Постановление от 30.06.2014 г № 1075
Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа» на 2014 — 2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 5.16 ст. 38 Устава Юргинского городского округа, руководствуясь постановлением администрации города Юрги от 27.09.2013 N 1588 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского округа", постановлением администрации города Юрги от 08.10.2013 N 1659 "О разработке муниципальных программ", в целях приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы.
2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Юрги (М.Г.Сивин) обеспечить исполнение мероприятий программы.
3.Признать утратившими силу:
3.1.пункты 1, 2 постановления администрации города Юрги от 31.10.2013 N 1812 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы";
3.2.постановление администрации города Юрги от 05.12.2013 N 2047 "Об утверждении муниципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы";
3.3.пункт 1, 2 постановления администрации города Юрги от 09.12.2013 N 2069 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы";
3.4.пункт 1, 2, 3 постановления администрации города Юрги от 12.12.2013 N 2111 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы";
3.5.постановление администрации города Юрги от 20.01.2014 N 67 "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением администрации города Юрги от 12.12.2013 N 2111".
4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в городской газете "Резонанс-Ю" или в приложении к городской газете "Резонанс-Ю" - "Вестник Юргинского городского Совета народных депутатов и администрации г. Юрги".
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Г.М.Киреева.
Глава города Юрги
С.В.ПОПОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ЮРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории
Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы |
Директор программы |
Первый заместитель главы города |
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы |
Управление ЖКХ города Юрги |
Исполнители муниципальной программы |
Управление ЖКХ города Юрги;
УКС администрации города Юрги;
управление образованием администрации города Юрги;
управление культуры и кино администрации города Юрги;
управление молодежной политики и спорта администрации города Юрги;
управление здравоохранением администрации города Юрги;
управление социальной защиты населения администрации города Юрги;
администрация города Юрги. |
Цели муниципальной программы |
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа.
Повышение качества и уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержание комплексного благоустройства.
Улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан; Озеленение территории города.
Повышение уровня безопасности дорожного движения. |
Задачи муниципальной программы |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа.
Обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса.
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли.
Продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества.
Приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети;
Улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности.
Содержание зеленых насаждений общего пользования.
Благоустройство дворовых и прилегающих территорий.
Координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города. |
Срок реализации муниципальной программы |
2014 - 2016 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации |
Общий объем финансирования Муниципальной программы (расчет) - 4 267 053,32 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 2 567 284,66 тыс. рублей;
2015 год - 865 788,71 тыс. рублей;
2016 год - 833 979,95 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства местного бюджета - 2 327 480,32 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 283 966,66 тыс. рублей;
2015 год - 525 463,71 тыс. рублей;
2016 год - 518 049,95 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 267 691 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 982 691 тыс. рублей;
2015 год - 142 500 тыс. рублей;
2016 год - 142 500 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 456 737 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 238 683 тыс. рублей;
2015 год - 121 351 тыс. рублей;
2016 год - 96 703 тыс. рублей;
средства юридических и физических лиц - 215 145 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 61 944 тыс. рублей;
2015 год - 76 474 тыс. рублей;
2016 год - 76 727 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы (Утверждено) - 700 672,53 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 295 180,13 тыс. рублей;
2015 год - 187 236,10 тыс. рублей;
2016 год - 218 256,30 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства местного бюджета - 700 672,53 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 295 180,13 тыс. рублей;
2015 год - 187 236,10 тыс. рублей;
2016 год - 218 256,30 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Снижение показателей аварийности инженерных сетей.
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях.
Снижение объема несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.
Повышение эффективности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения.
Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению.
Уменьшение износа общего имущества многоквартирных домов.
Улучшение внешнего облика города Юрги.
Обеспечение комфортности и безопасности проживания жителей.
Улучшение экологического и санитарного состояния территории. |
1.Характеристика текущего состояния объектов жилищно-коммунального и дорожного комплекса, энергосбережения и благоустройства территории
Юргинского городского округа
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износа всех объектов коммунальной инфраструктуры города составляет более 60%%.
Так, котельные города, расположенные в основном в пристанционной части города, построенные еще в 60-х годах прошлого века, имеют износ почти 80%% и не соответствуют современным требованиям. Наружные тепловые сети имеют износ более 70%%, свыше 7,5 км. бесхозных тепловых сетей находятся в аварийном состоянии. В связи с наращиванием объемов жилищного строительства требуется увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей и модернизация оборудования ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод" для покрытия дефицита тепла.
Наружные сети водоснабжения и водоотведения имеют износ порядка 70%%. Канализационные стоки от частных домов пристанционной части города, промышленных предприятий 1-го участка сбрасываются без очистки в р. Юргинка, открытые водоемы и рельеф местности, что ведет к загрязнению окружающей среды. Проблему канализования стоков от частных и многоквартирных домов, промышленных предприятий 1-го участка решает строительство КНС-3 и канализационного коллектора вдоль ул. Шоссейной.
Технология очистки речной воды не обеспечивает полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству питьевой воды. Требует модернизации оборудование очистных сооружений хозбытовых стоков.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт оборудования и сетей уступил место аварийно-восстановительным работам.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и обеспечения роста энергоэффективности экономики за счет внедрения энергосберегающих мероприятий необходимо обеспечить широкомасштабную реализацию проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.
Последние десятилетия из-за недостатка финансовых средств не проводился надлежащий капитальный ремонт жилищного фонда города Юрги, что привело к его ветшанию, снижению качества условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Город Юрга является единственным городом в Кузбассе, в котором в конце 50-х годов проводилось экспериментальное строительство домов серии 1-335, которые из-за конструктивных недостатков были сняты с производства, в рабочие чертежи и альбомы типового проекта были внесены корректировки. Общее количество домов серии 1-335, находящихся в эксплуатации - 33 дома.
Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158 ) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158 ), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249 ) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной и муниципальной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан - собственников помещений в многоквартирных домах.
Одним из важнейших проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание органами местного самоуправления города Юрги условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Юргинского городского округа.
В связи с развитием города возрастает потребность в строительстве автодорог и тротуаров. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо выполнить строительство тротуаров по ул. Мира, ул. Шоссейная, ул. Лазо.
Для повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности необходимо выполнить работы по приведению в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети города.
Всего автодорог в городе 153,5 км, включая частный сектор. Требуется произвести ремонт 65%% дорожного покрытия.
В связи с увеличением автомобильного потока необходимо строительство светофорных объектов на опасных перекрестках, установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Всего по городу установлено 4 100 знаков. Согласно проекта организации дорожного движения требуется произвести замену на новые около 1 800 штук и установить дополнительно 1 100 знаков.
Отсутствие ежедневной уборки от мусора городских территорий, равнодушное, а иногда и негативное отношений жителей города к элементам благоустройства, приводит к разрушению объектов благоустройства. Разрисовываются остановочные павильоны, фасады домов, памятники, создаются несанкционированные свалки мусора. Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, очистке прилотковой части дорог, подметание тротуаров, промывке, ремонту и покраске урн, уборке газонов.
Установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий. Из 204 детских игровых площадок оснащены детским игровым оборудованием 146 площадок.
Для создания комфортных условий населения города необходимо решать вопрос развития сети общественных туалетов в местах постоянного массового скопления жителей города. В настоящий момент установлено 3 биотуалета.
Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса. На всех площадях, улицах, парках, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве остановочные павильоны, урны и скамейки.
