Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 555 Программа

Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012 — 2014 годы паспорт долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2012 — 2014 годы


┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование      │Долгосрочная целевая программа "Здоровье кузбассовцев"│
│программы         │на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)               │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия и   │Распоряжение Губернатора Кемеровской области от       │
│наименование      │17.10.2011 N 160-рг "О разработке долгосрочной        │
│решения о         │целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2012 -   │
│разработке        │2014 годы"                                            │
│Программы         │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Государственный   │Коллегия Администрации Кемеровской области            │
│заказчик          │                                                      │
│Программы         │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Директор          │Заместитель Губернатора Кемеровской области (по       │
│Программы         │вопросам социальной политики) Сергеев Алексей         │
│                  │Станиславович                                         │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основной          │Департамент охраны здоровья населения Кемеровской     │
│разработчик       │области                                               │
│Программы         │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели Программы    │Укрепление здоровья населения Кемеровской области,    │
│                  │улучшение качества и повышение доступности            │
│                  │медицинской помощи, предупреждение распространения    │
│                  │социально значимых заболеваний, снижение смертности   │
│                  │населения в трудоспособном возрасте, обеспечение      │
│                  │безопасного материнства и здоровья детей              │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы  │  Обеспечение оказания населению Кемеровской области  │
│                  │высококвалифицированной медицинской помощи, в том     │
│                  │числе с использованием современных медицинских        │
│                  │технологий;                                           │
│                  │  улучшение материально-технической базы лечебно-     │
│                  │профилактических учреждений, в том числе оснащение их │
│                  │медицинским оборудованием первоочередной              │
│                  │необходимости;                                        │
│                  │  улучшение лекарственного обеспечения больных        │
│                  │сахарным диабетом, артериальной гипертонией,          │
│                  │туберкулезом, онкологическими и другими социально     │
│                  │значимыми заболеваниями;                              │
│                  │  обеспечение доступности гарантированной бесплатной  │
│                  │медицинской помощи для населения Кемеровской области  │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации   │2012 - 2014 годы                                      │
│Программы         │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные          │Подпрограммы:                                         │
│мероприятия       │"-----------------------  с социально значимыми        │
│Программы         │заболеваниями";                                       │
│(перечень         │--------------------- ;                                │
│подпрограмм)      │"--------------------------------------------------    │
│                  │медицинской помощи";                                  │
│                  │--------------------------- ;                          │
│                  │"--------------------------------------  учреждений    │
│                  │здравоохранения";                                     │
│                  │-------------------- ;                                 │
│                  │"--------------------------------------------------  и │
│                  │отдыха населения Кемеровской области, долечивание и   │
│                  │реабилитация работающих граждан";                     │
│                  │"-----------------------  и проведение научно-         │
│                  │исследовательской работы в сфере здравоохранения";    │
│                  │------------------ ;                                   │
│                  │----------- ;                                          │
│                  │------------ ;                                         │
│                  │"-------------------------------------------  лиц,     │
│                  │инфицированных вирусами иммунодефицита человека,      │
│                  │гепатитов В и С";                                     │
│                  │"------------------------------------------------      │
│                  │пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"  │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основной          │Департамент  охраны  здоровья  населения   Кемеровской│
│исполнитель       │области                                               │
│Программы         │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и          │Всего на реализацию Программы потребуется на 2012 -   │
│источники         │2014 годы 3014,984 млн. рублей, в том числе:          │
│финансирования    │2012 год - 2034,984 млн. рублей;                      │
│Программы         │2013 год - 490 млн. рублей;                           │
│                  │2014 год - 490 млн. рублей;                           │
│                  │из них:                                               │
│                  │средства областного бюджета на 2012 - 2014 годы -     │
│                  │2074,621 млн. рублей, в том числе:                    │
│                  │2012 год - 1094,621 млн. рублей;                      │
│                  │2013 год - 490 млн. рублей;                           │
│                  │2014 год - 490 млн. рублей.                           │
