Приложение к Постановлению от 10.09.2008 г № 382 Программа

Среднесрочная региональная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории кемеровской области» на 2008 — 2011 годы


ПАСПОРТ
среднесрочной региональной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и обеспечение энергетической эффективности
и энергосбережения на территории Кемеровской области"
на 2008 - 2011 годы
Наименование программы Среднесрочная региональная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008 - 2011 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы Распоряжение Губернатора Кемеровской области от области от 17.05.2007 N 93-рг "О разработке среднесрочной региональной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008 - 2011 годы" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области от 05.09.2008 N 119-рг)
Государственный заказчик Программы Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищнокоммунальному комплексу) А.Н.Наумов
Основной разработчик Программы Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цели Программы Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов
Задачи Программы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и предприятиях жилищнокоммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области
Сроки реализации Программы 2008 - 2011 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) Подпрограммы: 1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области". 2. "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области". 3. "Капитальный ремонт жилищного фонда". 4. "Подготовка к зиме"
Основные исполнители Программы Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по подпрограммам:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на
территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда"; "Подготовка к зиме"; государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" по подпрограмме "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области"
Объемы и источники финансирования Программы Всего по Программе: 4600307,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 1184070,4 тыс. рублей; 2009 год - 1085424 тыс. рублей; 2010 год - 1119088 тыс. рублей; 2011 год - 1211725 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета: 2912134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 708822,4 тыс. рублей; 2009 год - 705949 тыс. рублей; 2010 год - 731113 тыс. рублей; 2011 год - 766250 тыс. рублей; в том числе: на безвозвратной основе - 263353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 147574,09 тыс. рублей; 2009 год - 37912 тыс. рублей; 2010 год - 38612 тыс. рублей; 2011 год - 39255 тыс. рублей; субсидии местным бюджетам - 2648781 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 561248 тыс. рублей; 2009 год - 668037 тыс. рублей; 2010 год - 692501 тыс. рублей; 2011 год - 726995 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: из средств местных бюджетов области - 401460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 84435 тыс. рублей; 2009 год - 107575 тыс. рублей; 2010 год - 103975 тыс. рублей; 2011 год - 105475 тыс. рублей; из средств федерального бюджета - 36713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 22813 тыс. рублей; 2009 год - 13900 тыс. рублей; из целевых средств - 1250000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2008 год - 368000 тыс. рублей; 2009 год - 258000 тыс. рублей; 2010 год - 284000 тыс. рублей; 2011 год - 340000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы В производственной сфере: создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50 процентов; снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц в 2012 году. В экономической сфере: обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий; обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; обеспечить инвестиционную привлекательность жилищнокоммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43 процентов. В социальной сфере: улучшить условия труда; создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения. В экологической сфере: сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 млн. тонн. В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг; повышению эффективности использования топливноэнергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий; сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду; созданию новых рабочих мест; обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса
Организация контроля за выполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляют государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, а также Совет народных депутатов Кемеровской области

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.
В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2007 г.) износ котельных составлял 58 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 63 процента, тепловых сетей - 63 процента, электрических сетей - 58 процентов, водопроводных насосных станций - 65 процентов, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 54 процента, очистных сооружений канализации - 56 процентов, трансформаторных подстанций - 57 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде городов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Кемеровской области питьевой водой нормативного качества.
Более 40 процентов водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обеспечивающих 68 процентов потребностей в воде в городах и поселках городского типа, а также около 65 процентов в сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, 38 процентов эксплуатируются 25 - 30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Дефицит мощностей по очистке канализационных сооружений в настоящее время достигает около 9 млн. куб. метров в сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
улучшить экологическое состояние на территории Кемеровской области.
Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.
Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.
Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции.
2.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области, экономия энергоресурсов.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса как посредством предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
формирование стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях, повышение энергоэффективности экономики Кемеровской области.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, в топливно-энергетическом, строительном и агропромышленном комплексах Кемеровской области.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, обеспечению централизованных поставок труб из высокопрочного чугуна, подготовке муниципальных образований Кемеровской области к осенне-зимним периодам, капитальному ремонту жилищного фонда, включающему в себя ремонт инфраструктуры жилищного фонда: ремонт кровель, систем отопления и водоснабжения и пр. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса и другие мероприятия.
Программные мероприятия сформированы по 4 подпрограммам:
1."Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области".
2."Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области".
3."Капитальный ремонт жилищного фонда".
4."Подготовка к зиме".
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008 - 2011 годы составляет: 4600307,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1184070,4 тыс. рублей;
2009 год - 1085424 тыс. рублей;
2010 год - 1119088 тыс. рублей;
2011 год - 1211725 тыс. рублей;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2912134,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708822,4 тыс. рублей;
2009 год - 705949 тыс. рублей;
2010 год - 731113 тыс. рублей;
2011 год - 766250 тыс. рублей; из них:
на безвозвратной основе - 263353,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147574,09 тыс. рублей;
2009 год - 37912 тыс. рублей;
2010 год - 38612 тыс. рублей;
2011 год - 39255 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2648781 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561248 тыс. рублей;
2009 год - 668037 тыс. рублей;
2010 год - 692501 тыс. рублей;
2011 год - 726995 тыс. рублей;
Кроме того предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - - 401460 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84435 тыс. рублей;
2009 год - 107575 тыс. рублей;
2010 год - 103975 тыс. рублей;
2011 год - 105475 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22813 тыс. рублей;
2009 год - 13900 тыс. рублей;
целевые средства - 1250000 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 368000 тыс. рублей;
2009 год - 258000 тыс. рублей;
2010 год - 284000 тыс. рублей;
2011 год - 340000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по реализации следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";

"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по вышеуказанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V x Vi x k1 x k2, где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных вышеуказанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по вышеуказанным подпрограммам;
V - объем работ по вышеуказанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по вышеуказанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95%) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к данной Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1.В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2012 году до 50%;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 174 единиц к 2012 году.
5.2.В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2012 году до 43%.
5.3.В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
5.4.В экологической сфере:
сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2012 году до 0,081 миллиона тонн.
5.5.В целом:
выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы, Губернатор Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области.
Управление Программой осуществляется директором Программы. Директор Программы ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет государственному заказчику Программы, в Совет народных депутатов, главное финансовое управление Кемеровской области и контрольно-счетную палату Кемеровской области отчет о ходе реализации Программы по форме, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.
Директор Программы разрабатывает и представляет государственному заказчику ежегодные и итоговый отчеты о реализации Программы.
Государственный заказчик Программы направляет указанный отчет Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области. Указанный отчет должен быть направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области не позднее даты направления отчета об исполнении областного бюджета за прошедший год.
