Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 553 Программа

Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории кемеровской области» на 2012 — 2014 годы паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории кемеровской области» на 2012 — 2014 годы


Наименование программы Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищнокоммунального хозяйства на территории Кемеровской области" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Дата принятия и наименование решения о разработке Программы Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 24.10.2011 N 165-рг "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Кемеровской области" на 2012 - 2014 годы"
Государственный заказчик Программы Коллегия Администрации Кемеровской области
Директор Программы Заместитель Губернатора Кемеровской области (по жилищнокоммунальному комплексу) А.А.Лазарев
Основной разработчик Программы Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Цели Программы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области
Задачи Программы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства; формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий; развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций; минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли
Сроки реализации Программы 2012 - 2014 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) Подпрограммы: 1. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". 2. "Отходы". 3. "Подготовка к зиме". 4. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
Основные исполнители Программы Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области
Объемы и источники финансирования Программы Всего по Программе - 4 724 158 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 3 596 642 тыс. рублей; 2013 год - 613 758 тыс. рублей; 2014 год - 513 758 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: из средств областного бюджета - 1804 604 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 755 354 тыс. рублей; 2013 год - 574 625 тыс. рублей; 2014 год - 474 625 тыс. рублей; в том числе на безвозвратной основе - 41 039 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 14 013 тыс. рублей; 2013 год - 13 513 тыс. рублей; 2014 год - 13 513 тыс. рублей; субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1 763 565 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 741 341 тыс. рублей; 2013 год - 561 112 тыс. рублей; 2014 год - 461 112 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства местных бюджетов 1 222 018 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 1 143 752 тыс. рублей; 2013 год - 39 133 тыс. рублей; 2014 год - 39 133 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 697 536 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 1 697 536 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов
Организация контроля за выполнением Программы Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетов жилищной политики Кемеровской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Кемеровской области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60 процентов.
В целом по Кемеровской области (по состоянию на 1 января 2011 г.) износ котельных составлял 51 процент, сетей водопровода - 60,2 процента, сетей канализации - 60 процентов, тепловых сетей - 58,2 процента, электрических сетей - 51,8 процента, водопроводных насосных станций - 53 процента, канализационных насосных станций - 57 процентов, очистных сооружений водопровода - 63 процента, очистных сооружений канализации - 65 процентов, трансформаторных подстанций - 52 процента.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и электрических сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически уступил место аварийно-восстановительным работам.
Начиная с 2000 года на территории Кемеровской области сформирован и реализуется системный подход при решении задач повышения надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения муниципальных образований.
Однако нельзя сказать, что были достигнуты какие-либо существенные и широкомасштабные результаты в решении проблемы экономической стабилизации отрасли, то есть можно констатировать, что программно-целевыми методами решались текущие проблемы эксплуатации. Однако такой однобокий подход все-таки позволил сформировать основу для привлечения внебюджетных средств в отрасль. Положительный эффект в этом плане отмечен в городе Кемерово, Березовском городском округе, Киселевском городском округе и других муниципальных образованиях области. В этих муниципальных образованиях эксплуатация объектов коммунальной теплоэнергетики успешно осуществляется хозяйствующими субъектами частной формы собственности.
Следует отметить, что хозяйствующие субъекты частной формы собственности не проявляют интерес к управлению объектами коммунальной теплоэнергетики, на которых предварительно не проведена полная реконструкция. Очевидно, что хозяйствующие субъекты частной формы собственности не заинтересованы в значительных капиталовложениях на первых этапах работы с учетом достаточно большого срока окупаемости.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для достижения максимального эффекта от реализации программных мероприятий Программа должна быть построена на принципах формирования комплексных инвестиционных проектов. Эти проекты ориентированы на решение всего спектра технических и организационных задач, связанных с модернизацией, перевооружением и экономическим оздоровлением организаций, обеспечивающих эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Кемеровской области. Реализация данных проектов должна быть построена на принципах софинансирования с аккумуляцией средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и с привлечением внебюджетных средств. Идеология формирования комплексных инвестиционных проектов, реализация которых предполагает финансовое и организационное участие исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, отвечает стратегическим интересам Кемеровской области и позволит:
1) обеспечить более комфортные условия проживания населения Кемеровской области путем повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры;
2) сократить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ходе производства и транспортировки энергоресурсов;
3) сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы;
4) оптимизировать тарифы предприятий коммунального комплекса для экономической стабилизации положения в отрасли.