2.Описание целей и задач муниципальной программы
"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,
энергосбережение и благоустройство на территории
Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы
Целью реализации программы являются:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Юрги;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа;
- повышение качества и уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержание комплексного благоустройства;
- улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, повышение комфортности проживания граждан;
- озеленение территории города;
- повышение уровня безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
- обеспечение государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса;
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли;
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на предприятиях отрасли;
- продление срока эксплуатации многоквартирных домов, снижение затрат на их содержание и ремонт общего имущества;
- приведение в нормативно-техническое состояние улично-дорожной сети;
- улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог, снижение уровня аварийности;
- содержание зеленых насаждений общего пользования;
- благоустройство дворовых и прилегающих территорий;
- координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города.
Программу планируется реализовать в течение 2014 - 2016 гг. с последующей разработкой дополнительных мероприятий, учитывая дальнейшее развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
3.Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории
Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы
Цели и задачи, обозначенные Программой, достигаются за счет организации и осуществления мероприятий по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения города Юрги, обеспечения уровня качества выполняемых работ, стабильного и планомерного финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города и сформированы по 5-ти подпрограммам:
1.Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" включает следующие мероприятия:
1.1."Отходы" предполагает строительство и ввод в эксплуатацию II этапа полигона ТБО в г. Юрге, что позволит снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения. Ввести в эксплуатацию новый полигон по захоронению отходов.
1.2."Подготовка к зиме" предполагает осуществить капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, постановку на учет бесхозяйных сетей коммунальной инфраструктуры, выполнение проектных и изыскательских работ объектов водоснабжения и водоотведения, обучение специалистов в сфере ЖКХ. Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизить потери ресурсов, улучшить экологическую ситуацию.
1.3."Чистая вода" предполагает строительство КНС-3, строительство водопровода Искитимской части города, строительство главного водовода от НФС до точки Д, строительство 2-й очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через железную дорогу, реконструкцию гидротехнического сооружения на реке Искитим. Выполнение мероприятий "Чистая вода" позволит улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе и обеспечить население питьевой водой нормативного качества.
1.4."Газификация" предполагает строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт в районе швейной фабрики и комплекс работ по проектированию объектов газоснабжения, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения города.
1.5."Содержание и ремонт многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)" позволит компенсировать выпадающие доходы ресурсоснабжающим организациям, снизить социальную напряженность.
1.6."Кредиторская задолженность по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" позволяет учесть кредиторскую задолженность для своевременного ее погашения.
2.Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы включают в себя широкий спектр вопросов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы города и содержит следующие мероприятия:
2.1."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе".
На территории Юргинского городского округа расположены объекты управления образованием администрации города Юрги, управления здравоохранением администрации города Юрги, управления культуры и кино администрации города Юрги, управления по молодежной политике и спорту администрации города Юрги, УСЗН города Юрги, управления ЖКХ города Юрги. Всего 87 объектов.
Расходы бюджетов всех уровней на их содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
В мероприятия входит установка и замена приборов учета энергоресурсов в организациях бюджетной сферы, а также эксплуатация приборов учета (обслуживание, ремонт и поверка).
2.2."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
Жилой фонд Юргинского городского округа насчитывает 518 многоквартирных домов и 4 313 домов частного сектора (индивидуально-определенных). Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2012 год составляет 83,6 тыс. человек.
Требования пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту в 2014 г., а также объекты максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении учета используемой тепловой энергии).
В Юргинском городском округе согласно пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не требуется установка узлов коммерческого учета тепловой энергии в 27,2%% домов и узлов коммерческого учета холодной воды в 19,5%% домов.
В мероприятия входит установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов и установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности. Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасадов домов.
2.3."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре".
Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности Юргинского городского округа являются предприятие ЖКХ - ООО "Управляющая компания "Коммунальщик" и ТЭЦ ООО "Юргинский машзавод".
На территории округа насчитывается 10 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 74,3 км.
Протяженность водопроводных сетей г. Юрги составляет 137,7 км, протяженность канализационных сетей соответственно - 91,4 км.
В подпрограмму входят мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и водоснабжения с заменой сетевых насосов и запорной арматуры. Капитальный ремонт котельного оборудования, наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ.
3.Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" включают в себя широкий спектр вопросов в области капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда Юргинского городского округа и сформирована по мероприятиям:
3.1."Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335" позволит повысить эксплуатационные качества элементов здания еще на 50 лет.
3.2."Замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших свой нормативный срок" позволит повысить надежность и безопасность лифтового оборудования многоквартирных домов.
3.3."Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" создает безопасные и благоприятные условия проживания граждан, соответствующие установленным стандартам качества путем обеспечения государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
3.4."Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда" позволит повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах, уменьшить износ общего имущества многоквартирных домов.
3.5."Капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов" (поручение Президента РФ от 31 июля 2013 г. N Пр-1831, п. 2б)" позволит улучшить условия проживания инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны.
3.6."Строительный контроль и независимая экспертиза" позволит реализовать обязанность муниципалитета в осуществлении функций по контролю за качеством производства работ при размещении заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд.
3.7."Погашение кредиторской задолженности" позволяет учесть кредиторскую задолженность для своевременного ее погашения.
4.Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа" содержит следующие мероприятия:
4.1."Обустройство дворовых территорий" позволит привести состояние дворовых территорий и детского игрового оборудования в соответствие с требованиями законодательства;
4.2."Благоустройство бульваров, парков и скверов" повысит эстетическое состояние города и создаст дополнительный комфорт в зонах отдыха населения;
4.3."Прочие мероприятия" позволят поддерживать санитарное состояние городских территорий в соответствии с требованиями законодательства, поддерживать Гидротехнические сооружения в работоспособном состоянии, улучшить экологическое состояние города, повысить комфортность и безопасность проживания;
4.4."Ликвидация свалок и вывоз мусора" способствуют выполнению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды;
4.5."Строительство, реконструкция и содержание уличного освещения" повышают уровень комфортности и безопасности проживания горожан;
4.6."Строительство и содержание улично-дорожной сети" создают условия для соблюдения норм и требований безопасности дорожного движения, улучшения санитарного состояния городских территорий и комфортности проживания;
4.7."Строительство и капитальный ремонт мостов и искусственных сооружений" создает условия для соблюдения требований безопасности дорожного движения;
4.8."Установка, замена и содержание средств регулирования дорожного движения" также создает условия для соблюдения требований безопасности дорожного движения;
4.9."Содержание и благоустройство мест захоронения" позволит обеспечить санитарно-гигиеническое состояние городских кладбищ;
4.10."Озеленение" улучшает экологическое и эстетическое состояние города;
4.11."Строительный контроль и независимая экспертиза" позволит реализовать обязанность муниципалитета в осуществлении функций по контролю за качеством производства работ при размещении заказов на выполнение работ и услуг для муниципальных нужд;
4.12."Погашение кредиторской задолженности" позволяет учесть кредиторскую задолженность для своевременного ее погашения.
5.Подпрограмма "Управление развитием отрасли" содержит следующие мероприятия:
5.1.Обеспечение деятельности органов муниципальной власти позволяет обеспечить деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства города Юрги.
5.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений позволяет обеспечить деятельность муниципального бюджетного учреждения "Служба заказчика ЖКХ".
Реализация данной подпрограммы создаст условия для комфортного и безопасного проживания граждан, формирования современной городской инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования территории Юргинского городского округа.
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 5 Программы.
