РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 марта
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программыКемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережениеи повышение энергоэффективности Кузбасса» на2014-2020годы»
Всоответствии с Законом Кемеровской области от 11.12.2017 № 102-ОЗ «Об областномбюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции ЗаконаКемеровской области от 26.02.2018 № 7-ОЗ)Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровскойобласти «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышениеэнергоэффективности Кузбасса» на 2014-2020 годы (далее – Государственнаяпрограмма), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 24.10.2013№ 458 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от30.12.2013 № 656, от 20.02.2014 № 72, от 25.03.2014 № 124, от 27.05.2014 № 209,от 12.08.2014 № 324, от 03.09.2014 № 342, от 30.09.2014 № 394, от 10.11.2014 №455, от 17.12.2014 № 511, от 21.04.2015 №107, от 19.06.2015 № 189, от 11.08.2015 № 259, от 09.10.2015 № 337, от11.12.2015 № 406, от 30.12.2015 № 455, от 18.03.2016 № 76, от 02.06.2016 № 212,от 12.07.2016 № 283, от 19.10.2016 № 418, от 30.11.2016 № 480, от 10.01.2017 №2, от 01.02.2017 № 36, от 16.02.2017 № 71, от 13.03.2017 № 107, от 31.03.2017 №141, от 22.05.2017 № 224, от 26.07.2017 № 393, от 15.11.2017 № 596, от25.12.2017 № 655, от 30.01.2018 № 25), следующие изменения:
1.1. В паспортеГосударственной программы:
позицию «Исполнители Государственной программы» изложитьв следующей редакции:
«
Исполнители Государственной программы | Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент социальной защиты населения Кемеровской области, департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Государственная жилищная инспекция Кемеровской области, комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области, Администрация Кемеровской области (департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области) |
»;
позиции «ЦелиГосударственной программы», «Задачи Государственной программы» изложить вследующей редакции:
«
Цели Государственной программы | Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области; повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Кемеровской области; снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области; разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность); формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области; экономическая эффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Кузбасской энергосистемы, в том числе ликвидация «узких мест» элементов электрической сети для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе; координированное развитие в Кемеровской области магистральной и распределительной электросетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционным программам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Кемеровской области; повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов; удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской области путем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективного функционирования; приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций; оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт; обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог; совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
Задачи Государственной программы | Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры; создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами; достижение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 100 процентов от экономически обоснованного тарифа; совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры; обеспечение внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных организациях; обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах энергетики и транспорта; обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах промышленности; поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения; повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения; разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области, содержащей предложения по скоординированному развитию объектов генерации и электросетевых объектов энергосистемы Кемеровской области для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе и обоснование оптимальных направлений планов развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области; разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность), формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области; увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов; повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов; обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта; увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию; снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Кемеровской области; уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в час пик; увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети; обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса |
»;
позиции «Объемы и источники финансированияГосударственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации»,«Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить вследующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования Государственной программы – 61 309 837,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 8 323 349,8 тыс. рублей; 2015 год – 8 701 126,9 тыс. рублей; 2016 год – 8 309 962,7 тыс. рублей; 2017 год – 10 396 430,6 тыс. рублей; 2018 год – 10 027 507,5 тыс. рублей; 2019 год – 7 540 038,1 тыс. рублей; 2020 год – 8 011 422,1 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 50 885 352,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 6 031 706,1 тыс. рублей; 2015 год – 6 294 823,7 тыс. рублей; 2016 год – 7 713 032,5 тыс. рублей; 2017 год – 7 613 477,8 тыс. рублей; 2018 год – 7 899 285,9 тыс. рублей; 2019 год – 7 424 584,9 тыс. рублей; 2020 год – 7 908 441,9 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 7 118 958,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 828 930,9 тыс. рублей; 2015 год – 2 274 441,3 тыс. рублей; 2016 год – 457 049,6 тыс. рублей; 2017 год – 1 918 768,6 тыс. рублей; 2018 год – 1 460 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 89 884,0 тыс. рублей; 2020 год – 89 884,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 895 463,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 412 379,4 тыс. рублей; 2015 год – 66 290,6 тыс. рублей; 2016 год – 67 292,6 тыс. рублей; 2017 год – 653 614,2 тыс. рублей; 2018 год – 668 221,6 тыс. рублей; 2019 год – 14 569,2 тыс. рублей; 2020 год – 13 096,2 тыс. рублей; средства юридических и физических лиц – 1 057 688,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 907 170,3 тыс. рублей; 2015 год – 45 119,4 тыс. рублей; 2016 год – 32 029,0 тыс. рублей; 2017 год – 62 370,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 11 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 352 374,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 143 163,1 тыс. рублей; 2015 год – 20 451,9 тыс. рублей; 2016 год – 40 559,0 тыс. рублей; 2017 год – 148 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 57,3% к 2020 году; увеличение доли обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов до 99,2% к 2020 году; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Кемеровской области до обеспечение энергобезопасности хозяйственного комплекса и социальной сферы Кемеровской области; создание условий развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области; обеспечение технической возможности присоединения к электрическим и тепловым сетям новых потребителей; увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 63,13% к 2020 году |
».
