Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.07.2009 № 317
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 30.12.2011 г. N 674
от 22.07.09 N 317г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 26.06.2007 N 174 "Обутверждении долгосрочной целевойпрограммы "Оптимизация развитиятранспорта и связи в Кемеровскойобласти" на 2008-2011 годы"
Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Долгосрочную целевую программу "Оптимизация развитиятранспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы,утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 26.06.2007 N 174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на2008-2011 годы" (в редакции постановлений Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 27.05.2008 N 203, от10.09.2008 N 379, от 25.12.2008 N 580, от 30.12.2008 N 606, от20.04.2009 N 174), изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информацииАдминистрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликоватьнастоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области В.Г. Смолего.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 22 июля 2009 г. N 317
Долгосрочная целевая программа
"Оптимизация развития транспорта и связи в
Кемеровской области" на
2008-2011 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Оптимизация развития транспорта и связи в
Кемеровской области" на
2008-2011 годы---------------------------------------------------------------------------| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа || | "Оптимизация развития транспорта и связи || | в Кемеровской области" на 2008-2011 годы || | (далее - Программа) ||------------------------------+------------------------------------------|| Дата принятия и наименование | Распоряжение Губернатора Кемеровской || решения о разработке | области от 11.05.2007 N 75-рг || Программы | "О разработке среднесрочной || | региональной целевой программы || | "Оптимизация развития транспорта и связи || | в Кемеровской области" на 2008-2011 || | годы" ||------------------------------+------------------------------------------|| Государственный заказчик | Коллегия Администрации Кемеровской || Программы | области ||------------------------------+------------------------------------------|| Директор Программы | Заместитель Губернатора Кемеровской || | области В. Г. Смолего ||------------------------------+------------------------------------------|| Основные разработчики | Департамент транспорта и связи || Программы | Кемеровской области ||------------------------------+------------------------------------------|| Цели Программы | Удовлетворение спроса населения в || | пассажирских перевозках, повышение || | качества и культуры обслуживания || | населения; || | развитие безопасной системы || | транспортного обеспечения Кемеровской || | области; || | обеспечение за счет использования || | спутниковой сети более широкого охвата || | населения отдаленных и || | труднодоступных населенных пунктов || | региональным телерадиовещанием, || | централизованным оповещением об || | авариях и инфокоммуникационными || | услугами ||------------------------------+------------------------------------------|| Задачи Программы | Развитие маршрутной сети и объектов || | транспортной инфраструктуры, || | повышение технического состояния || | пассажирского транспорта; || | организация с использованием || | спутниковой мультисервисной сети: || | регионального телерадиовещания и || | централизованного оповещения об || | авариях на территории Кемеровской || | области; || | передачи данных и доступа к сети || | Интернет для администраций и || | акушерско-фельдшерских пунктов || | отдаленных и труднодоступных || | населенных пунктов; || | обмена оперативной информацией с || | передвижными пунктами управления || | поисково-спасательных отрядов || | гражданской обороны и чрезвычайных || | ситуаций ||------------------------------+------------------------------------------|| Срок реализации Программы | 2008-2011 годы ||------------------------------+------------------------------------------|| Основные мероприятия | 1. Подпрограмма "Транспорт". || Программы (перечень | 2. Подпрограмма "Создание спутниковой || подпрограмм) | мультисервисной сети Кемеровской || | области" ||------------------------------+------------------------------------------|| Основные исполнители | Департамент транспорта и связи || Программы | Кемеровской области ||------------------------------+------------------------------------------|| Объемы и источники | Всего средств - 1335,152 млн. рублей, в || финансирования Программы | том числе: || | в 2008 году - 1046,475 млн. рублей; || | в 2009 году - 136,166 млн. рублей; || | в 2010 году - 74,7 млн. рублей; || | в 2011 году - 77,811 млн. рублей; || | из них средств областного бюджета - || | 849,392 млн. рублей, в том числе: || | в 2008 году - 689,915 млн. рублей; || | в 2009 году - 54,366 млн. рублей; || | в 2010 году - 51,0 млн. рублей; || | в 2011 году - 54,111 млн. рублей; || | иные не запрещенные законодательством || | источники, в том числе: || | средства федерального бюджета - || | 396,16 млн. рублей, из них: || | в 2008 году - 321,36 млн. рублей; || | в 2009 году - 74,8 млн. рублей; || | средства местных бюджетов - 17,1 || | млн. рублей, в том числе: || | в 2008 году - 5,7 млн. рублей; || | в 2009 году - 0 млн. рублей; || | в 