Приложение к Постановлению от 07.12.2011 г № 555 Программа
Долгосрочная целевая программа «Здоровье кузбассовцев» на 2012 — 2014 годы паспорт долгосрочной целевой программы «Здоровье кузбассовцев» на 2012 — 2014 годы
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Долгосрочная целевая программа "Здоровье кузбассовцев"│
│программы │на 2012 - 2014 годы (далее - Программа) │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия и │Распоряжение Губернатора Кемеровской области от │
│наименование │17.10.2011 N 160-рг "О разработке долгосрочной │
│решения о │целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2012 - │
│разработке │2014 годы" │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Государственный │Коллегия Администрации Кемеровской области │
│заказчик │ │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Директор │Заместитель Губернатора Кемеровской области (по │
│Программы │вопросам социальной политики) Сергеев Алексей │
│ │Станиславович │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основной │Департамент охраны здоровья населения Кемеровской │
│разработчик │области │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели Программы │Укрепление здоровья населения Кемеровской области, │
│ │улучшение качества и повышение доступности │
│ │медицинской помощи, предупреждение распространения │
│ │социально значимых заболеваний, снижение смертности │
│ │населения в трудоспособном возрасте, обеспечение │
│ │безопасного материнства и здоровья детей │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы │ Обеспечение оказания населению Кемеровской области │
│ │высококвалифицированной медицинской помощи, в том │
│ │числе с использованием современных медицинских │
│ │технологий; │
│ │ улучшение материально-технической базы лечебно- │
│ │профилактических учреждений, в том числе оснащение их │
│ │медицинским оборудованием первоочередной │
│ │необходимости; │
│ │ улучшение лекарственного обеспечения больных │
│ │сахарным диабетом, артериальной гипертонией, │
│ │туберкулезом, онкологическими и другими социально │
│ │значимыми заболеваниями; │
│ │ обеспечение доступности гарантированной бесплатной │
│ │медицинской помощи для населения Кемеровской области │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Срок реализации │2012 - 2014 годы │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Подпрограммы: │
│мероприятия │"----------------------- с социально значимыми │
│Программы │заболеваниями"; │
│(перечень │--------------------- ; │
│подпрограмм) │"-------------------------------------------------- │
│ │медицинской помощи"; │
│ │--------------------------- ; │
│ │"-------------------------------------- учреждений │
│ │здравоохранения"; │
│ │-------------------- ; │
│ │"-------------------------------------------------- и │
│ │отдыха населения Кемеровской области, долечивание и │
│ │реабилитация работающих граждан"; │
│ │"----------------------- и проведение научно- │
│ │исследовательской работы в сфере здравоохранения"; │
│ │------------------ ; │
│ │----------- ; │
│ │------------ ; │
│ │"------------------------------------------- лиц, │
│ │инфицированных вирусами иммунодефицита человека, │
│ │гепатитов В и С"; │
│ │"------------------------------------------------ │
│ │пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основной │Департамент охраны здоровья населения Кемеровской│
│исполнитель │области │
│Программы │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Всего на реализацию Программы потребуется на 2012 - │
│источники │2014 годы 3014,984 млн. рублей, в том числе: │
│финансирования │2012 год - 2034,984 млн. рублей; │
│Программы │2013 год - 490 млн. рублей; │
│ │2014 год - 490 млн. рублей; │
│ │из них: │
│ │средства областного бюджета на 2012 - 2014 годы - │
│ │2074,621 млн. рублей, в том числе: │
│ │2012 год - 1094,621 млн. рублей; │
│ │2013 год - 490 млн. рублей; │
│ │2014 год - 490 млн. рублей. │
│ │Кроме того, предполагается привлечь для реализации │
│ │программных мероприятий иные не запрещенные │
│ │законодательством источники финансирования, в том │
│ │числе: │
│ │средства федерального бюджета на 2012 - 2014 годы - │
│ │865,313 млн. рублей, в том числе: │
│ │2012 год - 865,313 млн. рублей; │
│ │2013 год - 0,0 млн. рублей; │
│ │2014 год - 0,0 млн. рублей; │
│ │средства местных бюджетов на 2012 - 2014 годы - │
│ │70,34 млн. рублей, в том числе: │
│ │2012 год - 70,34 млн. рублей; │
│ │2013 год - 0,0 млн. рублей; │
│ │2014 год - 0,0 млн. рублей; │
│ │внебюджетные источники на 2012 - 2014 годы - │
│ │4,71 млн. рублей, в том числе: │
│ │2012 год - 4,71 млн. рублей; │
│ │2013 год - 0,0 млн. рублей; │
│ │2014 год - 0,0 млн. рублей │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Медицинский эффект: │
│конечные │повышение качества диагностики и эффективности │
│результаты │лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, │
│Программы │сахарного диабета и других социально значимых │
│ │заболеваний; │
│ │снижение материнской смертности; │
│ │снижение младенческой смертности. │
│ │Экономический эффект: │
│ │рациональное использование денежных средств при │
│ │оказании медицинской помощи населению Кемеровской │
│ │области; │
│ │применение новейших малоинвазивных методов │
│ │диагностики и лечения заболеваний; │
│ │рациональное использование врачебных кадров при │
│ │комплектации учреждений здравоохранения. │
│ │Социальный эффект: │
│ │улучшение качества жизни населения Кемеровской │
│ │области; │
│ │повышение социальной адаптации больных заболеваниями │
│ │с хронической формой и инвалидов │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Организация │Государственный заказчик Программы, Губернатор │
│контроля за │Кемеровской области │
│выполнением │ │
│Программы │ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Главным в финансовой политике здравоохранения Кемеровской области является ее адресность. Это приоритетное направление текущих расходов бюджета здравоохранения и средств соответствующих целевых программ на решение первостепенных задач здравоохранения.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на ближайшую перспективу приоритетами, направленными на достижение основных целей государственной политики в области здравоохранения, являются:
снижение заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями, обуславливающими потерю трудоспособности, высокую смертность, снижение репродуктивного потенциала нации, распространение которых несет особую угрозу здоровью граждан и национальной безопасности;
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики при социально значимых заболеваниях;
повышение эффективности лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях.
Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населения Кемеровской области указывает на необходимость принятия стратегических решений по основным классам социально значимых заболеваний, входящих в перечень , утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих":
сахарный диабет;
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;
туберкулез;
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
вирусные гепатиты;
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
психические расстройства и расстройства поведения;
злокачественные новообразования.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с социально значимыми заболеваниями, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;
необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации инвестиционных и научно-технических проектов;
потребностью в координации усилий органов государственной власти Кемеровской области, негосударственных организаций и общественных объединений.
Целесообразность использования программно-целевого метода решения проблемы социально значимых заболеваний подтверждается результатами реализации действовавшей с 2002 года федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)", в задачи которой входили: стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни при указанных заболеваниях. Об эффективности использования данного метода, в частности, свидетельствует стабилизация, начиная с 2002 года, показателей заболеваемости и смертности по таким классам заболеваний, как сахарный диабет, инфекции, передаваемые половым путем, злокачественные новообразования.
Программа состоит из 9 подпрограмм, отражающих проблемные вопросы здравоохранения.
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
Артериальная гипертония является одним из самых распространенных и важнейших факторов риска развития заболеваний системы кровообращения, которые в структуре смертности населения составляют более 50 процентов. Проведение мероприятий по раннему выявлению артериальной гипертонии, предупреждению ее серьезных последствий и, как следствие, предупреждению инвалидности и преждевременной смертности ограничено рамками текущего финансирования и требует дополнительных финансовых вложений. В 2010 году уровень смертности от болезней системы кровообращения в Кемеровской области составил 756 случаев на 100 тысяч населения. Высокий удельный вес в нем приходится на трудоспособный возраст.
Реализация подпрограммы позволит снизить первичный выход на инвалидность, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, обращаемость за неотложной и экстренной медицинской помощью на догоспитальном этапе, снизить общую смертность населения.
Следующая проблема - это злокачественные новообразования, борьба с которыми остается одной из важнейших задач медицины. Высокие показатели первичной онкозаболеваемости жителей Кемеровской области свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к этому вопросу.
В структуре причин общей смертности злокачественные новообразования занимают третье место после болезней системы кровообращения, травм и отравлений и составили в 2010 году 219 случаев на 100 тысяч населения. Лечение онкологических больных, связанное с применением дорогостоящих специализированных радиофармацевтических препаратов, радиоактивных источников для аппаратов лучевой терапии, финансово емкое и требует дополнительного финансирования.
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность лечения и диагностики, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности населения от злокачественных новообразований.
В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом за 2010 год составил 116,6 случая на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза превышает среднероссийский показатель. Поздняя выявляемость больных туберкулезом в связи с недостаточным охватом населения профилактическими осмотрами на туберкулез приводит к росту преждевременной смертности и инвалидизации.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для обследования пациентов в общей лечебной сети на качественном оборудовании, укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учреждений, в первую очередь, детских отделений, продолжить работу по бесперебойному централизованному обеспечению противотуберкулезных учреждений Кемеровской области противотуберкулезными препаратами, что позволит снизить уровень смертности от туберкулеза.
Сахарный диабет. Это грозное заболевание и его осложнения занимают третье место среди заболеваний, приводящих к инвалидности. Поздние осложнения являются не только ведущей причиной инвалидности, но и преждевременной смертности больных сахарным диабетом.
Благодаря реализации подпрограммы в 2010 году было обеспечено стабильное снабжение больных сахарным диабетом инсулинами и тест-полосками для определения уровня сахара в крови, что способствовало снижению количества осложнений этого заболевания. Дальнейшая реализация подпрограммы позволит обеспечить больных сахарным диабетом инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами контроля, что позволит добиться стойкой компенсации диабета, снизить количество осложнений, повысить качество жизни граждан с этим заболеванием.