1.2. Подраздел1.2 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Программа развития электроэнергетики Кемеровскойобласти определяет основные цели и направления развития генерирующих мощностейи электросетевой инфраструктуры Кемеровской области и разрабатывается всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Схемаразвития электроэнергетики Кемеровской области является неотъемлемой частьюпрограммы развития электроэнергетики Кемеровской области.
Кемеровскаяобласть является крупным промышленным и индустриальным регионом России свысоким экономическим потенциалом и играет важную роль в экономике не толькоСибири, но и всей России. Основной целью развития электроэнергетики Кемеровскойобласти является обеспечение заданных Стратегией социально-экономического развитияКемеровской области до 2025 года энергетических условий развития экономикиКемеровской области посредством стабилизации и поддержания высоких темпов ростаее энергоэффективности, а также обеспечения повышенного уровняэнергобезопасности хозяйственного комплекса Кемеровской области и социальнойсферы.».
1.3. Разделы2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
1.4. Вразделе 5:
1.4.1. Подпункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«
1.8 | Мероприятие «Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами» | Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | про-цен-тов | - | - | - | - | - | 99,1 | 99,2 |
».
1.4.2. Дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:
«
2.18 | Мероприятие «Разработка схемы и программы развития электроэнерге-тики Кемеровской области» | Количество разработан-ных схем и программ развития электро-энергетики Кемеровской области для реализации технических мероприятий | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - |
».
1.4.3. Пункт4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Доля протяжен-ности автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения, не отвечающих нормати-вным требова-ниям, в общей протяжен-ности автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения | про-цен-тов | 66,39 | 66,04 | 65,34 | 64,85 | 64,31 | 63,78 | 63,13 |
».
1.4.4. Строку1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения»
| Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения, на которых будут повышены или восстано-влены транспортно-эксплуата-ционные характе-ристики | км | 67 | 10,4 | 88,6 | 50,7 | 60 | 62 | 70 |
».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованиюна сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (пожилищно-коммунальному и дорожному комплексу) Д.С. Кудряшова.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 23 марта
2. Описаниецелей и задач Государственной программы
Целями Государственнойпрограммы являются:
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартамикачества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровскойобласти;
повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных системв Кемеровской области;
снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровскойобласти;
разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующихмощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спросана электрическую энергию (мощность);
формирование стабильных и благоприятных условий для привлеченияинвестиций в целях создания эффективной и сбалансированной энергетическойинфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровскойобласти;
повышение комфортности жилищного фонда посредством проведениякапитального ремонта многоквартирных домов;
удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской областипутем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального илимежмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективногофункционирования;
приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортныхпроисшествий на дорожной сети городских агломераций;
оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развитиявсех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов наиные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт;
обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондовза счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных навзаимодействие с пользователями автомобильных дорог;
совершенствованиесистемы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания иотдыха населения;
экономическаяэффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Кузбасскойэнергосистемы, в том числе ликвидация «узких мест» элементов электрической сетидля обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;
координированноеразвитие в Кемеровской области магистральной и распределительной электросетевойинфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционнымпрограммам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территорииКемеровской области.
