Постановление Администрации г. Киселевска от 13.12.2013 № 487-н
Об утверждении муниципальной программы Киселевского городского округа "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 13.12.13 N 487-нг. КиселевскОб утверждении муниципальной программыКиселевского городского округа "Развитиекультуры Киселевского городского округана 2014 год и плановый период 2015-2016годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", УставомКиселевского городского округа:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 года прилагаемуюмуниципальную программу Киселевского городского округа "Развитиекультуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период2015-2016 годов".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования, но не ранее 01.01.2014 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Киселевскофициальный" и разместить в сети "Интернет" на официальном сайтеадминистрации Киселевского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы Киселевского городского округа по социальным вопросам издравоохранению В.Д. Катасонову.
Глава Киселевского городского округа С.С. Лаврентьев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Киселевского городского округа
от 13 декабря 2013 г. N 487-н
Муниципальная программа
Киселевского городского округа "Развитие культуры
Киселевского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов"
ПАСПОРТ
муниципальной программы Киселевского городского округа
"Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов"
-------------------------------------------------------
| Наименование | "Развитие культуры Киселевского |
| муниципальной | городского округа на 2014 год и |
| программы | плановый период 2015-2016 годов". |
|---------------+-------------------------------------|
| Директор | Заместитель главы Киселевского |
| программы | городского округа по социальным |
| | вопросам и здравоохранению В.Д. |
| | Катасонова. |
|---------------+-------------------------------------|
| Ответственный | Управление культуры Киселевского |
| исполнитель | городского округа (далее - |
| программы | управление культуры). |
|---------------+-------------------------------------|
| Исполнители | МБУК "Культурно-досуговый центр", |
| программы | МБУК "ДК "Юбилейный", МБУК клуб |
| | "Шахтера", МБУК "КДЦ "Восток", |
| | МАУК "Киноконцертный зал", МБУ |
| | "Краеведческий музей", МБУК |
| | "Централизованная библиотечная |
| | система". |
|---------------+-------------------------------------|
| Перечень | - "Библиотечное дело", |
| подпрограмм | - "Развитие культурно-досуговой |
| | деятельности и народного |
| | творчества", |
| | - "Сохранение и развитие музейного |
| | дела", |
| | - "Развитие учреждений кино, |
| | создание условий для доступа |
| | населения к произведениям |
| | кинематографии". |
|---------------+-------------------------------------|
| Цели | - удовлетворение потребностей |
| муниципальной | населения города в сфере культуры |
| программы | и искусства, повышение |
| | привлекательности учреждений |
| | культуры для жителей города; |
| | - повышение доступности и качества |
| | предоставляемых услуг в сфере |
| | культуры. |
|---------------+-------------------------------------|
| Задачи | - сохранение и обеспечение |
| муниципальной | систематического комплектования |
| программы | библиотечных фондов; |
| | - обеспечение прав граждан на |
| | доступ к культурным ценностям и |
| | благам, свободу творчества, участия |
| | в культурной жизни, повышение |
| | уровня нравственно эстетического и |
| | духовного развития общества; |
| | - проведение культурно-досуговых |
| | мероприятий для населения |
| | (проведение вечеров отдыха, |
| | праздников, концертов, конкурсов, |
| | смотров, фестивалей, выставок, |
| | детских утренников, семейных |
| | обрядов, торжественных |
| | праздников, концертов, спектаклей |
| | и д. р.); |
| | - поддержка талантливой молодежи; |
| | - увеличение степени вовлеченности |
| | различных социальных групп в |
| | деятельность клубных |
| | формирований; |
| | - создание оптимальных условий |
| | безопасности экспонирования и |
| | хранения музейных фондов; |
| | - совершенствование деятельности |
| | муниципального киноучреждения; |
| | - развитие кадрового потенциала. |
|---------------+-------------------------------------|
| Этапы и сроки | Реализация муниципальной программы |
| реализации | 2014-2016 годы. |
| муниципальной | |
| программы | |
|---------------+-------------------------------------|
| Объемы | Объем финансирования программы |
| бюджетных | за счет средств бюджета составил - |
| ассигнований | 57198,5 тыс. рублей, из них: |
| на реализацию | 2014 год - 52399,5 тыс. рублей; |
| муниципальной | 2015 год - 52399,5 тыс. рублей; |
| программы | 2016 год - 52399,5 тыс. рублей |
|---------------+-------------------------------------|
| Ожидаемые | - увеличение числа пользователей |
| результаты | услугами библиотек по сравнению с |
| реализации | предыдущим годом: |
| муниципальной | 2014 год - на 0,16%, |
| программы | 2015 год - на 0,16%, |
| | 2016 год - на 0,16%. |
| | - увеличение количества населения, |
| | участвующего в культурно- |
| | досуговых мероприятиях, |
| | проводимых муниципальными |
| | организациями культуры и в работе |
| | любительских объединений по |
| | сравнению с предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 1,3%, |
| | 2015 год - на 1,6%, |
| | 2016 год - на 1,6%. |
| | - увеличение количества |
| | посетителей музея по сравнению с |
| | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 0,3%; |
| | 2015 год - на 0,6%; |
| | 2016 год - на 0,6%. |
| | - увеличение количества зрителей и |
| | посетителей мероприятий в |
| | учреждениях кино по сравнению с |
| | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 1,4%; |
| | 2015 год - на 1,6%; |
| | 2016 год - на 1,6%. |
-------------------------------------------------------
Общая характеристика реализации муниципальной программы. Анализтекущего состояния сферы культуры Киселевского городского округа.Перспективы развития
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейшихсоставляющих современной культурной жизни Киселевска. Библиотеки,клубы, музеи и кино выполняют воспитательные, досуговые функции вобществе, способствуют формированию его нравственно-эстетическихоснов, удовлетворению духовных потребностей.
