Распоряжение Администрации г. Кемерово от 11.09.2009 № 3889
О согласовании производственной программы КОАО "Азот" на техническую воду, услуги водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕот 11.09.09 N 3889г. КемеровоО согласовании производственнойпрограммы КОАО "Азот" на техническуюводу, услуги водоснабжения холоднойводой, водоотведения и очисткисточных вод на 2010 год
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основахценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельныхиндексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса",Порядком принятия решений об установлении тарифов, утвержденнымпостановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от29.06.2007 N 155:
1. Согласовать производственную программу Кемеровского открытогоакционерного общества "Азот" на техническую воду, услуги водоснабженияхолодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 годсогласно приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать данное распоряжение в газете "Кемерово".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунальногохозяйства О.Ю. Самодумова.
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы города
от 11.09.2009 N 3889
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кемеровского открытого акционерного
общества "Азот" на техническую воду, услуги
водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки
сточных вод на 2010 год|——————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год ||——————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| I Водоснабжение холодной водой | | ||——————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| 1. Обеспечение объема оказания | | || услуги | | ||——————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| 1.1. Объем приобретения воды | тыс. м3 | 1567,919 || у ОАО "СКЭК" | | || 1.2. Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 1567,919 || 1.3. Объем воды на | тыс. м3 | 1041,639 || технологические нужды | | || 1.4. Объем реализации воды, | тыс. м3 | 526,280 || в том числе: | | || 1.4.1. Жилищным организациям | тыс. м3 | 241,963 || 1.4.2. Прочим потребителям | тыс. м3 | 284,317 ||——————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| 2. План мероприятий по | | || повышению эффективности | | || деятельности в сфере | | || водоснабжения холодной водой | | ||——————————————————————|————————————|——|——————————|————————————|————————————————|| Наименование | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект || мероприятия | реализации | потребности |——————————————|—————————|————|| | | для | Наименование | тыс.руб.| % || | | реализации, | индикатора | | || | | тыс.руб. | | | ||——————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————|————|| 2.1. Мероприятия по | | | | | || капитальному ремонту | | | | | ||——————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————|————|| 2.1.1. Капитальный | 2 кв. | 124,09 | снижение | | 5,2|| ремонт трубопроводов | 2010 г. | | протяженности| | || | | | сетей, | | || | | | нуждающихся в| | || | | | замене с | | || | | | 3,5 км до | | || | | | 3,317 км | | || | | | | | || | | | экономия | 24,3 | || | | | потребления | | || | | | воды на | | || | | | собственные | | || | | | нужды на | | || | | | 500 м3/год | | ||——————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————|————|| 2.2. План | | | | | || использования | | | | | || амортизационных | | | | | || отчислений | | | | | ||——————————————————————|————————————|—————————————|——————————————|—————————|————|| 2.2.1. Замена | 2 кв. | 139,44 | снижение | | 2,1|| участка трубопровода | 2010 г. | | протяженности| | || L=70 м | | | сетей, | | || | | | нуждающихся в| | || | | | замене | | || | | | с 3,317 км | | || | | | до 3,247 км | | || | | | | | || | | | экономия | 9,7 | || | | | потребления | | || | | | воды на | | || | | | собственные | | || | | | нужды на | | || | | | 200 м3/год | | ||——————————————————————|————————————|———————————|—|——————————————|——|——————|————|| II Техническая вода | | || | | || Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год || | | || 1. Обеспечение объема производства | | || технической воды | | || 1.1. Объем выработки воды | тыс. м3 | 52162,04 || 1.2. Объем подачи воды в сеть | тыс. м3 | 52162,04 || 1.3. Объем потерь | тыс. м3 | 1080,00 || 1.4. Уровень потерь к объему подачи в сеть | % | 2,00 || 1.5. Объем воды на технологические нужды | тыс. м3 | 27722,79 || 1.6. Объем реализации воды | тыс. м3 | 23359,25 || 2. План мероприятий по повышению | | || эффективности деятельности в сфере | | || водоснабжения технической водой | | ||——————————————————————————|———————————|————————|———|———————————————|———————————|| Наименования мероприятия | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект || | реализации| потребности|—————————————|—————————|———|| | | для | Наименование| тыс.руб.