Для достижения целейГосударственной программы необходимо решение следующих задач:
повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры;
создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами;
достижение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере100 процентов от экономически обоснованного тарифа;
совершенствование нормативно-правового регулирования и методическогообеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий вобласти энергоэффективности и энергосбережения;
обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектахкоммунальной инфраструктуры;
обеспечение внедрения энергосберегающих технологий в бюджетныхорганизациях;
обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектахэнергетики и транспорта;
обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектахпромышленности;
поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;
повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании,технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;
разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровскойобласти, содержащей предложения по скоординированному развитию объектовгенерации и электросетевых объектов энергосистемы Кемеровской области для обеспечения надежного функционирования вдолгосрочной перспективе и обоснование оптимальных направлений планов развитиягенерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области;
разработкапредложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей дляобеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса наэлектрическую энергию (мощность), формирование стабильных и благоприятныхусловий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированнойэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитиеКемеровской области;
увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов;
повышение технического уровня наиболее перегруженных участковавтомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов;
обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их всостоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движениеавтомобильного транспорта;
увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативнымтребованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;
снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями иучреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественноесостояние элементов благоустройства населенных пунктов Кемеровской области;
уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режимеперегрузки в час пик;
увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети;
обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфережилищно -коммунального и дорожногокомплекса.
3. Перечень подпрограмм Государственнойпрограммы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятийГосударственной программы
Государственная программавключает следующие подпрограммы:
модернизация объектовкоммунальной инфраструктуры и поддержка
жилищно-коммунальногохозяйства;
энергосбережение и повышениеэнергоэффективности экономики;
капитальный ремонтмногоквартирных домов;
дорожное хозяйство;
реализация государственнойполитики;
формирование современнойгородской среды.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Цель: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, а также повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Кемеровской области | |||
1.1. Задача: повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры | |||
1.2. Задача: достижение уровня оплаты населения за ЖКУ в размере 100% от экономически обоснованного тарифа | |||
1.3. Задача: создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами | |||
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Мероприятия подпрограммы направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области и повышение эффективности их управления | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов | V= (1 - А / B) * 100%, где: А - остаточная стоимость основных фондов, руб.; B - стоимость основных фондов, руб. |
1.1. Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения» | Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, процентов | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением/ общая площадь жилищного фонда)*100% |
1.2. Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения» | Выполнение работ по капитальному ремонту котельных и сетей теплоснабжения | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, процентов | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением/ общая площадь жилищного фонда)*100% |
Объем потребления угля котельными, тыс. тонн | V = Q*N, где: Q - планируемый отпуск теплоэнергии, Гкал; N - нормативный расход угля на выработку единицы теплоэнергии, тыс.тонн/Гкал | ||
1.3. Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, процентов | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом/ общая площадь жилищного фонда)*100% |
1.4. Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения» | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения | Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, процентов | (Площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда)*100% |
1.5. Мероприятие «Строительство полигонов твердых бытовых отходов» | Выполнение работ по строительству полигонов твердых бытовых отходов | Ввод полигонов твердых бытовых отходов, единиц | Количество введенных полигонов твердых бытовых отходов |
1.6. Мероприятие «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Компенсация расходов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа, процентов | (Стоимость ЖКУ по экономически обоснованному тарифу (ЭОТ)/стоимость ЖКУ по установленному тарифу)*100% |
1.7. Мероприятие «Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса» | Содержание неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области | Неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области и содержание отряда быстрого реагирования жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области, тыс. рублей | Определяется в денежном выражении по факту |
1.8. Мероприятие «Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами» | Выполнение мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Кемеровской области | Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процентов | (Объем обработанных твердых коммунальных отходов / общий объем твердых коммунальных отходов)* 100% |
2. Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Кемеровской области, экономическая эффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы Кузбасской энергосистемы, в том числе ликвидация «узких мест» элементов электрической сети для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе; координированное развитие в Кемеровской области магистральной и распределительной электросетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционным программам развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Кемеровской области | |||
2.1. Задача: совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения | |||
2.2. Задача: обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения | |||
2.3. Задача: обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры | |||
2.4. Задача: обеспечение внедрения энергосберегающих технологий в бюджетных организациях | |||
2.5. Задача: обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах энергетики и транспорта | |||
2.6. Задача: обеспечение внедрения энергосберегающих технологий на объектах промышленности | |||
2.7. Задача: поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения | |||
2.8. Задача: повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения | |||
2.9. Задача: разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области, содержащей предложения по скоординированному развитию объектов генерации и электросетевых объектов энергосистемы Кемеровской области для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе и обоснование оптимальных направлений планов развития генерирующих источников и сетевого комплекса Кемеровской области | |||
2.10. Задача: разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность), формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кемеровской области | |||
2. Подпрограмма «Энергосбереже-ние и повышение энерго-эффективности экономики» | Мероприятия подпрограммы разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и направлены на повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области | ||
| Энергоемкость валового регионального продукта Кемеровской области (для фактических условий), т у.т./ млн.рублей | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к объему валового регионального продукта (ВРП) (в действующих ценах) | |
Энергоемкость валового регионального продукта Кемеровской области (для сопоставимых с 2007 годом условий), т у.т./ млн.рублей | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к объему валового регионального продукта (ВРП) (в сопоставимых с 2007 годом условиях) | ||
Отношение расходов на при-обретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Кемеровской области, процентов | Отношение расходов на приобретение энергоресурсов к объему ВРП | ||
| | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области, процентов | Отношение объема потребления электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему потребления электроэнергии на территории области * 100% |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области, процентов | Отношение объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему потребления тепловой энергии на территории области * 100% | ||
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области, процентов | Отношение объема потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему потребления холодной воды на территории области * 100% | ||
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Кемеровской области, процентов | Отношение объема потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему потребления горячей воды на территории области * 100% | ||
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Кемеровской области, процентов | Отношение объема потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему потребления природного газа на территории области * 100% | ||
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Кемеровской области, процентов | Отношение объема производства энергоресурсов с использованием возобновляемых или вторичных источников энергии к общему объему энергоресурсов, произведенных на территории области * 100% | ||
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. в год | Отношение объема потребления природного газа в органах государственной власти и государственных учреждениях к количеству работников органов государственной власти и государственных учреждений | ||
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы, процентов | Отношение планируемой экономии энергоресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями, к общему объему финансирования программы в области энергосбережения *100% | ||
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Кемеровской области и государственными учреждениями Кемеровской области, единиц | Определяется по факту заключенных договоров | ||
Удельный расход тепловой энергии в много-квартирных домах (в расчете на Гкал/кв.м в год | Отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к площади многоквартирных домов | ||
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел. в год | Отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к количеству жителей, проживающих в многоквартирных домах | ||
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел. в год | Отношение объема потребления горячей воды в многоквартирных домах к количеству жителей, проживающих в многоквартирных домах | ||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на кВт.ч/кв.м в год | Отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к площади многоквартирных домов | ||
Удельный расход природного газа в много-квартирных домах с индивидуальны-ми системами газового отопления (в расчете на тыс.куб.м/кв.м в год | Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления к площади многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления | ||
Удельный расход природного газа в много-квартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.куб.м/чел. в год | Отношение объема потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения к количеству жителей многоквартирных домов с иными системами теплоснабжения | ||
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т/кв.м в год | Отношение суммарного объема потребления энергоресурсов в многоквартирных домах к площади многоквартирных домов | ||
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Кемеровской области в сфере промышленного производства, т у.т./млн.руб. | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов на производство продукции | ||
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электро-станциями, т у.т./ кВт | Отношение объема потребления топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями к объему выработки электроэнергии тепловыми электростанциями | ||