Свою деятельность в сфере культуры Киселевска осуществляют четыреучреждения клубного типа, городок аттракционов, автоклуб, кинотеатр,краеведческий музей, десять библиотек. В учреждениях культуры работают380 сотрудников.
Учреждения культуры год от года становятся более востребованными,увеличивается охват населения культурными мероприятиями, многолюднеестановятся праздники, проводимые работниками культуры. Это результаттворческого подхода к делу, интересных проектов, задуманных ивоплощенных усилиями и энтузиазмом творческих коллективов, работниковкультуры, жителей города - активных участников самодеятельногонародного творчества.
35 тысяч жителей города, каждый третий киселевчанин, являетсяпользователем городских муниципальных библиотек. За 2012 годбиблиотеками обслужено 779269 информационных запросов.
В краеведческом музее собрано более 10000 экспонатов. Этипредметы составляют историческую ценность, хранят память о городе икрае. Одним из главных условий расширения доступности услуг являетсявхождение Киселевска в мировое информационное пространство. Для этогобиблиотеки, музей оснащаются компьютерной и оргтехникой.
В 2006-2007 годах на территории Киселевска реконструированы,капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованиемКультурно-досуговый центр "Восток", киноцентр "Дружба", Киноконцертныйзал, Культурно-досуговый центр.
В 2012 году в Киноконцертном зале был установлен современныйцифровой проектор и начат показ кинофильмов в 3D формате. МАУК"Киноконцертный зал" сегодня отвечает всем современным требованиям истандартам, выполняет лидирующую роль в развитии культуры города,включен в Национальный Реестр "Ведущие учреждения культуры России".Здесь можно посмотреть не только лучшие отечественные и зарубежныефильмы, но и увидеть выступления артистов российской эстрады, артистовтеатров и кино, профессиональных и самодеятельных творческихколлективов.
По Губернаторской программе "Транспорт" управлению культурывыделен автобус "ПАЗ", что дало возможность более активно и оперативнорешать вопросы культурного обслуживания населения. В 2012-2013 годахприобретена новая аттракционная техника, батуты, веломобили.
Клубные учреждения, городок аттракционов ведут активную работу поорганизации досуга и отдыха населения, обеспечивая широкий доступкаждого горожанина к участию в культурных проектах и проявлению своихталантов и творческих способностей.
Большую культурно-досуговую деятельность среди населенияосуществляет Культурно-досуговый центр в крупнейшем районе города"Красный Камень". Из года в год наблюдается увеличение количестважелающих заниматься творчеством, интересно проводить свой досуг,появились новые коллективы такие, как ансамбль татарской песни"Чулпан", рок-группа "Затмение", "ВИА", "ВИА-РАУТ", студияклассического танца "Фламинго", студия бального танца, молодежныемузыкальные группы.
В 2012 году в учреждениях культуры клубного типа городаКиселевска насчитывается 7 коллективов, которые носят звание"народный": хор русской песни Культурно-досугового центра, хорветеранов войны и труда Культурно-досугового центра, муниципальныйоркестр русских народных инструментов, хор ветеранов "Седина" клуба"Шахтера", академический хор клуба "Шахтера", хор русской песни ДК"Юбилейный", фольклорный ансамбль "Как у наших у ворот" ДК"Юбилейный".
