РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2017 №1226
г. Юрга
Об утвержденииСтандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрациягорода Юрги
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Стандарты осуществления внутреннего муниципальногофинансового контроля.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию наофициальном сайте Администрации города Юрги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по экономическим вопросам С.В. Мингалееву.
Глава города Юрги С.В. Попов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации города Юрги
от 13.11.2017 №1226
Стандарты
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
1. Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муниципальногофинансового контроля разработаны во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком осуществленияполномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля,утвержденным постановлением Администрации города Юрги (далее – Порядок внутреннегомуниципального финансового контроля).
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется секторомвнутреннего муниципального финансового контроля отдела экономики иценообразования, являющегося органом внутреннего муниципального финансовогоконтроля Администрации города Юрги (далее – сектор контроля).
3. Понятия и термины, используемые настоящими Стандартами, применяются взначениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядкомвнутреннего муниципального финансового контроля.
4. Стандарты определяют основные принципы и единые требования косуществлению органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочийпо внутреннему муниципальному финансовому контролю:
- в сфере бюджетных правоотношений;
- в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд».
5. Под Стандартами в настоящем документе понимаются унифицированные требованияк правилам и процедурам осуществления деятельности по внутреннему муниципальномуфинансовому контролю, определяющие качество, эффективность и результативность контрольныхмероприятий, а также обеспечивающие целостность, взаимосвязанность, последовательностьи объективность деятельности по контролю, осуществляемой органом внутреннегомуниципального финансового контроля.
II. Стандарты
6. Стандарт №1 «Законность деятельности сектораконтроля».
6.1. Стандарт «Законность деятельности сектора контроля» определяеттребования к организации деятельности сектора контроля и его должностных лиц, обеспечивающиеправомерность и эффективность контрольной деятельности.
6.2. Под законностью деятельности сектора контроля понимаетсяобязанность его должностных лиц при осуществлении контрольной деятельности выполнятьсвои функции и полномочия в точном соответствии с нормами и правилами, установленнымизаконодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской области,нормативными правовыми актами Юргинского городского округа.
6.3. Должностными лицами сектора контроля, осуществляющими контрольнуюдеятельность, являются:
- заведующий сектором внутреннего муниципального финансового контроляотдела экономики и ценообразования Администрации города Юрги (далее –заведующий сектором контроля);
- главный специалист сектора внутреннего муниципального финансовогоконтроля отдела экономики и ценообразования Администрации города Юрги (далее –главный специалист сектора контроля).
6.4. Права должностных лиц сектора контроля должны обеспечивать беспрепятственнуюреализацию полномочий по осуществлению контроля в полном объеме:
- беспрепятственно посещать объект контроля с учётом установленного режимаего работы для выполнения возложенных на них обязанностей;
- осматривать служебные и производственные помещения, территорию,оборудование, строения;
- получать и проверять от объекта контроля бухгалтерские документы, отчёты идругие документы на бумажных носителях (копии документов);
- получать доступ к программным продуктам и автоматизированным системам,посредством которых объектом контроля осуществляется ведение бюджетного(бухгалтерского) и налогового учёта, в том числе к создаваемым в процессе ихиспользования базам данных; другим программным продуктам и автоматизированным системам,используемым объектом контроля в процессе ведения финансово-хозяйственнойдеятельности;
- проводить внезапные инвентаризации денежных средств, бланков строгойотчётности, нефинансовых активов;
- пользоваться фото и видео оборудованием, устройствами звукозаписи иоргтехникой для фиксирования проведения контрольного мероприятия и полученияэлектронных копий документов;
- проводить контрольные обмеры выполненных работ;
- проводить встречные проверки в тех организациях (учреждениях), от которыхполучены или выданы денежные средства, материальные ценности и документы;·
- привлекать в случае необходимости для участия в проведении контрольныхмероприятий в установленном порядке специалистов других организаций.
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса информацию,документы, материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые дляпроведения контрольных мероприятий;
- направлять органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии сБюджетным Кодексом, иными актами бюджетного законодательства РоссийскойФедерации принимать решения о применении предусмотренных бюджетных мерпринуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своейкомпетенции в случаях и порядке, установленных законодательством обадминистративных правонарушениях.
7. Стандарт №2 «Ответственность, обязанностьи конфиденциальность в контрольной деятельности».
7.1. Стандарт «Ответственность, обязанность и конфиденциальность в контрольнойдеятельности» определяет требования к организации деятельности сектора контроляи его должностных лиц, требования обеспечивающие конфиденциальность исохранность информации, полученной при осуществлении контрольной деятельности.
7.2. Должностные лица сектора контроля несут в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации ответственность за соблюдение сроков и установленного порядкапроведения контрольных мероприятий, соблюдение прав объектов контроля, задостоверность и объективность информации, выводов, содержащихся в актах (заключениях).
Должностные лица сектора контроля не несут ответственность за выводы и правильностьрасчетов, выполненных на основании недостоверных, неполных первичных документови отчетности, представленных к проверке объектами контроля.
Несоблюдение сектором контроля сроков и порядка проведения контрольных мероприятийне влечет недействительности акта (заключения).
7.3. При осуществлении контрольной деятельности должностные лица сектораконтроля обязаны:
- руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации,Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Юргинского городскогоокруга;
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлениюи пресечению нарушений;
- проводить контрольные мероприятия в соответствии с постановлениемАдминистрации города Юрги (распоряжением Администрации города Юрги);
- знакомить под роспись руководителя или уполномоченное должностное лицообъекта контроля с копией постановления Администрации города Юрги (распоряженияАдминистрации города Юрги) о проведении контрольного мероприятия, оприостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольногомероприятия, об изменении состава ревизионной группы, а также с результатамиконтрольных мероприятий;
- обеспечивать сохранность полученных от объектов контроля документов иматериалов;
- выдавать обязательные для исполнения представления, предписания обустранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
- осуществлять производство по делам об административных правонарушенияхв порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
- при выявлении в результате проведения контрольного мероприятия в сферезакупок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия(бездействия), содержащего признаки состава преступления, сектор контроляобязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или)документы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявлениятакого факта.
7.4. Должностные лица сектора контроля обязаны не разглашать информацию,составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученнуюв ходе проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев,установленных законодательством Российской Федерации.
7.5. Информация, получаемая сектором контроля при осуществлении контрольнойдеятельности, подлежит использованию его должностными лицами только длявыполнения возложенных на них функций.
8. Стандарт №3 «Планирование контрольнойдеятельности».
8.1. Стандарт «Планирование контрольной деятельности» определяеттребования к организации деятельности сектора контроля, обеспечивающей проведениепланомерного, эффективного контроля с наименьшими затратами ресурсов.
8.2. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую иосуществляется посредством проведения плановых, внеплановых ревизий, проверок,обследований, анализа осуществления главными администраторами бюджетных средстввнутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее –контрольное мероприятие).
8.3. Планирование контрольной деятельности осуществляется путемсоставления и утверждения плана контрольных мероприятий на календарный год.План контрольных мероприятий подлежит утверждению до начала соответствующегокалендарного года. План контрольных мероприятий разрабатывается секторомконтроля.
В План контрольных мероприятий включается следующая информация: переченьпроверяемых объектов, проверяемый период, форма контрольного мероприятия, месяцначала проведения контрольного мероприятия, цель и основания контрольногомероприятия.
8.4. План контрольных мероприятий утверждается постановлениемАдминистрации города Юрги ежегодно до начала соответствующего календарногогода. Внесение изменений в план контрольных мероприятий осуществляется по меренеобходимости.
8.5. План контрольных мероприятий размещается на официальном сайте Администрациигорода Юрги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единойинформационной системе в сфере закупок в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
8.6. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий вотношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия врамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролюсоставляет не более 1 раза в год.
8.7. Основанием для начала и назначения внепланового контрольногомероприятия является решение Главы города Юрги, принятое в связи с поступлениемобоснованных обращений (поручений) правоохранительных органов, депутатскихзапросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций,руководителей структурных подразделений Администрации города Юрги, заместителейГлавы города Юрги.
8.8. При планировании определяются приоритеты, цели и виды контрольных мероприятий,их объемы, а также необходимые для их осуществления ресурсы (трудовые,технические, материальные и финансовые). Планирование каждого контрольного мероприятияосуществляется для обеспечения взаимосвязанности всех этапов контрольного мероприятия- от предварительного изучения объекта контроля, формирования программы контрольногомероприятия, составления акта (заключения) по итогам контрольного мероприятиядо реализации материалов контрольного мероприятия.
9. Стандарт №4 «Порядок проведения контрольногомероприятия»:
9.1. Стандарт «Порядок проведения контрольного мероприятия» определяеттребования к организации и проведению контрольного мероприятия секторомконтроля, обеспечивающий проведение правомерного, последовательного иэффективного контроля.
9.2. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятсяназначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия иреализация результатов контрольного мероприятия.
9.3. В целях подготовки контрольного мероприятия составляется программапроверки. Программа включает в себя перечень основных вопросов, подлежащихизучению в ходе контрольного мероприятия. Внесение изменений в программуконтрольного мероприятия осуществляется на основании докладной запискизаведующего сектором контроля с изложением причин о необходимости внесенияизменений.
9.4. Контрольное мероприятие проводится на основании постановленияАдминистрации города Юрги (распоряжения Администрации города Юрги) о егоназначении.
9.5. На основании постановления Администрации города Юрги (распоряженияАдминистрации города Юрги) составляется уведомление объекта контроля опроведении контрольного мероприятия. Уведомление вручается объекту контроля подроспись в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, но не позднее 3 рабочихдней до начала контрольного мероприятия.
9.6. Сроки проведения контрольного мероприятия, состав ревизионнойгруппы и её руководитель определяются заведующим сектора контроля с учётомобъёма предстоящих работ, вытекающих из конкретных задач контрольногомероприятия и особенностей объекта контроля и согласовываются с заместителемГлавы города Юрги по экономическим вопросам.
9.7. Контрольные мероприятия осуществляются одним из следующих методов:проверка, ревизия, обследование, анализ осуществления главными администраторамибюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансовогоаудита. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, встречные.
9.8. Выездные проверки, ревизии проводятся по месту нахождения объектаконтроля и его обособленных подразделений.
Камеральные проверки и анализ осуществления главными администраторамибюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансовогоаудита проводятся по месту нахождения сектора контроля.
Обследование может проводиться в рамках камеральных и выездных проверок иревизий, либо как самостоятельное контрольное мероприятие, в порядке и сроки,установленные для выездных проверок и ревизий.
9.9. Административная процедура проведения контрольного мероприятияпредусматривает продолжительность их выполнения в пределах следующихмаксимальных сроков:
- проведение выездной проверки, ревизии - не более 30 рабочих дней, продлениесрока проведения выездной проверки, ревизии не более чем на 10 рабочих дней;
- срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней;
- проведение камеральной проверки, анализа осуществления главнымиадминистраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля ивнутреннего финансового аудита - не более 30 рабочих дней;
- проведение обследования (за исключением обследования, проводимого врамках камеральных и выездных проверок, ревизий) - в сроки, установленные длявыездных проверок (ревизий).
9.10. В ходе контрольных мероприятий осуществляются контрольные действияпо документальному и (или) фактическому изучению деятельности объекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению деятельности объекта контроляпроводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов,документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объектаконтроля.
Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объектаконтроля проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета,экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
9.11. Допускается продление срока проведения выездной проверки, ревизиипо мотивированному представлению руководителя ревизионной группы, должностнымилицами сектора контроля, но не более чем на 10 рабочих дней.
9.12. Допускается приостановление проведения контрольного мероприятия решениемГлавы города Юрги на основании мотивированного обращения заместителя Главыгорода Юрги по экономическим вопросам. На время приостановления проведения контрольногомероприятия течение его срока прерывается. Приостановление (возобновление)контрольного мероприятия осуществляется на основании постановленияАдминистрации города Юрги (распоряжения Администрации города Юрги).
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения оприостановлении контрольного мероприятия сектор контроля:
- письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и опричинах приостановления;
- может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерациии способствующие возобновлению контрольного мероприятия меры по устранениюпрепятствий в проведении проверки.
9.13. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения овозобновлении контрольного мероприятия, после получения сведений об устранениипричин приостановления, сектор контроля письменно извещает объект контроля овозобновлении контрольного мероприятия.
9.14. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в следующихслучаях:
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии документов у объектаконтроля на период восстановления объектом контроля документов, необходимых дляпроведения проверки;
- на период замены должностных лиц, входящих в состав ревизионнойгруппы;
- в случае непредставления объектом контроля документов и информации илипредставления неполного комплекта требуемых документов и информации и (или)воспрепятствовании проведению проверки или уклонению от проверки;
- при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшеепроведение проверки по причинам, независящим от ревизионной группы.
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения оприостановлении контрольного мероприятия сектор контроля:
- письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и опричинах приостановления;
- может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерациии способствующие возобновлению контрольного мероприятия меры по устранениюпрепятствий в проведении проверки.
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновленииконтрольного мероприятия, после получения сведений об устранении причинприостановления, сектор контроля письменно извещает объект контроля овозобновлении контрольного мероприятия.
10. Стандарт № 5 «Оформление результатовконтрольных мероприятий»:
10.1. Стандарт «Оформление результатов контрольных мероприятий» определяетпорядок к организации оформления результатов контрольных мероприятий сектором контроля.
10.2. Результаты проверок, ревизий оформляются актом. Результаты обследования,анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннегофинансового контроля и внутреннего финансового аудита оформляются заключением.
10.3. Акт (заключение) контрольного мероприятия состоит из вводной,описательной и заключительной частей.
Вводная часть акта (заключения) содержит необходимую информацию,относящуюся к предмету контрольного мероприятия.
Описательная часть акта (заключения) должна состоять из разделов всоответствии с вопросами, указанными в программе контрольного мероприятия исодержать описание проводимой работы и выявленных нарушений по каждому вопросупрограммы контрольного мероприятия. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе ревизии и (или)проверки, указываются положения правовых актов, которые были нарушены, к какомупериоду относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение,документально подтвержденная сумма нарушения (суммы выявленного нецелевогоиспользования бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификациирасходов бюджетов Российской Федерации).
Заключительная часть акта (заключения) содержит информацию о результатахконтрольного мероприятия.
10.4. Оформление результатов контрольного мероприятия не может превышать 15 рабочих дней.
Вручение (направление) акта (заключения), подготовленного по результатампроведения контрольного мероприятия - в течение 3 рабочих дней со дня егоподписания.
10.5. Акт (заключение) контрольного мероприятия составляется в двухэкземплярах: один экземпляр - для объекта контроля; один экземпляр – дляруководителя ревизионной группы. Каждый экземпляр акта (заключения)подписывается должностными лицами, проводящими контрольное мероприятие ируководителем объекта контроля.
О получении одного экземпляра акта (заключения) руководитель объектаконтроля или лицо, им уполномоченное, делает запись в экземпляре акта(заключении), который остается у руководителя ревизионной группы.
10.6. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля с результатом контрольногомероприятия (акт, заключение) и его подписания - не более 5 рабочих дней со дняполучения.
10.7. При наличии у руководителя объекта контроля возражений по акту(заключению) он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписаннымактом представляет письменные возражения, которые приобщаются к акту(заключению). Письменные возражения, представленные после даты подписания акта(заключения), к рассмотрению не принимаются.
10.8. Руководитель ревизионной группы (лицо, ответственное за проведениеконтрольного мероприятия) в срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных возраженийпо акту (заключению) рассматривает обоснованность этих возражений и дает по нимписьменное заключение. Один экземпляр заключения передается объекту контроля, второй- приобщается к материалам контрольного мероприятия.
10.9. В случае отказа руководителя объекта контроля подписать и (или)получить акт (заключение), акт (заключение) в тот же день направляется объектуконтроля заказным письмом, обеспечивающим фиксацию факта и даты егонаправления.
Документ, подтверждающий факт направления акта (заключения) объектуконтроля, приобщается к материалам проверки, ревизии (заключению).
11. Стандарт № 6 «Реализация результатов проведенияконтрольных мероприятий».
11.1. Стандарт «Реализация результатов проведения контрольныхмероприятий» определяет общие требования к реализации результатов проведенияконтрольных мероприятий сектором контроля, обеспечивающие устранение выявленныхнарушений законодательства Российской Федерации, Кемеровской области,нормативных правовых актов Юргинского городского округа в соответствующей сфередеятельности и привлечению к ответственности лиц, допустивших указанныенарушения.
11.2. Основанием для начала административной процедуры реализациирезультатов проведения контрольного мероприятия является наличие оформленных вустановленном порядке акта (заключения), и иных материалов контрольногомероприятия.
11.3. Ответственными за выполнение административных действий,составляющих содержание административной процедуры реализации результатовпроведения контрольного мероприятия, являются должностные лица, проводившиеданное мероприятие.
11.4. Акт (заключение) и иные материалы контрольного мероприятия вместе списьменными возражениями объекта контроля, заключением руководителя ревизионнойгруппы (лица, ответственное за проведение контрольного мероприятия) на возражениянаправляется Главе города Юрги для рассмотрения и принятия соответствующихрешений.
11.5. В случае обнаружения при проведении контрольного мероприятия нарушений,содержащих признаки административного правонарушения или уголовного преступления,в том числе подделок, подлогов, хищений и злоупотреблений, сектор контроля сообщаетв правоохранительные органы о выявленных фактах и направляет акты (заключение)для принятия дальнейших мер.
11.6. Результатом исполнения административной процедуры реализации результатовпроведения контрольного мероприятия является выдача предписания, представления,уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Предписания, представлениявручаются объекту контроля под роспись в течении 5 рабочих дней со дняподписания акта проверки (ревизии), заключения.
- предписания, обязательные для исполнения в указанный срок требованияоб устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушенийусловий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета,государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условийпредоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными имуниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджетав ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненногоущерба Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальномуобразованию, ч.8 ст.99 закона о контрактной системе и иных нормативных правовыхактов о контрактной системе в сфере закупок;
- представления содержат информацию о выявленных нарушениях бюджетногозаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных(муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов изаймов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей,порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля,а также требования о принятии мер по устранению причин и условий такихнарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета,обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или втечение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан;
- уведомление о принятии бюджетных мер принуждения направляется вфинансовое управление города Юрги в срок предусмотренным Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения содержатоснования для применения предусмотренных бюджетных мер принуждения и суммысредств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования)межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевомуназначению.
11.7. Сектор контроля осуществляет мониторинг за исполнением объектамиконтроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и(или) предписания к лицу, не исполнившему такое представление и (или)предписание, применяются меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
12. Стандарт №7 «Реализация производства по делам об административныхправонарушениях»:
12.1. Стандарт «Реализация производства по делам обадминистративных правонарушениях» определяет общие требования к реализации действийпри выявлении административных правонарушениях должностными лицами сектораконтроля.
12.2. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятийадминистративных правонарушений должностные лица сектора контроля составляютпротоколы об административных правонарушениях в пределах своей компетенции, впорядке, установленном законодательством Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, законодательством Кемеровской области обадминистративных правонарушениях.
13. Стандарт №8 «Реализацияотчетности орезультатах контрольной деятельности».
13.1. Стандарт «Реализация отчетности о результатах контрольнойдеятельности» определяет общие требования к реализации отчетности результатовпроведения контрольных мероприятий сектором контроля.
13.2. Администрация города Юрги организует и осуществляет текущий контрольза полнотой и качеством осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.
13.3. Текущий контроль за деятельностью сектора контроля осуществляетсязаместителем Главы города по экономическим вопросам.
13.4. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполненияплана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспеченияэффективности контрольной деятельности, а также анализа информации орезультатах проведения контрольных мероприятий сектор контроля ежегодносоставляет отчет о результатах контрольной деятельности (далее - отчет).
13.5. Отчет подписывается заведующим сектора контроля и направляетсязаместителю Главы города Юрги по экономическим вопросам не позднее 1 мартагода, следующего за отчетным.
13.6. Информация о результатах проведения контрольных мероприятийразмещается на официальном сайте Администрации города Юрги в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет», в единой информационной системе в сфере закупок в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.
III. Заключительные положения
14. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящимиСтандартами, должностные лица сектора контроля обязаны руководствоваться законодательствомРоссийской Федерации, Кемеровской области, Порядком внутреннего муниципальногофинансового контроля.