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электро-станциями, т у.т./ Гкал | Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями к объему выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями | ||
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/Гкал | Отношение объема потребления электроэнергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения к объему переданной тепловой энергии | ||
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на кВт.ч/кв.м в год | Отношение объема потребления электроэнергии в системах уличного освещения к общей площади уличного освещения на территории области | ||
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кемеровской областью, единиц | Определяется по фактическому наличию | ||
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Кемеровской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц | Определяется по фактическому наличию | ||
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Кемеровской областью, единиц | Определяется по фактическому наличию | ||
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Кемеровской области, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Кемеровской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбереже-нию и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, единиц | Определяется по фактическому наличию | ||
2.1. Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований» | Разработка схем теплоснабжения муниципальных образований | Количество разработанных схем теплоснабжения для реализации технических мероприятий, единиц | Количество разработанных схем теплоснабжения для реализации технических мероприятий |
2.2. Мероприятие «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования» | Выполнение работ по строительству и реконструкции котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал | Отношение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными к объему выработки тепловой энергии котельными |
2.3. Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования» | Выполнение работ по капитальному ремонту котельных и сетей теплоснабжения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, процентов | Отношение объема потерь тепловой энергии при ее передаче к общему объему переданной тепловой энергии*100% |
2.4. Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования» | Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспорти-ровки) воды в системах водоснабжения (на | Отношение объема потребления электроэнергии для передачи воды в системах водоснабжения к объему переданной воды в системах водоснабжения |
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м), кВт.ч/куб.м | Отношение объема потребления электроэнергии в системах водоотведения к объему отведенной воды | ||
2.5. Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования» | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, процентов | Отношение объема потерь воды при ее передаче к общему объему переданной воды*100% |
2.6. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем электроснабжения коммунальной инфраструктуры | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распредели-тельным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процентов | Отношение объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям к общему объему переданной электроэнергии по распределительным сетям*100% |
2.7. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в энергетике» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности объектов предприятий в сфере энергетики | ||
2.8. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в угольной промышленности» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем электроснабжения на предприятиях угольной промышленности | ||
2.9. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления в бюджетных организациях с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на Гкал/кв.м в год | Отношение объема потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях к площади размещения органов государственной власти и государственных учреждений |
2.10. Мероприятие «Повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях» | Выполнение работ, направленных на повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях (утепление кровли, фасадов, чердаков, дверей, установка оконных блоков, установка тепловой завесы, установка тепловых узлов, системы отопления и пр.) | ||
2.11. Мероприятие «Строительство и реконструкция зданий и сооружений в соответствии с требованиями энергетической эффективности» | Выполнение работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений бюджетных организаций в соответствии с требованиями энергетической эффективности | ||
2.12. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем электроснабжения и освещения в бюджетных организациях | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на | Отношение объема потребления электроэнергии в органах государственной власти и государственных учреждениях к площади размещения органов государственной власти и государственных учреждений |
2.13. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем вентиляции в бюджетных организациях | ||
2.14. Мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях» | Выполнение работ, направленных на повышение энергетической эффективности систем водоснабжения, водопотребления и водоотведения с применением энерго-эффективных технологий, материалов и оборудования в бюджетных организациях | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. в год | Отношение объема потребления холодной воды в органах государственной власти и государственных учреждениях к количеству работников и контингента органов государственной власти и государственных учреждений |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Кемеровской области и государственных учреждений Кемеровской области (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. в год | Отношение объема потребления горячей воды в органах государственной власти и государственных учреждениях к количеству работников и контингента органов государственной власти и государственных учреждений | ||
2.15. Мероприятие «Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности» | Выполнение работ, направленных на энергосбережение на объектах предприятий транспортного комплекса | Экономия потребления электрической энергии, тыс.кВт*ч | Разность между потреблением электроэнергии до реализации мероприятия и потреблением после реализации мероприятия |