2010 году - 5,7 млн. рублей; || | в 2011 году - 5,7 млн. рублей; || | внебюджетные средства - 72,5 млн. || | рублей, в том числе: || | в 2008 году - 29,5 млн. рублей; || | в 2009 году - 7,0 млн. рублей; || | в 2010 году - 18,0 млн. рублей; || | в 2011 году - 18,0 млн. рублей ||------------------------------+------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Развитие маршрутной сети пассажирских || результаты реализации | перевозок населения и транспортной || Программы | инфраструктуры Кемеровской области. || | Повышение качества и культуры || | обслуживания населения, безопасности || | перевозок. || | Организация на территории Кемеровской || | области с помощью спутниковой || | мультисервисной сети: || | регионального телевизионного вещания || | канала "СТС-Кузбасс" и централизованного || | оповещения населения об авариях; || | передачи данных и доступа к сети || | Интернет для органов власти отдаленных || | и труднодоступных населенных пунктов; || | обмена информацией с поисково- || | спасательными отрядами ГО и ЧС; || | обмена информацией с фельдшерско- || | акушерскими пунктами отдаленных и || | труднодоступных населенных пунктов ||------------------------------+------------------------------------------|| Организация контроля за | Государственный заказчик Программы, || выполнением Программы | Губернатор Кемеровской области |---------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программнымиметодами
Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннеговодного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которыеобеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутриобласти, так и за ее пределы.
Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ"Транспорт" позволила обновить парк автобусов, выполняющих областнойгосударственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30процентов, также обновился парк городского электрического транспорта.За 2005-2008 годы пассажирским транспортным предприятиям передано 947автобусов, 64 троллейбуса, 34 трамвая.
В результате плановый объем работы по перевозке пассажироввыполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышениякоэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75);увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс.машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров);повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросликачество и культура обслуживания пассажиров.
Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирскоготранспорта Кемеровской области, повышения качества и культурыобслуживания населения, безопасности функционирования транспортногокомплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры паркаавтобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного идостаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развитияобъектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.
Самый востребованный в Кемеровской области, учитывая развитуюсеть автодорог, доступную стоимость проезда и достаточный уровенькомфорта, - автомобильный транспорт, на его долю приходится 70процентов объемов перевозок пассажиров, поэтому Программойпредусматривается обновление автобусов различных марок, класса ивместимости для выполнения областного государственного и муниципальныхзаказов на перевозку населения.
За время реализации Программы капитально отремонтировано 2автовокзала, необходимых для оперативного контроля и регулированияперевозок, отдыха и питания водителей, кондукторов и пассажиров.
Парк горэлектротранспорта имеет более высокий процент износа (43процента), чем парк автобусов. Для поддержания их техническойнадежности и снижения затрат на эксплуатацию планируется осуществлятькапитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов.
Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом,повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживанияавиапассажиров, увеличения пропускной способности Программапредусматривает проведение реконструкции перрона и магистральнойрулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство частиограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровойтехники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтовзданий и сооружений аэропортов.
Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д.Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение являетсяединственным из-за отсутствия автомобильных дорог.
Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском иКрапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляетсяпассажирским теплоходом "Заря", находящимся в эксплуатации более 30лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарелне только физически, но и морально, поэтому в 2008 году по Программеприобретен современный комфортабельный катер "КС-110" на 30 мест.
Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровнеобеспечения услугами электросвязи городского и сельского населенияпродолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать,главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, гдегарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельностипредоставления информационных услуг и нестабильной работыуниверсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенныхпунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызватьслужбу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационнымиресурсами сети Интернет.
Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 1 января2009 г. позволяет сделать следующие выводы:
органы местного самоуправления 43 вновь образованныхмуниципальных образований не могут в полной мере осуществлять своифункции по причине отсутствия в административных центрахтелекоммуникаций необходимой мощности;
программы регионального канала "СТС-Кузбасс" имеют возможностьсмотреть не более 50 процентов кузбассовцев. При этом для доставкителевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговаярадиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП "Российскаятелевизионная и радиовещательная сеть" (далее - ФГУП "РТРС");
для эффективного управления аварийными работами на объектах илитерриториях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходимаорганизация спутниковых высокоскоростных каналов для обменаинформацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательныхотрядов;
в целях повышения уровня медицинского обслуживания населенияКемеровской области и внедрения в практику здравоохранения методовдистанционного оказания консультативной медицинской помощи необходимопродолжить создание корпоративной телемедицинской сети с центромобработки телемедицинской информации на базе государственногоучреждения здравоохранения "Кемеровская областная клиническаябольница";
для обеспечения возможности органам власти сельских поселений(территорий), расположенных в отдаленных и труднодоступных населенныхпунктах, получить доступ к современным услугам электросвязи необходимоиспользовать спутниковые информационные технологии.
Для последовательного развития в Кемеровской областитранспортного комплекса и информационно-телекоммуникационныхтехнологий необходим программно-целевой подход.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках,повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровскойобласти;
обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкогоохвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктоврегиональным телерадиовещанием, централизованным оповещением обавариях и инфокоммуникационными услугами.
Задачи Программы:
развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры,повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сети:
регионального телерадиовещания и централизованного оповещения обавариях на территории Кемеровской области;
телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет дляадминистраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных итруднодоступных населенных пунктов;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управленияпоисково-спасательных отрядов ГО и ЧС.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на решение задач и достижениепоставленных целей Программы.
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма "Транспорт".
2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области".
Подпрограмма "Транспорт" направлена на решение вопросов развитиямаршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышениетехнического состояния пассажирского транспорта.
Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области" направлена на решение вопросов региональноготелерадиовещания и централизованного оповещения об авариях натерритории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных идоступа к сети Интернет для 10 фельдшерско-акушерских пунктов вотдаленных и труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативнойинформацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательныхотрядов ГО и ЧС.
Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен вразделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1335,152 млн.рублей, в том числе: в 2008 году - 1046,475 млн. рублей, в 2009 году -136,166 млн. рублей, в 2010 году - 74,7 млн. рублей, в 2011 году -77,811 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счетсредств областного бюджета в объеме 849,392 млн. рублей, в том числепо годам: в 2008 году - 689,915 млн. рублей, в 2009 году - 54,366 млн.рублей, в 2010 году - 51,0 млн. рублей, в 2011 году - 54,111 млн.рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программныхмероприятий иные не запрещенные законодательством источникифинансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 396,16 млн. рублей, из них погодам: в 2008 году - 321,36 млн. рублей, в 2009 году - 74,8 млн.рублей;
средства местных бюджетов - 17,1 млн. рублей, из них по годам: в2008 году - 5,7 млн. рублей, в 2009 году - 0 млн. рублей, в 2010 году- 5,7 млн. рублей, в 2011 году - 5,7 млн. рублей;
внебюджетные средства - 72,5 млн. рублей, из них по годам:в 2008 году - 29,5 млн. рублей, в 2009 году - 7,0 млн. рублей, в 2010году - 18,0 млн. рублей, в 2011 году - 18,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местныхбюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этихбюджетов на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Эффект от реализации Программы:
5.1. Реализация подпрограммы "Транспорт" позволит развитьмаршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортнуюинфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуруобслуживания пассажиров, безопасность перевозок.
5.2. Реализация подпрограммы "Создание спутниковоймультисервисной сети Кемеровской области" позволит:
организовать спутниковый прием и эфирную передачу программрегионального телерадиовещания в 28 населенных пунктах с возможностьюцентрализованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 95процентов населения Кемеровской области;
обеспечить оперативную доставку телерепортажей из 3 стационарныхкорреспондентских пунктов и с помощью перевозимой спутниковой станциииз любого населенного пункта Кемеровской области;
обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений(территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сетиИнтернет и при необходимости телефонную связь;
организовать обмен информацией пункта управления Главногоуправления МЧС России по Кемеровской области с четырьмя передвижнымипунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС припроведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и в целях гражданской обороны;
обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинскойинформацией 10 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных итруднодоступных населенных пунктов с государственным учреждениемздравоохранения "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр" и другими медицинскими учреждениями Кемеровскойобласти и Российской Федерации.