4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
"Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение
и благоустройство на территории Юргинского городского
округа" на 2014 - 2016 годы с указанием плановых значений
целевых показателей (индикаторов)
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической и социальной сферах:
1.В производственной сфере:
- создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе города Юрги, разработки и освоения новых технологических процессов, снизить процент износа коммунальной инфраструктуры;
- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить тепловой энергией перспективную застройку;
- повысить надежность и качество снабжения теплом потребителей города;
- обеспечить планомерное и экономичное развитие системы теплоснабжения;
- рационально организовать работу теплоэнергетического хозяйства, использовать современное энергетическое оборудование, более эффективно внедрять энергосберегающие мероприятия.
2.В экономической сфере:
- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
3.В социальной сфере:
- улучшить условия труда;
- создать новые рабочие места и повысить уровень занятости населения.
4.В муниципальном секторе:
- к 2016 году сократить бюджетные затраты за потребленные энергетические ресурсы на 9,21%%.
5.В системе коммунальной инфраструктуры:
- к 2016 году сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 36 единиц в год.
6.В жилищном фонде:
- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг;
- сократить потребление энергетических ресурсов.
В целом, реализация Программы позволит сформировать благоприятные условия для проживания в городе Юрге, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, создать новые рабочие места, обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Исходные показатели 2013 года |
Значение целевого индикатора программы |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа |
Ввод в действие полигона ТБО |
усл. ед. |
I этап |
II этап, Полигон ТБО |
|
|
|
Капитальный ремонт бесхозяйных сетей теплоснабжения |
км |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев |
км |
0,385 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Капитальный ремонт сетей канализации |
км |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Строительство КНС-3 |
км |
0 |
6,107 |
|
|
|
Строительство водопровода Искитимской части города |
км |
0 |
3,66 |
3,66 |
|
|
Строительство главного водовода от НФС до точки Д |
км |
0 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Строительство 3-ой очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через ж/д |
км |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,776 |
|
Строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт |
ед. |
0 |
1 |
|
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа |
Оснащенность приборами учета энергоресурсов в бюджетной сфере, всего |
% |
98 % |
100 |
100 |
100 |
|
Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов, всего |
Дом. |
Узел учета тепловой энергии |
294 |
377 |
377 |
|
|
|
Узел учета холодной воды |
316 |
417 |
417 |
|
Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование с дальнейшей разработкой энергетического паспорта, всего |
Дом. |
43 |
72 |
100 |
124 |
|
Количество аварий и отключений на инженерных сетях |
ед./год |
42 |
40 |
37 |
36 |
Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа |
Количество замененных лифтов |
шт. |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
Количество обследованных ветхих МКД |
шт. |
0 |
6 |
6 |
6 |
Благоустройство территории Юргинского городского округа |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
км |
1,3 |
10,9 |
7,7 |
7,7 |
|
Строительство уличного освещения |
км |
0,722 |
3,8 |
2,0 |
1,5 |
|
Ремонт уличного освещения |
км |
38,4 |
25,0 |
20 |
15 |
|
Озеленение улиц города в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Посадка клумб |
тыс. кв. м |
3,835 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
Валка деревьев |
тыс. шт. |
0,902 |
0,991 |
1,0 |
1,0 |
5.Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы "Жилищно-коммунальный
и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство
на территории Юргинского городского округа"
на 2014 - 2016 годы
Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, а также целевых средств и иных, не запрещенных законодательством средств.
Всего на реализацию программы на 2014 - 2016 годы из всех источников финансирования потребуется 4 267 053,32 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
|
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
Исполнитель программного мероприятия |
|
|
|
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и благоустройство на территории Юргинского городского округа" на 2014 - 2016 годы |
Всего |
Расчет |
4 267 053,32 |
2 567 284,66 |
864 788,71 |
833 979,95 |
|
|
|
|
Утверждено |
700 672,53 |
295 180,13 |
187 236,10 |
218 256,3 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 327 480,32 |
1 283 966,66 |
525 463,71 |
518 049,95 |
|
|
|
|
Утверждено |
700 672,53 |
295 180,13 |
187 236,10 |
218 256,3 |
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
1 267 691 |
982 691 |
142 500 |
142 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
456 737 |
238 683 |
121 351 |
96 703 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
215 145 |
61 944 |
76 474 |
76 727 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
2 301 595,69 |
1 665 112,15 |
326 678,5 |
309 805,04 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
416 793 |
142 344,1 |
121 724,6 |
152 724,3 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 266 550,69 |
820 921,15 |
223 427,5 |
222 202,04 |
|
|
|
|
Утверждено |
416 793 |
142 344,1 |
121 724,6 |
152 724,3 |
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
691 391 |
691 391 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
343 654 |
152 800 |
103 251 |
87 603 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. |
"Отходы" |
Всего |
Расчет |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
1.1.1. |
Строительство полигона ТБО |
Всего |
Расчет |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
1.1.2. |
Строительный контроль и независимая экспертиза |
Всего |
Расчет |
70,62 |
70,62 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
70,62 |
70,62 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
1.2. |
"Подготовка к зиме" |
Всего |
Расчет |
53 177 |
17 977 |
17 600 |
17 600 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
53 177 |
17 977 |
17 600 |
17 600 |
|
|
|
|
Утверждено |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
Капитальный ремонт бесхозяйных сетей водоснабжения и теплоснабжения |
Всего |
Расчет |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
|
1.2.2. |
Капитальный ремонт водопроводных сетей с восстановлением колодцев |
Всего |
Расчет |
21 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
21 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
1.2.3. |
Капитальный ремонт сетей канализации |
Всего |
Расчет |
9 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
9 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Паспортизация бесхозяйных сетей, объектов коммунальной инфраструктуры |
Всего |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.2.5. |
Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов |
Всего |
Расчет |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Обучение специалистов в сфере ЖКХ |
Всего |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
100 |
100 |
|
|
|
1.2.7. |
Строительный контроль и независимая экспертиза |
Всего |
Расчет |
1 129,92 |
376,64 |
376,64 |
376,64 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 129,92 |
376,64 |
376,64 |
376,64 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.3. |
"Чистая вода" |
Всего |
Расчет |
463 655 |
259 363 |
110 582 |
93 709 |
|
|
|
|
Утверждено |
201 |
201 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
21 720 |
8 282 |
7 331 |
6 106 |
|
|
|
|
Утверждено |
201 |
201 |
0 |
0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
127 091 |
127 091 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
314 844 |
123 990 |
103 251 |
87 603 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1. |
Строительство канализационного коллектора от КНС-3 до врезки в главный канализационный коллектор "город - очистные сооружения" |
Всего |
Расчет |
133 781 |
133 781 |
0 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
201 |
201 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
201 |
201 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
201 |
201 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
127 091 |
127 091 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
6 489 |
6 489 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
1.3.2. |
Строительство водопровода Искитимской части города |
Всего |
Расчет |
32 944 |
16 472 |
16 472 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 648 |
824 |
824 |
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
31 296 |
15 648 |
15 648 |
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.3.3. |
Строительство главного водовода от НФС до точки Д |
Всего |
Расчет |
276 627 |
92 209 |
92 209 |
