Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.11.2009 № 455
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 30.12.2011 г. N 674
от 10.11.09 N 455г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 26.06.2007 N 174 "Обутверждении долгосрочной целевойпрограммы "Оптимизация развитиятранспорта и связи в Кемеровскойобласти" на 2008-2011 годы"
Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 26.06.2007 N 174 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровскойобласти" на 2008-2011 годы" (в редакции постановлений КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 27.05.2008N 203, от 10.09.2008 N 379, от 25.12.2008 N 580, от 30.12.2008 N 606,от 20.04.2009 N 174, от 22.07.2009 N 317) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 цифры "2011" заменить цифрами "2012".
1.2. Долгосрочную целевую программу "Оптимизация развитиятранспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011годы,утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту документационного обеспечения АдминистрацииКемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе сосредствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и управлению компьютерных технологий АдминистрацииКемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящегопостановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии АдминистрацииКемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области В.Г. Смолего.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 10 ноября 2009 г. N 455
Долгосрочная целевая программа
"Оптимизация развития транспорта и связи в
Кемеровской области" на 2008-2012 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Оптимизация развития транспорта и связи в
Кемеровской области" на 2008-2012 годы-----------------------------------------------------------------------------| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа || | "Оптимизация развития транспорта и связи || | в Кемеровской области" на 2008-2012 годы || | (далее - Программа) ||------------------------------+--------------------------------------------|| Дата принятия и наименование | Распоряжение Губернатора Кемеровской || решения о разработке | области от 11.05.2007 N 75-рг || Программы | "О разработке долгосрочной целевой || | программы "Оптимизация развития || | транспорта и связи в Кемеровской || | области" на 2008-2012 годы" ||------------------------------+--------------------------------------------|| Государственный заказчик | Коллегия Администрации Кемеровской || Программы | области ||------------------------------+--------------------------------------------|| Директор Программы | Заместитель Губернатора Кемеровской || | области В.Г. Смолего ||------------------------------+--------------------------------------------|| Основные разработчики | Департамент транспорта и связи || Программы | Кемеровской области ||------------------------------+--------------------------------------------|| Цели Программы | Удовлетворение спроса населения в || | пассажирских перевозках, повышение || | качества и культуры обслуживания || | населения; || | развитие безопасной системы || | транспортного обеспечения Кемеровской || | области; || | обеспечение за счет использования || | спутниковой мультисервисной сети || | более широкого охвата населения || | Кемеровской области региональным || | телерадиовещанием и централизованным || | оповещением об авариях и возможности || | передачи данных администрациям || | отдаленных сельских поселений || | (территорий) ||------------------------------+--------------------------------------------|| Задачи Программы | Развитие маршрутной сети и объектов || | транспортной инфраструктуры. || | Повышение технического состояния || | пассажирского транспорта. || | Организация с использованием || | спутниковой мультисервисной сети || | Кемеровской области: || | регионального телерадиовещания и || | централизованного оповещения об || | авариях; || | обмена оперативной информацией с || | передвижными пунктами управления || | поисково-спасательных отрядов || | гражданской обороны и чрезвычайных || | ситуаций; || | передачи данных и телефонии для || | администраций отдаленных сельских || | поселений и акушерско-фельдшерских || | пунктов ||------------------------------+--------------------------------------------|| Срок реализации Программы | 2008-2012 годы ||------------------------------+--------------------------------------------|| Основные мероприятия | 1. Подпрограмма "Транспорт". || Программы (перечень | 2. Подпрограмма "Создание спутниковой || подпрограмм) | мультисервисной сети Кемеровской || | области" ||------------------------------+--------------------------------------------|| Основные исполнители | Департамент транспорта и связи || Программы | Кемеровской области ||------------------------------+--------------------------------------------|| Объемы и источники | Всего средств - 1327,998 млн. рублей, в || финансирования Программы | том числе: || | в 2008 году - 1046,475 млн. рублей; || | в 2009 году - 146,523 млн. рублей; || | в 2010 году - 45,0 млн. рублей; || | в 2011 году - 45,0 млн. рублей; || | в 2012 году - 45,0 млн. рублей; || | из них средства областного бюджета - || | 851,938 млн. рублей, в том числе: || | в 2008 году - 689,915 млн. рублей; || | в 2009 году - 48,023 млн. рублей; || | в 2010 году - 38,0 млн. рублей; || | в 2011 году - 38,0 млн. рублей; || | в 2012 году - 38,0 млн. рублей; || | иные не запрещенные законодательством || | источники, в том числе: || | средства федерального бюджета - || | 409,36 млн. рублей, из них: || | в 2008 году - 321,36 млн. рублей; || | в 2009 году - 88,0 млн. рублей; || | средства местных бюджетов - 5,7 || | млн. рублей, в том числе в 2008 году - 5,7 || | млн. рублей. || | внебюджетные средства - 61,0 млн. || | рублей, в том числе: || | в 2008 году - 29,5 млн. рублей; || | в 2009 году - 10,5 млн. рублей; || | в 2010 году - 7,0 млн. рублей; || | в 2011 году - 7,0 млн. рублей; || | в 2012 году - 7,0 