Для самовыражения каждого талантливого человека в городе ежегоднопроводятся разнообразные культурные акции такие, как областныефестивали - солдатской песни "Виктория" и "Студенческая весна","Песней жизнь воспеваем", городские конкурсы "Виват, баян", "Молодыелидеры Киселевска", "Созвездие талантов", "Краса Киселевска", "ИстокиКиселевска в дружной семье", выступают с концертными программамивыдающиеся деятели культуры и искусства России.
В клубных учреждениях работают 186 клубных формирований, вкоторых занято свыше 3836 человек.
Постоянное внимание уделяется работе с детьми, поддержке иразвитию детского творчества. Для детей организованы 82 клубныхформирования, в которых занимаются более 1700 участников.
Творческие коллективы, исполнители, народные мастера достойнопредставляют шахтерский Киселевск на всероссийских, региональных,областных конкурсах и фестивалях.
Для развития и продвижения своей деятельности учреждения культурыКиселевска осуществляют постоянное информирование общественности особытиях культурной жизни.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные изменения,перед отраслью "Культура" стоит ряд проблем:
1. Слабая материально-техническая база учреждений культуры иобразования.
Именно от состояния материально-технической базы учреждений вбольшой степени зависит объем и качество оказываемых населению услуг.Учреждения культуры города нуждаются в капитальном ремонте, высокаястепень износа инженерных, коммунальных сетей и приобретениисовременного оборудования, звукоусилительной и звукозаписывающейаппаратуры, светотехнического оборудования музыкальных инструментов,мебели.
2. Износ фондов и информационных ресурсов в библиотеках города.
Фонды библиотек к настоящему времени морально и физическиустарели. Количество экземпляров библиотечного фонда на одного жителяпо Киселевску 6,7 экземпляров. Решение данной проблемы предполагаетпополнение библиотечного фонда, внедрение новых технологий икорпоративного информационного взаимодействия библиотек.
3. Сохранение и увеличение музейного фонда.
Необходимость мероприятий по сохранению и приумножениюкультурного потенциала это одно из направлений культурной политики. Врезультате решения данной проблемы реализуется государственная услугапо обеспечению доступа граждан к объектам культурного наследия,которая предполагает сохранение культурного наследия; создание условийдля приобщения граждан к культурным ценностям; обеспечение равногодоступа к музейным фондам; обновление и создание новых экспозиций вмузеях; обеспечение сохранности и реставрации музейных экспонатов;расширение помещения для хранения экспонатов и фондовое оборудованиедля их хранения.
4. Потребность в повышении квалификация кадров работниковкультуры.
Без решения кадровых проблем работа сферы культуры не можетсчитаться успешной. Высшее и среднее специальное образование имеют 72%специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры.Кадровый потенциал сферы культуры характеризуется рядом проблем,включая невысокий престиж профессии работников культуры, не высокийуровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников,слабый приток молодых специалистов, как следствие, старение кадров.
Тесная связь процессов, происходящих в сфере культуры, спроцессами, происходящими в экономической и политической жизниобщества, делает использование муниципальной программы необходимымусловием деятельности учреждений сферы культуры.
Цели и задачи муниципальной программы
Целями программы являются:
- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры иискусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителейгорода;
- повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сферекультуры.
Задачами являются:
- сохранение и обеспечение систематического комплектованиябиблиотечных фондов;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям иблагам, свобода творчества, участие в культурной жизни, повышениеуровня нравственно эстетического и духовного развития общества;
- проведение культурно-досуговых мероприятий для населения(проведение вечеров отдыха, праздников, концертов, конкурсов, смотров,фестивалей, выставок, детских утренников, семейных обрядов,торжественных праздников, концертов, спектаклей и др.);
- поддержка талантливой молодежи;
- увеличение степени вовлеченности различных социальных группдеятельности клубных формирований;
- создание оптимальных условий безопасности экспонирования ихранения музейных фондов;
- совершенствование деятельности муниципального учреждения кино;
- повышение квалификации кадрового потенциала.
Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.
Объемы и источники финансирования
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятийпрограммы составит - 157198,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 52399,5 тыс. рублей,
2015 год - 52399,5 тыс. рублей,
2016 год - 52399,5 тыс. рублей.
Состав муниципальной программы
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
- "Библиотечное дело" (Приложение N 1);
- "Развитие культурно-досуговой деятельности и народноготворчества" (Приложение N 2);
- "Сохранение и развитие музейного дела" (Приложение N 3);
- "Развитие учреждений кино, создание условий для доступанаселения к произведениям кинематографии" (Приложение N 4).
