.           Прибыль | Развитие  деятельности, | Предприятия   |  14 351,0   || организаций      города, | обновление     основных |               |             || остающаяся     в      их | фондов      (имущества) |               |             || распоряжении      (после | предприятий           и |               |             || уплаты налогов)          | социальное     развитие |               |             ||                          | коллективов             |               |             || 1.2.2.   Амортизационные | Воспроизводство         | Предприятия   |   9886,0    || отчисления               | основных         фондов |               |             ||                          | предприятий             |               |             || 1.2.3.      Ассигнования | Строительство           | Генеральные   |   3 754,7   || бюджетов     вышестоящих | социально      значимых | заказчики     |             || уровней - всего,         | объектов  городского  и | строительства |             || в  том  числе  за   счет | областного значения     |               |             || средств:                 |                         |               |             || а) федерального бюджета  |                         |               |   1 792,1   || б) субъекта Федерации    |                         |               |   1 962,6   || 1.2.4.       Спонсорские |                         |               |    200,0    || средства                 |                         |               |             || 1.2.5.          Средства | Реконструкция и  замена | Администрация |   187,8*)   || федерального бюджета  на | пострадавших   объектов | города        |             || реструктуризацию         | социальной              |               |             || угольной отрасли         | инфраструктуры.         |               |             ||                          | Содействие    гражданам |               |             ||                          | в    переселении     из |               |             ||                          | ветхого жилья           |               |             ||--------------------------+-------------------------+---------------+-------------|| 1.3.            Средства | Формирование    фондов: | Территориаль- |  19 010,0   || государственных          | пенсионного,   социаль- | ные отделения |             || внебюджетных фондов      | ного страхования,  обя- | фондов        |             ||                          | зательного     медицин- |               |             ||                          | ского страхования       |               |             ||--------------------------+-------------------------+---------------+-------------|| Всего финансовых         |                         |               |  60 356,9   || ресурсов                 |                         |               |             |------------------------------------------------------------------------------------
       *) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездныеперечисления от других бюджетов бюджетной системы.
       1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
       Муниципальное имущество  -  материальная  основа  для  выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
       Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 10.
                                                            Таблица N 10---------------------------------------------------------------------|  N  |  Распределение   | Количество | Балансовая  |   Доходы в    || п/п |  муниципального  |  объектов  |  стоимость  | бюджет города ||     |   имущества по   |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     |      видам       |            |             |---------------||     |   закрепления    |            |             |   2011 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 1.  | Предприятия      |     22     |   2 118,4   |      0,5      ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 2.  | Учреждения       |    378     |  11 360,3   |       х       ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 3.  | Казна            |     х      |  10 827,6   |     394,3     ||     | (имущество,   не |            |             |               ||     | закрепленное  за |            |             |               ||     | муниципальными   |            |             |               ||     | организациями)   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Итого            |     х      |  24 306,3   |     394,8     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Распределение    | Количество | Балансовая  |   Доходы в    ||     | муниципального   |  объектов  |  стоимость  | бюджет города ||     | имущества по     |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     | типам            |            |             |---------------||     |                  |            |             |   2011 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 4.  | Жилищный фонд    |   22 574   |    416,6    |      0,7      ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 5.  | Нежилой фонд     |   2 279    |   7 060,6   |     381,4     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 6.  | Объекты,      не |     88     |    418,9    |       х       ||     | завершенные      |            |             |               ||     | строительством   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 7.  | Инженерная       |   13 225   |   6 789,0   |     12,2      ||     | инфраструктура   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 8.  | Прочее           |   4 663    |   4 280,9   |       х       ||     | недвижимое       |            |             |               ||     | имущество        |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 9.  | Движимое         |  143 077   |   5 340,3   |      0,2      ||     | имущество        |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Итого            |     х      |  24 306,3   |     394,8     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Доля             | Количество |             |   Доходы в    ||     | муниципальной    |  объектов  |  Стоимость  | бюджет города ||     | собственности    |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     |                  |            |             |---------------||     |                  |            |             |   2011 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 10. | Акционерные      |     11     |    57,9     |       -       ||     | общества,        |            |             |               ||     | общества       с |            |             |               ||     | ограниченной     |            |             |               ||     | ответственностью |            |             |               |---------------------------------------------------------------------
       1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
       Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
       В таблице N 11 представлены направления использования  территориигорода.
                                                            Таблица N 11------------------------------------------------------------------------------|  N   |                     Наименование                      |   Площадь   || п/п  |                      показателей                      | территории  ||      |                                                       | города (га) ||------+-------------------------------------------------------+-------------|| 1.   | Земли  в   черте   поселений,   входящих   в   состав |   29 476    ||      | муниципального образования, - всего                   |             ||      | Из них:                                               |             || 1.1. | площадь, находящаяся в собственности граждан          |     415     || 1.2. | площадь,      находящаяся       в       собственности |             ||      | юридических лиц                                       |    1 214    || 1.3. | площадь,    находящаяся    в    государственной     и |   27 847    ||      | муниципальной собственности                           |             ||------+-------------------------------------------------------+-------------|| 2.   | Земли по функциональному использованию:               |   29 476    ||      | а) земли жилой и общественно-деловой застройки;       |    5 263    ||      | б)     земли     промышленной,     коммерческой     и |    6 521    ||      | коммунально-складской застройки;                      |             ||      | в) земли общего пользования;                          |     842     ||      | г)    земли     транспорта,     связи,     инженерных |    5 342    ||      | коммуникаций;                                         |             ||      | д) земли сельскохозяйственного использования;         |    5 239    ||      | е) земли особо охраняемых территорий;                 |    2 763    ||      | ж) земли водного фонда;                               |    1 090    ||      | з)   земли   под   военными   и    иными    режимными |     431     ||      | объектами;                                            |             ||      | и) земли,  не  вовлеченные  в  градостроительную  или |    1 538    ||      | иную деятельность;                                    |             ||      | к) земли под объектами иного специального назначения. |    447      ||--------------------------------------------------------------+-------------|| Доходы в бюджет города от использования                      |    2011     || земельных ресурсов (млн. руб.)                               |     год     ||--------------------------------------------------------------+-------------|| Арендная плата за земли                                      |    554,3    ||--------------------------------------------------------------+-------------|| Земельный налог                                              |   1096,3    |------------------------------------------------------------------------------
       Раздел II.  Главная цель,  основные задачи и направления развитиягорода на 2011 год
       План социально-экономического развития города  Кемерово  на  2011год разработан на основе концепции развития города  Кемерово  до  2025года, среднесрочного плана  социально-экономического  развития  городаКемерово до 2012 года.
       Главная цель социально-экономического развития города Кемерово  -непрерывное повышение качества жизни населения.
       В  2011  году  будет  наблюдаться  сохранение   общих   тенденцийсоциально-экономического  развития  (по  основным   показателям)   припоследовательном и  непрерывном  сглаживании  негативных  тенденций  иусилении позитивных трендов.
       Для 2011 года характерны основные задачи и направления  развития,определенные среднесрочным  планом  социально-экономического  развитиягорода Кемерово до  2012  года,  что  является  условием  планомерногодостижения стратегических целей, сформулированных в концепции развитиягорода Кемерово до 2025 года.
       Промышленность
       Основная цель промышленной политики в городе - создание  условий,обеспечивающих развитие конкурентоспособного  промышленного  комплексагорода, устойчивого экономического роста, увеличения  налогооблагаемойбазы и эффективной занятости населения.
       Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
       - создание  условий  и  стимулов   для   проведения   структурнойперестройки промышленных предприятий и переход к  современным  моделяморганизации промышленного производства;
       - организация взаимодействия муниципальной власти с  руководствомкрупных  промышленных  структур  с  целью  эффективного  использованияпотенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению вмуниципальные, областные и федеральные целевые программы;
       - проведение    мероприятий,     стимулирующих     инвестиционнуюактивность;
       - содействие в реализации интересов промышленных  предприятий  навнутреннем и внешнем рынках.
       Приоритетные направления развития промышленного комплекса  городапредполагают  реструктуризацию  основных  отраслей,  направленную   насоздание эффективных производств, охватывающих наиболее  перспективныерынки сбыта, выпуск  конкурентоспособной,  инновационной  продукции  сиспользованием высоких технологий,  замещение  импортной  продукции  ипереход на этой основе на стадию стабильного роста.