млн. рублей. ||------------------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Развитие маршрутной сети пассажирских || результаты реализации | перевозок населения и транспортной || Программы | инфраструктуры Кемеровской области. || | Повышение качества и культуры || | обслуживания населения, безопасности || | перевозок. || | Организация на территории Кемеровской || | области с помощью спутниковой || | мультисервисной сети: || | охвата 90% населения региональным || | телевизионным вещанием канала "СТС- || | Кузбасс" и централизованным || | оповещением населения об авариях; || | передачи данных и доступа к сети || | Интернет для органов власти отдаленных || | сельских поселений (территорий); || | обмена информацией с поисково- || | спасательными отрядами ГО и ЧС; || | обмена информацией с фельдшерско- || | акушерскими пунктами отдаленных и || | труднодоступных населенных пунктов ||------------------------------+--------------------------------------------|| Организация контроля за | Государственный заказчик Программы, || выполнением Программы | Губернатор Кемеровской области |-----------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программнымиметодами
Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннеговодного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которыеобеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутриобласти, так и за ее пределы.
Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ"Транспорт" позволила обновить парк автобусов, выполняющих областнойгосударственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30процентов, также обновился парк городского электрического транспорта.
В результате плановый объем работы по перевозке пассажироввыполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышениякоэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75);увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс.машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров);повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросликачество и культура обслуживания пассажиров.
Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирскоготранспорта Кемеровской области, повышения качества и культурыобслуживания населения, безопасности функционирования транспортногокомплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры паркаавтобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного идостаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развитияобъектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети.
Программой предусматривается обновление автобусов, троллейбусов итрамваев различных марок, класса и вместимости для выполненияобластного государственного и муниципальных заказов на перевозкунаселения.
Также за счет средств Программы планируется приобрести автобусыдля школ, муниципальных образований области, а также муниципальных игосударственных предприятий, не выполняющих государственный имуниципальный заказы на перевозку пассажиров.
За время реализации Программы планируется заасфальтироватьплощадь у автостанции в пгт Промышленная, отремонтировать 5автовокзалов и котельную в Междуреченском ГПАТП Кемеровской области.
Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом,повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживанияавиапассажиров, увеличения пропускной способности Программапредусматривает проведение реконструкции перрона и магистральнойрулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство частиограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровойтехники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтовзданий и сооружений аэропортов.
Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д.Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение являетсяединственным из-за отсутствия автомобильных дорог.
Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском иКрапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляетсяпассажирским теплоходом "Заря", находящимся в эксплуатации более 30лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарелне только физически, но и морально, поэтому в 2008 году необходимо поПрограмме приобрести современный комфортабельный катер КС-110 на 30мест.
Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровнеобеспечения услугами электросвязи городского и сельского населенияпродолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать,главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, гдегарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельностипредоставления информационных услуг и нестабильной работыуниверсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенныхпунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызватьслужбу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационнымиресурсами сети Интернет.
Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 31 декабря2007г. позволяет сделать следующие выводы:
органы местного самоуправления 43 вновь образованныхмуниципальных образований не могут в полной мере осуществлять своифункции по причине отсутствия в административных центрахтелекоммуникаций необходимой мощности;
программы регионального канала "СТС-Кузбасс" имеют возможностьсмотреть не более 50 процентов кузбассовцев, проживающих, главнымобразом, в больших городах Кемеровской области. При этом для доставкителевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговаярадиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП "Российскаятелевизионная и радиовещательная сеть" (далее - ФГУП "РТРС");
для эффективного управления аварийными работами на объектах илитерриториях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходимаорганизация спутниковых высокоскоростных каналов для обменаинформацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательныхотрядов;
в целях повышения уровня медицинского обслуживания населенияКемеровской области необходимо предоставить отдаленным медицинскимучреждениям возможность использовать спутниковую сеть для обменателемедицинской информацией с центрами ее обработки и хранения в г.Кемерово и других городах Российской Федерации.
Для последовательного развития в Кемеровской областитранспортного комплекса и информационно-телекоммуникационныхтехнологий необходим программно-целевой подход.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках,повышение качества и культуры обслуживания населения;
развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровскойобласти;
обеспечение за счет использования спутниковой мультисервиснойсети более широкого охвата населения Кемеровской области региональнымтелерадиовещанием и централизованным оповещением об авариях ивозможности передачи данных администрациям отдаленных сельскихпоселений (территорий).
Задачи Программы:
развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры,повышение технического состояния пассажирского транспорта;
организация с использованием спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области:
регионального телерадиовещания и централизованного оповещения обавариях;
обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управленияпоисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайныхситуаций;
передачи данных и телефонии для администраций отдаленных сельскихпоселений (территорий) и акушерско-фельдшерских пунктов.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на решение задач и достижениепоставленных целей Программы.
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма "Транспорт".
2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области".
Подпрограмма "Транспорт" направлена на решение вопросов развитиямаршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышениетехнического состояния пассажирского транспорта.
Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области" направлена на решение вопросов региональноготелерадиовещания и централизованного оповещения об авариях натерритории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных идоступа к сети Интернет для 43 администраций отдаленных сельскихпоселений (территорий) и 9 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленныхи труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативной информацией с2 передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО иЧС.
Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен вразделе 7 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1327,998 млн.рублей, в том числе:
2008 год - 1046,475 млн. рублей,
2009 год - 146,523 млн. рублей,
2010 год - 45,0 млн. рублей,
2011 год - 45,0 млн. рублей,
2012 год - 45,0 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счетсредств областного бюджета в объеме 851,938 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 689,915 млн. рублей,
2009 год - 48,023 млн. рублей,
2010 год - 38,0 млн. рублей,
2011 год - 38,0 млн. рублей,
2012 год - 38,0 млн. рублей.
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программныхмероприятий иные не запрещенные законодательством источникифинансирования, в том числе:
средства федерального бюджета - 409,36 млн. рублей, из них:
2008 год - 321,36 млн. рублей,
2009 год - 88,0 млн. рублей,
средства местных бюджетов - 5,7 млн. рублей, из них 2008 год -5,7 млн. рублей,
внебюджетные средства - 61,0 млн. рублей, из них:
2008 год - 29,5 млн. рублей,
2009 год - 10,5 млн. рублей,
2010 год - 7,0 млн. рублей,
2011 год - 7,0 млн. рублей,
2012 год - 7,0 млн. рублей.
Объемы ассигнований из федерального, областного и местныхбюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этихбюджетов на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Эффект от реализации Программы:
5.1. Реализация подпрограммы "Транспорт" позволит развитьмаршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортнуюинфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуруобслуживания пассажиров, безопасность перевозок.
5.2. Реализация подпрограммы "Создание спутниковоймультисервисной сети Кемеровской области" позволит:
организовать спутниковый прием и эфирную передачу программрегионального телерадиовещания в 22 населенных пунктах с возможностьюцентрализованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 90процентов населения Кемеровской области;
обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений(территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сетиИнтернет и, при необходимости, телефонную связь;
организовать обмен информацией пункта управления Главногоуправления МЧС России по Кемеровской области с двумя передвижнымипунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС припроведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и в целях гражданской обороны;
обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинскойинформацией 9 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных итруднодоступных населенных пунктов с государственным учреждениемздравоохранения "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр" и другими медицинскими учреждениями Кемеровскойобласти и Российской Федерации.
5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезеподпрограмм приведены в приложении к Программе.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом еереализации
6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию иконечные результаты Программы, рациональное использование выделяемыхна ее выполнение финансовых средств, организует управление реализациейПрограммы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют ГубернаторКемеровской области, государственный заказчик Программы.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализацииПрограммы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет вдепартаментэкономического развития Администрации Кемеровской области отчет орезультатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторахПрограммы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку принятиярешения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования иреализации, утвержденному постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок).
6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,директор Программы представляет в департамент экономического развитияАдминистрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласноприложению N 4 к Порядку;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областногобюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательствомисточников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективностиреализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевыминдикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы поформам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденнымпостановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от26.09.2008 N 415.
6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрениеКоллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программыза отчетный год.