2.Цель и задачи Программы
Целью реализации Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Кемеровской области.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов инженерной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах коммунального комплекса Кемеровской области.
Указанные мероприятия направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Кемеровской области, подготовку муниципальных образований региона к осенне-зимним периодам. Также включены мероприятия по содержанию неснижаемого аварийного запаса Кемеровской области для нужд жилищно-коммунального комплекса, мероприятия по решению вопросов реформирования отрасли.
Программные мероприятия сформированы по 4 подпрограммам:
1."Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".
2."Отходы".
3."Подготовка к зиме".
4."Поддержка жилищно-коммунального хозяйства".
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2012 - 2014 годы, составляет 4 724 158 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 3 596 642 тыс. рублей;
2013 год - 613 758 тыс. рублей;
2014 год - 513 758 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 1804 604 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 755 354 тыс. рублей;
2013 год - 574 625 тыс. рублей;
2014 год - 474 625 тыс. рублей, из них:
на безвозвратной основе - 41 039 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 14 013 тыс. рублей;
2013 год - 13 513 тыс. рублей;
2014 год - 13 513 тыс. рублей;
субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований - 1 763 565 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 741 341 тыс. рублей;
2013 год - 561 112 тыс. рублей;
2014 год - 461 112 тыс. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства местных бюджетов - 1 222 018 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 1 143 752 тыс. рублей;
2013 год - 39 133 тыс. рублей;
2014 год - 39 133 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 1 697 536 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 1 697 536 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 N 234 "Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета".
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов), связанных с реализацией следующих подпрограмм:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры";

"Отходы";
"Подготовка к зиме";
"Поддержка жилищно-коммунального хозяйства".
Размер субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для долевого софинансирования расходов муниципальных районов (городских округов) по указанным подпрограммам определяется по формуле:
Si = С / V * Vi * k1 * k2, где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальному району (городскому округу) из средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных указанными подпрограммами;
С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по указанным подпрограммам;
V - объем работ по указанным подпрограммам в целом по области;
Vi - объем работ муниципального района (городского округа), предусмотренный по указанным подпрограммам;
k1 - поправочный коэффициент, определяющий долю областного бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном районе (городском округе) ситуации в части водоснабжения и водоотведения и мероприятий, относящихся к настоящей Программе;
k2 - поправочный коэффициент, учитывающий:
выполнение условий предоставления субсидий (пункт 1.3 раздела 1 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета;
оценочные критерии раздела 2 Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета.
k2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и выполнены все условия предоставления субсидий;
k2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных районов (городских округов) и не выполнены все условия предоставления субсидий.
Объемы ассигнований из федерального, областного, местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
5.1.В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Кемеровской области, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2014 году до 57,8 процента;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 170 единиц к 2014 году.
5.2.В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса, довести привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу к 2014 году до 40 процентов.
5.3.В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;
повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;
уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов;
улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, установкой приборов учета потребления ресурсов;
стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;
стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.
5.4.В экологической сфере сократить вредные выбросы в окружающую среду к 2014 году до 1 млн. тонн.
5.5.В целом: выполнить план мероприятий по формированию благоприятных условий для проживания в Кемеровской области, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, внедрению новых энергосберегающих технологий, сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых рабочих мест, обеспечению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Директор Программы организует управление реализацией Программы.
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4, 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" (далее - Порядок, постановление).
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7.Программные мероприятия
N N п/п Наименование подпрограмм, мероприятий Плановый период Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) Исполнитель программного мероприятия Ожидаемый результат
Местонахождение объекта/ получатель бюджетных средств Наименование объекта/мероприятия всего в том числе
областной бюджет, всего из него иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований местный бюджет федеральный бюджет внебюджетные источники, целевые средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по Программе: 2012 2014 годы 4 724 158 1 804 604 41 039 1 763 565 1 222 018 1 697 536
в том числе:
2012 год 3 596 642 755 354 14 013 741 341 1 143 752 1 697 536
2013 год 613 758 574 625 13 513 561 112 39 133
2014 год 513 758 474 625 13 513 461 112 39 133
1. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 2012 2014 годы 291 080 273 830 41 039 232 791 17 250 Снижение уровня износа до 57,5%
в том числе:
2012 год 146 430 139 180 14 013 125 167 7 250
2013 год 72 325 67 325 13 513 53 812 5 000
2014 год 72 325 67 325 13 513 53 812 5 000
1.1. Коммунальная энергетика 2012 2014 годы 250 041 232 791 232 791 17 250
в том числе:
2012 год 132 417 125 167 125 167 7 250
2013 год 58 812 53 812 53 812 5 000
2014 год 58 812 53 812 53 812 5 000
1.1.1. Киселевский городской округ Капитальный ремонт котельной N 33 (замена основного и вспомогательного оборудования) 2012 2014 годы 33 687 30 687 30 687 3 000 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
в том числе:
2012 год 33 687 30 687 30 687 3 000
2013 год
2014 год
1.1.2. Тайгинский городской округ Капитальный ремонт центральной котельной 2012 2014 годы 15 000 14 250 14 250 750 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
в том числе:
2012 год 15 000 14 250 14 250 750
2013 год
2014 год
1.1.3. ЛенинскКузнецкий городской округ Реконструкция котельной "Энергетик" 2012 2014 годы 117 624 107 624 107 624 10 000 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
в том числе:
2012 год
2013 год 58 812 53 812 53 812 5 000
2014 год 58 812 53 812 53 812 5 000
1.1.4. Гурьевский муниципальный район Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения (г. Салаир) 2012 2014 годы 22 730 21 730 21 730 1 000 Органы местного самоуправления Обеспечение населения услугой горячего водоснабжения
в том числе:
2012 год 22 730 21 730 21 730 1 000
2013 год
2014 год
1.1.5. Крапивинский муниципальный район Реконструкция котельных и тепловых сетей пгт. Зеленогорский, пгт. Крапивинский, с. Борисово 2012 2014 годы 19 500 18 500 18 500 1 000 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
в том числе:
2012 год 19 500 18 500 18 500 1 000
2013 год
2014 год
1.1.6. Мариинский муниципальный район Реконструкция котельной N 29 г. Мариинска Мариинского муниципального района 2012 2014 годы 20 750 20 000 20 000 750 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
в том числе:
2012 год 20 750 20 000 20 000 750
2013 год
2014 год
1.1.7. Чебулинский муниципальный район Модернизация котельной N 1 в пгт. Верх-Чебула 2012 2014 годы 20 750 20 000 20 000 750 Органы местного самоуправления Безаварийная работа системы теплоснабжения, повышение энергоэффективности
в том числе:
2012 год 20 750 20 000 20 000 750
2013 год
2014 год
1.2. Техническое развитие и обеспечение реформирования жилищнокоммунального комплекса 2012 2014 годы 41 039 41 039 41 039
в том числе:
