Постановление Администрации г. Кемерово от 25.04.2014 № 980

Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                                             Утратило силу - Постановление

                                                 Администрации г. Кемерово

    
                                                         
      от 04.02.2016 № 215
      

    

 

    

 

от 25.04.14 N 980
г. Кемерово
    

 

Об утверждении муниципальной
программы  "Культура  города
Кемерово на 2014-2016 годы"
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
      

                от 31.12.2014 № 3537)

    

 

    

 

     В целях создания оптимальных условий для расширения доступности и
повышения качества  культурных  и  информационных  услуг  для  жителей
города
    

 

     1. Утвердить муниципальную программу "Культура города Кемерово на
2014-2016 годы" согласно приложению.
     2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.
    Дубкова) опубликовать настоящее постановление в  газете  "Кемерово"  и
  
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово  в  сети
Интернет.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования  и
распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2014.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Главы города по социальным вопросам И.П. Попова.
    

 

    

 

    

 

     Глава города          В.К. Ермаков
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                   от 25.04.2014 N 980
    

 

    

 

    

 

    

 

                        Муниципальная программа
             "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
    

 

    
      

 

    
               
      (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
      

                от 31.12.2014 № 3537)

    

 

    

 

                                Паспорт
                        Муниципальной программы
             "Культура города Кемерово на 2014-2016 годы"
 
    

 

-----------------------------------------------------------------------
|     Наименование     |      Муниципальная программа "Культура       |
    |    Муниципальной     |  города Кемерово на 2014-2016 годы" (далее   |
  
|      программы       |          - Муниципальная программа)          |
|----------------------+----------------------------------------------|
| Ответственный        | Управление  культуры,  спорта  и  молодежной |
| исполнитель          | политики   администрации   города   Кемерово |
| (координатор)        | (О.Ю. Карасева)                              |
| Муниципальной        |                                              |
| программы            |                                              |
|----------------------+----------------------------------------------|
| Исполнитель          | Управление культуры,  спорта  и   молодежной |
    | Муниципальной        | политики  администрации  г.  Кемерово  (О.Ю. |
  
| программы            | Карасева),     муниципальные      учреждения |
|                      | культуры г. Кемерово.                        |
|----------------------+----------------------------------------------|
| Цель   Муниципальной | Создание оптимальных условий для  расширения |
| программы            | доступности и повышения  качества культурных |
|                      | и   информационных  услуг для жителей города |
|                      | Кемерово.                                    |
|----------------------+----------------------------------------------|
| Задачи               | 1.  Обеспечение   повышения   оплаты   труда |
| Муниципальной        | работникам     учреждений     культуры     и |
| программы            | педагогам дополнительного образования.       |
|                      | 2.    Обеспечение     населения     услугами |
|                      | учреждений    культуры,     вовлечение     в |
|                      | культурную жизнь общества.                   |
|                      | 3.   Создание   условий   для    организации |
|                      | досуга   и   отдыха   населения   города   и |
|                      | развитие народного творчества.               |
|                      | 4.  Сохранение  и  актуализация  культурного |
|                      | наследия,    повышение     привлекательности |
|                      | городской среды.                             |
|                      | 5.   Повышение    информационной    культуры |
|                      | жителей      города       и       расширение |
|                      | возможностей доступа к информации.           |
|                      | 6.        Поддержка        профессионального |
|                      | искусства.                                   |
|                      | 7.        Организация         предоставления |
|                      | дополнительного    образования    в    сфере |
|                      | культуры на территории города.               |
|                      | 8.  Организация  финансово  -  материального |
|                      | обеспечения учреждений сферы культуры.       |
|                      | 9.   Организация   социальных   гарантий   в |
|                      | системе культуры.                            |
|----------------------+----------------------------------------------|
| Срок      реализации | 2014-2016 годы                               |
| Муниципальной        |                                              |
| программы            |                                              |
|----------------------+----------------------------------------------|

| Объемы  и источники | Всего   по  Муниципальной    программе    - |

|финансирования       | 1 560 002,7 тыс.руб., в том числе по годам: |

| Муниципальной        |2014 год - 531 036,8 тыс. руб.              |

| программы вцелом  и | 2015 год - 512 339,9 тыс.руб.               |

| с разбивкойпо годам | 2016 год - 516 626,0 тыс. руб.               |

| еереализации        | средства местногобюджета - 1 498 307,5 тыс. |

|                      | руб., в том числе погодам:                  |

|                      | 2014 год - 510 465,0тыс. руб.               |

|                      | 2015 год - 491 778,2 тыс.руб.               |

|                      | 2016 год - 496 064,3тыс. руб.               |

|                      | средства областногобюджета - 61 695,2  тыс. |

|                      | руб., в том числе погодам:                  |

|                      | 2014 год - 20 571,8тыс. руб.                |

|                      | 2015 год - 20 561,7тыс. руб.                |

|                      | 2016 год - 20 561,7тыс. руб.                |

|----------------------+----------------------------------------------|

|Ожидаемые   конечные | Реализацияпрограммы обеспечит:              |

|результаты           | приблизить  соотношение средней заработной |

|реализации           | платы  работников учреждений   культуры   и |

|Муниципальной        | средней заработнойплаты в городе Кемерово;  |

|программы            | увеличение  количества  культурно-досуговых |

|                      | мероприятий;                                 |

|                      | сохранение  доли  детей,   привлекаемых   к |

|                      | участию в творческихмероприятиях,  в  общем |

|                      | числедетей;                                 |

|                      | поддержание        уровня        фактической |

|                      | обеспеченности  учреждениями  культуры   от|

|                      | нормативной    потребности:    парками    и |

|                      | учреждениями клубноготипа; библиотеками;    |

|                      | недопущение   роста   доли    муниципальных|

|                      | учреждений    культуры,   здания    которых |

|                      | находятся   в  аварийном   состоянии    или |

|                      | требуют   капитального   ремонта   в  общем |

|                      | количестве     муниципальных      учреждений |

|                      | культуры;                                    |

|                      | сохранение   доли   объектов    культурного|

|                      | наследия,   находящихся   в   муниципальной |

|                      | собственности,  требующих  консервации  или |

|                      | реставрации,  в общем  количестве  объектов |

|                      | культурного    наследия,   находящихся   в |

|                      | муниципальнойсобственности;                 |

|                      | сохранение        количества         клубных |

|                      | формирований   в  учреждениях    досугового|

|                      | типа;                                        |

|                      | увеличение  численности участников  клубных |

|                      | формирований   в  учреждениях    досугового|

|                      | типа;                                        |

|                      | увеличение  количества  культурно-досуговых |

|                      | мероприятий,    проведенных     учреждениями |

|                      | досуговоготипа и парком;                    |

|                      | сохранение      количества      мероприятий, |

|                      | направленных   на  развитие    национальных |

|                      | культур;                                     |

|                      | увеличение      численности       участников |

|                      | культурно-досуговых    мероприятий      (по |

|                      | сравнению с предыдущимгодом);               |

|                      | увеличение количествадетей, привлекаемых  к|

|                      | участию в творческихмероприятиях;           |

|                      | увеличение  посещаемости  музея-заповедника |

|                      | "КраснаяГорка";                            |

|                      | увеличение  количества  экспонатов   музея- |

|                      |заповедника  "Красная  Горка"    основном |

|                      | фонде);                                      |

|                      |увеличение  количества  представленных   (во |

|                      | всех формах)зрителю  музейных  предметов в |

|                      | общем    количестве    музейных   предметов |

|                      | основного фонда;                             |

|                      | увеличение  количества  культурно-досуговых |

|                      | мероприятий, проведенныхмузеем;             |

|                      | увеличение       количества        посещений |

|                      | пользователеймуниципальных библиотек;       |

|                      | увеличение   количества   библиографических |

|                      | записей  в сводном   электронном   каталоге |

|                      | муниципальныхбиблиотек;                     |

|                      | увеличение   количества  библиографичес-ких |

|                      | записей  в сводном   электронном   каталоге |

|                      | муниципальных библиотекгорода  Кемерово,  в |

|                      | том   числе,  включенных  в    электронный |

|                      | каталог библиотекКемеровской области;       |

|                      | увеличение  количества  культурно-досуговых |

|                      | мероприятий,проведенных библиотеками;       |

|                      | увеличение       количества        посещений |

|                      | театрально-концертныхмероприятий;           |

|                      | увеличение      количества       спектаклей, |

|                      |показанных театром для детей и молодежи;    |

|                      | увеличение   численности    учащихся   школ |

|                      | культуры;                                    |

|                      | увеличение       количества       культурно- |

|                      | просветительских  мероприятий,  проведенных |

|                      | школами культуры;                            |

|                      | сохранение  количества стипендиатов   среди|

|                      | выдающихся деятелейкультуры и  искусства  и |

|                      | молодых талантливыхавторов;                 |

|                      | увеличение      количества      закупленного |

|                      | оборудования;                                |

|                      | увеличение  количества  экземпляров   новых |

|                      | поступлений     в    библиотечные     фонды |

|                      | общедоступных  библиотек на  1 000  человек |

|                      | населения;                                   |

|                      | сохранение     количества      обслуживаемых |

|                      | учреждений,   подведомственных    управлению |

|                      | культуры,  спорта и   молодежной   политики |

|                      | (далееуправление);                          |

|                      | сохранение долиучастников  образовательного|

|                      | и    культурного    процесса,     получивших |

|                      | социальнуюподдержку;                        |

|                      | повышение      уровня      удовлетворенности |

|                      | граждан   Российской  Федерации   качеством |

|                      | предоставления       государственных       и |

    |                      | муниципальных услуг в сфере культуры.        |

    
           
         редакции    Постановления    Администрации    г.    Кемерово
      

    от 31.12.2014 № 3537)
    
      

|----------------------+----------------------------------------------|
| Ожидаемые   конечные | Реализация программы обеспечит:              |
| результаты           | -     приблизить     соотношение     средней |
| реализации           | заработной   платы   работников   учреждений |
| Муниципальной        | культуры  к  средней  заработной   плате   в |
| программы            | Кемеровской области;                         |
|                      | -   приблизить   отношение    среднемесячной |
|                      | заработной          платы          педагогов |
|                      | муниципальных                    организаций |
|                      | дополнительного    образования    детей    к |
|                      | среднемесячной    заработной     плате     в |
|                      | Кемеровской области;                         |
|                      | -    увеличение    количества     культурно- |
|                      | досуговых мероприятий;                       |
|                      | -    увеличение    численности    участников |
|                      | культурно-досуговых мероприятий;             |
|                      | -  сохранение  доли  детей,  привлекаемых  к |
|                      | участию   в   творческих   мероприятиях,   в |
|                      | общем числе детей;                           |
|                      | -     поддержание     уровня     фактической |
|                      | обеспеченности  учреждениями   культуры   от |
|                      | нормативной    потребности:    парками     и |
|                      | учреждениями         клубного          типа; |
|                      | библиотеками; парками культуры и отдыха;     |
|                      | -  недопущение  роста   доли   муниципальных |
|                      | учреждений    культуры,    здания    которых |
|                      | находятся   в   аварийном   состоянии    или |
|                      | требуют   капитального   ремонта   в   общем |
|                      | количестве     муниципальных      учреждений |
|                      | культуры;                                    |
|                      | -  сохранение  доли   объектов   культурного |
|                      | наследия,   находящихся   в    муниципальной |
|                      | собственности,     требующих     консервации |
|                      | или   реставрации,   в   общем    количестве |
|                      | объектов        культурного        наследия, |
|                      | находящихся         в          муниципальной |
|                      | собственности;                               |
|                      | -     сохранение     количества      клубных |
|                      | формирований   в   учреждениях    досугового |
|                      | типа;                                        |
|                      | -    увеличение    численности    участников |
|                      | клубных    формирований    в     учреждениях |
|                      | досугового типа;                             |
|                      | -    увеличение   количества    мероприятий, |
|                      | проведенных     учреждениями      досугового |
|                      | типа и парком;                               |
|                      | -   сохранение    количества    мероприятий, |
|                      | направленных   на   развитие    национальных |
|                      | культур;                                     |
|                      | -     увеличение      количества      детей, |
|                      | привлекаемых   к   участию   в    творческих |
|                      | мероприятиях;                                |
|                      | -    увеличение    количества    посетителей |
|                      | учреждений досугового типа и парка;          |
|                      | -     увеличение     количества     человек, |
|                      | воспользовавшихся      услугами       музея- |
|                      | заповедника "Красная Горка";                 |
|                      | -     увеличение     посещаемости     музея- |
|                      | заповедника "Красная Горка";                 |
|                      | - увеличение  количества  экспонатов  музея- |
    |                      | заповедника  "Красная  Горка"     основном |
  
|                      | фонде);                                      |
|                      | -   увеличение   количества   представленных |
|                      | (во   всех    формах)    зрителю    музейных |
|                      | предметов  в   общем   количестве   музейных |
|                      | предметов основного фонда;                   |
    |                      | - увеличение доли  представленных  (во  всех |
  
|                      | формах)   зрителю   музейных   предметов   в |
|                      | общем    количестве    музейных    предметов |
|                      | основного фонда музея;                       |
|                      | -    увеличение     количества     досуговых |
|                      | мероприятий, проведенных музеем;             |
|                      | -    увеличение     количества     посещений |
|                      | пользователей муниципальных библиотек;       |
|                      | -           увеличение            количества |
|                      | библиографических    записей    в    сводном |
|                      | электронном      каталоге      муниципальных |
|                      | библиотек;                                   |
|                      | -           увеличение            количества |
|                      | библиографических    записей    в    сводном |
|                      | электронном      каталоге      муниципальных |
|                      | библиотек  города  Кемерово,  в  том   числе |
|                      | включенных     в     электронный     каталог |
|                      | библиотек Кемеровской области;               |
|                      | -    увеличение     количества     досуговых |
|                      | мероприятий, проведенных библиотеками;       |
|                      | -    увеличение     количества     посещений |
|                      | театрально-концертных мероприятий;           |
|                      | -    увеличение    количества    спектаклей, |
    |                      | показанных театром для детей и молодежи;     |
  
|                      | -  увеличение  численности   учащихся   школ |
|                      | культуры;                                    |
|                      | -    увеличение    численности    посетивших |
|                      | мероприятия,       проведенных       школами |
|                      | культуры;                                    |
|                      | -    увеличение    количества     культурно- |
|                      | досуговых      мероприятий       проведенных |
|                      | школами культуры;                            |
|                      | -   увеличение    количества    стипендиатов |
|                      | среди   выдающихся   деятелей   культуры   и |
|                      | искусства и молодых талантливых авторов;     |
|                      | -   увеличение    количества    закупленного |
|                      | оборудования;                                |
|                      | - увеличение  количества  экземпляров  новых |
|                      | поступлений     в     библиотечные     фонды |
|                      | общедоступных  библиотек  на  1 000  человек |
|                      | населения;                                   |
|                      | -   сохранение   количества    обслуживаемых |
|                      | учреждений,                 подведомственных |
|                      | управлению      культуры,      спорта      и |
|                      | молодежной политики (далее управление);      |
|                      | -      сохранение      доли       участников |
|                      | образовательного  и  культурного   процесса, |
|                      | получивших социальную поддержку;             |
|                      | - повышение уровня удовлетворенности         |
|                      | граждан Российской Федерации качеством       |
|                      | предоставления государственных и             |
|                      | муниципальных услуг в сфере культуры.        |
-----------------------------------------------------------------------
    

 

     1. Характеристика текущего  состояния  в  городе  Кемерово  сферы
культуры,  для  решения  задач   которой   разработана   Муниципальная
программа "Культура города Кемерово на  2014-2016  годы"  с  указанием
основных показателей и формулировкой основных проблем
    

 

     Формирование  культурной   среды   г.   Кемерово   обеспечивается
деятельностью  30  учреждений  культуры,  подведомственных  управлению
культуры, спорта и молодежной политики, из них 16 учреждений  являются
автономными.
     Сеть клубных учреждений г. Кемерово составляет: 9 домов и дворцов
культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов",  МАУ
"Центр творческих технологий".
     Общее количество зрительных мест в учреждениях досугового типа  -
3 384.  Ежегодно  клубными   учреждениями   проводится   более   7 000
мероприятий, количество посещений мероприятий составляет  более  1 500
000 человек, в среднем  каждый  житель  города  посещает  мероприятия,
проводимые в учреждениях досугового типа, до 3-х раз в год.
     В  2014-2016  году  в  муниципальных  учреждениях  клубного  типа
продолжат работу 526 клубных формирований (9 780 человек); в том числе
    236 самодеятельных творческих коллективов, из них  26  имеющие  звание
  