7.Программные мероприятия
N N п/п Наименование подпрограмм, мероприятий Плановый период Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) Исполнитель программного мероприятия Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/ получатель бюджетных средств Наименование объекта/ мероприятия всего в том числе:
областной бюджет, всего из него: иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе субсидии местным бюджетам местный бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники, целевые средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по Программе: 2008 2011 годы 4600307,4 2912134,4 263353,09 2648781 401460 36713 1250000
в том числе:
2008 год 1184070,4 708822,4 147574,09 561248 84435 22813 368000
2009 год 1085424 705949 37912 668037 107575 13900 258000
2010 год 1119088 731113 38612 692501 103975 284000
2011 год 1211725 766250 39255 726995 105475 340000
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кемеровской области" 2008 2011 годы 1423987,4 1266434,1 163353,09 1103081 120840 36713 Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50%
в том числе:
2008 год 407075,4 360022,4 122574,09 237448,31 24240 22813
2009 год 321649 273649 12912 260737 34100 13900
2010 год 329313 298813 13612 285201 30500
2011 год 365950 333950 14255 319695 32000
1.1. Коммунальная энергетика 2008 2011 годы 656975,32 558012,320 6437,320 551575 62250 36713
в том числе:
2008 год 160048,32 126485,32 6437,32 120048,00 10750,00 22813
2009 год 160031,00 125631,00 125631,00 20500,00 13900
2010 год 139701,00 125201,00 125201,00 14500,00
2011 год 197195,00 180695,00 180695,00 16500,00
1.1.1. Промышленновский муниципальный район Реконструкция котельной N 15 и тепловых сетей с закрытием 9 малых котельных р. п. Промышленная 2008 2011 годы 65506 27293 27293 1500 36713 Органы местного самоуправления Стабилизация теплоснабжения и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в том числе:
2008 год 40475 16662 16662 1000 22813
2009 год 25031 10631 10631 500 13900
2010 год
2011 год
1.1.2. Муниципальное образование "Город Полысаево" Оптимизация теплоснабжения г. Полысаево 2008 2011 годы 50000 45000 45000 5000 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год 50000 45000 45000 5000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.3. Муниципальное образование "ЛенинскКузнецкий район" Реконструкция котельной в п. Мирный 2008 2011 годы 19588 17788 17788 1800 Органы местного самоуправления Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год 19588 17788 17788 1800
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.4. Муниципальное образование "ЛенинскКузнецкий район" Реконструкция котельной с. Камышино 2008 2011 годы 20500 20000 20000 500 Органы местного самоуправления Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год 20500 20000 20000 500
2010 год
2011 год
1.1.5. Муниципальное образование "ЛенинскКузнецкий район" Реконструкция котельной с. Чусовитино 2008 2011 годы 20500 20000 Органы местного самоуправления Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год 20500 20000 20000 500
2010 год
2011 год
1.1.6. Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район" Оптимизация теплоснабжения п. Кузедеево 2008 2011 годы 45500 40000 40000 5500 Органы местного самоуправления Обеспечение жителей теплом и горячим водоснабжением
в том числе:
2008 год
2009 год 1500 1500
2010 год 44000 40000 40000 4000
2011 год
1.1.7. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Реконструкция котельной п. Звездный 2008 2011 годы 52000 50000 50000 2000 Органы местного самоуправления Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда
в том числе:
2008 год
2009 год 52000 50000 50000 2000
2010 год
2011 год
1.1.8. Яшкинский муниципальный район Реконструкция центральной котельной, в р. п. Яшкино, строительство тепловых сетей до п. Яшкинский с закрытием котельной поселка 2008 2011 годы 108313 97113 97113 11200 Органы местного самоуправления Исключение аварийных ситуаций, стабилизация теплоснабжение и горячего водоснабжения, сокращение эксплуатационных расходов
в том числе:
2008 год 7700 7000 7000 700
2009 год 1500 1500
2010 год 44113 40113 40113 4000
2011 год 55000 50000 50000 5000
1.1.9. Мариинский муниципальный район Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска 2008 2011 годы 2673 2623 2623 50 Органы местного самоуправления Оптимизация технологической схемы котельной, увеличение мощности котельной
в том числе:
2008 год 2673 2623 2623 50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.10. Гурьевский район Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска 2008 2011 годы 6650 6600 6600 50 Органы местного самоуправления Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год 6650 6600 6600 50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.11. Яйский район Оптимизация теплоснабжения пгт Яя 2008 2011 годы 3525 3475 3475 50 Органы местного самоуправления Обеспечение нормативного температурного режима жилого фонда
в том числе:
2008 год 3525 3475 3475 50
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.12. Муниципальное образование "Город Прокопьевск" Ремонт районной котельной N 6 (II очередь) 2008 2011 годы 50500 45900 45900 4600 Органы местного самоуправления Безаварийная работа систем теплоснабжения, снижение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год 23000 20900 20900 2100
2009 год 27500 25000 25000 2500
2010 год
2011 год
1.1.13. Муниципальное образование "Город Прокопьевск" Реконструкция котельной N 114 с последующим закрытием 12 малых котельных 2008 2011 годы 76000 60000 60000 16000 Органы местного самоуправления Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год 10000 10000
2010 год 33000 30000 30000 3000
2011 год 33000 30000 30000 3000
1.1.14. Мариинский муниципальный район Реконструкция котельной с. Суслово 2008 2011 годы 55783 50783 50783 5000 Органы местного самоуправления Снижение износа оборудования, уменьшение стоимости тепловой энергии
в том числе:
2008 год
2009 год 1500 1500
2010 год 16588 15088 15088 1500
2011 год 37695 35695 35695 2000
1.1.15. Тисульский муниципальный район Реконструкция котельной N 6 и тепловых сетей с закрытием 4 малых котельных в р. п. Тисуль 2008 2011 годы 73500 65000 65000 8500 Органы местного самоуправления Закрытие 4 малых котельных значительно улучшит экологию, повлечет снижение эксплуатационных затрат
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год 2000 2000