92 209 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
13 818 |
4 606 |
4 606 |
4 606 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
262 809 |
87 603 |
87 603 |
87 603 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.3.4. |
Строительство 3-ой очереди центрального водопровода в пристанционной части города с проколом через ж/д |
Всего |
Расчет |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
750 |
750 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
14 250 |
14 250 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.3.5. |
Реконструкция гидротехнического сооружения на р. Искитимка |
Всего |
Расчет |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.3.6. |
Строительный контроль и независимая экспертиза |
Всего |
Расчет |
802,92 |
401,46 |
401,46 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
802,92 |
401,46 |
401,46 |
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.4 |
"Газификация" |
Всего |
Расчет |
1 152 365 |
1 152 365 |
0 |
0 |
УКС |
|
|
|
Утверждено |
5 164 |
5 164 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
559 255 |
559 255 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
5 164 |
5 164 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
564 300 |
564 300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
28 810 |
28 810 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.1. |
Проектные, изыскательские работы, экспертиза проектов, технологическое подключение |
Всего |
Расчет |
40 036 |
40 036 |
0 |
0 |
УКС |
|
|
|
Утверждено |
4 274 |
4 274 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
40 036 |
40 036 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
4 274 |
4 274 |
|
|
|
1.4.2. |
Строительство инженерных сетей к газовой котельной установленной мощностью 115 МВт |
Всего |
Расчет |
495 024 |
495 024 |
|
|
УКС |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
495 024 |
495 024 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
1.4.3. |
Строительство газовой котельной установленной мощностью 115 МВт |
Всего |
Расчет |
594 000 |
594 000 |
0 |
0 |
УКС |
|
|
|
Утверждено |
890 |
890 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
890 |
890 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
890 |
890 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
564 300 |
564 300 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
28 810 |
28 810 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
УКС |
1.4.4. |
Строительный контроль и независимая экспертиза |
Всего |
Расчет |
23 305 |
23 305 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
23 305 |
23 305 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
1.5 |
"Содержание и ремонт многоквартирных домов (субсидии из бюджета города на выполнение мероприятий)" |
Всего |
Расчет |
628 049,34 |
231 057,26 |
198 496,04 |
198 496,04 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
406 343,7 |
131 894,8 |
121 724,6 |
152 724,3 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
628 049,34 |
231 057,26 |
198 496,04 |
198 496,04 |
|
|
|
|
Утверждено |
406 343,7 |
131 894,8 |
121 724,6 |
152 724,3 |
|
1.5.1. |
Содержание незаселенного муниципального жилищного фонда |
Всего |
Расчет |
481,41 |
160,47 |
160,47 |
160,47 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
481,41 |
160,47 |
160,47 |
160,47 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.5.2. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (плата за отопление незаселенных муниципал. жилых помещений) |
Всего |
Расчет |
753 |
251 |
251 |
251 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
753 |
251 |
251 |
251 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.5.3. |
Содержание муниципального жилищного фонда по условиям конкурса на право управления многоквартирными домами |
Всего |
Расчет |
16 588,92 |
5 529,64 |
5 529,64 |
5 529,64 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
5 005,3 |
0 |
2 502,65 |
2 502,65 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
16 588,92 |
5 529,64 |
5 529,64 |
5 529,64 |
|
|
|
|
Утверждено |
5 005,3 |
0 |
2 502,65 |
2 502,65 |
|
1.5.4. |
Содержание муниципального жилищного фонда с повышенным износом |
Всего |
Расчет |
17 265,54 |
11 684,84 |
2 790,35 |
2 790,35 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
11 923,7 |
6 343 |
2 790,35 |
2 790,35 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
17 265,54 |
11 684,84 |
2 790,35 |
2 790,35 |
|
|
|
|
Утверждено |
11 923,7 |
6 343 |
2 790,35 |
2 790,35 |
|
1.5.5. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения |
Всего |
Расчет |
330 052,63 |
123 702,63 |
103 175,00 |
103 175,00 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
265 394,90 |
84 212 |
78 091,6 |
103 091,3 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
330 052,63 |
123 702,63 |
103 175,00 |
103 175,00 |
|
|
|
|
Утверждено |
265 394,90 |
84 212 |
78 091,6 |
103 091,3 |
|
1.5.6. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (ОАО "Славянка" |
Всего |
Расчет |
24 479,07 |
9 824,61 |
7 327,23 |
7 327,23 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
24 479,07 |
9 824,61 |
7 327,23 |
7 327,23 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.5.7. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения |
Всего |
Расчет |
184 974,09 |
61 658,03 |
61 658,03 |
61 658,03 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
88 224 |
29 408 |
26 408 |
32 408 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
184 974,09 |
61 658,03 |
61 658,03 |
61 658,03 |
|
|
|
|
Утверждено |
88 224 |
29 408 |
26 408 |
32 408 |
|
1.5.8. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения (ОАО "Славянка) |
Всего |
Расчет |
14 136,88 |
5 140,24 |
4 498,32 |
4 498,32 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
14 136,88 |
5 140,24 |
4 498,32 |
4 498,32 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.5.9. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения |
Всего |
Расчет |
546 |
182 |
182 |
182 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
546 |
182 |
182 |
182 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
546 |
182 |
182 |
182 |
|
|
|
|
Утверждено |
546 |
182 |
182 |
182 |
|
1.5.10. |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по снабжению углем |
Всего |
Расчет |
33 150 |
11 050 |
11 050 |
11 050 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
33 150 |
11 050 |
11 050 |
11 050 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
33 150 |
11 050 |
11 050 |
11 050 |
|
|
|
|
Утверждено |
33 150 |
11 050 |
11 050 |
11 050 |
|
1.5.11. |
Возмещение затрат за кап. ремонт общего имущества МКД (доля средств по помещениям, находящимся в муниципальной собственности) |
Всего |
Расчет |
2 322 |
774 |
774 |
774 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 322 |
774 |
774 |
774 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.5.12. |
Возмещение затрат за установку общедомовых приборов учета (доля средств по помещениям, находящимся в муниципальной собственности) |
Всего |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
1.5.13. |
Налог на имущество (муниципальный жилищный фонд) |
Всего |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
2 100 |
700 |
700 |
700 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
2 100 |
700 |
700 |
700 |
|
1.6. |
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
1 049,79 |
1 049,79 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
84,3 |
84,3 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 049,79 |
1 049,79 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
84,3 |
84,3 |
|
|
|
2. |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
228 286,93 |
64 222,21 |
87 320,01 |
76 744,71 |
|
|
|
|
Утверждено |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
5 341,93 |
2 778,21 |
2 196,01 |
367,71 |
|
|
|
|
Утверждено |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
6 300 |
6 300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
213 945 |
61 444 |
76 124 |
76 377 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе" |
Всего |
Расчет |
1 750 |
840 |
650 |
260 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 750 |
840 |
650 |
260 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Установка и замена приборов учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы
Замена тепловычислителя на узле учета тепловой энергии и замена прибора учета холодной воды в МБОУДОД "ДЮСШ-1" по ул. Кирова, 46. Замена приборов учета хол. и гор. воды по ул. Исайченко, 11А.
Замена приборов учета холл. и гор. воды в МБОУДОД "ДЮСШ-2" по ул. Ленинградской, 2Б. Музей ИЗО (пр. Победы, 15). Краеведческий музей (пр. Победы, 1) "Центральная биб. система |
Всего |
Расчет |
1 000 |
600 |
400 |
0 |
Упр.Образован, Упр.Культуры и Кино, Управление молодежной политики и спорта, УСЗН |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 000 |
600 |
400 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Эксплуатация приборов учета энергоресурсов (обслуживание, ремонт и поверка)
Поверка приборов учета холодной и горячей воды в детской музыкальной школе (пр. Победы, 13А). Поверка приборов учета холодной и горячей воды в МБУ "Молодежный центр" по ул. Кирова, 23. Срок поверки в 2014 г.
Поверка узлов коммерческого учета тепловой энергии и прибора учета горячей воды в МБОУДОД "ДЮСШ" "Атлант" по ул. Строительная, 23 и в МБОУДОД "ДЮСШ-2. Срок поверки в 2016 году. |
Всего |
Расчет |
750 |
240 |
250 |
260 |
Упр.Образованием, Упр. культуры и кино, управление молодежной политики и спорта, УСЗН |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
750 |
240 |
250 |
260 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2. |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |
Всего |
Расчет |
71 880 |
23 680 |
24 600 |
23 600 |
УЖКХ, юридические лица, физические лица |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 880 |
1 180 |
600 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
70 000 |
22 500 |
24 000 |
23 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Информационная поддержка и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
Всего |
Расчет |
200 |
100 |
100 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
200 |
100 |
100 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Обучение специалистов в области энергосбережения. |
Всего |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов (в том числе Дом Ветеранов по ул. Исайченко, 9А) |
Всего |
Расчет |
300 |
200 |
100 |
0 |
УСЗН |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
200 |
100 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, в том числе находящихся в муниципальной собственности (ул. Строительная, 25; ул. Машиностроителей, 1Б; ул. Ленинградская, 31; ул. Кирова, 14) |
Всего |
Расчет |
26 480 |
9 480 |
9 000 |
8 000 |
УЖКХ. Управляющие компании |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
480 |
480 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
26 000 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Оплата установки индивидуальных приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных домах (далее - МКД) |
Всего |
Расчет |
600 |
300 |
300 |
0 |
УСЗН |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
600 |
300 |
300 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.6. |
Приобретение энергоэффективных материалов и оборудования и выполнение работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей, систем отопления. Капитальный и текущий ремонт системы отопления в многоквартирных домах с повышенным износом и утеплением трубопроводов энергосберегающими материалами. |
Всего |
Расчет |
7 000 |
2 000 |
2 500 |
2 500 |
Собственники помещений МКД |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
7 000 |
2 000 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.2.7. |
Повышение энергетической эффективности при проведении ремонтных работ в МКД.
Капитальный и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем |
Всего |
Расчет |
15 000 |
4 000 |
5 000 |
6 000 |
Управляющие компании |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
15 000 |
4 000 |
5 000 |
6 000 |
|
2.2.8. |
Повышение тепловой защиты зданий.
Утепление фасадов в МКД (в том числе ремонт межпанельных швов) |
Всего |
Расчет |
22 000 |
7 500 |
7 500 |
7 000 |
Управляющие компании |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
|
22 000 |
7 500 |
7 500 |
7 000 |
|
2.3. |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" |
Всего |
Расчет |
154 545 |
39 644 |
62 024 |
52 877 |
УЖКХ, юридические лица, физические лица |
|
|
|
Утверждено |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 600 |
700 |
900 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
6 300 |
6 300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
143 945 |
38 944 |
52 124 |
52 877 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.1. |
Разработка схемы теплоснабжения Юргинского городского округа |
Всего |
Расчет |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
7 000 |
7 000 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
6 300 |
6 300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
6 300 |
6 300 |
|
|
|
2.3.2. |
Реконструкция участка тепловой сети (4%% сетей теплоснабжения) Юргинского городского округа с повышением показателей энергетической эффективности от Юргинской ТЭЦ к потребителям и с проведением мероприятий по сокращению доли потерь при передаче тепловой энергии |
Всего |
Расчет |
77 640 |
25 140 |
26 000 |
26 500 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
77 640 |
25 140 |
26 000 |
26 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.3. |
Капитальный ремонт котлов на котельных с проведением энергосберегающих мероприятий по сокращению удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
Всего |
Расчет |
1 312 |
612 |
700 |
0 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
1 312 |
612 |
700 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.4. |
Замена изоляции и покровного слоя на оцинковку с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению потерь тепловой энергии на 0,8%% в год |
Всего |
Расчет |
12 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
12 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.5. |
Наладка наружных водяных тепловых сетей города от ТЭЦ с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению перерасхода тепловой энергии жилищным фондом на 2433 Гкал/час |
Всего |
Расчет |
2 567 |
855 |
1 712 |
0 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
2 567 |
855 |
1 712 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.6. |
Модернизация котлов.
Замена существующих котлов современными котлами заводского производства с более высоким КПД и с проведением энергосберегающих мероприятий по сокращению расхода топлива на 1 881,1 т.н.т./год. |
Всего |
Расчет |
7 689 |
0 |
3 771 |
3 918 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
7 689 |
0 |
3 771 |
3 918 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.7. |
Монтаж балансировочных клапанов для сетевых районов с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению расхода топлива, электроэнергии и воды. |
Всего |
Расчет |
580 |
580 |
0 |
0 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
580 |
580 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.8. |
Замена сетевых насосов на котельных N N 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 на насосы меньшей производительности с дальнейшим проведением энергосберегающих мероприятий по снижению расхода электроэнергии |
Всего |
Расчет |
189 |
0 |
189 |
0 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
189 |
0 |
189 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.9. |
Вывод из работы подпиточных насосов на котельных N N 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 с установкой регуляторов прямого действия и с проведением энергоэффективных мероприятий по снижению расхода электроэнергии на 191,3 тыс. кВт*ч. Оптимизация работы сетей теплоснабжения |
Всего |
Расчет |
32 |
0 |
32 |
0 |
ООО "Энерготранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
32 |
0 |
32 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.10. |
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Юргинского городского округа. |
Всего |
Расчет |
9 900 |
0 |
9 900 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
900 |
0 |
900 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.11. |
Реконструкция высоковольтных сетей насосных станций 1, 2 подъемов и замена высоковольтных ячеек РУ 6 кВ (5 ед.) НФС с выполнением энергосберегающих мероприятий по снижению удельного расхода электроэнергии |
Всего |
Расчет |
6 854 |
6 854 |
0 |
0 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
6 854 |
6 854 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.12. |
Замена задвижек на отстойниках N 2 и N 3 на НФС Д400 мм-3 ед., Д300 мм-2 ед. на двухэксцентричные затворы с ручным приводом; замена задвижек с эл.приводом на фильтре N 3 НФС Д500мм-2 ед., Д400мм-2 ед. на двухэксцентричные затворы с электроприводом; замена задвижки с электроприводом Д800 мм на двухэксцентричный затвор Д800 мм с ручным приводом НС 1-го подъема; замена задвижек с ручным приводом Д600, Д500 мм, Д400 мм-3 ед. на главных водоводах на задвижки 30 ч 39 р. с проведением энергоэффективных мероприятий по сокращению уровня потерь воды в системе водоснабжения |
Всего |
Расчет |
1 959 |
0 |
0 |
1 959 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
1 959 |
0 |
0 |
1 959 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.13. |
Реконструкция трубопроводов холодной воды с заменой запорной арматуры, сетевого оборудования, колодцев и с выполнением ресурсосберег. мероприятий по сокращению потерь воды в системе водоснабжения |
Всего |
Расчет |
2 703 |
903 |
800 |
1 000 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
2 703 |
903 |
800 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.14. |
Замена управления насосных агрегатов на НФС с применением ЧРП (частотно-регулируемый привод) и УПП (устройство плавного пуска) |
Всего |
Расчет |
10 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
10 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.15. |
Модернизация запорной арматуры в насосных станциях 1, 2, 3 подъемов, на НФС |
Всего |
Расчет |
5 700 |
0 |
2 700 |
3 000 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
5 700 |
0 |
2 700 |
3 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.16. |
