Приложение к Постановлению от 15.10.2012 г № 1835 Паспорт
Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности на территории Г. Юрга» на 2013 — 2015 годы
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Муниципальная долгосрочная целевая программа │
│Программы │"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и │
│ │обеспечение энергетической эффективности на территории │
│ │г. Юрга" на 2013 - 2015 годы │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основания для │Постановление администрации города Юрги от 26.07.2011 │
│разработки │N 1247 "Об утверждении Порядка принятия решения о │
│Программы │разработке муниципальных долгосрочных целевых программ │
│ │Юргинского городского округа, их формирования и │
│ │реализации" │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │Постановление администрации города Юрги от 31.07.2012 │
│и наименование │N 1347 "О разработке муниципальных долгосрочных целевых │
│решения о │программ" │
│разработке │ │
│программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация города Юрги │
│программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Директор │Первый заместитель главы города │
│программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Управление ЖКХ г. Юрги │
│разработчики │ │
│программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель программы │Создание условий для приведения коммунальной │
│ │инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, │
│ │обеспечивающими комфортные условия проживания населения │
│ │города Юрги │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи │Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью│
│программы │снижения износа. │
│ │Снижение издержек производства и себестоимости услуг │
│ │предприятий коммунального хозяйства. │
│ │Формирование инвестиционной привлекательности │
│ │коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных │
│ │процедур тарифного регулирования коммунальных │
│ │предприятий. │
│ │Обеспечение государственной поддержки модернизации │
│ │жилищно-коммунального комплекса посредством, как │
│ │предоставления бюджетных средств, так и формирования │
│ │финансовых инструментов предоставления государственных и │
│ │муниципальных гарантий по возврату привлекаемых │
│ │инвестиций. │
│ │Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с │
│ │помощью проведения энергосберегающих мероприятий на │
│ │предприятиях коммунального комплекса. │
│ │Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и │
│ │систем учета на предприятиях отрасли. │
│ │Выполнение реконструкции домов, включающую в себя │
│ │комплекс работ по восстановлению несущей способности │
│ │конструктивных элементов зданий, утепление ограждающих │
│ │конструкций, замену инженерного оборудования, ремонт │
│ │кровель, восстановление элементов благоустройства │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Срок │2013 - 2015 годы │
│реализации │ │
│программы │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Подпрограммы: │
│мероприятия │1. Отходы ; │
│Программы │2. Подготовка к зиме ; │
│(перечень │3. Чистая вода ; │
│подпрограмм) │4. Реконструкция, капитальный ремонт и содержание │
│ │многоквартирных домов; │
│ │5. Модернизация и капитальный ремонт объектов ЖКХ │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Управление ЖКХ г. Юрги; │
│исполнители │ООО "Энерготранс"; │
│Программы │ООО "Юрга Водтранс" │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │┌──────────────┬────────────────────────────────────────┐│
│источники ││ Источники │ Объем финансирования, тыс. руб. ││
│финансирования ││финансирования├──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│
│ ││ │ Всего │ 2013 │ 2014 │ 2015 ││
│ ││ ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││ │1 944 717 │ 788 947 │ 599 200 │ 556 570 ││
│ │├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Федеральный │ 299 250 │ 185 250 │ 57 000 │ 57 000 ││
│ ││бюджет │ │ │ │ ││
│ │├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Областной │ 439 200 │ 160 300 │ 154 400 │ 124 500 ││
│ ││бюджет │ │ │ │ ││
│ │├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Городской │ 956 835 │ 324 775 │ 318 560 │ 313 500 ││
│ ││бюджет │ │ │ │ ││
│ │├──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Привлеченные │ 249 432 │ 118 622 │ 69 240 │ 61 570 ││
│ ││средства │ │ │ │ ││
│ │└──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘│
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Снижение темпов износа объектов коммунальной │
│конечные │инфраструктуры. │
│результаты │Снижение показателей аварийности инженерных сетей. │
│реализации │Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. │
│программы │Снижение объема несанкционированного размещения твердых │
│ │бытовых отходов. │
│ │Повышение эффективности и качества предоставления │
│ │жилищно-коммунальных услуг. │
│ │Увеличение срока эксплуатации конструкций и элементов │
│ │зданий. │
│ │Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения. │
│ │Комфортность и безопасность условий проживания │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Организация │Контроль за исполнением программы осуществляет директор │
│контроля за │программы, глава города Юрги │
│исполнением │ │
│Программы │ │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа всех объектов коммунальной инфраструктуры города составляет более 60%.
Так, котельные города, расположенные в основном в пристанционной части города, построенные еще в 60-х годах прошлого века, имеют износ почти 80% и не соответствуют современным требованиям. Наружные тепловые сети имеют износ более 70%, свыше 7,5 км бесхозных тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. В связи с наращиванием объемов жилищного строительства требуется увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей и модернизация оборудования ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод" для покрытия дефицита тепла.
Наружные сети водоснабжения и водоотведения имеют износ порядка 70%. Канализационные стоки от частных домов пристанционной части города, промышленных предприятий 1-го участка сбрасываются без очистки в р. Юргинка, открытые водоемы и рельеф местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. Технология очистки речной воды не обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству питьевой воды. Требует модернизации оборудование очистных сооружений хозбытовых стоков.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей уступил место аварийно-восстановительным работам.