    "народный"  и  "образцовый"   (на   базе   школ   культуры   находится
  
дополнительно 2 "образцовых" коллектива).
     Для   наиболее    качественного    развития    и    популяризации
самодеятельного  творчества  на  базе  клубных   учреждений   ежегодно
проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов.
     В  рамках  поддержки  национально-культурных   центров   ежегодно
проводится  не  менее   15   мероприятий,   посвященных   национальным
праздникам.
     Музей-заповедник "Красная  горка"  (www.   RedHill-Kemerovo.ru) -
одна из визитных карточек  города.  Основной  фонд  музея  насчитывает
19 359 ед. хранения на 01.01.2014  (на  01.01.2013.  -18  544),  6 000
единиц хранения из основного фонда отражены в музейной  информационной
системе. Здесь проходят городские и областные мероприятия (около 80  в
год), правительственные и бизнес-делегации  начинают  свое  знакомство
с городом с экспозиций музея. Ежегодно музей посещают около  60  тысяч
человек, в том числе более  2000  в  составе  экскурсий,  с  выездными
мероприятиями и посещениями сайта  количество  посетителей  музея  145
тысяч человек.
     Продиктованная  динамичным  и  информационно   -   переизбыточным
временем необходимость обеспечения широкого  доступа  всех  социальных
слоев к ценностям отечественной  и  мировой  культуры,  потребность  в
постоянном  обновлении  знаний  и   формировании   новых   компетенций
населения  обусловили  следующую  задачу  -  повышение  информационной
культуры  жителей  города  и   расширение   возможностей   доступа   к
информации,   которую   успешно   решают   муниципальные   библиотеки,
объединенные  в  2010  году  в  МАУК   "Муниципальная   информационно-
библиотечная система г. Кемерово". Система состоит  из  30  библиотек,
которые постоянно расширяют зону  обслуживания:  работают  16  пунктов
выдачи литературы и 10  выездных  читальных  залов;  внедряются  новые
формы   работы   посредством   реализации   проектов   "Библиомобиль",
"Библионяня",   "Летние   читальные   залы",   "Публичные   лекции   в
библиотеке".
     Появление  новых  услуг   способствует   сохранению   стабильного
количества читателей и пользователей, привлечению новых. В  2013  году
количество зарегистрированных пользователей библиотек  -  142,96  тыс.
чел. (2012 г. - 142,82 тыс. чел.). Около 40% читательской аудитории  -
дети. Количество  посещений  в  2013 г.  -  1 222,0  тыс.  (2012 г.  -
1 221,997 тыс.). Средняя посещаемость одним читателем  составила  8,54
раз в год, что в пределах нормы  (8-11  посещений).  В  рамках  работы
Публичного центра правовой  информации  и  14  абонентских  пунктов  в
течение года выдается около 4 000 справок и оказывается  около  3  000
консультаций.  Юридические  консультации  (около  1  000)  оказываются
волонтерами - студентами КемГУ бесплатно.
     Фонд библиотек на 01.01.2014 составляет 828 794  экз.  документов
(2013 г. -  823  753  экз.).  Количество  новых  поступлений  в  фонды
муниципальных библиотек составило 38,7  тыс.  печатных  и  электронных
документов (2013 г. - 51 тыс.).
     Муниципальными   библиотеками   предоставляются   2   услуги    в
электронном  виде:  "Предоставление  доступа  к   справочно-поисковому
аппарату  библиотек,  базам  данных"  и  "Предоставление   доступа   к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе  к  фонду
редких книг, с учетом соблюдения  требований  законодательства  РФ  об
авторских и смежных правах". Развивается интернет-портал  "Библиотеки.
кемеровские. рф", с доступом к электронному каталогу библиотек.
     Успешно реализуется программа развития электронного  обслуживания
    в  муниципальных  библиотеках      рамках   программы   модернизации
  
муниципальных  библиотек).  Ведется  электронный  каталог   на   новые
поступления  документов  в  библиотечный   фонд   на   основе   единой
информационно-поисковой системы с доступом через сайт, ретроспективный
ввод информации о документах  библиотечного  фонда.  На  01.01.2014  в
    электронном  каталоге  отражено  23,13%  библиотечного  фонда   (число
  
электронных записей составляет 191,7 тысяч).
     Заметный вклад  в  формирование культурной городской среды вносят
организации профессионального искусства.  Поддержка  профессионального
искусства   -   важнейшая   часть   реализации   культурной  политики.
Муниципальный Театр для  детей  и  молодежи  является  одним  из  пяти
профессиональных театральных коллективов города,  осуществляющих показ
спектаклей   и   проведение   мероприятий    художественно-творческого
характера.
     На протяжении последних лет театр для детей и  молодежи  работает
стабильно.  Ежегодно  выпускается  3-5  премьерных   спектаклей   (2-3
молодежных, 2 детских). В 2013 году показан  281  спектакль  для  39,9
тыс. зрителей.
     В целях  увеличения  доступности  культурных  услуг  для  жителей
города  в  театре  работает  система  электронных  билетных   касс   с
возможностью заказа и бронирования  билетов,  выбора  мест  и  покупки
билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами.
     В  городе  Кемерово   действуют   следующие   творческие   союзы:
Кемеровское отделение Союза театральных деятелей  России,  Кемеровская
областная  организация   ВТОО   России   "Союз   художников   России",
Кемеровское   областное   отделение    "Союз    писателей    Кузбасса"
общероссийской  общественной  организации  "Союз  писателей   России",
Кемеровское  областное   отделение   "Союза   российских   писателей",
Региональная общественная  организация  "Союз  Кузбасских  писателей",
"Союз композиторов".
     Для  сохранения   и   развития   художественного,   театрального,
музыкального, литературного потенциала города,  пропаганды  творчества
деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к
культурным благам проводятся выставки ("Лучшая работа года"), конкурсы
("Лучшая  роль  сезона"),  вечера-чествования  работников  культуры  и
    искусства, издание сборников, журналов и альманахов ("Огни  Кузбасса",
  
    "Красная Горка", "После 12").
  
     Каждый год  проходит  вручение  муниципальных  премий  в  области
литературы и искусства в 4 номинациях.
     Воспитание подрастающего поколения в  духе  правовой  демократии,
гражданственности и патриотизма, приобщение к мировой и  отечественной
культуре,  обеспечение  свободы  творчества  -  эта  цель  реализуется
посредством решения  следующей  задачи  -  организации  предоставления
дополнительного образования в сфере культуры на территории города. Эта
задача решается 14 школами культуры, в которых функционируют следующие
отделения: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое,
анимационное,  общеэстетическое,  компьютерной   графики.   В   школах
художественного образования обучаются 8 149 человек (2012 г. - 8 303).
    На основе самоокупаемости обучаются как разновозрастные группы  (17-60
  
лет), так и дети дошкольного возраста, в 2013 г. - 1 778  учащихся  (в
    2012 г. - 1 765 учащихся).
  
     С целью  развития  одаренных  детей  в  2013  году  проведено  13
городских   фестивалей-конкурсов.   Общее   количество    конкурсантов
составило 2 466,  из  них  1  444  стали  призерами.  Шесть  городских
конкурсов  имеют  статус  "открытого",  что   позволило   принять   93
конкурсанта из других городов Кемеровской области.
     К участию в конкурсах международного, всероссийского и областного
уровня привлечено 54% обучающихся в школах культуры - 4 414  детей  из
8 149 учащихся школ культуры. (2012 г. - 3 645 чел. или 41%).
     В целях поддержки одаренных детей действует система  материальной
поддержки учащихся школ  культуры.  В  2013  году  93  учащихся  стали
стипендиатами  губернаторского  культурного  центра  "Юные   дарования
Кузбасса"; 5  учащихся  удостоены  Губернаторской  премии  "Достижения
юных"; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями;  262  учащихся
отмечены именными стипендиями
     В  просветительской  деятельности  была  продолжена   работа   по
формированию репертуарной политики,  сценического  имиджа,  расширению
концертных  площадок.  Творческими  коллективами  и   солистами   школ
культуры было проведено 2 005 мероприятий (2012 г. - 2 001).
     В летнее время на базе 14 школ культуры были организованы  центры
дневного пребывания детей, в которых отдохнуло 405 человек. Продолжена
практика организации профильных творческих отрядов на базе МАУ "Отдых"
в оздоровительном лагере "Спутник", где отдохнули  110  учащихся  школ
культуры - музыкантов и танцоров (2012 г. - 160 человек).
     С целью укрепления статуса  детской  школы  искусств  как  первой
ступени профессионального образования в  области  искусств  все  школы
искусств  переходят   на   новый   вид   дополнительных   программ   -
дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в
области искусств.
     В конце 2013 года на Всероссийском образовательном форуме  "Школа
будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в  России"
в г. Санкт-Петербурге были  подведены  итоги  Всероссийского  конкурса
"100 лучших школ России",  организаторами  которого  является  Комитет
Государственной Думы РФ по образованию.  По  итогам  конкурса  званием
"Лауреат" в номинации "Лучшая школа искусств" отмечено 5 школ  -  ЦДМШ
N 1, ДШИ N 15, ДШИ N 45, ДХШ N 19, "Школа танца "Стиль".  Руководители
этих учреждений были отмечены почетным знаком "Директор года - 2013".
     2014 год объявлен в Кемеровской области годом культуры. В связи с
этим  планируется  провести  в  г.  Кемерово  ряд   социально-значимых
мероприятий,  направленных   на   укрепление   положительного   имиджа
учреждений культуры, сделать отрасль культуры привлекательной.
    

 

     2. Описание  целей  и  задач  Муниципальной  программы  "Культура
города Кемерово на 2014-2016 годы"
    

 

     Основная  цель  управления  в  формировании  культурной  среды  -
создание оптимальных условий для расширения  доступности  и  повышения
качества  культурных  и  информационных  услуг  для   жителей   города
Кемерово.
     Цель достигается путем решения следующих основных задач:
     1. Обеспечение  повышения  оплаты  труда  работникам   учреждений
культуры и педагогам дополнительного образования.
     2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение
в культурную жизнь общества.
     3. Создание условий для организации  досуга  и  отдыха  населения
города и развитие народного творчества.
     4. Сохранение  и  актуализация  культурного  наследия,  повышение
привлекательности городской среды.
     5. Повышение информационной культуры жителей города и  расширение
возможностей доступа к информации.
     6. Поддержка профессионального искусства.
     7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере
культуры на территории города.
     8. Организация   финансово-материального  обеспечения  учреждений
сферы культуры.
     9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
     Создание  оптимальных  условий  для  расширения   доступности   и
повышения качества  культурных  и  информационных  услуг  для  жителей
города Кемерово в целом направлено на развитие творческого  потенциала
нации, сохранение культурных  ценностей,  нематериального  культурного
наследия России, использование его  в  качестве  ресурса  духовного  и
экономического развития общества.
    

 

     3. Перечень  подпрограмм  Муниципальной   программы   с   кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы
    

 

     Программные мероприятия  направлены  на  реализацию  поставленных
целей и задач в рамках следующих подпрограмм  Муниципальной  программы
"Культура города Кемерово на 2014-2016 годы":
     1. Подпрограмма:   "Функционирование   муниципальных   учреждений
культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
     1.1. Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка.
     1.2. Обеспечение  деятельности  МАУ  "Музей-заповедник   "Красная
Горка".
     1.3. Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная  информационно-
библиотечная система".
     1.4. Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи".
     1.5. Обеспечение    деятельности    учреждений    дополнительного
образования в сфере культуры.
     1.6. Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и
образовательных  учреждений  культуры,   пополнение   библиотечных   и
музейных фондов.
     1.7. Обеспечение   деятельности   централизованной   бухгалтерии,
оказывающей услуги учреждениям подведомственным управлению.
     2. Подпрограмма:  "Социальные  гарантии  в   системе   культуры",
которая включает в себя следующие мероприятия:
     2.1. Социальная и адресная поддержка  участников  образовательных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
     2.2. Социальная  и  адресная   поддержка   отдельным   категориям
работников культуры.
     2.3. Ежемесячные  выплаты  стимулирующего  характера   работникам
муниципальных  библиотек,   муниципальных   музеев   и   муниципальных
культурно-досуговых учреждений.
    

 

     4. Сроки и этапы  реализации Муниципальной  программы  "Культура

городаКемерово на  2014-2016  годы" с  указанием  плановых значений

целевыхпоказателей (индикаторов) Муниципальной программы

 

     Реализация Муниципальной программы"Культура города  Кемерово  на

2014-2016годы" рассчитана на период с 2014 по 2016 годыбез выделения

на  отдельные этапы  реализации.  Достижение целей,  поставленных  в

реализуемойМуниципальной программе, запланировано  через  достижение

плановыхзначений целевых показателей (индикаторов).

 

-----------------------------------------------------------------------------------

|     Наименование целевого      |  Единица   |    Плановое значение целевого    |

|    показателя (индикатора)     | измерения  |     показателя (индикатора)      |

|                                |            |----------------------------------|

|                                |             | 2014 год | 2015 год  | 2016 год |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|               1                |      2     |    3     |    4     |     5    |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 1.  Задача "Обеспечение   повышения   оплаты  труда   работникам   учреждений |

| культуры ипедагогам дополнительного образования".                              |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Соотношение            средней| %           | 64,9    | 73,7      | 82,4      |

|заработной  платы   работников |             |          |           |           |

|учреждений     культуры      и |             |          |           |           |

|средней  заработной  платы  в |            |          |           |           |

| городе Кемерово                |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Задача"Обеспечение населения услугами учреждений  культуры,  вовлечение в |

| культурнуюжизнь общества".                                                    |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Количество          культурно- | ед.         | 20555   | 20 577    | 20 604   |

| досуговых мероприятий          |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Сохранение     доли     детей, | %           | 14       | 14        | 14        |

| привлекаемых   к   участию  в |             |          |           |           |

| творческих мероприятиях       |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Уровень            фактической|             |          |           |           |

|обеспеченности    учреждениями |             |          |           |           |

|культуры    от     нормативной |             |          |           |           |

|потребности:                   |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|клубами     и     учреждениями | %           | 104      | 103       | 103       |

| клубноготипа                  |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|библиотеками                   | %           | 91,6     | 91       | 90        |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

| паркамикультуры и отдыха      | %           | 120      | 120       | 100       |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

| Доля             муниципальных| %           | 0        | 0         | 0         |

|учреждений  культуры,   здания |             |          |           |           |

| которыхнаходятся в  аварийном |             |          |           |           |

| состоянии     или      требуют |             |          |           |           |

|капитального ремонта в  общем |             |          |           |           |

|количестве       муниципальных|             |          |           |           |

| учрежденийкультуры            |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

| Доля   объектов   культурного | %           | 2,6      | 2,6       | 2,6       |

| наследия,    находящихся     в |             |          |           |           |

|муниципальной    собственности |             |          |           |           |

| и  требующих  консервации или |             |          |           |           |

|реставрации,      в      общем |             |          |           |           |

| количестве           объектов |             |          |           |           |

|культурного          наследия, |             |          |           |           |

|находящихся  в   муниципальной |             |          |           |           |

|собственности                  |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 3. Задача"Создание условий для организации досуга и отдыха  населения  города |

| и развитиенародного творчества".                                              |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Количество             клубных| ед.         | 526      | 526       | 526       |

|формирований   в   учреждениях |             |          |           |           |

| досугового типа                |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Численность         участников |чел.        | 9 780    | 9 790    | 9 795     |

|клубных     формирований     в |             |          |           |           |

| учреждениях досугового типа    |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество          культурно- | ед.         | 7480    | 7 485     | 7 490    |

| досуговых        мероприятий, |             |          |           |           |

| проведенных      учреждениями |             |          |           |           |

| досугового типа и парком       |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

| из       них        количество | ед.         | 15       | 15        | 15        |

|мероприятий,  направленных  на |             |          |           |           |

|развитие          национальных|             |         |           |           |

|культур                        |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество          участников | ед.         | 1 810 50 | 1 937 300 | 2 074 800 |

| культурно-досуговых            |             | 0        |           |           |

|мероприятий                    |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Увеличение         численности | %           | 6,9      | 7,0       | 7,1       |

|участников          культурно- |             |          |           |           |

| досуговых   мероприятий    (по |             |          |           |           |

|сравнению     с     предыдущим |             |          |           |           |

| годом)                         |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество              детей, | ед.         | 1 770    | 1 780    | 1 790     |

| привлекаемых   к   участию  в |             |          |           |           |

| творческих мероприятиях       |             |          |           |          |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 4.  Задача "Сохранение  и   актуализация   культурного  наследия,   повышение |

|привлекательности городской среды".                                             |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Численность        посетителей |чел.        | 62 770   | 68 690   | 74 740    |

|музея-заповедника     "Красная |            |          |           |          |

|горка"                        |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Увеличение        посещаемости |посещений   | 0,12     | 0,13     | 0,14      |

|музея-заповедника     "Красная | на 1 жителя |          |           |           |

|Горка"                         | вгод       |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество  экспонатов  музея- | ед.         | 19 400   | 19 420   | 19 440    |

| заповедника "Красная горка" (в |             |          |           |           |

| основном фонде)                |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество      представленных| ед.         | 4 404    | 4 603    | 4 802     |

| (во   всех  формах)   зрителю |             |          |           |           |

| музейных  предметов  в  общем |             |          |           |           |

|количестве            музейных|             |          |           |           |

|предметов   основного    фонда |             |          |           |           |

| музея                          |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Увеличение                доли | %           | 22,7     | 23,7     | 24,7      |

| представленных    (во     всех |             |          |           |           |

| формах)   зрителю    музейных |             |          |           |           |

| предметовв  общем количестве |             |          |           |           |

|музейных  предметов  основного |             |          |           |           |

| фондамузея                    |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество          культурно- | ед.         |90       | 95        | 100       |

| досуговых        мероприятий, |             |          |           |           |

| проведенных музеем             |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 5.Задача  "Повышение  информационной  культуры жителей  города  и расширение |

|возможностей доступа к информации".                                             |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Количество           посещений | ед.         | 1 363 42 | 1 364 000 | 1 364 500 |

|пользователей    муниципальных |             | 8        |           |           |

|библиотек                      |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество                     | ед.         | 183 135  | 186 798  | 190 720   |

|библиографических  записей   в |             |          |           |           |

|сводном  электронном  каталоге |             |          |           |           |

|библиотек                      |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Увеличение          количества | %           | 1,9      | 2,0       | 2,1       |

|библиографических  записей   в |             |          |           |           |

|сводном  электронном  каталоге |             |         |           |           |

|муниципальных        библиотек |             |          |           |           |

| городаКемерово, в  том  числе |             |          |           |           |

|включенных    в    электронный |             |         |           |           |

|каталог              библиотек |             |          |           |           |

| Кемеровской    области     (по |             |          |           |           |

|сравнению     с     предыдущим |             |          |          |           |

| годом)                         |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество          культурно- | ед.         | 10675   | 10 680    | 10 690   |

| досуговых        мероприятий, |             |          |           |           |

| проведенных библиотеками       |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 6. Задача"Поддержка профессионального искусства".                              |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Количество           зрителей, |чел.        | 33 719   | 34 562   | 35 599    |

| посетивших театр для детей  и |             |          |           |           |

|молодежи                       |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Увеличение          количества | %           | 1,8      | 2,5       | 3,0       |

|посещений          театрально- |             |          |           |           |

| концертных  мероприятий   (по |             |          |           |          |

|сравнению     с     предыдущим |             |          |           |           |

| годом)                         |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество         спектаклей, | ед.         | 325      | 330       | 335       |

| показанных театром для  детей |             |          |           |           |

| имолодежи                     |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 7.Задача  "Организация  предоставления  дополнительного  образования в  сфере |

| культуры натерритории города".                                                |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Численность   учащихся    школ | чел.        | 8 150    | 8 200    | 8 250     |

|культуры                       |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество          культурно- | ед.         | 2020    | 2 025     | 2 030    |

|просветительских               |             |          |           |           |

| мероприятий,       проведенных |             |          |           |           |

| школамикультуры               |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Сохранение          количества | чел.        | 50       | 50        | 50        |

|стипендиатов             среди |            |          |           |           |

|выдающихся            деятелей |             |          |           |           |

