Постановление от 28.11.2011 г № 535
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 N 161 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области“ на 2008 — 2013 годы»
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 N 161 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и
источники
финансирования
Программы |
Всего по Программе - 7 029 389,7 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 820 669 тыс. рублей;
2010 год - 1 839 441 тыс. рублей;
2011 год - 2 558 671,3 тыс. рублей;
2012 год - 315 896 тыс. рублей;
2013 год - 315 142 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
из средств областного бюджета - 2 651 624,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 381 394 тыс. рублей;
2010 год - 486 946 тыс. рублей;
2011 год - 525 212,3 тыс. рублей;
2012 год - 274 625 тыс. рублей;
2013 год - 274 625 тыс. рублей;
в том числе на безвозвратной основе 244 648,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 11 563 тыс. рублей;
2010 год - 15 068 тыс. рублей;
2011 год - 43 417 тыс. рублей;
2012 год - 13 513 тыс. рублей;
2013 год - 13 513 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 406 976,61 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 369 831 тыс. рублей;
2010 год - 471 878 тыс. рублей;
2011 год - 481 795,3 тыс. рублей;
2012 год - 261 112 тыс. рублей;
2013 год - 261 112 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники
финансирования, в том числе
средства местных бюджетов - 3 436 955 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 73 778 тыс. рублей;
2010 год - 1 163 495 тыс. рублей;
2011 год - 2 033 459 тыс. рублей;
2012 год - 41 271 тыс. рублей;
2013 год - 40 517 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 904 097 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 351 597 тыс. рублей;
2010 год - 189 000 тыс. рублей |
".
1.2.Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2008 - 2013 годы, составляет 7 029 389,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 1 179 570,4 тыс. рублей;
2009 год - 820 669 тыс. рублей;
2010 год - 1 839 441 тыс. рублей;
2011 год - 2 558 671,3 тыс. рублей;
2012 год - 315 896 тыс. рублей;
2013 год - 315 142 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 2 651 624,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 708 822,4 тыс. рублей;
2009 год - 381 394 тыс. рублей;
2010 год - 486 946 тыс. рублей;
2011 год - 525 212,3 тыс. рублей;
2012 год - 274 625 тыс. рублей;
2013 год - 274 625 тыс. рублей, из них:
на безвозвратной основе - 244 648,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 147 574,09 тыс. рублей;
2009 год - 11 563 тыс. рублей;
2010 год - 15 068 тыс. рублей;
2011 год - 43 417 тыс. рублей;
2012 год - 13 513 тыс. рублей;
2013 год - 13 513 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам - 2 406 976,61 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 561 248,31 тыс. рублей;
2009 год - 369 831 тыс. рублей;
2010 год - 471 878 тыс. рублей;
2011 год - 481 795,3 тыс. рублей;
2012 год - 261 112 тыс. рублей;
2013 год - 261 112 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 3 436 955 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 84 435 тыс. рублей;
2009 год - 73 778 тыс. рублей;
2010 год - 1 163 495 тыс. рублей;
2011 год - 2 033 459 тыс. рублей;
2012 год - 41 271 тыс. рублей;
2013 год - 40 517 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 36 713 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 22 813 тыс. рублей;
2009 год - 13 900 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 904 097 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2008 год - 363 500 тыс. рублей;
2009 год - 351 597 тыс. рублей;
2010 год - 189 000 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области";
"Капитальный ремонт жилищного фонда";
"Подготовка к зиме";
"Приборы учета".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по указанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V * Vi * k1 * k2, где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных указанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по указанным подпрограммам;
V - объем работ по указанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по указанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к настоящей Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий.
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможности этих бюджетов на соответствующий финансовый год.".
1.3.В разделе 7:
1.3.1.Строку "Всего по Программе", пункт 1, подпункты 1.1, 1.1.17, 1.1.25 изложить в следующей редакции:
"
|
Всего по Программе: |
2008 2013
годы |
7 029 389,7 |
2 651 624,7 |
244 648,09 |
2 406 976,61 |
3 436 955 |
36 713 |
904 097 |
|
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
1 179 570,4 |
708 822,4 |
147 574,09 |
561 248,31 |
84 435 |
22 813 |
363 500 |
|
|
|
|
2009
год |
820 669 |
381 394 |
11 563 |
369 831 |
73 778 |
13 900 |
351 597 |
|
|
|
|
2010
год |
1 839 441 |
486 946 |
15 068 |
471 878 |
1 163 495 |
|
189 000 |
|
|
|
|
2011
год |
2 558 671,3 |
525 212,3 |
43 417 |
481 795,3 |
2 033 459 |
|
|
|
|
|
|
2012
год |
315 896 |
274 625 |
13 513 |
261 112 |
41 271 |
|
|
|
|
|
|
2013
год |
315 142 |
274 625 |
13 513 |
261 112 |
40 517 |
|
|
|
|
1. |
Подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Кемеровской