│                  │Кроме того, предполагается привлечь для реализации    │
│                  │программных мероприятий иные не запрещенные           │
│                  │законодательством источники финансирования, в том     │
│                  │числе:                                                │
│                  │средства федерального бюджета на 2012 - 2014 годы -   │
│                  │865,313 млн. рублей, в том числе:                     │
│                  │2012 год - 865,313 млн. рублей;                       │
│                  │2013 год - 0,0 млн. рублей;                           │
│                  │2014 год - 0,0 млн. рублей;                           │
│                  │средства местных бюджетов на 2012 - 2014 годы -       │
│                  │70,34 млн. рублей, в том числе:                       │
│                  │2012 год - 70,34 млн. рублей;                         │
│                  │2013 год - 0,0 млн. рублей;                           │
│                  │2014 год - 0,0 млн. рублей;                           │
│                  │внебюджетные источники на 2012 - 2014 годы -          │
│                  │4,71 млн. рублей, в том числе:                        │
│                  │2012 год - 4,71 млн. рублей;                          │
│                  │2013 год - 0,0 млн. рублей;                           │
│                  │2014 год - 0,0 млн. рублей                            │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые         │Медицинский эффект:                                   │
│конечные          │повышение качества диагностики и эффективности        │
│результаты        │лечения туберкулеза, онкологических заболеваний,      │
│Программы         │сахарного диабета и других социально значимых         │
│                  │заболеваний;                                          │
│                  │снижение материнской смертности;                      │
│                  │снижение младенческой смертности.                     │
│                  │Экономический эффект:                                 │
│                  │рациональное использование денежных средств при       │
│                  │оказании медицинской помощи населению Кемеровской     │
│                  │области;                                              │
│                  │применение новейших малоинвазивных методов            │
│                  │диагностики и лечения заболеваний;                    │
│                  │рациональное использование врачебных кадров при       │
│                  │комплектации учреждений здравоохранения.              │
│                  │Социальный эффект:                                    │
│                  │улучшение качества жизни населения Кемеровской        │
│                  │области;                                              │
│                  │повышение социальной адаптации больных заболеваниями  │
│                  │с хронической формой и инвалидов                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Организация       │Государственный заказчик Программы, Губернатор        │
│контроля за       │Кемеровской области                                   │
│выполнением       │                                                      │
│Программы         │                                                      │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Главным в финансовой политике здравоохранения Кемеровской области является ее адресность. Это приоритетное направление текущих расходов бюджета здравоохранения и средств соответствующих целевых программ на решение первостепенных задач здравоохранения.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:
снижение заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность, снижение репродуктивного потенциала нации, распространение которых несет особую угрозу здоровью граждан и национальной безопасности;
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;
повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень , утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих":
сахарный диабет;
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
вирусные гепатиты;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
психические расстройства и расстройства поведения;
злокачественные новообразования.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действовавшей с 2002 года федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)", в задачи которой входили: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация, начиная с 2002 года, показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 9 подпрограмм, отражающих проблемные вопросы здравоохранения.
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
Артериальная гипертония является одним из самых распространенных и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению ее серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. В 2010 году уровень смертности от болезней системы кровообращения в Кемеровской области составил 756 случаев на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нем приходится на трудоспособный возраст.
Реализация подпрограммы позволит снизить первичный выход на инвалидность, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе, снизить общую смертность населения.
Следующая проблема - это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2010 году 219 случаев на 100 тысяч населения. Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово емкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности населения от злокачественных новообразований.
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2010 год составил 116,6 случая на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь, детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря реализации подпрограммы в 2010 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами и тест-полосками для определения уровня сахара в крови, что способствовало снижению количества осложнений этого заболевания. Дальнейшая реализация подпрограммы позволит обеспечить больных сахарным диабетом инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами контроля, что позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений, повысить качество жизни граждан с этим заболеванием.