|культуры   и    искусства   и |             |          |           |           |

| молодыхталантливых авторов    |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 8.   Задача  "Организация  финансово-материального  обеспечения   учреждений |

| сферыкультуры".                                                               |

|---------------------------------------------------------------------------------|

|Количество        закупленного| ед.         | 38       | 39        | 40        |

|оборудования                   |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество  экземпляров  новых | ед.         | 66       | 67        | 68        |

|поступлений   в   библиотечные |             |          |           |           |

| фонды            общедоступных|             |          |           |           |

|библиотек  на  1 000  человек |             |          |           |           |

|населения                      |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

|Количество       обслуживаемых| ед.         | 30       | 30        | 30        |

|учреждений,                    |             |          |           |           |

| подведомственных управлению    |             |          |           |           |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| 9. Задача"Организация социальных гарантий в системе культуры".                 |

|---------------------------------------------------------------------------------|

| Доля                участников | %        от | 100      | 100       | 100       |

| образовательного            и | потребности |          |           |           |

|культурного          процесса, |             |          |           |           |

| получивших          социальную |             |          |           |          |

|поддержку                      |             |          |           |           |

|--------------------------------+-------------+----------+-----------+-----------|

| Повышение               уровня | %           | 70,0     | 70,5     | 71,0      |

|удовлетворенности      граждан |             |          |           |           |

|Российской           Федерации |             |          |           |           |

| качеством       предоставления |             |          |           |           |

|государственных              и |             |          |           |           |

|муниципальных  услуг  в сфере |             |          |           |           |

|культуры                       |             |          |           |           |

-----------------------------------------------------------------------------------

    

 

    
           
      (Раздел 4 в  редакции  Постановления  Администрации  г.  Кемерово
      

    от 31.12.2014 № 3537)

    

 

     5. Ресурсное  обеспечение реализации   Муниципальной   программы

"Культурагорода Кемерово на 2014-2016 годы"

 

----------------------------------------------------------------------------------

|      Наименование      |    Источник      |    Объем финансовых ресурсов,     |

|     муниципальной      | финансирования   |             тыс. руб.             |

|       программы,       |                   |-----------------------------------|

|     подпрограммы,      |                   | 2014 год  | 2015 год | 2016 год  |

|      мероприятия       |                   |           |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

|           1            |         2         |    3     |     4    |     5     |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

|Муниципальная         | Всего             | 531036,8 | 512 339,9 | 516 626,0 |

|программа    "Культура|-------------------+-----------+-----------+-----------|

| города   Кемерово  на | Местный бюджет    | 510 465,0| 491 778,2 | 496 064,3 |

| 2014-2016годы"       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Иные           не | 20 571,8  | 20 561,7 | 20 561,7  |

|                        | запрещенные       |           |           |          |

|                        | законодательством|           |           |          |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 20 571,8 | 20 561,7  | 20 561,7  |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

|Подпрограмма        1. | Всего             | 510 765,0 | 494 065,2 | 498351,3 |

|"Функционирование     |-------------------+-----------+-----------+-----------|

| муниципальных         | Местный бюджет    | 510 465,0 |491 778,2 | 496 064,3 |

| учрежденийкультуры"  |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Иные           не | 300,0     | 2 287,0  | 2 287,0   |

|                        | запрещенные       |           |           |          |

|                        | законодательством|           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 300,0    | 2 287,0   | 2 287,0   |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.1.       Мероприятие | Всего             | 126 129,7 | 127 423,9 | 130348,4 |

|"Обеспечение          |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|деятельности           | Местныйбюджет    | 125 829,7 | 126 423,9 | 129348,4 |

|учреждений  досугового|-------------------+-----------+-----------+-----------|

| типа ипарка"          | Иные           не | 300,0     | 1 000,0   | 1 000,0  |

|                        | запрещенные       |           |           |          |

|                        | законодательством|           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 300,0    | 1 000,0   | 1 000,0   |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |           |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.2.       Мероприятие | Всего             | 13 937,7  | 13 275,4 | 13 564,7  |

|"Обеспечение          |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|деятельности       МАУ | Местный бюджет    | 13 937,7 | 13 275,4  | 13 564,7  |

|"Музей-заповедник     |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|"Красная Горка"        |Иные           не |           |           |           |

|                        | запрещенные       |           |           |           |

|                        | законодательством|           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  |          |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |           |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.3.       Мероприятие | Всего             | 86 951,8  | 75 666,2 | 76 194,7  |

|"Обеспечение          |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|деятельности      МАУК | Местныйбюджет    | 86 951,8  | 75 666,2 | 76 194,7  |

|"Муниципальная        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|информационно-        | Иные           не |           |           |           |

|библиотечная система"  | запрещенные      |           |           |          |

|                        | законодательством|           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  |          |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |           |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.4.       Мероприятие | Всего             | 22 503,1  | 17 743,9 | 17 915,7  |

|"Обеспечение          |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|деятельности      МАУК | Местныйбюджет    | 22 503,1  | 17 743,9 | 17 915,7  |

|"Театр  для  детей  и |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|молодежи"              | Иные           не |           |           |           |

|                        | запрещенные       |           |           |          |

|                        | законодательством|           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |           |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  |          |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |          |           |           |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.5.       Мероприятие | Всего             | 238 984,8 | 236 953,2 | 236953,2 |

|"Обеспечение          |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|деятельности           | Местныйбюджет    | 238 984,8 | 236 953,2 | 236953,2 |

|учреждений            |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|дополнительного       | Иные           не |           |           |           |

|образования  в   сфере | запрещенные       |           |           |           |

|культуры"              |законодательством |           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  |          |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.6.       Мероприятие | Всего             | 6 651,6   | 7 601,6  | 7 900,2   |

|"Улучшение             |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|материально-           | Местныйбюджет    | 6 651,6   | 6 314,6  | 6 613,2   |

|технической       базы|-------------------+-----------+-----------+-----------|

| учрежденийкультуры  и | Иные           не |           |           |           |

|образовательных        | запрещенные       |           |           |          |

|учреждений   культуры, |законодательством |           |           |           |

|пополнение             | источники:        |           |           |           |

|библиотечных         и|-------------------+-----------+-----------+-----------|

| музейныхфондов"       | Федеральный       |           |           |           |