2012 год 14 013 14 013 14 013
2013 год 13 513 13 513 13 513
2014 год 13 513 13 513 13 513
1.2.1. Департамент жилищнокоммунального и дорожного комплекса (далее департамент) Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по организации деятельности диспетчерской службы и финансовоэкономического состояния предприятий 2012 2014 годы 20 100 20 100 20 100
в том числе:
2012 год 6 700 6 700 6 700
2013 год 6 700 6 700 6 700
2014 год 6 700 6 700 6 700
1.2.2. Департамент Оплата работ по госконтракту на оказание услуг по содержанию неснижаемого аварийного запаса материальнотехнических ресурсов и оборудования для нужд жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области и услуг по содержанию отряда быстрого реагирования жилищнокоммунального хозяйства Кемеровской области 2012 2014 годы 15 000 15 000 15 000
в том числе:
2012 год 5 000 5 000 5 000
2013 год 5 000 5 000 5 000
2014 год 5 000 5 000 5 000
1.2.3. Департамент Организация передач по областному и местному радио, публикация в областных и городских районных средствах массовой информации 2012 2014 годы 5 939 5 939 5 939
в том числе:
2012 год 2 313 2 313 2 313
2013 год 1 813 1 813 1 813
2014 год 1 813 1 813 1 813
2. Подпрограмма "Отходы" 2012 2014 годы 103 000 100 000 100 000 3 000
в том числе:
2012 год 103 000 100 000 100 000 3 000
2013 год
2014 год
2.1. Новокузнецкий городской округ Поддержка ООО "Эколенд" 2012 2014 годы 60 000 60 000 60 000 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2012 год 60 000 60 000 60 000
2013 год
2014 год
2.2. Яшкинский муниципальный район Строительство полигона ТБО в пгт. Яшкино 2012 2014 годы 21 000 20 000 20 000 1 000 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2012 год 21 000 20 000 20 000 1 000
2013 год
2014 год
2.3. Юргинский городской округ Строительство полигона ТБО 2012 2014 годы 22 000 20 000 20 000 2 000 Органы местного самоуправления Улучшение санитарноэкологической обстановки
в том числе:
2012 год 22 000 20 000 20 000 2 000
2013 год
2014 год
3. Подпрограмма "Подготовка к зиме" 2012 2014 годы 3 530 078 630 774 630 774 1 201 768 1 697 536 Подготовка объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, снижение износа инженерной инфраструктуры
в том числе:
2012 год 3 047 212 216 174 216 174 1 133 502 1 697 536
2013 год 241 433 207 300 207 300 34 133
2014 год 241 433 207 300 207 300 34 133
3.1. АнжероСудженский городской округ 2012 2014 годы 82 392 33 050 33 050 25 632 23 710 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 58 568 12 950 12 950 21 908 23 710
2013 год 11 912 10 050 10 050 1 862
2014 год 11 912 10 050 10 050 1 862
3.2. Беловский городской округ 2012 2014 годы 105 363 31 800 31 800 40 317 33 246 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 80 245 10 600 10 600 36 399 33 246
2013 год 12 559 10 600 10 600 1 959
2014 год 12 559 10 600 10 600 1 959
3.3. Березовский городской округ 2012 2014 годы 131 830 19 500 19 500 61 347 50 983 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 116 542 6 500 6 500 59 059 50 983
2013 год 7 644 6 500 6 500 1 144
2014 год 7 644 6 500 6 500 1 144
3.4. Калтанский городской округ 2012 2014 годы 37 370 11 310 11 310 13 385 12 675 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 28 502 3 770 3 770 12 057 12 675
2013 год 4 434 3 770 3 770 664
2014 год 4 434 3 770 3 770 664
3.5. Город Кемерово 2012 2014 годы 724 459 54 900 54 900 401 850 267 709 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 674 745 18 300 18 300 388 736 267 709
2013 год 24 857 18 300 18 300 6 557
2014 год 24 857 18 300 18 300 6 557
3.6. Киселевский городской округ 2012 2014 годы 160 767 30 000 30 000 53 016 77 751 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 138 223 10 000 10 000 50 472 77 751
2013 год 11 272 10 000 10 000 1 272
2014 год 11 272 10 000 10 000 1 272
3.7. ЛенинскКузнецкий городской округ 2012 2014 годы 99 316 36 090 36 090 17 024 46 202 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 71 532 12 030 12 030 13 300 46 202
2013 год 13 892 12 030 12 030 1 862
2014 год 13 892 12 030 12 030 1 862
3.8. Мариинский муниципальный район 2012 2014 годы 73 355 10 750 10 750 43 250 19 355 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 61 595 750 750 41 490 19 355
2013 год 5 880 5 000 5 000 880
2014 год 5 880 5 000 5 000 880
3.9. Междуреченский городской округ 2012 2014 годы 290 896 10 500 10 500 127 694 152 702 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 280 892 3 500 3 500 124 690 152 702
2013 год 5 002 3 500 3 500 1 502
2014 год 5 002 3 500 3 500 1 502
3.10. Мысковский городской округ 2012 2014 годы 64 870 7 200 7 200 16 011 41 659 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 59 226 2 400 2 400 15 167 41 659
2013 год 2 822 2 400 2 400 422
2014 год 2 822 2 400 2 400 422
3.11. Новокузнецкий городской округ 2012 2014 годы 778 549 27 000 27 000 111 747 639 802 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 752 827 9 000 9 000 104 025 639 802
2013 год 12 861 9 000 9 000 3 861
2014 год 12 861 9 000 9 000 3 861
3.12. Осинниковский городской округ 2012 2014 годы 98 137 28 860 28 860 56 809 12 468 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 75 325 9 620 9 620 53 237 12 468
2013 год 11 406 9 620 9 620 1 786
2014 год 11 406 9 620 9 620 1 786
3.13. Полысаевский городской округ 2012 2014 годы 40 305 2 100 2 100 20 944 17 261 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 38 659 700 700 20 698 17 261
2013 год 823 700 700 123
2014 год 823 700 700 123
3.14. Прокопьевский городской округ 2012 2014 годы 260 555 71 400 71 400 42 354 146 801 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 204 379 23 800 23 800 33 778 146 801
2013 год 28 088 23 800 23 800 4 288
2014 год 28 088 23 800 23 800 4 288
3.15. Тайгинский городской округ 2012 2014 годы 33 972 5 910 5 910 8 141 19 921 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 29 338 1 970 1 970 7 447 19 921
2013 год 2 317 1 970 1 970 347
2014 год 2 317 1 970 1 970 347
3.16. Таштагольский муниципальный район 2012 2014 годы 20 140 10 740 10 740 6 389 3 011 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 11 720 3 580 3 580 5 129 3 011
2013 год 4 210 3 580 3 580 630
2014 год 4 210 3 580 3 580 630
3.17. Топкинский муниципальный район 2012 2014 годы 35 279 21 300 21 300 2 680 11 299 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 20 327 7 100 7 100 1 928 11 299
2013 год 7 476 7 100 7 100 376
2014 год 7 476 7 100 7 100 376
3.18. Юргинский городской округ 2012 2014 годы 93 900 35 700 35 700 9 600 48 600 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 67 900 11 900 11 900 7 400 48 600
2013 год 13 000 11 900 11 900 1 100
2014 год 13 000 11 900 11 900 1 100
3.19. Краснобродский городской округ 2012 2014 годы 23 250 5 700 5 700 6 001 11 549 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 19 248 1 900 1 900 5 799 11 549
2013 год 2 001 1 900 1 900 101
2014 год 2 001 1 900 1 900 101
3.20. Беловский муниципальный район 2012 2014 годы 34 853 3 600 3 600 25 042 6 211 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 31 423 1 200 1 200 24 012 6 211
2013 год 1 715 1 200 1 200 515
2014 год 1 715 1 200 1 200 515