К группе социально значимых болезней относятся и инфекции, передаваемые половым путем, которые оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий подпрограммы позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объем профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса (в 2010 году случаев не зарегистрировано), обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Подпрограммой предусмотрено целевое финансирование на улучшение диагностики, раннюю выявляемость и лечение вирусных гепатитов В и С. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2010 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 90 случаев на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией с каждым годом увеличивается (за 2008 - 2010 годы рост с 97,6 случая до 144,5 случая на 100 тысяч населения). В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области.
Реализация подпрограммы позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
В рамках подпрограммы "Вакцинопрофилактика" будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины (бешенство), туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других, является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
В рамках подпрограммы "Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи" планируется обеспечить возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического, нейрохирургического, урологического, гинекологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
Современное здравоохранение невозможно без внедрения новых технологий, методов лечения, для чего необходимы проведение обучающих семинаров, подготовка и переподготовка медицинских кадров.
В рамках подпрограммы "Лекарственное обеспечение" осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". Реализация мероприятий указанной подпрограммы позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
Реализация подпрограммы "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения" позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
Кроме того, подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения.
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,1 случая в 2010 году. Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Показатель первичной детской инвалидности за 2008 - 2010 годы составил в среднем 27,4 случая на 10 тысяч детского населения. Поэтому реализация подпрограммы "Здоровое поколение" крайне необходима.
Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи. Позволят повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий. В значительной степени решаются вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей.
За счет средств подпрограммы предусматривается проведение комплекса диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий для детей, улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов и улучшить качество их жизни.
Реализация подпрограммы "Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан" позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении и реабилитации различных категорий населения: детей-подростков, ветеранов войн, работающих граждан т.д.
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа, квалификационно-профессиональный сдвиг характеризуется низким удельным весом врачей первичного звена, с одной стороны, и нехваткой специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Устранить эти диспропорции позволит реализация подпрограммы "Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения".
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью.
Особую роль в развитии здравоохранения играет проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения. Мероприятия данного раздела подпрограммы направлены на совершенствование существующих и разработку новых форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи населению Кемеровской области.
Подпрограммой "Доступное зрение" предусмотрены мероприятия по проведению глазного протезирования на базе ГБУЗ "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница", а также осуществление работы в городах и районах Кемеровской области выездных бригад данного учреждения здравоохранения, созданных с целью приближения высококвалифицированной медицинской помощи к населению, оказания диагностической, лечебной и профилактической офтальмологической медицинской помощи, в том числе профилактики ранней близорукости у детей и подростков.
В 2012 году Кемеровская область вошла в число субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).
С целью снижения смертности от транспортных травм всех видов, снижения инвалидизации пострадавших при ДТП, снижения экономических потерь государства за счет сохранения трудового потенциала страны и снижения финансовых затрат на выплаты пенсий по инвалидности и пособия по временной утрате трудоспособности в Кемеровской области будет разработана система поэтапного оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в зависимости от полученных травм, включающая:
оказание медицинской помощи на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи специализированными бригадами скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.
Для этого вдоль участка федеральной трассы М53, проходящей через Кемеровскую область, на базе действующих учреждений здравоохранения планируется создать 8 травмоцентров, оснастить учреждения необходимым медицинским оборудованием и специализированным автотранспортом, подготовить специалистов по травматологии, ортопедии, нейрохирургии и другим смежным специальностям.
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках подпрограммы "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
2.Цели и задачи Программы
Основные цели Программы - укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
улучшить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями";

"Вакцинопрофилактика" ;
"Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи";
"Лекарственное обеспечение" ;
"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения";
"Здоровое поколение" ;
"Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан";
"Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения";
"Доступное зрение" ;
"Онкология" ;
"Туберкулез" ;
"Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С";
"Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2012 - 2014 годы 3014,984 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 2034,984 млн. рублей;
2013 год - 490 млн. рублей;
2014 год - 490 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2012 - 2014 годы 2074,621 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 1094,621 млн. рублей;
2013 год - 490 млн. рублей;
2014 год - 490 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2012 - 2014 годы 865,313 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 865,313 млн. рублей;
2013 год - 0,0 млн. рублей;
2014 год - 0,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2012 - 2014 годы 70,34 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 70,34 млн. рублей;
2013 год - 0,0 млн. рублей;
2014 год - 0,0 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2012 - 2014 годы 4,71 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 4,71 млн. рублей;
2013 год - 0,0 млн. рублей;
2014 год - 0,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этого бюджета на очередной финансовый год.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
применение новейших малоинвазивных методов диагностики и лечения заболеваний;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни населения Кемеровской области;
повышение социальной адаптации больных заболеваниями с хронической формой и инвалидов.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7.Программные мероприятия
N п/п Наименование подпрограмм, программных мероприятий Плановый период Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах соответствующих годов) Исполнитель программного мероприятия Ожидаемый результат
всего в том числе
областной бюджет, всего из него иные не запрещенные законодательством источники
на безвозвратной основе бюджетные кредиты субсидии местным бюджетам федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по Программе 2012 2014 годы 3014,984 2074,621 2074,621 - - 865,313 70,34 4,71
2012 год 2034,984 1094,621 1094,621 - - 865,313 87,14 4,71
2013 год 490,0 490,0 490,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 490,0 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0
1. Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" 2012 2014 годы 353,194 349,844 349,844 - - 0,0 3,04 0,31
2012 год 128,194 124,844 124,844 - - 0,0 3,04 0,31
2013 год 112,5 112,5 112,5 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 112,5 112,5 112,5 - - 0,0 0,0 0,0
1.1. Сахарный диабет 2012 2014 годы 56,6 55,2 55,2 - - 0,0 1,4 0,0 Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее ДОЗН) Снижение количества осложнений; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I и II типа
2012 год 22,6 21,2 21,2 - - 0,0 1,4 0,0
2013 год 17,0 17,0 17,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 17,0 17,0 17,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.1.1. Приобретение сахароснижающих препаратов и изделий медицинского назначения 2012 2014 годы 52,4 51,0 51,0 - - 0,0 1,4 0,0
2012 год 18,4 17,0 17,0 - - 0,0 1,4 0,0
2013 год 17,0 17,0 17,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 17,0 17,0 17,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.1.2. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 4,2 4,2 4,2 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 4,2 4,2 4,2 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.2. Профилактика артериальной гипертонии 2012 2014 годы 6,3 6,3 6,3 - - 0,0 0,0 0,0 ДОЗН Снижение заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней; снижение числа лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией; увеличение числа лиц, обученных в школах здоровья
2012 год 3,3 3,3 3,3 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
1.2.1. Обеспечение лекарственными средствами для лечения сердечнососудистых заболеваний 2012 2014 годы 4,5 4,5 4,5 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
1.2.2. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 1,8 1,8 1,8 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,8 1,8 1,8 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.3. Неотложные меры борьбы с туберкулезом 2012 2014 годы 78,756 77,506 77,506 - - 0,0 1,0 0,25 ДОЗН Увеличение показателя абациллирования больных, состоящих на учете на конец года; снижение смертности от туберкулеза