|                        | бюджет            |           |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  |          | 1 287,0   | 1 287,0   |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |           |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 1.7.       Мероприятие | Всего             | 15 606,3  | 15 401,0 | 15 474,4  |

|"Обеспечение          |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|деятельности           | Местныйбюджет    | 15 606,3  | 15 401,0 | 15 474,4  |

|централизованной      |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|бухгалтерии,           | Иные           не |           |          |           |

| оказывающей     услуги |запрещенные       |           |           |          |

|учреждениям,           |законодательством |           |           |           |

| подведомственным      | источники:        |           |           |           |

|управлению"           |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  |          |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

|Подпрограмма        2. | Всего             | 20 271,8  | 18 274,7 | 18 274,7  |

|"Социальные гарантии в|-------------------+-----------+-----------+-----------|

| системекультуры"      | Местный бюджет    |          |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Иные           не |           |           |          |

|                        | запрещенные       |           |           |           |

|                        | законодательством|           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                        |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 20 271,8 | 18 274,7  | 18 274,7  |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |          |           |           |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 2.1.       Мероприятие | Всего             | 4 457,4   | 3 702,4  | 3 702,4   |

|"Социальная и адресная|-------------------+-----------+-----------+-----------|

|поддержка   участников | Местныйбюджет    |           |           |           |

|образовательных       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

| учреждений             | Иные           не |           |           |           |

|дополнительного        | запрещенные       |           |           |          |

|образования  в   сфере | законодательством |           |           |          |

|культуры"              |источники:        |           |           |           |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 4 457,4  | 3 702,4   | 3 702,4   |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 2.2.       Мероприятие | Всего             | 81,4      | 204,3     | 204,3    |

|"Социальная и адресная|-------------------+-----------+-----------+-----------|

|поддержка    отдельным| Местный бюджет    |           |           |           |

|категориям  работников|-------------------+-----------+-----------+-----------|

|культуры"              | Иные           не |           |           |           |

|                        | запрещенные       |           |           |          |

|                        | законодательством |           |           |           |

|                        | источники:        |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Федеральный       |           |           |           |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 81,4     | 204,3     | 204,3     |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |           |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

|------------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|

| 2.3.       Мероприятие | Всего             | 15 733,0  | 14 368,0 | 14 368,0  |

|"Ежемесячные   выплаты|-------------------+-----------+-----------+-----------|

| стимулирующего        | Местный бюджет    |           |           |           |

|характера   работникам|-------------------+-----------+-----------+-----------|

|муниципальных         | Иные           не |           |           |           |

|библиотек,             | запрещенные      |           |           |           |

|муниципальных музеев и | законодательством |           |           |          |

| муниципальных         | источники:        |           |           |           |

| культурно-досуговых   |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|учреждений"            | Федеральный      |           |           |          |

|                        | бюджет            |           |           |          |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Областной бюджет  | 15 733,0 | 14 368,0  | 14 368,0  |

|                       |-------------------+-----------+-----------+-----------|

|                        | Средства          |           |           |          |

|                        | юридических     и |           |           |          |

|                        | физических лиц    |          |           |           |

----------------------------------------------------------------------------------

    

 

    
           
      (Раздел 5 в  редакции  Постановления  Администрации  г.  Кемерово
      

    от 31.12.2014 № 3537)

    

 

     6. Сведения   о  планируемых   значениях   целевых  показателей

(индикаторов)Муниципальной программы "Культура  города  Кемерово на

2014-2016годы"

 

     Реализация Муниципальной программы"Культура города  Кемерово  на

2014-2016годы" рассчитана на период с 2014 по 2016 годыбез выделения

на  отдельные этапы  реализации.  Достижение целей,  поставленных  в

реализуемойМуниципальной программе, запланировано  через  достижение

плановыхзначений целевых показателей (индикаторов).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

|    Наименование     |   Наименование    |  Единица   |  Плановое значение целевого   |

|    муниципальной    | целевого показателя | измерения  |   показателя (индикатора)     |

|     программы,      |   (индикатора)     |            |--------------------------------|

|     мероприятия     |                     |            | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

|---------------------+---------------------+------------+----------+----------+----------|

|          1          |          2          |    3      |    4    |    5     |   6     |

|---------------------+---------------------+------------+----------+----------+----------|

| Муниципальная       |Соотношение         | %          | 64,9     | 73,7    | 82,4     |

|программа           | средней  заработной |            |          |          |          |

| "Культура    города | платы    работников |            |          |          |          |

|Кемерово  на  2014- | учреждений          |            |          |          |          |

| 2016годы"          | культуры и  средней |            |          |          |          |

|                     | заработной платы  в |            |          |          |          |

|                     | городеКемерово     |            |          |          |          |

|---------------------+---------------------+------------+----------+----------+----------|

|Подпрограмма     1. | Количество          | ед.        | 20 555   | 20 577  | 20 604   |

|"Функционирование   |культурно-          |            |          |          |          |

|муниципальных       | досуговых           |            |          |          |          |

|учреждений          | мероприятий         |            |          |         |          |

|культуры"          |---------------------+------------+----------+----------+----------|

|                     | Сохранение     доли | %          | 14       | 14       | 14       |

|                     | детей, привлекаемых|            |          |          |          |

|                     | к     участию    в |           |          |          |          |

|                     | творческих          |            |          |         |          |

|                     | мероприятиях        |            |          |          |          |

|                    |---------------------+------------+----------+----------+----------|

|                     | Уровень             |            |          |         |          |

|                     | фактической         |            |          |         |          |

|                     | обеспеченности      |           |          |          |          |

|                     | учреждениями        |            |          |         |          |

|                     | культуры         от |            |          |          |          |

|                     | нормативной         |            |          |          |          |

|                     | потребности:        |            |          |         |          |

|                    |---------------------+------------+----------+----------+----------|

|                     | клубами           и | %          | 104      | 103     | 103      |

|                     | учреждениями        |            |          |         |          |

|                     | клубного типа       |            |          |         |          |

|                    |---------------------+------------+----------+----------+----------|

|                     | библиотеками        | %          | 91,6     | 91      | 90       |

|                    |---------------------+------------+----------+----------+----------|

|                     | парками культуры  и | %         | 120      | 120      | 100     |

|                     | отдыха              |            |          |         |          |

|