5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезеподпрограмм приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом еереализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию иконечные результаты Программы, рациональное использование выделяемыхна ее выполнение финансовых средств, организует управление реализациейПрограммы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют ГубернаторКемеровской области, государственный заказчик Программы.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализацииПрограммы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет вдепартамент экономического развития Администрации Кемеровской областиотчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторахПрограммы по форме согласно приложениям N 4 и N 5 к Порядку принятиярешения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования иреализации, утвержденному постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).
6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,директор Программы представляет в департамент экономического развитияАдминистрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласноприложению N 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областногобюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательствомисточников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективностиреализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевыминдикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы поформам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденнымпостановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от26.09.2008 N 415.
6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрениеКоллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программыза отчетный год.
7. Программные мероприятия|-------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------——————————————|---------------------———|| N | Наименование | Плановый | Объем финансирования | Исполнитель программного | Ожидаемый результат || п/п | подпрограмм, | период | (тыс.рублей, в ценах соответствующих лет) | мероприятия | || | мероприятий | |----------|----------------------------------------------------------------------------------------| | || | | | всего | в том числе: | | || | | | |----------|--------------------------------------|--------------------------------------| | || | | | | областной| из него: | иные на запрещенные законодательством| | || | | | | бюджет, | | источники | | || | | | | всего |----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | | | | на | бюджетные | субсидии | федеральный | местный | внебюджетные| | || | | | | | безвоз- | кредиты | местным | бюджет | бюджет | источники | | || | | | | | вратной | | бюджетам | | | | | || | | | | | основе | | муниципальных | | | | | || | | | | | | | образований | | | | | ||-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|--------------——————————————|---------------------———|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|--------------——————————————|---------------------———|| | Всего по Программе | 2008- | 1335,152 | 849,392 | 849,392 | | | 396,16 | 17,1 | 72,5 | | || | | 2011 | | | | | | | | | | || | | годы | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2008 год | 1046,475 | 689,915 | 689,915 | | | 321,36 | 5,7 | 29,5 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 136,166 | 54,366 | 54,366 | | | 74,8 | | 7,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 74,7 | 51,0 | 51,0 | | | | 5,7 | 18,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | 77,811 | 54,111 | 54,111 | | | | 5,7 | 18,0 | | || |-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | в том числе: | | | | | | | | | | | ||-------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|————————————————————————————|---------------------———|| 1 | Подпрограмма | 2008- | 1305,013 | 819,253 | 819,253 | | | 396,16 | 17,1 | 72,5 | | || | "Транспорт", всего | 2011 | | | | | | | | | | || | | годы | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2008 год | 1046,475 | 689,915 | 689,915 | | | 321,36 | 5,7 | 29,5 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 129,03 | 47,230 | 47,230 | | | 74,8 | | 7,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 51,697 | 27,997 | 27,997 | | | | 5,7 | 18,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | 77,811 | 54,111 | 54,111 | | | | 5,7 | 18,0 | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.1 | Развитие | 2008- | 788,298 | 727,198 | 727,198 | | | | 17,1 | 44,0 | Юридическое или | || | автомобильного и | 2011 | | | | | | | | | физическое лицо, в том | || | городского | годы | | | | | | | | | числе индивидуальные | || | электрического |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| предприниматели, | || | транспорта | 2008 год | 630,39 | 602,69 | 602,69 | | | | 5,7 | 22,0 | определяемые в | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| соответствии с | || | | 2009 год | 45,4 | 45,4 | 45,4 | | | | | | действующим | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| законодательством | || | | 2010 год | 43,197 | 26,497 | 26,497 | | | | 5,7 | 11,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | 69,311 | 52,611 | 52,611 | | | | 5,7 | 11,0 | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.1.1 | Приобретение | 2008- | 706,313 | 683,213 | 683,213 | | | | 17,1 | 6,0 | | Улучшение качества || | автобусов, трамваев, | 2011 | | | | | | | | | | обслуживания || | троллейбусов для | годы | | | | | | | | | | населения при || | предприятий |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | пассажирских || | пассажирского | 2008 год | 588,405 | 582,705 | 582,705 | | | | 5,7 | | | перевозках || | транспорта, |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | выполняющих | 2009 год | 29,400 | 29,400 | 29,400 | | | | | | | || | областной |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | государственный и | 2010 год | 31,197 | 22,497 | 22,497 | | | | 5,7 | 3,0 | | || | муниципальный заказы |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | на перевозку | 2011 год | 57,311 | 48,611 | 48,611 | | | | 5,7 | 3,0 | | || | пассажиров | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.1.2 | Реконструкция: | 2008- | 81,985 | 43,985 | 43,985 | | | | | 38,0 | | Улучшение качества || | Мариинской | 2011 | | | | | | | | | | обслуживания || | автостанции, | годы | | | | | | | | | | населения при || | капитальный ремонт | | | | | | | | | | | перевозках || | автостанций в пгт | | | | | | | | | | | || | Крапивинский, г. | | | | | | | | | | | || | Березовском, |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | Новокузнецкого и | 2008 год | 41,985 | 19,985 | 19,985 | | | | | 22,0 | | || | Юргинского | | | | | | | | | | | || | автовокзалов, |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | осуществление | 2009 год | 16,0 | 16,0 | 16,0 | | | | | | | || | технического надзора | | | | | | | | | | | || | за капитальным |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | ремонтом и | 2010 год | 12,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | 8,0 | | || | реконструкцией | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|| | | 2011 год | 12,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | 8,0 | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.2 | Приобретение | 2008- | 86,099 | 86,099 | 86,099 | | | | | | Юридическое или | Улучшение качества || | автобусов для | 2011годы | | | | | | | | | физическое лицо, в том | обслуживания || | муниципальных и | | | | | | | | | | числе индивидуальные | населения в перевозках || | государственных |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| предприниматели, | приобретено 8 || | предприятий, не | 2008 год | 81,269 | 81,269 | 81,269 | | | | | | определяемые в | автобусов для || | выполняющих | | | | | | | | | | соответствии с | муниципальных и || | государственный и |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| действующим | государственных || | муниципальный заказы | 2009 год | 1,830 | 1,830 | 1,830 | | | | | | законодательством | предприятий, || | на перевозку | | | | | | | | | | | 75 школьных || | пассажиров |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | автобусов "ПАЗ", || | | 2010 год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | 10 школьных микро- || | | | | | | | | | | | | автобусов "Газель", || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | автобус "КАВЗ" || | | 2011 год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | для Таштагольского || | | | | | | | | | | | | района ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.3 | Приобретение | 2008- | 0,364 | 0,364 | 0,364 | | | | | | | || | автобусов для прочих | 2011 | | | | | | | | | | || | организаций: | годы | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || |-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------| || | для монастыря с. | 2008 год | 0,364 | 0,364 | 0,364 | | | | | | ЗАО "Кузбассавтогазсервис" | || | Безруково, | | | | | | | | | | | || | Новокузнецкий район | | | | | | | | | | | || |-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------| || | | 2009 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------| || | | 2010 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------| || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.4 | Развитие авиационного | 2008- | 424,66 | | | | | 396,16 | | 28,5 | | || | транспорта | 2011 | | | | | | | | | | || | | годы | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2008 год | 328,86 | | | | | 321,36 | | 7,5 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 81,8 | | | | | 74,8 | | 7,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.4.1 | Реконструкция перрона | 2008- | 347,37 | | | | | 347,37 | | | ООО "Международный | Обеспечение || | и магистральной | 2011 | | | | | | | | | аэропорт Кемерово" | безопасности полетов || | рулежной дорожки в | годы | | | | | | | | | | || | аэропорту города |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | Кемерово | 2008 год | 272,57 | | | | | 272,57 | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 74,8 | | | | | 74,8 | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.4.2 | Приобретение | 2008- | 17,5 | | | | | | | 17,5 | ООО "Международный | Обеспечение || | досмотровой техники, | 2011 | | | | | | | | | аэропорт | безопасности полетов || | оборудования и | годы | | | | | | | | | Кемерово", | || | спецтранспорта для |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | аэропортов | 2008 год | 2,5 | | | | | | | 2,5 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| | городов Кемерово, | | | | | | | | | | ООО "Аэрокузбасс" | || | Новокузнецка | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.4.3 | Капитальный и | 2008- | 8,0 | | | | | | | 8,0 | ООО "Международный | Улучшение || | текущий ремонты в | 2011 | | | | | | | | | аэропорт Кемерово", ООО | обслуживания || | зданиях и сооружениях | годы | | | | | | | | | "Аэрокузбасс" | пассажиров || | аэропортов |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | воздушным || | городов Кемерово, | 2008 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | транспортом || | Новокузнецка |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.4.4 | Реконструкция | 2008- | 51,79 | | | | | 48,79 | | 3,0 | ООО "Аэрокузбасс" | Обеспечение || | периметрального | 2011 | | | | | | | | | | безопасности полетов || | ограждения, установка | годы | | | | | | | | | | воздушных || | светосигнального |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | судов || | оборудования в | 2008 год | 51,79 | | | | | 48,79 | | 3,0 | | || | аэропорту города |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | Новокузнецка | 2009 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 1.5 | Приобретение катера | 2008- | 5,592 | 5,592 | 5,592 | | | | | | Департамент транспорта и | Улучшение || | для | 2011годы | | | | | | | | | связи Кемеровской области | обслуживания || | пассажирских |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | населения || | перевозок водным | 2008 год | 5,592 | 5,592 | 5,592 | | | | | | | || | транспортом | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2 | Подпрограмма | 2008- | 30,139 | 30,139 | 30,139 | | | | | | | || | "Создание спутниковой | 2011 | | | | | | | | | | || | мультисервисной сети | годы | | | | | | | | | | || | Кемеровской области", |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | в том числе: | 2009 год | 7,136 | 7,136 | 7,136 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 23,003 | 23,003 | 23,003 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.1 | Развитие системы | 2008- | 23,96 | 23,96 | 23,96 | | | | | | Юридическое или | 28 ТВ-передатчиков || | телерадиовещания на | 2011годы | | | | | | | | | физическое | для канала "СТС- || | базе спутниковой |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| лицо, в том числе | Кузбасс" 95% || | мультисервисной сети | 2009 год | 2,708 | 2,708 | 2,708 | | | | | | индивидуальные | населения, || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| предприниматели, | организация || | | 2010 год | 21,252 | 21,252 | 21,252 | | | | | | определяемые в | репортажей из || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| соответствии с | корреспондентских || | | 2011 год | | | | | | | | | действующим | пунктов || | | | | | | | | | | | законодательством | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.1.1 | Строительство | 2008- | 1,895 | 1,895 | 1,895 | | | | | | | Модернизация || | телепорта в | 2011 | | | | | | | | | | программного || | г. Кемерово | годы | | | | | | | | | | обеспечения || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2008 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 1,895 | 1,895 | 1,895 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.1.2 | Создание сети | 2008- | 2,252 | 2,252 | 2,252 | | | | | | | || | спутникового приема | 2011 | | | | | | | | | | || | | годы | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2008 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 0,577 | 0,577 | 0,577 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 1,675 | 1,675 | 1,675 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.1.3 | Создание сети | 2008- | 14,659 | 14,659 | 14,659 | | | | | | | || | телевизионного | 2011 | | | | | | | | | | || | вещания | годы | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2008 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | 2,131 | 2,131 | 2,131 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 12,528 | 12,528 | 12,528 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.1.4 | Модернизация сети | 2008- | 5,154 | 5,154 | 5,154 | | | | | | | || | передачи | 2011 | | | | | | | | | | || | телерадиовещания | годы | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2009 год | | | | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2010 год | 5,154 | 5,154 | 5,154 | | | | | | | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.2 | Организация обмена | 2008- | 1,561 | 1,561 | 1,561 | | | | | | Юридическое или | Организация обмена || | информацией с | 2011 | | | | | | | | | физическое лицо, в том | информацией с || | поисково- | годы | | | | | | | | | числе индивидуальные | передвижными || | спасательными |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| предприниматели, | поисково- || | отрядами | 2009 год | 1,561 | 1,561 | 1,561 | | | | | | определяемые в | спасательными || | ГО и ЧС |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| соответствии с | отрядами ГО и ЧС || | | 2010 год | | | | | | | | | действующим | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| законодательством | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.3 | Организация | 2008- | 2,867 | 2,867 | 2,867 | | | | | | Физическое лицо, в том | Обеспечение органов || | телефонной связи и | 2011годы | | | | | | | | | числе индивидуальные | местного || | коллективного доступа |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| предприниматели, | самоуправления || | к сети Интернет | 2009 год | 2,867 | 2,867 | 2,867 | | | | | | определяемые в | услугами передачи || | в отдаленных и |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| соответствии с | данных, Интернета и || | труднодоступных | 2010 год | | | | | | | | | действующим | телефонной связью || | населенных пунктах |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| законодательством | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|----------------------------+------------------------|| 2.4 | Организация передачи | 2008- | 1,751 | 1,751 | 1,751 | | | | | | Юридическое или | Обеспечение 10 || | телемедицинской | 2011 | | | | | | | | | физическое лицо, в том | фельдшерских пунктов || | информации | годы | | | | | | | | | числе индивидуальные | труднодоступных || | из отдаленных и |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| предприниматели, | населенных пунктов || | труднодоступных | 2009 год | | | | | | | | | определяемые в | услугами передачи || | населенных пунктов |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| соответствии с | данных, Интернета || | | 2010 год | 1,751 | 1,751 | 1,751 | | | | | | действующим | || | |----------|----------|----------|----------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------| законодательством | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------|-----------------------|----------|----------|--------——|---------—|---————————|———————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————---------------------|------------------------|
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Оптимизация развития транспорта
и связи в Кемеровской области"
на 2008-2011 годы
Целевые индикаторы Программы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Сроки | Наименование | Единица | Исходные | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || | программных | исполнения | показателя | измерения | показатели | год | год | год | год || | мероприятий | | | | базового года | | | | ||--------+----------------------+------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества || и культуры обслуживания населения ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | Реконструкция | 2008- | Динамика | % к | 103,4 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | Мариинской | 2011 годы | пропускной | предыдущему | | | | | || | автостанции, | | способности | году | | | | | || | капитальный ремонт | | автовокзалов и | | | | | | || | автостанции в | | автостанций в | | | | | | || | пгт Крапивинский, г. | | пассажирах | | | | | | || | Березовском, | | | | | | | | || | Новокузнецкого и | | | | | | | | || | Юргинского | | | | | | | | || | автовокзалов, | | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | | || | технического | | | | | | | | || | надзора за | | | | | | | | || | капитальным | | | | | | | | || | ремонтом и | | | | | | | | || | строительством. | | | | | | | | ||--------+----------------------+------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| 1.1.2. | Реконструкция | | Динамика | % к | 105,4 | 106,3 | 100,0 | 100, | 100,0 || | перрона и | | пропускной | предыдущему | | | | | || | магистральной | | способности | году | | | | | || | рулежной | | аэропортов в | | | | | | || | дорожки в аэропорту | | самолетовылетах в | | | | | | || | города Кемерово. | | неделю | | | | | | || | | | | | | | | | || 1.1.3 | Капитальный и | | | | | | | | || | текущий ремонты в | | | | | | | | || | зданиях и | | | | | | | | || | сооружениях | | | | | | | | || | аэропортов городов | | | | | | | | || | Кемерово, | | | | | | | | || | Новокузнецка. | | | | | | | | || | | | | | | | | | || 1.1.4 | Реконструкция | | | | | | | | || | периметрального | | | | | | | | || | ограждения, | | | | | | | | || | установка | | | | | | | | || | светосигнального | | | | | | | | || | оборудования в | | | | | | | | || | аэропорту