Решение Совета народных депутатов г. Ленинска-Кузнецкого от 27.05.2010 № 30
О внесении изменений в решение Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.08.2007 N 56 "Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕот 27.05.10 N 30г. Ленинск-КузнецкийО внесении изменений в решениеЛенинск-Кузнецкого городского Советанародных депутатов от 30.08.2007N 56 "Об утверждении Комплекснойпрограммы социально-экономическогоразвития города Ленинска-Кузнецкого"
В целях актуализации Комплексной программысоциально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого икорректировки плана основных мероприятий социально-экономическогоразвития города на 2010 год городской Совет
решил:
1. Внести изменения в раздел VII "Среднесрочный плансоциально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого до 2012года" Комплексной программы социально-экономического развития городаЛенинска-Кузнецкого, утвержденной решением Ленинск-Кузнецкогогородского Совета народных депутатов от 30.08.2007 N 56 (в редакциирешений от 29.05.2008 N 43, от 26.11.2009 N 100), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет поэкономической политике, развитию промышленности и городского хозяйства(Е.В. Никитин), комитет по бюджету, налогам и финансам (З.Е.Сергиенко).
Председатель Ленинск-Кузнецкого
городского Совета народных депутатов В.В. Бочков
Глава города Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городского Совета
народных депутатов
от 27.05.2010 N 30
ИЗМЕНЕНИЯ
в раздел VII "Среднесрочный план
социально-экономического развития города
Ленинска-Кузнецкого до 2012 года" Комплексной программы
социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого,
в части объема финансирования на 2010 год
Корректировка плана основных мероприятий социально-экономическогоразвития города Ленинска-Кузнецкого на 2010 год проведена с учетомсложившейся социально-экономической обстановки в городе, связанной споследствиями влияния финансового кризиса, изменений финансированияфедеральных, региональных и муниципальных целевых программ.
После внесения изменений и дополнений предусмотренофинансирование мероприятий программы в размере 4312,677 млн. руб., чтона 1659,607 млн. руб. больше первоначального объема, в том числе изфедерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 613,836млн. руб. (первоначальный объем финансирования 368,39 млн. руб.), изобластного бюджета - 139,324 млн. руб. (первоначальный объемфинансирования 437,148 млн. руб.), из бюджета города - 275,157 млн.руб. (первоначальный объем финансирования 315,882 млн. руб.), изпрочих источников - 3284,36 млн. руб. (первоначальный объемфинансирования 1531,65 млн. руб.).
Дополнительные финансовые вложения предусмотрены по программам:
развития промышленности - 2301,46 млн. руб.,
поддержки малого предпринимательства - 0,895 млн. руб.,
межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развитияи обеспечение занятости населения для шахтерских городов и поселков -191,53 млн. руб.,
развития потребительского рынка - 84,08 млн. руб.,
содействия занятости населения - 128,66 млн. руб.,
развития здравоохранения - 43,27 млн. руб.,
развития образования - 28,74 млн. руб.,
развития и совершенствования гражданской обороны и защитынаселения - 0,17 млн. руб.,
развития связи и телекоммуникаций - 20,16 млн. руб.,
развития управления муниципальной собственностью - 3,64 млн. руб.
Одновременно предусмотрено снижение финансирования по программам:
развития строительства - 880,188 млн. руб.,
развития культуры - 9,92 млн. руб.,
развития физической культуры, спорта и туризма - 19,35 млн. руб.,
социальной защиты населения - 4,64 млн. руб.,
развития молодежной политики - 0,45 млн. руб.,
по усилению борьбы с преступностью - 12,81 млн. руб.,
развития средств массовой информации и взаимосвязи собщественными организациями - 1,76 млн. руб.,
охрана окружающей среды - 35,11 млн. руб.,
развития жилищно-коммунального комплекса города - 153,97 млн.руб.,
развития городского автомобильного и электрического транспорта -24,80 млн. руб.
1. Программа развития промышленности
На исполнение программы развития промышленности первоначально на2010 год было запланировано 642,24 млн. руб. С учетом корректировкифинансирование составит 2943,7 млн. руб. и будет осуществляться засчет собственных средств предприятий.
Модернизация производства на угольных предприятиях ОАО"СУЭК-Кузбасс" предусматривает финансирование в сумме 2903,4 млн.руб., при первоначальном плане - 609,74 млн. руб. Мероприятияпрограммы направлены на увеличение объемов угледобычи за счетприменения современного шахтного оборудования и на реализациюкомплексной целевой программы промышленной безопасности, котораявключает в себя инвестиции на покупку оборудования для повышениябезопасности, внедрение новых технологий, обучение персонала.
ООО "Сиб. Т" планирует направить на развитие производства 0,8млн. руб. Реализация запланированных мероприятий позволит сохранитьрабочие места.
ООО "Завод Красный Октябрь" планируется приобрести оборудованиена сумму 6,0 млн. руб.
Финансирование мероприятий ОАО "Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат"составит 33,0 млн. руб., из них на обновление автомобильного парка -5,0 млн. руб., на ремонт и техническое перевооружение хлебозавода N 4-20,0 млн. руб., на ремонт и техническое перевооружение хлебозаводаN 5-8,0 млн. руб.
Реализация мероприятий по программе развития промышленностипозволит активизировать инвестиционную деятельность, обновить основныепроизводственные фонды, сохранить рабочие места. В целом напромышленных предприятиях планируется создать 100 новых рабочих мест.
2. Программа поддержки малого предпринимательства
Объем финансирования программы поддержки малогопредпринимательства на 2010 год составляет 31,7 млн. руб.(первоначальный план - 30,805 млн. руб.), из них бюджет города - 1,35млн. руб. и прочие средства - 30,35 млн. руб.
В рамках реализации программы средства будут направлены наразвитие кредитования для субъектов малого и среднегопредпринимательства - 29,5 млн. руб., оказание финансовой поддержки -0,45 млн. руб., поддержку начинающих субъектов малого и среднегопредпринимательства - 0,35 млн. руб., имущественную поддержку - 0,5млн. руб., развитие инфраструктуры поддержки малогопредпринимательства и расширение предоставляемых услуг - 0,375 млн.руб., содействие гражданам в самозанятости и осуществлениипредпринимательской деятельности - 5,0 тыс. руб., развитие молодежногопредпринимательства - 0,05 млн. руб., образовательную иконсультационную поддержку субъектов малого и среднегопредпринимательства - 0,39 млн. руб.
В рамках выполнения мероприятий предполагается увеличить долюмалых и средних предприятий, занятых в реальном секторе экономики,увеличить объем производимой продукции, создать в 2010 году 200 новыхрабочих мест.
3. Программа развития строительства
Уточненный объем финансирования на 2010 год составляет 182,012млн. руб. (первоначальный план - 1062,2 млн. руб.), в том числесредства федерального бюджета - 13,129 млн. руб., областного бюджета -6,796 млн. руб., бюджета города - 80,871 млн. руб., прочие средства -81,216 млн. руб.
Из этих средств в жилищном строительстве ожидается освоить161,805 млн. руб.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем социальнонезащищенных категорий граждан, установленных законодательствомКемеровской области" из федерального бюджета составит 13,129 млн. руб.и бюджета города - 1,086 млн. руб. Средства будут направлены наобеспечение жильем 14 участников и вдов участников ВеликойОтечественной войны.
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья".Для переселения 2 семей финансирование из областного бюджета составит0,879 млн. руб., из бюджета города - 0,511 млн. руб.
В соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 N67-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" за счет субвенций из областногобюджета будет выделено 1,756 млн. руб. для 2 детей-сирот.
Кроме того, по прочим мероприятиям:
средства индивидуальных застройщиков и средства граждан наприобретение нового жилья (долевое участие в строительстве) составят81,216 млн. руб.,
средства на строительство квартир для переселения 13 семей изсанитарно-защитной зоны шахт ОАО "СУЭК-Кузбасс", квартиры дляуполномоченного милиции, инженерных сетей к домам, проектные работысоставят 63,228 млн. руб. за счет средств местного бюджета.
Финансирование объектов за счет средств бюджета города ведется помуниципальной целевой программе "Капитальное строительство икапитальный ремонт на 2010-2012 годы по г. Ленинску-Кузнецкому",утвержденной решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народныхдепутатов от 24.12.2009 N 120.
Финансирование строительства объектов социальной сферыпланируется по следующим программам:
1. Региональная программа "Развитие инфраструктурыжизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008-2011 годы. Изсредств областного бюджета на капитальный ремонт училища олимпийскогорезерва предусмотрено финансирование в объеме 2,117 млн. руб., навыполнение проектных работ по строительству школы-интернатаспортивного профиля - 2,044 млн. руб.
2. Муниципальная целевая программа "Капитальное строительство икапитальный ремонт на 2010-2012 годы по г. Ленинску-Кузнецкому".Запланированный объем финансирования на выполнение работ пореконструкции футбольного поля МОУ ДОД "ДЮСШ N 3" - 11,101 млн. руб.
Финансирование капитального ремонта дорог по муниципальнойцелевой программе "Капитальное строительство и капитальный ремонт на2010-2012 годы по г. Ленинску-Кузнецкому" составит 4,945 млн. руб.
В результате выполнения мероприятий предполагается ввести 36 тыс.кв. м жилья. При этом обеспеченность населения жилыми помещениямисоставит 22,5 кв. м. на одного жителя.