Капитальный ремонт конструкций и элементов многоквартирных домов практически не проводится.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и обеспечения роста энергоэффективности экономики за счет внедрения энергосберегающих мероприятий необходимо обеспечить широкомасштабную реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
Город Юрга является единственным городом в Кузбассе, в котором в конце 50-х годов проводилось экспериментальное строительство домов серии 1-335, которые из-за конструктивных недостатков были сняты с производства, в рабочие чертежи и альбомы типового проекта были внесены корректировки. Общее количество домов серии 1-335, находящихся в эксплуатации - 33 дома.
В 2005 году Сибирской государственной автомобильно-дорожной академией (г. Омск) был разработан типовой проект на реконструкцию жилого дома серии 1-335 по ул. Строительной, 29 в г. Юрге, и в 2007 году проведена реконструкция данного дома.
Согласно технико-экономическому обоснованию СИБАДИ выполненный комплекс работ повысил эксплуатационные качества элементов здания еще на 50 лет.
В период с 2009 по 2012 по этому же проекту выполнена реконструкция еще 4-х домов по ул. Комсомольская, 21, 23, 27, ул. Московская, 38.
По расчетам, реконструкция домов 335 серии является самым выгодным вариантом. Средняя стоимость одного квадратного метра при реконструкции в сегодняшних ценах составляет не более 17,86 тыс. руб., а при строительстве нового жилья 28,65 тыс. руб.
Кроме того, использовать существующие ленточные фундаменты под новое строительство не представляется возможным из-за их частичного разрушения. В связи с тем, что по геологическим изысканиям район существующей жилой застройки домами 335 серии имеет просадочные грунты, при новом проектировании будет применен вариант устройства свайных фундаментов.
Решение о развитии застроенной территории (снос-новое строительство) в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ обременено рядом обязательств органов местного самоуправления, в том числе разработкой и утверждением расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, что также приведет к удорожанию проекта.
По расчетам на реконструкцию оставшихся домов серии 1-335 необходимо ориентировочно 1,3 млрд. рублей, на новое строительство 2,53 млрд. рублей.
В 2007 году Томским научно-производственным внедренческим строительно-экспертным предприятием "ТомскСЭП" выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций 4-х жилых домов N 23, 25 по ул. Комсомольской и жилых домов N 32, 38 по ул. Московской в г. Юрге. Согласно выданным заключениям дальнейшая эксплуатация жилых домов без комплекса ремонтно-восстановительных работ недопустима, поскольку отдельные несущие железобетонные конструкции и узлы их сопряжения находятся в ограниченно работоспособном или недопустимом состояниях.
2.Цели и задачи Программы
Целью реализации программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального хозяйства;
формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных процедур тарифного регулирования коммунальных предприятий;
обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса посредством, как предоставления бюджетных средств, так и формирования финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных гарантий по возврату привлекаемых инвестиций;
минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий на предприятиях коммунального комплекса;
внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли
выполнение реконструкции домов, включающую в себя комплекс работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов зданий, утепление ограждающих конструкций, замену инженерного оборудования, ремонт кровель, восстановление элементов благоустройства придомовой территории.
Программу планируется реализовать в течение 2013 - 2015 гг. с последующей разработкой дополнительных мероприятий, учитывая дальнейшее развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
3.Система программных мероприятий
Цели и задачи, обозначенные Программой, достигаются за счет организации и осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения города Юрги, обеспечения уровня качества выполняемых работ, стабильного и планомерного финансирования мероприятий, предусмотренных Программой
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города и сформированы по 5 подпрограммам:
1."Отходы";
2."Подготовка к зиме";
3."Чистая вода";
4."Реконструкция, капитальный ремонт и содержание многоквартирных домов".
5.Модернизация и капитальный ремонт объектов ЖКХ.
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.
4.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, а также целевых средств и иных, не запрещенных законодательством, средств.
Всего на реализацию программы на 2013 - 2015 годы из всех источников финансирования потребуется 1 947 817 тыс. рублей, в том числе:
Источники
финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 944 717 |
788 947 |
599 200 |
556 570 |
Федеральный бюджет |
299 250 |
185 250 |
57 000 |
57 000 |
Областной бюджет |
439 200 |
160 300 |
154 400 |
124 500 |
Городской бюджет |
956 835 |
324 775 |
318 560 |
313 500 |
Внебюджетные источники |
249 432 |
118 622 |
69 240 |
61 570 |
Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
5.Оценка эффективности реализации программы
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической и социальной сферах:
5.1.В производственной сфере:
создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе города Юрги, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры к 2015 году до 59,3 процента;
снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 38 единиц к 2015 году.
5.2.В экономической сфере:
обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
5.3.В социальной сфере:
улучшить условия труда;
создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения;
повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;
уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов;
улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи с проведением капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей, установкой приборов учета потребления ресурсов;
стимулировать создание товариществ собственников жилья путем приоритетного получения ими финансовой поддержки;
стимулировать инициативу собственников по управлению многоквартирными домами.