2012 год 28,756 27,506 27,506 - - 0,0 1,0 0,25
2013 год 25,0 25,0 5,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 25,0 25,0 5,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.3.1. Обеспечение лечебнопрофилактических учреждений современными противотуберкулезными препаратами 2012 2014 годы 76,25 75,0 75,0 - - 0,0 1,0 0,25
2012 год 25,0 25,0 25,0 - - 0,0 1,0 0,25
2013 год 25,0 25,0 25,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 25,0 25,0 25,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.3.2. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 2,506 2,506 2,506 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,506 2,506 2,506 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.4. АнтиВИЧ/СПИД 2012 2014 годы 73,16 72,5 72,5 - - 0,0 0,6 0,06 ДОЗН Снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧинфекцией; увеличение доли ВИЧинфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
2012 год 25,16 24,5 24,5 - - 0,0 0,6 0,06
2013 год 24,0 24,0 24,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 24,0 24,0 24,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.4.1. Финансовое обеспечение мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧинфекции 2012 2014 годы 27,66 27,0 27,0 - - 0,0 0,6 0,06
2012 год 9,66 9,0 9,0 - - 0,0 0,6 0,06
2013 год 9,0 9,0 9,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 9,0 9,0 9,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.4.2. Финансовое обеспечение госпитального отделения и иммунологической лаборатории областного центра по профилактике и борьбе со СПИД на базе МБУЗ "Городская клиническая инфекционная больница" г. Прокопьевска 2012 2014 годы 45,5 45,5 45,5 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 15,5 15,5 15,5 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 15,0 15,0 15,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 15,0 15,0 15,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.5. Вирусные гепатиты 2012 2014 годы 84,0 84,0 84,0 - - 0,0 0,0 0,0 ДОЗН Снижение уровня заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С
2012 год 28,0 28,0 28,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 28,0 28,0 28,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 28,0 28,0 28,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.6. Инфекции, передаваемые половым путем 2012 2014 годы 6,0 6,0 6,0 - - 0,0 0,0 0,0 ДОЗН Снижение уровня заболеваемости населения, в том числе детей, сифилисом и гонореей
2012 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.6.1. Приобретение лекарственных средств 2012 2014 годы 4,0 4,0 4,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.6.2. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.7. Развитие психиатрической помощи 2012 2014 годы 9,338 9,338 9,338 - - 0,0 0,0 0,0 ДОЗН Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов; снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной помощи; снижение продолжительности лечения больных в психиатрическом стационаре; снижение доли повторных госпитализаций в течение года
2012 год 5,338 5,338 5,338 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.7.1. Приобретение лекарственных средств 2012 2014 годы 6,0 6,0 6,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.7.2. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 3,338 3,338 3,338 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 3,338 3,338 3,338 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.8. Развитие медицинской помощи, оказываемой больным онкологическими и гематологическими заболеваниями 2012 2014 годы 39,04 39,0 39,0 - - 0,0 0,04 0,0 ДОЗН Увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях; снижение доли умерших от злокачественных новообразований; снижение смертности от злокачественных новообразований
2012 год 13,04 13,0 13,0 - - 0,0 0,04 0,0
2013 год 13,0 13,0 13,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 13,0 13,0 13,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.8.1. Приобретение дорогостоящих лекарственных средств 2012 2014 годы 39,04 39,0 39,0 - - 0,0 0,04 0,0
2012 год 13,04 13,0 13,0 - - 0,0 0,04 0,0
2013 год 13,0 13,0 13,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 13,0 13,0 13,0 - - 0,0 0,0 0,0
1.8.2. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 2012 2014 годы 192,8 192,0 192,0 - - 0,0 0,4 0,4 ДОЗН Обеспечение уровня охвата профилактическими прививками детей не менее 95%
2012 год 62,8 62,0 62,0 - - 0,0 0,4 0,4
2013 год 65,0 65,0 65,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 65,0 65,0 65,0 - - 0,0 0,0 0,0
3. Подпрограмма "Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи" 2012 2014 годы 103,97 93,17 93,17 - - 0,0 10,8 0,0 ДОЗН Внедрение новейших медицинских технологий для обеспечения населения Кемеровской области высокотехнологичными и дорогостоящими видами медицинской помощи
2012 год 87,39 76,59 76,59 - - 0,0 10,8 0,0
2013 год 8,29 8,29 8,29 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 8,29 8,29 8,29 - - 0,0 0,0 0,0
3.1. Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи 2012 2014 годы 23,4 12,6 12,6 - - 0,0 10,8 0,0
2012 год 22,2 11,4 11,4 - - 0,0 10,8 0,0
2013 год 0,6 0,6 0,6 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,6 0,6 0,6 - - 0,0 0,0 0,0
3.2. Оказание дорогостоящих видов медицинской помощи 2012 2014 годы 6,78 6,78 6,78 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,26 2,26 2,26 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,26 2,26 2,26 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,26 2,26 2,26 - - 0,0 0,0 0,0
3.3. Обеспечение деятельности баз органного донорства в городах Кемеровской области 2012 2014 годы 16,29 16,29 16,29 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 5,43 5,43 5,43 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 5,43 5,43 5,43 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 5,43 5,43 5,43 - - 0,0 0,0 0,0
3.4. Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным по ОМС гражданам Российской Федерации 2012 2014 годы 45,0 45,0 45,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 45,0 45,0 45,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
3.5. Обеспечение оказания медицинской помощи гражданам, относящимся к контингенту особого внимания, в отделении ветеранов войн МЛПУ "Городская клиническая больница N 2" г. Новокузнецка 2012 2014 годы 11,0 11,0 11,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 11,0 11,0 11,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
3.6. Оплата медицинских услуг, оказываемых ФБУЗ "Дезинфекционная станция, г. Кемерово" 2012 2014 годы 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,5 1,5 1,5 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
4. Подпрограмма "Лекарственное обеспечение" 2012 2014 годы 325,353 318,153 318,153 - - 0,0 7,2 0,0 ДОЗН Льготное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан по категориям заболеваний, в том числе отдельных категорий населения
2012 год 118,353 111,153 111,153 - - 0,0 7,2 0,0
2013 год 103,5 103,5 103,5 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 103,5 103,5 103,5 - - 0,0 0,0 0,0
4.1. Льготное обеспечение лекарственными препаратами граждан по категориям заболеваний, в том числе отдельных категорий населения 2012 2014 годы 80,0 80,0 80,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 20,0 20,0 20,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 30,0 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 30,0 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 0,0
4.2. Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения социально незащищенных граждан 2012 2014 годы 30,0 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
4.3. Оплата услуг ГП Кемеровской области "Кузбассфарммед" и ОАО "Кузбассфарма" по хранению лекарственных средств 2012 2014 годы 53,3 53,3 53,3 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 11,1 11,1 11,1 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 21,1 21,1 21,1 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 21,1 21,1 21,1 - - 0,0 0,0 0,0
4.4. Централизованный закуп лекарственных препаратов, наркотических средств и изделий медицинского назначения 2012 2014 годы 162,053 154,853 154,853 - - 0,0 7,2 0,0
2012 год 77,253 70,053 70,053 - - 0,0 7,2 0,0
2013 год 42,4 42,4 42,4 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 42,4 42,4 42,4 - - 0,0 0,0 0,0
5. Подпрограмма "Улучшение материальнотехнической базы учреждений здравоохранения" 2012 2014 годы 242,774 203,274 203,274 - - 0,0 35,5 4,0 ДОЗН Оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским и технологическим оборудованием; проведение текущего и капитального ремонта
2012 год 77,364 37,864 37,864 - - 0,0 35,5 4,0
2013 год 82,705 82,705 82,705 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 82,705 82,705 82,705 - - 0,0 0,0 0,0
5.1. Оснащение учреждений оборудованием 2012 2014 годы 179,856 154,156 154,156 - - 0,0 23,7 2,0
2012 год 47,856 22,156 22,156 - - 0,0 23,7 2,0
2013 год 66,0 66,0 66,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 66,0 66,0 66,0 - - 0,0 0,0 0,0
5.2. Проведение текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения 2012 2014 годы 43,8 30,0 30,0 - - 0,0 11,8 2,0
2012 год 23,8 10,0 10,0 - - 0,0 11,8 2,0
2013 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
5.3. Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ 2012 2014 годы 15,118 15,118 15,118 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,708 1,708 1,708 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 6,705 6,705 6,705 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 6,705 6,705 6,705 - - 0,0 0,0 0,0