К группе социально значимых болезней относятся и инфекции, передаваемые половым путем, которые оказывают прямое влияние на репродуктивное здоровье населения, поскольку приводят к бесплодию. Реализация мероприятий подпрограммы позволит усилить работу по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди детей и подростков, увеличить объем профилактической и лечебной помощи населению в амбулаторных условиях, профилактику врожденного сифилиса (в 2010 году случаев не зарегистрировано), обеспечение лекарственными препаратами для лечения сифилиса.
Подпрограммой предусмотрено целевое финансирование на улучшение диагностики, раннюю выявляемость и лечение вирусных гепатитов В и С. Основные финансовые затраты связаны с лечением этих больных, которое является очень дорогостоящим.
Качество жизни населения во многом определяется уровнем психических заболеваний и поведенческих расстройств. В области по итогам 2010 года показатель первичной заболеваемости психическими болезнями составил 90 случаев на 100 тысяч населения. В целом более 30 процентов населения нуждаются в помощи специалистов в области психического здоровья. До 5,5 процента населения нуждаются в активной психиатрической помощи. Более 1,5 тысячи человек ежегодно погибает от суицидов, в основе которых лежат психические расстройства. Развитие этой службы, имеющей большое социальное значение, требует дополнительного финансирования, особенно ее реабилитационного этапа.
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции расценивается в Кузбассе как неблагополучная. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией с каждым годом увеличивается (за 2008 - 2010 годы рост с 97,6 случая до 144,5 случая на 100 тысяч населения). В настоящее время эпидемиологический процесс охватил все муниципальные образования Кемеровской области.
Реализация подпрограммы позволит своевременно выявлять ВИЧ-инфицированных, особенно в группах риска, обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинского пути передачи ВИЧ-инфекции.
В рамках подпрограммы "Вакцинопрофилактика" будет осуществляться приобретение вакцины против клещевого энцефалита, антирабической вакцины (бешенство), туберкулина, иммуноглобулина противоклещевого для учреждений здравоохранения.
Устойчивое обеспечение вакцинами является важнейшей мерой борьбы и предупреждения развития инфекционных заболеваний, регулируемых средствами иммунопрофилактики.
Своевременная профилактика таких инфекционных заболеваний, как грипп, клещевой энцефалит и других, является не только мерой предупреждения инвалидности и смертности от осложнений этих инфекций, но и приносит ощутимый экономический эффект, снижая утрату временной нетрудоспособности и в случаях, и в днях.
В рамках подпрограммы "Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи" планируется обеспечить возможность предоставления населению Кемеровской области высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи кардиологического, офтальмологического, травматологического, нейрохирургического, урологического, гинекологического и других профилей и иной медицинской помощи, требующей применения высоких технологий. Все виды высокотехнологичной медицинской помощи относятся к категории дорогостоящих и финансируются сверх программы ОМС за счет средств бюджетов всех уровней.
Современное здравоохранение невозможно без внедрения новых технологий, методов лечения, для чего необходимы проведение обучающих семинаров, подготовка и переподготовка медицинских кадров.
В рамках подпрограммы "Лекарственное обеспечение" осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственных средств для определенных категорий больных и населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". Реализация мероприятий указанной подпрограммы позволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличит доступность бесплатных лекарств при амбулаторном лечении для населения Кемеровской области.
Реализация подпрограммы "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения" позволит приобретать современное медицинское оборудование для лечебно-профилактических учреждений, что, в свою очередь, повысит качество лечения населения Кемеровской области.
Кроме того, подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений здравоохранения.
За последние три года в динамике продолжилось снижение младенческой смертности по Кемеровской области с 10,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2006 году до 8,1 случая в 2010 году. Вместе с тем в целом состояние здоровья детей остается неудовлетворительным, а врожденные пороки развития неизбежно способствуют росту числа детей-инвалидов. Показатель первичной детской инвалидности за 2008 - 2010 годы составил в среднем 27,4 случая на 10 тысяч детского населения. Поэтому реализация подпрограммы "Здоровое поколение" крайне необходима.
Мероприятия подпрограммы предусматривают совершенствование организации акушерской и неонатальной помощи. Позволят повысить эффективность оказания акушерской и неонатальной помощи за счет внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий. В значительной степени решаются вопросы улучшения питания беременных женщин, кормящих матерей и детей.
За счет средств подпрограммы предусматривается проведение комплекса диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий для детей, улучшение в соответствии с санитарными нормами и правилами условий оздоровления и реабилитации детей.
Это поможет снизить показатели материнской и младенческой смертности в Кемеровской области, увеличить выживаемость новорожденных и глубоко недоношенных детей, уменьшить число детей-инвалидов и улучшить качество их жизни.
Реализация подпрограммы "Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан" позволит максимально удовлетворить потребность жителей Кемеровской области в санаторно-курортном лечении и реабилитации различных категорий населения: детей-подростков, ветеранов войн, работающих граждан т.д.