3А. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местногоразвития и обеспечение занятости населения для шахтерских городов ипоселков
Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развитияи обеспечение занятости населения для шахтерских городов и поселков,на завершение мероприятий по реструктуризации угольной отрасли на 2010год запланированы в размере 480,5 млн. руб. (первоначальный план -288,97 млн. руб.). Средства будут направлены на:
снос ветхого жилого фонда - 7,7 млн. руб.,
содействие переселяемым из ветхого жилья взамен сносимого -440,581 млн. руб.,
реконструкцию и замену пострадавших в связи с ликвидациейугольных шахт объектов социальной инфраструктуры, предоставляющихосновные коммунальные услуги населению города - 32,219 млн. руб.
В рамках реализации подпрограммы "Содействие переселяемым изветхого жилья взамен сносимого" планируется оказать содействие вприобретении жилья 288 семьям.
4. Программа развития потребительского рынка
В 2010 году на реализацию мероприятий программы развитияпотребительского рынка собственниками предприятий планируетсязатратить 97,1 млн. руб. против ранее запланированных 13,02 млн. руб.
Средства будут направлены на строительство объектовпотребительского рынка - 68,1 млн. руб., реконструкцию и ремонтдействующих объектов - 20,0 млн. руб., модернизацию городских рынков иобъектов мелкорозничной торговли - 4,0 млн. руб., внедрение новыхтехнологий, форм и методов обслуживания - 4,96 млн. руб., организациюи проведение смотров-конкурсов - 0,04 млн. руб.
В результате реализации программы будет создано 105 новых рабочихмест.
5. Программа содействия занятости населения
Скорректированный объем финансирования на 2010 год увеличен на128,664 млн. руб. и составляет 160,114 млн. руб., в основном, за счетувеличения финансирования из областного бюджета специальных программсодействия занятости - мероприятий по организации общественных работ ипрограммы материальной поддержки, а также за счет дополнительныхмероприятий по содействию занятости населения, направленных наснижение напряженности на рынке труда. Финансирование мероприятийпрограммы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета всумме 47,94 млн. руб., областного бюджета - 105,944 млн. руб. и прочихисточников - 6,23 млн. руб.
Основным мероприятием программы по-прежнему является оказаниематериальной поддержки. На ее финансирование планируется затратить95,078 млн. руб., что составляет 86,8% от финансирования всейпрограммы содействия занятости населения. Программа материальнойподдержки включает в себя выплаты пособий по безработице, по досрочнымпенсиям, стипендиям, оказание материальной помощи.
Финансирование специальных программ содействия занятости составит9,168 млн. руб., в том числе областной бюджет - 2,938 млн. руб. ипрочие источники - 6,23 млн. руб.
На профессиональное обучение безработных граждан финансированиеиз областного бюджета составит 5,278 млн. руб., на профессиональнуюориентацию - 0,05 млн. руб.
Финансирование подпрограммы "Дополнительные мероприятия посодействию занятости населения, направленные на снижение напряженностина рынке труда Кемеровской области на 2010 год" составит 50,54 млн.руб., из них на организацию общественных работ, временноетрудоустройство работников, находящихся под риском увольненияпланируется направить 31,089 млн. руб., на оказание содействиясамозанятости безработных граждан и стимулирование созданиябезработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительныхрабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 12,379 млн.руб., на стажировку выпускников образовательных учреждений в целяхприобретения ими опыта работы - 5,118 млн. руб.
Реализация мероприятий программы содействия занятости населенияпозволит снизить уровень социальной напряженности на рынке труда,решить проблемы трудоустройства каждого четвертого безработного,охватить активными мероприятиями активной политики занятости каждоговторого от общего числа граждан, ищущих работу.
6. Программа развития здравоохранения
Программой развития здравоохранения на 2010 год предусматривалосьосвоить 44,72 млн. руб., с учетом корректировки плановый объемфинансирования увеличен до 87,988 млн. руб., в том числе по управлениюздравоохранения составляет 45,788 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" 42,2млн. руб. Увеличено финансирование из средств федерального иобластного бюджетов. Финансирование мероприятий программы изфедерального бюджета составит 69,799 млн. руб., областного бюджета -2,658 млн. руб., бюджета города - 6,885 млн. руб., прочих источников -8,646 млн. руб.
Основная часть средств направлена на укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения. По управлениюздравоохранения запланированы расходы в сумме 5,0 млн. руб.
За счет средств городского бюджета планируется выполнение работ,направленных на противопожарные мероприятия, по решению суда, влечебно - профилактических учреждениях города: установкаавтоматической пожарной сигнализации, ремонт эвакуационных путей,монтаж пожарных лестниц, замена электропроводки и другие работы (вфилиале поликлиники N 4, взрослых поликлиниках N 2,4, детскихполиклиниках N 1, 2, физиотерапевтическом отделении N 2,санпропускнике хирургического корпуса МУЗ городская больница N 1,подстанции (микрорайон), центральной станции МУЗ "Станция скороймедицинской помощи", МУЗ "Инфекционная больница", управление).
По ФГЛПУ "НКЦОЗШ" финансирование увеличено с 7,0 млн. руб. до34,1 млн. руб.
На закрепление медицинских кадров расходы по управлениюздравоохранения с учетом корректировки составят 0,366 млн. руб., поФГЛПУ "НКЦОЗШ" - 1,6 млн. руб.
На развитие диагностической службы планом финансирования 2010года предусмотрено 6,75 млн. руб., в том числе по управлениюздравоохранения - 0,25 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" - 6,5 млн. руб.
На выполнение мероприятий по улучшению экстренной медицинскойпомощи плановый объем финансирования составляет 0,15 млн. руб.
На денежные выплаты медицинским работникам первичного звенапланируется направить 11,83 млн. руб., на выплаты врачам и фельдшерамстанции скорой медицинской помощи - 8,827 млн. руб.
Увеличен план для выполнения мероприятий по иммунизации населенияв рамках национального календаря прививок с 0,8 млн. руб. до 2,45 млн.руб. за счет дополнительного поступления из федерального фонда вакцинына проведение прививок населению.
Сокращено финансирование мероприятий по профилактике и борьбе соСПИДом (с 0,17 млн. руб. до 0,01 млн. руб.) и охране здоровьяматеринства и детства (с 4,4 млн. руб. до 0,8 млн. руб.).
Финансирование мероприятий по профилактике и борьбе стуберкулезом предусмотрено в сумме 0,47 млн. руб.
План по финансовому обеспечению высокотехнологичных видовмедицинской помощи больным, направляемым на лечение в города области иза ее пределы, уменьшен до 0,255 млн. руб.
Объем средств, поступающих по родовым сертификатам, с учетомрождаемости детей и женщин, взятых на учет в период беременности,составляет 15,0 млн. руб.
План финансирования на развитие специализированных службсоставляет 0,38 млн. руб. Средства будут направлены на приобретениемедицинского оборудования.
Реализация мероприятий программы развития здравоохраненияпозволит обеспечить снижение общей заболеваемости, снизить степеньизноса основных фондов учреждений здравоохранения, привлечь врачей вучастковую сеть, повысить эффективность и снизить в 1,25 раза срокиожидания лечебно - диагностических мероприятий, проводимых надогоспитальном этапе, организовать полное обследование беременных иноворожденных, избежать обострений и осложнений хроническихзаболеваний, укрепить физическое и социальное благополучие граждан иудовлетворить потребность в медицинской помощи, приобрести современноемедицинское оборудование.
7. Программа развития образования
Скорректированный план финансирования мероприятий на 2010 годсоставляет 91,798 млн. руб. против первоначального плана - 63,058 млн.руб., в том числе средства областного бюджета - 0,5 млн. руб., бюджетагорода - 89,798 млн. руб., прочих источников - 1,5 млн. руб.
Реализация мероприятий программы развития образования позволитповысить эффективность управления системой образования, обеспечитьобразовательные учреждения современным учебным оборудованием,учебниками, компьютерной техникой, обеспечить безопасностьобразовательных учреждений, оказать социальную поддержку обучающимся,воспитанникам и работникам образовательных учреждений, что в своюочередь будет способствовать повышению качества образования в городе,позволит расширить спектр предоставляемых образовательных услуг,укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений.