2.16. Мероприятие «Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энерго-эффективности» | Реализация образовательных программ (проведение семинаров) в области энергосбережения и энергетической эффективности | Количество прошедших обучение в области энергосбереже-ния и энергетической эффективности, человек | Количество человек, прошедших обучение в области энергосбережения и энергетической эффективности |
2.17. Мероприятие «Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энерго-эффективности на территории Кемеровской области» | Реализация мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 1. Участие в III Международном форуме «Энерго-эффективность и энергосбережение» - ЕNES. 2. Пропаганда энергосбережения в муниципальных образованиях (проведение конкурсов, конференций, размещение информации в средствах массовой информации, изготовление печатной продукции) | Участие в выставке ЕNES. Количество проведенных конкурсов, конференций в области энергосбере-жения и энергетической эффективности, единиц | Участие в выставке ЕNES. Количество проведенных конкурсов, конференций в области энергосбережения |
2.18. Мероприятие «Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области» | Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Кемеровской области | Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области для реализации технических мероприятий, единиц | Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Кемеровской области для реализации технических мероприятий |
3. Цель: повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов | |||
Задача: увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов | |||
3. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Мероприятия подпрограммы направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проведение капитального ремонта и замену лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | Количество отремонтиро-ванных домов и домов, в которых произвели замену лифтов, единиц | Число отремонтированных домов + число домов, в которых произведена замена лифтов |
3.1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках адресной программы» | Выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах | Количество отремонтиро-ванных многоквартирных домов, единиц | Число отремонтированных многоквартирных домов |
3.2. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок» | Проведение работ по капитальному ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок | Количество замененных лифтов, единиц | Количество замененных лифтов в многоквартирных домах |
Количество домов, в которых произвели замену лифтов, единиц | Количество домов, в которых произведена замена лифтов, отработавших нормативный срок | ||
3.3. Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями» | Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» для реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области | Собираемость платы за капитальный ремонт много-квартирных домов, процентов | Сумма платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов /начисленная сумма платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов)*100% |
3.4. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | Выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах | Количество отремонтиро-ванных многоквартирных домов, единиц | Число отремонтированных многоквартирных домов |
4. Цель: удовлетворение потребности экономики и населения Кемеровской области путем развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области и обеспечения их эффективного функционирования; приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций; оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт; обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог; совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий проживания и отдыха населения | |||
4.1. Задача: повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов | |||
4.2. Задача: сохранность автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта | |||
4.3. Задача: увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | |||
4.4. Задача: снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | |||
4.5. Задача: организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Кемеровской области | |||
4.6. Задача: уменьшение доли протяженности дорожной сети, работающей в режиме перегрузки в час пик | |||
4.7. Задача: увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети | |||
4. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Мероприятия подпрограммы направлены на повышение технического уровня наиболее перегруженных участков автомобильных дорог со строительством обходов населенных пунктов, обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, процентов | На основании государственной статистической отчетности, форма № 1-ДГ |
4.1. Мероприятие «Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения» | Выполнение работ по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых будут устранены ограничения по пропускной способности, к уровню предыдущего года, км | На основании государственной статистической отчетности, форма С-1 |
4.2. Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения» | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений, находящихся в неудовлетво-рительном состоянии, круглогодичное содержание автомобильных дорог на допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения уровне | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатацион-ные характеристики, км | На основании государственной статистической отчетности, форма 3-автодор |
Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатацион-ные характеристики, п.м | На основании государственной статистической отчетности, форма 3-автодор | ||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, уровень содержания которых соответствует допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, процентов | Согласно стандарту организации СТО 05-2011 «Технический надзор заказчика. Санкции за нарушение требований по содержанию дорог», разработанному ГКУ Кемеровской области «Дирекция автодорог Кузбасса» и ООО «Кузбасский центр дорожных исследований» | ||
4.3. Мероприятие «Работы по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения» | Выполнение работ, необходимых для осуществления дорожной деятельности: по независимому контролю качества дорожных работ, по сохранности автомобильных дорог, по обеспечению учета имущества и земельных участков, занятых автомобильными дорогами, научно-исследова-тельские и опытно-конструкторские работы в сфере дорожного хозяйства | Доля объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которых осуществляется независимый контроль качества работ, процентов | На основании государственного контракта с ООО «Кузбасский центр дорожных исследований». |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения, на которые имеются правоудосто-веряющие документы, к уровню предыдущего года, км | В соответствии с полученными свидетельствами о государственной регистрации права | ||
4.4. Мероприятие «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» | Выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, а также к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, к уровню предыдущего года, км | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения определяется как факт по итогам года |
4.5. Мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Площадь отремонтиро-ванных автомобильных дорог местного значения, тыс. кв.м | Фактическая площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения |
4.6. Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Площадь отремонтиро-ванных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, тыс. кв.м | Фактическая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
4.7. Мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»)» | Выполнение работ по комплексному ремонту транспортной инфраструктуры на территориях городских агломераций | Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов | (Протяженность дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию / общая протяженность дорожной сети городской агломерации) * 100% |
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, штук | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | ||
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик, процентов | (Протяженность дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик / общая протяженность дорожной сети городской агломерации) * 100% | ||
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), процентов | (Количество граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) / общее количество граждан, проживающих в городской агломерации) * 100% | ||
| | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации, штук | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
5. Задача: обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса | |||
5. Подпрограмма «Реализация государственной политики» | Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, социальные выплаты гражданам, исполнение судебных актов, уплата налогов и сборов. Содержание ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»: расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, уплата налогов и сборов. Содержание ГКУ Кемеровской области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения»: расходы на выплату персоналу государственных органов, иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, уплата налогов и сборов. Субсидия бюджетному учреждению на выполнение государственного задания. Субсидия автономному учреждению на выполнение государственного задания | Доля расходов на реализацию государственной политики от общих расходов Государственной программы, процентов | Рассчитывается как отношение суммы по подпрограмме «Реализация государственной политики» к итоговой сумме Государственной программы * 100% |
5.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | |||
5.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» | |||
5.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ Кемеровской области «Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения» | |||
5.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ Кемеровской области «Кузбасский центр энерго-сбережения» | |||
5.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности ГАОУДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ» |
4. Ресурсное обеспечение реализацииГосударственной программы
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014 – 2020 годы | Всего | 8 323 349,8 | 8 701 126,9 | 8 309 962,7 | 10 396 430,6 | 10 027 507,5 | 7 540 038,1 | 8 011 422,1 |
областной бюджет | 6 031 706,1 | 6 294 823,7 | 7 713 032,5 | 7 613 477,8 | 7 899 285,9 | 7 424 584,9 | 7 908 441,9 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 828 930,9 | 2 274 441,3 | 457 049,6 | 1 918 768,6 | 1 460 000,0 | 89 884,0 | 89 884,0 | ||
местный бюджет | 412 379,4 | 66 290,6 | 67 292,6 | 653 614,2 | 668 221,6 | 14 569,2 | 13 096,2 | ||
средства юридических и физических лиц | 907 170,3 | 45 119,4 | 32 029,0 | 62 370,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 143 163,1 | 20 451,9 | 40 559,0 | 148 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 |
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 710 933,2 | 132 270,9 | 142 009,3 | 388 873,2 | 196 360,0 | 262 805,7 | 278 813,6 |
областной бюджет | 412 226,4 | 76 406,9 | 81 116,0 | 160 197,0 | 173 110,0 | 157 671,7 | 181 127,6 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 884,0 | 89 884,0 | ||
местный бюджет | 296 758,2 | 18 864,0 | 2 265,3 | 18 106,2 | 23 250,0 | 6 250,0 | 7 802,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 1 948,6 | 37 000,0 | 18 069,0 | 62 370,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 40 559,0 | 148 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» | Всего | 0,0 | 0,0 | 67 598,0 | 247 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 9 970,0 | 36 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 17 069,0 | 62 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 40 559,0 | 148 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Реконструкция котельной № 8, расположенной по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, ул. Вахрушева, 5а | Всего | 0,0 | 0,0 | 17 658,43 | 81 762,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 604,0 | 12 057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 4 460,93 | 20 645,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 10 593,5 | 49 059,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Строительство угольной котельной мощностью 25,8 Гкал/час, первая очередь - 12,9 Гкал/час по адресу: Кемеровская область, г. Белово, в | Всего | 0,0 | 0,0 | 34 804,13 | 120 634,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 134,0 | 17 793,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 8 784,53 | 30 463,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 20 885,6 | 72 377,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3 | Строительство внеквартальных инженерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения и канализации для застройки микрорайона № 3, микро- района № 4, квартала «Сосновый» г. Белово | Всего | 0,0 | 0,0 | 15 135,44 | 44 602,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 232,0 | 6 579,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 3 823,54 | 11 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 9 079,9 | 26 763,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения» | Всего | 14 732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 874,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 2 858,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Капитальный ремонт котельной «Энергетик», Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 14 732,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 874,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 2 858,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения» | Всего | 35 665,2 | 60 300,0 | 26 000,0 | 19 187,1 | 46 110,0 | 71 019,5 | 71 219,6 |