Проблема обеспечения кадрами заключается в структурных диспропорциях территориального и квалификационно-профессионального характера. Территориальный структурный сдвиг характеризуется высокой концентрацией врачебных кадров в крупных городах при острой нехватке специалистов в муниципальных образованиях сельского типа, квалификационно-профессиональный сдвиг характеризуется низким удельным весом врачей первичного звена, с одной стороны, и нехваткой специалистов по отдельным узким специальностям, с другой.
Устранить эти диспропорции позволит реализация подпрограммы "Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения".
Выполнение предложенных программных мероприятий позволит:
сократить несоответствие численности и структуры кадров объемам деятельности, задачам и направлениям реформирования отрасли;
устранить диспропорции в структуре медицинского персонала между врачами общего профиля и узкими специалистами, между городской и сельской местностью.
Особую роль в развитии здравоохранения играет проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения. Мероприятия данного раздела подпрограммы направлены на совершенствование существующих и разработку новых форм управления и организации оказания различных видов медицинской помощи населению Кемеровской области.
Подпрограммой "Доступное зрение" предусмотрены мероприятия по проведению глазного протезирования на базе ГБУЗ "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница", а также осуществление работы в городах и районах Кемеровской области выездных бригад данного учреждения здравоохранения, созданных с целью приближения высококвалифицированной медицинской помощи к населению, оказания диагностической, лечебной и профилактической офтальмологической медицинской помощи, в том числе профилактики ранней близорукости у детей и подростков.
В 2012 году Кемеровская область вошла в число субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).
С целью снижения смертности от транспортных травм всех видов, снижения инвалидизации пострадавших при ДТП, снижения экономических потерь государства за счет сохранения трудового потенциала страны и снижения финансовых затрат на выплаты пенсий по инвалидности и пособия по временной утрате трудоспособности в Кемеровской области будет разработана система поэтапного оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в зависимости от полученных травм, включающая:
оказание медицинской помощи на месте ДТП до прибытия бригады скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи специализированными бригадами скорой медицинской помощи;
оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.
Для этого вдоль участка федеральной трассы М53, проходящей через Кемеровскую область, на базе действующих учреждений здравоохранения планируется создать 8 травмоцентров, оснастить учреждения необходимым медицинским оборудованием и специализированным автотранспортом, подготовить специалистов по травматологии, ортопедии, нейрохирургии и другим смежным специальностям.
Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках подпрограммы "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
2.Цели и задачи Программы
Основные цели Программы - укрепление здоровья населения Кемеровской области, улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи, предупреждение распространения социально значимых заболеваний, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, обеспечение безопасного материнства и здоровья детей.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить оказание населению Кемеровской области высококвалифицированной медицинской помощи, в том числе с использованием современных медицинских технологий;
улучшить материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, оснастить медицинским оборудованием первоочередной необходимости;
улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, туберкулезом, онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями;
обеспечить доступность гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения Кемеровской области.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих подпрограмм:
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями";
"Вакцинопрофилактика" ;
"Развитие высокотехнологичных и дорогостоящих видов медицинской помощи";
"Лекарственное обеспечение" ;
"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения";
"Здоровое поколение" ;
"Государственная поддержка организации оздоровления и отдыха населения Кемеровской области, долечивание и реабилитация работающих граждан";
"Подготовка специалистов и проведение научно-исследовательской работы в сфере здравоохранения";
"Доступное зрение" ;
"Онкология" ;
"Туберкулез" ;
"Профилактика, выявление, мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С";
"Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2012 - 2014 годы 3014,984 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 2034,984 млн. рублей;
2013 год - 490 млн. рублей;
2014 год - 490 млн. рублей;
из них:
средства областного бюджета на 2012 - 2014 годы 2074,621 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 1094,621 млн. рублей;
2013 год - 490 млн. рублей;
2014 год - 490 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета на 2012 - 2014 годы 865,313 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 865,313 млн. рублей;
2013 год - 0,0 млн. рублей;
2014 год - 0,0 млн. рублей;
средства местных бюджетов на 2012 - 2014 годы 70,34 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 70,34 млн. рублей;
2013 год - 0,0 млн. рублей;
2014 год - 0,0 млн. рублей;
внебюджетные источники на 2012 - 2014 годы 4,71 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 4,71 млн. рублей;
2013 год - 0,0 млн. рублей;
2014 год - 0,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этого бюджета на очередной финансовый год.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Медицинский эффект:
повышение качества диагностики и эффективности лечения туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально значимых заболеваний;
снижение материнской смертности;
снижение младенческой смертности.
Экономический эффект:
рациональное использование денежных средств при оказании медицинской помощи населению Кемеровской области;
применение новейших малоинвазивных методов диагностики и лечения заболеваний;
рациональное использование врачебных кадров при комплектации учреждений здравоохранения.
Социальный эффект:
улучшение качества жизни населения Кемеровской области;
повышение социальной адаптации больных заболеваниями с хронической формой и инвалидов.
Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении к Программе.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по установленным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год.
7.Программные мероприятия
N
п/п |
Наименование
подпрограмм,
программных
мероприятий |
Плановый
период |
Объем финансирования, (млн. рублей, в ценах соответствующих
годов) |
Исполнитель
программного
мероприятия |
Ожидаемый результат |
|
|
|
всего |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
областной
бюджет,
всего |
из него |
иные не запрещенные
законодательством
источники |
|
|
|
|
|
|
|
на
безвозвратной
основе |
бюджетные
кредиты |
субсидии
местным
бюджетам |
федеральный
бюджет |
местный
бюджет |
внебюджетные
источники |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Всего по Программе |
2012 2014
годы |
3014,984 |
2074,621 |
2074,621 |
- |
- |
865,313 |
70,34 |
4,71 |
|
|
|
|
2012
год |
2034,984 |
1094,621 |
1094,621 |
- |
- |
865,313 |
87,14 |
4,71 |
|
|
|
|
2013
год |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1. |
Подпрограмма
"Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями" |
2012 2014
годы |
353,194 |
349,844 |
349,844 |
- |
- |
0,0 |
3,04 |
0,31 |
|
|
|
|
2012
год |
128,194 |
124,844 |
124,844 |
- |
- |
0,0 |
3,04 |
0,31 |
|
|
|
|
2013
год |
112,5 |
112,5 |
112,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
112,5 |
112,5 |
112,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1. |
Сахарный диабет |
2012 2014
годы |
56,6 |
55,2 |
55,2 |
- |
- |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
Департамент
охраны
здоровья
населения
Кемеровской
области
(далее ДОЗН) |
Снижение количества
осложнений;
увеличение средней
продолжительности жизни
больных сахарным
диабетом I и II типа |
|
|
2012
год |
22,6 |
21,2 |
21,2 |
- |
- |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
Приобретение
сахароснижающих
препаратов и изделий
медицинского
назначения |
2012 2014
годы |
52,4 |
51,0 |
51,0 |
- |
- |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
18,4 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.2. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2. |
Профилактика
артериальной
гипертонии |
2012 2014
годы |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Снижение заболеваемости
населения
цереброваскулярными
болезнями;
снижение смертности
населения от
цереброваскулярных
болезней;
снижение числа лиц с
впервые выявленной
артериальной
гипертонией;
увеличение числа лиц,
обученных в школах
здоровья |
|
|
2012
год |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.1. |
Обеспечение
лекарственными
средствами для
лечения сердечнососудистых
заболеваний |
2012 2014
годы |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.2. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.3. |
Неотложные меры
борьбы с туберкулезом |
2012 2014
годы |
78,756 |
77,506 |
77,506 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,25 |
ДОЗН |
Увеличение показателя
абациллирования
больных, состоящих на
учете на конец года;
снижение смертности от
туберкулеза |
|
|
2012
год |
28,756 |
27,506 |
27,506 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,25 |
|
|
|
|
2013
год |
25,0 |
25,0 |
5,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
25,0 |
25,0 |
5,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.3.1. |
Обеспечение лечебнопрофилактических
учреждений
современными
противотуберкулезными
препаратами |
2012 2014
годы |
76,25 |
75,0 |
75,0 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,25 |
|
|
|
|
2012
год |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
0,0 |
1,0 |
0,25 |
|
|
|
|
2013
год |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.3.2. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
2,506 |
2,506 |
2,506 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,506 |
2,506 |
2,506 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.4. |
АнтиВИЧ/СПИД |
2012 2014
годы |
73,16 |
72,5 |
72,5 |
- |
- |
0,0 |
0,6 |
0,06 |
ДОЗН |
Снижение числа вновь
зарегистрированных
случаев заражения ВИЧинфекцией;
увеличение доли ВИЧинфицированных
беременных женщин,
включенных в программу
профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией
новорожденных |
|
|
2012
год |
25,16 |
24,5 |
24,5 |
- |
- |
0,0 |
0,6 |
0,06 |
|
|
|
|
2013
год |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.4.1. |
Финансовое
обеспечение
мероприятий по
диагностике, лечению
и профилактике ВИЧинфекции |
2012 2014
годы |
27,66 |
27,0 |
27,0 |
- |
- |
0,0 |
0,6 |
0,06 |
|
|
|
|
2012
год |
9,66 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
0,0 |
0,6 |
0,06 |
|
|
|
|
2013
год |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.4.2. |
Финансовое
обеспечение
госпитального
отделения и
иммунологической
лаборатории
областного центра по
профилактике и борьбе
со СПИД на базе МБУЗ
"Городская
клиническая
инфекционная
больница"
г. Прокопьевска |
2012 2014
годы |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.5. |
Вирусные гепатиты |
2012 2014
годы |
84,0 |
84,0 |
84,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Снижение уровня
заболеваемости острыми
и хроническими
вирусными гепатитами В
и С |
|
|
2012
год |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.6. |
Инфекции,
передаваемые половым
путем |
2012 2014
годы |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Снижение уровня
заболеваемости
населения, в том числе
детей, сифилисом и
гонореей |
|
|
2012
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.6.1. |