В рамках выполнения поставленных задач в 2010 году предусмотренофинансирование на реализацию подпрограмм:
"Здоровый образ жизни" - 1,176 млн. руб. Средства будутнаправлены на проведение оздоровительно-профилактической работы сприменением витаминизированных продуктов, на проведение городских иучастие в областных и Всероссийских спортивных соревнованиях;
"Школьный учебник" - 0,9 млн. руб. Планируется приобрести околосеми тысяч экземпляров учебников в школьные библиотеки;
"Забота" - 54,126 млн. руб. Постоянно расширяется перечень иразмеры адресной социальной помощи детям-сиротам и детям измалообеспеченных семей. За счет средств областного бюджета в сумме 0,5млн. руб. и бюджета города - 53,626 млн. руб. будут организованы:отдых одаренных детей, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей,ежемесячное перечисление денежных средств на лицевые счетадетей-сирот, обеспечение бесплатными проездными билетами на городскойтранспорт, выплата опекунского пособия, оплата труда и льготы приемнымсемьям, выплата единовременного пособия выпускникам-сиротам измуниципальных образовательных учреждений, проведение ежегодной акции"1 сентября - каждому школьнику!", обеспечение новогодними подаркамидетей из малообеспеченных семей, оказание социальной поддержки семьям,имеющим детей дошкольного возраста (матери-одиночки и семьи студентов,дети которых не посещают ДОУ), выплата компенсации части родительскойплаты за содержание детей в ДОУ (в размере 20-70% от размерародительской платы), компенсация расходов по оплате за посещение ДОУдетьми-инвалидами, детьми из многодетных малообеспеченных семей идетьми погибших шахтеров и работников милиции, частично или полностьюосвобожденных от оплаты за посещение ДОУ, содержание семейных групп,созданных с целью сокращения очередности в ДОУ;
"Юные таланты". Для участия в конкурсах "Веселые нотки" и "Юныезвезды Кузбасса" и на проведение акции "Ты - гордость Кузбасса!", втом числе на выплату муниципальных стипендий одаренным детям иотличникам, из местного бюджета планируется выделить 0,48 млн. руб.;
"Педагогические кадры". Финансирование составит 18,471 млн. руб.Средства будут направлены на реализацию мероприятий по социальнойподдержке педагогических работников, на стимулирование трудавоспитателей и младших воспитателей в ДОУ, на установление денежноговознаграждения за осуществление функций классного руководства;
"Совершенствование материально-технического оснащенияобразовательных учреждений". Объем финансирования составит 11,4 млн.руб. Планируется модернизировать пищеблоки в образовательныхучреждениях (0,1 млн. руб.), оснастить образовательные учреждениясовременным учебно-лабораторным оборудованием, приобрести предметныекабинеты и компьютерную технику (3,5 млн. руб.), выполнить текущийремонт образовательных учреждений (3,0 млн. руб.). Всеобщеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, расходы запользование сетью составят 0,3 млн. руб. В целях сокращенияочередности в дошкольные учреждения на базе школ N 19 и N 73 в 2010году планируется открыть 2 группы на 40 мест. Расходы бюджета городасоставят 4,0 млн. руб.;
затраты на капитальный ремонт образовательных учреждений планом2010 года не предусмотрены;
подпрограмма "Энергосбережение" будет профинансирована в размере0,595 млн. руб. Установка приборов учета тепла и воды вобразовательных учреждениях предусмотрена в рамках муниципальнойцелевой программы "Установка коммерческих приборов учета в учрежденияхбюджетной сферы". Данное мероприятие позволит сэкономить более 700тыс. руб. бюджетных средств, направляемых на оплату за энергоресурсы;
в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Антитеррор"предусмотрено финансирование из бюджета города в сумме 1,8 млн. руб.Заключены договоры на техническое обслуживание систем видеонаблюденияи кнопок экстренного вызова милиции в образовательных учреждениях;
на проведение ежегодных мероприятий по подпрограмме "Пожарнаябезопасность" (огнезащитная обработка сгораемых перекрытий, ремонтэлектропроводки, проведение замеров сопротивления изоляции,приобретение и зарядка огнетушителей и т.д.) предусмотрены расходы всумме 2,8 млн. руб.;
8. Программа развития культуры
Скорректированный объем финансирования мероприятий программыразвития культуры на 2010 год составит 5,439 млн. руб. (первоначальныйплан - 15,361 млн. руб.), в том числе средства федерального бюджета -0,11 млн. руб., областного бюджета - 0,142 млн. руб., бюджета города -5,187 млн. руб. Значительно сокращено финансирование мероприятий поразвитию материально-технической базы.
Средства будут направлены на организацию городских конкурсов,фестивалей и выставок; участие в областных и республиканскихконкурсах, фестивалях и выставках, оказание материальной поддержкиодаренным детям, комплектование фондов библиотек, модернизациюбиблиотечных технологий (обновление оборудования, приобретение аудио-,видеотехники, компьютеров), проведение городских праздничныхмероприятий, юбилейных дат, повышение профессионального уровнятворческих союзов, проведение текущего ремонта учреждений культуры,приобретение оборудования, музыкальных инструментов, художественныхматериалов, световой и звуковой аппаратуры.
Реализация мероприятий развития культуры позволит улучшитькачество предоставляемых услуг, расширить и укрепить культурные связи,сохранить народные традиции, создать оптимальные условия длярасширения доступности культурных и информационных услуг для всехслоев населения.
9. Программа развития физической культуры, спорта и туризма
Объем финансирования программы развития физической культуры на2010 год уменьшен с 22,97 млн. руб. до 3,624 млн. руб. Значительноеуменьшение объема финансирования объясняется тем, что капитальныйремонт спортивных сооружений, строительство и ремонт спортивныхплощадок исключены из плана мероприятий на 2010 год. Финансированиебудет осуществляться за счет средств бюджета города.
Средства будут направлены на:
организацию спортивно-массовой работы - 3,549 млн. руб.(проведение более 200 мероприятий, участие во всероссийских имеждународных соревнованиях),
приобретение спортивного инвентаря и оборудования - 0,075 млн.руб.
Реализация мероприятий программы развития физической культуры испорта будет способствовать укреплению материально-технической базыучреждений физической культуры и спорта, что приведет к увеличениючисла занимающихся физкультурой и спортом, улучшению качества жизни,профилактике наркомании и алкоголизма.
10. Программа социальной защиты населения
Основными направлениями социальной поддержки населения являютсяпредоставление льгот, повышение эффективности социальных пособий ипредоставление других форм помощи малоимущим семьям, расширение иповышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилоговозраста и инвалидам, профилактика безнадзорности, обеспечениепсихологической поддержки, реабилитация детей-инвалидов.
План мероприятий на 2010 год по программе социальной защитынаселения составляет 4,97 млн. руб. (первоначальный план - 9,61 млн.руб.), в том числе средства областного бюджета - 0,39 млн. руб.,бюджета города - 4,285 млн. руб., прочих источников - 0,295 млн. руб.
Скорректированной программой предусмотрено финансирование последующим направлениям:
оказание социальной поддержки населению города - 4,2 млн. руб.,
улучшение материально-технической базы и повышение квалификациисотрудников управления - 0,28 млн. руб.,
развитие МУ "Центр реабилитации детей и подростков сограниченными возможностями" - 0,22 млн. руб.,
развитие МУ "Социальный приют для детей и подростков" - 0,06 млн.руб.,
развитие МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилоговозраста и инвалидов" - 0,17 млн. руб.,
развитие МУ "Центр психолого-педагогической помощи населению" -0,045 млн. руб.
Реализация мероприятий программы социальной защиты населенияпозволит улучшить качество обслуживания малоимущих слоев населения,граждан пожилого возраста и инвалидов, оздоровить в летних лагерях до110 детей, а также расширить перечень социальных видов услуг,оказываемых учреждениями социальной защиты населения.
11. Программа развития молодежной политики
Скорректированный план мероприятий программы развития молодежнойполитики на 2010 год составляет 18,201 млн. руб., что на 0,449 млн.руб. меньше запланированного ранее, в том числе средства федеральногобюджета - 2,358 млн. руб., областного бюджета - 4,544 млн. руб.,бюджета города - 3,194 млн. руб., прочие источники - 8,105 млн. руб.
На подпрограмму "Содействие занятости молодежи" планом 2010 годапредусмотрено финансирование в сумме 2,095 млн. руб.
Финансирование подпрограммы "Развитие молодежных инициатив,молодежного студенческого и детского движения" уменьшено до 0,309 млн.руб.
По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" объемфинансирования составляет 14,772 млн. руб.
По подпрограмме "Профилактика наркомании и правонарушений вподростковой среде" объем финансирования составит 0,075 млн. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитиегражданственности и патриотизма молодежи" из бюджета города будетвыделено 0,09 млн. руб.
На мероприятия по организации каникулярного времени подростков имолодежи плановый объем финансирования из бюджета города - 0,04 млн.руб., из прочих источников - 0,11 млн. руб.
На подпрограмму "Развитие художественного творчества молодежи.Поддержка талантливой молодежи" затраты составят 0,21 млн. руб.
По подпрограмме "Поддержка молодых специалистов" объемфинансирования составляет 0,5 млн. руб.
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики позволитувеличить количество подростков и молодых людей, вовлеченных вобщественно-полезную деятельность, повысить уровень организаторскихспособностей лидеров и актива детско-юношеских и молодежныхорганизаций, увеличить количество молодых людей, охваченныхорганизованными формами отдыха и занятости, улучшить здоровьеподростков и молодежи, снизить уровень наркомании и алкоголизма вподростковой среде, развить содержательные формы организациисвободного времени подростков и молодежи.
12. Программа развития и совершенствования гражданской обороны изащиты населения
Скорректированный план мероприятий на 2010 год составляет 0,56млн. руб. против первоначального 0,39 млн. руб. Финансированиепрограммных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджетагорода.
Средства будут направлены на предупреждение и ликвидациючрезвычайных ситуаций, совершенствование системы связи, созданиезапасов ГСМ, оснащение городских сил ГО, совершенствование ГО и защитунаселения от чрезвычайных ситуаций.
Реализация мероприятий программы развития и совершенствования ГОи защиты населения позволит обеспечить готовность органов управления исредств городского звена территориальной подсистемы РСЧС к локализациии ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточность мер по защитенаселения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера.
13. Программа по усилению борьбы с преступностью
На исполнение программы по усилению борьбы с преступностью в 2010году из средств бюджета города запланировано 0,888 млн. руб. противпервоначального плана - 13,7 млн. руб. Значительно сокращенофинансирование мероприятий на расширение материально-технической базыУВД.
Планом мероприятий программы по усилению борьбы с преступностью в2010 году предусмотрено:
расширение материально-технической базы УВД по г.Ленинску-Кузнецкому, финансирование составит 0,771 млн. руб.,
ремонт и оснащение участковых пунктов милиции - 0,09 млн. руб.,
проведение операции "Оружие" - 0,027 млн. руб.
Реализация мероприятий программы по усилению борьбы спреступностью будет способствовать эффективностиоперативно-профилактических и комплексных мероприятий, улучшениюоперативно-служебных показателей личного состава, усилениюзащищенности охраны жизни и здоровья граждан, имущества, снижениюуровня особо тяжких преступлений, снижению роста незаконного оборота ипотребления наркотических средств и сильно действующих веществ.
14. Программа развития средств массовой информации и взаимосвязис общественными организациями
На развитие и техническое переоснащение городских средствмассовой информации в 2010 году предприятиями планируется затратить0,15 млн. руб., первоначальный объем финансирования - 1,91 млн. руб.
Сокращение объема финансирования мероприятий, направленных наразвитие телекомпании ОАО "Ленинск ТВ", связано с сокращением доходовот рекламной деятельности и составит 0,1 млн. руб.
На обновление оборудования для предпечатной подготовки изданий,приобретение новых компьютерных программ макетирования, верстки АУ"Редакция газеты "Городская газета" города Ленинска-Кузнецкого"планируется затратить 0,05 млн. руб.
Средства на развитие СТС "Кузбасс-Медиа" в 2010 году непредусмотрены.
Из программы развития средств массовой информации в связи сликвидацией предприятия исключена подпрограмма "Развитие МП"Ленинск-Кузнецкая городская редакция радиовещания".
Реализация мероприятий программы развития средств массовойинформации будет способствовать улучшению качества подготовкиматериалов телепередач, повышению оперативности освещения событий,увеличению объема оказываемых информационных услуг.
15. Программа охраны окружающей среды
Скорректированный план мероприятий программы охраны окружающейсреды на 2010 год составляет 7,505 млн. руб. против первоначальногоплана - 42,616 млн. руб.
Разработанные мероприятия по оздоровлению окружающей среды городапредусматривают использование средств бюджета города - 0,565 млн. руб.и предприятий - природопользователей - 6,94 млн. руб. Экологическиемероприятия по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства включены впрограмму "Развитие жилищно-коммунального комплекса города".
Разработанные природоохранные мероприятия, направленные наулучшение атмосферного воздуха, предполагают финансирование в размере2,5 млн. руб. Средства будут направлены на разработку проекта поустановке второй ступени пылеочистки дымовых газов на котельнойвентствола N 2 ОАО "Шахта Комсомолец".
На выполнение мероприятий по охране водного бассейна и очисткесточных вод ОАО "СУЭК-Кузбасс" планирует затратить 4,44 млн. руб.Средства будут направлены на разработку проектов, строительствоочистных сооружений и ливневых стоков на основной промплощадке ОАО"Шахта им. 7 Ноября" и реконструкцию очистных сооружений центральноговодоотлива ОАО "Шахта Комсомолец".
Администрацией города заключен договор на охрану и защиту лесныхнасаждений с ООО "Агролесхоз Ленинск-Кузнецкий", затраты составят0,565 млн. руб.
Реализация мероприятий программы охраны окружающей среды позволитснизить выбросы в атмосферу, уменьшить объемы сброса сточных вод, несоответствующих нормативным требованиям, уменьшить количествозагрязняющих веществ, поступающих в атмосферу и поверхностные водныеобъекты.
16. Программа развития жилищно-коммунального комплекса города
В соответствии с программой развития жилищно-коммунальногокомплекса города в 2010 году предполагается выполнить работы на сумму153,258 млн. руб. (первоначальный план 307,23 млн. руб.), в том числеза счет средств областного бюджета - 8,35 млн. руб., бюджета города -66,94 млн. руб., прочих источников - 77,968 млн. руб.
Средства планируется направить на выполнение следующихпрограммных мероприятий:
проведение капитального ремонта жилых домов - 14,633 млн. руб.,
выполнение работ по внешнему благоустройству города - 43,445 млн.руб.,
выполнение работ по реконструкции и ремонту:
котельного оборудования и тепловых сетей - 69,212 млн. руб.,
водопроводно-канализационных сетей и устройств - 22,35 млн. руб.,
электрических сетей и устройств - 3,618 млн. руб.
В части оптимизации теплоснабжения в 2010 году предусмотренапрокладка теплосети от магистрали котельной КСК до котельной ВГСЧ,устройство ЦТП, закрытие котельной ВГСЧ.
Выполнение данного мероприятия позволит улучшить качество услугпо теплоснабжению потребителей, экологическую обстановку районаПривокзальной котельной, уменьшить потребление электроэнергии,сократить затраты за счет сокращения численности персонала, затрат насодержание и ремонт оборудования, затрат на топливо, электроэнергию,снизить выбросы в атмосферу.
В части оптимизации электроснабжения предусмотрен текущий икапитальный ремонт распределительных и трансформаторных подстанций,ремонт воздушных и кабельных линий электропередач.
Для оптимизации водоснабжения и водоотведения планируетсямодернизация насосного оборудования и проведение диспетчеризации наТомском водоводе, создание локальной системы оповещения и разработкапроекта на реконструкцию хлорного хозяйства на насосно-фильтровальнойстанции пос. Демьяновский, модернизация насосного оборудования наканализационно-насосной станции КСК.
Выполнение данных мероприятий позволит улучшить экологическуюситуацию в городе, повысить гигиеническую безопасность производства,обеспечить стабильное качество питьевой воды, сократить потери воды насобственные нужды.
По программе капитального ремонта жилищного фонда в 2010 годупредусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту кровли на 2домах, ВДО - на 1 доме, фасадов - на 1 доме, лифтов - на 2 домах,замена столярных и сантехнических изделий.
По подпрограмме "Благоустройство города" в 2010 году будетвыполнено текущее содержание линий уличного освещения, содержание иремонт светофорных объектов, содержание 888,16 тыс. кв. м дорог, 18,8тыс. кв. м остановок, изготовление и установка металлическихконтейнеров в количестве 64 шт., установка дорожных знаков, аншлагов иномерных знаков.
Реализация подпрограммы "Развитие жилищно-коммунальногокомплекса" способствует формированию благоприятных условий дляпроживания населения, повышению качества жилищно-коммунальных услуг,эффективности использования топливно-энергетических ресурсов иснижению издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ;обеспечивает надежность работы систем жизнеобеспечения; комфортность ибезопасность условий проживания для населения; способствует сокращениювредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающуюсреду и, как следствие, улучшению экологической обстановки в городе.
17. Программа развития городского автомобильного и электрическоготранспорта
На реализацию мероприятий по развитию автомобильного транспорта в2010 году предполагается затратить 10,2 млн. руб., в том числе за счетсредств областного бюджета - 10,0 млн. руб. и прочих источников - 0,2млн. руб. Первоначальный план - 35,0 млн. руб.
Финансирование на развитие ОАО "Горэлектротранспорт" в 2010 годуне предусмотрено.
Филиалом Беловского ГП АТП "Ленинск-Кузнецкая автоколонна" намодернизацию подвижного состава планируется направить 10,0 млн. руб.,модернизацию оборудования для ремонта и регулировки топливного насосавысокого давления и оборудования для регулировки и проверки форсунокдвигателей для автобусов современных марок - 0,2 млн. руб.
Социальный эффект от реализации мероприятий программы развитиягородского транспорта заключается в обеспечении бесперебойной ибезопасной работы, обновлении автобусного парка.
18. Программа развития связи и телекоммуникаций
Скорректированный план мероприятий на 2010 год составляет 21,96млн. руб., первоначальный план составил 1,8 млн. руб. Финансированиебудет осуществляться полностью за счет собственных средствпредприятий.
ОАО "Сибирьтелеком" Кемеровский филиал ОАО "Сибирьтелеком"структурное подразделение Ленинск-Кузнецкий центр телекоммуникацийпланирует направить 12,96 млн. руб. на строительство и расширение сетиширокополосного доступа хDSL и телефонизацию вновь строящихся исуществующих объектов по технологии GPON.
ООО "П Спектр" на развитие сети кабельного телевидения планируетзатратить 7,0 млн. руб.
ООО "Телеком" планирует направить 2,0 млн. руб. на расширениеоптоволоконной кабельной сети, с возможным подключением абонентов,проживающих в центральной части города, квартале "Кемеровский",микрорайоне N 7 и прилегающих к нему коттеджах.
Социальный эффект реализации мероприятий развития связи ителекоммуникаций выразится в расширении видов и улучшении качествауслуг, предоставляемых населению.
19. Программа развития управления муниципальной собственностью
На финансирование мероприятий программы развития управлениямуниципальной собственностью на 2010 год изначально планировалосьвыделить из бюджета города 7,37 млн. руб., с учетом корректировки планфинансирования составил 11,01 млн. руб.
Средства планируется направить на:
работы, связанные с содержанием, охраной, оценкой объектовмуниципальной собственности, и изготовление на них землеустроительныхдел, технических паспортов - 10,5 млн. руб.,
проведение работ, связанных с разграничением государственнойсобственности на землю и формированием базы данных по земельнымучасткам - 0,57 млн. руб.,
создание информационно-технической структуры автоматизированнойсистемы управления недвижимостью и землей - 0,005 млн. руб.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализациюгосударственной политики в области эффективного и рациональногоиспользования земли и иной недвижимости.