области" |
2008 2013
годы |
1 082 086,4 |
953 683,4 |
219 648,09 |
734 035,31 |
91 690 |
36 713 |
|
|
Снижение уровня
износа до 57,5% |
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
407 075,4 |
360 022,4 |
122 574,09 |
237 448,31 |
24 240 |
22 813 |
|
|
|
|
|
2009
год |
212 694 |
169 294 |
11 563 |
157 731 |
29 500 |
13 900 |
|
|
|
|
|
2010
год |
132 718 |
114 718 |
15 068 |
99 650 |
18 000 |
|
|
|
|
|
|
2011
год |
184 849 |
174 999 |
43 417 |
131 582 |
9 850 |
|
|
|
|
|
|
2012
год |
72 425 |
67 325 |
13 513 |
53 812 |
5 100 |
|
|
|
|
|
|
2013
год |
72 325 |
67 325 |
13 513 |
53 812 |
5 000 |
|
|
|
|
1.1. |
Коммунальная энергетика |
2008 2013
годы |
628 970,46 |
527 157,46 |
35 437,32 |
491 720,14 |
65 100 |
36 713 |
|
|
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
160 048,32 |
126 485,32 |
6 437,32 |
120 048 |
10 750 |
22 813 |
|
|
|
|
|
2009
год |
104 531 |
70 631 |
|
70 631 |
20 000 |
13 900 |
|
|
|
|
|
2010
год |
78 505 |
64 105 |
|
64 105 |
14 400 |
|
|
|
|
|
|
2011
год |
168 162,142 |
158 312,142 |
29 000 |
129 312,142 |
9 850 |
|
|
|
|
|
|
2012
год |
58 912 |
53 812 |
|
53 812 |
5 100 |
|
|
|
|
|
|
2013
год |
58 812 |
53 812 |
|
53 812 |
5 000 |
|
|
|
|
1.1.17. |
Юргинский
муниципальный
район |
Строительство котельной
в д. Талая |
2008 2013
годы |
31 000 |
30 000 |
|
30 000 |
1 000 |
|
|
Органы местного
самоуправления |
Безаварийная
работа системы
теплоснабжения,
снижение
стоимости
тепловой энергии |
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
год |
24 900 |
24 000 |
|
24 000 |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
6 100 |
6 000 |
|
6 000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.25. |
Новокузнецкий
муниципальный
район |
Реконструкция котельной
п. Тальжино
Новокузнецкого
муниципального района |
2008 2013
годы |
46 912 |
41 912 |
|
41 912 |
5 000 |
|
|
Органы местного
самоуправления, |
Безаварийная
работа системы
теплоснабжения,
снижение
стоимости
тепловой энергии |
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
46 912 |
41 912 |
|
41 912 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
1.3.2.Подпункт 1.7 дополнить подпунктом 1.7.7 следующего содержания:
"
1.7.7. |
Департамент |
Оплата работ и услуг,
оказанных экспертными
организациями |
2008 2013
годы |
88 |
88 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
88 |
88 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
1.3.3.Пункт 4, подпункты 4.1, 4.1.22, 4.1.33 изложить в следующей редакции:
"
4. |
Подпрограмма "Подготовка к зиме" |
2008 2013
годы |
4 866 951,3 |
1 551 641,3 |
|
1 551 641,3 |
3 315 310 |
|
|
|
Подготовка
объектов ЖКХ к
работе в зимних
условиях,
снижение износа
инженерной
инфраструктуры |
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|
|
|
|
2009
год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|
|
|
|
2010
год |
1 517 723 |
372 228 |
|
372 228 |
1 145 495 |
|
|
|
|
|
|
2011
год |
2 373 822,3 |
350 213,3 |
|
350 213,3 |
2 023 609 |
|
|
|
|
|
|
2012
год |
243 471 |
207 300 |
|
207 300 |
36 171 |
|
|
|
|
|
|
2013
год |
242 817 |
207 300 |
|
207 300 |
35 517 |
|
|
|
|
4.1. |
"Подготовка к
зиме" |
|
2008 2013
годы |
1 514 426,3 |
1 303 200,3 |
|
1 303 200,3 |
211 226 |
|
|
|
Подготовка
объектов ЖКХ к
работе в зимних
условиях,
снижение износа
инженерной
инфраструктуры |
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|
|
|
|
|
2009
год |
244 559 |
207 300 |
|
207 300 |
37 259 |
|
|
|
|
|
|
|
2010
год |
257 548 |
229 787 |
|
229 787 |
27 761 |
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
281 472,3 |
244 213,3 |
|
244 213,3 |
37 259 |
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
243 471 |
207 300 |
|
207 300 |
36 171 |
|
|
|
|
|
|
|
2013
год |
242 817 |
207 300 |
|
207 300 |
35 517 |
|
|
|
|
4.1.22. |
Ижморский
муниципальный
район |
|
2008 2013
годы |
57 945 |
56 865 |
|
56 865 |
1 080 |
|
|
|
|
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
2009
год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
2010
год |
28 480 |
28 300 |
|
28 300 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
15 145 |
14 965 |
|
14 965 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
2013
год |
3 580 |
3 400 |
|
3 400 |
180 |
|
|
|
|
4.1.33. |
Яйский
муниципальный
район |
|
2008 2013
годы |
79 479,3 |
78 207,3 |
|
78 207,3 |
1 272 |
|
|
|
|
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
2009
год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
2010
год |
29 212 |
29 000 |
|
29 000 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
2011
год |
33 419,3 |
33 207,3 |
|
33 207,3 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
2012
год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
2013
год |
4 212 |
4 000 |
|
4 000 |
212 |
|
|
|
|
".
1.4.В целевых индикаторах Программы, являющихся приложением N 2 к Программе, позицию "Привлечено средств на 1 рубль областного бюджета" строки "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
"
Привлечено
средств на 1
рубль областного
бюджета |
руб./руб. |
0,567 |
0,664 |
1,152 |
2,778 |
3,872 |
0,15 |
0,148 |
".
2.Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В.Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному комплексу) В.К.Ермакова.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