Приобретение
лекарственных средств |
2012 2014
годы |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.6.2. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.7. |
Развитие
психиатрической
помощи |
2012 2014
годы |
9,338 |
9,338 |
9,338 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Увеличение доли
пациентов, охваченных
бригадными формами
оказания
психиатрической помощи
в общем числе
наблюдаемых пациентов;
снижение доли
пациентов, нуждающихся
в стационарной помощи;
снижение
продолжительности
лечения больных в
психиатрическом
стационаре;
снижение доли повторных
госпитализаций в
течение года |
|
|
2012
год |
5,338 |
5,338 |
5,338 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.7.1. |
Приобретение
лекарственных средств |
2012 2014
годы |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.7.2. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
3,338 |
3,338 |
3,338 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
3,338 |
3,338 |
3,338 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.8. |
Развитие медицинской
помощи, оказываемой
больным
онкологическими и
гематологическими
заболеваниями |
2012 2014
годы |
39,04 |
39,0 |
39,0 |
- |
- |
0,0 |
0,04 |
0,0 |
ДОЗН |
Увеличение доли больных
с визуальными
локализациями
злокачественных
новообразований,
выявленных на ранних
стадиях;
снижение доли умерших
от злокачественных
новообразований;
снижение смертности от
злокачественных
новообразований |
|
|
2012
год |
13,04 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
0,04 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.8.1. |
Приобретение
дорогостоящих
лекарственных средств |
2012 2014
годы |
39,04 |
39,0 |
39,0 |
- |
- |
0,0 |
0,04 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
13,04 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
0,04 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.8.2. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2. |
Подпрограмма
"Вакцинопрофилактика" |
2012 2014
годы |
192,8 |
192,0 |
192,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
ДОЗН |
Обеспечение уровня
охвата
профилактическими
прививками детей не
менее 95% |
|
|
2012
год |
62,8 |
62,0 |
62,0 |
- |
- |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
2013
год |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3. |
Подпрограмма
"Развитие
высокотехнологичных и
дорогостоящих видов
медицинской помощи" |
2012 2014
годы |
103,97 |
93,17 |
93,17 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,0 |
ДОЗН |
Внедрение новейших
медицинских технологий
для обеспечения
населения Кемеровской
области
высокотехнологичными и
дорогостоящими видами
медицинской помощи |
|
|
2012
год |
87,39 |
76,59 |
76,59 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
8,29 |
8,29 |
8,29 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
8,29 |
8,29 |
8,29 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1. |
Оказание
высокотехнологичных
видов медицинской
помощи |
2012 2014
годы |
23,4 |
12,6 |
12,6 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
22,2 |
11,4 |
11,4 |
- |
- |
0,0 |
10,8 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2. |
Оказание
дорогостоящих видов
медицинской помощи |
2012 2014
годы |
6,78 |
6,78 |
6,78 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.3. |
Обеспечение
деятельности баз
органного донорства в
городах Кемеровской
области |
2012 2014
годы |
16,29 |
16,29 |
16,29 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
5,43 |
5,43 |
5,43 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
5,43 |
5,43 |
5,43 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
5,43 |
5,43 |
5,43 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.4. |
Оплата медицинской
помощи, оказанной
незастрахованным по
ОМС гражданам
Российской Федерации |
2012 2014
годы |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.5. |
Обеспечение оказания
медицинской помощи
гражданам,
относящимся к
контингенту особого
внимания, в отделении
ветеранов войн МЛПУ
"Городская
клиническая больница
N 2" г. Новокузнецка |
2012 2014
годы |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.6. |
Оплата медицинских
услуг, оказываемых
ФБУЗ "Дезинфекционная
станция, г. Кемерово" |
2012 2014
годы |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4. |
Подпрограмма
"Лекарственное
обеспечение" |
2012 2014
годы |
325,353 |
318,153 |
318,153 |
- |
- |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
ДОЗН |
Льготное обеспечение
лекарственными
препаратами и изделиями
медицинского назначения
граждан по категориям
заболеваний, в том
числе отдельных
категорий населения |
|
|
2012
год |
118,353 |
111,153 |
111,153 |
- |
- |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
103,5 |
103,5 |
103,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
103,5 |
103,5 |
103,5 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4.1. |
Льготное обеспечение
лекарственными
препаратами граждан
по категориям
заболеваний, в том
числе отдельных
категорий населения |
2012 2014
годы |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4.2. |
Обеспечение
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения социально
незащищенных граждан |
2012 2014
годы |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4.3. |
Оплата услуг ГП
Кемеровской области
"Кузбассфарммед" и
ОАО "Кузбассфарма" по
хранению
лекарственных средств |
2012 2014
годы |
53,3 |
53,3 |
53,3 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4.4. |
Централизованный
закуп лекарственных
препаратов,
наркотических средств
и изделий
медицинского
назначения |
2012 2014
годы |
162,053 |
154,853 |
154,853 |
- |