       Строительство
       В соответствии со  стратегией  развития  строительного  комплексаКемеровской области определены основные задачи развития  строительногокомплекса в городе Кемерово на 2011 год:
       - создание  условий  для  сохранения   промышленного   потенциаламестных предприятий, осуществляющих выпуск строительных материалов;
       - разработка градостроительной  документации  в  соответствии  сосхемой перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительствадо 2015 года;
       - обеспечение комплексного  развития  микрорайонов  перспективнойзастройки;
       - увеличение   объемов   вводимого    жилья,    развитие    жильяэкономического   класса,    включая    малоэтажное,    соответствующеетребованиям энергоэффективности и экологичности;
       - обеспечение эффективного использования положительного  опыта  всфере поддержки индивидуального жилищного строительства  и  разработкиновых механизмов стимулирования строительства жилья;
       - внедрение  новых  прогрессивных  проектов  жилых  домов,  новыхпрогрессивных  технологий   домостроения;   определение   приоритетныхнаправлений развития предприятий  строительного  комплекса  на  основеанализа существующего финансово-экономического состояния;
       - расширение  номенклатуры  проектов   жилых   домов   с   учетомсовременных  архитектурно-планировочных   и   конструктивных   решенийзданий;
       - обеспечение соответствия объектов социальной  сферы  стандартамкачества путем обновления материально-технической базы.
       Жилищная сфера
       Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
       - переселение  граждан  из  домов,  признанных  в   установленномпорядке непригодными для проживания;
       - обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
       - содействие решению жилищных проблем молодых семей;
       - развитие рынка ипотечного жилищного кредитования.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основными направлениями развития отрасли на 2011 год являются:
       - обеспечение  благоприятных  и  безопасных  условий   проживанияграждан и надлежащего содержания общего  имущества  в  многоквартирныхдомах, ремонт тепловых и водопроводных сетей;
       - капитальный ремонт жилого фонда.
       Благоустройство и озеленение
       В современном городе озеленение служит главной цели  -  заботе  оздоровье   населения,   особенно   подрастающего   поколения,   охранеокружающей среды, созданию благоприятных и  комфортных  условий  жизнинаселения,  а  также  является  обязательным   элементом   культурноголандшафта и внешнего оформления города.
       Улучшение  благоустройства  городских  территорий  как   уже   назастроенных  площадях,   так   и   на   вновь   построенных   дворовыхпространствах жилых комплексов является главным направлением  развитияблагоустройства.
       Транспорт
       Основными направлениями развития транспорта в 2011 году являются:
       - улучшение  транспортного  обслуживания  населения  новых  жилыхмикрорайонов;
       - развитие экологически безопасного вида перевозок;
       - повышение  регулярности  движения   и   качества   обслуживанияпассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных перевозках;
       - обновление  транспортного  парка  и  замена  автобусов  большойвместимости на автобусы особо большой вместимости.
       Связь
       Целью работы предприятий  связи  является  полное  удовлетворениепотребности граждан города в услугах связи.  Приоритетное  направлениеразвития сети электросвязи в городе -  обеспечение  высокого  качествапредоставляемых  услуг,   а   также   увеличение   перечня   возможныхдополнительных услуг связи. Модернизация парка применяемой  аппаратурысвязи,  постепенный  переход  на  цифровую  аппаратуру  и   волоконно-оптические линии связи позволяют не только  уменьшать  время  ожиданияпредоставления услуги связи, но и увеличивать  монтированную  номернуюемкость АТС без увеличения площадей для размещения аппаратуры.
       Потребительский рынок
       Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
       - рациональное размещение  предприятий  на  территории  города  вувязке с генеральным планом застройки города;
       - развитие  сети  предприятий  потребительского  рынка  за   счетсредств крупного и среднего бизнеса;
       - строительство крупных торговых центров и комплексов;
       - трансформация уличной неорганизованной торговли  в  современныеформаты торговых предприятий;
       - создание   условий    для    реализации    продукции    местныхтоваропроизводителей   (предприятий   пищевой    и    перерабатывающейпромышленности,    фермеров,     сельхозпроизводителей,     садоводов-огородников) путем создания фирменных торговых предприятий и пр.;
       - внедрение   и   развитие   современных   технологий   торговогообслуживания;
       - развитие современных  форм  предприятий  общественного  питания(столовые, фудкорты и т.д.);
       - развитие сети детских и семейных кафе;
       - развитие  дополнительных   услуг,   оказываемых   предприятиямиобщественного питания (кейтеринг, доставка на дом  блюд  и  кулинарныхизделий по заказу);
       - поддержка развития социально значимых бытовых услуг  (ремонт  ипошив швейных изделий, ремонт обуви, химчистки, фотоателье);
       - обеспечение населения  качественными  товарами  и  услугами  подоступным ценам.
       Дальнейшее развитие потребительского  рынка  позволит  обеспечитьпотребность населения в качественных товарах и услугах, организовать исохранить рабочие места, привлечь дополнительные частные инвестиции.
       Здравоохранение
       В целях сохранения и  укрепления  здоровья  населения  определеныследующие направления развития муниципального здравоохранения  в  2011году:
       - совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
       - профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
       - обеспечение     санитарно-эпидемиологического      благополучиянаселения;
       - укрепление  материально-технической  базы  ЛПУ  (строительство,реконструкция, ремонт объектов здравоохранения);
       - повышение качества и доступности медицинской помощи;
       - обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ;
       - развитие современных медицинских технологий.
       Образование
       Основными  направлениями  развития  системы  образования   городаКемерово являются:
       - реализация национального проекта  "Образование",  президентскойинициативы "Наша новая школа", федеральной целевой программы  развитияобразования на 2011-2015 годы;
       - выполнение  муниципального  плана  мероприятий  по   реализациипредпрофильной подготовки и профильного обучения на 2010-2012 годы;
       - обеспечение доступности дошкольного образования;
       - организация работы с талантливыми детьми;
       - осуществление   эксперимента   по   переводу    образовательныхучреждений на новую систему оплаты труда;
       - совершенствование организации школьного питания;
       - совершенствование  деятельности  по  развитию   семейных   формжизнеустройства  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без   попеченияродителей;
       - укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другимиструктурами социальной и иных сфер  города  по  созданию  условий  дляразвития муниципальной системы образования, обеспечения  и  воспитанияподрастающего поколения.
       Культура, спорт и молодежная политика
       Перспективными направлениями развития сферы культуры,  искусства,спорта и досуга в городе Кемерово являются:
       - сохранение  и  актуализация  культурного  наследия,   повышениепривлекательности городской  среды,  расширение  форм  познавательногодосуга;
       - повышение информационной культуры жителей города  и  расширениевозможностей доступа к информации разного вида;
       - работа по выявлению и поддержке  юных  талантливых  горожан  (вобласти искусства, спорта и др.);
       - развитие   молодежных   форм   проведения    досуга,    системыспециализированных молодежных творческих объединений;
       - расширение клубной работы по интересам, увеличение доли платныхуслуг по организации досуга;
       - пропаганда здорового образа жизни;
       - создание оптимальных условий для занятий физической культурой испортом;
       - создание  условий   для   повышения   квалификации   кадров   имодернизации деятельности учреждений культуры и спорта;
       - дальнейшее укрепление материально-технической  базы  учрежденийкультуры (особенно комплектование  библиотек  и  оснащение  учрежденийкультуры музыкальными инструментами, учреждений спорта - инвентарем).
       - обеспечение безопасности учреждений культуры и спорта.
       Социальная защита населения
       Основные  направления  деятельности  в  сфере  социальной  защитынаселения следующие:
       - обеспечение своевременной и полной  реализации  законодательныхактов и  региональных  целевых  программ,  направленных  на  поддержкуграждан   старшего   поколения,    усиление    принципов    адресностипредоставления государственной социальной помощи;
       - осуществление  комплексных  мер,   направленных   на   оказаниеправовой и иной  защиты  и  помощи  пожилым  людям  в  соответствии  сдействующим законодательством;
       - оптимизация  работы  сети  учреждений,  занятых   обслуживаниемпожилых людей в различных отраслях социальной сферы, использование  ихпотенциала для решения задач жизнеобеспечения и  социализации  пожилыхлюдей;
       - стабилизация положения семьи и детей, а также создание реальныхпредпосылок положительной динамики процессов их жизнеобеспечения черезразвитие программно-целевого метода решения конкретных проблем;
       - совершенствование межведомственного  взаимодействия  в  решениипроблем семьи и детства;
       - внедрение новых технологий работы  с  семьями,  нуждающимися  вгосударственной поддержке, предусматривающих  прежде  всего  повышениеответственности   граждан   за   свое   материальное    состояние    истимулирование их к самостоятельному преодолению состояния бедности;
       - организация   работы    специализированных    учреждений    длянесовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной   реабилитации,   иныхучреждений    и    служб,    предоставляющих     социальные     услугинесовершеннолетним;
       - организация и осуществление  социального  обслуживания  гражданпожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся втрудной жизненной ситуации;
       - повышение уровня и качества жизни, уровня конкурентоспособностиинвалидов на  рынке  труда,  эффективности  их  реабилитации  за  счетповышения доступности объектов социальной инфраструктуры;
       - совершенствование   системы   предоставления   мер   социальнойподдержки,  обеспечивающей  доступные  и  комфортные  условия  для  ихполучения;
       - использование   современных   информационных   технологий   дляосуществления  качественного  контроля   за   целевым   использованиембюджетных средств и усиления адресности их предоставления;
       - оказание  адресной  помощи  гражданам,  оказавшимся  в  труднойжизненной ситуации;
       - укрепление  и   развитие   материально-технической   базы   дляорганизации загородного отдыха детей.