2011 год 71500 65000 65000 6500
1.1.16. Департамент жилищнокоммунального и дорожного комплекса Кемеровской области (далее департамент) Ремонт районной котельной N 6 (I очередь) (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 59,5 59,5 59,5 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 59,5 59,5 59,5
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.17. Департамент Проектирование и реконструкция котельной в п. Калининский г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 2000 2000 2000 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 2000 2000 2000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.18. Департамент Проектирование и реконструкция котельной микрорайона Горнорудный г. Гурьевска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 3022,143 3022,143 3022,143 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 3022,143 3022,143 3022,143
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.19. Департамент Оптимизация теплоснабжения микрорайона Красный Камень г. Киселевска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 1000 1000 1000 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 1000 1000 1000
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.20. Департамент Проектирование и реконструкция котельной на ст. Ерунаково Новокузнецкого района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 70 70 70 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 70 70 70
2009 год
2010 год
2011 год
1.1.21. Департамент Проектирование и реконструкция котельной, тепловых сетей, электроснабжения санатория "Борисовский" (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 285,679 285,679 285,679 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 285,679 285,679 285,679
2009 год
2010 год
2011 год
1.2. Водоснабжение 2008 2011 годы 17648,065 17258,065 13358,065 3900 390
в том числе:
2008 год 17648,065 17258,065 13358,065 3900 390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.1. Муниципальное образование "Чебулинский район" Проектирование и строительство водозабора в р. п. Верх-Чебула 2008 2011 годы 4290 3900 3900 390 Органы местного самоуправления Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества
в том числе:
2008 год 4290 3900 3900 390
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.2. Департамент Проектирование и строительство водозабора в р. п. Верх-Чебула (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 1572,746 1572,746 1572,746 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 1572,746 1572,746 1572,746
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.3. Департамент Строительство водопроводных сетей по ул. Советской и Цветочной протяженностью 5,1 км в р. п. Яшкино Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 1700 1700 1700 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 1700 1700 1700
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.4. Департамент Строительство второй нитки водовода Ду 400 мм в г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 899,991 899,991 899,991 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 899,991 899,991 899,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.5. Департамент Внедрение современных технологий по очистке воды на водозаборных сооружениях Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 5131,089 5131,089 5131,089 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 5131,089 5131,089 5131,089
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.6. Департамент Проектирование и ремонт водопроводных сооружений и водопроводных сетей в р. п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 683,991 683,991 683,991 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе: 683,991 683,991 683,991
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.7. Департамент Проектирование и строительство водопроводных сооружений г. Тайги (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 2553,565 2553,565 2553,565 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 2553,565 2553,565 2553,565
2009 год
2010 год
2011 год
1.2.8. Департамент Проектирование и реконструкция водозабора и водопроводов п. Итатский Тяжинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 816,683 816,683 816,683 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 816,683 816,683 816,683
2009 год
2010 год
2011 год
1.3. Водоотведение 2008 2011 годы 10496,086 10496,086 10496,086
в том числе:
2008 год 10496,086 10496,086 10496,086
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.1. Департамент Проектирование и реконструкция очистных сооружений УН 1612/33 г. Мариинска (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 3657,506 3657,506 3657,506 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 3657,506 3657,506 3657,506
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.2. Департамент Реконструкция очистных сооружений канализации р. п. Яя (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 727,859 727,859 727,859 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 727,859 727,859 727,859
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.3. Департамент Строительство очистных сооружений канализации в р. п. Тяжинский (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 1612,768 1612,768 1612,768 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 1612,768 1612,768 1612,768
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.4. Департамент Проектирование и реконструкция очистных сооружений хозбытовой канализации г. Топки (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 21 21 21 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 21 21 21
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.5. Департамент Строительство сооружений биологической очистки стоков хозбытовой канализации п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 и 2007 годы) 2008 2011 годы 505,653 505,653 505,653 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 505,653 505,653 505,653
2009 год
2010 год
2011 год
в том числе:
1.3.5.1. Департамент Корректировка проекта теплотрассы и водовода в п. Калининский Мариинского района (кредиторская задолженность за 2005 год) 2008 2011 годы 51,311 51,311 51,311 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 51,311 51,311 51,311
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.6. Департамент Мониторинг эффективности очистных сооружений Кемеровской области (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 549,3 549,3 549,3 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 549,3 549,3 549,3
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.7. Департамент Проектирование очистных сооружений г. Калтана (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 1822 1822 1822 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 1822 1822 1822
2009 год
2010 год
2011 год
1.3.8. Департамент Проектирование объектов канализации р. п. Яшкино мощностью 3000 куб. м/сутки Яшкинского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 1600 1600 1600 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 1600 1600 1600
2009 год
2010 год
2011 год
1.4. Отходы 2008 2011 годы 85872 77472 10366 67106 8400
в том числе:
2008 год 19266 18366 10366 8000 900
2009 год 11106 10106 10106 1000
2010 год 38500 35000 35000 3500
2011 год 17000 14000 14000 3000
1.4.1. Муниципальное образование "Беловский городской округ "Город Белово" Строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Снежинский 2008 2011 годы 17000 14000 14000 3000 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год 17000 14000 14000 3000
1.4.2. Муниципальное образование "Город Осинники" Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники 2008 2011 годы 4400 4000 4000 400 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2008 год 4400 4000 4000 400
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.3. Город Кемерово Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово 2008 2011 годы 4500 4000 4000 500 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2008 год 4500 4000 4000 500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.4. Муниципальное образование "Таштагольский район" Строительство полигонов твердых бытовых отходов в г. Таштаголе, поселках Каз и Мундыбаш 2008 2011 годы 88106 80106 80106 8000 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год 11106 10106 10106 1000
2010 год 38500 35000 35000 3500
2011 год 38500 35000 35000 3500
1.4.5. Департамент Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Осинники (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 9500 9500 9500 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 9500 9500 9500
2009 год
2010 год
2011 год
1.4.6. Департамент Проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с сортировкой твердых бытовых отходов г. Кемерово (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 866 866 866 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 866 866 866
2009 год
2010 год
2011 год
1.5. Газификация 2008 2011 годы 539977,475 490177,475 9677,165 480500,31 49800
в том числе:
2008 год 127377,475 115177,475 9677,165 105500,31 12200
2009 год 137600 125000 125000 12600
2010 год 137500 125000 125000 12500
2011 год 137500 125000 125000 12500
1.5.1. Город Кемерово Внутрипоселковый газопровод по п. Кедровка 2008 2011 годы 22200,31 20200,31 20200,31 2000 Органы местного самоуправления Повышение уровня жизни, создание комфортных условий, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год 12500,31 11500,31 11500,31 1000
2009 год 9700 8700 8700 1000
2010 год
2011 год
1.5.2. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Строительство внутрипоселковых сетей и котельной п. Ясногорский 2008 2011 годы 64500 57000 57000 7500 Органы местного самоуправления Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год 37000 32000 32000 5000
2009 год 27500 25000 25000 2500
2010 год
2011 год
1.5.3. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Строительство внутрипоселковых сетей и котельной с. Мазурово 2008 2011 годы 44000 40000 40000 4000 Органы местного самоуправления Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год 22000 20000 20000 2000
2009 год 22000 20000 20000 2000
2010 год
2011 год
1.5.4. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Строительство внутрипоселковых сетей п. Новостройка 2008 2011 годы 133400 121300 121300 12100 Органы местного самоуправления Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии, улучшение экологической обстановки
в том числе:
2008 год
2009 год 23400 21300 21300 2100
2010 год 110000 100000 100000 10000
2011 год
1.5.5. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Строительство внутрипоселковых сетей с. Березово 2008 2011 годы 137500 125000 125000 12500 Органы местного самоуправления Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год 27500 25000 25000 2500
2011 год 110000 100000 100000 10000
1.5.6. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Строительство внутрипоселковых сетей д. Пугачи 2008 2011 годы 27500 25000 25000 2500 Органы местного самоуправления Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год 27500 25000 25000 2500
1.5.7. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" Строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка 2008 2011 годы 101200 92000 92000 9200 Органы местного самоуправления Создание комфортных условий, экономия угля и электрической энергии
в том числе:
2008 год 46200 42000 42000 4200
2009 год 55000 50000 50000 5000
2010 год
2011 год
1.5.8. Департамент Проектирование и строительство внутрипоселкового газопровода по п. Металлплощадка Кемеровского района (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 9677,165 9677,165 9677,165 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год подрядным организациям
в том числе:
2008 год 9677,165 9677,165 9677,165
2009 год
2010 год
2011 год
1.6. Поставка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и фасонных частей к ним (кредиторская задолженность за 2007 год) 2008 2011 годы 59996,452 59996,452 59996,452 Департамент Оплата кредиторской задолженности за 2007 год поставщикам
в том числе:
2008 год 59996,452 59996,452 59996,452
2009 год
2010 год
2011 год
1.7. Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищно-коммунального комплекса 2008 2011 годы 53022 53022 53022 Департамент
в том числе:
2008 год 12243 12243 12243
2009 год 12912 12912 12912
2010 год 13612 13612 13612
2011 год 14255 14255 14255
1.7.1. Департамент Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансовоэкономического состояния предприятий 2008 2011 годы 29564 29564 29564 Департамент
в том числе:
2008 год 6700 6700 6700
2009 год 7136 7136 7136
2010 год 7635 7635 7635
2011 год 8093 8093 8093
1.7.2. Департамент Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материальнотехнических ресурсов и оборудования для нужд жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области 2008 2011 годы 11915 11915 11915 Департамент
