Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.07.2009 № 310
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.12.2007 N 369 "Об утверждении комплексной региональной программы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области" на период до 2015 года"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 02.08.2011 г. N 361
от 10.07.09 N 310г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 27.12.2007 N 369 "Обутверждении комплексной региональнойпрограммы "Улучшение демографическойситуации в Кемеровской области" напериод до 2015 года"
Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 27.12.2007 N 369 "Об утверждении комплексной региональнойпрограммы "Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области"на период до 2015 года" следующие изменения:
1.1. Комплексную региональную программу "Улучшениедемографической ситуации в Кемеровской области" на период до 2015года, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений АдминистрацииКемеровской области, исполнительных органов государственной властиКемеровской области отраслевой и специальной компетенции ежегодно до 1декабря направлять в департамент труда и занятости населенияКемеровской области (Е.И. Степин) информацию о ходе выполненияосновных программных мероприятий.
3. Департаменту труда и занятости населения Кемеровской области(Е.И. Степин) ежегодно до 1 февраля направлять обобщенную информацию оходе выполнения основных программных мероприятий ГубернаторуКемеровской области.
4. Управлению по работе со средствами массовой информацииАдминистрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликоватьнастоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Кемеровской области В.П. Мазикина.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 10 июля 2009 г. N 310
КОМПЛЕКСНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
Паспорт
комплексной региональной программы
"Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области"
на период до 2015 года-----------------------------------------------------------------------------| Наименование программы | Комплексная региональная программа || | "Улучшение демографической ситуации в || | Кемеровской области" на период до 2015 года || | (далее - Программа) ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Основание для | Пункт 9 протокола заседания Совета || разработки Программы | безопасности Российской Федерации от 20 июня || | 2006 г., утвержденного Президентом Российской || | Федерации 13 июля 2006 г. N ПР-1183; || | Указ Президента Российской Федерации от || | 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении || | Концепции демографической политики || | Российской Федерации на период до 2025 года" ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Государственный | Коллегия Администрации Кемеровской области || заказчик Программы | ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Директор Программы | Первый заместитель Губернатора Кемеровской || | области - председатель межведомственного || | совета по проблемам социально- || | демографического развития Кемеровской || | области ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Разработчики Программы | Департамент труда и занятости населения || | Кемеровской области; || | департамент охраны здоровья населения || | Кемеровской области; || | департамент административных органов || | Администрации Кемеровской области; || | департамент сельского хозяйства и || | перерабатывающей промышленности || | Кемеровской области; || | департамент социальной защиты населения || | Кемеровской области; || | департамент культуры и национальной || | политики Кемеровской области; || | департамент образования и науки Кемеровской || | области; || | департамент молодежной политики и спорта || | Кемеровской области; || | департамент экономического развития || | Администрации Кемеровской области; || | департамент природных ресурсов и экологии || | Кемеровской области; || | департамент жилищно-коммунального и || | дорожного комплекса Кемеровской области; || | управление ЗАГС Кемеровской области; || | Управление Федеральной миграционной || | службы по Кемеровской области (по || | согласованию); || | территориальный орган Федеральной службы || | государственной статистики по Кемеровской || | области (по согласованию); || | Управление Федеральной службы по надзору в || | сфере защиты прав потребителей и || | благополучия человека по Кемеровской || | области (по согласованию); || | группа ученых (временный творческий || | коллектив) ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Цель Программы | Стабилизация численности населения к 2016 || | году на уровне 2826,3 тыс. человек и создание || | условий для последующего демографического || | роста при увеличении ожидаемой || | продолжительности жизни до 68 лет, || | достижение оптимальной структуры и качества || | человеческого потенциала ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Задачи Программы | Снижение числа умерших (прежде всего в || | трудоспособном возрасте); || | снижение материнской и младенческой || | смертности, укрепление репродуктивного || | здоровья населения, здоровья детей и || | подростков; || | укрепление здоровья населения, увеличение || | ожидаемой продолжительности жизни, снижение || | заболеваемости социально значимыми и || | представляющими опасность для окружающих || | заболеваниями, создание условий для мотивации || | к ведению здорового образа жизни; || | повышение рождаемости, прежде всего за счет || | роста числа рождений вторых и последующих || | детей; || | укрепление института семьи, возрождение и || | сохранение духовно-нравственных традиций || | семейных отношений; || | привлечение мигрантов в соответствии с || | потребностями демографического и социально- || | экономического развития Кемеровской области, || | с учетом необходимости их социальной || | адаптации и интеграции ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Сроки реализации | 2008-2015 годы. || Программы | 1-й этап - 2008-2010 годы (создание условий, || | позволяющих уменьшить остроту || | демографического кризиса за счет реализации || | мер, направленных на преодоление негативных || | тенденций демографического развития, || | предусмотренных в рамках долгосрочных || | целевых программ); || | 2-й этап - 2011-2015 годы (разработка || | дополнительных мероприятий с учетом их || | финансового обеспечения для стабилизации и || | существенного улучшения демографической || | ситуации) ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Основные исполнители | Департамент труда и занятости населения || Программы | Кемеровской области; || | департамент охраны здоровья населения || | Кемеровской области; || | департамент административных органов || | Администрации Кемеровской области; || | департамент сельского хозяйства и || | перерабатывающей промышленности || | Кемеровской области; || | департамент социальной защиты населения || | Кемеровской области; || | департамент культуры и национальной || | политики Кемеровской области; || | департамент образования и науки Кемеровской || | области; || | департамент молодежной политики и спорта || | Кемеровской области; || | департамент природных ресурсов и экологии || | Кемеровской области; || | департамент жилищно-коммунального и || | дорожного комплекса Кемеровской области; || | департамент строительства Кемеровской || | области; || | управление ЗАГС Кемеровской области; || | Управление Федеральной миграционной || | службы по Кемеровской области (по || | согласованию); || | территориальный орган Федеральной службы || | государственной статистики по Кемеровской || | области (по согласованию); || | Управление Федеральной службы по надзору в || | сфере защиты прав потребителей и || | благополучия человека по Кемеровской || | области (по согласованию) ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Основные мероприятия | Подпрограммы: || Программы (перечень | "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2011 годы; || подпрограмм)* | "Борьба с преступностью, профилактика || | правонарушений и обеспечение безопасности || | дорожного движения в Кемеровской области" на || | 2008-2011 годы; || | "Государственная поддержка || | агропромышленного комплекса и социального || | развития села в Кемеровской области" на 2008- || | 2011 годы; || | "Повышение уровня социальной защиты || | населения Кемеровской области" на 2008-2011 || | годы; || | "Культура Кузбасса" на 2008-2011 годы; || | "Развитие системы образования и повышение || | уровня потребности в образовании населения || | Кемеровской области" на 2008-2011 годы; || | "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и || | туризма в Кемеровской области" на 2008-2011 || | годы; || | "Обеспечение безопасности условий жизни || | населения и деятельности предприятий в || | Кемеровской области" на 2008-2011 годы; || | "Содействие занятости населения Кемеровской || | области" на 2008-2011 годы; || | "Дополнительные мероприятия по содействию || | занятости населения, направленные на снижение || | напряженности на рынке труда Кемеровской || | области, на 2009 год"; || | "Жилище" на 2008-2011 годы; || | "Социально-экономическое развитие наций и || | народностей в Кемеровской области" на 2008- || | 2011 годы; || | "Чистая вода" на 2008-2011 годы; || | "Оказание содействия добровольному || | переселению в Кемеровскую область || | соотечественников, проживающих за рубежом, || | на 2007-2012 годы" ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Объемы и источники | Всего на реализацию Программы (в рамках || финансирования | утвержденных долгосрочных целевых || Программы* | программ) на 2008-2011 годы потребуется || | 174 560 694,3 тыс. руб., в том числе на || | реализацию 1-го этапа Программы на 2008- || | 2010 годы потребуется 124 205 321,9 тыс. руб., || | в том числе по годам: || | 2008 год - 37 023 693,3 тыс. руб.; || | 2009 год - 40 808 469,6 тыс. руб.; || | 2010 год - 46 373 159,0 тыс. руб. || | Средства областного бюджета на 2008-2010 || | годы- 17 779 460,7 тыс. руб., в том числе по || | годам: || | 2008 год - 9 304 749,8 тыс. руб.; || | 2009 год - 4 083 722,9 тыс. руб.; || | 2010 год - 4 390 988,0 тыс. руб. || | Иные не запрещенные законодательством || | источники: || | средства федерального бюджета на 2008- || | 2010 годы - 14 245 282,4 тыс. руб., в том числе || | по годам: || | 2008 год - 4 595 129,8 тыс. руб.; || | 2009 год - 5 548 590,6 тыс. руб.; || | 2010 год - 4 101 562,0 тыс. руб.; || | средства местного бюджета на 2008-2010 годы - || | 1 737 156,6 тыс. руб., в том числе по годам: || | 2008 год - 819 798,7 тыс. руб.; || | 2009 год - 427 800,9 тыс. руб.; || | 2010 год - 489 557,0 тыс. руб.; || | внебюджетные источники на 2008-2010 годы - || | 90 443 422,2 тыс. руб., в том числе по годам: || | 2008 год - 22 304 015,0 тыс. руб.; || | 2009 год - 30 748 355,2 тыс. руб.; || | 2010 год - 37 391 052,0 тыс. руб. ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Стабилизация численности населения к 2016 || результаты реализации | году на уровне не ниже 2826,3 тыс. человек: || Программы | 1-й этап 2008-2010 годы: || | снижение темпов естественной убыли населения || | с 6 промилле в 2006 году до 3,7 промилле в || | 2010 году; || | увеличение миграционного прироста с || | 4572 человек в 2006 году до 8000 человек в || | 2010 году. || | 2-й этап 2011-2015 годы: || | снижение числа умерших (прежде всего в || | трудоспособном возрасте) с 17,3 промилле || | (на 1000 человек населения) в 2006 году до 13,3 || | промилле в 2015 году; || | снижение младенческой смертности с 10,3 || | промилле (на 1000 родившихся живыми) в 2006 || | году до 6 промилле в 2015 году; || | снижение материнской смертности с 31,3 || | промилле (на 100000 родившихся живыми) в || | 2006 году до 18 промилле в 2015 году; || | рост числа родившихся с 11,3 промилле (на || | 1000 человек населения) в 2006 году до || | 14,7 промилле в 2015 году; || | увеличение суммарного коэффициента || | рождаемости с 1,3 в 2006 году до 1,7 в 2015 || | году; || | увеличение ожидаемой продолжительности || | жизни с 61,6 года в 2005 году до 68 лет в 2015 || | году ||-------------------------+-------------------------------------------------|| Организация контроля за | Организацию контроля за выполнением || выполнением Программы | Программы осуществляет государственный || | заказчик Программы, межведомственный совет || | по проблемам социально-демографического || | развития Кемеровской области |-----------------------------------------------------------------------------
* На 2011-2015 годы разрабатываются дополнительные программныемероприятия, определяются объемы и источники финансирования.
1. Анализ демографической ситуации в Кемеровской области,долгосрочный прогноз, актуальность разработки Программы
1.1. Характеристика демографической ситуации
Главной проблемой демографического развития Кемеровской области спозиции обеспечения ее экономической безопасности является депопуляция- систематическое уменьшение абсолютной численности населения.
Начиная с 1992 года смертность в Кемеровской области устойчивопревышает рождаемость. За период 1992-2007 годов разница междуколичеством родившихся и количеством умерших в Кемеровской областисоставила более 321 тыс. человек. Абсолютная убыль населения составилаболее 275 тыс. человек. Это аналогично тому, что с карты Кемеровскойобласти исчезли бы такие территории как гг. Белово, Березовский,Мыски, Осинники. Максимальное уменьшение численности былозафиксировано в 1997 году - 23 тыс. человек, или 0,8 процента.
На 1 января 2008 г. численность постоянного населения Кемеровскойобласти составила 2823,5 тыс. человек, на 1 января 2007 г. численностьпостоянного населения Кемеровской области составила 2826,3 тыс.человек. Только за период с 2006 по 2007 год численность населениясократилась на 15 тыс. человек (0,9 процента).
Основной причиной сокращения численности населения является егоестественная убыль. В 2006 году в Кемеровской области умерло жителей в1,5 раза больше, чем родилось. В среднем по стране превышениесоставило 1,47 раза, по Сибирскому федеральному округу - 1,3 раза. В2007 году в Кемеровской области превышение составило 1,36 раза.
Период депопуляции населения продолжается в Кемеровской области сначала 90-х годов XX века. Ее наиболее острый период пришелся на 1994-2000 годы, когда смертность почти в два раза превышала рождаемость,последние три года темпы превышения смертности над рождаемостьюнемного замедлились.
В 90-х годах в Кемеровской области превалировала тенденциясокращения рождаемости. В среднем с 1991 по 1999 годы числопоявившихся на свет детей ежегодно уменьшалось на 5 процентов. Начинаяс 2000 года ситуация с деторождением заметно улучшилась - изменениерождаемости на протяжении последних шести-семи лет характеризуетсяположительным приростом. Так, в 2006 году в области родилось 32,1 тыс.детей, что на 3,9 процента больше, чем годом ранее. В расчете натысячу жителей коэффициент рождаемости составил 11,3 промилле - этовыше чем в среднем по стране (10,4 ребенка на каждую тысячу жителей),но ниже показателя по Сибирскому федеральному округу (11,5). В 2007году по Кемеровской области показатель родившихся на тысячу населениясоставил 12,1 промилле, тогда как в среднем по Российской Федерации онсоставил 11,3 промилле.
Однако существующие сегодня показатели рождаемости (суммарныйкоэффициент рождаемости в 2006 году - 1,3, в 2007 году - 1,4) в 1,6раза ниже, чем необходимо для обеспечения хотя бы простоговоспроизводства населения. Такая ситуация ставит под вопрос развитиенакопленного материального, духовного и культурного потенциала вдальнейшем. Ретроспективный анализ уровня рождаемости указывает на то,что в области превалирует тенденция малодетности.
Учитывая невысокие показатели рождаемости, особое значениеприобретает сокращение смертности новорожденных. В 2006 году вКемеровской области умерло 328 детей до одного года, что составило10,3 человека на каждую 1000 родившихся живыми. По сравнению с 2001годом число умерших детей в возрасте до года снизилось на 20процентов.
В 2006 году в Кемеровской области умерло 48,9 тыс. человек, чтона 8 процентов ниже показателя 2005 года. Общий коэффициент смертностисложился в размере 17,3 человека на тысячу населения в 2006 году, 16,6человека на каждую тысячу населения в 2007 году. По РоссийскойФедерации коэффициент составил 15,2 промилле и 14,6 соответственно. Напротяжении многих лет уровень смертности в Кемеровской областиостается самым высоким среди субъектов Российской Федерации, входящихв Сибирский федеральный округ, в российском рейтинге Кемеровскаяобласть занимает 62-е место.
Основными причинами смертности взрослого населения Кемеровскойобласти остаются болезни системы кровообращения. В 2006 году по этойпричине в области умерло 25,3 тыс. человек, или 52 процента от общегочисла умерших. В 2007 году от болезней системы кровообращения умерло24,3 тыс. человек, 51,8 процента от числа умерших всего. За восемь лет(2000-2007 годы) смертность в результате болезней системыкровообращения снизилась на 3,3 процента. Среди "естественных" причинсмертности высока доля новообразований - 11,3 процента. Ощутимыепотери несет население области в результате гибели от несчастныхслучаев, отравлений и травм. В 2006 году от неестественных причинумерло 8,5 тыс. человек, то есть, фактически, каждый шестой умерший. В2007 году от несчастных случаев, отравлений, травм умерло 8,1 тыс.человек, увеличился процент причин смерти от новообразований - 13,1процента.
Кемеровская область "обгоняет" российские показатели по темпамобщей смертности в 2000-2007 годах и по темпам увеличения количестваумерших по причине болезней системы кровообращения.
Одна из наиболее острых проблем - смертность населения втрудоспособном возрасте. Ежегодные потери населения трудоспособноговозраста составляют 16-19 тыс. человек, или более трети от общегочисла умерших. Рост смертности населения в трудоспособном возрастепроисходит значительно быстрее, чем населения в целом. Есличисленность умерших в целом по области в 2006 году оставаласьпрактически на уровне 2000 года, то численность умерших втрудоспособном возрасте увеличилась на 13,4 процента. В 2007 годуколичество умерших в трудоспособном возрасте значительно сократилось:всего число умерших от всех причин смерти составило 16,8 тыс. человек,что на 7 процентов ниже показателей 2006 года. Подавляющее большинствоумерших в трудоспособном возрасте (около 80 процентов ежегодно) -мужчины. Главными факторами ухода из жизни жителей области, недоживших до пенсионного возраста, являются несчастные случаи,отравления и травмы (37,3 процента в 2006 году, 37,9 процента в 2007году) и болезни системы кровообращения (26,9 процента в 2006 году,26,4 процента в 2007 году).
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, среднийвозраст жителей Кемеровской области составил 32,6 года: мужчин - 30,9,женщин - 34,5. Население области является демографически старым.Согласно классификации ООН таковым считается население, когда удельныйвес людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7 процентов. На 1января 2006 г. в этом возрасте находилось 13,23 процента жителейКемеровской области, на 1 января 2007 г. - 13,19 процента населения.
Рост уровня смертности негативно отражается на показателеожидаемой продолжительности жизни при рождении. Этот показательнаходится на довольно низком уровне, и тенденции к его повышению ненаблюдается. Отмеченное в 1996-1998 годах увеличение продолжительностижизни оказалось временным. В 2007 году средняя продолжительность жизнинаселения Кемеровской области составляла 64 года. В среднем по странепоказатель равнялся 67,5, а по Сибирскому федеральному округу - 64,7года.
На фоне негативных естественных процессов движения населения дляКемеровской области возрастает значение миграции населения. В 2006году в Кемеровскую область прибыло 49,6 тыс. человек, выбыло - 45 тыс.человек. Таким образом, за год население области за счетположительного сальдо миграции выросло на 4,6 тыс. человек, что болеечем на четверть нивелировало потери в численности от естественнойубыли населения. В 2007 году миграционный прирост составил 9,8 тыс.человек, что почти на 70 процентов восполнило естественную убыльнаселения. В 2004-2007 годах Кемеровская область характеризовалась какзона миграционного притяжения населения.
Коэффициенты миграционного прироста в этот период составили от 13до 35 человек на 10 тыс. населения, в то время как в 2000 году,например, этот показатель составил 1 человек на 10 тысяч жителей. ВСибирском федеральном округе всего четыре региона, имеющих стабильноеположительное сальдо миграции, в их числе и Кемеровская область. Вцелом по округу характерна миграционная убыль населения.
Таким образом, основная характеристика демографических измененийв Кемеровской области - продолжающаяся депопуляция населения. Высокийуровень естественной убыли населения лишь частично перекрываетсяположительным сальдо миграции.
1.2. Прогноз демографического развития Кемеровской области напериод до 2015 года
Данные демографического прогноза Кемеровской области до 2015 годасвидетельствуют о сохранении тенденции сокращения численностинаселения.
На начало 2016 года численность населения Кемеровской области посравнению с 2007 годом может сократиться на 110,2 тыс. человек (на 3,9процента) и составить 2715,9 тыс. человек.
Снижение численности населения будет происходить вследствиесохраняющейся естественной убыли населения. Положительный миграционныйприрост не компенсирует отрицательный естественный прирост.
Несмотря на то, что ежегодно число умерших будет превышать числородившихся в 1,5-1,7 раза, число умерших и коэффициент смертности с2007 года будут постепенно снижаться до конца прогнозного периода.
В связи с этим, соответственно, будет изменяться показательожидаемой продолжительности жизни с 64 лет в 2007 году до 68 лет в2015 году.
Предполагается снижение численности лиц трудоспособного возрастаи одновременный рост числа лиц, достигших пенсионного возраста, таккак из рабочих возрастов начнут выходить поколения, родившиеся в 50-е- 60-е годы, когда рождаемость в Кемеровской области была самойвысокой за весь послевоенный период.
Такое изменение возрастной структуры населения может потребоватьбольшей эффективности функционирования учреждений социальной защиты,здравоохранения, соответствующих мер по обязательному социальномустрахованию.
Предполагается рост числа родившихся, обусловленный не толькоростом суммарного коэффициента рождаемости, но и увеличениемчисленности женщин в возрасте 20-29 лет.
Отрицательные явления в демографическом развитии могут оказатьнеоднозначное влияние на экономику и социальное развитие Кемеровскойобласти, поэтому необходимо продолжить реализацию активных мердемографической политики, направленных на повышение рождаемости,снижение смертности, создание правовых, экономических и социальныхусловий в формировании предпосылок к стабилизации и улучшениюдемографической ситуации.
1.3. Актуальность разработки Программы
Сложная демографическая ситуация в Кемеровской области может бытьизменена при условии принятия и осуществления Коллегией АдминистрацииКемеровской области комплекса экстренных антикризисных мер в областидемографической и семейной политики, направленных на достижениестабилизации численности населения к 2016 году и создание условий дляего последующего роста. Тем более, что послания Президента РоссийскойФедерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 г.и 23 июня 2008 г. определили задачи и приоритеты государства в областидемографического развития Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента РоссийскойФедерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепциидемографической политики Российской Федерации на период до 2025 года"органам государственной власти субъектов Российской Федерации порученоразработать региональные программы улучшения демографической ситуации.
Неотложное принятие и реализация настоящей Программы позволитстабилизировать численность населения к 2016 году и создать условиядля последующего демографического роста.
Дальнейшее развитие Кемеровской области как жизнеспособногообщества невозможно без выработки и реализации стратегического игосударственного плана преодоления демографического кризиса на основекомплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья ипродолжительности жизни, миграции и расселения. Учитывая, что с 2010года процесс депопуляции усилится из-за негативных измененийвозрастного состава населения (сокращение численности населениярепродуктивного возраста, увеличение доли пожилых людей) и любыепринимаемые меры уже не смогут дать необходимого эффекта, в настоящеевремя требуется переход к масштабным, активным и финансово-обеспеченным действиям, которые реально позволят изменитьдемографическую ситуацию.
Факторы, влияющие на положение дел в области демографии,подразделяются на материальные и духовно-нравственные.
Материальные - состояние среды обитания и уровень благосостояниясемей, обеспеченность жильем, материальное стимулирование рождаемости,степень социальной защищенности семей, качество и доступностьмедицинского обслуживания, образования, в том числе дошкольного и др.
Духовно-нравственные - формирование у населения установокздорового образа жизни, нравственных и личностных ценностей,возрождение системы массового санитарно-гигиенического просвещения,поднятие престижа материнства, отцовства, многодетности, ориентациямолодежи на создание крепкой семьи.
Воспитание семейных ценностей зарождается в семье, но большуюроль в этом играют общественные институты. Ответственное отношение кродительству развивается начиная с дошкольных образовательныхучреждений и на протяжении всего периода воспитания молодежи.
Наиболее значительное воздействие на общественное сознаниеоказывают средства массовой информации, рекламная продукция,пропагандистские мероприятия.
Разнонаправленность факторов, влияющих на демографическуюситуацию, и их социальная значимость требуют комплексногомежведомственного подхода, решаемого программно-целевым методом.
Настоящая Программа на первом этапе ее реализации объединяетдолгосрочные целевые программы в области здравоохранения, образования,обеспечения доступности жилья и ряд других программ, текущуюдеятельность государственных и муниципальных учрежденийздравоохранения, образования и социальной защиты, общественныхорганизаций, партий и движений, духовенства, направленные на выработкуединых подходов к формированию демографического поведения и установокс целью сохранения и укрепления демографического потенциалаКемеровской области; на втором этапе предполагает усиление, в томчисле с помощью дополнительного финансирования, отдельных направленийдействующих национальных проектов, федеральных, областных имуниципальных целевых программ, а также текущую деятельность органовгосударственной власти и местного самоуправления, государственных имуниципальных учреждений. Программа объединяет финансовые ресурсы вконтексте достижения поставленной цели, что позволяет стабилизироватьситуацию, создавая предпосылки демографического роста.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
2.1. Цели и задачи Программы
Демографическая политика Кемеровской области - комплекс мер,направленных на повышение качества человеческого потенциала,осуществляемых с учетом общих демографических тенденций, спецификидемографической ситуации в муниципальных образованиях ипредусматривающих дифференцированный подход к различным социально-демографическим группам в соответствии с их социальными,психологическими, национальными и репродуктивными особенностями.
Настоящая Программа является инструментом реализации Концепциидемографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября2007 г. N 1351, на территории Кемеровской области. Стратегическая цельПрограммы увязана с главными целями Концепции демографической политикиРоссийской Федерации на долгосрочную перспективу - стабилизациейчисленности населения к 2016 году и созданием условий для последующегодемографического роста при увеличении ожидаемой продолжительностижизни, достижением оптимальной структуры и качества человеческогопотенциала.
Достижение стратегической цели Программы реализуется посредствомрешения системы взаимоувязанных задач, каждая из которых должнаполучить разрешение путем выполнения совокупности мероприятий поопределенным направлениям деятельности органов государственной власти,направленных на решение основных проблем с учетом полномочий икомпетенций. Все направления деятельности взаимоувязаны и согласованы,направлены на достижение целей, объявленных в качестве стратегических.
Для достижения стратегических целей - стабилизации численностинаселения и создания условий для ее роста при увеличении ожидаемойпродолжительности жизни, достижения оптимальной структуры и качествачеловеческого потенциала - предстоит решить следующие задачи:
снижение числа умерших (прежде всего в трудоспособном возрасте);
снижение материнской и младенческой смертности, укреплениерепродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости социальнозначимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями,создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни;
повышение рождаемости за счет роста числа рождений вторых ипоследующих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
привлечение мигрантов в соответствии с потребностямидемографического и социально-экономического развития, с учетомнеобходимости их социальной адаптации и интеграции.
2.2. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2008-2015 годах.
Реализацию Программы предусматривается осуществить в два этапа:
первый этап - 2008-2010 годы. На первом этапе будут созданыусловия, позволяющие уменьшить остроту демографического кризиса засчет реализации мер, направленных на преодоление негативных тенденцийдемографического развития, предусмотренных в рамках утвержденныхдолгосрочных целевых программ на 2008-2011 годы, а также региональнойпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскуюобласть соотечественников, проживающих за рубежом" на 2007-2012 годы;
второй этап - 2011-2015 годы. На втором этапе планируетсяразработка дополнительных мероприятий с учетом их финансовогообеспечения для стабилизации и существенного улучшения демографическойситуации.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий (программ) является совокупностьюинституциональных и правовых преобразований, конкретных проектов инекоммерческих (социальных, экологических и др.) мероприятий,выполнение которых обеспечивает реализацию Программы в целом.
Реализация Программы намечается по основным направлениям(смертность, рождаемость, миграция) в их взаимосвязи.
В основу демографической политики области положены следующиепринципы:
комплексность решения демографических задач;
концентрация на приоритетах;
своевременное реагирование на демографические тенденции текущегопериода;
учет региональных особенностей демографического развития идифференцированный подход к разработке и реализации демографическихпрограмм;
взаимодействие органов государственной власти Кемеровской областис институтами гражданского общества;
координация действий органов государственной власти и местногосамоуправления с территориальными органами федеральных органовисполнительной власти.
Главным содержанием Программы является совокупность долгосрочныхцелевых программ, реализуемых на первом этапе реализации Программы, икомплекс дополнительных мероприятий, сформированных для реализации навтором этапе, выполнение которых обеспечивает осуществление Программыв целом, решение поставленных Программой задач и достижение связанныхс этими задачами целей.
Задачу снижения числа умерших (прежде всего в трудоспособномвозрасте) предполагается решить по следующим ключевым направлениям:
снижение смертности населения от болезней системы кровообращенияза счет создания комплексной системы профилактики ранней диагностики сприменением передовых медико-профилактических технологий;
снижение смертности и травматизма в дорожно-транспортныхпроисшествиях за счет повышения качества дорожной инфраструктуры,дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, а такжеповышения оперативности и качества оказания помощи пострадавшим в ДТПкак на догоспитальном этапе, так и на стадии лечения в медицинскихучреждениях;
снижение смертности и травматизма от несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний;
снижение смертности от самоубийств за счет повышенияэффективности профилактической работы с группами риска;
снижение смертности населения от онкологических заболеваний засчет внедрения скрининговых программ по профилактике и раннемувыявлению онкологических заболеваний;
снижение смертности населения по другим наиболее распространеннымпричинам смерти за счет повышения доступности дорогостоящихмедицинских технологий для больных с тяжелыми заболеваниями,доступности медицинской помощи для жителей сельской местности иотдаленных районов.
Задачу снижения материнской и младенческой смертности, укреплениярепродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростковпредполагается решить по следующим ключевым направлениям:
повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинскойпомощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям;
расширение объемов бесплатной медицинской помощи по охранерепродуктивного здоровья (в том числе беременным женщинам привынашивании и рождении ребенка);
проведение профилактических мероприятий с целью раннего выявлениянарушений в состоянии здоровья детей и подростков, усилениепрофилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании,табакокурения, нежелательной беременности;
развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам вобразовательных учреждениях, обязательное внедрение занятий физическойкультурой во всех типах образовательных учреждений.
Задачу укрепления здоровья населения, снижения заболеваемостисоциально значимыми и представляющими опасность для окружающихзаболеваниями, создания условий для мотивации к ведению здоровогообраза жизни предполагается решить по следующим ключевым направлениям:
формирование у различных групп населения, особенно уподрастающего поколения, мотивации к ведению здорового образа жизни;
разработка мер, направленных на снижение количества потребляемогоалкоголя, на ограничение распространенности курения, наркомании средидетей и подростков;
создание информационно-пропагандистской системы о мерах личной иобщественной профилактики социально значимых заболеваний;
обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченнымивозможностями, развитие реабилитационной индустрии, направленной насоздание возможностей максимальной социализации инвалидов;
внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программпо сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенныхзаболеваний и травм;
разработка мер, направленных на сохранение здоровья и продлениетрудоспособного периода жизни пожилых людей, развитиегеронтологических центров.
Задачу увеличения рождаемости, прежде всего за счет роста числарождений вторых и последующих детей, предполагается решить последующим ключевым направлениям:
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включаяразвитие адресной системы пособий в связи с рождением и воспитаниемдетей, усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственнойподдержки семей, имеющих детей, в том числе в форме материнского(семейного) капитала (расширение рынка образовательных услуг для детейи масштабов строительства доступного жилья для семей с детьми);
создание механизмов дополнительной поддержки неполных семей сдетьми и многодетных семей с низкими доходами, а также семей,принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образованияна основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций;
создание в городских поселениях и сельских населенных пунктахсреды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установлениесоответствующих требований к градостроительным решениям, социальной итранспортной инфраструктуре;
создание условий для повышения доступности жилья для семей сдетьми за счет повышения доступности ипотечных кредитов, в первуюочередь для молодых семей с детьми;
реализация комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющихмалолетних детей, позволяющих обеспечить совмещение родительских исемейных обязанностей с профессиональной деятельностью, содержанием ивоспитанием детей.
Задачу укрепления института семьи, возрождения и сохранениядуховно-нравственных традиций семейных отношений предполагается решитьпо следующим ключевым направлениям:
развитие сети организаций по консультативной и психологическойподдержке семей в налаживании благоприятного психологического климатаво внутрисемейных отношениях, профилактике семейного неблагополучия,социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненнойситуации, подготовке и комплексному сопровождению семей, принимающихна воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
популяризация ценности семей, имеющих несколько детей, а такжеразличных форм семейного устройства детей, оставшихся без попеченияродителей, с целью формирования в обществе позитивного образа семьи состабильным зарегистрированным браком супругов, имеющей несколькихдетей или принимающей на воспитание детей, оставшихся без попеченияродителей;
развитие специализированной системы защиты прав детей, включаядальнейшее развитие института уполномоченных по правам ребенка.
Задачу привлечения мигрантов предполагается решить по следующимключевым направлениям:
содействие добровольному переселению соотечественников,проживающих за рубежом, на постоянное место жительства, а такжестимулирование возращения эмигрантов, ранее выехавших за границу;
привлечение в Кемеровскую область квалифицированных иностранныхспециалистов, в том числе выпускников российских вузов, на постоянноеместо жительства, привлечение молодежи из зарубежных стран (преждевсего, из стран Балтии и СНГ) для обучения и стажировки с возможнымпредоставлением преимуществ в получении российского гражданства поокончании учебы;
участие в совершенствовании миграционного законодательства вчасти дальнейшей либерализации порядка получения гражданстваРоссийской Федерации категориями мигрантов, необходимых области повозрастным и профессионально-квалификационным критериям;
разработка мер социально-экономического характера по повышениюмиграционной привлекательности Кемеровской области;
создание условий для интеграции иммигрантов.
4. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средствфедерального бюджета, областного и местных бюджетов, внебюджетныхисточников.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств областногобюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти целизаконом Кемеровской области об областном бюджете на соответствующийфинансовый год и на плановый период.
Всего на реализацию Программы (в рамках утвержденных долгосрочныхцелевых программ) на 2008-2011 годы потребуется 174 560 694,3 тыс.руб., в том числе на реализацию 1-го этапа Программы на 2008-2010 годыпотребуется 124 205 321,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2008 год - 37 023 693,3 тыс. руб.;
2009 год - 40 808 469,6 тыс. руб.;
2010 год - 46 373 159,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета на 2008-2010 годы -17 779 460,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2008 год - 9 304 749,8 тыс. руб.;
2009 год - 4 083 722,9 тыс. руб.;
2010 год - 4 390 988,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники: средствафедерального бюджета на 2008-2010 годы - 14 245 282,4 тыс. руб., в томчисле по годам:
2008 год - 4 595 129,8 тыс. руб.;
2009 год - 5 548 590,6 тыс. руб.;
2010 год - 4 101 562,0 тыс. руб.;средства местного бюджета на 2008-2010 годы - 1 737 156,6 тыс. руб., втом числе по годам:
2008 год - 819 798,7 тыс. руб.;
2009 год - 427 800,9 тыс. руб.;
2010 год - 489 557,0 тыс. руб.;внебюджетные источники на 2008-2010 годы 90 443 422,2 тыс. руб., в томчисле по годам:
2008 год - 22 304 015,0 тыс. руб.;
2009 год - 30 748 355,2 тыс. руб.;
2010 год - 37 391 052,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования программы на 2011-2015 годыбудут определены после разработки дополнительных мероприятий,реализуемых на втором этапе реализации Программы.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Обоснованность закладываемых в Программу ожидаемых результатовобеспечена расчетами заинтересованных органов государственной власти,группы ученых.
К 2016 году в качестве главной цели устанавливается стабилизациячисленности населения на уровне не ниже 2826,3 тыс. человек.
Ожидаемыми результатами настоящей Программы являются:
1-й этап - 2008-2010 годы:
снижение темпов естественной убыли населения с 6 промилле в 2006году до 3,7 промилле в 2010 году;
увеличение миграционного прироста с 4572 человек в 2006 году до8000 человек в 2010 году.
2-й этап - 2011-2015 годы:
снижение числа умерших (прежде всего в трудоспособном возрасте) с17,3 промилле (на 1000 человек населения) в 2006 году до 13,3 промиллев 2015 году;
снижение младенческой смертности с 10,3 промилле (на 1000родившихся живыми) в 2006 году до 6 промилле в 2015 году;
снижение материнской смертности с 31,3 промилле (на 100000родившихся живыми) в 2006 году до 18 промилле в 2015 году;
рост числа родившихся с 11,3 промилле (на 1000 населения) в 2006году до 14,7 промилле в 2015 году;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,3 в 2006 годудо 1,7 в 2015 году;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 61,6 года в 2005году до 68 лет в 2015 году.
6. Информационное обеспечение Программы
Информационное обеспечение реализации Программы предполагаетиспользование данных государственной статистики, итогов Всероссийскойпереписи населения с целью представления населению достоверных данныхо демографических проблемах и путях их решения.
Для качественного информационного обеспечения Программынеобходимо:
разработать систему информационного обеспечения единойгосударственной демографической политики (включив в нееспециализированные телевизионные и радиопрограммы, издание специальныхразделов в региональных, местных газетах и журналах, разработкуучебных программ), направленную на формирование гражданской позиции вотношении необходимости повышения рождаемости, повышения общественногопрестижа семьи, переориентации системы ценностей на устойчивую семью снесколькими детьми, пропаганду здорового образа жизни, приоритетногоразвития семейных форм устройства детей-сирот;
пропагандировать в средствах массовой информации здоровый образжизни, крепкую полную семью с несколькими детьми, формироватьнациональную идею через воспитание культа здорового человека соптимистическим мировоззрением;
развивать систему информирования населения о возможных опасностяхи угрозах для жизни и здоровья, связанных с эпидемической обстановкой,стихийными бедствиями и техногенными авариями, появлением на рынкеопасных для здоровья товаров;
разработать нормативную правовую базу для проведениягосударственной информационно-просветительной кампании, направленнойна изменение репродуктивных установок семьи, формированиеобщественного мнения в отношении необходимости укрепления институтасемьи, повышения ценности детей и статуса родительства, перехода отмалодетной к среднедетной семье.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом еереализации
Программа реализуется на основе законодательства РоссийскойФедерации и Кемеровской области. Управление Программой осуществляетсядиректором Программы. Организацию контроля за выполнением Программыосуществляют государственный заказчик Программы, межведомственныйсовет по проблемам социально-демографического развития Кемеровскойобласти. Директор Программы ежегодно до 1 февраля представляетгосударственному заказчику Программы (при необходимости - вМинистерство здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации) отчеты о ходе реализации Программы.
8. Основные программные мероприятия (перечень подпрограмм)
(тыс.руб.)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Основные программные | Плано- | Источники финансирования | Ожидаемый результат || | мероприятия | вый |-------------------------------------------------------------------| || | (перечень подпрограмм) | период, | всего | федеральный | областной | местный | внебюджетные | || | | год | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 1 | "Здоровье кузбассовцев" | 2008 | 1921883,0 | 672020,0 | 697813,0 | 474350,0 | 77700,0 | Медицинский эффект: || | на 2008-2011 годы |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| повышение качества || | (постановление Коллегии | 2009 | 1126045,0 | 462520,0 | 444475,0 | 156050,0 | 63000,0 | диагностики и || | Администрации |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| эффективности лечения || | Кемеровской области | 2010 | 1853620,0 | 1034520,0 | 590250,0 | 164850,0 | 64000,0 | туберкулеза, || | от 23 июля 2007г. N 217) |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| онкологических || | | 2011 | 490350,0 | 113000,0 | 206250,0 | 153200,0 | 17900,0 | заболеваний, сахарного || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| диабета, инфекционных || | | 2008- | 5391898,0 | 2282060,0 | 1938788,0 | 948450,0 | 222600,0 | заболеваний; || | | 2011 | | | | | | повышение эффективности || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| проводимых в случае || | Подпрограмма | 2008 | 174980,0 | 27000,0 | 111580,0 | 33200,0 | 3200,0 | чрезвычайных || | "Предупреждение и борьба |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| обстоятельств лечебно- || | с заболеваниями | 2009 | 134640,0 | 65200,0 | 30940,0 | 35600,0 | 2900,0 | профилактических || | социального характера" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| мероприятий; || | | 2010 | 160600,0 | 70000,0 | 49600,0 | 37800,0 | 3200,0 | снижение количества || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| граждан, которым впервые || | | 2011 | 157900,0 | 74000,0 | 40700,0 | 39900,0 | 3300,0 | устанавливается группа || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| инвалидности; || | | 2008- | 628120,0 | 236200,0 | 232820,0 | 146500,0 | 12600,0 | снижение заболеваемости || | | 2011 | | | | | | в связи с временной || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| утратой трудоспособности; || | Подпрограмма | 2008 | 135230,0 | 100000,0 | 26330,0 | 4900,0 | 4000,0 | снижение обращаемости || | "Вакцинопрофилактика" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| населении за неотложной и || | | 2009 | 49100,0 | 34800,0 | 4900,0 | 5200,0 | 4200,0 | экстренной медицинской || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| помощью на || | | 2010 | 54300,0 | 37000,0 | 7200,0 | 5600,0 | 4500,0 | догоспитальном этапе; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| снижение общей || | | 2011 | 57700,0 | 39000,0 | 8000,0 | 5900,0 | 4800,0 | смертности населения. || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Экономический эффект: || | | 2008- | 296330,0 | 210800,0 | 46430,0 | 21600,0 | 17500,0 | снижение затрат на || | | 2011 | | | | | | медицинскую помощь. || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Социальный эффект: || | Подпрограмма | 2008 | 65590,0 | 0,0 | 46590,0 | 12000,0 | 7000,0 | улучшение качества жизни || | "Развитие |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| больных; || | высокотехнологичных | 2009 | 70300,0 | 0,0 | 50300,0 | 12700,0 | 7300,0 | повышение социальной || | видов медицинской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| адаптации хронических || | помощи" | 2010 | 50600,0 | 0,0 | 29600,0 | 13500,0 | 7500,0 | больных и инвалидов || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 54300,0 | 0,0 | 32000,0 | 14300,0 | 8000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 240790,0 | 0,0 | 158490,0 | 52500,0 | 29800,0 | || | | 2011 | | | | | | || | | | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 1500,0 | || | "Развитие первичной |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | медицинской помощи" | 2009 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 2300,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 9200,0 | 0,0 | 5200,0 | 2500,0 | 1500,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 118720,0 | 0,0 | 50720,0 | 60000,0 | 8000,0 | || | "Лекарственное |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | обеспечение" | 2009 | 50400,0 | 0,0 | 26000,0 | 24400,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 32300,0 | 0,0 | 6300,0 | 26000,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 33500,0 | 0,0 | 5900,0 | 27600,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 234920,0 | 0,0 | 88920,0 | 138000,0 | 8000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 521050,0 | 0,0 | 211050,0 | 300000,0 | 10000,0 | || | "Техническое |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | перевооружение | 2009 | 71600,0 | 0,0 | 28600,0 | 43000,0 | 0,0 | || | здравоохранения" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 58000,0 | 0,0 | 12000,0 | 46000,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 73500,0 | 0,0 | 24500,0 | 49000,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 724150,0 | 0,0 | 276150,0 | 438000,0 | 10000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 31393,0 | 0,0 | 7893,0 | 13500,0 | 10000,0 | || | "Здоровое поколение" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2009 | 36900,0 | 0,0 | 21800,0 | 14500,0 | 600,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 40300,0 | 0,0 | 24400,0 | 15200,0 | 700,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 40450,0 | 0,0 | 23650,0 | 16100,0 | 700,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 149043,0 | 0,0 | 77743,0 | 59300,0 | 12000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 11300,0 | 0,0 | 10000,0 | 300,0 | 1000,0 | || | "Развитие социально |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | ориентированной | 2009 | 1600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 | || | медицинской помощи |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | гражданам, относящимся к | 2010 | 1800,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 1100,0 | || | контингентам особого |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | внимания, и гражданам | 2011 | 1800,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 1100,0 | || | старшего поколения" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 16500,0 | 0,0 | 10900,0 | 1400,0 | 4200,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 206800,0 | 0,0 | 193800,0 | 12000,0 | 1000,0 | || | "Государственная |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | поддержка организации | 2009 | 73835,0 | 0,0 | 73835,0 | 0,0 | 0,0 | || | оздоровления и отдыха |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | населения Кемеровской | 2010 | 19590,0 | 0,0 | 19590,0 | 0,0 | 0,0 | || | области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 44000,0 | 0,0 | 44000,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 344225,0 | 0,0 | 331225,0 | 12000,0 | 1000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 2360,0 | 0,0 | 2360,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Оказание мер социальной |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | поддержки выпускникам | 2009 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | || | высших и средних |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | профессионально- | 2010 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | || | образовательных |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | медицинских учреждений" | 2011 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 6160,0 | 0,0 | 6160,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 23790,0 | 0,0 | 23290,0 | 500,0 | 0,0 | || | "Утилизация медицинских |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | отходов" | 2009 | 13800,0 | 0,0 | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 12800,0 | 0,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 66390,0 | 0,0 | 65890,0 | 500,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 612470,0 | 545020,0 | 0,0 | 35450,0 | 32000,0 | || | "Повышение |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | эффективности системы | 2009 | 500870,0 | 362520,0 | 71000,0 | 20350,0 | 47000,0 | || | медицинской помощи при |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | сердечно-сосудистых | 2010 | 1090870,0 | 927520,0 | 96000,0 | 20350,0 | 47000,0 | || | заболеваниях" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 2204210,0 | 1835060,0 | 167000,0 | 76150,0 | 126000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 4400,0 | 0,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Подготовка специалистов |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | здравоохранения" | 2009 | 15900,0 | 0,0 | 15900,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 9700,0 | 0,0 | 9700,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 9800,0 | 0,0 | 9800,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Развитие |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | трансфуззионной помощи | 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | гематологическим |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | больным" | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 9800,0 | 0,0 | 9800,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Развитие Кемеровской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | областной клинической | 2009 | 102000,0 | 0,0 | 102000,0 | 0,0 | 0,0 | || | больницы" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 312000,0 | 0,0 | 312000,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 414000,0 | 0,0 | 414000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Совершенствование |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | службы медицины | 2009 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | || | катастроф Кемеровской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | области" | 2010 | 660,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 1160,0 | 0,0 | 1160,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Телемедицина" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2009 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 6400,0 | 0,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 16900,0 | 0,0 | 16900,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 2 | "Борьба с | 2008 | 391321,0 | 48372,0 | 339812,0 | 3137,0 | 0,0 | Повышение || | преступностью, |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| эффективности борьбы с || | профилактика | 2009 | 202741,0 | 52741,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | преступлениями, || | правонарушений и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| наркоманией, повышение || | обеспечение безопасности | 2010 | 124102,0 | 49402,0 | 74700,0 | 0,0 | 0,0 | уровня обеспечения || | дорожного движения в |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| безопасности дорожного || | Кемеровской области" на | 2011 | 126550,0 | 47125,0 | 79425,0 | 0,0 | 0,0 | движения, улучшение || | 2008-2011 годы | | | | | | | материально-технического || | (постановление Коллегии |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| обеспечения органов || | Администрации | 2008- | 844714,0 | 197640,0 | 643937,0 | 3137,0 | 0,0 | внутренних дел. || | Кемеровской области | 2011 | | | | | | Сокращение к 2012 году по || | от 26 июня 2007г. N 173) | | | | | | | сравнению с 2007 годом || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| масштабов незаконного || | Подпрограмма | 2008 | 35535,0 | 0,0 | 32398,0 | 3137,0 | 0,0 | потребления || | "Борьба с преступностью и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| наркотических средств и || | профилактика | 2009 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | психотропных веществ в || | правонарушений" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Кемеровской области на || | | 2010 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 процентов; сокращение || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| в 1,3 раза количества лиц, || | | 2011 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | погибших в результате || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| дорожно-транспортных || | | 2008- | 70535,0 | 0,0 | 67398,0 | 3137,0 | 0,0 | происшествий, и на || | | 2011 | | | | | | 8,4 процента - количества || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| дорожно-транспортных || | Подпрограмма | 2008 | 15174,0 | 0,0 | 15174,0 | 0,0 | 0,0 | происшествий с || | "Комплексные меры |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| пострадавшими || | противодействия | 2009 | 7510,0 | 0,0 | 7510,0 | 0,0 | 0,0 | || | злоупотреблению |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | наркотиками и их | 2010 | 7510,0 | 0,0 | 7510,0 | 0,0 | 0,0 | || | незаконному обороту" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 7510,0 | 0,0 | 7510,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 37704,0 | 0,0 | 37704,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 122212,0 | 48372,0 | 73840,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Повышение безопасности |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | дорожного движения" | 2009 | 76581,0 | 52741,0 | 23840,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 73242,0 | 49402,0 | 23840,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 70965,0 | 47125,0 | 23840,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 343000,0 | 197640,0 | 145360,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 218400,0 | 0,0 | 218400,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Водитель, автомобиль, |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | дорожная среда" | 2009 | 108650,0 | 0,0 | 108650,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 33350,0 | 0,0 | 33350,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 33075,0 | 0,0 | 33075,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 393475,0 | 0,0 | 393475,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 3 | "Государственная | 2008 | 4509370,0 | 120916,0 | 1071560,0 | 8833,0 | 3308061,0 | Ускорение темпов || | поддержка |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| экономического роста || | агропромышленного | 2009 | 3041883,0 | 136529,0 | 452000,0 | 9236,0 | 2444118,0 | сельскохозяйственной || | комплекса и социального |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| отрасли; обеспечение || | развития села в | 2010 | 3780344,0 | 104540,0 | 555000,0 | 12104,0 | 3108700,0 | доступности малых форм || | Кемеровской области" на |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| хозяйствования к рынкам || | 2008-2011 годы | 2011 | 3783064,0 | 105800,0 | 555000,0 | 12104,0 | 3110160,0 | снабжения и сбыта; || | (постановление Коллегии | | | | | | | повышение уровня || | Администрации | | | | | | | социальной сферы и || | Кемеровской области | | | | | | | инженерной || | от 25 июня 2007г. N 163) | | | | | | | инфраструктуры || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| муниципальных || | | 2008- | 15114661,0 | 467785,0 | 2633560,0 | 42277,0 | 11971039,0 | образований Кемеровской || | | 2011 | | | | | | области; повышение || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| престижности проживания || | Подпрограмма | 2008 | 3758964,0 | 0,0 | 805980,0 | 0,0 | 2952984,0 | в сельской местности; || | "Государственная |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| повышение качества || | поддержка | 2009 | 2421950,0 | 0,0 | 312050,0 | 1500,0 | 2108400,0 | водоснабжения и || | агропромышленного |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| газификации сельских || | комплекса" | 2010 | 3115900,0 | 0,0 | 352000,0 | 0,0 | 2763900,0 | населенных пунктов; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| улучшение жилищных и || | | 2011 | 3121919,0 | 0,0 | 357819,0 | 0,0 | 2764100,0 | социальных условий, || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| сохранение и создание || | | 2008- | 12418733,0 | 0,0 | 1827849,0 | 1500,0 | 10589384,0 | новых рабочих мест || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 261900,0 | 36610,0 | 155180,0 | 8833,0 | 61277,0 | || | "Государственная |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | поддержка социального | 2009 | 151904,0 | 46300,0 | 55950,0 | 7736,0 | 41918,0 | || | развития села" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 215944,0 | 64840,0 | 88000,0 | 12104,0 | 51000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 220145,0 | 66100,0 | 89681,0 | 12104,0 | 52260,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 849893,0 | 213850,0 | 388811,0 | 40777,0 | 206455,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 488506,0 | 84306,0 | 110400,0 | 0,0 | 293800,0 | || | "Сохранение и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | восстановление | 2009 | 462029,0 | 90229,0 | 78000,0 | 0,0 | 293800,0 | || | плодородия почв земель |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | сельскохозяйственного | 2010 | 440500,0 | 39700,0 | 107000,0 | 0,0 | 293800,0 | || | назначения и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | агроландшафтов | 2011 | 441000,0 | 39700,0 | 107500,0 | 0,0 | 293800,0 | || | Кемеровской области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 1832035,0 | 253935,0 | 402900,0 | 0,0 | 1175200,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Обеспечение |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | биологической и | 2009 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | || | химической безопасности |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | территории Кемеровской | 2010 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | || | области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 4 | "Повышение уровня | 2008 | 407066,3 | 0,0 | 402216,3 | 4400,0 | 450,0 | Улучшение качества и || | социальной защиты |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| доступности || | населения Кемеровской | 2009 | 571161,7 | 0,0 | 566271,7 | 4350,0 | 540,0 | предоставляемых || | области" на 2008 - |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| социальных услуг более || | 2011 годы | 2010 | 802044,0 | 0,0 | 796994,0 | 4400,0 | 650,0 | 1000 граждан пожилого || | (постановление Коллегии |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| возраста и инвалидов в || | Администрации | 2011 | 729944,0 | 0,0 | 724994,0 | 4300,0 | 650,0 | год; || | Кемеровской области |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| создание инвалидам, || | от 26 июня 2007г. N 166) | 2008- | 2510216,0 | 0,0 | 2490476,0 | 17450,0 | 2290,0 | проживающим на || | | 2011 | | | | | | территории Кемеровской || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| области, дополнительных || | Подпрограмма | 2008 | 393361,7 | 0,0 | 389911,7 | 3000,0 | 450,0 | условий для преодоления || | "Социальная поддержка |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| ими ограничений || | населения Кемеровской | 2009 | 560903,0 | 0,0 | 557363,0 | 3000,0 | 540,0 | жизнедеятельности и || | области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| возможности равного || | | 2010 | 790236,0 | 0,0 | 786586,0 | 3000,0 | 650,0 | участия в жизни общества || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| наряду с другими || | | 2011 | 719099,0 | 0,0 | 715449,0 | 3000,0 | 650,0 | гражданами; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| оказание адресной || | | 2008- | 2463599,7 | 0,0 | 2449309,7 | 12000,0 | 2290,0 | материальной помощи || | | 2011 | | | | | | инвалидам, в том числе || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| детям- инвалидам; || | Подпрограмма | 2008 | 10574,6 | 0,0 | 9174,6 | 1400,0 | 0,0 | увеличение удельного веса || | "Социальная поддержка |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| инвалидов и детей- || | и реабилитация | 2009 | 8475,7 | 0,0 | 7125,7 | 1350,0 | 0,0 | инвалидов, пользующихся || | инвалидов" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| дополнительными мерами || | | 2010 | 9398,0 | 0,0 | 7998,0 | 1400,0 | 0,0 | социальной поддержки; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| улучшение социально- || | | 2011 | 8210,0 | 0,0 | 6910,0 | 1300,0 | 0,0 | средовой адаптации, || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| качества мотивации к || | | 2008- | 36658,3 | 0,0 | 31208,3 | 5450,0 | 0,0 | активному, независимому || | | 2011 | | | | | | образу жизни; || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| охват мониторингом || | Подпрограмма | 2008 | 3130,0 | 0,0 | 3130,0 | 0,0 | 0,0 | социально-экономического || | "Социальная защита |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| и правового положения || | ветеранов и инвалидов | 2009 | 1783,0 | 0,0 | 1783,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 тыс. граждан, || | боевых действий, лиц, |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| уволенных с военной || | пострадавших при | 2010 | 2410,0 | 0,0 | 2410,0 | 0,0 | 0,0 | службы; увеличение || | исполнении обязанностей |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| количества ветеранов и || | военной службы | 2011 | 2635,0 | 0,0 | 2635,0 | 0,0 | 0,0 | инвалидов боевых действий, || | (служебных обязанностей)" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| прошедших полный курс || | | 2008- | 9958,0 | 0,0 | 9958,0 | 0,0 | 0,0 | медико-социальной || | | 2011 | | | | | | реабилитации, социальной || | | | | | | | | адаптации ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 5 | "Культура Кузбасса" на | 2008 | 31082,0 | 4100,0 | 21857,0 | 3190,0 | 1935,0 | Сохранение культурного || | 2008-2011 годы |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| наследия Кемеровской || | (постановление Коллегии | 2009 | 31925,0 | 4100,0 | 24100,0 | 2090,0 | 1635,0 | области; || | Администрации |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| расширение возможностей || | Кемеровской области | 2010 | 19625,0 | 4100,0 | 11800,0 | 2090,0 | 1635,0 | доступа населения || | от 2 июля 2007г. N 187) |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Кемеровской области к || | | 2011 | 20425,0 | 4100,0 | 12600,0 | 2090,0 | 1635,0 | культурным ценностям и || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| благам || | | 2008- | 103057,0 | 16400,0 | 70357,0 | 9460,0 | 6840,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 9263,0 | 3500,0 | 5513,0 | 150,0 | 100,0 | || | "Культурное наследие |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Кемеровской области" | 2009 | 14910,0 | 3500,0 | 11160,0 | 150,0 | 100,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 4160,0 | 3500,0 | 410,0 | 150,0 | 100,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 4160,0 | 3500,0 | 410,0 | 150,0 | 100,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 32493,0 | 14000,0 | 17493,0 | 600,0 | 400,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 3400,0 | 100,0 | 2700,0 | 390,0 | 210,0 | || | "Образование в сфере |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | культуры" | 2009 | 2679,0 | 100,0 | 1979,0 | 390,0 | 210,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 2100,0 | 100,0 | 1400,0 | 390,0 | 210,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 2150,0 | 100,0 | 1450,0 | 390,0 | 210,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 10329,0 | 400,0 | 7529,0 | 1560,0 | 840,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 5217,0 | 0,0 | 3487,0 | 1100,0 | 630,0 | || | "Профессиональное |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | искусство" | 2009 | 1826,0 | 0,0 | 1496,0 | 0,0 | 330,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 500,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 330,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 630,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 330,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 8173,0 | 0,0 | 5453,0 | 1100,0 | 1620,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 10048,0 | 300,0 | 7918,0 | 1250,0 | 580,0 | || | "Обеспечение культурного |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | обмена" | 2009 | 7853,0 | 300,0 | 5723,0 | 1250,0 | 580,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 7978,0 | 300,0 | 5848,0 | 1250,0 | 580,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 8078,0 | 300,0 | 5948,0 | 1250,0 | 580,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 33957,0 | 1200,0 | 25437,0 | 5000,0 | 2320,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 2181,0 | 0,0 | 1666,0 | 200,0 | 315,0 | || | "Развитие |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | информационных | 2009 | 2161,0 | 0,0 | 1646,0 | 200,0 | 315,0 | || | технологий" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 2281,0 | 0,0 | 1766,0 | 200,0 | 315,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 2381,0 | 0,0 | 1866,0 | 200,0 | 315,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 9004,0 | 0,0 | 6944,0 | 800,0 | 1260,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | || | "Кинопрокат" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2009 | 450,0 | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 460,0 | 200,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 480,0 | 200,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 1990,0 | 800,0 | 390,0 | 400,0 | 400,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 373,0 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Социальная поддержка |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | работников организаций | 2009 | 2046,0 | 0,0 | 2046,0 | 0,0 | 0,0 | || | культуры" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 2146,0 | 0,0 | 2146,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 2546,0 | 0,0 | 2546,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 7111,0 | 0,0 | 7111,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 6 | "Развитие системы | 2008 | 1172823,0 | 66610,0 | 963826,0 | 142387,0 | 0,0 | Поддержка и социальная || | образования и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| защита субъектов || | повышение уровня | 2009 | 269100,0 | 27480,0 | 184377,0 | 57243,0 | 0,0 | воспитательно- || | потребности в |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| образовательного || | образовании населения | 2010 | 329218,0 | 0,0 | 163325,0 | 165893,0 | 0,0 | процесса; || | Кемеровской области" на |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| формирование прочных || | 2008-2011 годы | 2011 | 234818,0 | 0,0 | 177325,0 | 57493,0 | 0,0 | социальных гарантий в || | (постановление Коллегии | | | | | | | сфере образования || | Администрации | | | | | | | Кемеровской области для || | Кемеровской области | | | | | | | различных слоев и || | от 2 июля 2007г. N 189) | | | | | | | территориальных групп || | | | | | | | | населения; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| повышение качества || | | 2008- | 2005959,0 | 94090,0 | 1488853,0 | 423016,0 | 0,0 | общего образования; || | | 2011 | | | | | | улучшение состояния || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| здоровья детей и снижение || | Подпрограмма | 2008 | 1130711,0 | 66610,0 | 921714,0 | 142387,0 | 0,0 | уровня безнадзорности и || | "Развитие системы |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| правонарушений среди || | образования в | 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | несовершеннолетних; || | Кемеровской области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| снижение рисков || | | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | возникновения пожаров, || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| аварийных ситуаций, || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | травматизма и гибели || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| людей в образовательных || | | 2008- | 1130711,0 | 66610,0 | 921714,0 | 142387,0 | 0,0 | учреждениях Кемеровской || | | 2011 | | | | | | области; || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| обеспечение более полного || | Подпрограмма | 2008 | 39000,0 | 0,0 | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | охвата и равных стартовых || | "Развитие |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| возможностей || | профессионального | 2009 | 20285,0 | 0,0 | 20285,0 | 0,0 | 0,0 | воспитанникам || | образования Кемеровской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| дошкольных || | области" | 2010 | 48734,0 | 0,0 | 48734,0 | 0,0 | 0,0 | образовательных || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| учреждений для || | | 2011 | 55144,0 | 0,0 | 55144,0 | 0,0 | 0,0 | последующего обучения в || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| школе; || | | 2008- | 163163,0 | 0,0 | 163163,0 | 0,0 | 0,0 | повышение и максимально || | | 2011 | | | | | | полная реализация || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| воспитательного || | Подпрограмма | 2008 | 3112,0 | 0,0 | 3112,0 | 0,0 | 0,0 | потенциала || | "Патриотическое |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| образовательных || | воспитание граждан в | 2009 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | учреждений, учреждений || | Кемеровской области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| культуры, общественных || | | 2010 | 956,0 | 0,0 | 956,0 | 0,0 | 0,0 | объединений, средств || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| массовой информации в || | | 2011 | 1025,0 | 0,0 | 1025,0 | 0,0 | 0,0 | патриотическом || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| воспитании || | | 2008- | 5343,0 | 0,0 | 5343,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Совершенствование |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | качества образования, | 2009 | 84230,0 | 0,0 | 76230,0 | 8000,0 | 0,0 | || | материально-техническое |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | оснащение | 2010 | 49730,0 | 0,0 | 42230,0 | 7500,0 | 0,0 | || | образовательных |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | учреждений Кемеровской | 2011 | 44480,0 | 0,0 | 36980,0 | 7500,0 | 0,0 | || | области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 178440,0 | 0,0 | 155440,0 | 23000,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Создание условий, |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | способствующих | 2009 | 97000,0 | 27480,0 | 29500,0 | 40020,0 | 0,0 | || | сохранению и укреплению |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | здоровья воспитанников, | 2010 | 61020,0 | 0,0 | 20250,0 | 40770,0 | 0,0 | || | обучающихся |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | образовательных | 2011 | 73820,0 | 0,0 | 33050,0 | 40770,0 | 0,0 | || | учреждений" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 231840,0 | 27480,0 | 82800,0 | 121560,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Строительство, |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | реконструкция, | 2009 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | || | капитальный ремонт |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | зданий образовательных | 2010 | 145010,0 | 0,0 | 36610,0 | 108400,0 | 0,0 | || | учреждений Кемеровской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | области" | 2011 | 30100,0 | 0,0 | 30100,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 185110,0 | 0,0 | 76710,0 | 108400,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Профилактика |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | безнадзорности и | 2009 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | || | правонарушений |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | несовершеннолетних" | 2010 | 772,0 | 0,0 | 772,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 1076,0 | 0,0 | 1076,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 2298,0 | 0,0 | 2298,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Адресная социальная |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | поддержка участников | 2009 | 56885,0 | 0,0 | 47662,0 | 9223,0 | 0,0 | || | образовательного |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | процесса" | 2010 | 22996,0 | 0,0 | 13773,0 | 9223,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 29173,0 | 0,0 | 19950,0 | 9223,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 109054,0 | 0,0 | 81385,0 | 27669,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 7 | "Молодежь Кузбасса. | 2008 | 327422,0 | 0,0 | 249382,0 | 0,0 | 78040,0 | Создание условий для || | Развитие спорта и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| патриотического и || | туризма в Кемеровской | 2009 | 235964,2 | 0,0 | 118455,0 | 74589,2 | 42920,0 | духовно-нравственного || | области" на 2008 - |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| воспитания, || | 2011 годы | 2010 | 55053,0 | 0,0 | 41368,0 | 0,0 | 13685,0 | интеллектуального и || | (постановление Коллегии |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| творческого развития || | Администрации | 2011 | 55053,0 | 0,0 | 41368,0 | 0,0 | 13685,0 | молодежи; формирование у || | Кемеровской области | | | | | | | молодежи активной || | от 2 июля 2007г. N 185) |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| жизненной позиции, || | | 2008- | 673492,2 | 0,0 | 450573,0 | 74589,2 | 148330,0 | повышение интереса || | | 2011 | | | | | | населения к занятиям || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| физической культурой и || | Подпрограмма | 2008 | 76716,0 | 0,0 | 76716,0 | 0,0 | 0,0 | спортом; || | "Молодежь Кузбасса" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| совершенствование || | | 2009 | 22730,0 | 0,0 | 21990,0 | 740,0 | 0,0 | материально-технической || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| и финансовой базы || | | 2010 | 8868,0 | 0,0 | 8868,0 | 0,0 | 0,0 | учреждений физической || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| культуры и спорта; || | | 2011 | 8868,0 | 0,0 | 8868,0 | 0,0 | 0,0 | формирование здорового || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| образа жизни молодого || | | 2008- | 117182,0 | 0,0 | 116442,0 | 740,0 | 0,0 | поколения, профилактика || | | 2011 | | | | | | безнадзорности, || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| подростковой || | Подпрограмма | 2008 | 169856,0 | 0,0 | 168666,0 | 0,0 | 1190,0 | преступности, наркомании || | "Развитие физической |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| и алкоголизма || | культуры и спорта в | 2009 | 200239,2 | 0,0 | 95765,0 | 73849,2 | 30625,0 | || | Кемеровской области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 32465,0 | 0,0 | 31800,0 | 0,0 | 665,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 32465,0 | 0,0 | 31800,0 | 0,0 | 665,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 435025,2 | 0,0 | 328031,0 | 73849,2 | 33145,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 80850,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 76850,0 | || | "Развитие туризма в |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Кемеровской области" | 2009 | 12995,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 12295,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 13720,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 13020,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 13720,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 13020,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 121285,0 | 0,0 | 6100,0 | 0,0 | 115185,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 8 | "Обеспечение | 2008 | 96817,4 | 0,0 | 92067,4 | 4750,0 | 0,0 | Создание условий для || | безопасности условий |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| противодействия || | жизни населения и | 2009 | 36100,0 | 0,0 | 36100,0 | 0,0 | 0,0 | терроризму, усиления || | деятельности |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| антитеррористической || | предприятий в | 2010 | 31450,0 | 0,0 | 31450,0 | 0,0 | 0,0 | защищенности объектов || | Кемеровской области" на |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| особой важности, || | 2008-2011 годы | 2011 | 31450,0 | 0,0 | 31450,0 | 0,0 | 0,0 | повышенной опасности и || | (постановление Коллегии |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| жизнеобеспечения, охраны || | Администрации | 2008- | 195817,4 | 0,0 | 191067,4 | 4750,0 | 0,0 | жизни и здоровья граждан, || | Кемеровской области | 2011 | | | | | | имущества в Кемеровской || | от 26 июня 2007г. N 175) | | | | | | | области; || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| повышение безопасности || | Подпрограмма | 2008 | 49357,4 | 0,0 | 49357,4 | 0,0 | 0,0 | населения и защищенности || | "Антитеррор" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| критически важных || | | 2009 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | объектов Кемеровской || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| области от угроз || | | 2010 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | природного и || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| техногенного характера; || | | 2011 | 14000,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение снижения || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| количества погибших || | | 2008- | 93357,4 | 0,0 | 93357,4 | 0,0 | 0,0 | людей на 2-3 процента и || | | 2011 | | | | | | экономического ущерба на || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| 3-5 процентов || | Подпрограмма | 2008 | 33160,0 | 0,0 | 28410,0 | 4750,0 | 0,0 | || | "Снижение рисков и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | смягчение последствий | 2009 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | || | чрезвычайных ситуаций |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | природного и | 2010 | 12500,0 | 0,0 | 12500,0 | 0,0 | 0,0 | || | техногенного характера в |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Кемеровской области" | 2011 | 11950,0 | 0,0 | 11950,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 72610,0 | 0,0 | 67860,0 | 4750,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 14300,0 | 0,0 | 14300,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Сейсмобезопасность |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | территории Кемеровской | 2009 | 6100,0 | 0,0 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | || | области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 3950,0 | 0,0 | 3950,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 5500,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 29850,0 | 0,0 | 29850,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 9 | "Содействие занятости | 2008 | 991606,2 | 0,0 | 855057,9 | 21226,7 | 115321,6 | Оказание социальной || | населения Кемеровской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| поддержки на период || | области" на 2008 - | 2009 | 1163411,6 | 0,0 | 970043,0 | 24900,0 | 168468,6 | активного поиска работы || | 2011 годы |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| свыше 105 тыс. || | (постановление Коллегии | 2010 | 1217455,4 | 0,0 | 1023764,0 | 24900,0 | 168791,4 | безработным гражданам; || | Администрации |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| оказание содействия в || | Кемеровской области от 21 | 2011 | 1245944,4 | 0,0 | 1052253,0 | 24900,0 | 168791,4 | трудоустройстве 66 || | сентября 2007г. N 258) |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| тыс. гражданам, ищущим || | | 2008- | 4618417,6 | 0,0 | 3901117,9 | 95926,7 | 621373,0 | работу; || | | 2011 | | | | | | организация || | | | | | | | | профессионального || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| обучения, || | Подпрограмма | 2008 | 727750,9 | 0,0 | 727750,9 | 0,0 | 0,0 | психологической || | "Социальная поддержка |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| поддержки и || | безработных граждан" | 2009 | 811143,0 | 0,0 | 811143,0 | 0,0 | 0,0 | профессиональной || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| ориентации 64 тыс. || | | 2010 | 849687,8 | 0,0 | 849687,8 | 0,0 | 0,0 | граждан; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| сдерживание || | | 2011 | 860761,9 | 0,0 | 860761,9 | 0,0 | 0,0 | регистрируемой || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| безработицы на уровне || | | 2008- | 3249343,6 | 0,0 | 3249343,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 процента численности || | | 2011 | | | | | | экономически активного || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| населения || | Подпрограмма | 2008 | 198457,4 | 0,0 | 61909,1 | 21226,7 | 115321,6 | || | "Содействие |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | трудоустройству | 2009 | 271780,8 | 0,0 | 78412,2 | 24900,0 | 168468,6 | || | населения" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 274826,1 | 0,0 | 81134,7 | 24900,0 | 168791,4 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 278533,5 | 0,0 | 84842,1 | 24900,0 | 168791,4 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 1023597,8 | 0,0 | 306298,1 | 95926,7 | 621373,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 65397,9 | 0,0 | 65397,9 | 0,0 | 0,0 | || | "Профессиональное |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | обучение, психологическая | 2009 | 80487,8 | 0,0 | 80487,8 | 0,0 | 0,0 | || | поддержка и |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | профессиональная | 2010 | 92941,5 | 0,0 | 92941,5 | 0,0 | 0,0 | || | ориентация граждан" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 106649,0 | 0,0 | 106649,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 345476,2 | 0,0 | 345476,2 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 10 | "Дополнительные | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прохождение || | мероприятия по | | | | | | | профессиональной || | содействию занятости |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| переподготовки || | населения, направленные | 2009 | 980933,7 | 931882,6 | 49051,1 | 0,0 | 0,0 | не менее 4790 работников || | на снижение | | | | | | | организаций, находящихся || | напряженности на рынке | | | | | | | под риском увольнения; || | труда Кемеровской |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| трудоустройство на || | области, на 2009 год" | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | общественные и || | (постановление Коллегии | | | | | | | временные работы || | Администрации | | | | | | | 40011 незанятых граждан и || | Кемеровской области |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| работников, находящихся || | от 12 февраля 2009г. N 53) | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | под риском увольнения; || | | | | | | | | создание не менее 480 || | | | | | | | | новых рабочих мест в || | | | | | | | | сфере малого бизнеса; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| оказание адресной || | | 2008- | 980933,7 | 931882,6 | 49051,1 | 0,0 | 0,0 | поддержки 208 гражданам || | | 2011 | | | | | | в связи с трудоустройством || | | | | | | | | на рабочие места || | | | | | | | | временного характера || | | | | | | | | вахтовым методом ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 11 | "Жилище" на 2008 - | 2008 | 26570123,4 | 3620542,8 | 4183580,6 | 90000,0 | 18676000,0 | Общий объем ввода жилья || | 2011 годы |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| составит 5065,5 тыс. кв. || | (постановление Коллегии | 2009 | 32749000,0 | 3801000,0 | 987000,0 | 66000,0 | 27895000,0 | метров. || | Администрации |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Жилищные условия || | Кемеровской области | 2010 | 37558000,0 | 2789000,0 | 1002000,0 | 66000,0 | 33701000,0 | улучшат 85421 семья и || | от 26 июня 2007г. N 170) |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| одиноко проживающие || | | 2011 | 43522000,0 | 2144000,0 | 1080000,0 | 66000,0 | 40232000,0 | граждане || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 140399123,4 | 12354542,8 | 7252580,6 | 288000,0 | 120504000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 462880,4 | 180562,0 | 187318,4 | 15000,0 | 80000,0 | || | "Обеспечение жильем |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | социально незащищенных | 2009 | 400000,0 | 100000,0 | 200000,0 | 20000,0 | 80000,0 | || | граждан, установленных |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | законодательством | 2010 | 363000,0 | 100000,0 | 163000,0 | 20000,0 | 80000,0 | || | Кемеровской области" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 450000,0 | 100000,0 | 250000,0 | 20000,0 | 80000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 1675880,4 | 480562,0 | 800318,4 | 75000,0 | 320000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 3513328,0 | 3208600,0 | 204728,0 | 50000,0 | 50000,0 | || | "Переселение граждан из |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | ветхого и аварийного | 2009 | 3534000,0 | 3174000,0 | 295000,0 | 15000,0 | 50000,0 | || | жилья" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 2581000,0 | 2156000,0 | 360000,0 | 15000,0 | 50000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 1726000,0 | 1511000,0 | 100000,0 | 15000,0 | 100000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 11354328,0 | 10049600,0 | 959728,0 | 95000,0 | 250000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 90203,0 | 62800,0 | 27403,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Обеспечение жилыми |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | помещениями участников | 2009 | 214000,0 | 173000,0 | 41000,0 | 0,0 | 0,0 | || | федеральной |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | подпрограммы" | 2010 | 242000,0 | 199000,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 245000,0 | 199000,0 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 791203,0 | 633800,0 | 157403,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 468580,8 | 98580,8 | 45000,0 | 25000,0 | 300000,0 | || | "Обеспечение жильем |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | молодых семей" | 2009 | 1030000,0 | 274000,0 | 125000,0 | 31000,0 | 600000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 1030000,0 | 274000,0 | 125000,0 | 31000,0 | 600000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 1030000,0 | 274000,0 | 125000,0 | 31000,0 | 600000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 3558580,8 | 920580,8 | 420000,0 | 118000,0 | 2100000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 18572000,0 | 0,0 | 2980000,0 | 0,0 | 15592000,0 | || | "Развитие ипотечного |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | жилищного кредитования" | 2009 | 24831000,0 | 0,0 | 216000,0 | 0,0 | 24615000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 32366000,0 | 0,0 | 216000,0 | 0,0 | 32150000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 39095000,0 | 0,0 | 464000,0 | 0,0 | 38631000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 114864000,0 | 0,0 | 3876000,0 | 0,0 | 110988000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 3463131,2 | 70000,0 | 739131,2 | 0,0 | 2654000,0 | || | "Обеспечение земельных |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | участков коммунальной | 2009 | 2690000,0 | 80000,0 | 60000,0 | 0,0 | 2550000,0 | || | инфраструктурой в целях |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | жилищного строительства" | 2010 | 976000,0 | 60000,0 | 95000,0 | 0,0 | 821000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 976000,0 | 60000,0 | 95000,0 | 0,0 | 821000,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 8105131,2 | 270000,0 | 989131,2 | 0,0 | 6846000,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | "Развитие малоэтажного |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | индивидуального | 2009 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | || | жилищного строительства" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 12 | "Социально- | 2008 | 19290,0 | 5000,0 | 10000,0 | 3250,0 | 1040,0 | Повышение качества || | экономическое развитие | | | | | | | жизни коренных || | наций и народностей в |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| малочисленных народов || | Кемеровской области" | 2009 | 39090,0 | 15000,0 | 12150,0 | 11350,0 | 590,0 | Кемеровской области; || | на 2008-2011 годы | | | | | | | повышение уровня || | (постановление Коллегии | | | | | | | образования коренных || | Администрации |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| малочисленных народов || | Кемеровской области | 2010 | 45660,0 | 20000,0 | 13800,0 | 11220,0 | 640,0 | Кемеровской области; || | от 02 июля 2007г. N 186) | | | | | | | создание условий для || | | | | | | | | сохранения и развития || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| культуры и языка всех || | | 2011 | 45680,0 | 20000,0 | 13870,0 | 11270,0 | 540,0 | наций и народностей, || | | | | | | | | проживающих в || | | | | | | | | Кемеровской области; || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| укрепление || | | 2008- | 149720,0 | 60000,0 | 49820,0 | 37090,0 | 2810,0 | межнационального || | | 2011 | | | | | | сотрудничества на || | | | | | | | | территории Кемеровской || | | | | | | | | области ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------+----------------------------|| 13 | "Чистая вода" на 2008- | 2008 | 584889,0 | 57569,0 | 417577,6 | 64275,0 | 45467,4 | Обеспечение населения || | 2011 годы |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Кемеровской области || | (постановление Коллегии | 2009 | 361114,4 | 117338,0 | 89700,1 | 21992,7 | 132083,6 | питьевой водой в || | Администрации |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| достаточном количестве и || | Кемеровской области от | 2010 | 556587,6 | 100000,0 | 86537,0 | 38100,0 | 331950,6 | надлежащего качества; || | 12 мая 2008г. N 182) |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| формирование || | | 2011 | 70094,0 | 0,0 | 69394,0 | 700,0 | 0,0 | комфортных и безопасных || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| условий проживания и || | | 2008- | 1572685,0 | 274907,0 | 663208,7 | 125067,7 | 509501,6 | деятельности населения || | | 2011 | | | | | | Кемеровской области, || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| сохранение здоровья || | Подпрограмма | 2008 | 270218,6 | 14247,0 | 214757,6 | 41214,0 | 0,0 | людей. || | "Водоснабжение" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| Доведение качества || | | 2009 | 33152,0 | 23500,0 | 9152,0 | 500,0 | 0,0 | питьевой воды до || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| соответствия || | | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | установленным нормам || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| питьевого водоснабжения || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | и нормативным || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| требованиям качества за || | | 2008- | 303370,6 | 37747,0 | 223909,6 | 41714,0 | 0,0 | счет строительства || | | 2011 | | | | | | станций очистки воды, || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| реновации водопроводных || | Подпрограмма | 2008 | 199717,4 | 43322,0 | 93900,0 | 17028,0 | 45467,4 | сетей и организации зон || | "Водоотведение" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| санитарной охраны || | | 2009 | 300986,4 | 93838,0 | 55242,1 | 19822,7 | 132083,6 | источников питьевого || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| водоснабжения; || | | 2010 | 556587,6 | 100000,0 | 86537,0 | 38100,0 | 331950,6 | уменьшение объема сбора || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| сточных вод за счет || | | 2011 | 70094,0 | 0,0 | 69394,0 | 700,0 | 0,0 | реконструкции || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| существующих очистных || | | 2008- | 1127385,4 | 237160,0 | 305073,1 | 75650,7 | 509501,6 | сооружений и || | | 2011 | | | | | | строительства новых; || | | | | | | | | сокращение количества || | | | | | | | | аварий и утечек на || | | | | | | | | водопроводных сетях за || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| счет их реконструкции с || | Подпрограмма | 2008 | 92763,0 | 0,0 | 87020,0 | 5743,0 | 0,0 | применением современных || | "Обеспечение |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| технологий || | централизованных | 2009 | 26976,0 | 0,0 | 25306,0 | 1670,0 | 0,0 | || | поставок труб, фасонных |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | частей к ним" | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 119739,0 | 0,0 | 112326,0 | 7413,0 | 0,0 | || | | 2011 | | | | | | || |----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Подпрограмма | 2008 | 8290,0 | 0,0 | 8000,0 | 290,0 | 0,0 | || | "Обеспечение |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | бутилированной водой | 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | учреждений |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | здравоохранения и | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | социальной защиты |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | населения, приобретение | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | установок по водоочистке |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | для учреждений | 2008- | 8290,0 | 0,0 | 8000,0 | 290,0 | 0,0 | || | образования" | 2011 | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | Мероприятие | 2008 | 1921883,0 | 672020,0 | 697813,0 | 474350,0 | 77700,0 | || | "Приобретение |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | снегоплавильной | 2009 | 1126045,0 | 462520,0 | 444475,0 | 156050,0 | 63000,0 | || | установки в качестве |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | пилотного проекта по | 2010 | 1853620,0 | 1034520,0 | 590250,0 | 164850,0 | 64000,0 | || | охране водных объектов от | | | | | | | || | загрязнения |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | поверхностным стоком на | 2011 | 490350,0 | 113000,0 | 206250,0 | 153200,0 | 17900,0 | || | территории | | | | | | | || | Таштагольского района" |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 5391898,0 | 2282060,0 | 1938788,0 | 948450,0 | 222600,0 | || | | 2011 | | | | | | || | | | | | | | | ||----+----------------------------+---------+-------------------------------------------------------------------+----------------------------|| 14 | Проект программы | | Уточнение объемов и источников финансирования после принятия | || | "Оказание содействия | | Программы в установленном порядке | || | добровольному | | | || | переселению в | | | || | Кемеровскую область | | | || | соотечественников, | | | || | проживающих за | | | || | рубежом, на 2007 - | | | || | 2012 годы" | | | ||----+----------------------------+---------+-------------------------------------------------------------------+----------------------------|| | Всего по Программе | 2008 | 37023693,3 | 4595129,8 | 9304749,8 | 819798,7 | 22304015,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2009 | 40808469,6 | 5548590,6 | 4083722,9 | 427800,9 | 30748355,2 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2010 | 46373159,0 | 4101562,0 | 4390988,0 | 489557,0 | 37391052,0 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2011 | 50355372,4 | 2434025,0 | 4043929,0 | 332057,0 | 43545361,4 | || | |---------+-------------+-------------+------------+-----------+--------------| || | | 2008- | 174560694,3 | 16679307,4 | 21823389,7 | 2069213,6 | 133988783,6 | || | | 2011 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------