В целом, реализация Программы позволит сформировать благоприятные условия для проживания в городе Юрге, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, сохранить эксплуатационные качества конструктивных и других элементов, надежность и безопасность многоквартирных домов, эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, внедрить новые энергосберегающие технологии, создать новые рабочие места, обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
Целевые индикаторы программы:
┌───┬────────────────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┐
│ N │ Наименование показателя │ Ед. │ Исходные │ Значение целевого │
│ │ │ изм. │показатели │ индикатора │
│ │ │ │ базового │ программы │
│ │ │ │ года ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│1. │Уровень износа коммунальной │ % │ 60 │ 59,7 │ 59,5 │ 59,3 │
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│2. │Удельный вес потерь │ % │ │ │ │ │
│ │энергоресурсов в процессе │ │ │ │ │ │
│ │производства и │ │ │ │ │ │
│ │транспортировки: │ │ │ │ │ │
│ │- Тепловая энергия │ │ 28,7 │ 28,5 │ 28,3 │ 28,1 │
│ │- Холодная вода │ │ 16,4 │ 16,3 │ 16,2 │ 16,1 │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│3. │Количество аварий и │ед./год│ 45 │ 42 │ 40 │ 38 │
│ │отключений на инженерных │ │ │ │ │ │
│ │сетях │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│4. │Увеличение доли населения, │ % │ 94 │ 95 │ 96 │ 97 │
│ │обеспеченного питьевой водой│ │ │ │ │ │
│ │надлежащего качества │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│5. │Количество многоквартирных │ шт. │ 12 │ 18 │ 23 │ 30 │
│ │домов, в отношении которых │ │ │ │ │ │
│ │проведены мероприятия по │ │ │ │ │ │
│ │повышению эксплуатационной │ │ │ │ │ │
│ │надежности несущих │ │ │ │ │ │
│ │конструкций │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┼──────┤
│6. │Количество домов, на которых│ шт. │ 1 │ 3 │ 3 │ 3 │
│ │проведена реконструкция │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────┴──────┴──────┘
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет директор программы - заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам, глава города.
Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнители программы в течение года ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) предоставляют в отдел по социально-экономическому развитию города отчет о результатах реализации программы и отчет о целевых индикаторах программы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города от 26.07.2011 N 1247.
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, исполнители программ предоставляют директору программы и в отдел по социально-экономическому развитию города:
1) отчет о результатах реализации программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств федерального, областного и городского бюджета, привлеченных средств из иных внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
Ежегодно директор программы направляет на рассмотрение коллегией администрации города итоги реализации программы за отчетный год.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет директор программы - заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам, глава города.
Директор программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнители программы в течение года ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) предоставляют в отдел по социально-экономическому развитию города отчет о результатах реализации программы и отчет о целевых индикаторах программы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 26.07.2011 N 1247.
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, исполнители программ предоставляют директору программы и в отдел по социально- экономическому развитию города:
1) отчет о результатах реализации программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств федерального, областного и городского бюджета, привлеченных средств из иных внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
Ежегодно директор программы направляет на рассмотрение коллегией администрации города итоги реализации программы за отчетный год.
7.Программные мероприятия
┌────────┬──────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│ N │ Наименование │Плановый │ Объем финансирования │ Исполнитель │ Ожидаемый │
│ │ программы, │ период ├────────────────────────────────────────────────┤ программного │ результат │
│ │ подпрограммы, │ │ (тыс. руб. в ценах соответствующих годов) │ мероприятия │ │
│ │ программных │ ├──────────┬─────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ мероприятий │ │ Всего │ в том числе: │ │ │
│ │ │ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────┤ │ │
│ │ │ │ │Феде- │Област- │Город- │Внебюд- │ │ │
│ │ │ │ │ральный │ной │ской │жетные │ │ │
│ │ │ │ │бюджет │бюджет │бюджет │источники │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Всего по программе │ 2013 - │1 944 117 │299 250 │439 200 │956 835 │ 249 432 │ │ │
│ │"Модернизация │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов коммунальной ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │инфраструктуры и │2013 год │ 788 947 │185 250 │160 300 │324 775 │ 118 622 │ │ │
│ │обеспечение ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │энергетической │2014 год │ 599 200 │ 57 000 │154 400 │318 560 │ 69 240 │ │ │
│ │эффективности на ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │территории г. Юрга" │2015 год │ 556 570 │ 57 000 │124 500 │313 500 │ 61 570 │ │ │
│ │на 2013 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 1. │Подпрограмма "Отходы" │ 2013 - │ 74 000 │ │ 68 000 │ 6 000 │ │ │Улучшение │
│ │ │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │санитарно- │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │экологической │
│ │ │ 2013 г. │ 37 000 │ │ 34 000 │ 3 000 │ │ │обстановки │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 37 000 │ │ 34 000 │ 3 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │в том числе: │
├────────┼──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ 1.1. │Строительство │ 2013 - │ 74 000 │ │ 68 000 │ 6 000 │ │Управление │Улучшение │
│ │полигона ТБО │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │санитарно- │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │экологической │