7. Программные мероприятия---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Плановый | Объем финансирования | Исполнитель | Ожидаемый || п/п | мероприятий | период | (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | программного | результат || | | |--------------------------------------------------------------------------| мероприятия | || | | | всего | в том числе | | || | | | |---------------------------------------------------------------| | || | | | | областной | из него | иные не запрещенные | | || | | | | бюджет, | | законодательством | | || | | | | всего | | источники | | || | | | | |------------------------+--------------------------| | || | | | | | на | бюд-| суб- | феде- | мест- | вне- | | || | | | | | безвоз- | жет-| сид- | ральный | ный | бюд- | | || | | | | | вратной | ные | ии | бюджет | бюд- | жет- | | || | | | | | основе | кре-| бюд- | | жет | ные | | || | | | | | | диты| жетам| | | исто- | | || | | | | | | | му- | | | чники | | || | | | | | | | ници-| | | | | || | | | | | | | паль-| | | | | || | | | | | | | ных | | | | | || | | | | | | | обра-| | | | | || | | | | | | | зова-| | | | | || | | | | | | | ний | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| | Всего по | 2008- | 1327,998 | 851,938 | 851,938 | | | 409,36 | 5,7 | 61 | | || | Программе | 2012 годы | | | | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2008 год | 1046,475 | 689,915 | 689,915 | | | 321,36 | 5,7 | 29,5 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2009 год | 146,523 | 48,023 | 48,023 | | | 88,0 | | 10,5 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | 45,0 | 38,0 | 38,0 | | | | | 7,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 45,0 | 38,0 | 38,0 | | | | | 7,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2012 год | 45,0 | 38,0 | 38,0 | | | | | 7,0 | | || |------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1 | Подпрограмма | 2008- | 1297,84 | 821,779 | 821,779 | | | 409,36 | 5,7 | 61,0 | | || | "Транспорт", | 2012 годы | | | | | | | | | | || | всего |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2008 год | 1046,475 | 689,915 | 689,915 | | | 321,36 | 5,7 | 29,5 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2009 год | 146,523 | 48,023 | 48,023 | | | 88,0 | | 10,5 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | 33,415 | 26,415 | 26,415 | | | | | 7,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 26,426 | 19,426 | 19,426 | | | | | 7,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2012 год | 45 | 38,0 | 38,0 | | | | | 7,0 | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.1 | Развитие | 2008- | 759,439 | 731,739 | 731,739 | | | | 5,7 | 22,0 | Юридическое | || | автомобильного | 2012 годы | | | | | | | | | или физическое | || | и городского |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| лицо, в том | || | электрического | 2008 год | 630,39 | 602,69 | 602,69 | | | | 5,7 | 22,0 | числе | || | транспорта |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| индивидуальные | || | | 2009 год | 45,208 | 45,208 | 45,208 | | | | | | предпринима- | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| тели, опреде- | || | | 2010 год | 26,415 | 26,415 | 26,415 | | | | | | ляемые в | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| соответствии с | || | | 2011 год | 19,426 | 19,426 | 19,426 | | | | | | действующим | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| законо- | || | | 2012 год | 38,0 | 38,0 | 38,0 | | | | | | дательством | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.1.1 | Приобретение | 2008- | 701,646 | 695,946 | 695,946 | | | | 5,7 | 0,0 | | Улучшение || | автобусов, | 2012 годы | | | | | | | | | | качества || | трамваев, |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | обслуживания || | троллейбусов для | 2008 год | 588,405 | 582,705 | 582,705 | | | | 5,7 | | | населения || | предприятий |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | при || | пассажирского | 2009 год | 29,4 | 29,4 | 29,4 | | | | | | | перевозках || | транспорта, |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | выполняющих | 2010 год | 26,415 | 26,415 | 26,415 | | | | | | | || | областной |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | государственный | 2011 год | 19,426 | 19,426 | 19,426 | | | | | | | || | и муниципальный |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | заказы на | 2012 год | 38,0 | 38,0 | 38,0 | | | | | | | || | перевозку +-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| | пассажиров | | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.1.2 | Реконструкция | 2008- | 57,793 | 35,793 | 35,793 | | | | | 22,0 | | Улучшение || | Мариинской | 2012 годы | | | | | | | | | | качества || | автостанции, | | | | | | | | | | | обслуживания || | капитальный | | | | | | | | | | | населения || | ремонт |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | при || | автостанций в | 2008 год | 41,985 | 19,985 | 19,985 | | | | | 22,0 | | перевозках || | пгт Крапивинский,| | | | | | | | | | | || | г. Березовском, | | | | | | | | | | | || | Новокузнецкого |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | и Юргинского | 2009 год | 15,808 | 15,808 | 15,808 | | | | | | | || | автовокзалов, | | | | | | | | | | | || | асфальтирование | | | | | | | | | | | || | площадки |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | автостанции в | 2010 год | | | | | | | | | | || | пгт Промышлен- | | | | | | | | | | | || | ная, | | | | | | | | | | | || | приобретение |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | водогрейных | 2011 год | | | | | | | | | | || | котлов и | | | | | | | | | | | || | электронасосов | | | | | | | | | | | || | для Междуречен- |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | ского ГПАТП | 2012 год | | | | | | | | | | || | Кемеровской | | | | | | | | | | | || | области, | | | | | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | | | | | || | технического | | | | | | | | | | | || | надзора за | | | | | | | | | | | || | капитальным | | | | | | | | | | | || | ремонтом и | | | | | | | | | | | || | реконструкцией | | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.2 | Приобретение | 2008- | 84,084 | 84,084 | 84,084 | | | | | | Юридическое | Улучшение || | автобусов для | 2012 годы | | | | | | | | | или | качества || | муниципальных | | | | | | | | | | физическое | обслуживания || | и государствен- |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| лицо, в том | населения в || | ных предприя- | 2008 год | 81,269 | 81,269 | 81,269 | | | | | | числе | перевозках, || | тий, не выполня- | | | | | | | | | | индивидуальные | приобретено || | ющих государ- |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| предприни- | 8 автобусов || | ственный и | 2009 год | 2,815 | 2,815 | 2,815 | | | | | | матели, | для муни- || | муниципальный | | | | | | | | | | опреде- | ципальных и || | заказы на | | | | | | | | | | ляемые в | государст- || | перевозку |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| соответствии с | венных || | пассажиров | 2010 год | | | | | | | | | действующим | предприятий, || | | | | | | | | | | | законо- | 75 школьных || | | | | | | | | | | | дательством | автобусов || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | ПАЗ, || | | 2011 год | | | | | | | | | | 10 школьных || | | | | | | | | | | | | микро- || | | | | | | | | | | | | автобусов || | | | | | | | | | | | | "Газель", || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | автобус || | | 2012 год | | | | | | | | | | КАВЗ || | | | | | | | | | | | | для Ташта- || | | | | | | | | | | | | гольского || | | | | | | | | | | | | района || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.3 | Приобретение | 2008- | 0,364 | 0,364 | 0,364 | | | | | | ЗАО | || | автобусов для | 2012 годы | | | | | | | | | "Кузбасс- | || | прочих |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| авто- | || | организаций, | 2008 год | 0,364 | 0,364 | 0,364 | | | | | | газсервис" | || | для монастыря |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | с. Безруково, | 2009 год | | | | | | | | | | || | Новокузнецкий |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | район | 2010 год | | | | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.4 | Развитие | 2008- | 448,36 | | | | | 409,36 | | 39,0 | | || | авиационного | 2012 годы | | | | | | | | | | || | транспорта |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2008 год | 328,86 | | | | | 321,36 | | 7,5 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2009 год | 98,5 | | | | | 88,0 | | 10,5 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2012 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.4.1 | Реконструкция | 2008- | 360,57 | | | | | 360,57 | | | ООО | Обеспечение || | перрона и магис- | 2011 годы | | | | | | | | | "Междуна- | безопасности || | тральной рулеж- |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| родный | полетов || | ной дорожки в | 2008 год | 272,57 | | | | | 272,57 | | | аэропорт | || | аэропорту города |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| Кемерово" | || | Кемерово | 2009 год | 88,0 | | | | | 88,0 | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | | | | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.4.2 | Приобретение | 2008- | 26 | | | | | | | 26 | ООО "Меж- | Обеспечение || | досмотровой | 2011 годы | | | | | | | | | дународный | безопасности || | техники, |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| аэропорт | полетов || | оборудования и | 2008 год | 2,5 | | | | | | | 2,5 | Кемерово", | || | спецтранспорта |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| ООО "Аэро- | || | для аэропортов | 2009 год | 8,5 | | | | | | | 8,5 | кузбасс" | || | городов |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | Кемерово, | 2010 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | || | Новокузнецка |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | || + +-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| | | 2012 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.4.3 | Капитальный и | 2008- | 10,0 | | | | | | | 10,0 | ООО | Улучшение || | текущий | 2011 годы | | | | | | | | | "Международный | обслужива- || | ремонты в |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| аэропорт | ния пасса- || | зданиях и | 2008 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | Кемерово", | жиров воз- || | сооружениях |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| ООО "Аэро- | душным || | аэропортов | 2009 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | кузбасс" | транспортом || | городов |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | Кемерово, | 2010 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | || | Новокузнецка |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2012 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.4.4 | Реконструкция | 2008- | 51,79 | | | | | 48,79 | | 3,0 | ООО "Аэро- | Обеспечение || | периметрального | 2011 годы | | | | | | | | | кузбасс" | безопасности || | ограждения, |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | полетов || | установка | 2008 год | 51,79 | | | | | 48,79 | | 3,0 | | воздушных || | светосигнального |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | судов || | оборудования в | 2009 год | | | | | | | | | | || | аэропорту города |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | Новокузнецка | 2010 год | | | | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 1.5 | Приобретение | 2008- | 5,592 | 5,592 | 5,592 | | | | | | Департамент | Улучшение || | катера для | 2011годы | | | | | | | | | транспорта и | обслуживания || | пассажирских | | | | | | | | | | связи | населения || | перевозок | | | | | | | | | | Кемеровской | || | водным |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| области | || | транспортом | 2008 год | 5,592 | 5,592 | 5,592 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2 | Подпрограмма | 2008- | 30,159 | 30,159 | 30,159 | | | | | | | || | "Создание | 2011 годы | | | | | | | | | | || | спутниковой |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | мультисервисной | 2009 год | | | | | | | | | | || | сети Кемеров- |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | ской области", | 2010 год | 11,585 | 11,585 | 11,585 | | | | | | | || | в том числе: |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 18,574 | 18,574 | 18,574 | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2012 год | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.1 | Развитие | 2010- | 17,644 | 17,644 | 17,644 | | | | | | Юридическое | Ввод 22 ТВ- || | системы | 2011годы | | | | | | | | | или физичес- | передатчиков || | телерадио- | | | | | | | | | | кое лицо, в | в комплексе || | вещания на базе |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| том числе | с приемными || | спутниковой | 2009 год | | | | | | | | | индивидуальные | спутниковыми || | мультисервисной | | | | | | | | | | предпринима- | терминалами || | сети |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| тели, опреде- | и модер- || | | 2010 год | 3,788 | 3,788 | 3,788 | | | | | | ляемые в | низация || | | | | | | | | | | | соответствии | телепорта с || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| с действую- | целью || | | 2011 год | 13,856 | 13,856 | 13,856 | | | | | | щим законо- | охвата || | | | | | | | | | | | дательством | вещанием || | | | | | | | | | | | | канала || | | | | | | | | | | | | "СТС- || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | Кузбасс" 90% || | | 2012 год | | | | | | | | | | населения || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.1.1 | Строительство | 2010- | 1,901 | 1,901 | 1,901 | | | | | | | || | телепорта | 2011 годы | | | | | | | | | | || | в г. Кемерово |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | | | | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 1,901 | 1,901 | 1,901 | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.1.2 | Создание сети | 2010- | 2,253 | 2,253 | 2,253 | | | | | | | || | спутникового | 2011 годы | | | | | | | | | | || | приема |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | 0,577 | 0,577 | 0,577 | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 1,676 | 1,676 | 1,676 | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.1.3 | Создание сети | 2010- | 12,410 | 12,410 | 12,410 | | | | | | | || | телевизионного | 2011 годы | | | | | | | | | | || | вещания |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | 2,131 | 2,131 | 2,131 | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | 10,279 | 10,279 | 10,279 | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.1.4 | Модернизация | 2010- | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | | | | | || | сети передачи | 2011 годы | | | | | | | | | | || | телерадиовещания |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2010 год | 1,08 | 1,08 | 1,08 | | | | | | | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| | || | | 2011 год | | | | | | | | | | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.2 | Организация | 2010- | 3,140 | 3,140 | 3,140 | | | | | | Юридическое | Обмен || | обмена ин- | 2011 годы | | | | | | | | | или физичес- | информа- || | формацией с | | | | | | | | | | кое лицо, в | цией между || | поисково- | | | | | | | | | | том числе | пунктом || | спасательными |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| индивидуальные | управления || | отрядами ГО и | 2010 год | | | | | | | | | предпринима- | ГУ МЧС || | ЧС | | | | | | | | | | тели, опреде- | России по || | | | | | | | | | | | ляемые в | Кемеровской || | | | | | | | | | | | соответствии | области и || | | | | | | | | | | | с действую- | 2 передвиж- || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| щим законо- | ными поис- || | | 2011 год | 3,14 | 3,14 | 3,14 | | | | | | дательством | ково-спаса- || | | | | | | | | | | | | тельными || | | | | | | | | | | | | отрядами || | | | | | | | | | | | | ГО и ЧС ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.3 | Организация | 2010 - | 7,797 | 7,797 | 7,797 | | | | | | Юридическое | Обеспечение || | телефонной | 2011годы | | | | | | | | | или физичес- | услугами || | связи и доступа | | | | | | | | | | кое лицо, в | передачи || | к сети Интернет | | | | | | | | | | том числе ин- | данных и || | администраций |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| дивидуальные | телефонии || | отдаленных | 2010 год | 7,797 | 7,797 | 7,797 | | | | | | предпринима- | органов мес- || | сельских | | | | | | | | | | тели, опреде- | тного само- || | поселений | | | | | | | | | | ляемые в | управления || | (территорий) |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| соответствии | 43 сельских || | | 2011 год | | | | | | | | | с действую- | поселений || | | | | | | | | | | | щим законо- | (территорий) || | | | | | | | | | | | дательством | ||-------+------------------+-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------+----------------+--------------|| 2.4 | Организация | 2008- | 1,578 | 1,578 | 1,578 | | | | | | Юридическое | Обеспечение || | передачи | 2011 годы | | | | | | | | | или физичес- | услугами || | телемедицинской |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| кое лицо, в | передачи || | информации из | 2009 год | | | | | | | | | том числе ин- | данных и || | отдаленных |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| дивидуальные | телефонии 9 || | акушерско- | 2010 год | | | | | | | | | предпринима- | отдаленных || | фельдшерских |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| тели, опреде- | фельдшерских || | пунктов | 2011 год | 1,578 | 1,578 | 1,578 | | | | | | ляемые в | пунктов || | | | | | | | | | | | соответствии | || | |-----------+----------+-----------+-----------+-----+------+----------+-------+-------| с действую- | || | | 2012 год | | | | | | | | | щим законо- | || | | | | | | | | | | | дательством | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Оптимизация развития транспорта и
связи в Кемеровской области"
на 2008-2012 годы
Целевые индикаторы Программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Сроки | Наименование | Единица | Исходные | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | программных | исполнения | показателя | измерения | показатели | год | год | год | год | год || | мероприятий | | | | базового | | | | | || | | | | | года | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания || населения ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.1 | Реконструкция | 2008- | Динамика | процентов | 103,4 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | Мариинской | 2012 годы | пропускной | к предыду- | | | | | | || | автостанции, | | способности | щему году | | | | | | || | капитальный | | автовокзалов и | | | | | | | || | ремонт | | автостанций в | | | | | | | || | автостанций в | | пассажирах | | | | | | | || | пгт Крапивинский, | | | | | | | | | || | г. Березовском, | | | | | | | | | || | Новокузнецкого и | | | | | | | | | || | Юргинского | | | | | | | | | || | автовокзалов, | | | | | | | | | || | асфальтирование | | | | | | | | | || | площадки | | | | | | | | | || | автостанции в | | | | | | | | | || | пгт Промышлен- | | | | | | | | | || | ная, приобретение | | | | | | | | | || | водогрейных | | | | | | | | | || | котлов и | | | | | | | | | || | электронасосов | | | | | | | | | || | для Междуречен- | | | | | | | | | || | ского ГПАТП | | | | | | | | | || | Кемеровской | | | | | | | | | || | области, | | | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | | | || | технического | | | | | | | | | || | надзора за | | | | | | | | | || | капитальным | | | | | | | | | || | ремонтом и | | | | | | | | | || | строительством. | | | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1.2. | Реконструкция | | Динамика | процентов | 105,4 | 106,3 | 100 | 100 | 100 | 100 || | перрона и | | пропускной | к предыду- | | | | | | || | магистральной | | способности | щему году | | | | | | || | рулежной | | аэропортов в | | | | | | | || | дорожки в | | самолето- | | | | | | | || | аэропорту города | | вылетах в | | | | | | | || | Кемерово. | | неделю | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1.3. | Капитальный и | | | | | | | | | || | текущий ремонты | | | | | | | | | || | в зданиях и | | | | | | | | | || | сооружениях | | | | | | | | | || | аэропортов | | | | | | | | | || | городов | | | | | | | | | || | Кемерово, | | | | | | | | | || | Новокузнецка | | | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1.4 | Реконструкция | | | | | | | | | || | периметрального | | | | | | | | | || | ограждения, | | | | | | | | | || | установка | | | | | | | | | || | светосигнального | | | | | | | | | || | оборудования в | | | | | | | | | || | аэропорту города | | | | | | | | | || | Новокузнецка. | | | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1.5 | Приобретение | | | | | | | | | || | досмотровой | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | || | оборудования и | | | | | | | | | || | спецтранспорта | | | | | | | | | || | для аэропортов | | | | | | | | | || | городов | | | | | | | | | || | Кемерово, | | | | | | | | | || | Новокузнецка | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1 | Приобретение | 2008- | Перевезено | млн. чел. | 473,9 | 472,7 | 460,3 | 464,3 | 468,3 | 468,0 || | автобусов, | 2012 годы | пассажиров, в | | | | | | | || | трамваев, | | том числе: | | | | | | | || | троллейбусов для | | автомобильным | млн. чел. | 309,2 | 307,0 | 300,0 | 302,0 | 305,0 | 305,0 || | предприятий | | транспортом, | | | | | | | || | пассажирского | | городским | млн. чел. | 164,3 | 165,5 | 160,0 | 162,0 | 163,0 | 163,0 || | транспорта, | | электрическим | | | | | | | || | выполняющих | | транспортом, | | | | | | | || | областной | | | | | | | | | || | государственный | | авиационным | млн. чел. | 0,377 | 0,272 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 || | и муниципальный | | транспортом, | | | | | | | || | заказы на | | | | | | | | | || | перевозку | | внутренним | млн. чел. | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 || | пассажиров. | | водным | | | | | | | || | | | транспортом | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.2.2 | Приобретение | | Регулярность | процентов | 98,7 | 98,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 || | катера для | | выполнения | | | | | | | || | пассажирских | | рейсов | | | | | | | || | перевозок | | на маршрутах | | | | | | | || | водным | | | | | | | | | || | транспортом | | Выработка на | тыс. | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 || | | | 1 автобус | машино- | | | | | | || | | | | часов, | | | | | | || | | | | тыс. | 183,4 | 188,6 | 180,0 | 182,0 | 185,0 | 185,0 || | | | | пассажиров | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области более широкого охвата || населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным || оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области || регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| | Развитие системы | 2010- | Телевизионный | комплект | - | - | - | 6 | 16 | - || | телерадиовещания | 2012 годы | передатчик | | | | | | | || | на базе | | эфирного веща- | | | | | | | || | спутниковой | | ния в комплексе | | | | | | | || | мультисервисной | | со спутниковым | | | | | | | || | сети | | терминалом | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области обмена информацией с || пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Организация | 2010- | Перевозимая | комплект | - | - | - | - | 2 | - || | обмена информа- | 2012 годы | спутниковая | | | | | | | || | цией с поисково- | | станция для | | | | | | | || | спасательными | | передачи | | | | | | | || | отрядами ГО и | | репортажей | | | | | | | || | ЧС | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной связи передачи данных и доступа к || сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных сельских поселений || (территорий) | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3.1 | Организация | 2009 год | Абонентская | комплект | - | - | - | 43 | - | - || | телефонной связи | | спутниковая | | | | | | | || | и доступа к сети | | приемо- | | | | | | | || | Интернет | | передающая | | | | | | | || | администраций | | станция | | | | | | | || | отдаленных | | | | | | | | | || | сельских | | | | | | | | | || | поселений | | | | | | | | | || | (территорий) | | | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.3.2 | Организация | 2010 год | Привлечено | комплект | - | - | - | - | 9 | - || | передачи | | средств на | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| | телемедицинской | | 1 рубль | | | | | | | || | информации из | | областного | | | | | | | || | отдаленных | | бюджета | | | | | | | || | акушерско- | | | | | | | | | || | фельдшерских | | | | | | | | | || | пунктов | | | | | | | | | ||--------+-------------------+------------+-----------------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------|| | Всего по | | Привлечено | руб. | - | 0,52 | 2,05 | 0,18 | 0,18 | 0,18 || | Программе | | средств на | | | | | | | || | | | 1 рубль | | | | | | | || | | | областного | | | | | | | || | | | бюджета | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------