       Малое и среднее предпринимательство
       Основными направлениями поддержки и развития  малого  и  среднегопредпринимательства являются:
       - совершенствование нормативно-правовой базы  в  сфере  поддержкималого и среднего предпринимательства;
       - осуществление финансовой и  имущественной  поддержки  субъектовмалого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,   образующихинфраструктуру    поддержки    субъектов     малого     и     среднегопредпринимательства;
       - осуществление  информационной  и   консультационной   поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства;
       - содействие субъектам малого и  среднего  предпринимательства  восвоении и привлечении инвестиций;
       - повышение     профессионального     образовательного     уровняруководителей   и   специалистов    предприятий    и    индивидуальныхпредпринимателей.
       Охрана правопорядка
       Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
       - повышение уровня безопасности жизни горожан;
       - внедрение  передовых  технологий,  форм  и  методов  работы   ворганизацию охраны общественного порядка;
       - формирование позитивного общественного  мнения  о  деятельностиправоохранительных органов;
       - улучшение материально-технической базы органов внутренних дел.
       Охрана окружающей среды
       Основные направления деятельности  в  области  охраны  окружающейсреды следующие:
       - модернизация производственных процессов;
       - уменьшение выбросов в атмосферу и  сбросов  в  водоемы  вредныхвеществ;
       - проектирование и строительство мусоросортировочного завода.
       Занятость населения
       Основными направлениями в сфере занятости и социальной  поддержкибезработных граждан являются:
       - содействие гражданам в  поиске  работы,  а  работодателям  -  вподборе необходимых работников;
       - осуществление  социальных  выплат   гражданам,   признанным   вустановленном порядке безработными;
       - информирование о положении на рынке труда  в  городе  Кемерово;организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
       - организация   временного   трудоустройства   несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время,безработных  граждан,  испытывающих   трудности   в   поиске   работы,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из  числа  выпускниковобразовательных учреждений  начального  и  среднего  профессиональногообразования, ищущих работу впервые;
       - организация проведения оплачиваемых общественных работ;
       - содействие самозанятости безработных граждан;
       - содействие  гражданам  в  переселении  для  работы  в  сельскойместности;
       - организация профессиональной ориентации граждан в целях  выборасферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессиональногообучения;
       - психологическая   поддержка,    профессиональная    подготовка,переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
       - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
       - реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижениенапряженности на рынке труда.
       Работа с населением
       Основные  направления  деятельности  по   работе   с   населениемследующие:
       - развитие  территориального  общественного  самоуправления   какформы участия населения в местном самоуправлении;
       - активизация деятельности населения  через  участие  в  смотрах,социальных проектах, конкурсах по благоустройству жилых  домов,  улиц,озеленению территории города;
       - совершенствование деятельности центров по работе с  населением:укрепление       материально-технической       базы,       обеспечениеквалифицированными  кадрами,  расширение  взаимодействия  центров   поработе  с  населением  с  учреждениями,  предприятиями,  организациямигорода.
       Средства массовой информации
       Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
       - формирование и поддержание позитивного образа города Кемерово;
       - реализация  открытой  информационной   политики   администрациигорода, "прозрачности" ее деятельности;
       - развитие системы взаимодействия  со  СМИ  за  счет  специальныхпроектов администрации города с целью увеличения доли информации о  г.Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
       - сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
       - усовершенствование   работы   официального    представительстваадминистрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
       На 2011 год намечены мероприятия, представленные в разделе III  суказанием определенных источников и объемов финансирования.
       Раздел III.   Мероприятия   по  реализации  основных  направленийразвития города Кемерово на 2011 год
       3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий
                                                             Таблица N 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |             Наименование              |                             Источники финансирования (млн. руб.)                              || п/п |                                       |-----------------------------------------------------------------------------------------------||     |                                       |   ИТОГО   | в том числе за счет:                                                              ||     |                                       |           |-----------------------------------------------------------------------------------||     |                                       |           |   средств    |  средств   |  средств    |  средств    | внебюджетных |    иных    ||     |                                       |           | городского   | областного | федерально- | предприятий |   средств    | источников ||     |                                       |           |   бюджета    |  бюджета   | го бюджета  |             |              |            ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 1.  | Промышленность                        |   197,8   |     0,00     |    0,00    |    197,8    |    0,00     |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 2.  | Транспорт                             |   52,4    |     0,00     |    33,4    |    14,0     |     5,0     |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 3.  | Строительство                         | 7 107,76  |    553,27    |   198,85   |   180,63    |   6 130,0   |     45,0     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 4.  | Жилищно-коммунальное хозяйство        |   74,89   |    56,59     |    18,3    |    0,00     |     0,0     |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 5.  | Благоустройство                       |   205,2   |    202,7     |    0,00    |    0,00     |     2,5     |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 6.  | Жилищная политика                     | 1 063,77  |    21,38     |   244,76   |   270,03    |     0,0     |    527,6     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 7.  | Потребительский рынок                 |   877,5   |     0,00     |    0,00    |    0,00     |    877,5    |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 8.  | Здравоохранение                       |   215,9   |    152,6     |    0,00    |    0,00     |    0,00     |     63,3     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 9.  | Образование                           |   31,6    |     31,2     |    0,00    |    0,00     |    0,00     |     0,4      |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 10. | Культура, спорт и молодежная политика |  332,23   |    62,50     |   123,04   |    35,0     |    0,00     |    15,59     |    96,1    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 11. | Социальная защита                     | 1 628,64  |   1 621,14   |    0,00    |    0,00     |     6,2     |     1,3      |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 12. | Малое и среднее предпринимательство   |   35,18   |     25,0     |    0,00    |    0,00     |    0,00     |     0,00     |   10,18    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 13. | Экология                              |  895,02   |     0,00     |    0,00    |    0,00     |   895,02    |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 14. | Занятость населения                   |   10,7    |     0,00     |    3,2     |    0,00     |     7,5     |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 15. | Работа с населением                   |   2,11    |     2,11     |    0,00    |    0,00     |    0,00     |     0,00     |    0,00    ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------|| 16. | Выполнение    поручений     (наказов) |   50,0    |     50,0     |    0,00    |    0,00     |    0,00     |     0,00     |    0,00    ||     | депутатам   Кемеровского   городского |           |              |            |             |             |              |            ||     | Совета народных депутатов (КГСНД)     |           |              |            |             |             |              |            ||-----+---------------------------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+--------------+------------||     | ИТОГО                                 | 12 780,69 |   2 778,50   |   621,54   |   697,47    |  7 923,72   |    653,19    |   106,28   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.2. Мероприятия
                                                             Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         Наименование мероприятий            |                         Источники финансирования (млн. руб.)                          |    Ответственный     ||                                             |---------------------------------------------------------------------------------------|     исполнитель      ||                                             |  ИТОГО   | в том числе за счет:                                                       |                      ||                                             |          |----------------------------------------------------------------------------|                      ||                                             |          |  средств    |   средств    | средств   |   средств    | внебюд- |  иных    |                      ||                                             |          | городского  | областного   | федераль- | предприятий  | жетных  | источни- |                      ||                                             |          |   бюджета   |   бюджета    |   ного    |              | средств |   ков    |                      ||                                             |          |             |              |  бюджета  |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------||                      1                      |    2     |      3      |      4       |     5     |      6       |    7    |    8     |          9           ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                          1. Промышленность                                                          | Управление           ||                                                                                                                                     | экономического       ||                                                                                                                                     | развития             ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 1.1.  Ликвидация  производства  порохов  на |  102,00  |             |              |  102,00   |              |         |          |                      || ФГУП "ПО "Прогресс"                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 1.2.  Ликвидация  производства   взрывчатых |  66,30   |             |              |   66,30   |              |         |          |                      || веществ   на   ФГУП   "Кемеровский    завод |          |             |              |           |              |         |          |                      || Коммунар"                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 1.3. Техническое  перевооружение  казенного |   8,70   |             |              |   8,70    |              |         |          |                      || завода на ФГУП "ПО "Прогресс"               |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 1.4.       Техническое       перевооружение |  20,80   |             |              |   20,80   |              |         |          |                      || производства смесевого  твердого  ракетного |          |             |              |           |              |         |          |                      || топлива на ФГУП "ПО "Прогресс"              |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по промышленности                     |  197,80  |    0,00     |     0,00     |  197,80   |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                            2. Транспорт                                                             | Комитет           по ||                                                                                                                                     | дорожному хозяйству, ||                                                                                                                                     | благоустройству,     ||                                                                                                                                     | транспорту и связи   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 2.1. Приобретение троллейбусов              |  25,00   |             |    25,00     |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 2.2.  Реконструкция  трамвайных  путей  (30 |   5,00   |             |              |           |     5,00     |         |          |                      || км)                                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 2.3.    Обновление    автобусного     парка |   8,40   |             |     8,40     |           |              |         |          |                      || пассажирского       транспорта        путем |          |             |              |           |              |         |          |                      || приобретения  автобусов  большой  и   особо |          |             |              |           |              |         |          |                      || большой вместимости                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 2.4.    