Решение от 28.10.2010 г № 547
Об утверждении муниципальной целевой программы «Дети — наше будущее» на 2011 г
"ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ" НА 2011 Г.
Рассмотрев представленный проект муниципальной целевой программы "Дети - наше будущее" на 2011 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в г. Анжеро-Судженске, Анжеро-Судженский городской Совет народных депутатов решил:
1.Утвердить муниципальную целевую программу "Дети - наше будущее" в сумме 9829,86 тыс. рублей, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в городской газете "Наш город".
3.Решение вступает в силу с 01.01.2011, но не ранее дня опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на руководителя программы - заместителя главы города по социальным вопросам Галкину Н.Д. и комитет по социальной политике городского Совета народных депутатов (Вилюгина Н.П.).
И.о. главы города
Д.В.АЖИЧАКОВ
Председатель
Анжеро-Судженского городского
Совета народных депутатов
Г.М.ГОРБАЧЕВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ" (НА 2011 ГОД)
Паспорт
муниципальной целевой программы
города Анжеро-Судженска
Наименование программы |
Программа "Дети - наше будущее" на 2011 год |
Дата принятия решения о
разработке программы,
дата ее утверждения |
1999 год |
Заказчик |
Администрация города Анжеро-Судженска |
Основные разработчики
программы |
Управление образования администрации города;
управление здравоохранения администрации города,
отдел культуры администрации города, комитет по
физической культуре, спорту и туризму
администрации города |
Цели и задачи программы |
Основная цель программы:
Повышение качества жизни детей.
Основные задачи программы:
- формирование благоприятных условий для
самореализации личности ребенка;
- укрепление здоровья детей, формирование
потребности в здоровом образе жизни
несовершеннолетних;
- поддержка социально незащищенной категории
детей;
- поддержка молодых семей |
Сроки и этапы реализации
программы |
2011 год |
Объем и источники
финансирования программы |
Объем финансирования составляет:
Всего 9829,86 тыс. руб., из них:
9509,86 тыс. руб. - местный бюджет;
320,0 - привлеченные средства |
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы |
Реализация программы должна обеспечить следующие
результаты:
- охват организованными формами отдыха и
оздоровления несовершеннолетних не менее 50%;
- охват бесплатным горячим питанием в течение
учебного года не менее 80% из социально
незащищенных семей;
- предупреждение роста правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
обучающихся образовательных учреждений города;
- оздоровление детей;
- организация временной занятости подростков;
- улучшение кадрового вопроса в системе
здравоохранения города |
1.Характеристика проблемы
Разработка и принятие программы "Дети - наше будущее" является важнейшим шагом в реализации принципов социальной политики города Анжеро-Судженска.
На 01.09.2010 во всех образовательных учреждениях города обучается 7828 чел., детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет 6946 чел., из них дошкольные образовательные учреждения и семейные группы посещают 3140 чел.
Прогноз количества обучающихся показывает, что количество детей с 2008 по 2010 год незначительно, но сокращается (по сравнению с 2009 г. - на 120 человек). В то же время увеличивается число семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке (с 45% до 48%). Это дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей. Как правило, эта категория семей не имеет возможности вложить средства в организацию полноценного отдыха и оздоровления детей в летний период, обеспечить горячим питанием во время учебных занятий в школе, качественно и своевременно подготовить детей к школе.
Ухудшается здоровье населения города. До 60% детей имеют риск развития того или иного хронического заболевания.
С целью повышения престижа знаний, образования, поощрения талантливых детей необходима бюджетная поддержка. Решение проблемы поддержки и поощрения юных горожан позволит формировать у них уверенность в своих силах, почувствовать проявление внимания и заботы со стороны органов местного самоуправления. Для этой цели программа предусматривает выплату муниципальной стипендии выпускникам 11 классов, получившим по результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов, выделение средств на участие детей в конкурсах, олимпиадах различного уровня и поощрение по достигнутым результатам.
Значительное место в программе отведено организации летнего отдыха и занятости детей и подростков. В целях реализации прав детей и молодежи на оздоровление, отдых и занятость в период летних каникул используются максимально разнообразные формы: лагеря труда и отдыха, профильные смены на базе загородных лагерей, спортивно-оздоровительные и туристические походы и поездки. Средства, предусмотренные программой на оплату труда подростков, занятых работой по договору с центром занятости помогают в решении задачи успешной социализации несовершеннолетних.
Одной из форм летнего отдыха, активно развивающейся в городе, является детский туризм. Для поддержки данного направления и дальнейшей мотивации подростков на участие в туристических походах программой предусмотрено финансирование питания в походах и поездках по родному краю, в том числе воспитанников спортивных учреждений комитета физической культуры, спорта и туризма.
Программа предусматривает поддержку детей из малообеспеченных семей при подготовке к школе.
Около 70% беременных женщин имеют различную патологию и осложненное течение беременности. Адекватные физические нагрузки с применением плавания в оздоровительных режимах в дородовом периоде благоприятно воздействуют на весь организм беременной женщины и ее репродуктивную систему.
2.Основные цели и задачи программы
Основная цель программы:
Повышение качества жизни детей.
Основные задачи программы:
- формирование благоприятных условий для самореализации личности ребенка;
- укрепление здоровья детей, формирование потребности в здоровом образе жизни несовершеннолетних;
- поддержка молодых семей.
Участниками программы может быть любой несовершеннолетний в возрасте от 5 до 18 лет, беременные женщины.
Программа рассчитана на реализацию в течение 2011 года.
Основными принципами реализации программы являются:
- признание семьи, нуждающейся в оказании помощи;
- возможность реализовать свое право на оздоровление и отдых.
3.Перечень программных мероприятий
В рамках настоящей программы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1.организация оздоровления и летнего отдыха детей и подростков;
2.поддержка детей из малообеспеченных семей;
3.оздоровление беременных женщин;
4.поддержка одаренных детей;
5.поддержка молодых семей, работающих в бюджетной сфере.
4.Ресурсное обеспечение программы
Финансовые средства на реализацию программы планируется формировать за счет городского бюджета и привлеченных средств.
Общая сумма затрат на реализацию программы составляет:
Всего 9829,86 тыс. руб., из них:
9509,86 тыс. руб. - местный бюджет;
320,0 - привлеченные средства.
5.Механизм реализации программы
Социальная поддержка детей включает в себя:
- укрепление здоровья через организацию бесплатного питания детей в период каникул путем вовлечения в различные формы отдыха и занятости детей и подростков;
- организацию питания детей из малообеспеченных семей в школьных столовых в течение учебного года;
- предоставление возможности детям из данных категорий семей трудоустраиваться в каникулярный период с получением заработной платы из средств центра занятости и местного бюджета;
- предоставление возможности обучающимся участвовать в конкурсах, олимпиадах различного уровня;
- возможность получения высшего медицинского образования для работы в медицинских учреждениях города;
- предоставление возможности оздоровления детям, беременным женщинам.
6.Оценка эффективности реализации программы
Реализация программы должна обеспечить следующие результаты:
- 90% охват организованными формами отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- охват бесплатным горячим питанием в течение учебного года детей из социально не защищенных семей;
- предупреждение роста правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных учреждений города;
- оздоровление беременных женщин и детей;
- организацию временной занятости подростков;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- улучшение кадрового вопроса в системе здравоохранения города.
7.Реализация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города в лице главы и заместителя главы по социальным вопросам, Совет народных депутатов г. Анжеро-Судженска.
Управление программой осуществляется начальником управления образования, начальником управления здравоохранения, начальником отдела культуры, председателем КФСиТ, которые ежеквартально предоставляют в администрацию города отчет о ходе ее реализации.
┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬───────────────┐
│ N │ Мероприятия │ Коды │Срок │ Исполнители │Объем │ Источники │
│п/п │ │ экономической │испол- │ │затрат │финансирования │
│ │ │ классификации │нения │ │на ├────────┬──────┤
│ │ │ │ │ │реали- │ МБ │ ПС │
│ │ │ │ │ │зацию │ │ │
│ │ │ │ │ │(на 2011│ │ │
│ │ │ │ │ │год) │ │ │
├────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┤
│ 1. Мать и дитя │
├────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬──────┤
│1.1.│Закаливание │902. 0910. 7951000.│ В │ Управление │ 21,2 │ 21,2 │ │
│ │беременных: занятия│500. 226. │течение│здравоохранения│ │ │ │
│ │беременных в │ │ года │ │ │ │ │
│ │гимнастическом зале│ │ │ │ │ │ │
│ │и бассейне │ │ │ │ │ │ │
│ │спорткомплекса │ │ │ │ │ │ │
│ │"Юность" │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │Всего: │ │ │ │ 50,0 │ 50,0 │ │
├────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┤
│ 2. Поддержка одаренных детей │
├────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬──────┤
│2.1.│Обучение студентов │0910. 7951000. 500.│ В │ Управление │ 178,7 │ 178,7 │ │
│ │в медицинской │226. │течение│здравоохранения│ │ │ │