в том числе:
2008 год 2700 2700 2700
2009 год 2876 2876 2876
2010 год 3077 3077 3077
2011 год 3262 3262 3262
1.7.3. Департамент Проведение семинара на выставке-ярмарке "Экспоград" 2008 2011 годы 1400 1400 1400 Департамент
в том числе:
2008 год 350 350 350
2009 год 350 350 350
2010 год 350 350 350
2011 год 350 350 350
1.7.4. Департамент Проведение мероприятий, связанных с профессиональным праздником Днем работников жилищнокоммунального хозяйства 2008 2011 годы 2891 2891 2891 Департамент
в том числе:
2008 год 680 680 680
2009 год 737 737 737
2010 год 737 737 737
2011 год 737 737 737
1.7.5. Департамент Организация передач по областному и местному радио, публикаций в областных и городских районных средствах массовой информации 2008 2011 годы 7252 7252 7252 Департамент
в том числе:
2008 год 1813 1813 1813
2009 год 1813 1813 1813
2010 год 1813 1813 1813
2011 год 1813 1813 1813
2. Подпрограмма "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" 2008 2011 годы 1350000 100000 100000 1250000 Государственное учреждение "Кузбасский центр энергосбережения" Общий годовой экономический эффект на дату окончания действия программы при контрольном среднем сроке окупаемости затрат в 3,2 года составит 390 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год 115 млн. рублей, 2009 год 80 млн. рублей, 2010 год 89 млн. рублей, 2011 год 106 млн. рублей
в том числе:
2008 год 393000 25000 25000 368000
2009 год 283000 25000 25000 258000
2010 год 309000 25000 25000 284000
2011 год 365000 25000 25000 340000
2.1. Организационно-экономические мероприятия 2008 2011 годы 121700 121700 Формирование нормативноправовой базы, создание условий, стимулирующих внедрение энергосберегающих мероприятий, чистых производств
в том числе:
2008 год 25800 25800
2009 год 29400 29400
2010 год 31500 31500
2011 год 35000 35000
2.1.1. Организация учебы и пропаганды в сфере энергосбережения. Проведение мероприятий по изучению российского и мирового опыта в энергоресурсосбережении и внедрение его в практику работы предприятий 2008 2011 годы 12200 12200
в том числе:
2008 год 2900 2900
2009 год 2900 2900
2010 год 3000 3000
2011 год 3400 3400
2.1.2. Осуществление мер по формированию и проведению политики энергосбережения в Кемеровской области, проработка вопросов экологии, выбросов парниковых газов и стратегии развития энергосбережения, обеспечение реализации подпрограммы 2008 2011 годы 101500 101500
в том числе:
2008 год 21400 21400
2009 год 24600 24600
2010 год 26500 26500
2011 год 29000 29000
в том числе
Обеспечение реализации подпрограммы 2008 2011 годы 87400 87400
в том числе:
2008 год 17900 17900
2009 год 21000 21000
2010 год 23000 23000
2011 год 25500 25500
2.1.3. Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения и вклад в повышение энергоэффективности экономики области 2008 2011 годы 8000 8000
в том числе:
2008 год 1500 1500
2009 год 1900 1900
2010 год 2000 2000
2011 год 2600 2600
2.2. Энергосбережение на объектах бюджетной сферы 2008 2011 годы 121100 100000 100000 21100 Снижение расходов бюджета на энергетические ресурсы
в том числе:
2008 год 30000 25000 25000 5000
2009 год 29600 25000 25000 4600
2010 год 30500 25000 25000 5500
2011 год 31000 25000 25000 6000
2.2.1. Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, проектирование 2008 2011 годы 21100 21100
в том числе:
2008 год 5000 5000
2009 год 4600 4600
2010 год 5500 5500
2011 год 6000 6000
2.2.1.1. Департамент образования и науки 2008 2011 годы 7100 7100
в том числе:
2008 год 1200 1200
2009 год 1500 1500
2010 год 2000 2000
2011 год 2400 2400
2.2.1.2. Департамент социальной защиты населения 2008 2011 годы 3000 3000
в том числе:
2008 год 500 500
2009 год 500 500
2010 год 1000 1000
2011 год 1000 1000
2.2.1.3. Департамент охраны здоровья населения 2008 2011 годы 10000 1000
в том числе:
2008 год 2700 2700
2009 год 2400 2400
2010 год 2400 2400
2011 год 2500 2500
2.2.1.4. Департамент молодежной политики и спорта 2008 2011 годы 500 500
в том числе:
2008 год 300 300
2009 год 100 100
2010 год 50 50
2011 год 50 50
2.2.1.5. Департамент культуры и национальной политики 2008 2011 годы 500 500
в том числе:
2008 год 300 300
2009 год 100 100
2010 год 50 50
2011 год 50 50
2.2.2. Выполнение комплекса мер, направленных на сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии 2008 2011 годы 102500 100000 100000 2500
в том числе:
2008 год 27500 25000 25000 2500
2009 год 25000 25000 25000
2010 год 25000 25000 25000
2011 год 25000 25000 25000
2.2.2.1. Департамент образования и науки 2008 2011 годы 37900 35400 35400 2500
в том числе:
2008 год 11400 8900 8900 2500
2009 год 9500 9500 9500
2010 год 8500 8500 8500
2011 год 8500 8500 8500
2.2.2.2. Департамент социальной защиты населения 2008 2011 годы 17900 17900 17900
в том числе:
2008 год 2900 2900 2900
2009 год 5000 5000 5000
2010 год 5000 5000 5000
2011 год 5000 5000 5000
2.2.2.3. Департамент охраны здоровья населения 2008 2011 годы 39800 39800 28800
в том числе:
2008 год 7800 7800 7800
2009 год 10000 10000 10000
2010 год 11000 11000 11000
2011 год 11000 11000 11000
2.2.2.4. Департамент молодежной политики и спорта 2008 2011 годы 2700 2700 2700
в том числе:
2008 год 2700 2700 2700
2009 год 0 0 0
2010 год 0 0 0
2011 год 0 0 0
2.2.2.5. Департамент культуры и национальной политики 2008 2011 годы 4200 4200 4200
в том числе:
2008 год 2700 2700 2700
2009 год 500 500 500
2010 год 500 500 500
2011 год 500 500 500
2.3. Энергосбережение в жилищнокоммунальном комплексе 2008 2011 годы 683200 683200 Снижение потребления энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой электрической энергии. Сдерживание роста тарифов
в том числе:
2008 год 185200 185200
2009 год 147000 147000
2010 год 160000 160000
2011 год 191000 191000
2.3.1. Производство тепловой и электрической энергии 2008 2011 годы 397000 397000
в том числе:
2008 год 122000 122000
2009 год 80000 80000
2010 год 90000 90000
2011 год 105000 105000
2.3.1.1. Проведение энергетических обследований, подготовка технико-экономических обоснований, разработка проектов и реконструкция котельных с использованием энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива, газификация 2008 2011 годы 245000 245000
в том числе:
2008 год 70000 70000
2009 год 50000 50000
2010 год 60000 60000
2011 год 65000 65000
2.3.1.2. Установка преобразователей частоты на электродвигатели технологического оборудования котельных, автоматизация технологических процессов, оснащение приборами диагностики режимов работы и состояния оборудования 2008 2011 годы 99000 99000
в том числе:
2008 год 34000 34000
2009 год 20000 20000
2010 год 20000 20000
2011 год 25000 25000
2.3.1.3. Монтаж систем защиты котельного оборудования и тепловых сетей от накипеобразования, коррозии и других отложений 2008 2011 годы 53000 53000
в том числе:
2008 год 18000 18000
2009 год 10000 10000
2010 год 10000 10000
2011 год 15000 15000
2.3.2. Распределение тепловой и электрической энергии 2008 2011 годы 197000 197000
в том числе:
2008 год 45000 45000
2009 год 47000 47000
2010 год 47000 47000
2011 год 58000 58000
2.3.2.1. Реконструкция трубопроводов тепловых сетей с использованием современных антикоррозийных, теплозащитных материалов и технологий, наладка систем теплопотребления, оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов, монтаж систем оптимизации теплопотребления 2008 2011 годы 146000 146000
в том числе:
2008 год 33000 33000
2009 год 35000 35000
2010 год 35000 35000
2011 год 43000 43000
2.3.2.2. Монтаж приборов учета энергоносителей в котельных, на границах раздела, вводах в жилые дома, в лифтовом хозяйстве. Внедрение геоинформационных систем, систем диспетчерского оперативного контроля и управления процессом производства и потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований 2008 2011 годы 51000 51000
в том числе:
2008 год 12000 12000
2009 год 12000 12000
2010 год 12000 12000
2011 год 15000 15000
2.3.3. Водопроводно-канализационное хозяйство 2008 2011 годы 89200 89200 Сдерживание роста тарифов на водоотведение
в том числе:
2008 год 18200 18200
2009 год 20000 20000
2010 год 23000 23000
2011 год 28000 28000
2.3.3.1. Внедрение частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водопотребления и водоотведения, приборов диагностики режимов работы и состояния оборудования, приборов диспетчерского контроля и управления работой систем, водосчетчиков, энергосберегающего оборудования в технологии очистки вод. Реконструкция трубопроводов с применением современных материалов 2008 2011 годы 65000 65000
в том числе:
2008 год 18000 18000
2009 год 12000 12000
2010 год 15000 15000
2011 год 20000 20000
2.3.3.2. Установка приборов учета горячей и холодной воды в жилищном секторе 2008 2011 годы 24200 24200
в том числе:
2008 год 200 200
2009 год 8000 8000
2010 год 8000 8000
2011 год 8000 8000
2.4. Освоение альтернативных (возобновляемых) источников энергии, газификация 2008 2011 годы 140000 140000 Снижение темпов роста тарифов на
в том числе:
2008 год 35000 35000
2009 год 33000 33000
2010 год 34000 34000
2011 год 38000 38000
2.5. Выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь в электрических сетях 2008 2011 годы 35000 35000 Снижение темпов роста тарифов на энергию
в том числе:
2008 год 10000 10000
2009 год 7000 7000
2010 год 8000 8000
2011 год 10000 10000
2.6. Внедрение энергосберегающих технологий, техники и оборудования на предприятиях промышленности и транспорта, в топливноэнергетическом, строительном и агропромышленном комплексах 2008 2011 годы 249000 249000 Снижение энергоемкости регионального продукта (ВРП)
в том числе:
2008 год 107000 107000
2009 год 37000 37000
2010 год 45000 45000
2011 год 60000 60000
2.6.1. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования на предприятиях топливноэнергетического комплекса, промышленности и транспорта, утилизация горючих отходов, участие в создании мини-ТЭЦ 2008 2011 годы 197000 197000
в том числе:
2008 год 102000 102000
2009 год 25000 2500
2010 год 30000 30000
2011 год 40000 40000
2.6.2. Внедрение в строительном комплексе оптимальных схем и систем тепло-, водоснабжения и вентиляции, разработка и внедрение производства энергоэффективных строительных конструкций и материалов, санация ограждающих конструкций зданий 2008 2011 годы 23000 23000
в том числе:
2008 год
2009 год 6000 6000
2010 год 7000 7000
2011 год 10000 10000
2.6.3. Внедрение современных энергосберегающих технологий, техники и оборудования в агропромышленном комплексе 2008 2011 годы 26500 26500
в том числе:
2008 год 2500 2500
2009 год 6000 6000
2010 год 8000 8000
2011 год 10000 10000
3. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 2008 2011 годы 848084 716500 716500 131584 Органы местного самоуправления Сокращение износа жилищного фонда, качества жизни населения
в том числе:
2008 год 139436 116500 116500 22936
2009 год 236216 200000 200000 36216
2010 год 236216 200000 200000 36216
2011 год 236216 200000 200000 36216
3.1. Муниципальное образование "Город АнжероСудженск" 2008 2011 годы 62564 53200 37400 6583
в том числе:
2008 год 6821 5800 5800 1021
2009 год 18581 15800 15800 2781
2010 год 18581 15800 15800 2781
2011 год 18581 15800 15800 2781
3.2. Муниципальное образование "Беловский городской округ" 2008 2011 годы 82320 70000 52500 9240
в том числе:
2008 год 20580 17500 17500 3080
2009 год 20580 17500 17500 3080
2010 год 20580 17500 17500 3080
2011 год 20580 17500 17500 3080
3.3. Город Березовский 2008 2011 годы 26576 22600 15200 2674
в том числе:
2008 год 470 400 400 70
2009 год 8702 7400 7400 1302
2010 год 8702 7400 7400 1302
2011 год 8702 7400 7400 1302
3.4. Муниципальное образование "Город Калтан" 2008 2011 годы 12936 11000 7500 1320
в том числе:
2008 год 588 500 500 88
2009 год 4116 3500 3500 616
2010 год 4116 3500 3500 616
2011 год 4116 3500 3500 616
3.5. Город Кемерово 2008 2011 годы 65736 46000 34500 14802
в том числе:
2008 год 16434 11500 11500 4934
2009 год 16434 11500 11500 4934
2010 год 16434 11500 1500 4934
2011 год 16434 11500 11500 4934
3.6. Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск" 2008 2011 годы 67032 57000 41500 7304
в том числе:
2008 год 12348 10500 10500 1848
2009 год 18228 15500 15500 2728
2010 год 18228 15500 15500 2728
2011 год 18228 15500 15500 2728
3.7. Город ЛенинскКузнецкий 2008 2011 годы 59388 50500 34500 6072
в том числе:
2008 год 2940 2500 2500 440
2009 год 18816 16000 16000 2816
2010 год 18816 16000 16000 2816
2011 год 18816 16000 16000 2816
3.8. Мариинский муниципальный район 2008 2011 годы 24932 21200 14400 2535
в том числе:
2008 год 941 800 800 141
2009 год 7997 6800 6800 1197
2010 год 7997 6800 6800 1197
2011 год 7997 6800 6800 1197
3.9. Междуреченский городской округ 2008 2011 годы 9432 6600 4950 2124
в том числе:
2008 год 2358 1650 1650 708
2009 год 2358 1650 1650 708
2010 год 2358 1650 1650 708
2011 год 2358 1650 1650 708
3.10. Муниципальное образование "Мысковский городской округ" 2008 2011 годы 28224 24000 18000 3168
в том числе:
2008 год 7056 6000 6000 1056
2009 год 7056 6000 6000 1056
2010 год 7056 6000 6000 1056
2011 год 7056 6000 6000 1056
3.11. Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк" 2008 2011 годы 29724 20800 15600 6693
в том числе:
2008 год 7431 5200 5200 2231
2009 год 7431 5200 5200 2231
2010 год 7431 5200 5200 2231
2011 год 7431 5200 5200 2231
3.12. Муниципальное образование "Город Осинники" 2008 2011 годы 34104 29000 19500 3432
в том числе:
2008 год 588 500 500 88
2009 год 11172 9500 9500 1672
2010 год 11172 9500 9500 1672
2011 год 11172 9500 9500 1672
3.13. Муниципальное образование "Город Полысаево" 2008 2011 годы 9880 8400 5800 1022
в том числе:
2008 год 706 600 600 106
2009 год 3058 2600 2600 458
2010 год 3058 2600 2600 458
2011 год 3058 2600 2600 458
3.14. Муниципальное образование "Город Прокопьевск" 2008 2011 годы 89376 76000 55000 9680
в том числе:
2008 год 15288 13000 13000 2288
2009 год 24696 21000 21000 3696
2010 год 24696 21000 21000 3696
2011 год 24696 21000 21000 3696
3.15. Город Тайга 2008 2011 годы 12348 10500 7500 1320
в том числе:
2008 год 1764 1500 1500 264
2009 год 3528 3000 3000 528
2010 год 3528 3000 3000 528
2011 год 3528 3000 3000 528
3.16. Муниципальное образование "Таштагольский район" 2008 2011 годы 27048 23000 15500 2728
в том числе:
2008 год 588 500 500 88
2009 год 8820 7500 7500 1320
2010 год 8820 7500 7500 1320
2011 год 8820 7500 7500 1320
3.17. Топкинский муниципальный район 2008 2011 годы 20216 19200 14400 762
в том числе:
2008 год 5054 4800 4800 254
2009 год 5054 4800 4800 254
2010 год 5054 4800 4800 254
2011 год 5054 4800 4800 254
3.18. Муниципальное образование "Юргинский городской округ" 2008 2011 годы 70560 60000 45000 7920
в том числе:
2008 год 17640 15000 15000 2640
2009 год 17640 15000 15000 2640
2010 год 17640 15000 15000 2640
2011 год 17640 15000 15000 2640
3.19. Муниципальное образование "Краснобродский городской округ" 2008 2011 годы 5476 5200 3900 207
в том числе:
2008 год 1369 1300 1300 69
2009 год 1369 1300 1300 69
2010 год 1369 1300 1300 69
2011 год 1369 1300 1300 69
3.20. Беловский район 2008 2011 годы 2860 2000 1500 645
в том числе:
2008 год 715 500 500 215
2009 год 715 500 500 215
2010 год 715 500 500 215
2011 год 715 500 500 215
3.21. Гурьевский район 2008 2011 годы 14320 13600 9200 487
в том числе:
2008 год 421 400 400 21
2009 год 4633 4400 4400 233
2010 год 4633 4400 4400 233
2011 год 4633 4400 4400 233
3.22. Ижморский район 2008 2011 годы 4212 4000 3000 159
в том числе:
2008 год 1053 1000 1000 53
2009 год 1053 1000 1000 53
2010 год 1053 1000 1000 53
2011 год 1053 1000 1000 53
3.23. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" 2008 2011 годы 10004 9500 6500 345
в том числе:
2008 год 527 500 500 27
2009 год 3159 3000 3000 159
2010 год 3159 3000 3000 159
2011 год 3159 3000 3000 159
3.24. Крапивинский район 2008 2011 годы 11372 10800 8100 429
в том числе:
2008 год 2843 2700 2700 143
2009 год 2843 2700 2700 143
2010 год 2843 2700 2700 143
2011 год 2843 2700 2700 143
3.25. ЛенинскКузнецкий район 2008 2011 годы 6320 6000 4500 240
в том числе:
2008 год 1580 1500 1500 80
2009 год 1580 1500 1500 80
2010 год 1580 1500 1500 80
2011 год 1580 1500 1500 80
3.26. Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район" 2008 2011 годы 2860 2000 1500 645
в том числе:
2008 год 715 500 500 215
2009 год 715 500 500 215
2010 год 715 500 500 215
2011 год 715 500 500 215
3.27. Прокопьевский район 2008 2011 годы 3716 2600 1950 837
в том числе:
2008 год 929 650 650 279
2009 год 929 650 650 279
2010 год 929 650 650 279
2011 год 929 650 650 279
3.28. Промышленновский муниципальный район 2008 2011 годы 9160 8700 5900 312
в том числе:
2008 год 316 300 300 16
2009 год 2948 2800 2800 148
2010 год 2948 2800 2800 148
2011 год 2948 2800 2800 148
3.29. Тяжинский район 2008 2011 годы 8426 8000 5500 293
в том числе:
2008 год 527 500 500 27
2009 год 2633 2500 2500 133
2010 год 2633 2500 2500 133
2011 год 2633 2500 2500 133
3.30. Тисульский район 2008 2011 годы 6320 6000 4500 240
в том числе:
2008 год 1580 1500 1500 80
2009 год 1580 1500 1500 80
2010 год 1580 1500 1500 80
2011 год 1580 1500 1500 80
3.31. Муниципальное образование "Чебулинский район" 2008 2011 годы 5476 5200 3900 207
в том числе:
2008 год 1369 1300 1300 69
2009 год 1369 1300 1300 69
2010 год 1369 1300 1300 69
2011 год 1369 1300 1300 69
3.32. Муниципальное образование "Юргинский район" 2008 2011 годы 2422 2300 1600 85
в том числе:
2008 год 211 200 200 11
2009 год 737 700 700 37
2010 год 737 700 700 37
2011 год 737 700 700 37
3.33. Яйский район 2008 2011 годы 7580 7200 5400 285
в том числе:
2008 год 1895 1800 1800 95
2009 год 1895 1800 1800 95
2010 год 1895 1800 1800 95
2011 год 1895 1800 1800 95
3.34. Яшкинский муниципальный район 2008 2011 годы 15164 14400 10800 573
в том числе:
2008 год 3791 3600 3600 191
2009 год 3791 3600 3600 191
2010 год 3791 3600 3600 191
2011 год 3791 3600 3600 191
4. Подпрограмма "Подготовка к зиме" 2008 2011 годы 978236 829200 829200 149036 Органы местного самоуправления Подготовка объектов жилищнохозяйства к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в том числе:
2008 год 244559 207300 207300 37259
2009 год 244559 207300 207300 37259
2010 год 244559 207300 207300 37259
2011 год 244559 207300 207300 37259
4.1. Муниципальное образование "Город АнжероСудженск" 2008 2011 годы 47648 40200 40200 7448
в том числе:
2008 год 11912 10050 10050 1862
2009 год 11912 10050 10050 1862
2010 год 11912 10050 10050 1862
2011 год 11912 10050 10050 1862
4.2. Муниципальное образование "Беловский городской округ" 2008 2011 годы 50236 42400 42400 7836
в том числе:
2008 год 12559 10600 10600 1959
2009 год 12559 10600 10600 1959
2010 год 12559 10600 10600 1959
2011 год 12559 10600 10600 1959
4.3. Город Березовский 2008 2011 годы 30576 26000 26000 4576
в том числе:
2008 год 7644 6500 6500 1144
2009 год 7644 6500 6500 1144
2010 год 7644 6500 6500 1144
2011 год 7644 6500 6500 1144
4.4. Муниципальное образование "Город Калтан" 2008 2011 годы 17736 15080 15080 2656
в том числе:
2008 год 4434 3770 3770 664
2009 год 4434 3770 3770 664
2010 год 4434 3770 3770 664
2011 год 4434 3770 3770 664
4.5. Город Кемерово 2008 2011 годы 99428 73200 73200 26228
в том числе:
2008 год 24857 18300 18300 6557
2009 год 24857 18300 18300 6557
2010 год 24857 18300 18300 6557
2011 год 24857 18300 18300 6557
4.6. Муниципальное образование "Городской округ "Город Киселевск" 2008 2011 годы 34008 28920 28920 5088
в том числе:
2008 год 8502 7230 7230 1272
2009 год 8502 7230 7230 1272
2010 год 8502 7230 7230 1272
2011 год 8502 7230 7230 1272
4.7. Город ЛенинскКузнецкий 2008 2011 годы 47648 40200 40200 7448
в том числе:
2008 год 11912 10050 10050 1862
2009 год 11912 10050 10050 1862
2010 год 11912 10050 10050 1862
2011 год 11912 10050 10050 1862
4.8. Мариинский муниципальный район 2008 2011 годы 23520 20000 20000 3520
в том числе:
2008 год 5880 5000 5000 880
2009 год 5880 5000 5000 880
2010 год 5880 5000 5000 880
2011 год 5880 5000 5000 880
4.9. Междуреченский городской округ 2008 2011 годы 20008 14000 14000 6008
в том числе:
2008 год 5002 3500 3500 1502
2009 год 5002 3500 3500 1502
2010 год 5002 3500 3500 1502
2011 год 5002 3500 3500 1502
4.10. Муниципальное образование "Мысковский городской округ" 2008 2011 годы 11288 9600 9600 1688
в том числе:
2008 год 2822 2400 2400 422
2009 год 2822 2400 2400 422
2010 год 2822 2400 2400 422
2011 год 2822 2400 2400 422
4.11. Муниципальное образование "Городской округ "Город Новокузнецк" 2008 2011 годы 51444 36000 36000 15444
в том числе:
2008 год 12861 9000 9000 3861
2009 год 12861 9000 9000 3861
2010 год 12861 9000 9000 3861
2011 год 12861 9000 9000 3861
4.12. Муниципальное образование "Город Осинники" 2008 2011 годы 45624 38480 38480 7144
в том числе:
2008 год 11406 9620 9620 1786
2009 год 11406 9620 9620 1786
2010 год 11406 9620 9620 1786
2011 год 11406 9620 9620 1786
4.13. Муниципальное образование "Город Полысаево" 2008 2011 годы 3292 2800 2800 492
в том числе:
2008 год 823 700 700 123
2009 год 823 700 700 123
2010 год 823 700 700 123
2011 год 823 700 700 123
4.14. Муниципальное образование "Город Прокопьевск" 2008 2011 годы 112352 95200 95200 17152
в том числе:
2008 год 28088 23800 23800 4288
2009 год 28088 23800 23800 4288
2010 год 28088 23800 23800 4288
2011 год 28088 23800 23800 4288
4.15. Город Тайга 2008 2011 годы 9268 7880 7880 1388
в том числе:
2008 год 2317 1970 1970 347
2009 год 2317 1970 1970 347
2010 год 2317 1970 1970 347
2011 год 2317 1970 1970 347
4.16. Муниципальное образование "Таштагольский район" 2008 2011 годы 16840 14320 14320 2520
в том числе:
2008 год 4210 3580 3580 630
2009 год 4210 3580 3580 630
2010 год 4210 3580 3580 630
2011 год 4210 3580 3580 630
4.17. Топкинский муниципальный район 2008 2011 годы 29904 28400 28400 1504
в том числе:
2008 год 7476 7100 7100 376
2009 год 7476 7100 7100 376
2010 год 7476 7100 7100 376
2011 год 7476 7100 7100 376
4.18. Муниципальное образование "Юргинский городской округ" 2008 2011 годы 56352 47600 47600 8752
в том числе:
2008 год 14088 11900 11900 2188
2009 год 14088 11900 11900 2188
2010 год 14088 11900 11900 2188
2011 год 14088 11900 11900 2188
4.19. Муниципальное образование "Краснобродский городской округ" 2008 2011 годы 8004 7600 7600 404
в том числе:
2008 год 2001 1900 1900 101
2009 год 2001 1900 1900 101
2010 год 2001 1900 1900 101
2011 год 2001 1900 1900 101
4.20. Беловский район 2008 2011 годы 6860 4800 4800 2060
в том числе:
2008 год 1715 1200 1200 515
2009 год 1715 1200 1200 515
2010 год 1715 1200 1200 515
2011 год 1715 1200 1200 515
4.21. Гурьевский район 2008 2011 годы 24008 22800 22800 1208
в том числе:
2008 год 6002 5700 5700 302
2009 год 6002 5700 5700 302
2010 год 6002 5700 5700 302
2011 год 6002 5700 5700 302
4.22. Ижморский район 2008 2011 годы 14320 13600 13600 720
в том числе:
2008 год 3580 3400 3400 180
2009 год 3580 3400 3400 180
2010 год 3580 3400 3400 180
2011 год 3580 3400 3400 180
4.23. Муниципальное образование "Кемеровский муниципальный район" 2008 2011 годы 9688 9200 9200 488
в том числе:
2008 год 2422 2300 2300 122
2009 год 2422 2300 2300 122
2010 год 2422 2300 2300 122
2011 год 2422 2300 2300 122
4.24. Крапивинский район 2008 2011 годы 22324 21200 21200 1124
в том числе:
2008 год 5581 5300 5300 281
2009 год 5581 5300 5300 281
2010 год 5581 5300 5300 281
2011 год 5581 5300 5300 281
4.25. ЛенинскКузнецкий район 2008 2011 годы 13900 13200 13200 700
в том числе:
2008 год 3475 3300 3300 175
2009 год 3475 3300 3300 175
2010 год 3475 3300 3300 175
2011 год 3475 3300 3300 175
4.26. Муниципальное образование "Новокузнецкий муниципальный район" 2008 2011 годы 7716 5400 5400 2316
в том числе:
2008 год 1929 1350 1350 579
2009 год 1929 1350 1350 579
2010 год 1929 1350 1350 579
2011 год 1929 1350 1350 579
4.27. Прокопьевский район 2008 2011 годы 19436 13600 13600 5836
в том числе:
2008 год 4859 3400 3400 1459
2009 год 4859 3400 3400 1459
2010 год 4859 3400 3400 1459
2011 год 4859 3400 3400 1459
4.28. Промышленновский муниципальный район 2008 2011 годы 21904 20800 20800 1104
в том числе:
2008 год 5476 5200 5200 276
2009 год 5476 5200 5200 276
2010 год 5476 5200 5200 276
2011 год 5476 5200 5200 276
4.29. Тяжинский район 2008 2011 годы 26156 24840 24840 1316
в том числе:
2008 год 6539 6210 6210 329
2009 год 6539 6210 6210 329
2010 год 6539 6210 6210 329
2011 год 6539 6210 6210 329
4.30. Тисульский район 2008 2011 годы 19796 18800 18800 996
в том числе:
2008 год 4949 4700 4700 249
2009 год 4949 4700 4700 249
2010 год 4949 4700 4700 249
2011 год 4949 4700 4700 249
4.31. Муниципальное образование "Чебулинский район" 2008 2011 годы 16004 15200 15200 804
в том числе:
2008 год 4001 3800 3800 201
2009 год 4001 3800 3800 201
2010 год 4001 3800 3800 201
2011 год 4001 3800 3800 201
4.32. Муниципальное образование "Юргинский район" 2008 2011 годы 16428 15600 15600 828
в том числе:
2008 год 4107 3900 3900 207
2009 год 4107 3900 3900 207
2010 год 4107 3900 3900 207
2011 год 4107 3900 3900 207
4.33. Яйский район 2008 2011 годы 16848 16000 16000 848
в том числе:
2008 год 4212 4000 4000 212
2009 год 4212 4000 4000 212
2010 год 4212 4000 4000 212
2011 год 4212 4000 4000 212
4.34. Яшкинский муниципальный район 2008 2011 годы 27672 26280 26280 1392
в том числе:
2008 год 6918 6570 6570 348
2009 год 6918 6570 6570 348
2010 год 6918 6570 6570 348
2011 год 6918 6570 6570 348

--------------------------------
<*> Исполнители программных мероприятий по согласованию.


Исполнителями программных мероприятий могут быть любые юридические лица или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, определяемые в соответствии с действующим законодательством.