Реконструкция водопроводных сетей с выполнением энергосберегающих мероприятий по сокращению уровня потерь воды в системе водоснабжения |
Всего |
Расчет |
2 720 |
0 |
1 220 |
1 500 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
2 720 |
0 |
1 220 |
1 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.17. |
Водоотведение (полный цикл) Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий:
Реконструкция ЗРУ (закрытое распределительное устройство - щитовая) 0,4 кВ с применением энергоэффективных технологий ЧРП на КНС 4 |
Всего |
Расчет |
5 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
5 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.3.18. |
Модернизация илососа на ОСК (очистные сооружения канализации) |
Всего |
Расчет |
7 000 |
0 |
3 500 |
3 500 |
ООО "Юрга-Водтранс" |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
7 000 |
0 |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
2.4. |
Строительный контроль и независимая экспертиза работ и услуг |
Всего |
Расчет |
111,93 |
58,21 |
46,01 |
7,71 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
111,93 |
58,21 |
46,01 |
7,71 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского городского округа" |
Всего |
Расчет |
716 767,63 |
369 907,63 |
173 430 |
173 430 |
УЖКХ, юридические лица, физические лица |
|
|
|
Утверждено |
1 279,63 |
1 279,63 |
0 |
0 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
109 767,63 |
66 407,63 |
21 680 |
21 680 |
|
|
|
|
Утверждено |
1 279,63 |
1 279,63 |
0 |
0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
570 000 |
285 000 |
142 500 |
142 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
36 400 |
18 200 |
9 100 |
9 100 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
600 |
300 |
150 |
150 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
"Реконструкция многоквартирных домов серии 1-335" |
Всего |
Расчет |
632 068 |
312 408 |
159 830 |
159 830 |
|
|
|
|
Утверждено |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
35 868 |
14 308 |
10 780 |
10 780 |
|
|
|
|
Утверждено |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
570 000 |
285 000 |
142 500 |
142 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
26 200 |
13 100 |
6 550 |
6 550 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Обследование многоквартирных домов специализированными организациями, проведение инженерных изысканий |
Всего |
Расчет |
13 760 |
5 500 |
4 130 |
4 130 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
13 760 |
5 500 |
4 130 |
4 130 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов |
Всего |
Расчет |
18 308 |
6 908 |
5 700 |
5 700 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
18 308 |
6 908 |
5 700 |
5 700 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.1.3. |
Реконструкция МКД |
Всего |
Расчет |
600 000 |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 800 |
1 900 |
950 |
950 |
|
|
|
|
Утверждено |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
Расчет |
570 000 |
285 000 |
142 500 |
142 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
26 200 |
13 100 |
6 550 |
6 550 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.2. |
"Замена лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших свой нормативный срок" |
Всего |
Расчет |
12 000 |
6 000 |
3 000 |
3 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 200 |
600 |
300 |
300 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
10 200 |
5 100 |
2 550 |
2 550 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
600 |
300 |
150 |
150 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.3. |
"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
Всего |
Расчет |
707,13 |
707,13 |
0 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
707,13 |
707,13 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
707,13 |
707,13 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
707,13 |
707,13 |
|
|
|
3.4. |
"Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда" |
Всего |
Расчет |
53 800 |
44 600 |
4 600 |
4 600 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
53 800 |
44 600 |
4 600 |
4 600 |
|
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
3.5.1. |
Обследование ветхих многоквартирных домов специализированными организациями |
Всего |
Расчет |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
4 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.5.2. |
Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции многоквартирных домов коридорного и гостиничного типа |
Всего |
Расчет |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.5.3. |
Реконструкции многоквартирных домов коридорного и гостиничного типа |
Всего |
Расчет |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.5.4. |
Оформление технических паспортов на жилые помещения и многоквартирные дома |
Всего |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.5.5. |
Капитальный ремонт квартир муниципального и маневренного жилищного фонда |
Всего |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
300 |
300 |
|
|
|
3.6. |
"Капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов" (поручение Президента РФ от 31 июля 2013 г. N Пр-1831, п. 2б)" |
Всего |
Расчет |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
3.7. |
Строительный контроль и независимая экспертиза |
Всего |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
3.8. |
Погашение кредиторской задолженности |
Всего: |
Расчет |
192,5 |
192,5 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
192,5 |
192,5 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
192,5 |
192,5 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
192,5 |
192,5 |
|
|
|
4. |
Подпрограмма "Благоустройство территории Юргинского городского округа" |
Всего: |
Расчет |
901 029,47 |
378 929,47 |
263 230 |
258 870 |
УЖКХ, юридические лица, физические лица |
|
|
|
Утверждено |
245 370,5 |
138 197 |
53 576,5 |
53 597 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
901 029,47 |
378 929,47 |
263 230 |
258 870 |
|
|
|
|
Утверждено |
245 370,5 |
138 197 |
53 576,5 |
53 597 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
67 683 |
67 683 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
600 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Обустройство дворовых территорий |
Всего: |
Расчет |
15 050 |
7 850 |
3 650 |
3 550 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
150,18 |
150,18 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
15 050 |
7 850 |
3 650 |
3 550 |
|
|
|
|
Утверждено |
150,18 |
150,18 |
|
|
|
4.1.1. |
Установка элементов детского игрового оборудования |
Всего: |
Расчет |
10 000 |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
10 000 |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.1.2. |
Ремонт и восстановление детского игрового оборудования |
Всего: |
Расчет |
2 250 |
750 |
750 |
750 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 250 |
750 |
750 |
750 |
|
|
|
|
Утверждено |
30 |
30 |
|
|
|
4.1.3. |
Установка урн на придомовых, общих территориях |
Всего: |
Расчет |
1 000 |
500 |
300 |
200 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
120,18 |
120,18 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 000 |
500 |
300 |
200 |
|
|
|
|
Утверждено |
120,18 |
120,18 |
|
|
|
4.1.4. |
Перенос контейнерных площадок |
Всего: |
Расчет |
1 800 |
600 |
600 |
600 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 800 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.2. |
Благоустройство бульваров, парков и скверов |
Всего: |
Расчет |
14 600 |
6 600 |
5 000 |
3 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
14 600 |
6 600 |
5 000 |
3 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Благоустройство бульваров, парков и скверов (бульвар пр. Победы, сквер ул. Машиностроителей, парк Кировский) |
Всего: |
Расчет |
14 600 |
6 600 |
5 000 |
3 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
14 600 |
6 600 |
5 000 |
3 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.3. |
Прочие мероприятия |
Всего: |
Расчет |
151 880 |
57 570 |
47 140 |
47 170 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
46 770,72 |
24 789,72 |
10 990,5 |
10 990,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
151 880 |
57 570 |
47 140 |
47 170 |
|
|
|
|
Утверждено |
46 770,72 |
24 789,72 |
10 990,5 |
10 990,5 |
|
4.3.1. |
Содержание общих, выведенных и незакрепленных территорий |
Всего: |
Расчет |
69 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
34 670,7 |
19 618,9 |
7 525,9 |
7 525,9 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
69 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
34 670,7 |
19 618,9 |
7 525,9 |
7 525,9 |
|
4.3.2. |
Замена и установка пешеходного ограждения по улицам города и на светофорных объектах |
Всего: |
Расчет |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
45 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.3.3. |
Содержание и отлов бродячих собак и кошек |
Всего: |
Расчет |
1 170 |
390 |
390 |
390 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
569,6 |
389,6 |
90 |
90 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 170 |
390 |
390 |
390 |
|
|
|
|
Утверждено |
569,6 |
389,6 |
90 |
90 |
|
4.3.4. |
Разработка паспорта безопасности Гидротехнического сооружения, содержание гидротехнического сооружения, страхование ГТС |