План мероприятий по реализации муниципальной
программы на 2014 год----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Срок | Степень и результаты выполнения || мероприятия | исполнения | ||-------------------------+------------+-----------------------------------|| "Библиотечное дело" | 2014 год | - рост числа пользователей || | | услугами библиотек по сравнению || | | с предыдущим годом: || | | 2014 год - на 0,16%; || | | - рост количества экземпляров || | | библиотечного фонда || | | общедоступных библиотек на 1000 || | | человек населения в сравнении с || | | предыдущим годом: || | | 2014 год - на 3%, на это || | | мероприятие запланировано 216 || | | тыс. рублей; || | | - рост количества посещений || | | библиотек по сравнению с || | | предыдущим годом: || | | 2014 год - на 0,1%; || | | - рост количества || | | автоматизированных мест для || | | читателей в библиотеках по || | | сравнению с предыдущим годом: || | | 2014 год - на 5%, на это || | | мероприятие запланировано 20 тыс. || | | рублей; || | | - доля улучшения материально- || | | технической оснащенности || | | библиотек: || | | 2014 год - на 3%, на это || | | мероприятие запланировано 100 || | | тыс. рублей; || | | - уровень фактической || | | обеспеченности библиотеками от || | | нормативной потребности: || | | 2014 год - 100%. ||-------------------------+------------+-----------------------------------|| "Развитие культурно- | 2014 год | - увеличение количества || досуговой деятельности | | населения, участвующих в || и народного творчества" | | культурно-досуговых мероприятиях, || | | проводимых муниципальными || | | организациями культуры и в работе || | | любительских объединений по || | | сравнению с предыдущим годом: || | | 2014 год - на 1,3%; || | | - увеличение количества || | | проведенных городских || | | мероприятий по сравнению с || | | предыдущим годом: || | | 2014 год - на 0,6%; || | | - увеличение посещаемости || | | клубных учреждений культуры по || | | сравнению с предыдущим годом: || | | 2014 год - на 6%; || | | - доля улучшения материально- || | | технической базы учреждений || | | культуры клубного типа: || | | 2014 год - на 3%, на это || | | мероприятие запланировано 300 || | | тыс. рублей; || | | - доля муниципальных учреждений || | | культуры, здания которых || | | находятся в аварийном состоянии || | | или требуют капитального ремонта, || | | в общем количестве || | | муниципальных учреждений || | | культуры: || | | 2014 год - на это мероприятие || | | запланирован 1 миллион рублей; || | | - уровень фактической || | | обеспеченности учреждениями || | | культуры от нормативной || | | потребности: || | | 2014 год - на 42%. ||-------------------------+------------+-----------------------------------|| "Сохранение и развитие | 2014 год | - увеличение количества || музейного дела" | | посетителей музея по сравнению с || | | предыдущим годом: || | | 2014 год - на 0,3%; || | | - увеличение количества || | | экспонатов музейного фонда по || | | сравнению с предыдущим годом: || | | 2014 год - на 16%, на это || | | мероприятие запланировано 10 тыс. || | | рублей; || | | - увеличение количества || | | экскурсионных посетителей по || | | сравнению с предыдущим годом: || | | 2014 год - на 2,8%; || | | - увеличение выставок || | | (передвижных) по сравнению с || | | предыдущим годом: || | | 2014 год - на 1%. ||-------------------------+------------+-----------------------------------|| "Развитие учреждений | 2014 год | - увеличение количества зрителей || кино, создание условий | | и посетителей мероприятий в || для доступа населения к | | учреждениях кино по сравнению с || произведениям | | предыдущим годом: || кинематографии" | | 2014 год - на 1,4%; || | | - увеличение числа посетителей || | | учреждения кино по сравнению с || | | предыдущим годом: || | | 2014 год - на 0,9%; || | | - увеличение материально- || | | технической базы учреждения, || | | модернизация кинооборудования || | | по сравнению с предыдущим || | | годом: || | | 2014 год - на 23,3%, на это || | | мероприятие запланировано 400 || | | тыс. рублей. |----------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по библиотечному делу направлены на качественноепредоставление информационно-библиотечных услуг населению города;пополнение библиотечных фондов; обеспечение сохранности библиотечныхдокументов; внедрение новых библиотечных технологий, укреплениематериально-технической базы библиотек.
Мероприятия по сохранению и развитию музейного дела направлены насохранение культурного наследия; создание условий для приобщенияграждан к культурным ценностям; обеспечение равного доступа кгосударственным музейным фондам; обновление и создание новыхэкспозиций в музеях; обеспечение сохранности и реставрации музейныхэкспонатов.