│ │ │ 2013 г. │ 37 000 │ │ 34 000 │ 3 000 │ │ │обстановки │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 37 000 │ │ 34 000 │ 3 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2. │Подпрограмма │ 2013 - │ 248 702 │ 0 │ 35 700 │ 62 970 │ 150 032 │ │Подготовка │
│ │"Подготовка к зиме" │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │объектов ЖКХ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города к работе │
│ │ │2013 год │ 83 532 │ 0 │ 11900 │ 24710 │ 46 922 │ │в зимних │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │условиях │
│ │ │2014 год │ 91 100 │ 0 │ 11 900 │ 23 160 │ 56 040 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 74 070 │ 0 │ 11900 │ 15 100 │ 47 070 │ │ │
├────────┼──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │в том числе: │
├────────┼──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ 2.1. │Теплоснабжение │ 2013 - │ 138 995 │ │ │ 28 820 │ 110 175 │ │Повышение │
│ │ │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │системы │
│ │ │2013 год │ 50 885 │ │ │ 14 510 │ 36 375 │ │теплоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 41 360 │ │ │ 8 310 │ 33 050 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 46 750 │ │ │ 6 000 │ 40 750 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.1. │Капитальный ремонт II │ 2013 - │ 21 100 │ │ │ │ 21 100 │ООО │Повышение │
│ │теплового вывода │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │системы │
│ │ │2013 год │ 2 700 │ │ │ │ 2 700 │ │теплоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 8 700 │ │ │ │ 8 700 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 9 700 │ │ │ │ 9 700 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.2. │Капитальный ремонт I │ 2013 - │ 29 600 │ │ │ │ 29 600 │ООО │Повышение │
│ │теплового вывода │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │системы │
│ │ │2013 год │ 12 100 │ │ │ │ 12 100 │ │теплоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 8 500 │ │ │ │ 8 500 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 9 000 │ │ │ │ 9 000 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.3. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 39 800 │ │ │ 16 000 │ 23 800 │Управление │Повышение │
│ │бесхозяйных сетей │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, ООО │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤"Энерготранс" │системы │
│ │ │2013 год │ 13 300 │ │ │ 6 000 │ 7 300 │ │теплоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 12 000 │ │ │ 4 000 │ 8 000 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 14 500 │ │ │ 6 000 │ 8 500 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.4. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 1 950 │ │ │ │ 1 950 │ООО │Повышение │
│ │теплотрасс сетевых │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │надежности │
│ │районов котельных ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │системы │
│ │ │2013 год │ 600 │ │ │ │ 600 │ │теплоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 650 │ │ │ │ 650 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 700 │ │ │ │ 700 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.5. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 1 950 │ │ │ │ 1 950 │ООО │Снижение │
│ │котлов на котельных │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │удельных │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │расходов угля │
│ │ │2013 год │ 600 │ │ │ │ 600 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 650 │ │ │ │ 650 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 700 │ │ │ │ 700 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.6. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 16 000 │ │ │ │ 16 000 │ООО │Снижение потерь │
│ │изоляции II теплового │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │тепловой энергии│
│ │вывода с устройством ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │при ее передаче │
│ │покровного слоя из │2013 год │ 5 000 │ │ │ │ 5 000 │ │ │
│ │оцинковки ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 5 000 │ │ │ │ 5 000 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 6 000 │ │ │ │ 6 000 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.7. │Наладка наружных │ 2013 - │ 2 350 │ │ │ │ 2 350 │ООО │Повышение │
│ │водяных тепловых │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │качества │
│ │сетей города ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │теплоснабжения │
│ │ │2013 год │ 2 350 │ │ │ │ 2 350 │ │города │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.8. │Реконструкция │ 2013 - │ 4 000 │ │ │ 4 000 │ │Управление │Закрытие │
│ │сетевого района │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │котельной N 9, │
│ │котельной N 9 с ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │снижение │
│ │передачей тепловой │2013 год │ 2 000 │ │ │ 2 000 │ │ │выбросов вредных│
│ │нагрузки на тепловые ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │веществ в │
│ │сети от ТЭЦ │2014 год │ 2 000 │ │ │ 2 000 │ │ │атмосферу │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.1.9. │Перекладка тепловых │ 2013 - │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │Управление │Развитие сетей │
│ │сетей с увеличением │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │теплоснабжения │
│ │диаметра: 4-й мкр. ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ТК10-ТК13 │2013 год │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.10. │Перекладка тепловых │ 2013 - │ 1 500 │ │ │ 1 500 │ │Управление │Развитие сетей │
│ │сетей с увеличением │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │теплоснабжения │
│ │диаметра: 1-й мкр. от ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ТК23 до ТК 2 │2013 год │ 1 500 │ │ │ 1 500 │ │ │ │
│ │(спорткомплекс) ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.11. │Перекладка тепловых │ 2013 - │ 2 720 │ │ │ 2 720 │ │Управление │Развитие сетей │
│ │сетей с увеличением │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │теплоснабжения │
│ │диаметра в кв. 25в ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ │2013 год │ 410 │ │ │ 410 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 2 310 │ │ │ 2 310 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.12. │Строительство │ 2013 - │ 1 600 │ │ │ 1 600 │ │Управление │Развитие сетей │
│ │теплотрассы от │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │теплоснабжения │
│ │котельной N 7 до ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ул. Тупиковая │2013 год │ 1 600 │ │ │ 1 600 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.13. │Реконструкция ПНС по │ 2013 - │ 1 675 │ │ │ │ 1 675 │ООО │Развитие сетей │
│ │пр. Кузбасский │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │теплоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ │2013 год │ 1 675 │ │ │ │ 1 675 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.14. │Приобретение и монтаж │ 2013 - │ 10 200 │ │ │ │ 10 200 │ООО │Модернизация │
│ │современных котлов │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │котельного │
│ │типа "Гефест" на ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │оборудования │
│ │котельные │2013 год │ 4 050 │ │ │ │ 4 050 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 6 150 │ │ │ │ 6 150 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.15. │Приобретение и монтаж │ 2013 - │ 1 100 │ │ │ │ 1 100 │ООО │Контроль за │
│ │оборудования для │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │расходом │
│ │модернизации системы ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ресурсов │
│ │диспетчерского │2013 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │контроля узлов учета ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │тепловой энергии на │2014 год │ 1 100 │ │ │ │ 1 100 │ │ │
│ │источнике тепловой ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │энергии и у │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потребителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.1.16. │Установка частотного │ 2013 - │ 450 │ │ │ │ 450 │ООО │Модернизация │
│ │регулируемого │2015 гг. │ │ │ │ │ │"Энерготранс" │котельного │
│ │электропривода на ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │оборудования │
│ │дымососах котельных │2013 год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N N 1, 4, 7, 8 ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2014 год │ 450 │ │ │ │ 450 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2. │Водоснабжение, │ 2013 - │ 97 157 │ │ 35 700 │ 21 750 │ 39 707 │ │Обеспечение │
│ │водоотведение │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │работы системы │
│ │ │2013 год │ 25 372 │ │ 11900 │ 3 000 │ 10 472 │ │водоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ │2014 год │ 45 565 │ │ 11 900 │ 10 750 │ 22 915 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │2015 год │ 26 220 │ │ 11900 │ 8 000 │ 6 320 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.1. │Модернизация │ 2013 - │ 1 310 │ │ │ │ 1 310 │ООО "Юрга │Улучшение │
│ │обеззараживания воды. │2015 гг. │ │ │ │ │ │Водтранс" │качества │
│ │Установка резервного ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │питьевой воды. │
│ │аппарата Аквахлор-500 │ 2013 г. │ 1 310 │ │ │ │ 1 310 │ │Предотвращение │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │аварийных │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ситуаций │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.2. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 750 │ │ │ │ 750 │ООО "Юрга │Обеспечение │
│ │ВЛ-6 кВ насосной │ 2015 г. │ │ │ │ │ │Водтранс" │надежности │
│ │станции 1-го подъема ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │работы системы │
│ │ │ 2013 г. │ 750 │ │ │ │ 750 │ │водоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.3. │Модернизация и │ 2013 - │ 5 000 │ │ │ 1 750 │ 3 250 │Управление │Обеспечение │
│ │капитальный ремонт │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, ООО │надежности │
│ │РУ-0,4 кВт на ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤"Юрга │работы системы │
│ │гидроузле │ 2013 г. │ │ │ │ │ │Водтранс" │водоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города, снижение│
│ │ │ 2014 г. │ 5 000 │ │ │ 1 750 │ 3 250 │ │удельного │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │расхода │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │электроэнергии │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.4. │Модернизация ЗРУ-6 кВ │ 2013 - │ 4 000 │ │ │ 1 000 │ 3 000 │Управление │Обеспечение │
│ │на насосной станции │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, ООО │надежности │
│ │2-ого подъема ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤"Юрга │работы системы │
│ │ │ 2013 г. │ │ │ │ │ │Водтранс" │водоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города │
│ │ │ 2014 г. │ 4 000 │ │ │ 1 000 │ 3 000 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.5. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 49 860 │ │ 35700 │ 10 000 │ 4 160 │Управление │Обеспечение │
│ │водопроводных сетей с │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, ООО │надежности │
│ │восстановлением ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤"Юрга │работы системы │
│ │колодцев │ 2013 г. │ 13 155 │ │ 11900 │ │ 1 255 │Водтранс" │водоснабжения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города, снижение│
│ │ │ 2014 г. │ 18 285 │ │ 11900 │ 5 000 │ 1 385 │ │уровня потерь │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │воды в системе │
│ │ │ 2015 г. │ 18 420 │ │ 11900 │ 5 000 │ 1 520 │ │водоснабжения │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.6. │Замена запорной │ 2013 - │ 2 252 │ │ │ │ 2 252 │ООО "Юрга │Обеспечение │
│ │арматуры на │2015 гг. │ │ │ │ │ │Водтранс" │надежности │
│ │водопроводных сетях и ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │работы системы │
│ │сооружениях системы │ 2013 г. │ 702 │ │ │ │ 702 │ │водоснабжения │
│ │водоснабжения ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │города, снижение│
│ │ │ 2014 г. │ 750 │ │ │ │ 750 │ │уровня потерь │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │воды в системе │
│ │ │ 2015 г. │ 800 │ │ │ │ 800 │ │водоснабжения │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.7. │Проектирование, │ 2013 - │ 6 830 │ │ │ │ 6 830 │ООО "Юрга │Улучшение │
│ │реконструкция │2015 гг. │ │ │ │ │ │Водтранс" │качества очистки│
│ │сооружений ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │сточных вод, │
│ │биологической очистки │ 2013 г. │ 1 500 │ │ │ │ 1 500 │ │улучшение │