5.4. Приобретение компьютерной программы "Парус" 2012 2014 годы 4,0 4,0 4,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 4,0 4,0 4,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
6. Подпрограмма "Здоровое поколение" 2012 2014 годы 56,353 42,077 42,077 - - 14,076 0,2 0,0 ДОЗН Снижение уровня материнской и младенческой смертности, обеспечение безопасного материнства и детства
2012 год 37,863 23,587 23,587 - - 14,076 0,2 0,0
2013 год 9,245 9,245 9,245 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 9,245 9,245 9,245 - - 0,0 0,0 0,0
6.1. Обеспечение перинатальной (в том числе пренатальной) диагностики врожденных, наследственных заболеваний и внутриутробной инфекции 2012 2014 годы 10,459 10,459 10,459 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 4,059 4,059 4,059 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 3,2 3,2 3,2 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 3,2 3,2 3,2 - - 0,0 0,0 0,0
6.2. Закупка препаратов для питания детей, страдающих фенилкетонурией 2012 2014 годы 3,2 3,0 3,0 - - 0,0 0,2 0,0
2012 год 1,2 1,0 1,0 - - 0,0 0,2 0,0
2013 год 1,0 1,0 1,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 1,0 1,0 1,0 - - 0,0 0,0 0,0
6.3. Обеспечение лекарственными средствами (гормон роста) больных с синдромом Шершевского-Тернера 2012 2014 годы 3,0 3,0 3,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,0 1,0 1,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 1,0 1,0 1,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 1,0 1,0 1,0 - - 0,0 0,0 0,0
6.4. Оказание консультативнодиагностических услуг беременным женщинам, детям до года и детям с пороками развития, проживающим в городах и районах юга Кемеровской области, в МЛПУ "Зональный перинатальный центр" г. Новокузнецка 2012 2014 годы 8,835 8,835 8,835 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,945 2,945 2,945 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,945 2,945 2,945 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,945 2,945 2,945 - - 0,0 0,0 0,0
6.5. Профилактика нежелательной беременности у женщин с тяжелой соматической патологией 2012 2014 годы 0,9 0,9 0,9 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,3 0,3 0,3 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,3 0,3 0,3 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,3 0,3 0,3 - - 0,0 0,0 0,0
6.6. Освещение вопросов здравоохранения в средствах массовой информации 2012 2014 годы 4,002 4,002 4,002 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,402 2,402 2,402 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,8 0,8 0,8 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,8 0,8 0,8 - - 0,0 0,0 0,0
6.7. Проведение акции "Родился ребенок" 2012 2014 годы 7,0 7,0 7,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 7,0 7,0 7,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
6.8. Оказание неонатальных реанимационноконсультативных услуг при оказании медицинской помощи новорожденным детям 2012 2014 годы 4,14 4,14 4,14 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 4,14 4,14 4,14 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
6.9. Проведение неонатального и аудиологического скрининга 2012 2014 годы 14,817 0,741 0,741 - - 14,076 0,0 0,0
2012 год 14,817 0,741 0,741 - - 14,076 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
7. Подпрограмма "Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан" 2012 2014 годы 297,3 284,1 284,1 - - 0,0 13,2 0,0 ДОЗН Удовлетворение потребности жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении и реабилитации
2012 год 113,3 100,1 100,1 - - 0,0 13,2 0,0
2013 год 92,0 92,0 92,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 92,0 92,0 92,0 - - 0,0 0,0 0,0
7.1. Приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения для оздоровления и отдыха работников бюджетной сферы, ветеранов, инвалидов 2012 2014 годы 207,3 194,1 194,1 - - 0,0 13,2 0,0
2012 год 83,3 70,1 70,1 - - 0,0 13,2 0,0
2013 год 62,0 62,0 62,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 62,0 62,0 62,0 - - 0,0 0,0 0,0
7.2. Оплата путевок, предоставляемых работающим гражданам для долечивания и реабилитации в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения 2012 2014 годы 90,0 90,0 90,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 30,0 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 30,0 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 30,0 30,0 30,0 - - 0,0 0,0 0,0
8. Подпрограмма "Подготовка специалистов и проведение научноисследовательской работы в сфере здравоохранения" 2012 2014 годы 30,035 30,035 30,035 - - 0,0 0,0 0,0 ДОЗН Повышение квалификационного и профессионального уровня врачебных кадров; совершенствование существующих и разработка новых форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи
2012 год 10,035 10,035 10,035 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 10,0 10,0 10,0 - - 0,0 0,0 0,0
8.1. Подготовка специалистов здравоохранения 2012 2014 годы 6,0 6,0 6,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 2,0 2,0 2,0 - - 0,0 0,0 0,0
8.2. Научноисследовательская работа 2012 2014 годы 24,0 24,0 24,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 8,0 8,0 8,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 8,0 8,0 8,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 8,0 8,0 8,0 - - 0,0 0,0 0,0
8.3. Оказание мер социальной поддержки выпускникам высших и средних медицинских образовательных учреждений, прибывшим на работу в учреждения здравоохранения сельской местности 2012 2014 годы 0,035 0,035 0,035 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,035 0,035 0,035 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
9. Подпрограмма "Доступное зрение" 2012 2014 годы 20,28 20,28 20,28 - - 0,0 0,0 0,0 ДОЗН Оказание высококвалифицированной офтальмологической медицинской помощи населению по диагностике и лечению заболеваний органов зрения; профилактика ранней близорукости у детей
2012 год 6,76 6,76 6,76 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 6,76 6,76 6,76 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 6,76 6,76 6,76 - - 0,0 0,0 0,0
9.1. Глазное протезирование 2012 2014 годы 2,28 2,28 2,28 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,76 0,76 0,76 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,76 0,76 0,76 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,76 0,76 0,76 - - 0,0 0,0 0,0
9.2. Работа выездных бригад ГУЗ "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница" 2012 2014 годы 18,0 18,0 18,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 6,0 6,0 6,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 6,0 6,0 6,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 6,0 6,0 6,0 - - 0,0 0,0 0,0
10. Подпрограмма "Онкология" 2012 2014 годы 719,419 280,573 280,573 - - 438,846 0,0 0,0 ДОЗН
2012 год 719,419 280,573 280,573 - - 438,846 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
10.1. Реконструкция радиологического корпуса ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер" 2012 2014 годы 180,0 180,0 180,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 180,0 180,0 180,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
10.2. Подготовка кадров 2012 2014 годы 1,573 1,573 1,573 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,573 1,573 1,573 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
10.3. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 537,846 99,0 99,0 - - 438,846 0,0 0,0
2012 год 537,846 99,0 99,0 - - 438,846 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
11. Подпрограмма "Туберкулез" 2012 2014 годы 117,785 55,359 55,359 - - 62,426 0,0 0,0 ДОЗН
2012 год 117,785 55,359 55,359 - - 62,426 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
11.1. Приобретение оборудования 2012 2014 годы 62,426 0,0 0,0 - - 62,426 0,0 0,0
2012 год 62,426 0,0 0,0 - - 62,426 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
11.2. Подготовка помещений для размещения оборудования 2012 2014 годы 54,0 54,0 54,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 54,0 54,0 54,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
11.3. Подготовка кадров 2012 2014 годы 1,359 1,359 1,359 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,359 1,359 1,359 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
12. Подпрограмма "Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С" 2012 2014 годы 51,783 24,338 24,338 - - 27,445 0,0 0,0 ДОЗН
2012 год 51,783 24,338 24,338 - - 27,445 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
12.1. Приобретение антивирусных препаратов, диагностических средств 2012 2014 годы 51,445 24,0 24,0 - - 27,445 0,0 0,0
2012 год 51,445 24,0 24,0 - - 27,445 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
12.2. Подготовка кадров 2012 2014 годы 0,338 0,338 0,338 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,338 0,338 0,338 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
13. Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" 2012 2014 годы 503,938 181,418 181,418 - - 322,52 0,0 0,0 ДОЗН
2012 год 503,938 181,418 181,418 - - 322,52 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
13.1. Приобретение санитарного автотранспорта, медицинского оборудования 2012 2014 годы 322,52 0,0 0,0 - - 322,52 0,0 0,0
2012 год 322,52 0,0 0,0 - - 322,52 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
13.2. Подготовка помещений для размещения оборудования 2012 2014 годы 180,0 180,0 180,0 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 180,0 180,0 180,0 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
13.3. Подготовка кадров 2012 2014 годы 1,418 1,418 1,418 - - 0,0 0,0 0,0
2012 год 1,418 1,418 1,418 - - 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0