города | | | | | | | | || | Новокузнецка. | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||--------+----------------------+------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| 1.1.5 | Приобретение | | | | | | | | || | досмотровой | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | || | оборудования и | | | | | | | | || | спецтранспорта для | | | | | | | | || | аэропортов городов | | | | | | | | || | Кемерово, | | | | | | | | || | Новокузнецка | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | Приобретение | 2008- | Перевезено | млн. чел. | 473,9 | 472,7 | 460,3 | 464,3 | 468,3 || | автобусов, трамваев, | 2011 годы | пассажиров, в том | | | | | | || | троллейбусов для | | числе: | | | | | | || | предприятий | | автомобильным | млн. чел. | 309,2 | 307,0 | 300,0 | 302,0 | 305,0 || | пассажирского | | транспортом, | | | | | | || | транспорта, | | | | | | | | || | выполняющих | | городским | млн. чел. | 164,3 | 165,5 | 160,0 | 162,0 | 163,0 || | областной | | электрическим | | | | | | || | государственный и | | транспортом, | | | | | | || | муниципальный | | | | | | | | || | заказы на перевозку | | авиационным | млн. чел. | 0,377 | 0,272 | 0,250 | 0,250 | 0,250 || | пассажиров. | | транспортом, | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | внутренним водным | млн. чел. | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 || | | | транспортом | | | | | | || | | | | | | | | | || 1.2.2 | Приобретение | | | | | | | | || | катера для | | | | | | | | || | пассажирских | | | | | | | | || | перевозок водным | | | | | | | | || | транспортом | | | | | | | | ||--------+----------------------+------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| | | | Регулярность | | | | | | || | | | выполнения рейсов | % | 98,7 | 98,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 || | | | на маршрутах | | | | | | || | |------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| | | | Выработка на | тыс. машино- | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 || | | | 1 автобус | часов, | | | | | || | | | | тыс. пассажиров | 183,4 | 188,6 | 180,0 | 182,0 | 185,0 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных || пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением || об авариях и инфокоммуникационными услугами ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети регионального телерадиовещания || и централизованного оповещения об авариях ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Развитие системы | 2009- | Телевизионный | комплект | - | - | 6 | 16 | 6 || | телерадиовещания | 2011 годы | передатчик | | | | | | || | на базе спутниковой | | эфирного вещания | | | | | | || | мультисервисной | |--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| | сети | | Спутниковая | комплект | - | - | - | - | 3 || | | | приемо- | | | | | | || | | | передающая | | | | | | || | | | станция | | | | | | || | | | корреспондентских | | | | | | || | | | пунктов | | | | | | || | | |--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| | | | Перевозимая | комплект | - | - | - | - | 1 || | | | спутниковая | | | | | | || | | | станция для | | | | | | || | | | передачи | | | | | | || | | | репортажей | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. Задача: организация с использованием спутниковой сети обмена информацией с пунктами управления поисково-спасательных отрядов || гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Организация обмена | 2009- | Перевозимая | комплект | - | - | 1 | - | 3 || | информацией с | 2011 годы | спутниковая | | | | | | || | поисково- | | станция для | | | | | | || | спасательными | | передачи | | | | | | || | отрядами ГО и ЧС | | репортажей | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для || администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3.1 | Организация | 2009 год | Абонентская | комплект | - | - | - | 10 | - || | телефонной связи и | | спутниковая | | | | | | || | коллективного | | приемо- | | | | | | || | доступа к сети | | передающая | | | | | | || | Интернет в | | станция | | | | | | || | отдаленных и | | | | | | | | || | труднодоступных | | | | | | | | || | населенных пунктов | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||--------+----------------------+------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| 2.3.2 | Организация | 2010 год | Привлечено | руб. | - | 0,52 | 1,5 | 0,46 | 0,44 || | передачи | | средств на | | | | | | || | телемедицинской | | 1 рубль | | | | | | || | информации из | | областного | | | | | | || | отдаленных | | бюджета | | | | | | || | населенных пунктов | | | | | | | | ||--------+----------------------+------------+--------------------+------------------+----------------+--------+---------+---------+---------|| | Всего по Программе | | Привлечено | руб. | - | 0,52 | 1,5 | 0,46 | 0,44 || | | | средств на | | | | | | || | | | 1 рубль | | | | | | || | | | областного | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------