Реконструкция     и     техническое |  14,00   |             |              |   14,00   |              |         |          |                      || перевооружение   комплекса   средств   УВД, |          |             |              |           |              |         |          |                      || РТОП   и    электросвязи    аэропорта    г. |          |             |              |           |              |         |          |                      || Кемерово                                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по транспорту                         |  52,40   |     0,0     |     33,4     |   14,0    |     5,0      |   0,0   |   0,0    |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                          3. Строительство                                                           | Управление           ||                                                                                                                                     | городского развития  ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 3.1.   Строительство,    реконструкция    и | 6157,41  |    27,41    |              |           |   6130,00    |         |          |                      || капитальный ремонт жилья                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.2.    Строительство    и    реконструкция |  136,92  |   103,09    |              |   33,83   |              |         |          |                      || объектов инженерной инфраструктуры          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.3. Развитие градостроительства            |  21,58   |    21,58    |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.4.   Строительство,    реконструкция    и |  785,45  |   394,80    |    198,85    |  146,80   |     0,00     |  45,00  |   0,00   |                      || капитальный  ремонт   объектов   социальной |          |             |              |           |              |         |          |                      || сферы                                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.4.1. Объекты образования                  |  314,69  |   294,69    |    20,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -     строительство     общеобразовательной |  76,25   |    76,25    |              |           |              |         |          |                      || школы  на  825   учащихся   в   микрорайоне |          |             |              |           |              |         |          |                      || N 14 Заводского района                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -     строительство     общеобразовательной |  20,00   |             |    20,00     |           |              |         |          |                      || школы  на  550   учащихся   в   микрорайоне |          |             |              |           |              |         |          |                      || N 12 Рудничного района                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - строительство детского сада на 220 мест в |  156,90  |   156,90    |              |           |              |         |          |                      || ж. р. Лесная Поляна                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  капитальный   ремонт   и   реконструкция |  61,54   |    61,54    |              |           |              |         |          |                      || объектов образования                        |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.4.2. Объекты здравоохранения              |  208,16  |    45,71    |    88,85     |   73,60   |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Строительство:                              |  53,00   |    0,00     |    53,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -    перепрофилирование     многопрофильной |  40,00   |             |    40,00     |           |              |         |          |                      || больницы    в    кардиологический    центр. |          |             |              |           |              |         |          |                      || Корпус N 10, 18                             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -      МУЗ      "Городская      клиническая |   8,00   |             |     8,00     |           |              |         |          |                      || инфекционная   больница   N 8".    Лечебно- |          |             |              |           |              |         |          |                      || диагностический корпус                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -   корпус   областного    бюро    судебно- |   5,00   |             |     5,00     |           |              |         |          |                      || медицинской экспертизы                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Реконструкция:                              |  119,10  |    14,65    |    30,85     |   73,60   |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -    отделение    стационарной     судебно- |  90,10   |             |    16,50     |   73,60   |              |         |          |                      || психиатрической   экспертизы    для    лиц, |          |             |              |           |              |         |          |                      || содержащихся под стражей                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  школа   N 53   под   областной   детский |   5,00   |             |     5,00     |           |              |         |          |                      || противотуберкулезный санаторий              |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  МУЗ   "Детская   городская   клиническая |  20,00   |    14,65    |     5,35     |           |              |         |          |                      || больница N 5". Грудничковый корпус          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -   Кемеровский    областной    клинический |   4,00   |             |     4,00     |           |              |         |          |                      || онкологический                   диспансер. |          |             |              |           |              |         |          |                      || Радиологический корпус                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Капитальный ремонт:                         |  36,06   |    31,06    |     5,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -      педиатрическая      клиника      ГУЗ |   5,00   |             |     5,00     |           |              |         |          |                      || "Кемеровская     областная      клиническая |          |             |              |           |              |         |          |                      || больница".                                  |          |             |              |           |              |         |          |                      || Корпус N 4 с пристройкой                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  капитальный   ремонт   и   реконструкция |  31,06   |    31,06    |              |           |              |         |          |                      || объектов здравоохранения                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.4.3.   Объекты   культуры,    спорта    и |  150,00  |    30,00    |    75,00     |   0,00    |     0,00     |  45,00  |   0,00   |                      || молодежной политики                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -      реконструкция       государственного |  30,00   |             |    30,00     |           |              |         |          |                      || музыкального театра Кузбасса                |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -   строительство    ФОК    "Кемерово"    в |  90,00   |             |    45,00     |           |              |  45,00  |          |                      || Ленинском районе г. Кемерово                |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  строительство  спортивного  комплекса  с |  30,00   |    30,00    |              |           |              |         |          |                      || катком   на   основе    металлокаркаса    в |          |             |              |           |              |         |          |                      || микрорайоне N 60                            |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+-----------------------| 3.4.4. Правоохранительные органы            |  15,00   |    0,00     |    15,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                       |---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------|                       | -     капитальный      ремонт      сборного |  15,00   |             |    15,00     |           |              |         |          |                       | призывного пункта                           |          |             |              |           |              |         |          |                       |---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+-----------------------| 3.4.5. Прочие                               |  97,60   |    24,40    |     0,00     |   73,20   |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  строительство   здания   Государственной |  13,60   |             |              |   13,60   |              |         |          |                      || инспекции труда в Кемеровской области,      |          |             |              |           |              |         |          |                      || г. Кемерово                                 |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  реконструкция  здания   ТО   Федеральной |  59,60   |             |              |   59,60   |              |         |          |                      || службы   государственной   статистики    по |          |             |              |           |              |         |          |                      || Кемеровской области,                        |          |             |              |           |              |         |          |                      || г. Кемерово, просп. Кузнецкий, 25           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - капитальный ремонт прочих объектов        |  24,40   |    24,40    |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 3.5. Внешнее оформление города              |   6,40   |    6,40     |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по строительству                      | 7107,76  |   553,27    |    198,85    |  180,63   |   6130,00    |  45,00  |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                  4. Жилищно-коммунальное хозяйство                                                  | Управление  жилищно- ||                                                                                                                                     | коммунального        ||                                                                                                                                     | хозяйства            ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 4.1.    Обеспечение     благоприятных     и |  15,00   |    15,00    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      || безопасных  условий  проживания  граждан  и |          |             |              |           |              |         |          |                      || надлежащего        содержания        общего |          |             |              |           |              |         |          |                      || имущества в многоквартирных домах           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - ремонт тепловых и водопроводных сетей     |  15,00   |    15,00    |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 4.2. Капитальный ремонт жилого фонда        |  41,59   |    41,59    |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 4.3. Подготовка к зиме объектов ЖКХ         |  18,30   |             |    18,30     |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого       по        жилищно-коммунальному |  74,89   |    56,59    |    18,30     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      || хозяйству                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                         5. Благоустройство                                                          | Комитет           по ||                                                                                                                                     | дорожному хозяйству, ||                                                                                                                                     | благоустройству,     ||                                                                                                                                     | транспорту и связи   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 5.1.  Приобретение  мусоровозов  с  боковой |   2,50   |             |              |           |     2,50     |         |          |                      || загрузкой для малых контейнеров             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 5.2.    Капитальный     ремонт     объектов |  202,70  |   202,70    |              |           |              |         |          |                      || благоустройства города                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по благоустройству                    |  205,20  |   202,70    |     0,00     |   0,00    |     2,50     |  0,00   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                        6. Жилищная политика                                                         | Комитет           по ||                                                                                                                                     | жилищным вопросам    ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 6.1.  Мероприятия  по  переселению  граждан |  71,86   |    11,38    |     2,93     |   57,55   |              |         |          |                      || из ветхого и аварийного жилья               |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 6.2.   Долгосрочные   целевые    займы    и |  221,20  |    7,00     |    214,20    |           |              |         |          |                      || субсидии                                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 6.3.  Содействие  переселяемым  из  ветхого |  153,91  |             |              |  153,91   |              |         |          |                      || жилья  гражданам   в   приобретении   жилья |          |             |              |           |              |         |          |                      || взамен сносимого (ГУРШ)                     |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 6.4.  Обеспечение   жильем   социально   не |  26,03   |             |    26,03     |           |              |         |          |                      || защищенных категорий граждан                |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 6.5.  Субсидирование  молодых   семей   при |   7,91   |    3,00     |     1,59     |   3,32    |              |         |          |                      || приобретении жилья                          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 6.6.       Выполнение       государственных |  55,25   |             |              |   55,25   |              |         |          |                      || обязательств   по   предоставлению    жилья |          |             |              |           |              |         |          |                      || категориям      граждан,      установленным |          |             |              |           |              |         |          |                      || федеральным законодательством               |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 6.7.    Увеличение    объемов    ипотечного |  527,60  |             |              |           |              | 527,60  |          |                      || жилищного кредитования                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по жилищной политике                  | 1063,77  |    21,38    |    244,76    |  270,03   |     0,00     | 527,60  |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                      7. Потребительский рынок                                                       | Управление           ||                                                                                                                                     | потребительского     ||                                                                                                                                     | рынка   и   развития ||                                                                                                                                     | предпринимательства  ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 7.1. Обеспечение торговыми площадями        |  717,50  |    0,00     |     0,00     |   0,00    |    717,50    |  0,00   |   0,00   |                      || предприятий розничной торговли:             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -       непродовольственные        магазины |   3,50   |             |              |           |     3,50     |         |          |                      || (микрорайон 12), общая площадь - 100 кв. м  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -        продовольственные         магазины |   5,00   |             |              |           |     5,00     |         |          |                      || (микрорайон 12), общая площадь - 150 кв. м  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -    продовольственный     магазин     (ул. |   5,00   |             |              |           |     5,00     |         |          |                      || Весенняя, 14), общая площадь - 90 кв. м     |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -       непродовольственные        магазины |   8,00   |             |              |           |     8,00     |         |          |                      || (Центральный р-н), общая площадь - 160  кв. |          |             |              |           |              |         |          |                      || м                                           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  магазин  смешанных  товаров  ООО   "НиА" |  15,00   |             |              |           |    15,00     |         |          |                      || (ул. Радищева, 13), общая площадь -  1  500 |          |             |              |           |              |         |          |                      || кв. м                                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -   непродовольственные    магазины    (пр. |   6,50   |             |              |           |     6,50     |         |          |                      || Ленинградский, 22),  общая  площадь  -  195 |          |             |              |           |              |         |          |                      || кв. м                                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - торговые площади  (пр.  Весенний),  общая |   6,50   |             |              |           |     6,50     |         |          |                      || площадь - 100 кв. м                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - торговые  площади  в  4-этажном  гаражном |  18,00   |             |              |           |    18,00     |         |          |                      || комплексе                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      || (пр. Ленинградский), общая  площадь  -  400 |          |             |              |           |              |         |          |                      || кв. м                                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - автосалон (ул. Тухачевского,  61),  общая |  200,00  |             |              |           |    200,00    |         |          |                      || площадь - 6 930 кв. м                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - торговый центр                            |  100,00  |             |              |           |    100,00    |         |          |                      || (ул. Металлистов, 4а), общая  площадь  -  3 |          |             |              |           |              |         |          |                      || 000 кв. м                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  торговый  центр  ООО   "METRO   Cash   & |  300,00  |             |              |           |    300,00    |         |          |                      || Carry"    (ул. Волгоградская, 58),    общая |          |             |              |           |              |         |          |                      || площадь 9779 кв. м                          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - торговый центр                            |  50,00   |             |              |           |    50,00     |         |          |                      || (пр. Комсомольский, 63), общая площадь -  1 |          |             |              |           |              |         |          |                      || - 500 кв. м                                 |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 7.2. Реконструкция    существующих  рынков, |  150,00  |    0,00     |     0,00     |   0,00    |    150,00    |  0,00   |   0,00   |                      || торговых     центров    и     комплексов в  |          |             |              |           |              |         |          |                      || современные торговые центры и комплексы:    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - торговый центр                            |  150,00  |             |              |           |    150,00    |         |          |                      || (пр. Октябрьский, 101), общая площадь  -  7 |          |             |              |           |              |         |          |                      || 500 кв. м                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 7.3. Увеличение общедоступной сети          |   5,00   |    0,00     |     0,00     |   0,00    |     5,00     |  0,00   |   0,00   |                      || предприятий общественного питания:          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||                                             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - объект общественного питания  в  ТЦ  (пр. |   5,00   |             |              |           |     5,00     |         |          |                      || Комсомольский, 63)                          |          |             |              |           |              |         |          |                      || на 150 посадочных мест                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 7.4. Расширение действующей сети            |   5,00   |    0,00     |     0,00     |   0,00    |     5,00     |  0,00   |   0,00   |                      || предприятий бытового обслуживания           |          |             |              |           |              |         |          |                      || населения путем создания дополнительных     |          |             |              |           |              |         |          |                      || приемных пунктов:                           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  химчистка,  прачечная  (микрорайон  12), |   3,00   |             |              |           |     3,00     |         |          |                      || общая площадь - 60 кв. м                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -   станция    технического    обслуживания |   2,00   |             |              |           |     2,00     |         |          |                      || автомобилей                                 |          |             |              |           |              |         |          |                      || (ул. Инициативная,  63),  общая  площадь  - |          |             |              |           |              |         |          |                      || 100 кв. м                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по потребительскому рынку             |  877,50  |    0,00     |     0,00     |   0,00    |    877,50    |  0,00   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                         8. Здравоохранение                                                          | Управление           ||                                                                                                                                     | здравоохранения      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 8.1. Обеспечение безопасности пациентов и   |  34,50   |    20,00    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  14,50  |   0,00   |                      || работников в лечебно-профилактических       |          |             |              |           |              |         |          |                      || учреждениях (ЛПУ):                          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -     оборудование      ЛПУ      средствами |   2,50   |    2,00     |              |           |              |  0,50   |          |                      || противопожарной безопасности                |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -       усиление       антитеррористической |  32,00   |    18,00    |              |           |              |  14,00  |          |                      || защищенности ЛПУ                            |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 8.2. Повышение качества и доступности       |  131,40  |    82,60    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  48,80  |   0,00   |                      || медицинской помощи:                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - обеспечение ЛПУ города оборудованием      |  120,00  |    80,00    |              |           |              |  40,00  |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| - приобретение мебели для ЛПУ               |   8,00   |    2,00     |              |           |              |  6,00   |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -  оснащение  ЛПУ  города  компьютерами   и |   2,70   |    0,60     |              |           |              |  2,10   |          |                      || оргтехникой                                 |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| -   метрологическое   обеспечение   средств |   0,70   |             |              |           |              |  0,70   |          |                      || измерений и измерительных приборов          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 8.3.   Муниципальные   целевые    программы |  50,00   |    50,00    |              |           |              |         |          |                      || (совершенствование    первичной     медико- |          |             |              |           |              |         |          |                      || санитарной       помощи;       профилактика |          |             |              |           |              |         |          |                      || социально    значимых    и     инфекционных |          |             |              |           |              |         |          |                      || заболеваний,     обеспечение     санитарно- |          |             |              |           |              |         |          |                      || эпидемиологического            благополучия |          |             |              |           |              |         |          |                      || населения)                                  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по здравоохранению                    |  215,90  |   152,60    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  63,30  |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                           9. Образование                                                            | Управление           ||                                                                                                                                     | образования          ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 9.1.  Создание  оптимальных   условий   для |  27,00   |    27,00    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      || обучения и воспитания детей                 |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 9.1.1.    Оснащение    вновь    открываемых |  27,00   |    27,00    |              |           |              |         |          |                      || дошкольных образовательных учреждений       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 9.2.   Реализация    мер    по    повышению |   4,60   |    4,20     |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,40   |   0,00   |                      || качества обучения и воспитания детей        |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 9.2.1.  Учреждение   премии   педагогам   - |   4,60   |    4,20     |              |           |              |  0,40   |          |                      || победителям   городских    профессиональных |          |             |              |           |              |         |          |                      || конкурсов                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по образованию                        |  31,60   |    31,20    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,40   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                              10. Культура, спорт и молодежная политика                                              | Управление культуры, ||                                                                                                                                     | спорта и  молодежной ||                                                                                                                                     | политики             ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 10.1.  Создание  оптимальных  условий   для |   8,55   |    6,05     |              |           |              |         |   2,50   |                      || занятий физической культурой и спортом      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 10.2.     Сохранение     и     актуализация |  16,86   |    7,81     |              |           |              |  1,55   |   7,50   |                      || культурного наследия                        |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 10.3.   Сохранение   и   развитие   системы |   9,13   |    0,47     |     1,87     |           |              |  3,09   |   3,70   |                      || художественного   образования,    поддержка |          |             |              |           |              |         |          |                      || молодых дарований  и  развитие  творческого |          |             |              |           |              |         |          |                      || потенциала кемеровчан                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 10.4.   Создание   условий   для    доступа |   3,83   |    3,49     |     0,16     |           |              |  0,08   |   0,10   |                      || жителей     города     к     информационным |          |             |              |           |              |         |          |                      || ресурсам                                    |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 10.5.  Развитие  и   поддержка   молодежных |   8,41   |    5,10     |     1,01     |           |              |         |   2,30   |                      || инициатив                                   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 10.6.   Развитие    материально-технической |  275,38  |    31,10    |    120,00    |   35,00   |              |  9,28   |  80,00   |                      || базы                                        |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 10.7.       Обеспечение        безопасности |  10,07   |    8,48     |              |           |              |  1,59   |          |                      || посетителей  в   учреждениях   культуры   и |          |             |              |           |              |         |          |                      || спорта                                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого  по  культуре,  искусству,  спорту  и |  332,23  |    62,50    |    123,04    |   35,00   |     0,00     |  15,59  |  96,10   |                      || досугу                                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                        11. Социальная защита                                                        | Управление           ||                                                                                                                                     | социальной защиты    ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 11.1. Обеспечение  своевременной  и  полной | 1539,10  |   1539,10   |              |           |              |         |          |                      || реализации   мер    социальной    поддержки |          |             |              |           |              |         |          |                      || жителей города Кемерово                     |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 11.2.     Оказание     адресной      помощи |  32,06   |    25,06    |              |           |     6,00     |  1,00   |          |                      || гражданам,    оказавшимся     в     трудной |          |             |              |           |              |         |          |                      || жизненной ситуации                          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 11.3.    Реализация    городских    целевых |  32,50   |    32,50    |              |           |              |         |          |                      || программ,  проектов  и  планов   социальной |          |             |              |           |              |         |          |                      || поддержки жителей города Кемерово           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 11.4.  Реализация  программы   модернизации |  24,98   |    24,48    |              |           |     0,20     |  0,30   |          |                      || муниципальных      детских       загородных |          |             |              |           |              |         |          |                      || оздоровительных лагерей                     |          |             |              |           |              |         |          |                      || на 2007-2013 годы                           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по социальной защите                  | 1628,64  |   1621,14   |     0,00     |   0,00    |     6,20     |  1,30   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                               12. Малое и среднее предпринимательство                                               | Управление           ||                                                                                                                                     | потребительского     ||                                                                                                                                     | рынка   и   развития ||                                                                                                                                     | предпринимательства  ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 12.1.    Разработка     правовых     актов, |   0,00   |             |              |           |              |         |          |                      || определяющих       порядок       реализации |          |             |              |           |              |         |          |                      || мероприятий       Программы       "Развитие |          |             |              |           |              |         |          |                      || субъектов      малого      и       среднего |          |             |              |           |              |         |          |                      || предпринимательства в                       |          |             |              |           |              |         |          |                      || г. Кемерово на 2011-2013 годы"  и  входящих |          |             |              |           |              |         |          |                      || в  сферу  интересов   малого   и   среднего |          |             |              |           |              |         |          |                      || предпринимательства                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 12.2.  Предоставление  субсидий   субъектам |  10,93   |    10,93    |              |           |              |         |          |                      || малого   и   среднего   предпринимательства |          |             |              |           |              |         |          |                      || (СМСП)    и    организациям,     образующим |          |             |              |           |              |         |          |                      || инфраструктуру    поддержки    СМСП,     на |          |             |              |           |              |         |          |                      || компенсацию      части      затрат      при |          |             |              |           |              |         |          |                      || осуществлении           предпринимательской |          |             |              |           |              |         |          |                      || деятельности                                |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 12.3. Выдача  займов  СМСП  для  реализации |  10,00   |             |              |           |              |         |  10,00   |                      || проектов, направленных на развитие города   |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 12.4.    Организация    деятельности    МАУ |  10,00   |    10,00    |              |           |              |         |          |                      || "Центр поддержки предпринимательства"       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 12.5. Открытие социально ориентированных    |   4,00   |    4,00     |              |           |              |         |          |                      || производственных центров МАУ "Центр         |          |             |              |           |              |         |          |                      || поддержки предпринимательства":             |          |             |              |           |              |         |          |                      || - швейное производство по адресу ул.        |          |             |              |           |              |         |          |                      || Гагарина, 118 с сохранением функций         |          |             |              |           |              |         |          |                      || учебного комбината по обучению              |          |             |              |           |              |         |          |                      || школьников, инвалидов;                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------|          |             |              |           |              |         |          |                      || -     производство     сельскохозяйственной |          |             |              |           |              |         |          |                      || продукции   на   базе   теплиц    школ    с |          |             |              |           |              |         |          |                      || привлечением школьников и студентов         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 12.6.  Проведение   форумов,   выставок   и |   0,25   |    0,07     |              |           |              |         |   0,18   |                      || семинаров по вопросам  ведения  и  развития |          |             |              |           |              |         |          |                      || малого предпринимательства                  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого     по     малому     и      среднему |  35,18   |    25,00    |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |  10,18   |                      || предпринимательству                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                            13. Экология                                                             | Отдел   по    охране ||                                                                                                                                     | окружающей среды     ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 13.1.   Снижение   выбросов    загрязняющих |  862,42  |    0,00     |     0,00     |   0,00    |    862,42    |  0,00   |   0,00   |                      || веществ в атмосферу                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Ново-Кемеровская ТЭС                        |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.1.1.  Реконструкция   котлоагрегата   по |  92,25   |             |              |           |    92,25     |         |          |                      || переводу  котлов  типа  ТП-87  на   твердое |          |             |              |           |              |         |          |                      || шлакоудаление         с          внедрением |          |             |              |           |              |         |          |                      || технологических     методов      подавления |          |             |              |           |              |         |          |                      || образования азота                           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.1.2.         Капитальный          ремонт |   3,00   |             |              |           |     3,00     |         |          |                      || золоулавливающих                  установок |          |             |              |           |              |         |          |                      || котлоагрегатов                              |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Кемеровская ГРЭС                            |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.1.3.   Реконструкция   топочной   камеры |  150,00  |             |              |           |    150,0     |         |          |                      || котлоагрегата типа                          |          |             |              |           |              |         |          |                      || ТП-87-1 ст. N 11  для  оптимизации  режимов |          |             |              |           |              |         |          |                      || горения                                     |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| ОАО "Азот"                                  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.1.4.  Установка  адсорбционной   очистки |  69,50   |             |              |           |     69,5     |         |          |                      || водорода       стадий        дегидрирования |          |             |              |           |              |         |          |                      || циклогексанола  производства   капролактама |          |             |              |           |              |         |          |                      || для использования  очищенного  водорода  на |          |             |              |           |              |         |          |                      || стадии   получения    гадроксиламинсульфата |          |             |              |           |              |         |          |                      || методом прямого синтеза на BASF             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| ОАО "Кокс"                                  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.1.5.  Строительство   закрытого   склада |  416,49  |             |              |           |    416,5     |         |          |                      || угля взамен открытого                       |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.1.6.    Строительство     дополнительных |  131,18  |             |              |           |    131,2     |         |          |                      || силосов закрытого склада угля               |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.2.    Снижение    сброса    загрязняющих |  32,60   |     0,0     |     0,0      |    0,0    |     32,6     |   0,0   |   0,0    |                      || веществ в водоемы                           |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Кемеровская ТЭЦ                             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.2.1.       Строительство        очистных |   8,80   |             |              |           |     8,8      |         |          |                      || сооружений сточных вод                      |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| ОАО "КемВод"                                |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.2.2.  Проектирование   и   строительство |   2,60   |             |              |           |     2,6      |         |          |                      || рыбозащитных   сооружений    на    ковшевом |          |             |              |           |              |         |          |                      || водозаборе НФС-2                            |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 13.2.3.      Внедрение       альтернативных |  21,20   |             |              |           |     21,2     |         |          |                      || технологий  обеззараживания   сточных   вод |          |             |              |           |              |         |          |                      || на ОСК-2 (УФО)                              |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по экологии                           |  895,02  |    0,00     |     0,00     |   0,00    |    895,02    |  0,00   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                       14. Занятость населения                                                       | ГУ "Центр  занятости ||                                                                                                                                     | населения"           ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 14.1.        Организация         временного |   2,70   |             |     1,20     |           |     1,50     |         |          |                      || трудоустройства          несовершеннолетних |          |             |              |           |              |         |          |                      || граждан в свободное от учебы время          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 14.2. Организация общественных работ        |   8,00   |             |     2,00     |           |     6,00     |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по трудоустройству                    |  10,70   |    0,00     |     3,20     |   0,00    |     7,50     |  0,00   |   0,00   |                      ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                       15. Работа с населением                                                       | Управление делами    ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 15.1.       Развитие       территориального |   1,41   |    1,41     |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      || общественного самоуправления (ТОС)          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.1.1.       Смотры-конкурсы       "Зимние |   0,95   |    0,95     |              |           |              |         |          |                      || фантазии", "Чистый  город",  "Любимый  дом, |          |             |              |           |              |         |          |                      || мы в нем живем"                             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.1.2.     Конкурс     "Лучший     комитет |   0,06   |    0,06     |              |           |              |         |          |                      || территориального              общественного |          |             |              |           |              |         |          |                      || самоуправления"                             |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.1.3.  Муниципальный  грантовый   конкурс |   0,20   |    0,20     |              |           |              |         |          |                      || социально   значимых   проектов   комитетов |          |             |              |           |              |         |          |                      || ТОС                                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.1.4. Развитие органов  ТОС,  мероприятия |   0,10   |    0,10     |              |           |              |         |          |                      || по месту жительства                         |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.1.5.  Поощрение,  предоставление   льгот |   0,10   |    0,10     |              |           |              |         |          |                      || активу ТОС                                  |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.2.  Развитие   центров   по   работе   с |   0,70   |    0,70     |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      || населением (ЦРН)                            |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.2.1. Смотр-конкурс "Центр  по  работе  с |   0,40   |    0,40     |              |           |              |         |          |                      || населением"                                 |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.2.2. Конкурс социальных проектов ЦРН     |   0,20   |    0,20     |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| 15.2.3. Поощрение актива ЦРН                |   0,10   |    0,10     |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Итого по работе с населением                |   2,11   |    2,11     |     0,00     |   0,00    |     0,00     |  0,00   |   0,00   |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|               16. Выполнение поручений (наказов) депутатам Кемеровского городского Совета народных депутатов (КГСНД)                | Управление           ||                                                                                                                                     | городского развития, ||                                                                                                                                     | управление           ||                                                                                                                                     | образования          ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 16.1.   Выполнение   поручений    (наказов) |  50,00   |    50,00    |              |           |              |         |          |                      || депутатам   КГСНД    в    соответствии    с |          |             |              |           |              |         |          |                      || решением КГСНД от 26.11.2010 N 405          |          |             |              |           |              |         |          |                      ||---------------------------------------------+----------+-------------+--------------+-----------+--------------+---------+----------+----------------------|| Всего по плану                              | 12780,69 |   2778,50   |    621,54    |  697,47   |   7923,72    | 653,19  |  106,28  |                      |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
       Для оценки результатов социально-экономического развития города идостижения  генеральной  цели,  определенной  комплексной   программойсоциально-экономического развития города  Кемерово  до  2025  года,  -"Непрерывное повышение качества жизни населения" проведена комплекснаяоценка  достигнутых  результатов   по   индикаторам   и   показателям,характеризующим уровень благосостояния горожан, на основе мониторинга,предусмотренного   концепцией   развития   города   до    2025    года(интенсивность роста индикаторов и показателей приведена в таблице 1).
       Методологической основой оценки является вычислительный алгоритм,реализующий возможности многомерного сравнительного анализа.
       Расчеты базируются на комплексном  подходе.  Система  индикаторовхарактеризует эффективность деятельности  для  достижения  генеральнойцели на основе статистических и отраслевых  показателей,  охватывающихразличные стороны  деятельности  по  повышению  уровня  благосостояниянаселения, с последующим  определением  интегральной  оценки  качестважизни и ранжирования по значимости (взвешивания) индикаторов.
       Взвешенная интенсивность  роста  показателей  в  среднем  за  годрассчитывается  как  сумма  произведений  весовых   коэффициентов   насоответствующие  значения  интенсивности   роста   показателей.   Есливзвешенная интенсивность роста показателей в  среднем  за  год  больше100,0%, например 105,0%, то  это  говорит  о  ежегодном  положительномросте  индикатора  (повышение  качества   жизни   по   соответствующимпоказателям)  на  5,0%.  Если  же   взвешенная   интенсивность   ростапоказателей в среднем за год меньше 100,0%,  например  95,0%,  то  этоговорит о ежегодном уменьшении  значения  индикатора  (падение  уровнякачества жизни по  соответствующим  показателям)  на  5,0%  в  течениеисследуемого периода динамики.
                                                             Таблица N 1
        Основные индикаторы и показатели качества жизни населения
                               г. Кемерово-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|      N     |                                    Индикаторы                                    |    Интенсивность      ||     п/п    |                                                                                  |  роста индикатора     ||            |                                                                                  | и его показателей (%) ||            |                                                                                  |-----------------------||            |                                                                                  | 2010 год  | 2011 год  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||  1. Демография                                                                                |  102,91%  |  103,58%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Общий коэффициент рождаемости                                                 |  100,99   |  100,62   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Общий коэффициент смертности                                                  |  100,36   |  100,36   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Коэффициент естественного прироста (убыли)                                    |  119,19   |  116,59   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Младенческая смертность                                                       |  100,19   |   100,7   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Материнская смертность                                                        |  100,23   |   100,7   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6. Миграционный прирост (убыль)                                                  |   72,61   |   98,89   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||  2. Образование                                                                               |  101,31%  |  101,09%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,  получающих  дошкольную  образовательную |  100,04   |  101,34   ||            |    услугу  и  (или)  услугу  по   их   содержанию   в   организациях   различной |           |           ||            |    организационно-правовой формы и  формы  собственности,  в  общей  численности |           |           ||            |    детей от 3 до 7 лет                                                           |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Охват обучением в  дневных  средних  образовательных  учебных  заведениях  (к |  101,81   |  101,55   ||            |    численности детей школьного возраста)                                         |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Численность школьников,  получающих  горячее  питание  (к  общей  численности |  100,29   |  100,56   ||            |    обучающихся)                                                                  |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Число детей, оздоровляемых в летнее время (к общей  численности  детей  от  7 |  101,84   |   98,75   ||            |    до 15 лет)                                                                    |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Удельный вес  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  получающих  услуги  по |   107,1   |  100,29   ||            |    дополнительному   образованию   в   организациях   различной   организационо- |           |           ||            |    правовой формы и формы собственности                                          |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6.  Обеспеченность  обучающихся  в   дневных   общеобразовательных   учреждениях |   99,19   |  101,07   ||            |    компьютерами                                                                  |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||   3. Здравоохранение                                                                          |  100,34%  |  100,18%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Фондовооруженность медицинского персонала активной частью фондов              |   101,0   |  100,47   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Первичная заболеваемость (по муниципальным учреждениям здравоохранения)       |  100,59   |  100,07   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Обеспеченность врачами (по муниципальным учреждениям здравоохранения)         |   99,91   |   99,97   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.   