| % || | | реализации,| индикатора | | || | | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.1. Мероприятия по | | | | | || капитальному ремонту | | | | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.1.1. Капитальный | 2 кв. | 3790,35 |снижение | |6,8|| ремонт трубопроводов | 2010 г. | |протяженности| | || | | |сетей, | | || | | |нуждающихся в| | || | | |замене с 7,4 | | || | | |км до 6,9 км | | || | | | | | || | | |снижение | 4,5 | || | | |потерь воды | | || | | |на 150-200 | | || | | |м3/год, | | || | | |экономия | | || | | |затрат на | | || | | |текущий | | || | | |ремонт | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2. План использования | | | | | || амортизационных | | | | | || отчислений | | | | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2.1. Восстановление | 2 кв. | 362,00 |уменьшение | 45,0 | || верховой шпоры | 2010 г. | |затрат на | | || водозаборного сооружения | | |удаление ила | | || | | |из ковшевого | | || | | |водозабора | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2.2. Замена участка | 2 кв. | 3736,4 |снижение | |1,4|| водовода N 4 | 2010 г. | |протяженности| | || | | |сетей, | | || | | |нуждающихся в| | || | | |замене с 6,9 | | || | | |км до 6,8 км | | || | | | | | || | | |снижение | 0,9 | || | | |потерь | | || | | |воды на | | || | | |280 м3/год, | | || | | |экономия | | || | | |затрат на | | || | | |текущий | | || | | |ремонт | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2.3. Замена тепловой | 2 кв. | 160,77 |повышение | |5 || изоляции водовода | 2010 г. | |надежности | | || N 5 | | |снабжения | | || | | |(предупреж- | | || | | |дение | | || | | |перемерза- | | || | | |ния), | | || | | |снижение | | || | | |аварийности | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| Итого | | 4259,17 | | 45,9 | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| III Водоотведение ||————————————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————|| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год ||————————————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————|| 1. Обеспечение объемов оказания услуги | | || 1.1. Объем отводимых сточных вод всего | тыс. м3 | 10666,991|| 1.2. Хозяйственные нужды | тыс. м3 | 4559,230 || 1.3. Объем реализации услуги водоотведения,| тыс. м3 | 6107,761 || в том числе: | | || 1.3.1 Жилищным организациям | тыс. м3 | 292,318 || 1.3.2 Бюджетным организациям | тыс. м3 | 30,238 || 1.3.3. Прочим потребителям | тыс. м3 | 5785,205 ||————————————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————|| 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере || водоотведения ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————————————————————————|| Наименования мероприятия | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект || | реализации| потребности|—————————————|—————————|———|| | | для | Наименование| тыс.руб.| % || | | реализации,| индикатора | | || | | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.1.1. Капитальный | 4 кв. | 117,5 |снижение | |1,6|| ремонт трубопроводов | 2010 г. | |протяженности| | || | | |сетей, | | || | | |нуждающихся в| | || | | |замене с 9,4 | | || | | |км до 9,25 км| | || | | | | | || | | |снижение | |0,7|| | | |аварийности | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2. План | | | | | || использования | | | | | || амортизационных | | | | | || отчислений | | | | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2.1. Замена | 4 кв. | 132,0 |снижение | |0,5|| участка трубопровода | 2010 г. | |протяженности| | || L=50 м | | |сетей, | | || | | |нуждающихся в| | || | | |замене с 9,25| | || | | |км до 9,2 км | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| IV Очистка сточных вод ||————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|| Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год ||————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|| 1. Обеспечение объема оказания | | || услуги очистки сточных вод | | ||————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|| 1.1. Объем сточных вод, | тыс. м3 | 3190,000 || пропускаемых через очистные | | || сооружения | | || 1.2. Хозяйственные нужды | тыс. м3 | 2489,125 || 1.3. Объем реализации услуги | тыс. м3 | 700,875 || очистки сточных вод, | | || в том числе по потребителям: | | || 1.3.1. Жилищным организациям | тыс. м3 | 292,318 || 1.3.2. Бюджетным организациям | тыс. м3 | 30,238 || 1.3.3. Прочим потребителям | тыс. м3 | 378,319 ||————————————————————————————————|————————————————————————————————|—————————————|| 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности || в сфере очистки сточных вод ||——————————————————————————|———————————|————————————|———————————————————————————|| Наименования мероприятия | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект || | реализации| потребности|—————————————|—————————|———|| | | для | Наименование| тыс.руб.| % || | | реализации,| индикатора | | || | | тыс. руб. | | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.1. Мероприятия по капитальному ремонту ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.1.1. Капитальный | 3 кв. | 3083,6 | снижение | 1322 |30 || ремонт аэротенка N 4 | 2010 г. | | удельного | | || аэрационной системы и | | | потребления | | || фильтросных плит на | | | электро- | | || аэраторы в цехе НОПСВ | | | энергии | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2. План использования амортизационных отчислений ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|| 2.2.1. Замена коллекторов| 3 кв. | 2159,1 | снижение | |30 || стоков из к.950 на пруды | 2010 г. | | аварийности | | || цеха НОПС | | | | | || | | | экономия | 2,5 | || | | | затрат на | | || | | | текущий | | || | | | ремонт | | ||——————————————————————————|———————————|————————————|—————————————|—————————|———|
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина