Решение Совета народных депутатов г. Гурьевска от 27.04.2011 № 27
Об исполнении мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Гурьевского городского поселения за 2010 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕот 27.04.11 N 27г. ГурьевскОб исполнении мероприятий Комплекснойпрограммы социально-экономическогоразвития Гурьевского городскогопоселения за 2010 год
Заслушав информацию начальника отдела экономики администрации города Вихаревой О.Ф. об исполнении мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Гурьевского городскогопоселения за 2010 год, Совет народных депутатов Гурьевскогогородского поселения
решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятийКомплексной программы социально-экономического развития Гурьевскогогородского поселения за 2010 год, в соответствии с приложениями 1, 2 кнастоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомитет городского Совета по социальной политике (Кабачков В.В.)
Глава Гурьевского
городского поселения Ю.Г. Несов
Председатель Совета
народных депутатов В.Д. Котов
Приложение N 1
к Комплексной программе СЭР
Гурьевского городского поселения
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Мероприятия | Объем финансирования | Примечание || | |-------------------------------------------------| || | | Источники | План на | Исполнение | || | | финансирования | 2010 год, | 2010 год, | || | | | (тыс.руб.) | (тыс.руб.) | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Стратегическая цель1: РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Добыча полезных ископаемых ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Производство пищевых продуктов ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.2. ОАО "Гурьевский хлебокомбинат" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.2.1. | Приобретение оборудования по | | 1 500 | 253 | Улучшение качества выпускаемой || | производству кондитерских | | | | продукции || | изделий | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 500 | 253 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 1 500 | 253 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.1.2.2. | Приобретение транспортного | | 0 | 80 | Взамен устаревших транспортных || | средства | | | | средств ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 0 | 80 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 0 | 80 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | Всего по п.1.1.2., в том числе | | 1 500 | 333 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 1 500 | 333 | || | | средства | | | ||----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 1.1.3. ОАО "Гурьевский пищекомбинат" ||----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.3.1. | Приобретение нового | | 1 000 | 646 | Приобретение термотрансферного || | технологического оборудования | | | | принтера и вентиляционного ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| оборудования позволили улучшить || | | Всего, в том числе: | 1 000 | 646 | качество упаковки и условия труда. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 1 000 | 646 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.1.3.1. | Приобретение транспортного | | 0 | 696 | || | средства | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Всего, в том числе: | 0 | 696 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Собственные | 0 | 696 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | Всего по п. 1.1.3., в том числе | | 1 000 | 1 342 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 1 000 | 1 342 | || | | средства | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Металлургическое производство ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.4. ОАО "Гурьевский металлургический завод" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.4. | Развитие новых технологий, | | 37 958 | 20 853 | Расходы по приобретенному ранее в || | разработка новых видов | | | | лизинг оборудованию составили 3297 || | продукции и обновление | | | | тыс. руб. (отпускная печь, || | существующей технологической | | | | используемая при производстве || | базы | | | | шаров с повышенной твердостью, || | | | | | экономайзер экономия топлива, || | | | | | преобразователи частоты-экономия ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| электроэнергии). Осуществлено || | | Всего, в том числе: | 37 958 | 20 853 | удлинение холодного отдела и || | | | | | перенос сортоправильной машины. || | | | | | Удлинение цеха позволило || | | | | | осуществить выпуск сортового ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| проката длиной 11,7 м, что || | | Собственные | 37 958 | 20 853 | расширило рынки сбыта продукции и || | | средства | | | позволило увеличит объем || | | | | | реализации. Выполняется монтаж || | | | | | кислородопровода. Приобретен новый || | | | | | грузовой автотранспорт. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | Всего по п.1.1.4., в том числе | | 37 958 | 20 853 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | Собственные средства | | 37 958 | 20 853 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.7. Гурьевский филиал ОАО "Евразруда" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.7.1. | Ввод в эксплуатацию ДСК | | 52 577 | 46 511 | Повышение конкурентноспособности || | (дробильно-сортировочного | | | | продукции, снижение себестоимости, || | комплекса): устройство охранно- | | | | повышение качества продукции. || | пожарной сигнализации, | | | | || | приобретение средств | | | | || | пожаротушения, монтаж | | | | || | автомобильных весов, | | | | || | пробоотборника, пожарных | | | | || | резервуаров, приобретение и | | | | || | монтаж телескопических | | | | || | рукавов, обеспечение тех. | | | | || | условий ОАО "РЖД". | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 52 577 | 46 511 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 52 577 | 46 511 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | Всего по п. 1.1.7., в том числе | | 52 577 | 46 511 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 52 577 | 46 511 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п.1.1., в том числе: | | 93 035 | 69 039 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 93 035 | 69 039 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 74% | Недополучение прибыли в части || | | | | финансирования мероприятий ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.2.1. | Приватизация муниципального | | 61 | 100 | Получение доходов в местный бюджет || | имущества | | | | от продажи муниципального ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| имущества в сумме 2000 тыс. руб. || | | Всего, в том числе: | 61 | 100 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 61 | 100 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.2.2. | Межевание земельных участков | | 1 450 | 1 200 | Создание достоверной || | под недвижимыми объектами | | | | информационной базы по || | муниципальной собственности | | | | качественной характеристике ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| соответствующих земельных || | | Всего, в том числе: | 1 450 | 1 200 | участков. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 450 | 1 200 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.2.3. | Работа с бесхозным | | 20 | 10 | Прием новых объектов в || | муниципальным имуществом | | | | муниципальную собственность в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| целях дальнейшего владения, || | | Всего, в том числе: | 20 | 10 | пользования и распоряжения. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 20 | 10 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п.1.2., в том числе: | | 1 531 | 1 310 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Местный бюджет | | 1 531 | 1 310 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 85,6% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| МАЛЫЙ БИЗНЕС ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.3.1. | Субсидирование части затрат, | | 21,4 | 21,4 | Создание новых рабочих мест, || | связанных с уплатой налогов | | | | увеличение объемов реализации || | субъектами М и СП и | | | | собственной продукции || | организациями, образующими | | | | || | инфраструктуру поддержки М и | | | | || | СП | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 21,4 | 21,4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 21,4 | 21,4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.2. | Кредитование на конкурсной | | 12 586 | 12 586 | Создание новых рабочих мест, || | основе субъектов М и СП | | | | увеличение объемов реализации ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| собственной продукции || | | Всего, в том числе: | 12 586 | 12 586 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 12 586 | 12 586 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.3. | Субсидирование части затрат, | | 60 | 30 | Создание новых рабочих мест, || | связанных с уплатой аренды | | | | увеличение объемов реализации || | субъектами М и СП и | | | | собственной продукции || | организациями, образующими | | | | || | инфраструктуру поддержки | | | | || | субъектов М и СП | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 60 | 30 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 60 | 30 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.4. | Субсидирование части затрат, | | 48 | 48 | Создание новых рабочих мест, || | связанных с технологическим | | | | увеличение объемов реализации || | присоединением | | | | собственной продукции || | энергопринимающих устройств к | | | | || | электрическим сетям | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 48 | 48 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 48 | 48 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.5. | Участие в ежегодной | | 7 | 7 | Снятие социальной напряженности || | межрегиональной выставке по | | | | среди субъектов малого и среднего || | тематике | | | | предпринимательства || | "Предпринимательство" | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 7 | 7 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 7 | 7 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 0 | 0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.6. | Проведение "Дня | | 14 | 15 | Снятие социальной напряженности || | предпринимателя" | | | | среди субъектов малого и среднего ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| предпринимательства || | | Всего, в том числе: | 14 | 15 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 14 | 15 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.7. | Создание муниципальной | | 35 | 35 | Создание благоприятных условий для || | информационной системы и | | | | организации предпринимательской || | усовершенствование | | | | деятельности и увеличения доходной || | официального сайта, | | | | части бюджета территории за счет || | информационное освещение в | | | | сбора налогов || | средствах массовой | | | | || | информации (газета, ТВ) в целях | | | | || | поддержки СМ и СП | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 35 | 35 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 35 | 35 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.8. | Приобретение и установка | | 145 | 150 | Создание благоприятных условий для || | оборудования для оснащения | | | | организации предпринимательской || | муниципального центра | | | | деятельности в районе || | поддержки СМ и СП | | | | || | видеоконференцсвязью | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 145 | 150 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 145 | 150 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.3.9. | Предоставление субсидий СМ и | | 670 | 670 | Создание благоприятных условий для || | СП | | | | организации предпринимательской ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| деятельности || | | Всего, в том числе: | 670 | 670 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 670 | 670 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 1.3., в том числе: | | 13 586 | 13 562 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 1 000 | 976 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 12 586 | 12 586 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 100% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.4.1. | Совершенствование | | 1 600 | 21 220 | Приобретение нового оборудования, || | материально-технической базы | | | | ремонт. || | потребительского рынка | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе | 1 600 | 21 220 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 100 | 1 420 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 1 500 | 19 800 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 1.4., в том числе | | 1 600 | 21 220 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 100 | 1 420 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 1 500 | 19 800 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5. БЫТОВЫЕ УСЛУГИ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.5.2. | Развитие СТО автомобилей | | 300 | 0 | Повышение конкурентоспособности ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 300 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 300 | 0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.5.3. | Проведение конкурсов, | | 10 | 10 | Приобретение призов для участников || | семинаров, фестивалей, смотров | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 10 | 10 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 10 | 10 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 1.5., в том числе: | | 310 | 10 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 10 | 10 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 300 | 0 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.6.5. | Выдача займов на развитие | | 3 800 | 4 560 | Увеличение производства || | личных подсобных хозяйств (ГУ | | | | сельскохозяйственной продукции в || | "Сельский дом", ФПМП, | | | | ЛПХ || | Россельхозбанк) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе | 3 800 | 4 560 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 0 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 3 800 | 4 560 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 1.6., в том числе: | | 3 800 | 4 560 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 3 800 | 4 560 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 120% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.7. ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.7.1. | Лесозаготовка и переработка | | 13 958,5 | 13 958,5 | Ожидаемый эффект от заготовки || | древесины | | | | древесины, в т. ч. уход в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| молодняках - 12724,3 тыс. руб. || | | Всего, в том числе: | 13 958,5 | 13 958,5 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 0,0 | 0,0 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 13 958,5 | 13 958,5 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 1.7.2. | Производство пиломатериалов | | 3 000,0 | 2 448,0 | Современное обеспечение ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| пиломатериалами строительных || | | Всего, в том числе: | 3 000,0 | 2 448,0 | объектов ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 3 000,0 | 2 448,0 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 1.7., в том числе: | | 16 959 | 16 407 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 16 959 | 16 407 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 97% | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 1, в том числе | | 130 821 | 126 108 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 2 541 | 2 296 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 18 186 | 36 946 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 110 094 | 86 866 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 96% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Стратегическая цель 2: ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. ОБРАЗОВАНИЕ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Создание единой | | 115 | 113 | Оплата услуг Интернет || | образовательной | | | | общеобразовательных учреждений. || | информационной среды в | | | | Работа в Интернет способствует || | рамках района (приобретение | | | | повышению информационной || | компьютеров, интернетизация) | | | | культуры обучающихся. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 115 | 113 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 115 | 113 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.3. | Укрепление материально- | | 1 990 | 1 990,0 | Приобретена мебель, оргтехника, || | технической базы (приобретение | | | | наглядные пособия для || | мебели, учебно-лабораторного | | | | общеобразовательных учреждения || | оборудования) | | | | и детских домов. Результат - ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| реализация данного направления || | | Всего, в том числе: | 1 990 | 1 990,0 | позволяет повысить качество ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| образования, || | | Областной бюджет | 260 | 260,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 730 | 1 730,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.4. | Реализация программы | | 337,5 | 335,5 | Губернаторскую стипендию || | "Одаренные дети", премии, | | | | получили 115 учеников. || | стипендии гранты участникам | | | | || | образовательного процесса | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Всего, в том числе: | 337,5 | 335,5 | Муниципальную стипендию за 2 ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| полугодие получали 120 учащихся, || | | Областной бюджет | 200,0 | 198,0 | премию "Достижения юных" || | | (стипендия | | | получили 6 человек, премии за || | | отличникам учебы) | | | высокие достижения 21 учащийся. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| Награждены 4 педагога на || | | Местный бюджет | 137,5 | 137,5 | Августовской конфнренции, || | | (гранты участникам | | | награждены 11 детей металлургов. || | | образовательного | | | Результат - рост мотивации || | | процесса, участие в | | | обучающихся на успешное || | | олимпиадах, | | | обучение || | | конкурсах, смотрах) | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.5. | Создание материально- | | 455 | 455 | Проведение Всероссийских || | технических условий для | | | | соревнований по баскетболу, || | физического развития | | | | открытого турнира по хоккею с || | обучающихся (приобретение | | | | шайбой, первенства России по || | мебели, спортивного | | | | лыжным гонкам, первенство по || | оборудования для | | | | каратэ. Приобретение посуды для || | образовательных учреждений) и | | | | пришкольных лагерей. || | организация спортивно- | | | | || | массовых мероприятий | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 455 | 455 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 455 | 455 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.7. | Работа по подготовке к школе | | 373 | 373 | Снижение социальной || | социально-незащищенных детей. | | | | напряженности || | Материальная помощь на | | | | || | приобретение одежды, | | | | || | учебников. Акция "Помоги | | | | || | собраться в школу" | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 373 | 373 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 305 | 305 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 0 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 68 | 68 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.8. | Повышение профессионального | | 230,0 | 230 | Повышение профессионального || | мастерства педагогов. | | | | мастерства педагогов. Улучшение || | Профессиональные конкурсы | | | | качества проведения || | "Учитель года", "Внешкольник | | | | профессиональных конкурсов. || | года", "Воспитатель года", | | | | Обеспечение открытого характера || | "Самый классный классный" и | | | | образования. || | др. | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 230,0 | 230 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 230,0 | 230 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.9. | Программа "Каникулы". | | 2 914 | 2 942 | Витаминизированную продукцию || | Программа "Здоровье и | | | | получают 659 воспитанников, в || | образование". | | | | пришкольных лагерях отдохнули - ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| 450 учащихся, в лагере ООО " || | | Всего, в том числе: | 2 914 | 2 942 | Лига" - 180 уч.,в санатории " ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| Серебрянный Салаир" -17 уч. || | | Областной бюджет | 2 260 | 2 260 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 444 | 444 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 210 | 238 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.1.10. | Текущий ремонт и реконструкция | | 4 452 | 4 452,0 | || | помещений (без строительных | | | | || | объектов указанных в разделе | | | | || | капитальное строительство) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 4 452 | 4 452,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 282 | 282,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 4 170 | 4 170,0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.1., | | 10 867 | 10 891 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 3 422 | 3 418 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 7 167 | 7 167 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 278 | 306 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 100% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.1. | Создание системы | | 5 | 4 | Создание условий для || | информационного обеспечения | | | | удовлетворения потребностей || | отдела молодежной политики | | | | молодежи в получении ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| информации и ее освещение в || | | Всего, в том числе: | 5 | 4 | СМИ ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 5 | 4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.2. | Содействие занятости молодежи, | | 434 | 527 | Знакомство молодежи с || | поддержка молодежного | | | | вакансиями на рынке труда, || | предпринимательства | | | | трудоустройство подростков и ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| молодежи. Информирование || | | Всего, в том числе: | 434 | 527 | молодежи о различных ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| профессиях, повышение престижа || | | Местный бюджет | 283 | 301 | рабочих специальностей ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 50 | 85 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 101 | 141 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.3. | Профилактика преступности, | | 15 | 15 | Снижение темпов роста || | безнадзорности, наркомании и | | | | распространения наркомании в || | СПИДа. Пропаганда здорового | | | | молодежной среде. Получение || | образа жизни | | | | доступной инофрмации о ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| последствиях социально вредных || | | Всего, в том числе: | 15 | 15 | явлений и возможности получения || | | | | | необходимой помощи. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| Формирование среди подростков и || | | Местный бюджет | 15 | 15 | молодежи ценностей и ориентиров || | | | | | здорового образа жизни. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.4. | Воспитание гражданственности, | | 51 | 51 | Формирование социально активной || | патриотизма и нравственности | | | | личности гражданина и патриота, || | молодого поколения | | | | обладающего чувством ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| национальной гордости, || | | Всего, в том числе: | 51 | 51 | воспитание гражданского ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| достоинства, любви к Отечеству, к || | | Местный бюджет | 51 | 51 | своему народу и готовностью к его || | | | | | защите. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.5. | Формирование и развитие | | 16 | 15 | Поддержка клубного объединения || | системы социальных служб и | | | | "Клуб молодых мамочек", || | клубов для молодежи, | | | | вовлечение молодых семей в || | поддержка молодой семьи | | | | социально важные проекты ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| реализуемые на территории || | | Всего, в том числе: | 16 | 15 | города. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 16 | 15 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.6. | Поддержка деятельности | | 50 | 33 | Обмен опытом, пропаганда || | детских и молодежных | | | | деятельности общественных || | объединений | | | | объединений. Информационно- ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| методическое обеспечение || | | Всего, в том числе: | 50 | 33 | деятельности детских и ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| молодежных объединений. || | | Местный бюджет | 50 | 33 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.7. | Развитие художественного | | 16 | 17 | Привлечение молодежи к || | творчества молодежи. | | | | творчеству, к участию в различного || | Поддержка талантливой | | | | типа музыкальных, || | молодежи. | | | | хореографических, вокальных, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| фольклорных и самодеятельных || | | Всего, в том числе: | 16 | 17 | объединений. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 16 | 17 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.2.8. | Организация молодежного | | 37 | 37 | Вовлечение молодежи в социально || | досуга. Проведение массовых | | | | значимую деятельность, || | мероприятий. | | | | содействие ее духовному ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| развитию. || | | Всего, в том числе: | 37 | 37 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 37 | 37 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.2., в том числе: | | 624 | 699 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 101 | 141 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 473 | 473 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 50 | 85 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 112% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3. КУЛЬТУРА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3.1. | Реализация программы | | 454 | 300 | Улучшение качества || | "Сохранение материального и | | | | предоставляемых услуг. || | духовного историко-культурного | | | | Активизация участия жителей в || | наследия". Поддержка и | | | | культурной жизни города. Развитие || | развитие самодеятельности | | | | самодеятельного, || | (любительского) искусства, | | | | изобразительного искусства. || | художественного народного | | | | Создание условий для развития || | творчества и культурно- | | | | декоративно-прикладного || | досуговой деятельности | | | | творчества. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 454 | 300 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 0 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 187 | 105 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 267 | 195 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.3.2. | Сохранение и развитие системы | | 601 | 588 | Создание условий для творческого || | образования в сфере культуры и | | | | роста молодого поколения, || | поддержка молодых дарований. | | | | выявление и поддержка юных и || | Областные и зональные, | | | | профессиональных талантов. || | районные конкурсы, фестивали, | | | | || | выставки. Приобретение | | | | || | музыкальных инструментов | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 601 | 588 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 123 | 121 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 83 | 75 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 395 | 392 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.3.3. | Организация кинообслуживания | | 178 | 369 | Повышение культурного уровня и || | населения, комплектование | | | | организация досуга населения. || | библиотечных фондов | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 178 | 369 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 113 | 245 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 65 | 124 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.3.4. | Сохранение, использование и | | 370 | 369 | Повышение культурного уровня и || | популяризация объектов | | | | организация досуга населения. || | культурного наследия | | | | || | (памятников истории и | | | | || | культуры) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 370 | 369 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 246 | 245 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 124 | 124 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.3.5. | Развитие материально- | | 1 502 | 834 | Повышение уровня ресурсного || | технической базы | | | | обеспечения, улучшение МТБ. || | (строительство, ремонт, | | | | || | приобретение оборудования) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 502 | 834 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 162 | 162 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 070 | 508 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 270 | 164 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.3., в том числе: | | 3 105 | 2 460 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 285 | 283 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 1 699 | 1 178 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 1 121 | 999 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 79% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.4.1. | Организация и проведение | | 1 810 | 2 408 | Увеличение численности || | физкультурно-массовых | | | | систематически занимающихся || | мероприятий на территории | | | | физической культурой и спортом. || | Гурьевского городского | | | | Организация занятости всех слоев || | поселения | | | | населения. Формирование ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| здорового образа жизни у жителей. || | | Всего, в том числе: | 1 810 | 2 408 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 810 | 2 408 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.4.2. | Спорт высших достижений | | 405 | 1 768 | Подготовка ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| высококвалифицированных || | | Всего, в том числе: | 405 | 1 768 | спортсменов. Повышение ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| мотивации для достижения высоких || | | Местный бюджет | 405 | 1 768 | спортивных результатов. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.4.3. | Организация работы | | 380 | 355 | Привлечение молодежи к активным || | подростковых клубов по месту | | | | занятиям спортом || | жительства, любительских | | | | || | объединений по видам спорта, в | | | | || | том числе для лиц с | | | | || | ограниченными возможностями | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 380 | 355 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 380 | 355 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.4.4. | Развитие и укрепление | | 4 935 | 4 428 | Создание условий для || | материальной спортивной базы. | | | | физкультурно-массовой работы. || | Расширение сети простейших | | | | Организация мест отдыха || | сооружений | | | | населения города Гурьевска, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| занятость детей, подростков, || | | Всего, в том числе: | 4 935 | 4 428 | молодежи, отвлечение от ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| наркомании, табакокурения, || | | Собственные | 100 | 90 | распития спиртных напитков. || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 4 835 | 4 338 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.4.5. | Организация обучения детей по | | 4 500 | 4 601 | Улучшение условий для учебно- || | программам дополнительного | | | | тренировочных занятий, || | образования физкультурной | | | | физкультурно-массовой работы || | направленности | | | | активного отдыха и формирование ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| здорового образа жизни || | | Всего, в том числе: | 4 500 | 4 601 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 4 500 | 4 601 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.4., в том числе: | | 12 030 | 13 560 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 11 930 | 13 470 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 100 | 90 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 113% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.5.1. | Создание системы | | 10 | 1 | Улучшение социального || | информационного обеспечения, | | | | обслуживания граждан, ведения || | приобретение оргтехники | | | | делопроизводства, создание ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| комфортных условий для приема || | | Всего, в том числе: | 10 | 1 | клиентов ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 10 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 0 | 1 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.5.2. | Приобретение компьютеров, | | 50 | 47 | Улучшение социального || | программного обеспечения, | | | | обслуживания граждан, || | мебели | | | | оперативное исполнение и ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| своевременная доставка || | | Всего, в том числе: | 50 | 47 | документов. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 50 | 47 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.5.3. | Перепрофилирование центра | | 11,8 | 11,8 | Снятие социальной напряженности || | экстренной психологической | | | | среди населения, оперативное || | помощи на круглосуточный | | | | решение проблем. || | режим | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 11,8 | 11,8 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 11,8 | 11,8 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.5.4. | Техническое переоснащение | | 418,0 | 418 | Улучшение условий для развития, || | (приобретение компьютерной | | | | отдыха и развлечения детей. || | техники, автомобиля) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 418,0 | 418,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 381,0 | 381,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 37 | 37,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.5.5. | Социальная поддержка семьи, | | 9147,0 | 9081,7 | Улучшение материального || | женщин и детей | | | | положения, создание условий и ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| повышение качества жизни семей с || | | Всего, в том числе: | 9147,0 | 9081,7 | детьми. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Федеральный | 1493,0 | 1427,5 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Областной бюджет | 7140,0 | 7139,7 | || | | (с учетом питания | | | || | | школьников) | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Местный бюджет | 514,0 | 514,5 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.5.6. | Социальная поддержка | | 60247,0 | 59312,6 | Снижение социальной || | ветеранов, инвалидов, | | | | напряженности, улучшение || | малообеспеченных граждан | | | | материального положения граждан ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| пожилого возраста, инвалидов и || | | Всего, в том числе: | 60247,0 | 59312,6 | других категорий населения ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Федеральный | 12870,0 | 11944,7 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Областной бюджет | 42800,0 | 42790,3 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Местный бюджет | 4347,0 | 4347,6 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Привлеченные | 230,0 | 230,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.5.7. | Оказание адресной помощи | | 1708,0 | 1708,0 | Снижение социальной || | остронуждающимся семьям | | | | напряженности, улучшение ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| материального положения граждан || | | Всего, в том числе: | 1708,0 | 1708,0 | пожилого возраста, инвалидов и др. || | | | | | категорий населения ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Областной бюджет | 189,0 | 189,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Местный бюджет | 1319,0 | 1319,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Привлеченные | 200,0 | 200,0 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.5., в том числе: | | 71 592 | 70 580 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 14 363 | 13 372 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 50 582 | 50 559 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 6 180 | 6 182 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 467 | 467 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 98,6% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.6.1. | Мероприятия по укреплению | | 11 262,9 | 11 262,9 | Снижение уровня заболеваемости || | материально-технической базы | | | | на 1%. Расширение видов || | здравоохранения | | | | медицинских услуг. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 11 262,9 | 11 262,9 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 11 262,9 | 11 262,9 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 0,0 | 0,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.6.2. | Укомплектование автопарка | | 601,0 | 601,0 | Улучшение условий труда || | больницы г. Гурьевска | | | | работающих, сокращение времени ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| ожидания машины скорой помощи || | | Всего, в том числе: | 601,0 | 601,0 | с 15мин. до 10 мин. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 461,0 | 461,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Привлеченные | 140,0 | 140,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.6.3. | Приобретение диагностического | | 1 693,6 | 1 693,6 | Улучшение качества || | оборудования: для отделения | | | | предоставления медицинских || | лучевой диагностики (УЗИ, | | | | услуг, современная диагностика || | ФГДС, колоноскоп, рентген | | | | хронических заболеваний. || | аппарат) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 693,6 | 1 693,6 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 118,8 | 1 118,8 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 574,8 | 574,8 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.6.4. | Подготовка и переподготовка | | 543,3 | 543,3 | Оказание квалифицированной || | врачей ОВП. Врачей-терапевтов | | | | медицинской помощи населению. || | участковых, врачей-педиатров | | | | Повышение квалификации врачей. || | участковых | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 543,3 | 543,3 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 232,6 | 232,6 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 310,7 | 310,7 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.6.5. | Информатизация | | 253,9 | 253,9 | Ведение учета, быстрота обработки || | здравоохранения (приобретение | | | | информации, оперативный анализ || | технических средств, внедрение | | | | показателей здравоохранения. || | информационных технологий, | | | | || | комплексных задач) | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 253,9 | 253,9 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 109,9 | 109,9 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 144,0 | 144,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.6.6. | Лечебно-профилактические | | 7 060,1 | 7 060,1 | Снижение дорогостоящей || | мероприятия по снижению | | | | стационарной помощи на 0,5%, || | заболеваемости населения гг. | | | | сокращение вызовов скорой || | Гурьевска | | | | помощи на 1%. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 7060,1 | 7060,1 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 5022,0 | 5022,0 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 966,7 | 966,7 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 829,0 | 829,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Привлеченные | 242,5 | 242,5 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.6., в том числе: | | 21414,8 | 21414,8 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 5022,0 | 5022,0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 966,7 | 966,7 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 14014,2 | 14014,2 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 1412,0 | 1412,0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 100% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.7.1. | Профессиональное обучение | | 1291,0 | 1307,2 | Повышение || | безработных граждан | | | | конкурентноспособности граждан - ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обучено 121 человек. || | | Всего, в том числе: | 1291,0 | 1307,2 | Трудоустроено после завершения ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обучения не менее 75%. || | | Областной бюджет | 1291,0 | 1307,2 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.2. | Профессиональная ориентация | | 27,1 | 27,8 | Выбор оптимального варианта ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| профессионального обучения для || | | Всего, в том числе: | 27,1 | 27,8 | получения профессии. Получат ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| услуги 1250 чел. || | | Областной бюджет | 26,0 | 26,3 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1,1 | 1,5 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.3. | Социальная поддержка | | 22881,0 | 22627,0 | Снижение социальной ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| напряженности в обществе, || | | Всего, в том числе: | 22881,0 | 22627,0 | поддержка материального ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| положения безработных граждан. || | | Областной бюджет | 22881,0 | 22627,0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.4. | Мероприятия по содействию | | 3600,0 | 2756,1 | Приняли участие в общественных || | трудоустройству населения | | | | работах 114 чел.; временно ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| трудоустроено 171 чел., || | | Всего, в том числе: | 3600,0 | 2756,1 | испытывающих трудности в поиске || | | | | | работы, в том числе 12 граждан в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| возрасте от 18 до 20 лет из числа || | | Областной бюджет | 980,0 | 1091,1 | выпускников учреждений || | | | | | начального и среднего ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| профессионального образования, || | | Местный бюджет | 590,0 | 252,1 | ищущих работу впервые; 133 || | | | | | несовершеннолетних граждан в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| свободное от учебы время. || | | Привлеченные | 2030,0 | 1412,9 | Проведено 7 мини-ярмарок || | | средства | | | вакансий. Услуги социальной || | | | | | адаптации получили 30 человек. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.5. | Организация общественных | | 162,0 | 193,4 | Создано 114 рабочих места || | работ, временного | | | | || | трудоустройства работников, | | | | || | находящихся под угрозой | | | | || | увольнения, а также признанных | | | | || | в установленном порядке | | | | || | безработными и граждан, | | | | || | ищущих работу. | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 162,0 | 193,4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 162,0 | 184,1 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 0,0 | 9,3 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.6. | Организация стажировки в целях | | 232,9 | 197,2 | Численность участников 17 человек || | приобретения опыта работы | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе | 232,9 | 197,2 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 211,7 | 180,1 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 21,2 | 17,1 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.7. | Оказание адресной поддержки | | 168,0 | 115,9 | Численность участников 4 человека || | гражданам, включая | | | | || | организацию их переезда в | | | | || | другую местность для | | | | || | замещения рабочих мест, в том | | | | || | числе создаваемых в рамках | | | | || | реализации федеральных | | | | || | целевых программ и | | | | || | инвестиционных проектов | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе | 168,0 | 115,9 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 168,0 | 115,9 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.8. | Содействие самозанятости | | 5 057 | 4 521 | 40 безработных обеспечили себя || | безработных граждан и | | | | работой или доходным занятием || | стимулирование создания | | | | || | безработными гражданами, | | | | || | открывшими собственное дело, | | | | || | дополнительных рабочих мест | | | | || | для трудоустройства | | | | || | безработных граждан | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе | 5 057 | 4 521 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 4 792 | 4 301 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 265 | 220 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.7.9. | Содействие трудоустройству | | 128 | 102 | Трудоустроено 3 инвалида на || | инвалидов | | | | специально созданные рабочие ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| места || | | Всего, в том числе | 128 | 102 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 64 | 51 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 64 | 51 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.7., в том числе: | | 33 547 | 31 848 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 5 398 | 4 832 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 25 528 | 25 349 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 591 | 254 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Привлеченные средства | | 2 030 | 1 413 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту, % | | | 95 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.8. ЭКОЛОГИЯ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.8.1. | Обеспечение постоянного | | 0 | 0 | Снижение выбросов в атмосферу || | увлажнения угля в теплый | | | | (угольная пыль). Увеличение || | период года (ОАО разрез | | | | производительности труда за счет || | "Шестаки") | | | | снижения заболеваемости. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.8.4. | Строительство очистных | | 14 677 | 12 882 | Предотвращение сброса || | сооружений (ОАО "Евразруда") | | | | неочищенных сточных (ливневых) ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| вод. || | | Всего, в том числе: | 14 677 | 12 882 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 14 677 | 12 882 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.8.5. | Чистка двухсекционного | | 70 | 18 | Затраты осуществлялись в 1 || | отстойника продувочных вод | | | | квартале. Во 2 квартале котельная || | котельной N 1 с периодичностью | | | | передана в аренду. || | 1р/в 3 мес. на ОАО "ГМЗ" | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 70 | 18 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 70 | 18 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.8.6. | Чистка горизонтальных | | 35 | 35 | Работы проводились в 1 полугодии. || | отстойников грязного цикла | | | | Цель - повышение эффективности || | насосно-фильтровальной | | | | насосно-фильтровальной станции. || | станции с периодичностью 2раза | | | | || | в год на ОАО "ГМЗ" | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 35 | 35 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 35 | 35 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.8.7. | Рубки ухода за лесом ГУ КО | | 1 056,4 | 1 056,4 | Объем рубки ухода в пределах || | "Гурьевский лесхоз" | | | | плана 3,0 тыс. м3 ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 056,4 | 1 056,4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 1 056,4 | 1 056,4 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 0,0 | 0,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 2.8.8. | Лесовостановление ГУ КО | | 508,9 | 508,9 | Ожидаемый эффект от || | "Гурьевский лесхоз" | | | | лесовосстановления, в т.ч. от ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| посадки лесных культур - 141 га. || | | Всего, в том числе: | 508,9 | 508,9 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 508,9 | 508,9 | || | | бюджет | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2.8., в том числе: | | 16 347 | 14 500 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 1 565 | 1 565 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 14 782 | 12 935 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 89% | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 2, в том числе: | | 169 526 | 165 952 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Федеральный бюджет | | 26 348 | 24 792 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Областной бюджет | | 80 885 | 80 716 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Местный бюджет | | 42 054 | 42 738 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Собственные средства | | 16 003 | 14 024 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Привлеченные средства | | 4 237 | 3 683 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 98% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Стратегическая цель 3: ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИНФРАСТРУКТУРА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. ИНФРАСТРУКТУРА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1.1. | Строительство инженерных | | 7990,4 | 7990,4 | Увеличение и улучшение качества || | коммуникаций (сетей | | | | услуг. Улучшение жилищных || | водопровода, сетей канализации | | | | условий 80 семей. || | и теплотрассы) в г. Гурьевске к | | | | || | 5-ти этажному 80-ти квартирному | | | | || | ж/д по ул. Партизанская, 33 | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 7990,4 | 7990,4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 7990,4 | 7990,4 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.1.2. | Технологическое присоединение | | 620,49 | 620,49 | Улучшение жилищных условий 80 || | энергопринимающих устройств в | | | | семей. || | ж/д в г. Гурьевске по ул. | | | | || | Партизанской, 33 | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 620,49 | 620,49 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 620,49 | 620,49 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.1.5. | Строительство инженерных | | 2593,37 | 730,04 | Обеспечение жилищных условий || | сетей в квартале 6-7 в г. | | | | 57 ми семей || | Гурьевске | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 2593,37 | 730,04 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 700,00 | 700,00 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1893,37 | 30,04 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.1.8. | Проектирование и строительство | | 100 | 0 | || | инженерных коммуникаций в г. | | | | || | Гурьевске в районе улиц | | | | || | Савельева и Зотова | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 100 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 0 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 100 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по разделу 3.1., в том числе | | 11304 | 9341 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 700 | 700 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 10604 | 8641 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 83% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.2.2. | Проектирование и строительство | | 44 601,2 | 44 602,2 | || | 44-х квартирного ж/д по ул. | | | | || | Ленина N 86, 86/1 в г. Гурьевске | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 44 601,2 | 44 602,2 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Федеральный | 38 542,9 | 38 542,9 | || | | бюджет | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 848,6 | 849,6 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 5 209,8 | 5 209,8 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 0,0 | 0,0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.2.5. | Строительство 57-ми | | 809,24 | 0,00 | || | квартирного жилого дома N 5а в | | | | || | квартале 6-7 в г. Гурьевске | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 809,24 | 0,00 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 709,24 | 0,00 | || | | (НО ФРЖС КО) | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 100,00 | 0,00 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.2.6. | Проектирование и строительство | | 1 499,86 | 1 499,86 | || | 4-квартирного жилого дома ул. | | | | || | Кузбасская, 1а, г. Гурьевск | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 499,86 | 1 499,86 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 415,30 | 415,30 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 084,56 | 1 084,56 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.2.7. | Проектирование и строительство | | 1 964,94 | 1 964,94 | || | 4-х квартирного жилого дома ул. | | | | || | Кузбасская 2а, г. Гурьевск | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 964,94 | 1 964,94 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 434,80 | 434,80 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 530,15 | 1 530,15 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.2.8. | Строительство 80-ти | | 29634,36 | 29634,36 | || | квартирного жилого дома по ул. | | | | || | Партизанская N 33, г. Гурьевск | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 29634,36 | 29634,36 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 21178,59 | 21178,59 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 8455,77 | 8455,77 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.2.9. | Комплексная стройка | | 8 000 | 8 000 | || | малоэтажного жилищного | | | | || | строительства г. Гурьевск, ул. | | | | || | Зотова | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Всего, в том числе: | 8 000 | 8 000 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| | | Собственные | 8 000 | 8 000 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по разделу 3.2., в том числе | | 86 510 | 85 701 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 38 543 | 38 543 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 23 687 | 22 878 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 16 280 | 16 280 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 8 000 | 8 000 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 99,1% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.3.1. Реконструкция объектов образования ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.3.1. | Строительство школы на 534 | | 1 000 | 0 | Обеспечение обучения детей в || | учащихся в микрорайоне | | | | совеременном образовательном || | "Горнорудный" в г. Гурьевск | | | | учреждении, закрытие школы N 16 ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 000 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 1 000 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 0 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.3.2. | Строительство детского сада на | | 1 189 | 800 | || | 190 мест в квартале 6-7 в г. | | | | || | Гурьевске | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 1 189 | 800 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 0 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 1 189 | 800 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 3.3.3. | Реконструкция здания | | 0 | 0 | || | профилактория под Детский сад | | | | || | на 100 мест в г. Салаире | | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 3.3., в том числе: | | 2 189 | 800 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 1 000 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 1 189 | 800 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Привлеченные средства | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 37% | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п.3, в том числе: | | 100 003 | 95 842 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Федеральный бюджет | | 38 543 | 38 543 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 25 387 | 23 578 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 28 073 | 25 721 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 8 000 | 8 000 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Привлеченные средства | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 96% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Стратегическая цель 4: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1.5. | Котельная N 2, приобретение и | | 300 | 300 | Обеспечения бесперебойной || | замена ленточного конвейера N 1 | | | | подачи угля в котельную ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 300 | 300 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 300 | 300 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.6. | Котельная N 5, замена | | 60 | 60 | Увелечение срока эксплуатации || | охлаждающей угловой решетки | | | | котла || | котла КВТС-0,55 | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 60 | 60 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 60 | 60 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.7. | Замена теплотрассы по ул. | | 195 | 195 | Уменьшение затрат на аварийно- || | Коммунистическая | | | | восстановительные работы. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| Сокращение потерь теплоэнергии в || | | Всего, в том числе: | 195 | 195 | магистралях ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 195 | 195 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.13. | Замена магистрали системы | | 877 | 402 | Уменьшение затратна аварийно- || | отопления и ГВС от ул. Ленина, | | | | восстановительные работы. || | 91 до Партизанской, 8 | | | | Сокращение потерь теплоэнергии в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| магистралях || | | Всего, в том числе: | 877 | 402 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 877 | 402 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.14. | Замена центральной магистрали | | 736 | 169 | Уменьшение затрат на аварийно- || | ТС и ГВС от компенсатора до УТ- | | | | восстановительные работы. || | 3 | | | | Сокращение потерь теплоэнергии в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| магистралях || | | Всего, в том числе: | 736 | 169 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 736 | 169 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.15. | Замена центральной магистрали | | 1 500 | 1 500 | Уменьшение затрат на аварийно- || | ТС и ГВС от бойлерной N 2 до ТК- | | | | восстановительные работы. || | 56 | | | | Сокращение потерь теплоэнергии в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| магистралях || | | Всего, в том числе: | 1 500 | 1 500 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 1 500,00 | 1 500 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.16. | Замена магистрали системы | | 308 | 163 | Уменьшение затрат на аварийно- || | отопления и ГВС по ул. | | | | восстановительные работы. || | Классена, 2, 4, 6, 8 | | | | Сокращение потерь теплоэнергии в ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| магистралях || | | Всего, в том числе: | 308 | 163 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 308 | 163 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.1.17. | Замена магистрали СО и ГВС по | | 822 | 217 | Уменьшение затрат на аварийно- || | ул.30 лет Победы, 7 и 11 | | | | восстановительные работы. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| Сокращение потерь теплоэнергии в || | | Всего, в том числе: | 822 | 217 | магистралях ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 822 | 217 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 4.1., в том числе: | | 4 798 | 3 006 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 1 695 | 1 695 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 360 | 360 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 2 743 | 951 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 63% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.2.1. | Замена ветхих водопроводных | | 600 | 597 | Снижение затрат на аварийно- || | сетей по ул. Стрыгина | | | | восстановительные работы, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обеспечение бесперебойного и || | | Всего, в том числе: | 600 | 597 | качественного снабжения водой ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| жителей || | | Местный бюджет | 600 | 597 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.2.2. | Замена ветхих водопроводных | | 241,0 | 239,7 | Снижение затрат на аварийно- || | сетей по пер. Угольный | | | | восстановительные работы, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обеспечение бесперебойного и || | | Всего, в том числе: | 241,0 | 239,7 | качественного снабжения водой ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| жителей || | | Областной бюджет | 241,0 | 239,7 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.2.3. | Замена ветхих водопроводных | | 180 | 180 | Снижение затрат на аварийно- || | сетей в д/саду N 1 | | | | восстановительные работы, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обеспечение бесперебойного и || | | Всего, в том числе: | 180 | 180 | качественного снабжения водой ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| жителей || | | Собственные | 180 | 180 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.2.4. | Ремонт и замена водоразборных | | 168 | 168 | Снижение затрат на аварийно- || | колонок г. Гурьевск | | | | восстановительные работы, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обеспечение бесперебойного и || | | Всего, в том числе: | 168 | 168 | качественного снабжения водой ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| жителей || | | Местный бюджет | 168 | 168 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.2.7. | Замена ветхого трубопровода по | | 650 | 550 | Снижение затрат на аварийно- || | ул. Гагарина | | | | восстановительные работы, ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| обеспечение бесперебойного и || | | Всего, в том числе: | 650 | 550 | качественного снабжения водой ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| жителей || | | Собственные | 650 | 550 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.2.11. | Замена люков на | | 120,0 | 120,0 | Снижение затрат на аварийно- || | водопроводных колодцах в г. | | | | восстановительные работы, || | Гурьевске | | | | обеспечение бесперебойного и ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| качественного снабжения водой || | | Всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | жителей ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 120,0 | 120,0 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 4.2., в том числе: | | 1 959 | 1 855 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Областной бюджет | | 241 | 240 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Местный бюджет | | 768 | 765 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || Собственные средства | | 950 | 850 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 95% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.3.1. | Ремонт эмшерных колодцев на | | 100 | 100 | Обеспечение бесперебойной || | городском механическом | | | | перекачки сточных вод на очистные || | отстойнике | | | | сооружения г. Гурьевска, снижение ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| затрат на аварийно- || | | Всего, в том числе: | 100 | 100 | восстановительные работы. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 100 | 100 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.3.2. | Замена люков на | | 160 | 80 | Обеспечение бесперебойной || | канализационных колодцах г. | | | | перекачки сточных вод на очистные || | Гурьевска | | | | сооружения г. Гурьевска, снижение ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| затрат на аварийно- || | | Всего, в том числе: | 160 | 80 | восстановительные работы. ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 160 | 80 | || | | средства | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п. 4.3., в том числе: | | 260 | 180 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Местный бюджет | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Собственные средства | | 260 | 180 | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.4. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.4.2. | Содержание муниципальных | | 7 590 | 7 484 | || | автомобильных дорог | | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Всего, в том числе: | 7 590 | 7 484 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Областной бюджет | 790 | 0 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Местный бюджет | 6 800 | 7 484 | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------| || | | Собственные | 0 | 0 | || | | средства | | | ||----------+----------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| 4.4.3. | Содержание мостовых | | 0 | 0 | || | сооружений на областных | | | | || | автомобильных дорогах общего | | | | || | пользования | | | | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п.4.4., в том числе: | | 7 590 | 7 484 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Областной бюджет | | 790 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Местный бюджет | | 6 800 | 7 484 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Собственные средства | | 0 | 0 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 99% | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по п.4, в том числе: | | 14 607 | 12 525 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Областной бюджет | | 2 726 | 1 935 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Местный бюджет | | 7 928 | 8 609 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Собственные средства | | 3 953 | 1 981 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 86% | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Всего по программе, в том числе: | | 414 956 | 400 427 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Федеральный бюджет | | 64 891 | 63 334 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Областной бюджет | | 108 997 | 106 229 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Местный бюджет | | 80 596 | 79 364 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Собственные средства | | 138 049 | 110 870 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+------------------------------------|| Привлеченные средства | | 22 423 | 40 629 | ||---------------------------------------------+---------------------+-------------+-------------+—-----------------------------------|| Процент исполнения по пункту | | | 96% | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Начальник экономического отдела Вихарева О.Ф. |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник экономического отдела Вихарева О.Ф.
Приложение 2
к решению Гурьевского городского
Совета народных депутатов
от 27.04.2011 г. N 27
Исполнение программных мероприятий
социально-экономического развития Гурьевского
городского поселения за 2010 год
В соответствие со всеми изменениями и корректировкамизапланированный объем финансирования программных мероприятий в 2010году составлял 414956 тыс. рублей. Всего освоено средств из всехисточников финансирования 400427 тыс. рублей, т.е. 96,5%:
в т.ч. из - федерального бюджета - 97,6%,
- областного - 97,5%,
- за счет собственных средств предприятий, организаций,предпринимателей, населения - 80,3%,
- за счет привлеченных средств - 181,2%,
- за счет средств местного бюджета финансирование мероприятийПрограммы обеспечено на 98,5%.
В разрезе стратегических целей
1. На развитие экономического потенциала направлено 96,4%запланированных назначений. Практически все предприятия города, кромеОАО "Гурьевский пищекомбинат", не справились с намеченными на 2010 годмероприятиями. Посткризисный год оказался тяжелым в отношенииинвестирования собственного производства.
1.1. Промышленность
ОАО "Гурьевский пищекомбинат"
На приобретение термотрансферного принтера и вентиляционногооборудования, новых транспортных средств затрачено 1,3 млн. руб., чтопозволило улучшить качество упаковки выпускаемой продукции и улучшитьусловия труда работников предприятия.
ОАО "Гурьевский хлебокомбинат"
Организационно-технических мероприятия реализованы на 22,2%,приобреталось оборудование по производству кондитерских изделий итранспортные средства.
ОАО "Гурьевский металлургический завод"
На развитие новых технологий, освоение новых видов продукции иобновление существующей технологической базы в истекшем периодезатрачено 20,85 млн. руб. (при запланированных 38 млн. руб).Приобретены отпускная печь, экономайзер, преобразователи частоты,осуществлено удлинение холодного отдела и перенос сортоправильноймашины. В результате расширился сортамент выпускаемой продукции,улучшились ее технологические характеристики, а это в свою очередьрасширило рынки сбыта и увеличило объем реализации.
Гурьевский филиал ОАО "Евразруда"
Предприятие произвело расходы, связанные с улучшением охранытруда и техники безопасности: устройство охранно-пожарнойсигнализации, приобретение средств пожаротушения, монтаж автомобильныхвесов, пробоотборника, пожарных резервуаров, телескопических рукавов.На все мероприятия затрачено 46,5 млн. руб. Целью инвестированияявилось повышение конкурентоспособности продукции, снижениесебестоимости, повышение качества продукции.
1.2. Муниципальное имущество
Фактическое исполнение программных мероприятий за год составило85,6%. Проводились приватизация муниципального имущества, межеваниеземельных участков и работа с бесхозным имуществом. В результатеполучено более 1,2 млн. руб. доходов в местный бюджет и созданадостоверная информационная база по качественной характеристикесоответствующих земельных участков.
1.3. Малый бизнес
Объем финансирования мероприятий малого бизнеса за 2010 годсоставил 13,6 млн. руб., практически 100% плановых назначений.
В ходе реализации программных мероприятий было прифинансировано 4бизнес-проекта на сумму 2250 тыс. руб., кроме того выделялись 1 млн.руб. бюджетных средств на субсидирование и возмещение части затрат,связанных с приобретением оборудования, уплатой налогов и аренды. Сначала года в рамках программы создано 100 новых рабочих мест,увеличилось и улучшилось количество и качество предоставляемыхнаселению города услуг. Расширились мощности по производствухлебобулочных изделий, введены в эксплуатацию новые торговые площади,приобретено оборудование видеоконференцсвязи и электронногодокументооборота.
Кроме того в течение года шла работа по созданию благоприятныхусловиий для деятельности предпринимателей в арендуемых помещениях,приведение их в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
1.4. Розничная торговля
В отчетном году за счет реконструкции введено в действие 3торговых предприятий на 208 кв. метров торговой площади, приобретеноновое оборудование, создано 24 рабочих места.
Запланированный на 2010 год объем финансирования на мероприятияпо совершенствованию материально-технической базы и развитию розничнойторговли перевыполнен многократно.
1.5. Бытовые услуги
Практически не проводились мероприятия по бытовому обслуживаниюнаселения города, исполнение составило 3,2%.
Не нашлось средств на планируемое развитие в городе станцийтехнического обслуживания автомобилей.
1.6. Сельское хозяйство
На развитие личных подсобных хозяйств Россельхозбанком, ГУ"Сельский дом", Фондом поддержки малого предпринимательствапланировалось в 2010 году выдать займов на 3800 тыс. рублей.Фактически выдано 4560 тыс. рублей. 24 человека получили ссуды черезРоссельхозбанк. Финансирование данного мероприятия выполнено на 120%.
1.7. Лесной комплекс
Мероприятия по лесозаготовке, переработке древесины ипроизводству пиломатериалов исполнены в 2010 году на 96,7%. В течениегода было заготовлено 36,7 тыс. куб. м. древесины и произведено 8,5тыс. куб. м. пиломатериалов.
2. На формирование благоприятного социального климата в 2010 годупланировалось направить 169,6 млн. рублей, исполнение показателясоставило 97,9%.
2.1. Образование
На финансирование мероприятий социально-экономического развития вобразовании в отчетном году израсходовано 10915 тыс. руб. - 100,2% отплана (10891 тыс.руб.).
На укрепление материально-технической базы затрачено 1990 тыс.руб., с целью улучшения условий обучения, обеспечения безопасностиобразовательного процесса, повышения качества образования приобретеноновое оборудование, мебель, наглядные пособия, оргтехника.
На реализацию программы "Одаренные дети" израсходовано 335,5 тыс.руб. Средства использованы на выплаты поощрений талантливым детям. 120обучающихся получили муниципальную и губернаторскую стипендии, 27учащихся - премии за высокие достижения и значительные успехи в учебе,спорте, творчестве.
Для создания материально-технических условий для физическогоразвития обучающихся направлено 455 тыс. руб., на эти средствапроводились спортивные соревнования по баскетболу, хоккею с шайбой,лыжным гонкам, каратэ.
На подготовку в школе социально-незащищенных детей израсходовано373 тыс. руб. В рамках акции "Помоги собраться в школу" более 40обучающихся из малообеспеченных семей получили помощь.
На повышение профессионального мастерства педагогов выделено230,0 тыс. руб., средства израсходованы на проведение и участие впрофессиональных конкурсах "Учитель года", "Лесенка успеха","Внешкольник года", поощрение победителей и лауреатов.
На оздоровление детей в загородных лагерях, санаториях ипрофилакториях, центрах дневного пребывания, витаминизацию попрограммам "Каникулы", "Здоровье и образование" потрачено 2942 тыс.руб. фактическое исполнение составило 101%.
В целом за год оздоровлено 2135 детей, все это положительносказалось на профилактике правонарушений и заболеваемости средиобучающихся.
На текущий ремонт и реконструкцию помещений затрачено 4452 тыс.руб. Подготовлены к новому учебному году все образовательныеучреждения.
2.2. Молодежная политика
Для поддержки молодежи в 2010 году планировалось затратить 624тыс. руб. Фактические расходы составили 699 тыс. руб. План выполнен на112%.
В рамках содействию занятости молодежи проводилось знакомство свакансиями на рынке труда, информирование о различных профессиях, былотрудоустроено более 130 подростков.
В рамках направления проводились различные акции,организовывались лекции, беседы, круглые столы по социально-важнымпроблемам молодежи, поддерживались клубные объединения.
2.3. Культура
Объем финансирования программных мероприятий в области культурысоставил 2460 тыс. руб. при годовом плане 3105 тыс. руб. (79,2%).
Выделенные средства затрачены на улучшение качествапредоставляемых населению культурных услуг, активизацию участияжителей в культурной жизни города, развитие декоративно-прикладноготворчества, самодеятельного, изобразительного искусства. Во исполнениепрограммных мероприятий приобретены световое и звуковое оборудование,бытовая техника, сценические костюмы, музыкальные инструменты,осушествлялось комплектование библиотечных фондов, проведены ремонтсистемы отопления в музее, потолков и стен в ГДК, монтаж пожарнойсигнализации в ГДК и музее.
2.4. Физическая культура и спорт
Объем исполнения программных мероприятий по развитию физическойкультуры и спорта составил 112,7%. Мероприятия были профинансированына 13560 тыс. руб.
В целях развития массовой физической культуры и спорта ведетсяработа по вовлечению населения города: постоянно проводятся спортивныемероприятия, спартакиады, соревнования на призы главы города. Дляулучшения условий физкультурно-массовой работы и активного отдыха влетний период в городе открывается более 20 дворовых спортивныхплощадок.
2.5. Социальная защита населения
На снижение социальной напряженности, улучшение материальногоположения граждан пожилого возраста, инвалидов и др. категорийнаселения фактически в 2010 году было направлено 70580 тыс. рублей. Изних:
- на оказание социальной помощи остронуждающимся семьям - 1708тыс. руб.;
- на социальную поддержку семьи, женщин и детей - 9081,7 тыс.руб.;
- на социальную поддержку ветеранов, инвалидов, малообеспеченныхграждан - 59312,6 тыс. руб.
За год более 2,0 тыс. семей получили субсидию, 5213 человекльготы по областному и федеральному законам ЖКУ, 1752 человек пенсиюКузбасса, 277 детей получают компенсацию на хлеб, 115 многодетныхсемей - ежемесячную выплату.
Программные мероприятия исполнены на 98,6%.
2.6. Здравоохранение
Объем финансирования мероприятий социально-экономическогоразвития по подразделу "Здравоохранение" на 2010 год запланирован иисполнен в сумме 21414,8 тыс. руб.
На мероприятия по укреплению материально-технической базыизрасходовано 11262,9 тыс. руб., За счет этих средств ведетсякапитальный ремонт поликлиники, проведены противопожарные мероприятия,монтаж кондиционерного оборудования, приобреталась мебель имедицинское оборудование.
На приобретение диагностического оборудования затрачено 1693,6тыс. руб., в результате расширился перечень видов и улучшилоськачество предоставляемых медицинских услуг, проводится современнаядиагностика хронических заболеваний.
В порядке осуществления лечебно-профилактических мероприятий поснижению заболеваемости населения г. Гурьевска проводилисьдополнительная диспансеризация и углубленные медицинские осмотрыработающих. В результате улучшилась выявляемость заболеваний,снизилась продолжительность временной нетрудоспособности, снизилсяпоказатель смертности. Проведены мероприятия по профилактике и лечениюВИЧ-инфицированных, проведена профилактика заболеваний кори, гриппа,гепатита, полиомиелита. На все эти цели запланировано и израсходовано7060,1 тыс.руб.
2.7. Содействие занятости населения
Центр занятости исполнил годовой план финансирования программныхмероприятий на 94,9%.
При содействии специалистов центра занятости нашли работу илидоходное занятие 1139 человек, в том числе 733 постоянно.
Участниками временной занятости стали 406 человек, из них 114 наобщественных работах, в т.ч.:
- 103 работника, находящихся под риском увольнения;
- 24 безработных, испытывающих трудности в поиске работы;
- 12 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, получивших начальное исреднее профессионального образования, ищущих работу впервые;
- 133 несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободноеот учебы время.
Направлено на стажировку 24 выпускника учреждений начального,среднего и высшего профессионального образования.
Направлено на обучение 121 безработный, 75% которых послезавершения обучения трудоустроились.
Оказано профориентационных услуг 750 гражданам.
Оказана социальная поддержка на период поиска работы 1907безработным. Открыли собственное дело 40 безработных.
Уровень безработицы за прошлый год снизился на 0,9 процентныхпункта: с 4,2% до 3,3%.
2.8. Экология
На 2010 год по данному подразделу запланировано на реализациюмероприятий по улучшению экологии территории за счет средствфедерального бюджета и собственных средств предприятий 16,3 млн. руб.,фактически финансирование составило 14,5 млн. руб., (89%).
ГУ КО "Гурьевский лесхоз" за год проведены лесовосстановительныеработы и рубки ухода на 1565,3 тыс. руб.
ОАО "ГМЗ" осуществлены ремонты отстойников котельной N 1 инасосно-фильтровальной станции.
ОАО "Евразруда" проводилось строительство очистных сооружений.
На пространственное развитие территории планировалось направить100 млн. рублей, всего освоено 95,8 млн. руб. или 95,8%.
3.1. Инфраструктура
На проектирование и строительство инженерных коммуникаций вгороде было запланировано 11,3 млн. руб., фактическое финансированиесоставило 9,3 млн. руб. (82,6%). На эти средства осуществлялосьстроительство инженерных сетей и технологическое присоединение к новымжилым домам.
3.2. Жилищное строительство
По жилищному строительству планировалось освоение 86,5 млн. руб.средств фактическое выполнение составило 99,1%.
Не начато строительство 57-ми квартирного жилых дома в квартале6-7.
3.3. Социальная сфера
На строительство социальных объектов в городе планировалосьзатратить 2,2 млн. руб., выполнение по году составило 0,8 млн. руб.(36,4%).
В течение года велись проектные работы по детскому саду на 190мест в квартале 6-7 города.
На развитие инфраструктуры затрачено 12,5 млн. рублей, чтосоставляет 85,7% планового показателя.
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение года проводился капитальный ремонт магистральных сетейотопления и горячего водоснабжения, всего выполнено работ на 3 млн.руб., проводились ремонты в городских котельных.
Осуществлялась замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гагарина,переулку Угольному, ул. Стрыгина, в детском саду N 1. Отремонтированыи заменены водоразборные колонки, заменены люки на водопроводных иканализационных колодцах.
Всего по данному подразделу мероприятия исполнены на 71,8%.
4.2. Дорожное хозяйство
За прошедший год на поддержание муниципальных автомобильных дорогв технически нормальном состоянии направлено 7,5 млн. руб.
Начальник экономического отдела О.Ф. Вихарева