Всего: |
Расчет |
2 800 |
1 800 |
500 |
500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
157,8 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 800 |
1 800 |
500 |
500 |
|
|
|
|
Утверждено |
157,8 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
|
4.3.5. |
Подготовка города к праздникам |
Всего: |
Расчет |
6 500 |
3 500 |
1 500 |
1 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
1 347,02 |
347,02 |
500 |
500 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
6 500 |
3 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
1 347,02 |
347,02 |
500 |
500 |
|
4.3.6. |
Содержание биотуалетов |
Всего: |
Расчет |
450 |
120 |
150 |
180 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
299,6 |
99,6 |
100 |
100 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
450 |
120 |
150 |
180 |
|
|
|
|
Утверждено |
299,6 |
99,6 |
100 |
100 |
|
4.3.7. |
Покраска и ремонт деревянного ограждения |
Всего: |
Расчет |
2 600 |
1 000 |
800 |
800 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 600 |
1 000 |
800 |
800 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.3.8. |
Проведение месячника по благоустройству города |
Всего: |
Расчет |
900 |
300 |
300 |
300 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
900 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.3.9. |
Приобретение и установка оборудования для сжигания останков животных (А-850 на 400 кг) |
Всего: |
Расчет |
1 000 |
1 000 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.3.10. |
Ремонт памятников |
Всего: |
Расчет |
800 |
800 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.3.11. |
Содержание объектов внешнего благоустройства |
Всего: |
Расчет |
6 600 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
3 566 |
2 122 |
722 |
722 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
6 600 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
|
|
|
Утверждено |
3 566 |
2 122 |
722 |
722 |
|
4.3.12. |
Поставка коммунальной техники |
Всего: |
Расчет |
5 000 |
5 000 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
4.3.13. |
Строительный контроль за объектами благоустройства |
Всего: |
Расчет |
9 900 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
9 900 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|
|
|
|
Утверждено |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
4.3.14. |
Меры по пропуску ледохода и паводковых вод (устройство водоотведения) |
Всего: |
Расчет |
160 |
160 |
0 |
0 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
160 |
160 |
|
|
|
4.4. |
Ликвидация свалок и вывоз мусора |
Всего: |
Расчет |
19 650 |
6 500 |
6 500 |
6 650 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
6 182,7 |
5 582,7 |
300 |
300 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
19 650 |
6 500 |
6 500 |
6 650 |
|
|
|
|
Утверждено |
6 182,7 |
5 582,7 |
300 |
300 |
|
4.4.1. |
Вывоз несанкционированных свалок |
Всего: |
Расчет |
3 150 |
1 000 |
1 000 |
1 150 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
767,8 |
367,8 |
200 |
200 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 150 |
1 000 |
1 000 |
1 150 |
|
|
|
|
Утверждено |
767,8 |
367,8 |
200 |
200 |
|
4.4.2. |
Содержание контейнерных площадок с вывозом мусора с кузовных контейнеров, покраска |
Всего: |
Расчет |
16 200 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
5 125,9 |
5 125,9 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
16 200 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
|
|
|
|
Утверждено |
5 125,9 |
5 125,9 |
|
|
|
4.4.3. |
Установка контейнеров при проведении городских мероприятий |
Всего: |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
289 |
89 |
100 |
100 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
300 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
289 |
89 |
100 |
100 |
|
4.5. |
Строительство, реконструкция и содержание уличного освещения |
Всего: |
Расчет |
72 500 |
24 000 |
24 000 |
24 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
31 937,5 |
15 082,5 |
8 427,5 |
8 427,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
72 500 |
24 000 |
24 000 |
24 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
31 937,5 |
15 082,5 |
8 427,5 |
8 427,5 |
|
4.5.1. |
Строительство и реконструкция уличного освещения |
Всего: |
Расчет |
17 000 |
7 000 |
5 000 |
5 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
17 000 |
7 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.5.2. |
Содержание уличного освещения |
Всего: |
Расчет |
21 000 |
6 500 |
7 000 |
7 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
11 167 |
6 312 |
2 427,5 |
2 427,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
21 000 |
6 500 |
7 000 |
7 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
11 167 |
6 312 |
2 427,5 |
2 427,5 |
|
4.5.3. |
Стоимость электроэнергии на уличное освещение |
Всего: |
Расчет |
34 500 |
10 500 |
12 000 |
12 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
20 770,5 |
8 770,5 |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
34 500 |
10 500 |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
20 770,5 |
8 770,5 |
6 000 |
6 000 |
|
4.6. |
Строительство и содержание улично-дорожной сети |
Всего |
Расчет |
494 900,7 |
209 200,7 |
143 850 |
141 850 |
УЖКХ, УКС |
|
|
|
Утверждено |
106 778,33 |
58 189,83 |
24 284 |
24 304,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
494 900,7 |
209 200,7 |
143 850 |
141 850 |
|
|
|
|
Утверждено |
106 778,33 |
58 189,83 |
24 284 |
24 304,5 |
|
4.6.1. |
Строительство автомобильной дороги пр. Победы (от ул. Волгоградской до ул. Машиностроителей) |
Всего |
Расчет |
79 556,5 |
79 556,5 |
|
|
УКС |
|
|
|
Утверждено |
12 556,5 |
12 556,5 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
79 556,5 |
79 556,5 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
12 556,5 |
12 556,5 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
Расчет |
67 000 |
67 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
67 000 |
67 000 |
|
|
|
4.6.2. |
Строительство тротуаров |
Всего: |
Расчет |
17 000 |
7 000 |
5 000 |
5 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
17 000 |
7 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.3. |
Ремонт и реконструкция автодорог |
Всего: |
Расчет |
290 000 |
120 000 |
85 000 |
85 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
16 596,8 |
16 596,8 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
290 000 |
120 000 |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
16 596,8 |
16 596,8 |
|
|
|
4.6.4. |
Строительство основного проезда по ул. Фестивальная 4-го микрорайона |
Всего: |
Расчет |
7 500 |
7 500 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
4.6.5. |
Ремонт внутриквартальных проездов |
Всего: |
Расчет |
105 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
105 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
4.6.6. |
Ремонт тротуаров |
Всего: |
Расчет |
13 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
13 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.7. |
Паспортизация дорог |
Всего: |
Расчет |
3 500 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 500 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.8. |
Ремонт дорог в частном секторе |
Всего: |
Расчет |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.9. |
Содержание автодорог города (летнее и зимнее) |
Всего: |
Расчет |
99 654,2 |
33 654,2 |
33 000 |
33 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
69 677,03 |
21 088,53 |
24 284 |
24 304,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
99 654,2 |
33 654,2 |
33 000 |
33 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
69 677,03 |
21 088,53 |
24 284 |
24 304,5 |
|
4.6.10. |
Перенос остановочных павильонов в соответствии с требованием СНиП |
Всего: |
Расчет |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.11. |
Замена остановочных павильонов по улицам города |
Всего: |
Расчет |
4 500 |
4 500 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
448 |
448 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
448 |
448 |
|
|
|
4.6.12. |
Устройство водоотведения по ул. Орловской (между кладбищами) |
Всего: |
Расчет |
700 |
700 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.13. |
Ремонт и очистка ливневой канализации |
Всего: |
Расчет |
7 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
7 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.14. |
Устройство водопропускного кювета по ул. Исайченко - Береговая |
Всего: |
Расчет |
1 500 |
1 500 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.6.15. |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети |
Всего: |
Расчет |
440 |
440 |
|
|
УКС |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
440 |
440 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.7. |
Строительство и капитальный ремонт мостов и искусственных сооружений |
Всего: |
Расчет |
3 900 |
2 300 |
800 |
800 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 900 |
2 300 |
800 |
800 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.8. |
Установка, замена и содержание средств регулирования дорожного движения |
Всего: |
Расчет |
46 563 |
21 023 |
12 740 |
12 800 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