Мероприятия по развитию учреждений кино, создание условий длядоступа населения к произведениям кинематографии направлены напродвижение кинофильмов в учреждениях кино города; осуществлениеконтроля за техническим состоянием и качеством показа кино накиноустановках; осуществления доставки кинофильмов и ихрекламирование; пропаганду отечественного кинематографа; укреплениематериально-технической базы учреждений кино, а также организацию ипроведение культурно-досуговых мероприятий (гастрольных спектаклей,концертов, фестивалей), мероприятий для учреждений, предприятий,организаций.
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности инародного творчества направлены на организацию различных форм досуганаселения; сохранение, поддержку и развитие народной культуры исовременного творчества населения города путем организации ипроведения фестивалей, конкурсов и выставок и т.п.,научно-практических конференций и семинаров, методического обеспечениядеятельности формирований народного творчества и любительскихобъединений досугового направления, поддержки народных умельцев итрадиционных ремесел.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация задач муниципальной программы Киселевского городскогоокруга "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год иплановый период 2015-2016 годов" в соответствии с поставленными целямипозволит достичь следующих результатов:
-------------------------------------------------------------
| - увеличение числа пользователей | 2014 год - на 0,16%, |
| услугами библиотек по сравнению с | 2015 год - на 0,16%, |
| предыдущим годом; | 2016 год - на 0,16%. |
|------------------------------------+----------------------|
| - увеличение количества | 2014 год - на 0,3%, |
| посетителей музея по сравнению с | 2015 год - на 0,6%, |
| предыдущим годом; | 2016 год - на 0,6%. |
|------------------------------------+----------------------|
| - увеличение количества зрителей и | 2014 год - на 1,4%, |
| посетителей мероприятий в | 2015 год - на 1,6%, |
| учреждениях кино по сравнению с | 2016 год - на 1,6%. |
| предыдущим годом. | |
-------------------------------------------------------------
Факторы риска
Рисками реализации муниципальной программы являются:
внешние риски
- изменение федерального, областного, муниципальногозаконодательства в части перераспределения полномочий, финансирования;
- низкая активность населения города;
- природные катастрофы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков на этаперазработки проектов документов привлекать к их обсуждению основныезаинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участиев их согласовании; проводить мониторинг изменений в законодательстве всфере культуры и смежных областях; повышать эффективностьвзаимодействия участников реализации Программы.
финансовые риски
- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита инедостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что можетповлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программныхмероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают такие меры,как:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренныхна реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости отдостигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетного финансирования, в т. ч. на основевыявления и внедрения лучшего опыта работы учреждений культуры поданному вопросу.
внутренние риски
- недостаточная квалификация сотрудников муниципальных учрежденийкультуры, подведомственных Управлению культуры;
- неукомплектованность специалистами муниципальных учрежденийкультуры, подведомственных Управлению культуры;
- для снижения вероятности неблагоприятного воздействиявнутренних рисков планируется повышение квалификации в высшихпрофессиональных учреждениях культуры и искусства, на курсах повышенияквалификации привлечение в город квалифицированных кадров.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программыосуществляется в соответствии с разделом 5 Положения "О муниципальныхпрограммах Киселевского городского округа", утвержденнымпостановлением администрации Киселевского городского округа от27.09.2013 года N 368-н.