- |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
77,253 |
70,053 |
70,053 |
- |
- |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
42,4 |
42,4 |
42,4 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5. |
Подпрограмма
"Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
здравоохранения" |
2012 2014
годы |
242,774 |
203,274 |
203,274 |
- |
- |
0,0 |
35,5 |
4,0 |
ДОЗН |
Оснащение учреждений
здравоохранения
современным медицинским
и технологическим
оборудованием;
проведение текущего и
капитального ремонта |
|
|
2012
год |
77,364 |
37,864 |
37,864 |
- |
- |
0,0 |
35,5 |
4,0 |
|
|
|
|
2013
год |
82,705 |
82,705 |
82,705 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
82,705 |
82,705 |
82,705 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.1. |
Оснащение учреждений
оборудованием |
2012 2014
годы |
179,856 |
154,156 |
154,156 |
- |
- |
0,0 |
23,7 |
2,0 |
|
|
|
|
2012
год |
47,856 |
22,156 |
22,156 |
- |
- |
0,0 |
23,7 |
2,0 |
|
|
|
|
2013
год |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.2. |
Проведение текущего и
капитального ремонта
учреждений
здравоохранения |
2012 2014
годы |
43,8 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
11,8 |
2,0 |
|
|
|
|
2012
год |
23,8 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
11,8 |
2,0 |
|
|
|
|
2013
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.3. |
Выполнение монтажных,
пуско-наладочных
работ |
2012 2014
годы |
15,118 |
15,118 |
15,118 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,708 |
1,708 |
1,708 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
6,705 |
6,705 |
6,705 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
6,705 |
6,705 |
6,705 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5.4. |
Приобретение
компьютерной
программы "Парус" |
2012 2014
годы |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6. |
Подпрограмма
"Здоровое поколение" |
2012 2014
годы |
56,353 |
42,077 |
42,077 |
- |
- |
14,076 |
0,2 |
0,0 |
ДОЗН |
Снижение уровня
материнской и
младенческой
смертности, обеспечение
безопасного материнства
и детства |
|
|
2012
год |
37,863 |
23,587 |
23,587 |
- |
- |
14,076 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
9,245 |
9,245 |
9,245 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
9,245 |
9,245 |
9,245 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.1. |
Обеспечение
перинатальной (в том
числе пренатальной)
диагностики
врожденных,
наследственных
заболеваний и
внутриутробной
инфекции |
2012 2014
годы |
10,459 |
10,459 |
10,459 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
4,059 |
4,059 |
4,059 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.2. |
Закупка препаратов
для питания детей,
страдающих
фенилкетонурией |
2012 2014
годы |
3,2 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.3. |
Обеспечение
лекарственными
средствами (гормон
роста) больных с
синдромом
Шершевского-Тернера |
2012 2014
годы |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.4. |
Оказание
консультативнодиагностических услуг
беременным женщинам,
детям до года и детям
с пороками развития,
проживающим в городах
и районах юга
Кемеровской области,
в МЛПУ "Зональный
перинатальный центр"
г. Новокузнецка |
2012 2014
годы |
8,835 |
8,835 |
8,835 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,945 |
2,945 |
2,945 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,945 |
2,945 |
2,945 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,945 |
2,945 |
2,945 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.5. |
Профилактика
нежелательной
беременности у женщин
с тяжелой
соматической
патологией |
2012 2014
годы |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.6. |
Освещение вопросов
здравоохранения в
средствах массовой
информации |
2012 2014
годы |
4,002 |
4,002 |
4,002 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,402 |
2,402 |
2,402 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.7. |
Проведение акции
"Родился ребенок" |
2012 2014
годы |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.8. |
Оказание неонатальных
реанимационноконсультативных услуг
при оказании
медицинской помощи
новорожденным детям |
2012 2014
годы |
4,14 |
4,14 |
4,14 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
4,14 |
4,14 |
4,14 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6.9. |
Проведение
неонатального и
аудиологического
скрининга |
2012 2014
годы |
14,817 |
0,741 |
0,741 |
- |
- |
14,076 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
14,817 |
0,741 |
0,741 |
- |
- |
14,076 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7. |
Подпрограмма
"Государственная
поддержка организации
оздоровления и отдыха
населения Кемеровской
области, долечивание
и реабилитация
работающих граждан" |
2012 2014
годы |
297,3 |
284,1 |
284,1 |
- |
- |
0,0 |
13,2 |
0,0 |
ДОЗН |
Удовлетворение
потребности жителей
Кемеровской области в
санаторно-курортном
лечении и реабилитации |
|
|
2012
год |
113,3 |
100,1 |
100,1 |
- |
- |
0,0 |
13,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7.1. |
Приобретение путевок
в санаторно-курортные
учреждения для
оздоровления и отдыха
работников бюджетной
сферы, ветеранов,
инвалидов |
2012 2014
годы |
207,3 |
194,1 |
194,1 |
- |
- |
0,0 |
13,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
83,3 |
70,1 |
70,1 |
- |
- |
0,0 |
13,2 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7.2. |
Оплата путевок,
предоставляемых
работающим гражданам
для долечивания и
реабилитации в
санаторно-курортных
учреждениях
непосредственно после
стационарного лечения |
2012 2014
годы |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8. |
Подпрограмма
"Подготовка
специалистов и
проведение научноисследовательской
работы в сфере
здравоохранения" |
2012 2014
годы |
30,035 |
30,035 |
30,035 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Повышение
квалификационного и
профессионального
уровня врачебных
кадров;
совершенствование
существующих и
разработка новых форм
управления и
организации оказания
различных видов
медицинской помощи |
|
|
2012
год |
10,035 |
10,035 |
10,035 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8.1. |
Подготовка
специалистов
здравоохранения |
2012 2014
годы |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8.2. |
Научноисследовательская
работа |
2012 2014
годы |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8.3. |
Оказание мер
социальной поддержки
выпускникам высших и
средних медицинских
образовательных
учреждений, прибывшим
на работу в
учреждения
здравоохранения
сельской местности |
2012 2014
годы |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
0,035 |
0,035 |
0,035 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
9. |
Подпрограмма
"Доступное зрение" |
2012 2014
годы |
20,28 |
20,28 |
20,28 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
Оказание
высококвалифицированной
офтальмологической
медицинской помощи
населению по
диагностике и лечению
заболеваний органов
зрения;
профилактика ранней
близорукости у детей |
|
|
2012
год |
6,76 |
6,76 |
6,76 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
6,76 |
6,76 |
6,76 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
6,76 |
6,76 |
6,76 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
9.1. |
Глазное
протезирование |
2012 2014
годы |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
9.2. |
Работа выездных
бригад ГУЗ
"Кемеровская
областная клиническая
офтальмологическая
больница" |
2012 2014
годы |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10. |
Подпрограмма
"Онкология" |
2012 2014
годы |
719,419 |
280,573 |
280,573 |
- |
- |
438,846 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
|
|
|
2012
год |
719,419 |
280,573 |
280,573 |
- |
- |
438,846 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10.1. |
Реконструкция
радиологического
корпуса ГБУЗ
Кемеровской области
"Областной
клинический
онкологический
диспансер" |
2012 2014
годы |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10.2. |
Подготовка кадров |
2012 2014
годы |
1,573 |
1,573 |
1,573 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,573 |
1,573 |
1,573 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10.3. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
537,846 |
99,0 |
99,0 |
- |
- |
438,846 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
537,846 |
99,0 |
99,0 |
- |
- |
438,846 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11. |
Подпрограмма
"Туберкулез" |
2012 2014
годы |
117,785 |
55,359 |
55,359 |
- |
- |
62,426 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
|
|
|
2012
год |
117,785 |
55,359 |
55,359 |
- |
- |
62,426 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11.1. |
Приобретение
оборудования |
2012 2014
годы |
62,426 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
62,426 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
62,426 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
62,426 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11.2. |
Подготовка помещений
для размещения
оборудования |
2012 2014
годы |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11.3. |
Подготовка кадров |
2012 2014
годы |
1,359 |
1,359 |
1,359 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,359 |
1,359 |
1,359 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
12. |
Подпрограмма
"Профилактика,
выявление, мониторинг
лечения лиц,
инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человека, гепатитов В
и С" |
2012 2014
годы |
51,783 |
24,338 |
24,338 |
- |
- |
27,445 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
|
|
|
2012
год |
51,783 |
24,338 |
24,338 |
- |
- |
27,445 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
12.1. |
Приобретение
антивирусных
препаратов,
диагностических
средств |
2012 2014
годы |
51,445 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
27,445 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
51,445 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
27,445 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
12.2. |
Подготовка кадров |
2012 2014
годы |
0,338 |
0,338 |
0,338 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
0,338 |
0,338 |
0,338 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
13. |
Подпрограмма
"Совершенствование
организации
медицинской помощи
пострадавшим при
дорожно-транспортных
происшествиях" |
2012 2014
годы |
503,938 |
181,418 |
181,418 |
- |
- |
322,52 |
0,0 |
0,0 |
ДОЗН |
|
|
|
2012
год |
503,938 |
181,418 |
181,418 |
- |
- |
322,52 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
13.1. |
Приобретение
санитарного
автотранспорта,
медицинского
оборудования |
2012 2014
годы |
322,52 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
322,52 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
322,52 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
322,52 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
13.2. |
Подготовка помещений
для размещения
оборудования |
2012 2014
годы |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
13.3. |
Подготовка кадров |
2012 2014
годы |
1,418 |
1,418 |
1,418 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2012
год |
1,418 |
1,418 |
1,418 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2013
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2014
год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|