│ │академии │ │ года │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│2.2.│Муниципальные │901. 0709. 7951000.│ В │ Управление │ 19,0 │ 19,0 │ │
│ │стипендии │500. 290. │течение│ образования │ │ │ │
│ │выпускникам, │ │ года │ │ │ │ │
│ │получившим по │ │ │ │ │ │ │
│ │результатам ЕГЭ 90 │ │ │ │ │ │ │
│ │- 100 баллов │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│2.3.│Участие молодых │ │ В │ Управление │ 28,1 │ 28,1 │ │
│ │талантов в │ │течение│ образования │ │ │ │
│ │областных и │ │ года │ │ │ │ │
│ │Российских │ │ │ Отдел культуры│ 58,689 │ 58,689 │ 20,0 │
│ │конкурсах, смотрах,│ │ │ │ │ │ │
│ │олимпиадах │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│2.4.│Страхование детей в│903 0801 795 1001 │ │ Отдел культуры│ 1,311 │ 1,311 │ │
│ │учреждениях отдыха │500 226 │ │ │ │ │ │
│ │и оздоровления │ │ │ │ │ │ │
│ │в летний период │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │Всего: │ │ │ │ 551,7 │ 531,7 │ 20,0 │
├────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┤
│ 3. Организация летнего отдыха детей │
├────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬──────┤
│3.1.│Оздоровление детей │901. 0709. 7951000.│ 3 │ Управление │1485,266│1485,266│ │
│ │и подростков в │500. 340. │квартал│ образования │ │ │ │
│ │каникулярное время │ │ │ │ │ │ │
│ │(питание) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│3.2.│Оздоровление детей │ │ В │ КФСиТ │ 43,245 │ 43,245 │ │
│ │и подростков в │ │течение│ │ │ │ │
│ │каникулярное время │ │ года │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│3.3.│Страхование детей в│901 0709 795 1001 │ │ Управление │ 65,934 │ 65,934 │ │
│ │учреждениях отдыха │500 226 │ │ образования │ │ │ │
│ │и оздоровления │ │ │ │ │ │ │
│ │в летний период │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│3.4.│Страхование детей в│904 0709 795 1001 │ │ КФСиТ │ 1,755 │ 1,755 │ │
│ │учреждениях отдыха │500 226 │ │ │ │ │ │
│ │и оздоровления │ │ │ │ │ │ │
│ │в летний период │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │Всего: │ │ │ │ 1596,2 │ 1596,2 │ │
├────┴───────────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┤
│ 4. Поддержка детей из малообеспеченных семей │
├────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬──────┤
│4.1.│Горячее питание │901. 0709. 7951000.│ В │ Управление │ 3960,0 │ 3960,0 │ │
│ │детей из │500. 340. │течение│ образования │ │ │ │
│ │малообеспеченных │ │ года │ │ │ │ │
│ │семей во время │ │ │ │ │ │ │
│ │учебного процесса │ │ │ │ │ │ │
│ │1200 х 15,0 х 198 =│ │ │ │ │ │ │
│ │= 3564,0 т. р. │ │ │ │ │ │ │
│ │Шк. N 29: 100 х 20 │ │ │ │ │ │ │
│ │р. х 198 дн. = │ │ │ │ │ │ │
│ │396000 т. р. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│4.2.│Оплата труда │901. 0709. 7951000.│ 2 - 3 │ Управление │ 947,6 │ 947,6 │ │
│ │несовершеннолетних,│500. 211. │квартал│ образования │ │ │ │
│ │занятых работой по │ │ │ │ │ │ │
│ │договору с центром │901. 0709. 7951000.│ │ │ 324,1 │ 324,1 │ │
│ │занятости (в том │500. 213. │ │ │ │ │ │
│ │числе дети-сироты) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│4.3.│Подготовка к школе │901. 0709. 7951000.│ 3 │ Управление │ 750,0 │ 450,0 │ 300,0│
│ │детей из │500. 340. │квартал│ образования │ │ │ │
│ │малообеспеченных │ │ │ │ │ │ │
│ │семей в рамках │ │ │ │ │ │ │
│ │акции "1 сентября" │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┴───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │Всего: │ │ │ 5968,8 │ 5668,8 │ 300,0│
├────┴───────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┤
│ 5. Поддержка молодых семей, работающих в бюджетной сфере │
├────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬──────┤
│5.1.│Поддержка молодых │920.1006.795.1001. │ В │ Администрация │1 670,2 │1 670,2 │ │
│ │семей, работающих │500.262. │течение│ городского │ │ │ │
│ │в бюджетной сфере │ │ года │ округа │ │ │ │
│ │ │920.1006.7951001. │ │ │ │ │ │
│ │ │500.226. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┴───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │Всего: │ │ │1 670,2 │1 670,2 │ │
├────┴───────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┤
│ 6. Ремонт фасада и кровли здания филиала КемГУ │
├────┬───────────────────┬───────────────────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬──────┤
│6.1.│Ремонт фасада и │ │ В │ Бюджетные │ 493,0 │ 493,0 │ │
│ │кровли здания │ │течение│ учреждения │ │ │ │
│ │филиала КемГУ │ │ года │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┴───────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ВСЕГО │ │ │ 493,0 │ 493,0 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │Всего по программе:│ │ │9829,86 │9509,86 │ 320,0│
└────┴───────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┘