Постановление от 29.12.2010 г № 598

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области“ на 2008 — 2012 годы»


АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2007 N 165
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2012 ГОДЫ"
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 165 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 постановления цифры "2012" заменить цифрами "2013".
1.2.В пункте 3 постановления слова "Е.А.Буймова" заменить словами "А.В.Сибиля".
1.3.В долгосрочной целевой программе "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы (далее - Программа):
1.3.1.В заголовке Программы цифры "2012" заменить цифрами "2013".
1.3.2.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения
Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы





















































Наименование
программы
Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 2013 годы (далее - Программа)
Дата принятия и
наименование
решения о
разработке
Программы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области от
16.05.2007 N 91-рг "О разработке проектов долгосрочных
целевых программ "Жилище" и "Развитие инфраструктуры
жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 2013 годы"
Государственный
заказчик
Программы
Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор
Программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области А.В.Сибиль
Основные
разработчики
Программы
Администрация Кемеровской области
Цели ПрограммыКомплексное решение проблемы перехода к устойчивому
функционированию и развитию инфраструктуры
жизнеобеспечения населения Кемеровской области;
обеспечение населения Кемеровской области объектами
социальной сферы;
обновление материально-технической базы отраслей
здравоохранения, культуры, образования, физической
культуры и спорта;
качественное и количественное улучшение обеспечения
территории Кемеровской области топографо-геодезической и
картографической информацией, позволяющего вести на
современном уровне перспективное и детальное
проектирование, инженерные расчеты, создание
информационной электронной базы для осуществления
градостроительной, инвестиционной, иной хозяйственной
деятельности и проведения землеустройства;
подготовка современной цифровой картографической основы
для создания географических информационных систем
отраслевого, областного и муниципального назначений
Задачи
Программы
Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах,
позволяющая завершить их строительство в максимально
короткие сроки;
эффективное использование бюджетных средств;
рациональное использование материально-технического
потенциала строительной отрасли;
обеспечение территории Кемеровской области единой
геодезической координатной системой, представленной
пунктами государственной геодезической сети, пунктами
нивелирных сетей, пунктами сетей сгущения, необходимыми
для создания топографических карт и планов;
обеспечение территории Кемеровской области современными
цифровыми топографическими картами всего масштабного
ряда и топографическими картами крупного масштаба
Срок реализации
Программы
2008 - 2013 годы
Основные
мероприятия
Программы
(перечень
подпрограмм)
Подпрограммы:
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов социальной сферы";

"Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение
Кемеровской области"
Основные
исполнители
Программы
Администрация Кемеровской области; департамент
строительства Кемеровской области;
главное управление архитектуры и градостроительства
Кемеровской области
Объемы и
источники
финансирования
Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
мероприятий Программы составит 11073546,7754 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2008 году - 3866367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1966008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1785081,618 тыс. рублей;
в 2011 году - 1588787 тыс. рублей;
в 2012 году - 957364 тыс. рублей;
в 2013 году - 909938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 6646092,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1927587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1023940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1324565,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 870000 тыс. рублей;
в 2012 году - 750000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 4745168,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2008 году - 1762163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1000565,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 651800 тыс. рублей;
в 2012 году - 507000 тыс. рублей;
в 2013 году - 238100 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
муниципальных образований - 1900923,9 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2008 году - 165423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438400 тыс. рублей;
в 2010 году - 324000 тыс. рублей;
в 2011 году - 218200 тыс. рублей;
в 2012 году - 243000 тыс. рублей;
в 2013 году - 511900 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники
финансирования - 4427454,4754 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2323842,5004 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2008 году - 1322244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 313600 тыс. рублей;
в 2012 году - 26000 тыс. рублей;
в 2013 году - 0;
софинансирование из местного бюджета - 2028678,975 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 306317,818 тыс. рублей;
в 2011 году - 405187 тыс. рублей;
в 2012 году - 181364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 74 933 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44933 тыс. рублей;
в 2010 году - 30000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
Реализация Программы должна обеспечить за 2008 - 2013
годы:
ввод в эксплуатацию объектов:
для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1400
посещений в смену,
для больничных учреждений - на 315 коек,
для общеобразовательных учреждений - на 3614 ученических
мест,
для дошкольных учреждений - на 2120 мест;
для спортивных учреждений с искусственным льдом - с общей
площадью 6140,12 кв. м (1545 кв. м искусственного льда);
для физкультурно-оздоровительных комплексов - с общей
площадью 11920,54 кв. м (2 единицы);
территории области топографо-геодезической и
картографической информацией в аналитическом, графическом
и цифровом видах (топографические карты всего масштабного
ряда, топографические планы территорий городов, поселков
городского типа и сельских населенных пунктов); пунктами
государственной геодезической сети, нивелирных сетей,
сетей сгущения;
качественное улучшение информационного обеспечения
процессов планирования и управления муниципальными
территориями и городскими хозяйствами;
создание информационной основы для ведения
многофункциональных кадастров, решение вопросов
инженерно-геодезического обеспечения территорий
Организация
контроля за
выполнением
Программы
Государственный заказчик Программы, Губернатор
Кемеровской области

                                                                         ".

1.3.3.Разделы 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Политика ресурсного обеспечения Программы исходит из того, что в рассматриваемый период бюджет Кемеровской области не в состоянии полностью финансировать работы по всем направлениям.
Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 11073546,7754 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3866367,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1966008,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1785081,618 тыс. рублей;
в 2011 году - 1588787 тыс. рублей;
в 2012 году - 957364 тыс. рублей;
в 2013 году - 909938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 6646092,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1927587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1023940 тыс. рублей;
в 2010 году - 1324565,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 870000 тыс. рублей;
в 2012 году - 750000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 4745168,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1762163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1000565,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 651800 тыс. рублей;
в 2012 году - 507000 тыс. рублей;
в 2013 году - 238100 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1900923,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 165423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438400 тыс. рублей;
в 2010 году - 324000 тыс. рублей;
в 2011 году - 218200 тыс. рублей;
в 2012 году - 243000 тыс. рублей;
в 2013 году - 511900 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 4427454,4754 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2323842,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1322244,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 537800 тыс. рублей;
в 2010 году - 124198,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 313600 тыс. рублей;
в 2012 году - 26000 тыс. рублей;
в 2013 году - 0;
софинансирование из местного бюджета - 2028678,975 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 306317,818 тыс. рублей;
в 2011 году - 405187 тыс. рублей;
в 2012 году - 181364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 74933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44933 тыс. рублей;
в 2010 году - 30000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы" на 2008 - 2013 годы составит 11030746,7754 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 3857467,2204 тыс. рублей;
в 2009 году - 1948308,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 1768881,618 тыс. рублей;
в 2011 году - 1588787 тыс. рублей;
в 2012 году - 957364 тыс. рублей;
в 2013 году - 909938 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 6643692,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1926587 тыс. рублей;
в 2009 году - 1023540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1323565,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 870000 тыс. рублей;
в 2012 году - 750000 тыс. рублей;
в 2013 году - 750000 тыс. рублей;
из них на безвозвратной основе - 4745168,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1762163,1 тыс. рублей;
в 2009 году - 585540 тыс. рублей;
в 2010 году - 1000565,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 651800 тыс. рублей;
в 2012 году - 507000 тыс. рублей;
в 2013 году - 238100 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1898523,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 164423,9 тыс. рублей;
в 2009 году - 438000 тыс. рублей;
в 2010 году - 323000 тыс. рублей;
в 2011 году - 218200 тыс. рублей;
в 2012 году - 243000 тыс. рублей;
в 2013 году - 511900 тыс. рублей;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 4387054,4754 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 2283442,5004 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1314344,0004 тыс. рублей;
в 2009 году - 520500 тыс. рублей;
в 2010 году - 108998,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 313600 тыс. рублей;
в 2012 году - 26000 тыс. рублей;
в 2013 году - 0;
софинансирование из местного бюджета - 2028678,975 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 616536,22 тыс. рублей;
в 2009 году - 359335,937 тыс. рублей;
в 2010 году - 306317,818 тыс. рублей;
в 2011 году - 405187 тыс. рублей;
в 2012 году - 181364 тыс. рублей;
в 2013 году - 159938 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 74933 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 0;
в 2009 году - 44933 тыс. рублей;
в 2010 году - 30000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы "Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы составит 42800 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 8900 тыс. рублей;
в 2009 году - 17700 тыс. рублей;
в 2010 году - 16200 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
в 2013 году - 0;
в том числе по источникам финансирования:
а) за счет средств областного бюджета - 2400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1000 тыс. рублей;
в 2009 году - 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 1000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
из них на безвозвратной основе - 0;
субсидии местным бюджетам муниципальных образований - 2400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 1000 тыс. рублей;
в 2009 году - 400 тыс. рублей;
в 2010 году - 1000 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
б) иные не запрещенные законодательством источники финансирования - 40400 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 40400 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2008 году - 7900 тыс. рублей;
в 2009 году - 17300 тыс. рублей;
в 2010 году - 15200 тыс. рублей;
в 2011 году - 0;
в 2012 году - 0;
софинансирование из местного бюджета - 0;
внебюджетные источники - 0.
Распределение субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области осуществляется на основании действующего законодательства.
Субсидия бюджету одного муниципального образования не может превышать общей суммы субсидии на реализацию Программы.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту отдельных объектов социальной сферы, предусмотренных настоящей Программой, а также мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Субсидии предоставляются при условии софинансирования из местных бюджетов затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, качественное и количественное улучшение обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией.
Размеры субсидии (Si) на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
                                 S
                         Si = ------ x Чi x К1 x К2, где:
                                 Ч

Si - размер субсидии для муниципального образования;
S - общий размер субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;
Ч - численность постоянного населения Кемеровской области;
Чi - численность населения i-го муниципального образования на основании статистических данных о численности населения;
К1 - коэффициент обеспеченности общеобразовательными, дошкольными учреждениями, больничными койками, культурно-развлекательными учреждениями;
К2 - коэффициент износа здания (учитывается при проведении капитального ремонта).
Размеры субсидии (Сi) на осуществление мероприятий по качественному и количественному улучшению обеспечения территории Кемеровской области топографо-геодезической и картографической информацией определяются в пределах объема средств на очередной финансовый год и рассчитываются по формуле:
Сi = C * К,
где:
Сi - размер субсидии для муниципального образования;
С - общий размер субсидии;
К - коэффициент отношения площади застроенной территории муниципального образования к общей площади застроенной территории Кемеровской области.
Перечень объектов социальной сферы, подлежащих строительству и капитальному ремонту за счет средств субсидии, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы, определяется органами местного самоуправления, согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.
Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Основными критериями эффективности реализации Программы являются:
завершение строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, в том числе:
для амбулаторно-поликлинических учреждений - на 1400 посещений в смену, в том числе по годам:
в 2008 году - на 1200 посещений в смену;
в 2013 году - на 200 посещений в смену;
для больничных учреждений - на 315 коек, в том числе по годам:
в 2008 году - на 45 коек;
в 2010 году - на 186 коек;
в 2011 году - на 44 койки;
в 2013 году - на 40 коек;
для общеобразовательных учреждений - на 3614 ученических мест, в том числе по годам:
в 2008 году - на 998 ученических мест;
в 2009 году - на 432 ученических места;
в 2011 году - на 2184 ученических места;
для дошкольных учреждений - на 2120 мест, в том числе по годам:
в 2008 году - на 505 мест;
в 2009 году - на 340 мест;
в 2010 году - на 360 мест;
в 2011 году - на 680 мест;
в 2012 году - на 115 мест;
в 2013 году - на 120 мест;
для спортивных учреждений с искусственным льдом - общая площадь 6140,12 кв. м (площадь искусственного льда - 1545 кв. м), в том числе по годам:
в 2011 году - общая площадь 6140,12 кв. м (площадь искусственного льда - 1545 кв. м);
для физкультурно-оздоровительных комплексов - общая площадь 11920,54 кв. м (2 единицы), в том числе по годам:
в 2011 году - общая площадь 9423,04 кв. м (1 единица);
в 2012 году - общая площадь 2497,5 кв. м (1 единица);
обеспеченность территории Кемеровской области современными картами всего масштабного ряда, достоверными топографическими планами крупных масштабов;
уменьшение затрат всех уровней бюджетов на производство планово-картографических материалов при консолидации средств и паритетном финансировании работ в 2 раза;
обеспеченность современной топографической основой для навигационных транспортных систем, ведения мониторинга и паспортизации автомобильных дорог.
Кроме того, реализация мероприятий позволит вести на современном уровне перспективное и детальное проектирование, инженерные расчеты, создать информационную электронную базу для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.".

1.4.Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5.Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по строительству) А.В.Сибиля.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