3.21. Гурьевский муниципальный район 2012 2014 годы 44 782 17 100 17 100 8 873 18 809 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 32 778 5 700 5 700 8 269 18 809
2013 год 6 002 5 700 5 700 302
2014 год 6 002 5 700 5 700 302
3.22. Ижморский муниципальный район 2012 2014 годы 24 650 10 200 10 200 12 800 1 650 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 17 490 3 400 3 400 12 440 1 650
2013 год 3 580 3 400 3 400 180
2014 год 3 580 3 400 3 400 180
3.23. Кемеровский муниципальный район 2012 2014 годы 23 006 6 900 6 900 10 363 5 743 Органы местного самоуправления
в том числе
2012 год 18 162 2 300 2 300 10 119 5 743
2013 год 2 422 2 300 2 300 122
2014 год 2 422 2 300 2 300 122
3.24. Крапивинский муниципальный район 2012 2014 годы 34 327 15 900 15 900 14 937 3 490 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 23 165 5 300 5 300 14 375 3 490
2013 год 5 581 5 300 5 300 281
2014 год 5 581 5 300 5 300 281
3.25. ЛенинскКузнецкий муниципальный район 2012 2014 годы 24 149 16 124 16 124 7 399 626 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 17 199 9 524 9 524 7 049 626
2013 год 3 475 3 300 3 300 175
2014 год 3 475 3 300 3 300 175
3.26. Промышленновский муниципальный район 2012 2014 годы 20 302 15 600 15 600 828 3 874 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 9 350 5 200 5 200 276 3 874
2013 год 5 476 5 200 5 200 276
2014 год 5 476 5 200 5 200 276
3.27. Тяжинский муниципальный район 2012 2014 годы 20 818 18 630 18 630 2 188 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 7 740 6 210 6 210 1 530
2013 год 6 539 6 210 6 210 329
2014 год 6 539 6 210 6 210 329
3.28. Тисульский муниципальный район 2012 2014 годы 56 271 14 100 14 100 40 226 1 945 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 46 373 4 700 4 700 39 728 1 945
2013 год 4 949 4 700 4 700 249
2014 год 4 949 4 700 4 700 249
3.29. Чебулинский муниципальный район 2012 2014 годы 24 357 15 400 15 400 7 052 1 905 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 16 355 7 800 7 800 6 650 1 905
2013 год 4 001 3 800 3 800 201
2014 год 4 001 3 800 3 800 201
3.30. Юргинский муниципальный район 2012 2014 годы 21 385 11 700 11 700 3 401 6 284 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 13 171 3 900 3 900 2 987 6 284
2013 год 4 107 3 900 3 900 207
2014 год 4 107 3 900 3 900 207
3.31. Яйский муниципальный район 2012 2014 годы 21 024 12 000 12 000 3 424 5 600 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 12 600 4 000 4 000 3 000 5 600
2013 год 4 212 4 000 4 000 212
2014 год 4 212 4 000 4 000 212
3.32. Яшкинский муниципальный район 2012 2014 годы 25 449 19 710 19 710 1 044 4 695 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 11 613 6 570 6 570 348 4 695
2013 год 6 918 6 570 6 570 348
2014 год 6 918 6 570 6 570 348
4. Подпрограмма "Поддержка организаций коммунального комплекса" 2012 2014 годы 800 000 800 000 800 000 Стабильная работа организаций жилищнокоммунального комплекса
в том числе:
2012 год 300 000 300 000 300 000
2013 год 300 000 300 000 300 000
2014 год 200 000 200 000 200 000
4.1. Междуреченский городской округ 2012 2014 годы 530 000 530 000 530 000 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 200 000 200 000 200 000
2013 год 200 000 200 000 200 000
2014 год 130 000 130 000 130 000
4.2. Мысковский городской округ 2012 2014 годы 270 000 270 000 270 000 Органы местного самоуправления
в том числе:
2012 год 100 000 100 000 100 000
2013 год 100 000 100 000 100 000
2014 год 70 000 70 000 70 000

--------------------------------
<*> Исполнители программных мероприятий по согласованию.