Постановление Администрации поселка Краснобродского от 04.12.2013 № 149-п

Об утверждении муниципальной программы "Жилище" на 2014-2016 годы"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
             АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 04.12.13 N 149-пп. КраснобродскийОб  утверждении   муниципальнойпрограммы "Жилище" на 2014-2016годы"
       На  основании  статьи  179  Бюджетного   кодекса,   постановленияадминистрации Краснобродского городского округа от  09.08.2013  N 66-р"Об утверждении положения о муниципальных  программах  Краснобродскогогородского   округа",   распоряжения   администрации   Краснобродскогогородского округа N 815-р от 20.08.2013г  "О разработке  муниципальныхпрограмм Краснобродского городского округа на 2014-2016 годы":
       1. Утвердить муниципальную программу "Жилище" на 2014-2016 годы";
       2. Отделу   управления   делами   администрации   Краснобродскогогородского   округа   (Шурохайлова   Е.З.)   опубликовать    настоящеепостановление в газете "Вестник Краснобродского";
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы по ЖКХ и строительству Чепудаева А.А.;
       4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
       Глава
       Краснобродского городского округа          В.В. Заречнев
                                                              Приложение
                                           к постановлению администрации
                                       Краснобродского городского округа
                                                от 04.12.2013 г. N 148-п
                         Муниципальная программа
               "Развитие городского хозяйства на территории
          Краснобродского городского округа" на 2014-2016 годы"
                                 Паспорт
          Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства
             на территории Краснобродского городского округа"
                            на 2014-2016 годы"
              ---------------------------------------------
              | Наименование   | "Развитие     городского |
              | муниципальной  | хозяйства на  территории |
              | программы      | Краснобродского          |
              |                | городского  округа"   на |
              |                | 2014-2016 годы"          |
              |----------------+--------------------------|
              | Директор       | Заместитель   Главы   по |
              | программы      | ЖКХ   и    строительству |
              |                | А.А. Чепудаев            |
              |----------------+--------------------------|
              | Ответственный  | Муниципальное   казенное |
              | исполнитель    | учреждение   "Управление |
              | муниципальной  | жизнеобеспечения         |
              | программы      | Краснобродского          |
              |                | городского округа"       |
              |----------------+--------------------------|
              | Цель           | обеспечение              |
              | муниципальной  | транспортной             |
              | программы      | доступности            и |
              |                | благоустройства          |
              |                | территории               |
              |                | Краснобродского          |
              |                | городского округа        |
              |----------------+--------------------------|
              | Задачи         | - сохранение и  развитие |
              | муниципальной  | улично-дорожной     сети |
              | программы      | Краснобродского          |
              |                | городского округа;       |
              |                | -             сохранение |
              |                | благоприятной среды  для |
              |                | гостей     и     жителей |
              |                | Краснобродского          |
              |                | городского округа;       |
              |                | - создание  условий  для |
              |                | комфортного              |
              |                | проживания            на |
              |                | территории               |
              |                | Краснобродского          |
              |                | городского округа;       |
              |                | -    улучшение    облика |
              |                | Краснобродского          |
              |                | городского округа;       |
              |                | -            обеспечение |
              |                | стабильности      работы |
              |                | коммунальной             |
              |                | инфраструктуры        на |
              |                | территории               |
              |                | Краснобродского          |
              |                | городского округа;       |
              |                | -           модернизация |
              |                | муниципального    жилого |
              |                | фонда.                   |
              |                | -  снижение  затрат   на |
              |                | оплату      потребляемых |
              |                | энергоресурсов;          |
              |                | -              повышение |
              |                | эффективности            |
              |                | производства,   передачи |
              |                | тепловой               и |
              |                | электрической энергии за |
              |                | счет           внедрения |
              |                | энергосберегающих        |
              |                | технологий;              |
              |                | -   энергосбережение   и |
              |                | повышение                |
              |                | энергетической           |
              |                | эффективности.           |
              |----------------+--------------------------|
              | Срок           | муниципальная            |
              | реализации     | программа реализуется  в |
              | муниципальной  | один  этап  в  2014-2016 |
              | программы      | годах                    |
              |----------------+--------------------------|
              | Объемы       и | финансирование           |
              | источники      | муниципальной            |
              | финансирования | программы  на  2014-2016 |
              | муниципальной  | годы  запланировано   за |
              | программы    в | счет   средств   бюджета |
              | целом   и    с | Краснобродского          |
              | разбивкой   по | городского округа.       |
              | годам       ее | Общий   объем   средств, |
              | реализации     | необходимый          для |
              |                | реализации               |
              |                | муниципальной            |
              |                | программы   на    период |
              |                | 2014-2016 гг.,  за  счет |
              |                | средств         местного |
              |                | бюджета  составляет  279 |
              |                | 184,0 тыс. рублей, в том |
              |                | числе по годам:          |
              |                | 2014 год - 91 645,0 тыс. |
              |                | рублей;                  |
              |                | 2015 год - 92 650,0 тыс. |
              |                | рублей;                  |
              |                | 2016 год - 94 889,0 тыс. |
              |                | рублей.                  |
              |----------------+--------------------------|
              | Ожидаемые      | реализация   мероприятий |
              | результаты     | муниципальной            |
              | реализации     | программы    в    полном |
              | муниципальной  | объеме             будет |
              | программы      | способствовать:          |
              |                | -    увеличение     доли |
              |                | отремонтированной        |
              |                | дорожной   сети   общего |
              |                | пользования     местного |
              |                | значения    с    твердым |
              |                | покрытием,  в  отношении |
              |                | которых       произведен |
              |                | ремонт;                  |
              |                | -    увеличение     доли |
              |                | отремонтированных        |
              |                | инженерных        систем |
              |                | жизнеобеспечения;        |
              |                | -    увеличение     доли |
              |                | выполненных        работ |
              |                | строительства полигона;  |
              |                | -    увеличение     доли |
              |                | населения    участвующих |
              |                | в    высадке     зеленых |
              |                | насаждений.              |
              ---------------------------------------------
       1. Содержание  проблемы  и  необходимость  ее решения программнымметодом
       Развитие   социально-экономического   состояния   Краснобродскогогородского округа, возможно, достичь посредством комплексного  подходак  улучшению  транспортной  инфраструктуры  и  общего  благоустройстватерриторий.
       Муниципальная   программа    "Развитие    городского    хозяйстваКраснобродского  городского  округа"  на  2014-2016  годы"  (далее   -муниципальная программа)  позволяет  решить  самые  значимые  проблемыКраснобродского городского округа, такие как:
       - благоустройство территории;
       - содержание улично-дорожной сети;
       - озеленение;
       - экологическая безопасность;- модернизация коммунальной  инфраструктуры  и  муниципального  жилогофонда.
       - энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
       В соответствии со статьей 16 Федерального  закона  от  06.10.2003N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  вРоссийской Федерации" к вопросам  местного  значения  также  относитсясодержание мест  захоронения,  благоустройство  территорий  городскогоокруга, включая  освещение  улиц,  размещение  и  содержание  объектовблагоустройства и малых архитектурных форм.
       Благоустройство     территорий     Краснобродского     городскогоподразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенныхтребований к техническому состоянию объектов  благоустройства,  уровнюэкологии, санитарному и эстетическому облику городского округа.
       Содержание, ремонт,  реконструкция  имеющихся  и  создание  новыхобъектов благоустройства  в  сложившихся  условиях  являются  ключевойзадачей  органов  местного  самоуправления.  Объекты   благоустройствагородского  округа  (зоны  отдыха,  инженерные  коммуникации,  объектыдорожной инфраструктуры) обеспечивающие комфортные условия для жизни идеятельности городского округа и  нуждаются  в  текущем  содержании  иремонте.
       Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройстватерритории  нельзя   добиться   существенного   повышения   имеющегосяпотенциала городского округа и эффективного обслуживания  экономики  инаселения города,  а  также  обеспечить  в  полной  мере  безопасностьжизнедеятельности.  Снижение  уровня  благоустройства  может   вызватьдополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо  врамках социально-экономического  развития  Краснобродского  городскогоокруга.
       Программно-целевой  метод  к  решению   проблем   благоустройствагородского округа необходим, так как без создания  устойчивой  системыблагоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов  вобеспечении комфортных  условий  для  деятельности  и  отдыха  жителейгородского округа.  Определение  перспектив  благоустройства  позволитдобиться сосредоточения средств на решение поставленных  задач,  а  нерасходовать   средства   на   текущий   ремонт   отдельных   элементовблагоустройства.
       Уровень художественной выразительности  объектов  монументальногоискусства, малых архитектурных форм и художественной росписи объектов,находящихся в муниципальной собственности  Краснобродского  городскогоокруга - невысокий. Основной причиной  возникновения  данной  проблемыявляется отсутствие целевого финансирования мероприятий по созданию  иустановке объектов городской среды Краснобродского городского округа.
       Использование программно-целевого метода направлено  на  созданиеусловий для максимально эффективного управления ресурсами, в том числефинансовыми.
       В соответствии со статьей 16 Федерального  закона  от  06.10.2003N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  вРоссийской Федерации" к вопросам местного значения относятся  дорожнаядеятельность в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  вграницах  городского  округа  и  обеспечение  безопасности   дорожногодвижения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо  продолжатьмероприятия по содержанию и развитию улично-дорожной  сети  городскогоокруга.
       Для  поддержания  сети  автомобильных  дорог  общего  пользованияместного  значения  городского  округа   на   уровне,   обеспечивающемнормальное и безопасное транспортное  сообщение,  необходимо  ежегодновыполнять работы по усилению дорожного  покрытия  и  по  поверхностнойобработке автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значениягородского округа  с  усовершенствованным  типом  покрытия.  В  случаенепринятия действенных мер по поддержанию нормативного технического  иэксплуатационного состояния  автомобильных  дорог  общего  пользованиягородского округа (текущего содержания и ремонта) вероятна ситуация созначительным ухудшением общего  состояния  улично-дорожной  сети,  чтокрайне негативно скажется на нормальной  жизнедеятельности  городскогоокруга.
       Быстрый рост количества автомобилей за последние  годы  привел  кувеличению  плотности  транспортных   потоков,   росту   интенсивностидвижения,  что  в  свою  очередь  увеличило   нагрузку   на   покрытиеавтомобильных дорог городского округа. Опережение роста  интенсивностидвижения  на  автомобильных  дорогах  по   сравнению   с   увеличениемпротяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит  кросту  уровня  аварийности  на   сети   автомобильных   дорог   общегопользования.
       Решение обозначенных      проблем      требует      использованияпрограммно-целевого  метода,  который  позволит  создать  условия  дляразвития  улично-дорожной  сети  городского  округа,  решить   вопросытекущего  содержания дорожной инфраструктуры и вопросы благоустройстватерриторий,  что в свою очередь позволит целенаправленно и  эффективноиспользовать бюджетные средства.
       В соответствии со статьей  16  Федеральный  закон  от  06.10.2003N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  вРоссийской Федерации" к вопросам местного значения  городского  округатакже относятся организация мероприятий по охране окружающей  среды  вграницах городского округа, вопросы организации озеленения  территориигородского округа.
       Зеленые насаждения  -  один  из  важнейших  факторов  в  созданииблагоприятных            экологических,            микроклиматических,санитарно-гигиенических условий городского округа.  Зеленые насаждениявыполняют комплекс оздоровительных,  рекреационных,  защитных функций,выступают стабилизатором экологического равновесия. Чем больше зеленыхнасаждений  и комфортабельных зон отдыха,  тем лучше и удобнее условияпроживания   людей.   Зеленые   насаждения   улучшают    экологическуюобстановку,   делают  привлекательным  облик  городского  округа,  чтоположительно сказывается на социально-экономической ситуации.
       Однако  увеличение  плотности  жилой   застройки,   реконструкциикоммуникаций, несанкционированное уничтожение  растительного  покрова,организация  несанкционированных  свалок  становится  причиной  общегоухудшения экологической обстановки и качества жизни.  В  то  же  времявозрастание   количества   автомобильного   транспорта    привело    ксущественному увеличению объемов  загрязняющих  веществ  в  атмосфере.
       Подобные тенденции  крайне  негативно  сказывались как на внешнемоблике Краснобродского городского округа, так и на общей экологическойобстановке,  что  не  совместимо  с  дальнейшим  развитием  городскогоокруга.
       Благодаря  действию  долгосрочной   целевой   программы   "Охранаокружающей среды" на 2012-2015 годы", за период с 2012  по  2013  годыподобные  негативные  тенденции  удалось  преодолеть:   осуществляетсясодержание скверов и парков, высажено более 5 тысяч деревьев и кустов,что позволило преобразить внешний облик городского  округа.  В  рамкахреализации  накопленного  опыта   необходимо   продолжить   реализациюкомплекса мероприятий на территории Краснобродского городского округа.
       Решение вышеуказанных  вопросов  в  соответствии  со  статьей  16Федерального  закона  от  06.10.2003  N 131-ФЗ   "Об общих   принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации"  относитсяк вопросам местного значения городского округа, а статья 17 указанногоФедерального  закона  в  целях  решения  вопросов  местного   значениянаделяет соответствующими полномочиями органы местного самоуправления.В связи,  с  чем  муниципальной  программой  предусмотрена  реализацияотдельного мероприятия на расходы по  обеспечению  выполнения  функцийМуниципального  казенного  учреждения   "Управление   жизнеобеспеченияКраснобродского городского округа".
       2. Цели и задачи муниципальной программы
       Реализация полномочий органов  местного  самоуправления  в  сфередорожной  деятельности  и  благоустройства,   безопасности   дорожногодвижения, охраны окружающей  среды,  жилищно-коммунального  хозяйства,энергосбережения и энергоэффективности на  территории  Краснобродскогогородского округа  возможна  в  рамках  общего  объема  финансированиядеятельности   Муниципального   казенного    учреждения    "Управлениежизнеобеспечения Краснобродского городского округа" в рамках  целевогофинансирования.
       Анализ возможных  вариантов  решения  проблем  в  сфере  дорожнойдеятельности и  благоустройства  показал  необходимость  использованияпрограммно-целевого   метода,   являющегося   одним   из   современныхинструментов стратегического планирования и управления.
       Целесообразность разработки муниципальной программы, использующейпрограммно-целевой  метод  решения  проблем  дорожной  деятельности  иблагоустройства, безопасности дорожного  движения,  охраны  окружающейсреды,    жилищно-коммунального    хозяйства,    энергосбережения    иэнергоэффективности определяется следующими факторами:
       Для достижения поставленной  цели  необходимо  решение  следующихзадач:
       - сохранение  и  развитие  улично-дорожной  сети  Краснобродскогогородского округа;
       - сохранение благоприятной среды для массового  отдыха  гостей  ижителей Краснобродского городского округа;
       - обеспечение стабильности работы жилищно-коммунального хозяйствана территории Краснобродского городского округа;
       - создание  условий  для  комфортного  проживания  на  территорииКраснобродского городского округа;
       - повышение энергосбережения и  энергетической  эффективности  натерритории Краснобродского городского округа.
       3. Система программных мероприятий
       Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
       - подпрограмму "Поддержка улично-дорожной сети";
       - подпрограмму "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства";
       - подпрограмму "Благоустройство городского округа";
       - подпрограмму "Экологическое образование";
       - подпрограмму "Озеленение";
       - подпрограмму "Обращение с отходами производства и потребления"
       - подпрограмму  "Энергосбережение  и   повышение   энергетическойэффективности".
       - подпрограмму "Реализация муниципальной политики"
       Подпрограмма "Поддержка улично-дорожной сети"
       Мероприятия подпрограммы      направлены      на      поддержаниеулично-дорожной сети.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - капитальный ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия улицпгт. Краснобродский;
       - капитальный ремонт дорожного покрытия улиц п. Артышта.
       Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства"
       Мероприятия  подпрограммы  направлены  на  модернизацию  объектовкоммунальной  инфраструктуры  Краснобродского  городского   округа   иповышение эффективности их управления.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - капитальный  ремонт  водозаборных  сооружений  и  водопроводныхсетей;
       - поддержка электросетевого хозяйства;
       - поддержка КНС 2,3,4;
       - комплекс мероприятий по поддержке очистных  сооружений,  ремонтбиофильтров, ремонт циклона;
       - капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей;
       - капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
       - технологическое подключение новых электрических сетей;
       - поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
       Подпрограмма "Благоустройство городского округа"
       Мероприятия   подпрограммы    направлены    на    благоустройствоКраснобродского городского округа.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - снос строений;
       - благоустройство придомовых территорий;
       - обслуживание и ремонт сетей наружного освещения  улиц  и  дороггородского округа;
       - обслуживание и ремонт светофорных объектов;
       - содержание и благоустройство Краснобродского городского округа;
       - благоустройство территорий  городского  округа  для  проведенияпраздничных мероприятий.
       Подпрограмма "Экологическое образование"
       Мероприятия подпрограммы направлены на экологическое образование.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности.
       Подпрограмма "Озеленение"
       Мероприятия  подпрограммы  направлены  на  озеленение  городскогоокруга.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - высадка зеленых насаждений.
       Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления"
       Мероприятия  подпрограммы  направлены  на  улучшение  санитарногоблагосостояния городского округа.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - строительство полигона ТБО;
       - приобретение  контейнеров  для   сбора   ТБО   и   оборудованияконтейнерных площадок;
       - привлечение техники для сбора и вывоза ТБО.
       Подпрограмма   "Энергосбережение   и   повышение   энергетическойэффективности"
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - теплоизоляция внешних тепловых сетей;
       - обогрев павильонов скважин;
       - замена оконных блоков в учреждениях бюджетной сферы;
       - информационное обеспечение.
       Подпрограмма "Реализация муниципальной политики"
       Мероприятия подпрограммы  направлены  на  обеспечение  реализациимуниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
       Мероприятия подпрограммы включают:
       - обеспечение деятельности  муниципального  казенного  учреждения"Управление жизнеобеспечения Краснобродского городского округа"
       4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы Муниципальнаяпрограмма реализуется в один этап в 2014-2016 годах.
       5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
       Муниципальная программа  реализуется  за  счет  средств  местногобюджета  Краснобродского  городского  округа.  Общий  объем   средств,необходимых на реализацию муниципальной программы в  2014-2016  годах,составляет 279 184,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
       2014 год - 91 645,0 тыс. рублей;
       2015 год - 92 650,0 тыс. рублей;
       2016 год - 94 889,0 тыс. рублей.----------------------------------------------------------------------------------------------|   N    |    Наименование     |    Источник    |   Всего   |   2014   |   2015   |   2016   ||  п/п   |    муниципальной    | финансирования |           |          |          |          ||        |     программы,      |                |           |          |          |          ||        |    подпрограммы,    |                |           |          |          |          ||        |     мероприятия     |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------||        | Муниципальная       | Всего          | 279 184,0 | 91 645,0 | 92 650,0 | 94 889,0 ||        | программа           |                |           |          |          |          ||        | "Развитие           |                |           |          |          |          ||        | городского          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | хозяйства           | местный бюджет | 279 184,0 | 91 645,0 | 92 650,0 | 94 889,0 ||        | городского  округа" |                |           |          |          |          ||        | на 2014-2016 годы"  |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 1.     | Подпрограмма        | Всего          | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  ||        | "Отдельные          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | мероприятия      по | местный бюджет | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  ||        | видам транспорта"   |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 1.1    | Мероприятие         | Всего          | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  ||        | Продление           |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | автобусного         | местный бюджет | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  ||        | маршрута            |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 2      | Подпрограмма        | Всего          | 18 987,0  | 5 946,0  | 6 361,0  | 6 680,0  ||        | "Поддержка          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | улично-дорожной     | местный бюджет | 18 987,0  | 5 946,0  | 6 361,0  | 6 680,0  ||        | сети"               |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 2.1    | Мероприятие         | Всего          | 15 499,0  | 4 816,0  | 5 211,0  | 5 472,0  ||        | Устройство          |                |           |          |          |          ||        | пешеходных          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | дорожек        пгт. | местный бюджет | 15 499,0  | 4 816,0  | 5 211,0  | 5 472,0  ||        | Краснобродский      |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 2.2    | Мероприятие         | Всего          | 3 488,0   | 1 130,0  | 1 150,0  | 1 208,0  ||        | Капитальный         |                |           |          |          |          ||        | ремонт    дорожного |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | покрытия  улиц   п. | местный бюджет | 3 488,0   | 1 130,0  | 1 150,0  | 1 208,0  ||        | Артышта"            |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 3      | Подпрограмма        | Всего          | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  ||        | "Поддержка          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | жилищного           | местный бюджет | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  ||        | хозяйства"          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 3.1    | Мероприятие         | Всего          | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  ||        | Капитальный         |                |           |          |          |          ||        | ремонт              |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | муниципального      | местный бюджет | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  ||        | жилого фонда        |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4      | Подпрограмма        | Всего          | 131 543,0 | 43 121,0 | 44 051,0 | 44 371,0 ||        | "Поддержка          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | коммунального       | местный бюджет | 131 543,0 | 43 121,0 | 44 051,0 | 44 371,0 ||        | хозяйства"          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.1    | Мероприятие         | Всего          | 7 501,0   | 2 189,0  | 2 591,0  | 2 721,0  ||        | Капитальный         |                |           |          |          |          ||        | ремонт              |                |           |          |          |          ||        | водозаборных        |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | сооружений        и | местный бюджет | 7 501,0   | 2 189,0  | 2 591,0  | 2 721,0  ||        | водопроводных       |                |           |          |          |          ||        | сетей               |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.2    | Мероприятие         | Всего          | 205,0     | 0,0      | 100,0    | 105,0    ||        | Поддержка  КНС   2, |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | 3, 4                | местный бюджет | 205,0     | 0,0      | 100,0    | 105,0    ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.3    | Мероприятие         | Всего          | 1 525,0   | 500,0    | 500,0    | 525,0    ||        | Комплекс            |                |           |          |          |          ||        | мероприятий      по |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | поддержке           | местный бюджет | 1 525,0   | 500,0    | 500,0    | 525,0    ||        | очистных            |                |           |          |          |          ||        | сооружений          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.4    | Мероприятие         | Всего          | 5 185,0   | 1 700,0  | 1 700,0  | 1 785,0  ||        | Капитальный  ремонт |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | внутриквартальных   | местный бюджет | 5 185,0   | 1 700,0  | 1 700,0  | 1 785,0  ||        | тепловых сетей      |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.5    | Мероприятие         | Всего          | 876,0     | 0,0      | 428,0    | 448,0    ||        | Технологическое     |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | подключение   новых | местный бюджет | 876,0     | 0,0      | 428,0    | 448,0    ||        | электрических сетей |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.6    | Мероприятие         | Всего          | 100 761,0 | 33 587,0 | 33 587,0 | 33 587,0 ||        | Компенсация         |                |           |          |          |          ||        | выпадающих          |                |           |          |          |          ||        | доходов             |                |           |          |          |          ||        | (дополнительных     |                |           |          |          |          ||        | затрат)             |                |           |          |          |          ||        | организациям,       |                |           |          |          |          ||        | предоставляющим     |                |           |          |          |          ||        | населению    услуги |                |           |          |          |          ||        | теплоснабжения,     |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | горячего            | местный бюджет | 100 761,0 | 33 587,0 | 33 587,0 | 33 587,0 ||        | водоснабжения,      |                |           |          |          |          ||        | отопления       или |                |           |          |          |          ||        | тепло           для |                |           |          |          |          ||        | предоставления      |                |           |          |          |          ||        | указанных услуг  по |                |           |          |          |          ||        | тарифам,         не |                |           |          |          |          ||        | обеспечивающим      |                |           |          |          |          ||        | возмещение          |                |           |          |          |          ||        | издержек            |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.7    | Мероприятие         | Всего          | 4 206,0   | 1 402,0  | 1 402,0  | 1 402,0  ||        | Компенсация         |                |           |          |          |          ||        | выпадающих          |                |           |          |          |          ||        | доходов             |                |           |          |          |          ||        | (дополнительных     |                |           |          |          |          ||        | затрат)             |                |           |          |          |          ||        | организациям,       |                |           |          |          |          ||        | предоставляющим     |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | населению    услуги | местный бюджет | 4 206,0   | 1 402,0  | 1 402,0  | 1 402,0  ||        | холодного           |                |           |          |          |          ||        | водоснабжения     и |                |           |          |          |          ||        | водоотведения   или |                |           |          |          |          ||        | воду            для |                |           |          |          |          ||        | предоставления      |                |           |          |          |          ||        | указанных           |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.8    | Мероприятие         | Всего          | 2 184,0   | 728,0    | 728,0    | 728,0    ||        | Компенсация         |                |           |          |          |          ||        | выпадающих          |                |           |          |          |          ||        | доходов             |                |           |          |          |          ||        | (дополнительных     |                |           |          |          |          ||        | затрат)             |                |           |          |          |          ||        | организациям,       |                |           |          |          |          ||        | предоставляющим     |                |           |          |          |          ||        | населению    услуги |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | газоснабжения   или | местный бюджет | 2 184,0   | 728,0    | 728,0    | 728,0    ||        | газ             для |                |           |          |          |          ||        | предоставления      |                |           |          |          |          ||        | указанных услуг  по |                |           |          |          |          ||        | тарифам,         не |                |           |          |          |          ||        | обеспечивающим      |                |           |          |          |          ||        | возмещение          |                |           |          |          |          ||        | издержек            |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 4.9    | Прочие              | Всего          | 5 745,0   | 1 915,0  | 1 915,0  | 1 915,0  ||        | мероприятия       в |                |           |          |          |          ||        | области             |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | коммунального       | местный бюджет | 5 745,0   | 1 915,0  | 1 915,0  | 1 915,0  ||        | хозяйства           |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 5      | Подпрограмма        | Всего          | 4 331,0   | 1 410,0  | 1 425,0  | 1 496,0  ||        | "Обращение        с |                |           |          |          |          ||        | отходами            |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | производства      и | местный бюджет | 4 331,0   | 1 410,0  | 1 425,0  | 1 496,0  ||        | потребления"        |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 5.1    | Мероприятие         | Всего          | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  ||        | Строительство       |                |           |          |          |          ||        | полигона        ТБО |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | (противопожарные    | местный бюджет | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  ||        | резервуары)         |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 5.2    | Мероприятие         | Всего          | 945,0     | 300,0    | 315,0    | 330,0    ||        | Приобретение        |                |           |          |          |          ||        | контейнеров     для |                |           |          |          |          ||        | сбора     ТБО     и |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | оборудования        | местный бюджет | 945,0     | 300,0    | 315,0    | 330,0    ||        | контейнерных        |                |           |          |          |          ||        | площадок            |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 5.3    | Мероприятие         | Всего          | 336,0     | 110,0    | 110,0    | 116,0    ||        | Привлечение         |                |           |          |          |          ||        | техники для сбора и |                |           |          |          |          ||        | вывоза    ТБО     в |                |           |          |          |          ||        | течение     периода |                |           |          |          |          ||        | проведения          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | месячника        по | местный бюджет | 336,0     | 110,0    | 110,0    | 116,0    ||        | санитарной  очистке |                |           |          |          |          ||        | частного    сектора |                |           |          |          |          ||        | территорий          |                |           |          |          |          ||        | городского сектора  |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6      | Подпрограмма        | Всего          | 99 115,0  | 33 120,0 | 32 305,0 | 33 690,0 ||        | "Благоустройство    |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | городского округа"  | местный бюджет | 99 115,0  | 33 120,0 | 32 305,0 | 33 690,0 ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.1    | Мероприятие    Снос | Всего          | 915,0     | 300,0    | 300,0    | 315,0    ||        | строений            |----------------+-----------+----------+----------+----------||        |                     | местный бюджет | 915,0     | 300,0    | 300,0    | 315,0    ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.2    | Мероприятие         | Всего          | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  ||        | Обслуживание      и |                |           |          |          |          ||        | ремонт        сетей |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | наружного           | местный бюджет | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  ||        | освещения улиц      |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.3    | Мероприятие         | Всего          | 1 220,0   | 400,0    | 400,0    | 420,0    ||        | Обслуживание      и |                |           |          |          |          ||        | ремонт              |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | светофорных         | местный бюджет | 1 220,0   | 400,0    | 400,0    | 420,0    ||        | объектов            |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.4    | Мероприятие         | Всего          | 3 355,0   | 1 100,0  | 1 100,0  | 1 155,0  ||        | Монтаж              |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | светильников        | местный бюджет | 3 355,0   | 1 100,0  | 1 100,0  | 1 155,0  ||        | уличного освещения  |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.5    | Мероприятие         | Всего          | 88 073,0  | 29 471,0 | 28 656,0 | 29 946,0 ||        | Содержание        и |                |           |          |          |          ||        | благоустройство     |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | Краснобродского     | местный бюджет | 88 073,0  | 29 471,0 | 28 656,0 | 29 946,0 ||        | городского округа   |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.6    | Мероприятие         | Всего          | 610,0     | 200,0    | 200,0    | 210,0    ||        | Озеленение          |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | Краснобродского     | местный бюджет | 610,0     | 200,0    | 200,0    | 210,0    ||        | городского округа   |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 6.7    | Прочие              | Всего          | 5 247,0   | 1 749,0  | 1 749,0  | 1 749,0  ||        | мероприятия      по |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | благоустройству     | местный бюджет | 5 247,0   | 1 749,0  | 1 749,0  | 1 749,0  ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 7      | Подпрограмма        | Всего          | 3 660,0   | 1 200,0  | 1 200,0  | 1 260,0  ||        | "Энергосбережение   |                |           |          |          |          ||        | и         повышение |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | энергетической      | местный бюджет | 3 660,0   | 1 200,0  | 1 200,0  | 1 260,0  ||        | эффективности"      |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 7.1    | Мероприятие         | Всего          | 900,0     | 300,0    | 300,0    | 300,0    ||        | Теплоизоляция       |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | внешних    тепловых | местный бюджет | 900,0     | 300,0    | 300,0    | 300,0    ||        | сетей               |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 7.2.   | Мероприятие         | Всего          | 450,0     | 150,0    | 150,0    | 150,0    ||        | Обогрев  павильонов |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | скважин             | местный бюджет | 450,0     | 150,0    | 150,0    | 150,0    ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 7.3    | Мероприятие         | Всего          | 2 100,0   | 700,0    | 700,0    | 750,0    ||        | Замена      оконных |                |           |          |          |          ||        | блоков            в |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | учреждениях         | местный бюджет | 2 100,0   | 700,0    | 700,0    | 750,0    ||        | бюджетной сферы     |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 7.4    | Мероприятие         | Всего          | 210,0     | 50,0     | 50,0     | 60,0     ||        | Информационное      |                |           |          |          |          ||        | обеспечение       в |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | области             | местный бюджет | 210,0     | 50,0     | 50,0     | 60,0     ||        | энергосбережения    |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 8      | Подпрограмма        | Всего          | 12 706,0  | 4 260,0  | 4 220,0  | 4 226,0  ||        | "Обеспечение        |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | деятельности    МКУ | местный бюджет | 12 706,0  | 4 260,0  | 4 220,0  | 4 226,0  ||        | "УЖО" КГО"          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 8.1    | Мероприятие         | Всего          | 12 015,0  | 4 005,0  | 4 005,0  | 4 005,0  ||        | Текущее             |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | содержание      МКУ | местный бюджет | 12 015,0  | 4 005,0  | 4 005,0  | 4 005,0  ||        | "УЖО" КГО"          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 8.2    | Мероприятие         | Всего          | 4,0       | 0,0      | 4,0      | 0,0      ||        | Обучение по  охране |                |           |          |          |          ||        | труда               |                |           |          |          |          ||        | руководителей     и |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | специалистов        | местный бюджет | 4,0       | 0,0      | 4,0      | 0,0      ||        | бюджетных           |                |           |          |          |          ||        | учреждений          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 8.3    | Мероприятие         | Всего          | 687,0     | 255,0    | 211,0    | 221,0    ||        | Развитие            |                |           |          |          |          ||        | информационного     |                |           |          |          |          ||        | общества          и |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | формирование        | местный бюджет | 687,0     | 255,0    | 211,0    | 221,0    ||        | элементов           |                |           |          |          |          ||        | электронного        |                |           |          |          |          ||        | правительства       |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 8.3.1. | Мероприятие         | Всего          | 322,0     | 140,0    | 89,0     | 93,0     ||        | Приобретение        |                |           |          |          |          ||        | компьютерной        |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | техники           и | местный бюджет | 322,0     | 140,0    | 89,0     | 93,0     ||        | оргтехники          |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 8.3.2. | Мероприятие         | Всего          | 365,0     | 115,0    | 122,0    | 128,0    ||        | Сопровождение     и |                |           |          |          |          ||        | обслуживание        |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | программного        | местный бюджет | 365,0     | 115,0    | 122,0    | 128,0    ||        | обеспечения         |                |           |          |          |          ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 9      | Подпрограмма        | Всего          | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     ||        | "Охрана             |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | окружающей среды"   | местный бюджет | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     ||--------+---------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|| 9.1    | Мероприятие       в | Всего          | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     ||        | рамках         Дней |                |           |          |          |          ||        | защиты           от |----------------+-----------+----------+----------+----------||        | экологической       | местный бюджет | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     ||        | опасности           |                |           |          |          |          |----------------------------------------------------------------------------------------------
       Мероприятия муниципальной  программы  и  объемы ее финансированияуточняются ежегодно при формировании проекта  бюджета  Краснобродскогогородского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.
       Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за  счетсредств местного бюджета Краснобродского городского округа.
       6. Планируемые   значения   целевых   показателей   (индикаторов)программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |  Наименование  |   Срок и   |    Наименование     |   Ед. изм.    | Значение целевого  |  Исходные  || п/п |  программных   | исполнения |     показателя      |               |     индикатора     | показатели ||     |  мероприятий   |            |                     |               |     программы      |  базового  ||     |                |            |                     |               |--------------------+------------||     |                |            |                     |               | 2014 | 2015 | 2016 |    2013    ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения в городском округе                       ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача: Приведение улично-дорожной сети в  нормативное  состояние,  отвечающее  требованиям  безопасности || дорожного движения                                                                                        ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | Капитальный  и | 2014-2016  | Доля                | %             | 5,74 | 5,84 | 5,84 | 19,4       ||     | ямочный ремонт |            | отремонтированной   |               |      |      |      |            ||     | дорожных       |            | дорожной       сети |               |      |      |      |            ||     | покрытий       |            | общего  пользования |               |      |      |      |            ||     |                |            | местного значения с |               |      |      |      |            ||     |                |            | твердым  покрытием, |               |      |      |      |            ||     |                |            | в отношении которых |               |      |      |      |            ||     |                |            | произведен ремонт   |               |      |      |      |            ||----------------------------------------------------------------------------------------------+------------|| Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг                                          |            ||----------------------------------------------------------------------------------------------+------------|| 2.  | Ремонт системы | 2014-2016  | Доля                | %             | 5    | 5    | 5    | 5,1        ||     | коммунального  |            | отремонтированных   |               |      |      |      |            ||     | хозяйства      |            | инженерных   систем |               |      |      |      |            ||     |                |            | жизнеобеспечения    |               |      |      |      |            ||-----+----------------+------------+---------------------+---------------+------+------+------+------------|| 3.  | Ремонт         | 2014-2016  | Доля                | %             | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5        ||     | муниципального |            | отремонтированного  |               |      |      |      |            ||     | жилого фонда   |            | жилого       фонда, |               |      |      |      |            ||     |                |            | находящихся       в |               |      |      |      |            ||     |                |            | муниципальной       |               |      |      |      |            ||     |                |            | собственности       |               |      |      |      |            ||----------------------------------------------------------------------------------------------+------------|| Цель: Улучшение эстетического вида городского округа                                         |            ||----------------------------------------------------------------------------------------------+------------|| 4.  | Снос строений  | 2014-2016  | Площадь             | м2            | 2000 | 2000 | 2000 | 3000       ||     |                |            | расчищенных         |               |      |      |      |            ||     |                |            | территорий          |               |      |      |      |            ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: Улучшение экологической обстановки в Краснобродском городском округе                                ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача: Совершенствование системы сбора,  хранения,  размещения  и  переработки  промышленных  и  бытовых || отходов                                                                                                   ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | Строительство  | 2014-2016  | Доля    выполненных | %  от   общей | 20   | 20   | 21   | 1,25       ||     | полигона ТБО   |            | работ               | суммы         |      |      |      |            ||     |                |            |                     | необходимой   |      |      |      |            ||     |                |            |                     | для           |      |      |      |            ||     |                |            |                     | строительства |      |      |      |            ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача: Привлечение населения округа к социально значимым природоохранным мероприятиям                    ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.  | Высадка        | 2014-2016  | Доля      населения | %  от   общей |      |      | 33   | 34         ||     | зеленых        |            | участвующая       в | численности   |      |      |      |            ||     | насаждений     |            | социально-значимой  | населения     |      |      |      |            ||     |----------------|            | деятельности        |               |      |      |      |            ||     | Мероприятия  в |            |                     |               | 35   | 36   | 37,8 | 34         ||     | рамках    Дней |            |                     |               |      |      |      |            ||     | защиты      от |            |                     |               |      |      |      |            ||     | экологической  |            |                     |               |      |      |      |            ||     | опасности      |            |                     |               |      |      |      |            |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
       Оценка   эффективности   реализации    муниципальной    программыпроводится ответственным  исполнителем  по  итогам  ее  исполнения  заотчетный финансовый год,  а  также  по  итогам  завершения  реализациимуниципальной программы.
       Оценка эффективности    реализации    муниципальной     программыпроводится по следующим критериям:
       - степени достижения цели муниципальной программы;
       - степени достижения задач муниципальной программы;
       - степени достижения  планируемых  значений  целевых  показателей(индикаторов) программы;
       - степени эффективности использования бюджетных средств.
       8. Организация управления  программой  и  контроль  за  ходом  еереализации
       Управление  реализацией  муниципальной   программы   осуществляетдиректор муниципальной программы.
       Директор  муниципальной  программы   несет   ответственность   задостижение значений целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальнойпрограммы,  эффективное  использование  выделяемых  на  ее  реализациюфинансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение  муниципальнойпрограммы.
       Контроль  за  реализацией  муниципальной  программы  осуществляетглава Краснобродского городского округа.
       Мониторинг  реализации  муниципальной  программы   осуществляетсяежеквартально в срок до 25-го числа месяца,  следующего  за  отчетным,директор  муниципальной  программы  представляет  в  отдел   экономикиадминистрации Краснобродского городского округа:
       - отчет  об  использовании  ассигнований  местного   бюджета   нареализацию муниципальной программы;
       - отчет  о  целевых   показателях   (индикаторах)   муниципальнойпрограммы (за отчетный квартал нарастающим итогом с  начала  года),  атакже пояснительную записку с анализом отклонений.
       До  1  марта  года,  следующего  за  отчетным   годом,   директормуниципальной программы представляет в отдел  экономики  администрацииКраснобродского городского округа:
       - отчет о достижении значений целевых  показателей  (индикаторов)муниципальной программы за отчетный год;
       - отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы  заотчетный год;
       - информацию о  результатах  оценки  эффективности  муниципальнойпрограммы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации;
       - пояснительную записку с оценкой влияния  вклада  результатов  врешение  задач  и  достижение целей муниципальной программы,  анализомотклонений,  перечнем мероприятий,  выполненных и  не  выполненных  (суказанием причин) в установленные сроки.