│ │сточных вод ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │экологической │
│ │ │ 2014 г. │ 2 330 │ │ │ │ 2 330 │ │ситуации │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 3 000 │ │ │ │ 3 000 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.8. │Приобретение и │ 2013 - │ 6 300 │ │ │ │ 6 300 │ООО "Юрга │Обеспечение │
│ │установка илососа │2015 гг. │ │ │ │ │ │Водтранс" │надежности │
│ │2И24 на очистных ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │работы │
│ │сооружениях │ 2013 г. │ 3 050 │ │ │ │ 3 050 │ │оборудования, │
│ │канализации ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │улучшение │
│ │ │ 2014 г. │ 3 250 │ │ │ │ 3 250 │ │качества очистки│
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │сточных вод, │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │экологической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ситуации │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.2.9. │Реконструкция ТП и РУ │ 2013 - │ 5 000 │ │ │ │ 5 000 │ООО "Юрга │Обеспечение │
│ │0,4 кВ на КНС-4 │2015 гг. │ │ │ │ │ │Водтранс" │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │работы │
│ │ │ 2013 г. │ │ │ │ │ │ │оборудования. │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │Снижение │
│ │ │ 2014 г. │ 5 000 │ │ │ │ 5 000 │ │удельного │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │расхода │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │электроэнергии │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.2.10. │Получение технических │ 2013 - │ 4 000 │ │ │ │ 4 000 │ООО "Юрга │Обеспечение │
│ │условий, разработка │2015 гг. │ │ │ │ │ │Водтранс" │надежности │
│ │проектно-сметной ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │работы │
│ │документации, │ 2013 г. │ 1 000 │ │ │ │ 1 000 │ │оборудования │
│ │приобретение, монтаж ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ВЛ-10кВ от ТП "Талая" │ 2014 г. │ 3 000 │ │ │ │ 3 000 │ │ │
│ │35/10/6 кВ до ОСК ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│2.2.11. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 11 855 │ │ │ 9 000 │ 2 855 │Управление │Обеспечение │
│ │сетей канализации │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, ООО │надежности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤"Юрга │работы сетей │
│ │ │ 2013 г. │ 3 905 │ │ │ 3 000 │ 905 │Водтранс" │водоотведения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 3 950 │ │ │ 3 000 │ 950 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 4 000 │ │ │ 3 000 │ 1 000 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.3. │Паспортизация │ 2013 - │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │Управление │Ликвидация │
│ │бесхозяйных сетей, │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │бесхозяйных │
│ │объектов коммунальной ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │сетей │
│ │инфраструктуры │ 2013 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.4. │Проектные, │ 2013 - │ 6 100 │ │ │ 6 100 │ │Управление │Подготовка │
│ │изыскательские │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │проектно-сметной│
│ │работы, экспертиза ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │документации для│
│ │проектов │ 2013 г. │ 4 600 │ │ │ 4 600 │ │ │выполнения │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ремонтных работ │
│ │ │ 2014 г. │ 1 500 │ │ │ 1 500 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 0 │ │ │ 0 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.5. │Установка приборов │ 2013 - │ 3 150 │ │ │ 3 000 │ 150 │Управление │Стимулирование │
│ │учета коммунальных │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │создания ТСЖ │
│ │ресурсов в МКД ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │путем │
│ │ │ 2013 г. │ 1 575 │ │ │ 1 500 │ 75 │помещений МКД │приоритетного │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │получения ими │
│ │ │ 2014 г. │ 1 575 │ │ │ 1 500 │ 75 │ │финансовой │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │поддержки │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 2.6. │Обучение специалистов │ 2013 - │ 300 │ │ │ 300 │ │Управление │Повышение │
│ │в сфере ЖКХ │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │грамотности │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │специалистов │
│ │ │ 2013 г. │ 100 │ │ │ 100 │ │ │сферы ЖКХ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 100 │ │ │ 100 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 100 │ │ │ 100 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 3. │Подпрограмма "Чистая │ 2013 - │ 252 300 │128 250 │ 47 500 │ 16 550 │ 60 000 │ │Улучшение │
│ │вода" │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │санитарно- │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │экологической │
│ │ │ 2013 г. │ 218 100 │128 250 │ 17 500 │ 12 350 │ 60 000 │ │обстановки, │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │обеспечение │
│ │ │ 2014 г. │ 17 100 │ │ 15 000 │ 2 100 │ │ │населения города│
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │питьевой водой │
│ │ │ 2015 г. │ 17 100 │ │ 15 000 │ 2 100 │ │ │надлежащего │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │качества │
├────────┼──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │в том числе: │
├────────┼──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ 3.1. │Строительство КНС-3 │ 2013 - │ 195 000 │128 250 │ 6 500 │ 250 │ 60 000 │Управление │Улучшение │
│ │ │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │санитарно- │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │экологической │
│ │ │ 2013 г. │ 195 000 │128 250 │ 6 500 │ 250 │ 60 000 │ │обстановки │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 3.2. │Строительство │ 2013 - │ 32 200 │ │ 30 000 │ 2 200 │ │Управление │Обеспечение │
│ │водопровода │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ЖКХ │населения │
│ │Искитимской части ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │питьевой водой │
│ │города │ 2013 г. │ │ │ │ │ │ │нормативного │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │качества │
│ │ │ 2014 г. │ 16 100 │ │ 15 000 │ 1 100 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 16 100 │ │ 15 000 │ 1 100 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 3.3. │Строительство │ 2013 - │ 12 400 │ │ 11 000 │ 1 400 │ │Управление │Обеспечение │
│ │главного водовода от │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │населения │
│ │НФС до точки Д ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │питьевой водой │
│ │ │ 2013 г. │ 12 400 │ │ 11 000 │ 1 400 │ │ │нормативного │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │качества │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 3.4. │Строительство 2-ой │ 2013 - │ 10 000 │ │ │ 10 000 │ │Управление │Обеспечение │
│ │очереди центрального │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │населения │
│ │водопровода в ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │питьевой водой │
│ │пристанционной части │ 2013 г. │ 10 000 │ │ │ 10 000 │ │ │нормативного │
│ │города с проколом ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │качества │
│ │через ж/д │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 3.5. │Реконструкция │ 2013 - │ 2 700 │ │ │ 2 700 │ │Управление │ │
│ │гидротехнического │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │ │
│ │сооружения на ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │р. Искитимка │ 2013 г. │ 700 │ │ │ 700 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4. │Подпрограмма │ 2013 - │1 362 300 │171 000 │288 000 │863 900 │ 39 400 │ │Повышение │
│ │"Реконструкция, │2015 гг. │ │ │ │ │ │ │качества │
│ │капитальный ремонт и ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │предоставляемых │
│ │содержание │ 2013 г. │ 442 900 │ 57 000 │ 96 900 │277 300 │ 11 700 │ │коммунальных │
│ │многоквартирных ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │услуг и │
│ │домов" │ 2014 г. │ 454 000 │ 57 000 │ 93 500 │290 300 │ 13 200 │ │проживания │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │граждан в │
│ │ │ 2015 г. │ 465 400 │ 57 000 │ 97 600 │296 300 │ 14 500 │ │многоквартирных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │домах │
├────────┼──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┤
│ │в том числе: │
├────────┼──────────────────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────┬────────────────┤
│ 4.1. │Обследование │ 2013 - │ 10 000 │ │ │ 10 000 │ │Управление │Получение │
│ │многоквартирных домов │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │заключения о │
│ │специализированными ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │необходимости │
│ │организациями │ 2013 г. │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │ │ремонта │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 3 500 │ │ │ 3 500 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 3 500 │ │ │ 3 500 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.2. │Разработка проектно- │ 2013 - │ 15 000 │ │ │ 15 000 │ │Управление │Подготовка │
│ │сметной документации │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │проектно-сметной│
│ │для проведения ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │документации для│
│ │реконструкции и │ 2013 г. │ 5 000 │ │ │ 5 000 │ │ │выполнения │
│ │капитального ремонта ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ремонтных работ │
│ │многоквартирных домов │ 2014 г. │ 5 000 │ │ │ 5 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 5 000 │ │ │ 5 000 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.3. │Оформление │ 2013 - │ 2 500 │ │ │ 2 500 │ │Управление │Получение │
│ │технических паспортов │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │технических │
│ │на жилые помещения и ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │паспортов на МКД│
│ │многоквартирные дома │ 2013 г. │ 500 │ │ │ 500 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 1 000 │ │ │ 1 000 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.4. │Комплексный │ 2013 - │ 33 000 │ │ │ 30 000 │ 3 000 │Управление │Ликвидация │
│ │капитальный ремонт │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │аварийного │
│ │домов малоэтажной ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │состояния МКД │
│ │застройки │ 2013 г. │ 8 500 │ │ │ 8 000 │ 500 │помещений МКД │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 11 000 │ │ │ 10 000 │ 1 000 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 13 500 │ │ │ 12 000 │ 1 500 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.5. │Реконструкция и │ 2013 - │ 41 500 │ │ │ 37 000 │ 4 500 │Управление │Повышение │
│ │капитальный ремонт │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │качества │
│ │многоквартирных домов ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │проживания │
│ │гостиничного и │ 2013 г. │ 11 000 │ │ │ 10 000 │ 1 000 │помещений МКД │граждан в │
│ │коридорного типов ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │многоквартирных │
│ │ │ 2014 г. │ 13 500 │ │ │ 12 000 │ 1 500 │ │домах │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 17 000 │ │ │ 15 000 │ 2 000 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.6. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 29 700 │ │ │ 28 000 │ 1 700 │Управление │Улучшение │
│ │внутридомовых │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │качества │
│ │инженерных систем с ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │предоставляемых │
│ │установкой │ 2013 г. │ 8 500 │ │ │ 8 000 │ 500 │помещений МКД │коммунальных │
│ │коллективных ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │услуг │
│ │(общедомовых) │ 2014 г. │ 10 600 │ │ │ 10 000 │ 600 │ │ │
│ │приборов учета и ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │узлов управления │ 2015 г. │ 10 600 │ │ │ 10 000 │ 600 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.7. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 59 000 │ │ │ 55 000 │ 4 000 │Управление │Уменьшение │
│ │кровель │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │износа общего │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │имущества │
│ │ │ 2013 г. │ 16 000 │ │ │ 15 000 │ 1 000 │помещений МКД │многоквартирных │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │домов │
│ │ │ 2014 г. │ 21 500 │ │ │ 20 000 │ 1 500 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 21 500 │ │ │ 20 000 │ 1 500 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.8. │Модернизация лифтов │ 2013 - │ 37 000 │ │ 31 500 │ 3 500 │ 2 000 │Управление │Уменьшение │
│ │ │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │износа общего │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │имущества │
│ │ │ 2013 г. │ 13 600 │ │ 11 400 │ 1 500 │ 700 │помещений МКД │многоквартирных │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │домов │
│ │ │ 2014 г. │ 9 000 │ │ 8 000 │ 500 │ 500 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 14 400 │ │ 12 100 │ 1 500 │ 800 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.9. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 29 700 │ │ │ 28 000 │ 1 700 │Управление │Уменьшение │
│ │фасадов (в т.ч. │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │износа общего │
│ │утепление ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │имущества │
│ │межпанельных швов, │ 2013 г. │ 8 500 │ │ │ 8 000 │ 500 │помещений МКД │многоквартирных │
│ │ремонт аварийных ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │домов │
│ │балконов, козырьков, │ 2014 г. │ 10 600 │ │ │ 10 000 │ 600 │ │ │
│ │ограждений) ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 10 600 │ │ │ 10 000 │ 600 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.10. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 9 000 │ │ │ 9 000 │ │Управление │Приведение │
│ │квартир │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │жилищного фонда │
│ │муниципального и ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │в надлежащее │
│ │маневренного │ 2013 г. │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │ │состояние │
│ │жилищного фонда ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 3 000 │ │ │ 3 000 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.11. │Реконструкция жилых │ 2013 - │ 450 000 │171 000 │256 500 │ │ 22 500 │Управление │Ликвидация │
│ │домов серии 1-335 │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ, │аварийного │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤собственники │состояния МКД │
│ │ │ 2013 г. │ 150 000 │ 57 000 │ 85 500 │ │ 7 500 │помещений МКД │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 150 000 │ 57 000 │ 85 500 │ │ 7 500 │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 150 000 │ 57 000 │ 85 500 │ │ 7 500 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.12. │Отопление и │ 2013 - │ 750 │ │ │ 750 │ │Управление │Улучшение │
│ │содержание │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │качества │
│ │незаселенных ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │предоставляемых │
│ │муниципальных │ 2013 г. │ 250 │ │ │ 250 │ │ │жилищных услуг │
│ │помещений ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 250 │ │ │ 250 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 250 │ │ │ 250 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.13. │Содержание и ремонт │ 2013 - │ 7500 │ │ │ 7500 │ │Управление │Улучшение │
│ │многоквартирных домов │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │качества │
│ │в соответствии с ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │предоставляемых │
│ │условиями конкурсов │ 2013 г. │ 2500 │ │ │ 2500 │ │ │жилищных услуг │
│ │на право управления ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │МКД │ 2014 г. │ 2500 │ │ │ 2500 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 2500 │ │ │ 2500 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.14. │Содержание и ремонт │ 2013 - │ 9900 │ │ │ 9900 │ │Управление │Улучшение │
│ │многоквартирных домов │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │качества │
│ │с повышенным износом ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │предоставляемых │
│ │ │ 2013 г. │ 3300 │ │ │ 3300 │ │ │жилищных услуг │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ 3300 │ │ │ 3300 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ 3300 │ │ │ 3300 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.15. │Компенсация части │ 2013 - │ 580500 │ │ │ 580500 │ │Управление ЖКХ│Сокращение │
│ │платы граждан за │2015 г.г.│ │ │ │ │ │ │размера │
│ │коммунальные услуги ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │задолженности │
│ │(тепловая энергия, │ 2013 г. │ 193500 │ │ │ 193500 │ │ │управляющих │
│ │водоснабжение, ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │организаций за │
│ │водоотведение, газ │ 2014 г. │ 193500 │ │ │ 193500 │ │ │коммунальные │
│ │в баллонах) ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ресурсы │
│ │ │ 2015 г. │ 193500 │ │ │ 193500 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 4.16. │Возмещение затрат за │ 2013 - │ 1 500 │ │ │ 1 500 │ │Управление │Улучшение │
│ │капитальный ремонт │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │качества │
│ │общего имущества ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │предоставляемых │
│ │многоквартирного дома │ 2013 г. │ 500 │ │ │ 500 │ │ │жилищных услуг │
│ │(доля средств по ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │помещениям, │ 2014 г. │ 500 │ │ │ 500 │ │ │ │
│ │находящимся в ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │муниципальной │ 2015 г. │ 500 │ │ │ 500 │ │ │ │
│ │собственности) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 5. │Подпрограмма │ 2013 - │ 7 415 │ │ │ 7 415 │ │Управление │ │
│ │"Модернизация и │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │ │
│ │капитальный ремонт ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │объектов ЖКХ" │ 2013 г. │ 7 415 │ │ │ 7 415 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 5.1. │Капитальный ремонт │ 2013 - │ 6 000 │ │ │ 6 000 │ │Управление │Улучшение │
│ │объектов │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │качества │
│ │муниципальной ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │предоставляемых │
│ │собственности в сфере │ 2013 г. │ 6 000 │ │ │ 6 000 │ │ │услуг населению │
│ │ЖКХ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 5.2. │Ликвидация аварийных │ 2013 - │ 1 415 │ │ │ 1 415 │ │Управление │Ликвидация │
│ │ситуаций на объектах │2015 гг. │ │ │ │ │ │ЖКХ │аварий в ЖКХ │
│ │ЖКХ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2013 г. │ 1 415 │ │ │ 1 415 │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2014 г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤ │ │
│ │ │ 2015 г. │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────┴────────────────┘