Изменения в плане основных мероприятий социально-экономическогоразвития города Ленинска-Кузнецкого на 2010 год приведены в таблице.
ИЗМЕНЕНИЯ
в плане основных мероприятий социально-экономического
развития города Ленинска-Кузнецкого на 2010 год
Таблица--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Основные мероприятия | Плановый объем финансирования на 2010 год, млн. руб. | Корректировка планового объема финансирования на 2010 || | | | год, млн. руб. || | |------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|| | | Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: || | | |-------------------------------------------| |--------------------------------------------|| | | | ФБ | ОБ | МБ | прочие | | ФБ | ОБ | МБ | прочие ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Цель 1: Экономическое развитие города | | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1. | Программа развития | 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,24 | 2943,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2943,70 || | промышленности | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1.1. | Модернизация на угольных | 609,74 | | | | 609,74 | 2903,40 | | | | 2903,40 || | предприятиях ОАО "СУЭК- | | | | | | | | | | || | Кузбасс" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1.2. | ООО "Сиб. Т" | 0,80 | | | | 0,80 | 0,80 | | | | 0,80 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1.3. | ООО "Завод Красный Октябрь" | 6,00 | | | | 6,00 | 6,00 | | | | 6,00 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1.4. | ООО "Экономный дом" | 15,20 | | | | 15,20 | 0,50 | | | | 0,50 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1.5. | ОАО "Ленинск-Кузнецкий | 5,50 | | | | 5,50 | 33,00 | | | | 33,00 || | Хлебокомбинат" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 1.6. | ООО "СерП плюс" | 5,00 | | | | 5,00 | 0,00 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2. | Программа поддержки малого | 30,805 | 0,00 | 0,00 | 0,455 | 30,350 | 31,700 | 0,00 | 0,00 | 1,350 | 30,350 || | предпринимательства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.1. | Развитие кредитования для | 0,000 | | | | | 29,500 | | | | 29,500 || | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.2. | Финансовая поддержка субъектов | 29,30 | | | 0,30 | 29,00 | 0,450 | | | 0,450 | || | малого и среднего | | | | | | | | | | || | предпринимательства, развитие | | | | | | | | | | || | микрофинансирования | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.3. | Поддержка начинающих | 0,000 | | | | | 0,350 | | | 0,35 | || | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.4. | Имущественная поддержка | 1,070 | | | 0,07 | 1,000 | 0,500 | | | | 0,500 || | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.5. | Развитие инфраструктуры | 0,175 | | | 0,085 | 0,090 | 0,375 | | | 0,350 | 0,025 || | поддержки малого | | | | | | | | | | || | предпринимательства и | | | | | | | | | | || | расширение предоставляемых | | | | | | | | | | || | услуг | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.6. | Содействие гражданам в | 0,000 | | | | | 0,005 | | | | 0,005 || | самозанятости и осуществлении | | | | | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.7. | Развитие молодежного | 0,000 | | | | | 0,050 | | | | 0,050 || | предпринимательства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.8. | Образовательная и | 0,260 | | | | 0,260 | 0,390 | | | 0,12 | 0,270 || | консультационная поддержка | | | | | | | | | | || | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | | | | || | (статистическое, методическое, | | | | | | | | | | || | кадровое и информационное | | | | | | | | | | || | обеспечение) | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 2.9. | Стимулирование и поддержка | 0,000 | | | | | 0,080 | | | 0,080 | || | инновационного развития малых | | | | | | | | | | || | и средних предприятий | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3. | Программа развития | 1062,200 | 45,000 | 304,200 | 97,000 | 616,000 | 182,012 | 13,129 | 6,796 | 80,871 | 81,216 || | строительства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.1. | Жилищное строительство | 1027,200 | 45,000 | 304,200 | 62,000 | 616,00 | 161,805 | 13,129 | 2,635 | 64,825 | 81,216 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.2. | Образование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,044 | 0,000 | 2,044 | 0,000 | 0,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.2.1. | Строительство школы-интерната | 0,000 | | | | | 2,044 | | 2,044 | | || | спортивного профиля | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.3. | Управление по физической | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,101 | 0,000 | 0,000 | 11,101 | 0,000 || | культуре, спорту и туризму | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.3.1. | Реконструкция футбольного поля | 0,000 | | | | | 11,101 | | | 11,101 | || | МОУ ДОД "ДЮСШ N 3" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3. 4. | Училище олимпийского резерва | 0,00 | | | | | 2,117 | | 2,117 | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.5. | Капитальный ремонт | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 4,945 | 0,000 | 0,000 | 4,945 | 0,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3.5.1. | Капитальный ремонт дорог | 35,000 | | | 35,000 | | 4,945 | | | 4,945 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 3А | Межбюджетные трансферты на | 288,970 | 288,970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,500 | 480,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | реализацию программ местного | | | | | | | | | | || | развития и обеспечение | | | | | | | | | | || | занятости населения для | | | | | | | | | | || | шахтерских городов и поселков | | | | | | | | | | || | - всего | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | на снос ветхого жилого фонда | 3,270 | 3,270 | | | | 7,700 | 7,700 | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | на содействие переселяемым из | 201,000 | 201,000 | | | | 440,581 | 440,581 | | | || | ветхого жилья взамен сносимого | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | на реконструкцию и замену | 84,700 | 84,700 | | | | 32,219 | 32,219 | | | || | пострадавших в связи с | | | | | | | | | | || | ликвидацией угольных шахт | | | | | | | | | | || | объектов социальной | | | | | | | | | | || | инфраструктуры, | | | | | | | | | | || | предоставляющих основные | | | | | | | | | | || | коммунальные услуги населению | | | | | | | | | | || | города | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4. | Программа развития | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,00 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 || | потребительского рынка | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.1. | Развитие инфраструктуры | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 || | потребительского рынка | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.1.1. | Строительство объектов торговли, | 5,00 | | | | 5,00 | 68,10 | | | | 68,10 || | общественного питания и | | | | | | | | | | || | бытового обслуживания | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.1.2. | Реконструкция и ремонт | 4,00 | | | | 4,00 | 20,00 | | | | 20,00 || | предприятий | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.1.3. | Модернизация городских рынков | 2,00 | | | | 2,00 | 4,00 | | | | 4,00 || | и объектов мелкорозничной | | | | | | | | | | || | торговли | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.2. | Повышение уровня обслуживания | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 || | населения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.2.1. | Внедрение новых технологий, | 0,00 | | | | | 4,96 | | | | 4,96 || | форм и методов обслуживания | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 4.2.2. | Организация и проведение | 2,02 | | | 0,02 | 2,00 | 0,04 | | | | 0,04 || | смотров-конкурсов | | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Цель 2: Социальное развитие | | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5. | Программа содействия | 31,45 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 2,35 | 160,114 | 47,940 | 105,944 | 0,000 | 6,230 || | занятости населения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.1. | Профессиональное обучение | 2,46 | | 2,46 | | | 5,278 | | 5,278 | | || | безработных граждан | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.2. | Профессиональная ориентация | 0,08 | | 0,08 | | | 0,050 | | 0,050 | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3. | Специальные программы | 4,25 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 2,35 | 9,168 | 0,000 | 2,938 | 0,000 | 6,230 || | содействия занятости - всего | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.1. | Организация общественных работ | 1,63 | | 0,69 | | 0,94 | 3,801 | | 1,291 | | 2,510 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.2. | Организация временного | 1,05 | | 0,44 | | 0,61 | 3,585 | | 0,735 | | 2,850 || | трудоустройства | | | | | | | | | | || | несовершеннолетних граждан | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.3. | Организация ярмарок вакансий и | 0,03 | | 0,03 | | | 0,030 | | 0,030 | | || | учебных рабочих мест | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.4. | Информирование населения и | 0,06 | | 0,06 | | | 0,200 | | 0,200 | | || | работодателей о положении на | | | | | | | | | | || | рынке труда | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.5. | Организация временного | 0,99 | | 0,44 | | 0,55 | 1,130 | | 0,390 | | 0,740 || | трудоустройства безработных | | | | | | | | | | || | граждан, испытывающих | | | | | | | | | | || | трудности в поиске работы | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.6. | Организация временного | 0,45 | | 0,20 | | 0,25 | 0,259 | | 0,129 | | 0,130 || | трудоустройства безработных | | | | | | | | | | || | граждан в возрасте от 18 до 20 лет | | | | | | | | | | || | из числа выпускников НиСПО | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.7. | Социальная адаптация граждан на | 0,03 | | 0,03 | | | 0,030 | | 0,030 | | || | рынке труда | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.3.8. | Оказание содействия | 0,01 | | 0,01 | | | 0,133 | | 0,133 | | || | самозанятости населения - всего | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.4. | Программа материальной | 24,66 | 0,00 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 95,078 | 0,000 | 95,078 | 0,000 | 0,000 || | поддержки | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.4.1. | Выплата пособий по безработице | 20,12 | | 20,12 | | | 85,301 | | 85,301 | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.4.2. | Выплата стипендий | 1,38 | | 1,38 | | | 2,382 | | 2,382 | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.4.3. | Оказание материальной помощи | 0,10 | | 0,10 | | | 0,003 | | 0,003 | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.4.4. | Досрочные пенсии | 3,06 | | 3,06 | | | 7,392 | | 7,392 | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 5.5. | Дополнительные мероприятия по | 0,00 | | | | | 50,540 | 47,940 | 2,600 | | || | содействию занятости населения, | | | | | | | | | | || | направленные на снижение | | | | | | | | | | || | напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | || | Кемеровской области на 2010 год | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6. | Программа развития | 44,720 | 0,000 | 14,340 | 14,860 | 15,520 | 87,988 | 69,799 | 2,658 | 6,885 | 8,646 || | здравоохранения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | в т. ч. город | 17,320 | 0,000 | 3,840 | 13,180 | 0,300 | 45,788 | 35,099 | 2,658 | 6,885 | 1,146 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | в т. ч. ФГ ЛПУ "НКЦ ОЗШ" | 27,400 | 0,000 | 10,500 | 1,680 | 15,220 | 42,200 | 34,700 | 0,000 | 0,000 | 7,500 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.1. | Укрепление материально- | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 7,000 | 39,100 | 29,600 | 0,000 | 5,000 | 4,500 || | технической базы | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.1.1. | Город | 5,000 | | | 5,000 | | 5,000 | | | 5,000 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.1.