15 482,8 |
5 775,8 |
4 853,5 |
4 853,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
45 880 |
20 340 |
12 740 |
12 800 |
|
|
|
|
Утверждено |
15 482,8 |
5 775,8 |
4 853,5 |
4 853,5 |
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
683 |
683 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
4.8.1. |
Содержание дорожных знаков (в том числе обрезка веток для обеспечения видимости дорожных знаков) |
Всего: |
Расчет |
8 000 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
871 |
364 |
253,5 |
253,5 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
8 000 |
3 000 |
2 500 |
2 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
871 |
364 |
253,5 |
253,5 |
|
4.8.2. |
Замена и установка дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004, замена устаревших знаков |
Всего: |
Расчет |
3 600 |
1 600 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
3 176,5 |
1 576,5 |
800 |
800 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 600 |
1 600 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
3 176,5 |
1 576,5 |
800 |
800 |
|
4.8.3. |
Нанесение дорожной разметки |
Всего: |
Расчет |
12 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
5 381,3 |
1 781,3 |
1 800 |
1 800 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
12 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
5 381,3 |
1 781,3 |
1 800 |
1 800 |
|
4.8.4. |
Разработка ПСД на строительство светофорных объектов |
Всего: |
Расчет |
480 |
240 |
240 |
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
480 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.8.5. |
Разработка проекта организации дорожного движения частного сектора и корректировка существующего |
Всего: |
Расчет |
2 400 |
800 |
800 |
800 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 400 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.8.6. |
Строительство светофорных объектов на перекрестках Павлова - Ленинградская, Павлова - Комсомольская; Московская - Максименко; Ленинградская - Исайченко |
Всего: |
Расчет |
4 000 |
2 000 |
1 000 |
1000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
4 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.8.7. |
Содержание и ремонт светофорных объектов |
Всего: |
Расчет |
9 900 |
3 200 |
3 200 |
3 500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
6 054 |
2 054 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
9 900 |
3 200 |
3 200 |
3 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
6 054 |
2 054 |
2 000 |
2 000 |
|
4.8.8. |
Реконструкция светофорных объектов перекресток улиц М-строителей - Шоссейная |
Всего: |
Расчет |
1 000 |
1 000 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.8.9. |
Комплекс работ по обустройству участка дороги по ул. Волгоградской в районе магазина "Рассвет" |
Всего: |
Расчет |
4 500 |
4 500 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
4 500 |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.8.10. |
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) |
Всего: |
Расчет |
758,95 |
758,95 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
75,95 |
75,95 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
Расчет |
683 |
683 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
0 |
0 |
|
|
|
4.9. |
Содержание и благоустройство мест захоронения |
Всего: |
Расчет |
22 900 |
10 100 |
6 900 |
5 900 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
6 948 |
2 316 |
2 316 |
2 316 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
22 900 |
10 100 |
6 900 |
5 900 |
|
|
|
|
Утверждено |
6 948 |
2 316 |
2 316 |
2 316 |
|
4.9.1. |
Изготовление и установка металлического ограждения |
Всего: |
Расчет |
7 500 |
4 500 |
2 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
7 500 |
4 500 |
2 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.9.2. |
Строительство проездов |
Всего: |
Расчет |
1 800 |
600 |
600 |
600 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 800 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.9.3. |
Изготовление и установка деревянных скамеек, урн |
Всего: |
Расчет |
500 |
300 |
100 |
100 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
500 |
300 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.9.4. |
Озеленение санитарной зоны по периметру между секторами (березы, рябины, акация) |
Всего: |
Расчет |
900 |
300 |
300 |
300 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
900 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.9.5. |
Строительство автостоянки |
Всего: |
Расчет |
500 |
500 |
|
|
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.9.6. |
Освещение административного здания на главном въезде |
Всего: |
Расчет |
900 |
300 |
300 |
300 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
900 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.9.7. |
Содержание кладбищ (Центральное. Старое, Мусульманское, Немецкое, Пристанционное) |
Всего: |
Расчет |
9 600 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
6 498 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
9 600 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
Утверждено |
6 498 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
|
4.9.8. |
Доставка трупов |
Всего: |
Расчет |
1 200 |
400 |
400 |
400 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
450 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 200 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
|
Утверждено |
450 |
150 |
150 |
150 |
|
4.10. |
Озеленение |
Всего: |
Расчет |
34 950 |
11 650 |
11 650 |
11 650 |
УЖКХ, юридические лица, физические лица |
|
|
|
Утверждено |
9 301,5 |
4 491,5 |
2 405 |
2 405 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
34 350 |
11 450 |
11 450 |
11 450 |
|
|
|
|
Утверждено |
9 301,5 |
4 491,5 |
2 405 |
2 405 |
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
600 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.10.1. |
Аварийный снос, валка, подрезка деревьев, формирование кроны деревьев, санитарная обрезка под линиями освещения |
Всего: |
Расчет |
12 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
6 565 |
2 565 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
12 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
6 565 |
2 565 |
2 000 |
2 000 |
|
4.10.2. |
Посадка деревьев и кустарников |
Всего: |
Расчет |
2 400 |
800 |
800 |
800 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
857,9 |
257,9 |
300 |
300 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
2 400 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
|
Утверждено |
857,9 |
257,9 |
300 |
300 |
|
4.10.3. |
Приобретение, установка, содержание объемных фигур |
Всего: |
Расчет |
3000 |
1000 |
1000 |
1000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.10.4. |
Содержание лесных массивов, в том числе противопожарные мероприятия |
Всего: |
Расчет |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
430,6 |
130,6 |
105 |
105 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
1 500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
Утверждено |
430,6 |
130,6 |
105 |
105 |
|
4.10.5. |
Посадка и содержание цветочных клумб и газонов, живой изгороди, устройство новых клумб |
Всего: |
Расчет |
11 100 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
УЖКХ, юридические лица, физические лица |
|
|
|
Утверждено |
1 538 |
1 538 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
10 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
|
Утверждено |
1 538 |
1 538 |
|
|
|
|
|
Средства юридических и физических лиц |
Расчет |
600 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.10.6. |
Мероприятия по благоустройству лесопарковой зоны |
Всего: |
Расчет |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
6 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.11. |
Строительный контроль и независимая экспертиза |
Всего: |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
3 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
Утверждено |
|
|
|
|
|
4.12. |
Погашение кредиторской задолженности |
Всего: |
Расчет |
21 818,77 |
21 818,77 |
|
|
УЖКХ, УКС |
|
|
|
Утверждено |
21 818,77 |
21 818,77 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
21 818,77 |
21 818,77 |
|
|
|
|
|
|
Утверждено |
21 818,77 |
21 818,77 |
|
|
|
5. |
Управление развитием отрасли |
Всего: |
Расчет |
45 390,6 |
15 130,2 |
15 130,2 |
15 130,2 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
36 529,4 |
12 659,4 |
11 935 |
11 935 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
45 390,6 |
15 130,2 |
15 130,2 |
15 130, |
|
|
|
|
Утверждено |
36 529,4 |
12 659,4 |
11 935 |
11 935 |
|
5.1. |
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти |
Всего: |
Расчет |
10 800 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
10 534,4 |
3 564,4 |
3 485 |
3 485 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
10 800 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
|
|
|
|
Утверждено |
10 534,4 |
3 564,4 |
3 485 |
3 485 |
|
5.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего: |
Расчет |
34 590,6 |
11 530,2 |
11 530,2 |
11 530,2 |
УЖКХ |
|
|
|
Утверждено |
25 995 |
9 095 |
8 450 |
8 450 |
|
|
|
местный бюджет |
Расчет |
34 590,6 |
11 530,2 |
11 530,2 |
11 530,2 |
|
|
|
|
Утверждено |
25 995 |
9 095 |
8 450 |
8 450 |
|