областной бюджет | 30 936,0 | 12 300,0 | 23 268,0 | 17 267,0 | 43 110,0 | 56 019,5 | 64 377,6 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 4 729,2 | 11 000,0 | 1 732,0 | 1 920,1 | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 842,0 | ||
средства юридических лиц и физических лиц | 0,0 | 37 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | ||
1.3.1 | Строительство резервуара запаса воды V=200 куб.м в пгт Ижморский, Ижморский муниципальный район | Всего | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2 | Строительство водовода от насосно-фильтровальной станции до жилого сектора, построенного около шахты «Березовская», Березовский городской округ | Всего | 18 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 3 202,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.3 | Реконструкция гидросооружений на водозаборе р. Яя в г. Тайге Кемеровской области (увеличение емкости водохранилища), Тайгинский городской округ | Всего | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.4 | Строительство сетей водоснабжения ул. Терсинская, Новокузнецкий городской округ | Всего | 8 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 7 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.5 | Строительство объектов водоснабжения п. Никитинский, Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 0,0 | 60 300,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 12 300,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.6 | Строительство канализационной насосной станции, канализационного напорного коллектора в п. Финский, Прокопьевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 | 19 187,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 13 268,0 | 17 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 732,0 | 1 920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | 0,0 | ||
1.3.7 |
Строительство водопровода район ш. им. Дзержинского – ул. Монгольская, Прокопьевский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | ||
1.3.8 | Строительство 3-й очереди центрального водопровода пристанционной части, Юргинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 400,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 760,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 640,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.9 | Реконструкция водозаборного колодца с установкой погружного насоса на Водозаборе №1, Осинниковский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 900,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 210,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.3.10 | Строительство водовода по ул. Апрельская, Берёзовский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 320,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.3.11 | Строительство сетей водоснабжения Искитимской части города Юрги, Юргинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 519,6 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 767,6 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 752,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.3.12 | Строительство водопровода в д. Шипицино, Промышленновский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 750,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.3.13 | Строительство водонапорной башни в п. Иваново-Радионовский, Промышленновский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.3.14 | Реконструкция насосной станции первого подъема водозабора на реке Яя с размещением станции очистки питьевой воды в г. Тайга, Тайгинский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 700,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 700,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.3.15 | Строительство резервного водопровода в п. Барзас, Березовский городской округ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 410,0 | 11 019,5 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 410,0 | 11 019,5 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.4 | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения» | Всего | 25 862,8 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 30 250,0 | 29 750,0 | 9 300,0 |
областной бюджет | 21 959,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 30 000,0 | 29 500,0 | 8 340,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 1 955,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 960,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
1 948,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.4.1 | Ремонт водовода холодной воды от моста ул. Суворова до центральной котельной г. Таштагола, Таштагольский муниципальный район | Всего | 12 439,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 9 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 524,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц |
1 948,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
1.4.2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Р. Люксембург от ул. Щербакова до ул. Чкалова, Беловский городской округ | Всего | 3 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.3 | Замена магистрального водовода от НФС до ул. Мира, Киселевский городской округ | Всего | 7 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 6 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 899,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей от д.17 по ул. Светлая до д.7 по ул. 60 лет Комсомола, от д.39 до д.5 по ул. 2-я Набережная, Беловский городской округ | Всего | 1 691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.5 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пгт Яя, Яйский муниципальный район | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|