Обеспеченность   средним   медицинским   персоналом    (по    муниципальным |   99,91   |   99,96   ||            |    учреждениям здравоохранения)                                                  |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Суммарная мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений       |   99,91   |   99,93   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6. Число дней работы койки в году                                                |   100,0   |   100,0   ||            | (по муниципальным учреждениям здравоохранения)                                   |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 7.   Обеспеченность   населения   больничными    койками    (по    муниципальным |  100,38   |   99,93   ||            |    учреждениям здравоохранения)                                                  |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||   4. Социальная защита                                                                        |  102,07%  |  101,48%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Доля получателей субсидий на оплату жилого  помещения  и  коммунальных  услуг |  104,65   |  101,57   ||            |    (от общего числа семей)                                                       |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Обеспеченность социальным обслуживанием детей -  инвалидов  (к  общему  числу |   97,7    |   100,0   ||            |    детей - инвалидов)                                                            |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Обеспеченность социальным обслуживанием семей  с  детьми  (к  числу  семей  с |  100,53   |   100,0   ||            |    детьми, нуждающихся в социальном обслуживании)                                |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.  Обеспеченность  социальным  обслуживанием  пожилых  людей  и  инвалидов   (к |   99,61   |  100,05   ||            |    общему числу пожилых людей и инвалидов)                                       |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||   5. Культура, отдых, спорт                                                                   |  100,35%  |  100,97%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.  Количество  культурно-досуговых  мероприятий,   проводимых   на   территории |   97,06   |  100,51   ||            |    города                                                                        |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Количество участников, занимающихся в клубных формированиях                   |  100,18   |  100,02   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Количество жителей, систематически занимающихся спортом                       |  104,11   |  107,14   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Количество зрителей, посетивших театры и концертные залы                      |  100,05   |   99,97   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Количество посетителей музеев и выставочных залов                             |  100,07   |  100,07   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6. Количество детей, обучающихся в учреждениях художественного образования       |  100,39   |   98,02   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 7. Количество посещений общедоступных библиотек                                  |  100,45   |   102,7   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 8. Обеспеченность библиотечными фондами общедоступных библиотек                  |   99,92   |   99,92   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||   6. Жилищные условия                                                                         |  113,67%  |  100,14%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Обеспеченность населения жильем                                               |  103,29   |  102,82   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Число семей, переселенных из ветхого аварийного фонда (к числу семей, живущих |   96,66   |   95,52   ||            |     в ветхом, аварийном жилье)                                                   |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Число семей  (включая  одиночек),  получивших  жилье  и  улучшивших  жилищные |   147,4   |   61,26   ||            |    условия за год (на конец года)                                                |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||   7. Состояние бюджета                                                                        |  99,94%   |  93,55%   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Бюджетная обеспеченность на душу населения                                    |  100,75   |   86,2    ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Удельный вес капитальных расходов в общих расходах бюджета                    |   78,74   |   19,2    ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Удельный вес расходов на управление в общих расходах бюджета                  |  101,39   |  124,91   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Удельный вес собственных доходов в общих доходах бюджета                      |  106,33   |  117,48   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета                           |  119,27   |  121,08   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||    8. Условия труда и занятость                                                               |  107,09%  |  106,04%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Удельный  вес  работников,  занятых  в  условиях,  не  отвечающих  санитарно- |   97,9    |  102,79   ||            |    гигиеническим нормам (к общей численности работающих)                         |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Удельный вес пострадавших при несчастных случаях на  производстве  с  утратой |   71,63   |  106,38   ||            |    трудоспособности на 1 рабочий день  и  более  и  со  смертельным  исходом  (к |           |           ||            |    общей численности работающих)                                                 |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода)                         |   125,0   |  106,67   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Численность трудовых ресурсов по отношению ко всем жителям                    |   99,84   |   99,87   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||    9. Охрана общественного порядка                                                            |  99,63%   |   99,7%   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения)            |   98,51   |   98,84   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.  Количество  зарегистрированных  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений   (на |   99,84   |   99,86   ||            |    10 тыс. населения)                                                            |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Раскрываемость по расследованным преступлениям                                |  100,09   |   100,1   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных  местах,  к |  101,15   |  101,25   ||            |    общему количеству зарегистрированных преступлений                             |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||    10. Охрана окружающей среды                                                                |  102,64%  |  102,97%  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Средства, направленные на охрану  окружающей  среды,  в  отношении  к  объему |  103,66   |  114,64   ||            |     отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям         |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Масса вредных веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных источников     |  105,02   |  100,08   ||            | (в среднем на душу населения)                                                    |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты (на душу населения)           |   97,11   |  100,08   ||------------+----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            |                                                                                  |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||    11. Экономика и доходы населения                                                           |  102,7%   |  103,7%   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Розничный товарооборот (на душу населения)                                    |  107,03   |  108,06   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Объем платных услуг населению                                                 |  108,38   |   109,3   ||            | (на душу населения)                                                              |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Денежные доходы в среднем за месяц                                            |   105,8   |  105,97   ||            | (на душу населения)                                                              |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Оборот общественного питания                                                  |  109,15   |  108,96   ||            | (на душу населения)                                                              |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Доля населения со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума          |  101,65   |  100,83   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6. Индекс промышленного производства в целом по городу (в сопоставимых ценах)    |  116,36   |   93,66   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 7. Общий объем инвестиций в основной  капитал  (в  целом  по  городу)  к  объему |   78,56   |   95,29   ||            |    отгруженных товаров, работ и услуг                                            |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 8. Численность занятых в малом бизнесе по отношению к занятым в экономике        |  103,41   |  100,89   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 9. Объем транспортных услуг: пассажирооборот                                     |  114,91   |   115,0   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 10.  Средняя  телефонная  плотность  (количество  телефонных  номеров   на   100 |  101,59   |  101,02   ||            |    человек)                                                                      |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 11.  Сальдированный  финансовый  результат  деятельности   крупных   и   средних |   99,29   |  106,29   ||            |    организаций                                                                   |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 12.   Объем   работ,   выполненных   по    виду    экономической    деятельности |  102,69   |  106,17   ||            |    "Строительство"                                                               |           |           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||   12. Работа с населением                                                                     |  98,21%   |  98,89%   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------|| Удельные   |                                                                                  |           |           || показатели |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.    Доля    населения,    осуществляющего     территориальное     общественное |   99,98   |   99,95   ||            |    самоуправление (ТОС)                                                          |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях ТОС            |  100,14   |  100,08   ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Доля населения, участвующего в социально значимой  деятельности  (субботники, |   100,0   |   100,0   ||            |    смотры-конкурсы, социальные проекты и др.)                                    |           |           ||            |----------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.  Процент  горожан,  обратившихся  в  администрацию  города   с   заявлениями, |   88,61   |   97,37   ||            |    предложениями, жалобами                                                       |           |           ||            | (к общей численности населения города)                                           |           |           |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Таблица N 2
                              Сводная оценка
            качества жизни населения города Кемерово на основе
                    системы индикаторов качества жизни
      --------------------------------------------------------------
      | N п/п |          Индикаторы          |     Взвешенная      |
      |       |                              | интенсивность роста |
      |       |                              |   индикатора (%)    |
      |       |                              |---------------------|
      |       |                              | 2010 год | 2011 год |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 1     | Демография                   | 102,91%  | 104,24%  |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 2     | Образование                  | 101,31%  | 100,87%  |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 3     | Здравоохранение              | 100,34%  | 100,03%  |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 4     | Социальная защита            | 102,07%  | 100,9%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 5     | Культура, отдых, спорт       | 100,35%  | 101,6%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 6     | Жилищные условия             | 113,67%  | 86,64%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 7     | Состояние бюджета            | 99,94%   | 87,16%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 8     | Условия труда и занятость    | 107,09%  | 104,99%  |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 9     | Охрана общественного порядка | 99,63%   | 99,77%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 10    | Охрана окружающей среды      | 102,64%  | 102,97%  |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 11    | Экономика и доходы населения | 102,3%   | 103,7%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      | 12    | Работа с населением          | 98,21%   | 99,57%   |
      |-------+------------------------------+----------+----------|
      |       | ИТОГО по всем индикаторам    | 102,26%  | 100,3%   |
      --------------------------------------------------------------
       Из выполненных расчетов, результаты которых приведены в  таблицахN 1 и N 2, видно, что в 2010 году средневзвешенный результат  значенийсистемы показателей качества жизни увеличится на 2,26%  (в  2009  годуотмечено снижение на уровне 0,82%), в 2011 году ожидается  прирост  науровне 0,3%.
       Председатель
       Кемеровского городского
       Совета народных депутатов         А.Г. Любимов