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 7,000 | | | | 7,000 | 34,100 | 29,600 | | | 4,500 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.2. | Закрепление медицинских кадров | 0,770 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,300 | 1,966 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 1,366 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.2.1. | Город | 0,470 | | | 0,470 | | 0,366 | | | | 0,366 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.2.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 0,300 | | | | 0,300 | 1,600 | 0,600 | | | 1,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.3. | Развитие диагностической | 1,760 | 0,000 | 0,000 | 1,440 | 0,320 | 6,750 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 2,250 || | службы | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.3.1. | Город | 1,260 | | | 1,260 | | 0,250 | | | | 0,250 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.3.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 0,500 | | | 0,180 | 0,320 | 6,500 | 4,500 | | | 2,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.4. | Мероприятия по улучшению | 1,700 | 0,000 | 1,000 | 0,700 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 || | экстренной медицинской помощи | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.4.1. | Город | 1,200 | | 0,500 | 0,700 | | 0,150 | | | | 0,150 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.4.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 0,500 | | 0,500 | | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.5. | Осуществление денежных выплат | 3,340 | | 3,340 | | | 11,830 | 9,172 | 2,658 | | || | медицинским работникам | | | | | | | | | | || | первичного звена | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.6. | Осуществление денежных выплат | 0,000 | | | | | 8,827 | 8,827 | | | || | врачам и среднему медицинскому | | | | | | | | | | || | персоналу ССМП | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.7. | Иммунизация населения в рамках | 0,800 | | | 0,500 | 0,300 | 2,450 | 2,100 | | 0,350 | || | национального календаря | | | | | | | | | | || | прививок | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.8. | Мероприятия по профилактике и | 0,170 | | | 0,170 | | 0,010 | | | 0,010 | || | борьбе со СПИДом | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.9. | Финансовое обеспечение | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 3,900 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 || | высокотехнологичных видов | | | | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.9.1. | Город | 1,500 | | | 1,500 | | 0,255 | | | 0,255 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.9.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 3,900 | | | | 3,900 | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.10. | Мероприятия по охране | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 || | материнства и детства | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.10.1. | Город | 2,900 | | | 2,900 | | 0,800 | | | 0,800 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.10.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 1,500 | | | 1,500 | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.11. | Мероприятия по профилактике и | 0,300 | | | 0,300 | | 0,470 | | | 0,470 | || | борьбе с туберкулезом | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.12. | Родовые сертификаты | 0,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.13. | Мероприятия по развитию | 14,080 | 0,000 | 10,000 | 0,380 | 3,700 | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,380 || | специализированных служб | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.13.1. | Город | 0,380 | | | 0,380 | | 0,380 | | | | 0,380 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 6.13.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 13,700 | | 10,000 | | 3,700 | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7. | Программа развития | 63,058 | 0,00 | 7,138 | 55,920 | 0,000 | 91,798 | 0,00 | 0,500 | 89,798 | 1,500 || | образования | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.1. | "Здоровый образ жизни" | 1,703 | | 0,138 | 1,565 | | 1,176 | | | 1,176 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.2. | "Школьный учебник" | 0,676 | | | 0,676 | | 0,900 | | | 0,900 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.3. | "Забота" | 29,954 | | | 29,954 | | 54,126 | | 0,500 | 53,626 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.4. | "Юные таланты" | 0,746 | | | 0,746 | | 0,480 | | | 0,480 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.5. | "Педагогические кадры" | 1,287 | | | 1,287 | | 18,471 | | | 18,271 | 0,20 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.6. | Совершенствование материально- | 14,767 | | | 14,767 | | 11,400 | | | 10,100 | 1,30 || | технического оснащения | | | | | | | | | | || | образовательных учреждений | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.7. | Капитальный ремонт | 12,00 | | 7,00 | 5,00 | | 0,00 | | | | || | образовательных учреждений | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.8. | "Энергосбережение" | 0,200 | | | 0,200 | | 0,595 | | | 0,595 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.9. | "Антитеррор" | 0,000 | | | | | 1,800 | | | 1,800 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 7.10. | "Пожарная безопасность" | 1,725 | | | 1,725 | | 2,850 | | | 2,850 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8. | Программа развития культуры | 15,361 | 0,00 | 0,000 | 15,361 | 0,00 | 5,439 | 0,11 | 0,142 | 5,187 | 0,00 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8.1. | Сохранение историко- | 0,062 | | | 0,062 | | 0,000 | | | | || | культурного наследия | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8.2. | "Юные дарования Кузбасса" | 1,115 | | | 1,115 | | 0,627 | | 0,14 | 0,485 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8.3. | Развитие народного творчества | 3,840 | | | 3,840 | | 2,057 | | | 2,057 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8.4. | Информационная библиотечная | 1,419 | | | 1,419 | | 0,500 | 0,11 | | 0,390 | || | сеть | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8.5. | Поддержка творческих союзов и | 0,205 | | | 0,205 | | 0,010 | | | 0,010 | || | национальных общественных | | | | | | | | | | || | объединений | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 8.6. | Развитие материально- | 8,720 | | | 8,720 | | 2,245 | | | 2,245 | || | технической базы | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9. | Программа развития | 22,970 | 0,000 | 0,000 | 13,290 | 9,680 | 3,624 | 0,000 | 0,000 | 3,624 | 0,000 || | физической культуры, спорта и | | | | | | | | | | || | туризма | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1. | Капитальный ремонт спортивных | 2,890 | 0,000 | 0,000 | 2,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | сооружений: | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1.1. | Зал атлетической гимнастики | 0,400 | | | 0,400 | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1.2. | Дом спорта | 0,300 | | | 0,300 | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1.3. | Стадион "Шахтер" | 1,500 | | | 1,500 | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1.4. | Оздоровительный комплекс | 0,400 | | | 0,400 | | 0,000 | | | | || | "Уголек" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1.5. | ДЮСШ N 2 | 0,090 | | | 0,090 | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.1.6. | Спортивный комплекс "Атлетист" | 0,200 | | | 0,200 | | 0,000 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.2. | Строительство и ремонт | 2,050 | | | | 2,050 | 0,000 | | | | || | спортивных площадок | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.3. | Организация спортивно-массовой | 14,830 | | | 7,400 | 7,430 | 3,549 | | | 3,549 | || | работы | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 9.4. | Приобретение спортивного | 3,200 | | | 3,000 | 0,200 | 0,075 | | | 0,075 | || | инвентаря и оборудования для | | | | | | | | | | || | ДЮСШ и подростковых клубов | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10. | Программа социальной защиты | 9,610 | 0,080 | 3,150 | 6,360 | 0,020 | 4,970 | 0,000 | 0,390 | 4,285 | 0,295 || | населения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.1. | Управление социальной защиты | 6,93 | 0,00 | 0,57 | 6,36 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,28 | 4,20 | 0,00 || | населения - всего | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.1.1. | Социальная поддержка населения | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 || | города: | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | Адресная материальная помощь | 2,32 | | | 2,32 | | 2,74 | | | 2,74 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | Социальная поддержка инвалидов | 0,31 | | | 0,31 | | 0,33 | | | 0,33 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | Социальная поддержка | 0,66 | | | 0,66 | | 0,61 | | | 0,61 | || | общественных организаций | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | Организационные мероприятия | 1,27 | | | 1,27 | | 0,42 | | | 0,42 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | Возмещение расходов на оказание | 1,80 | | | 1,80 | | 0,10 | | | 0,10 | || | дополнительных льгот по ЖКХ | | | | | | | | | | || | отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.1.2. | Улучшение материально- | 0,50 | | 0,50 | | | 0,25 | | 0,25 | | || | технической базы управления | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.1.3. | Повышение квалификации | 0,07 | | 0,07 | | | 0,03 | | 0,03 | | || | сотрудников управления | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.2. | МУ "Центр реабилитации детей и | 0,92 | 0,08 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,12 || | подростков с ограниченными | | | | | | | | | | || | возможностями | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.2.1. | Строительство гаража | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.2.2. | Организация летнего | 0,08 | 0,08 | | | | 0,085 | | | 0,085 | || | оздоровительного лагеря | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.2.3. | Укрепление материально- | 0,30 | | 0,30 | | | 0,080 | | | | 0,080 || | технической базы центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.2.4. | Повышение квалификации | 0,04 | | 0,04 | | | 0,050 | | 0,010 | | 0,040 || | сотрудников центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.3. | МУ "Социальный приют для | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 || | детей и подростков" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.3.1. | Расширение материально- | 0,35 | | 0,35 | | | 0,06 | | 0,05 | | 0,01 || | технической базы центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.4. | МУ "Центр социального | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,12 || | обслуживания граждан пожилого | | | | | | | | | | || | возраста и инвалидов" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.4.1. | Капитальный ремонт внутренних | 1,20 | | 1,20 | | | 0,00 | | | | || | помещений здания | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.4.2. | Укрепление материально- | 0,14 | | 0,14 | | | 0,16 | | 0,05 | | 0,11 || | технической базы центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.4.3. | Повышение квалификации | 0,020 | | 0,020 | | | 0,010 | | | | 0,010 || | сотрудников центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.5. | МУ "Центр психолого- | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 || | педагогической помощи | | | | | | | | | | || | населению" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.5.1. | Укрепление материально- | 0,03 | | 0,01 | | 0,02 | 0,04 | | | | 0,04 || | технической базы центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 10.5.2. | Повышение квалификации | 0,02 | | 0,02 | | | 0,005 | | | | 0,005 || | сотрудников центра | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11. | Программа развития | 18,650 | 4,140 | 9,670 | 4,060 | 0,780 | 18,201 | 2,358 | 4,544 | 3,194 | 8,105 || | молодежной политики | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.1. | Содействие занятости молодежи | 2,170 | 0,420 | 0,220 | 1,050 | 0,480 | 2,095 | 0,700 | 0,220 | 0,475 | 0,700 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.2. | Развитие молодежных инициатив, | 0,620 | | 0,040 | 0,490 | 0,090 | 0,309 | | | 0,259 | 0,050 || | молодежного, студенческого и | | | | | | | | | | || | детского движения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.3. | Обеспечение жильем молодых | 14,090 | 3,540 | 9,240 | 1,310 | | 14,772 | 1,658 | 4,324 | 1,645 | 7,145 || | семей | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.4. | Профилактика наркомании и | 0,250 | | | 0,250 | | 0,075 | | | 0,075 | || | правонарушений в подростковой | | | | | | | | | | || | среде | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.5. | Развитие гражданственности и | 0,320 | | | 0,320 | | 0,090 | | | 0,090 | || | патриотизма молодежи | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.6. | Организация каникулярного | 0,540 | 0,180 | 0,120 | 0,130 | 0,110 | 0,150 | | | 0,040 | 0,110 || | времени подростков и молодежи | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.7. | Развитие художественного | 0,660 | | 0,050 | 0,510 | 0,100 | 0,210 | | | 0,110 | 0,100 || | творчества молодежи. Поддержка | | | | | | | | | | || | талантливой молодежи | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 11.8. | Поддержка молодых | 0,000 | | | | | 0,500 | | | 0,500 | || | специалистов | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12. | Программа развития и | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,000 || | совершенствования | | | | | | | | | | || | гражданской обороны и защиты | | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.1. | Совершенствование системы | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 || | централизованного | | | | | | | | | | || | информирования и оповещения | | | | | | | | | | || | населения в местах массового | | | | | | | | | | || | пребывания | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.1.1. | Приобретение оборудования | 0,200 | | | 0,200 | | 0,000 | | | | || | системы оповещения населения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.1.2. | Изготовление памяток, аншлагов | 0,070 | | | 0,070 | | 0,015 | | | 0,015 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.2. | Совершенствование ГО и защиты | 0,110 | | | 0,110 | | 0,075 | | | 0,075 | || | населения от ЧС, повышение | | | | | | | | | | || | устойчивости функционирования | | | | | | | | | | || | предприятий и систем | | | | | | | | | | || | жизнеобеспечения города | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.3. | Развитие и совершенствование | 0,010 | | | 0,010 | | 0,000 | | | | || | системы подготовки | | | | | | | | | | || | руководящего состава и | | | | | | | | | | || | специалистов, спасателей и | | | | | | | | | | || | населения к действиям по | | | | | | | | | | || | ликвидации ЧС | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.4. | Резервный фонд на ликвидацию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,000 || | последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | || | ситуаций | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.4.1. | Мероприятия по пропуску | 0,000 | | | | | 0,347 | | | 0,347 | || | ледохода и паводковых вод | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.4.2. | Мероприятия по охране лесов от | 0,00 | | | | | 0,022 | | | 0,022 | || | пожаров | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 12.4.3. | Мероприятия по проведению | 0,00 | | | | | 0,101 | | | 0,101 | || | противоклещевой дезинфекции | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13. | Программа по усилению | 13,700 | 0,00 | 0,00 | 13,700 | 0,00 | 0,888 | 0,00 | 0,00 | 0,888 | 0,00 || | борьбы с преступностью | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13.1. | Расширение материально- | 10,700 | 0,00 | 0,00 | 10,700 | 0,00 | 0,771 | 0,00 | 0,00 | 0,771 | 0,00 || | технической базы УВД по г. | | | | | | | | | | || | Ленинску-Кузнецкому | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13.1.1. | Приобретение ГСМ, запасных | 0,00 | | | | | 0,40 | | | 0,40 | || | частей, прочих материальных | | | | | | | | | | || | запасов | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13.1.2. | Приобретение оргтехники, | 10,700 | | | 10,700 | | 0,171 | | | 0,171 | || | мебели, прочих основных средств | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13.1.3. | Изготовление бланков | 0,00 | | | | | 0,20 | | | 0,20 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13.2. | Ремонт и оснащение участковых | 3,00 | | | 3,00 | | 0,09 | | | 0,09 | || | пунктов милиции | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 13.3. | Проведение операции "Оружие" | 0,000 | | | | | 0,027 | | | 0,027 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 14. | Программа развития средств | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 || | массовой информации и | | | | | | | | | | || | взаимосвязи с общественными | | | | | | | | | | || | организациями | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 14.1. | Развитие ОАО "Ленинск ТВ" | 0,30 | | | | 0,30 | 0,10 | | | | 0,10 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 14.2. | Развитие АУ "Редакция газеты | 0,10 | | | | 0,10 | 0,05 | | | | 0,05 || | "Городская газета" города | | | | | | | | | | || | Ленинска-Кузнецкого" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 14.3. | Развитие МП "Ленинск-Кузнецкая | 0,01 | | | | 0,01 | 0,00 | | | | || | редакция радиовещания" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 14.4. | Развитие СТС "Кузбасс-Медиа" | 1,50 | | | | 1,50 | 0,00 | | | | ||--------------|------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Цель 3: Экологическое развитие | | | | | | | | | | ||--------------|------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15. | Программа охраны | 42,616 | 0,000 | 0,000 | 0,696 | 41,920 | 7,505 | 0,000 | 0,000 | 0,565 | 6,940 || | окружающей среды | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.1. | Охрана атмосферного воздуха | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | по предприятиям ЖКХ | 25,300 | 0,000 | 15,000 | 10,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.1.1. | Оптимизация теплоснабжения 1- | 25,300 | | 15,000 | 10,300 | | 0,000 | | | | || | го, 2-го микрорайонов, с | | | | | | | | | | || | исключением из работы одного | | | | | | | | | | || | котла котельной "Энергетик" и | | | | | | | | | | || | переключением части тепловых | | | | | | | | | | || | нагрузок на котельную КСК | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.1.2. | Закрытие котельной ВГСЧ с | 0,000 | | | | | 25,000 | | | | 25,000 || | переключением тепловых | | | | | | | | | | || | нагрузок на котельную КСК | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.1.3. | Разработка проекта и установка | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 || | второй ступени пылегазоочистки | | | | | | | | | | || | на: | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | производственной котельной | 2,980 | | | | 2,980 | 0,000 | | | | || | ОАО "Шахта Красноярская" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | котельной вентствола N 2 ОАО | 0,000 | | | | | 2,500 | | | | 2,500 || | "Шахта Комсомолец" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2. | Охрана водного бассейна и | 31,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,340 | 4,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,440 || | очистка сточных вод | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | по предприятиям ЖКХ | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.1. | Реконструкция очистных | 8,000 | | | | 8,000 | 2,000 | | | | 2,000 || | сооружений города с заменой | | | | | | | | | | || | системы аэрации | | | | | | | | | | || | полиуретановыми трубами ЗАО | | | | | | | | | | || | "Водоканал" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.2. | Модернизация технологии | 0,000 | | | | | 3,000 | | | | 3,000 || | обеззараживания сточных вод на | | | | | | | | | | || | очистных сооружениях города | | | | | | | | | | || | (переход на гипохлорит натрия) | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.3. | Разработка проекта и | 23,340 | | | | 23,340 | 0,000 | | | | || | строительство сооружений | | | | | | | | | | || | хозбытовых стоков ОАО "Шахта | | | | | | | | | | || | им. Кирова" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.4. | Разработка проекта и | 0,000 | | | | | 1,500 | | | | 1,500 || | реконструкция очистных | | | | | | | | | | || | сооружений шахтных вод | | | | | | | | | | || | Центрального водоотлива ОАО | | | | | | | | | | || | "Шахта им. Кирова" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.5. | Проектирование и строительство | 8,000 | | | | 8,000 | 2,480 | | | | 2,480 || | ливневой канализации и | | | | | | | | | | || | локальных очистных сооружений | | | | | | | | | | || | блочно-модульного типа: | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.5.1 | на основной промплощадке ОАО | 8,000 | | | | 8,000 | 0,000 | | | | || | "Шахта им. Кирова" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.5.2 | на основной промплощадке ОАО | 0,000 | | | | | 2,480 | | | | 2,480 || | "Шахта им.7 Ноября" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.2.6. | Разработка проекта и | 0,000 | | | | | 0,460 | | | | 0,460 || | реконструкция очистных | | | | | | | | | | || | сооружений Центрального | | | | | | | | | | || | водоотлива ОАО "Шахта | | | | | | | | | | || | Комсомолец" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.3. | Охрана и рациональное | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | использование земель | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.3.1. | Рекультивация нарушенных | 4,700 | | | | 4,700 | 0,000 | | | | || | земель золошлаковыми отходами | | | | | | | | | | || | ООО "ЛКТК" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.3.2. | Техническая рекультивация | 2,900 | | | | 2,900 | 0,000 | | | | || | нарушенных земель породного | | | | | | | | | | || | отвала, дегазационных установок | | | | | | | | | | || | и скважин ОАО "Шахта | | | | | | | | | | || | Комсомолец" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.4. | Утилизация твердых бытовых | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 || | отходов (ТБО) | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | по предприятиям ЖКХ | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 0,000 | 2,880 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 1,280 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.4.1. | Закрытие действующего и | 0,450 | | | 0,450 | | 0,000 | | | | || | строительство нового полигона | | | | | | | | | | || | твердых бытовых отходов ООО | | | | | | | | | | || | "Спецавтохозяйство" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.4.2. | Приобретение техники для ООО | 0,800 | | | 0,800 | | 1,600 | | | 1,600 | || | "Спецавтохозяйство" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.4.3. | Обновление контейнерного парка | 1,700 | | | 1,700 | | 1,280 | | | | 1,280 || | ООО "Спецавтохозяйство" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5. | Благоустройство и охрана | 0,696 | 0,000 | 0,000 | 0,696 | 0,000 | 0,565 | 0,000 | 0,000 | 0,565 | 0,000 || | зеленых насаждений | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | по предприятиям ЖКХ | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 6,850 | | | 0,000 | 6,850 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5.1. | Устройство водоотводных канав | 0,200 | | | | 0,200 | 0,000 | | | | || | ОАО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска- | | | | | | | | | | || | Кузнецкого" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5.2. | Приобретение техники для ООО | 0,000 | | | | | 6,850 | | | | 6,850 || | "Кузбасская транспортная | | | | | | | | | | || | компания" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5.3. | Снос и/или омолаживание | 0,870 | | | | 0,870 | 0,000 | | | | || | деревьев ОАО "УЕЗ ЖКУ" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5.4. | Восстановление питомника и | 1,330 | | | | 1,330 | 0,000 | | | | || | теплично-парникового хозяйства | | | | | | | | | | || | ОАО "УЕЗ ЖКУ" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5.5. | Реконструкция скверов ОАО | 1,700 | | | | 1,700 | 0,000 | | | | || | "УЕЗ ЖКУ" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 15.5.6. | Охрана, защита лесных | 0,696 | | | 0,696 | | 0,565 | | | 0,565 | || | насаждений города | | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Цель 4: Пространственное | | | | | | | | | || (градостроительное) развитие | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16. | Программа развития жилищно- | 307,230 | 30,200 | 41,550 | 79,400 | 156,080 | 153,258 | 0,000 | 8,350 | 66,940 | 77,968 || | коммунального комплекса | | | | | | | | | | || | города | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.1. | Теплоснабжение города | 110,810 | 0,000 | 8,650 | 15,100 | 87,060 | 69,212 | 0,000 | 6,700 | 8,862 | 53,650 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.1.1. | Реконструкция объектов | 22,000 | | | | 22,000 | 19,000 | | | | 19,000 || | теплоснабжения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.1.2. | Подготовка к зиме | 88,810 | | 8,650 | 15,100 | 65,060 | 50,212 | | 6,700 | 8,862 | 34,650 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.2. | Водоснабжение и водоотведение | 61,200 | 0,000 | 16,900 | 5,000 | 39,300 | 22,350 | 0,000 | 1,650 | 0,000 | 20,700 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.2.1. | Реконструкция объектов | 30,000 | | 15,000 | | 15,000 | 15,500 | | | | 15,500 || | водоснабжения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.2.2. | Подготовка к зиме | 31,200 | | 1,900 | 5,000 | 24,300 | 6,850 | | 1,650 | | 5,200 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.3. | Электроснабжение | 16,720 | | | | 16,720 | 3,618 | | | | 3,618 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4. | Благоустройство города | 50,600 | 0,000 | 0,000 | 50,600 | 0,000 | 43,445 | 0,000 | 0,000 | 43,445 | 0,000 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.1. | Дорожно-мостовое хозяйство | 19,000 | | | 19,000 | | 19,165 | | | 19,165 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.2. | Зеленое хозяйство | 11,600 | | | 11,600 | | 9,435 | | | 9,435 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.3. | Уличное освещение | 8,800 | | | 8,800 | | 7,998 | | | 7,998 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.4. | Организация безопасности | 2,500 | | | 2,500 | | 1,768 | | | 1,768 | || | движения | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.5. | Санитарная очистка | 4,500 | | | 4,500 | | 1,731 | | | 1,731 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.6. | Благоустройство жилищного | 4,200 | | | 4,200 | | 0,000 | | | | || | фонда | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.7. | Прочие расходы | 0,000 | | | | | 3,252 | | | 3,252 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.4.8. | Организация мест захоронения | 0,000 | | | | | 0,096 | | | 0,096 | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 16.5. | Капитальный ремонт жилищного | 67,900 | 30,200 | 16,000 | 8,700 | 13,000 | 14,633 | | | 14,633 | || | фонда | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17. | Программа развития | 35,00 | 0,00 | 28,00 | 7,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,20 || | городского автомобильного и | | | | | | | | | | || | электрического транспорта | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17.1. | ОАО "Горэлектротранспорт" | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17.1.1. | Приобретение нового подвижного | 6,00 | | | 6,00 | | 0,00 | | | | || | состава | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17.1.2. | Замена кабельных | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 | | | | || | высоковольтных линий | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17.2. | Филиал Беловского ГП АТП | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,20 || | "Ленинск-Кузнецкая | | | | | | | | | | || | автоколонна" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17.2.1. | Модернизация подвижного | 28,00 | | 28,00 | | | 10,00 | | 10,00 | | || | состава за счет приобретения | | | | | | | | | | || | автобусов современных марок | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 17.2.2. | Модернизация оборудования для | 0,00 | | | | | 0,20 | | | | 0,20 || | ремонта и регулировки | | | | | | | | | | || | топливного насоса высокого | | | | | | | | | | || | давления и оборудования для | | | | | | | | | | || | регулировки и проверки форсунок | | | | | | | | | | || | двигателей для автобусов | | | | | | | | | | || | современных марок | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18. | Программа развития связи и | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96 || | телекоммуникаций | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.1. | ОАО "Сибирьтелеком" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 || | Кемеровский филиал ОАО | | | | | | | | | | || | "Сибирьтелеком" СП Ленинск- | | | | | | | | | | || | Кузнецкий центр | | | | | | | | | | || | телекоммуникаций | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.1.1. | Строительство сети | 0,00 | | | | | 8,41 | | | | 8,41 || | широкополосного доступа хDSL | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.1.2. | Расширение сети | 0,00 | | | | | 1,25 | | | | 1,25 || | широкополосного доступа хDSL | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.1.3. | Телефонизация вновь строящихся | 0,00 | | | | | 3,30 | | | | 3,30 || | и существующих объектов | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.2. | ООО "П Спектр" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.2.1. | Кабельное телевидение | 0,00 | | | | | 2,00 | | | | 2,00 || | (магистральные сети) | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.2.2. | Кабельное телевидение | 0,00 | | | | | 2,00 | | | | 2,00 || | (локальные сети) | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.2.3. | Прочие работы | 0,00 | | | | | 3,00 | | | | 3,00 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.3. | ООО "Телеком" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.3.1. | Создание оптоволоконной | 0,00 | | | | | 0,45 | | | | 0,45 || | информационной сети в | | | | | | | | | | || | микрорайоне N 7 и прилегающих | | | | | | | | | | || | коттеджах | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.3.2. | Создание оптоволоконной | 0,00 | | | | | 0,25 | | | | 0,25 || | информационной сети в квартале | | | | | | | | | | || | "Кемеровский" | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.3.3. | Создание оптоволоконной | 0,00 | | | | | 1,30 | | | | 1,30 || | информационной сети в | | | | | | | | | | || | центральной части города | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 18.4. | ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 1,80 | | | | 1,80 | 0,00 | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| 19. | Программа развития | 7,37 | | | 7,37 | | 11,01 | | | 11,01 | || | управления муниципальной | | | | | | | | | | || | собственностью | | | | | | | | | | ||--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------|| | ВСЕГО | 2653,070 | 368,390 | 437,148 | 315,882 | 1531,650 | 4312,677 | 613,836 | 139,324 | 275,157 | 3284,360 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель главы города И.Н. Ковалев