Заместитель главы
Киселевского городского округа
по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие культуры
Киселевского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов"
Подпрограмма "Библиотечное дело"
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Киселевского
городского округа "Библиотечное дело"
--------------------------------------------------------
| Наименование | "Библиотечное дело". |
| подпрограммы | |
|-------------------+----------------------------------|
| Ответственный | Управление культуры |
| исполнитель | Киселевского городского округа. |
| подпрограммы | |
|-------------------+----------------------------------|
| Исполнители | МБУК "Централизованная |
| подпрограммы | библиотечная система". |
|-------------------+----------------------------------|
| Перечень целевых | - сохранение и развитие |
| программ, | библиотечного дела; |
| включенных в | - улучшение материально |
| подпрограмму, | технической базы; |
| основных | - текущее содержание учреждений. |
| мероприятий | |
| подпрограммы | |
|-------------------+----------------------------------|
| Цели подпрограммы | - повышение доступности и |
| | качества информационно- |
| | библиотечного обслуживания |
| | различных категорий населения. |
|-------------------+----------------------------------|
| Задачи | - улучшение материально- |
| подпрограммы | технической базы библиотек; |
| | - создание условий для широкого |
| | доступа к информационным |
| | ресурсам всем слоям населения; |
| | - сохранение и обеспечение |
| | систематического комплектования |
| | библиотечных фондов; |
| | - развитие кадрового потенциала. |
|-------------------+----------------------------------|
| Этапы и сроки | Реализация муниципальной |
| реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. |
| подпрограммы | |
|-------------------+----------------------------------|
| Объемы бюджетных | Объем финансирования |
| ассигнований на | подпрограммы за счет средств |
| реализацию | бюджета составил 51919,5 тыс. |
| подпрограммы | рублей, из них: |
| | 2014 год - 17306,5 тыс. рублей, |
| | 2015 год - 17306,5 тыс. рублей, |
| | 2016 год - 17306,5 тыс. рублей. |
|-------------------+----------------------------------|
| Ожидаемые | - увеличение числа пользователей |
| результаты | услугами библиотек по сравнению |
| реализации | с предыдущим годом: |
| подпрограммы | 2014 год - на 0,16%, |
| | 2015 год - на 0,16%, |
| | 2016 год - на 0,16%; |
| | - увеличение количества |
| | экземпляров библиотечного фонда |
| | общедоступных библиотек на |
| | 1000 человек населения по |
| | сравнении с предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 3%, |
| | 2015 год - на 1,6%, |
| | 2016 год - на 1,6%; |
| | - увеличение количества |
| | посещений библиотек по |
| | сравнению с предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 0,1%, |
| | 2015 год - на 0,1%, |
| | 2016 год - на 0,1%; |
| | - увеличение количества |
| | автоматизированных мест для |
| | читателей в библиотеках по |
| | сравнению с предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 5%, |
| | 2015 год - на 5%, |
| | 2016 год - на 5%; |
| | - доля улучшения материально- |
| | технической оснащенности |
| | библиотек: |
| | 2014 год - 3%, |
| | 2015 год - 3%, |
| | 2016 год - 3%; |
| | - уровень фактической |
| | обеспеченности библиотеками от |
| | нормативной потребности: |
| | 2014 год - 100%, |
| | 2015 год - 100%, |
| | 2016 год - 100%; |
| | - доля специалистов с высшим |
| | образованием в общей |
| | численности работников |
| | библиотек: |
| | 2014 год - 50%, |
| | 2015 год - 52%, |
| | 2016 год - 54%. |
--------------------------------------------------------
Заместитель главы
Киселевского городского округа по
социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие культуры
Киселевского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов"
Подпрограмма
"Развитие культурно-досуговой деятельности
и народного творчества"
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Киселевского городского округа "Развитие культурно-досуговой
деятельности и народного творчества"
---------------------------------------------------
| Наименование | "Развитие культурно-досуговой |
| подпрограммы | деятельности и народного |
| | творчества". |
|---------------+---------------------------------|
| Ответственный | Управление культуры |
| исполнитель | Киселевского городского |
| подпрограммы | округа. |
|---------------+---------------------------------|
| Исполнители | МБУК "Культурно-досуговый |
| подпрограммы | центр", МБУК клуб "Шахтера", |
| | МБУК "ДК "Юбилейный", |
| | МБУК "Культурно-досуговый |
| | центр "Восток". |
|---------------+---------------------------------|
| Перечень | - приобщение граждан к |
| целевых | культурным ценностям |
| программ, | посредством предоставления |
| включенных в | услуг учреждениями клубного |
| подпрограмму, | типа; |
| основных | - улучшение материально- |
| мероприятий | технической базы; |
| | - текущее содержание |
| | учреждений. |
|---------------+---------------------------------|
| Цели | - удовлетворение потребностей |
| подпрограммы | населения города в сфере |
| | культуры и искусства; |
| | - повышение привлекательности |
| | учреждений культуры для |
| | жителей города. |
|---------------+---------------------------------|
| Задачи | - обеспечение прав граждан на |
| подпрограммы | доступ к культурным ценностям |
| | и благам, свобода творчества, |
| | участие в культурной жизни, |
| | повышение уровня нравственно- |
| | эстетического и духовного |
| | развития общества; |
| | - проведение культурно- |
| | досуговых мероприятий для |
| | населения (проведения вечеров |
| | отдыха, праздников, концертов, |
| | конкурсов, смотров, фестивалей, |
| | выставок, детских утренников, |
| | семейных обрядов, |
| | торжественных праздников, |
| | концертов, спектаклей и др.); |
| | - максимальное удовлетворение |
| | социально культурных |
| | потребностей различных |
| | категорий населения; |
| | - повышение просветительской |
| | роли учреждений клубного типа |
| | среди населения, а особенно |
| | среди подрастающего |
| | поколения; |
| | - поддержка талантливой |
| | молодежи; |
| | - увеличение степени |
| | вовлеченности различных |
| | социальных групп деятельности |
| | клубных формирований; |
| | - улучшение материально- |
| | технической базы учреждений |
| | клубного типа; |
| | - увеличение числа |
| | специалистов, прошедших |
| | обучение по программам |
| | повышения квалификации и |
| | переподготовки кадров. |
|---------------+---------------------------------|
| Этапы и сроки | Реализация муниципальной |
| реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. |
| подпрограммы | |
|---------------+---------------------------------|
| Объемы | Объем финансирования |
| бюджетных | подпрограммы за счет средств |
| ассигнований | бюджета составил 86322,0 тыс. |
| на реализацию | рублей, из них: |
| подпрограммы | 2014 год - 28774,0 тыс. рублей, |
| | 2015 год - 28774,0 тыс. рублей, |
| | 2016 год - 28774,0 тыс. рублей. |
|---------------+---------------------------------|
| Ожидаемые | - увеличение количества |
| результаты | населения, участвующих в |
| реализации | культурно-досуговых |
| подпрограммы | мероприятиях, проводимых |
| | муниципальными |
| | организациями культуры и в |
| | работе любительских |
| | объединений по сравнению с |
| | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 1,3%, |
| | 2015 год - на 1,6%, |
| | 2016 год - на 1,6%; |
| | - увеличение количества |
| | проведенных городских |
| | мероприятий по сравнению с |
| | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 0,6%, |
| | 2015 год - на 0,8%, |
| | 2016 год - на 0,9%; |
| | - увеличение посещаемости |
| | клубных учреждений культуры |
| | по сравнению с предыдущим |
| | годом: |
| | 2014 год - на 6%, |
| | 2015 год - на 7%, |
| | 2016 год - на 7%; |
| | - доля улучшения материально- |
| | технической базы учреждений |
| | культуры клубного типа: |
| | 2014 год - 3%, |
| | 2015 год - 3%, |
| | 2016 год - 3%; |
| | - доля муниципальных |
| | учреждений культуры, здания |
| | которых находятся в аварийном |
| | состоянии или требуют |
| | капитального ремонта, в общем |
| | количестве муниципальных |
| | учреждений культуры: |
| | 2014 год - 0, |
| | 2015 год - 0, |
| | 2016 год - 0; |
| | - уровень фактической |
| | обеспеченности клубами и |
| | учреждениями клубного типа от |
| | нормативной потребности: |
| | 2014 год - 42%, |
| | 2015 год - 42%, |
| | 2016 год - 42%; |
| | - улучшение качественного |
| | состава специалистов |
| | культурно-досуговой |
| | деятельности. Доля |
| | специалистов с высшим |
| | образованием: |
| | 2014 год - 46%, |
| | 2015 год - 48%; |
| | 2016 год - 50%. |
---------------------------------------------------
Заместитель главы
Киселевского городского округа
по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие культуры
Киселевского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов"
Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела"
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Киселевского городского округа "Сохранение и
развитие музейного дела"
-----------------------------------------------------
| Наименование | "Сохранение и развитие |
| подпрограммы | музейного дела". |
|-----------------+---------------------------------|
| Ответственный | Управление культуры |
| исполнитель | Киселевского городского округа. |
| подпрограммы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Исполнители | МБУ "Краеведческий музей". |
| подпрограммы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Перечень | - сохранение и развитие |
| целевых | музейного дела; |
| программ, | - улучшение материально- |
| включенных в | технической базы; |
| подпрограмму, | - текущее содержание |
| основных | учреждений. |
| мероприятий | |
| подпрограммы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Цели | - популяризация памятников |
| подпрограммы | истории и культуры города, |
| | сохранение культурных |
| | ценностей и эффективное |
| | использование музейных фондов. |
|-----------------+---------------------------------|
| Задачи | - создание условий для |
| подпрограммы | формирования развития |
| | сохранности и эффективного |
| | использования музейных |
| | фондов; |
| | - создание оптимальных условий |
| | безопасности экспонирования и |
| | хранения музейных фондов; |
| | - создание электронной базы |
| | фондов; |
| | - улучшение материально- |
| | технической базы; |
| | - применение новых технологий и |
| | оборудования для |
| | совершенствования научной и |
| | образовательной деятельности, |
| | научно-исследовательской |
| | работы; |
| | - совершенствование |
| | экспозиционно-выставочной, |
| | экскурсионно-лекционной и |
| | культурно-образовательной |
| | деятельности. |
|-----------------+---------------------------------|
| Этапы и сроки | Реализация муниципальной |
| реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. |
| подпрограммы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Объемы | Объем финансирования |
| бюджетных | подпрограммы за счет средств |
| ассигнований на | бюджета составил 2922,0 тыс. |
| реализацию | рублей, из них: |
| подпрограммы | 2014 год - 974,0 тыс. рублей, |
| | 2015 год - 974,0 тыс. рублей, |
| | 2016 год - 974,0 тыс. рублей. |
|-----------------+---------------------------------|
| Ожидаемые | - увеличение количества |
| результаты | посетителей музея по сравнению |
| реализации | с предыдущим годом: |
| подпрограммы | 2014 год - на 0,3%, |
| | 2015 год - на 0,6%, |
| | 2016 год - на 0,6%; |
| | - увеличение количества |
| | экспонатов музейного фонда по |
| | сравнению с предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 16%, |
| | 2015 год - на 16%, |
| | 2016 год - на 16%; |
| | - увеличение количества |
| | посетителей, обслуженных |
| | экскурсиями по сравнению с |
| | предыдущим: |
| | 2014 год - на 2,8%, |
| | 2015 год - на 7,1%, |
| | 2016 год - на 10%; |
| | - увеличение выставок |
| | (передвижных) по сравнению с |
| | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 1%, |
| | 2015 год - на 1%, |
| | 2016 год - на 1%. |
-----------------------------------------------------
Заместитель главы
Киселевского городского округа по
социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова
Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие культуры
Киселевского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов"
Подпрограмма
"Развитие учреждений кино, создание условий для доступа
населения к произведениям кинематографии"
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
Киселевского городского округа "Развитие учреждений
кино, создание условий для доступа населения к
произведениям кинематографии"
--------------------------------------------------------
| Наименование | "Развитие учреждений кино, |
| подпрограммы | создание условий для доступа |
| | населения к произведениям |
| | кинематографии". |
|------------------+-----------------------------------|
| Ответственный | Управление культуры |
| исполнитель | Киселевского городского округа. |
| подпрограммы | |
|------------------+-----------------------------------|
| Исполнители | МАУК "Киноконцертный зал". |
| подпрограммы | |
|------------------+-----------------------------------|
| Перечень целевых | - организация театральных, |
| программ, | филармонических, эстрадных |
| включенных в | представлений, киносеансов, |
| подпрограмму, | анонсы данных мероприятий; |
| основных | - улучшение материально- |
| мероприятий | технической базы; |
| подпрограммы | - текущее содержание учреждений. |
|------------------+-----------------------------------|
| Цели | - повышение качества культурного |
| подпрограммы | досуга жителей и гостей города |
| | посредством киноискусства и |
| | экспериментальных форм |
| | творческой деятельности. |
|------------------+-----------------------------------|
| Задачи | - совершенствование деятельности |
| подпрограммы | учреждений кино; |
| | - повышение доступности и |
| | качества киноуслуги; |
| | - создание условий для доступа к |
| | кинематографии для детей; |
| | - развитие кадрового потенциала. |
|------------------+-----------------------------------|
| Этапы и сроки | Реализация муниципальной |
| реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. |
| подпрограммы | |
|------------------+-----------------------------------|
| Объемы | Объем финансирования |
| бюджетных | подпрограммы за счет средств |
| ассигнований на | бюджета составил 16035,0 тыс. |
| реализацию | рублей, из них: |
| подпрограммы | 2014 год - 5345,0 тыс. рублей, |
| | 2015 год - 5345,0 тыс. рублей, |
| | 2016 год - 5345,0 тыс. рублей. |
|------------------+-----------------------------------|
| Ожидаемые | - увеличение количества зрителей |
| результаты | и посетителей мероприятий в |
| реализации | учреждениях кино по сравнению с |
| подпрограммы | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 1,4%, |
| | 2015 год - на 1,6%, |
| | 2016 год - на 1,6%. |
| | - увеличение числа посетителей |
| | учреждений кино по сравнению с |
| | предыдущим годом: |
| | 2014 год - на 0,9%, |
| | 2015 год - на 0,9%, |
| | 2016 год - на 0,9%. |
| | - увеличение материально- |
| | технической базы учреждений, |
| | модернизация кинооборудования |
| | по сравнению с предыдущим |
| | годом: |
| | 2014 год - на 23,3%, |
| | 2015 год - на 3,2%, |
| | 2016 год - на 3,4%. |
--------------------------------------------------------
Заместитель главы
Киселевского городского округа
по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова