Постановление Администрации г. Кемерово от 05.06.2014 № 1393

Об утверждении муниципальной программы "Жилищная и социальная инфрастуктура города Кемерово" на 2014-2016 годы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                                             Утратило силу – Постановление

                                                 Администрации г. Кемерово

    
                                                        
      от 31.12.2015 № 3280
      

    

 

    

 

от 05.06.14 N 1393
г. Кемерово
    

 

Об   утверждении   муниципальной
программы "Жилищная и социальная
инфрастуктура  города  Кемерово"
на 2014-2016 годы
    

 

    

 

              (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово

                             от 31.12.2014 № 3539)

    

 

    

 

     В целях комплексного решения вопросов по развитию жилищной сферы,
обеспечивающих доступность жилья, безопасные и комфортные условия  для
проживания в нем и формирования условий для улучшения  качества  жизни
населения,  обеспечения  доступности  услуг   образования,   культуры,
спорта,  здравоохранения  и  прочих  объектов   путем   строительства,
реконструкции и капитального  ремонта  объектов  социально-культурного
назначения, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  а
также Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации":
    

 

     1. Утвердить муниципальную программу города Кемерово "Жилищная  и
социальная инфраструктура города Кемерово" на 2014-2016 годы.
     2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.
Дубкова) опубликовать данное  постановление  и  приложение  к  нему  в
газете "Кемерово" и разместить на сайте администрации города Кемерово.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования  и  распространяет  свое  действие  на   правоотношения,
возникшие с 01.01.2014.
     4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города, начальника управления городского развития А.В. Калинина.
    

 

    

 

    

 

     Глава города          В.К. Ермаков
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                  от 05.06.2014 N 1393
    

 

    

 

    

 

    

 

                       Муниципальная программа
                "Жилищная и социальная инфраструктура
                  города Кемерово на 2014-2016 годы"
    

 

    

 

              (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово

                             от 31.12.2014 № 3539)

    

 

    

 

                       Паспорт муниципальной программы

                    "Жилищная и социальная инфраструктура

                      города Кемерово на 2014-2016 годы"

    
      

 

    
      

 

--------------------------------------------------------------------

|Наименование            | Муниципальная                программа |

|муниципальной           |"Жилищная         и         социальная |

|программы               |инфраструктура     города     Кемерово |

|                         | на     2014-2016     годы"      (далее |

|                         | Муниципальная программа)               |

|-------------------------+----------------------------------------|

|Ответственный           |Заместитель       Главы        города, |

|исполнитель             | начальник    управления     городского |

|(координатор) программы | развития (А.В. Калинин)                |

|-------------------------+----------------------------------------|

|Исполнители             | управлениегородского развития;        |

|Муниципальной           | управление        архитектуры        и |

|программы               |градостроительства;                    |

|                         | комитетстроительного контроля;        |

|                         | управлениеобразования;                |

|                         | управление здравоохранения;            |

|                         | управление    культуры,   спорта    и |

|                         | молодежнойполитики                    |

|-------------------------+----------------------------------------|

| Цели      Муниципальной | -     повышение     доступности      и |

|программы               | качества     жилищного     обеспечения |

|                         | населения городаКемерово;             |

|                         | -   комплексное    решение   проблемы |

|                         | перехода         к         устойчивому |

|                         |функционированию      и       развитию |

|                         | инфраструктуры                         |

|                         | жизнеобеспечения             населения |

|                         | городаКемерово;                       |

|                         | - обеспечениебезопасности и           |

|                         | благоприятныхусловий                  |

|                         | жизнедеятельностичеловека,            |

|                         | ограничениенегативного воздействия на |

|                         | окружающую среду ирациональное        |

|                         | использованиеприродных ресурсов в     |

|                         | интересах настоящегои будущего        |

|                         | жителей городаКемерово путем          |

|                         | осуществленияцеленаправленной         |

|                         | градостроительнойполитики; -          |

|                         | повышение уровнякачества              |

|                         | строительства иобеспечение            |

|                         | безопасностиобъектов строительства.   |

|-------------------------+----------------------------------------|

| Задачи    Муниципальной | -   обеспечение  земельных   участков |

|программы               |коммунальной           инфраструктурой |

|                         | для      активизации      комплексного |

|                         | освоения    территорий     в    целях |

|                         | жилищногостроительства;               |

|                         | -   обеспечение    населения   города |

|                         | Кемерово     объектами      социальной |

|                         | сферы;                                 |

|                         | -     обновление     материально     - |

|                         | технической       базы        отраслей |

|                         |здравоохранения,          образования, |

|                         | культуры,   спорта   и    социального |

|                         | обслуживаниянаселения;                |

|                         | -          актуализация          схемы |

|                         | территориального          планирования |

|                         | городаКемерово;                       |

|                         | -      обеспечение      информационной |

|                         | открытости               регулирования |

|                         |градостроительной         деятельности |

|                         | на территории городаКемерово;         |

|                         | -         проверка          соблюдения |

|                         | заказчиками,              подрядчиками |

|                         | требований     законодательства      о |

|                         | проведении               строительного |

|                         | контроля          на          объектах |

|                         | капитального      строительства      в |

|                         | соответствии      с      нормативными |

|                         | документами;                           |

|                         | -       создание        благоприятного |

|                         | восприятия               архитектурно- |

|                         | художественногооблика города          |

|-------------------------+----------------------------------------|

| Сроки        реализации | 2014-2016 годы                         |

|Муниципальной           |                                        |

|программы               |                                        |

|-------------------------+----------------------------------------|

| Объемы   и   источники | Общая  потребность    в    финансовых |

|финансирования          | ресурсах         на         реализацию |

|Муниципальной           |мероприятий              Муниципальной |

| программы вцелом  и с | программы     составит     2 667 235,0 |

| разбивкойпо  годам ее | тыс. рублей, в том числе по годам:     |

|реализации              | в  2014 году   -   1 709 770,2  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в   2015  году   -   629 751,6  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в   2016  году   -   327 713,2  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в    том   числе    по     источникам |

|                         | финансирования:                        |

|                         | а)   за   счет    средств    местного |

|                         | бюджета  1 751 283,8 тыс.  рублей,  в |

|                         | том числе по годам:                    |

|                         | в   2014  году   -   945 808,6  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в   2015  году   -   477 762,0  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в   2016  году   -   327 713,2  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | б)  за  счет   средств   федерального |

|                         | бюджета -                              |

|                         | 637 620,3 тыс.  рублей, в  том  числе |

|                         | по годам:                              |

|                         | в  2014   году   -  485 630,7   тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в   2015  году   -   151 989,6  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в 2016 году - 0;                       |

|                         | в)   за  счет   средств    областного |

|                         | бюджета -                              |

|                         | 278 330,9 тыс.  рублей, в  том  числе |

|                         | по годам:                              |

|                         | в   2014  году   -   278 330,9  тыс. |

|                         | рублей;                                |

|                         | в 2015 году - 0 тыс.рублей;           |

|                         | в 2016 году - 0 тыс.рублей;           |

|                         | г)  за счет  средств  юридических  и |

|                         | физических  лиц 0,  в  том числе  по |

|                         | годам:                                 |

|                         | в 2014 году -0;                       |

|                         | в 2015 году -0;                       |

|                         | в 2016 году -0;                       |

|-------------------------+----------------------------------------|

|Ожидаемые      конечные | Повышение            градостроительной |

|результаты   реализации |активности,                  повышение |

|Муниципальной           | эффективности                 освоения |

|программы               | незастроенныхтерриторий.              |

|                         | Повышение                  надежности, |

|                         | безопасности         и          других |

|                         | эксплуатационных            параметров |

|                         | возводимых   зданий  и    сооружений, |

|                         | а  также  снижение   их   энерго-  и |

|                         |материалоемкости.                      |

|                         | Расширение                возможностей |

|                         | населения         для          занятия |

|                         | физкультурой испортом.                |

|                         | Расширение      сети      амбулаторно- |

|                         | поликлиническихучреждений.            |

|                         | Общий    объем   ввода    жилья    за |

|                         | 2014-2016    годы   составит    840,0 |

|                         | тыс.  кв. метров,  в  том числе   по |

|                         | годам:                                 |

|                         | 2014 год - 280,0тыс. кв. метров;      |

|                         | 2015 год - 280,0тыс. кв. метров;      |

|                         | 2016 год - 280,0 тыс. кв.метров;      |

|                         | до     2016    года     ликвидировать |

|                         | очередность        в       дошкольные |

|                         | образовательные            организации |

|                         | детей в возрасте от3 до 7 лет         |

--------------------------------------------------------------------

    

 

         (Паспорт в редакции  Постановления  Администрации  г.    Кемерово

    от 31.12.2014 № 3539)

    

 

     1. Характеристика текущего  состояния  в  городе  Кемерово  сферы
деятельности, для  решения  задач  которой  разработана  Муниципальная
программа, с указанием основных показателей и  формулировкой  основных
проблем
     Одним из  главных  направлений  осуществления  жилищной  политики
города Кемерово является обеспечение доступности и комфортности  жилья
для населения.
     К числу приоритетных отнесен  национальный  проект  "Доступное  и
комфортное жилье - гражданам России". В мае  2012  года  подписан  ряд
указов Президента Российской Федерации, направленных  на  модернизацию
социально-экономической системы государства. Один  из  указов  -  Указ
Президента РФ от 07.05.2012  N 600  "О мерах  по  обеспечению  граждан
Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и   повышению
качества  жилищно-коммунальных   услуг".   Правительством   утверждены
основные  стратегии,  механизмы,  планы  -  графики,  дорожные   карты
достижения долгосрочных целей и обозначенных показателей.
     В соответствии с Указом  Президента  РФ  от  07.05.2012  N 600  и
распоряжением Губернатора Кемеровской области  от  10.09.2012  N 60-рг
"Об исполнении отдельных указов Президента Российской  Федерации  В.В.
Путина в Кемеровской  области"  необходимо  обеспечить  до  2020  года
предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам  российских
семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
     Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве,  по
состоянию на 1 января  2014  года  на  учете  в  администрации  города
Кемерово в качестве нуждающихся в  жилых  помещениях  состоит  16  315
семей, из них:
     2 863 молодые семьи;
     1 379 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     817 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
     567 многодетных семей;
     427 ветеранов боевых действий;
     370 малоимущих семей;
     5 участников и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и  лиц,
приравненных к ним;
     9 887 граждан других категорий.
     Медленные  темпы   обеспечения   жилыми   помещениями   социально
незащищенных категорий граждан вызывают  социальную  нестабильность  и
жалобы в администрацию города Кемерово.
     Решение   данной   проблемы   исключительно   за   счет   средств
федерального  и  областного  бюджетов  не  представляется   возможным.
Поэтому возникает необходимость выделения средств из местного бюджета.
     В 2012 году объем  ввода  жилья  на  территории  города  Кемерово
составил 270,0 тыс. кв. метров. В 2013 году - 282,4 тыс. кв. метров.
     В 2014-2016 годах планируется ввести 900,0 тыс. кв. метров жилья,
в том числе по годам:
     2014 год - 280,0 тыс. кв. метров;
     2015 год - 300,0 тыс. кв. метров;
     2016 год - 320,0 тыс. кв. метров.
     Также одной их основных проблем в сфере  жилищного  строительства
является  отсутствие  земельных  участков,  обеспеченных  коммунальной
инфраструктурой. Решение данной проблемы является необходимым условием
для привлечения кредитных  средств  и  частных  инвестиций  для  целей
жилищного   строительства.   Строительство   объектов   инфраструктуры
позволит увеличить темпы жилищного строительства, стабилизировать цены
на рынке жилья.
     Основой функционирования любого крупного города является развитая
инфраструктура   сетей    жизнеобеспечения    городского    хозяйства,
разветвленная сеть автомобильных дорог, а также головных сооружений  и
современных транспортных узлов.
    

 

     Имеющийся  положительный  опыт  Кемеровской  области   и   других
регионов-лидеров жилищного строительства свидетельствует,  что  именно
обеспечение  застраиваемых  участков   коммунальной   и   транспортной
инфраструктурой является основным фактором, стимулирующим  комплексную
застройку микрорайонов. Наличие в микрорайоне магистральных инженерных
сетей позволяет развивать инженерные сети внутри  микрорайона,  что  в
свою очередь стимулирует развитие новых площадок.
     На качество жизни населения, кроме обеспеченности жильем,  влияет
также  уровень  удовлетворения  потребностей   в   услугах   в   сфере
образования,   здравоохранения,   физической   культуры   и    спорта,
культурного обслуживания.  Проблема  обеспечения  населения  объектами
таких отраслей, как здравоохранение, образование,  культура  и  спорт,
является актуальной для города Кемерово.
     В жилом районе Лесная Поляна  по  состоянию  на  01.01.2014  года
проживает около 5 тысяч человек, в том числе около  3 тысяч  детей.  К
2025 году ожидается прирост населения в данном районе до  31,5  тысячи
человек, в том числе численность  детей  составит  примерно  10  тысяч
человек.
     Учитывая территориальную   обособленность    микрорайона,    рост
численности населения,  в том числе детского, необходимо строительство
детской поликлиники для обеспечения первичной медико-санитарной помощи
в жилом районе Лесная Поляна.
     Кроме  того,  необходимо  проведение   капитального   ремонта   в
существующих зданиях и помещениях, в которых располагаются  учреждения
здравоохранения.
     В рамках исполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012 N 599 "О мерах по  реализации  государственной  политики  в
области образования и науки" в городе Кемерово планируется  обеспечить
стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет до конца 2016 года.
     Создание необходимого количества  мест  возможно  при  выполнении
следующих мероприятий:
     - строительство новых детских дошкольных учреждений,
     - капитальный   ремонт,   реконструкция   зданий  бывших  детских
дошкольных  учреждений,  открытие  дошкольных  групп  в  школах  после
проведения ремонта.
     Важной  задачей  для  органов  местного  самоуправления  является
задача строительства учреждений дошкольного  и  общего  образования  в
микрорайонах комплексной жилой застройки.
     В рамках Муниципальной программы в  2014-2016  годах  планируется
ввести  в  эксплуатацию  две   общеобразовательные   школы   с   общим
количеством 1375 ученических мест и семь детских дошкольных учреждений
с общим количеством 1944 места.
     Более  30%   зданий   образовательных   учреждений   имеют   срок
эксплуатации от 50-60  лет  и  более,  поэтому  все  они  нуждаются  в
капитальном ремонте.  Из  263  образовательных  учреждений,  требующих
ремонта,
     - в 46 учреждениях необходим ремонт кровли,
     - в 71 учреждении - ремонт систем отопления,
     - в 74 учреждениях - ремонт систем электроснабжения,
     - в 15 учреждениях - ремонт спортивных залов,
     - в 25 учреждениях - ремонт актовых залов и т.д.
     Потребность  в  проведении  ремонтных  работ  в   образовательных
учреждениях  вызвана  не  только  фактическим  износом  зданий,  но  и
изменившимися нормативными требованиями надзорных органов.
     В проведении капитального ремонта в городе Кемерово  нуждаются  3
здания учреждений культуры и 5 зданий учреждений спорта. Не  завершено
строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с  катком   в
микрорайоне N 60 Заводского района.
     Снятие  остроты  проблемы  обеспеченности  объектами   социальной
сферы,     улучшения     материально-технической     базы     отраслей
здравоохранения,   образования,   культуры,   спорта   и   социального
обслуживания   населения,   которая   требует   совершенствования    и
обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и
нормативам, возможно только программными методами.
     Оформление объектов     городской     инфраструктуры    оказывает
значительное    влияние    на    внешний     облик     города,     его
художественно-световое   оформление   и  эстетическое  восприятие  его
жителями и гостями города.
     В  последние  годы  проведена  значительная  работа  по  созданию
системы   архитектурной   подсветки,   иллюминации   жилых   домов   и
административных зданий,  элементов  праздничного  оформления  города,
подсветок памятников и стел города. Необходимо продолжать деятельность
в  этом  направлении,  а  также  поддерживать  в   рабочем   состоянии
существующие объекты.
    

 

     2. Цели и задачи программы
    

 

     Весь комплекс мероприятий Муниципальной  программы  направлен  на
создание комфортных условий проживания в  городе,  повышение  качества
жизни горожан.
     Для  достижения  целей,  поставленных  Муниципальной  программой,
должен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных
мероприятий.
     Целями Муниципальной программы являются:
     - повышение  доступности   и   качества   жилищного   обеспечения
населения города Кемерово;
     - комплексное   решение   проблемы   перехода    к    устойчивому
функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения  населения
города Кемерово;
     - обеспечение    безопасности     и     благоприятных     условий
жизнедеятельности человека,  ограничение  негативного  воздействия  на
окружающую среду и рациональное  использование  природных  ресурсов  в
интересах  настоящего  и  будущего  жителей  города   Кемерово   путем
осуществления целенаправленной градостроительной политики;
     - повышение   уровня   качества   строительства   и   обеспечение
безопасности объектов строительства.
     Для достижения целей Муниципальной программы  необходимо  решение
следующих задач:
     - обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для
активизации  комплексного  освоения  территорий  в   целях   жилищного
строительства;
     - обеспечение  населения  города  Кемерово  объектами  социальной
сферы;
     - обновление   материально   -    технической    базы    отраслей
здравоохранения,   образования,   культуры,   спорта   и   социального
обслуживания населения;
     - актуализация   схемы   территориального   планирования   города
Кемерово;
     - обеспечение     информационной     открытости     регулирования
градостроительной деятельности на территории города Кемерово;
     - проверка  соблюдения   заказчиками,   подрядчиками   требований
законодательства  о  проведении  строительного  контроля  на  объектах
капитального строительства в соответствии с нормативными документами;
     - создание благоприятного восприятия архитектурно-художественного
облика города.
    

 

     3. Перечень  подпрограмм  Муниципальной   программы   с   кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
    

 

     Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
     "Развитие   градостроительства,   инженерной    и    транспортной
инфраструктуры города Кемерово";
     "Развитие социальной  инфраструктуры  жизнеобеспечения  населения
города Кемерово".
    

 

     Подпрограмма   "Развитие   градостроительства,    инженерной    и
транспортной инфраструктуры города Кемерово"
    

 

     Подпрограмма включает в себя широкий спектр  вопросов  в  области
градостроительной и  жилищной  политики  и  направлена  на  реализацию
поставленных целей и задач в рамках следующих мероприятий:
     1. Мероприятия в  области  градостроительства  и  землеустройства
являются  основой  градостроительной   политики   и   территориального
планирования.
     В  части  обеспечения  информационной   открытости   подпрограмма
включает в себя техническое сопровождение и  актуализацию  информации,
представленной на городском информационном  портале  градостроительной
деятельности www.mgis42. ru., где размещаются текстовая и  графическая
информация  по  земельным  участкам  под  перспективную  застройку   и
участкам  под  индивидуальное  жилищное  строительство,  информация  о
предстоящих и прошедших публичных  слушаниях,  законы,  постановления,
приказы  и  другие  регламентирующие   документы.   Администрирование,
техническую  поддержку  и  проведение  мероприятий,  направленных   на
развитие геоинформационной системы города, осуществляет  муниципальное
бюджетное учреждение города Кемерово "Геоинформационный центр".
     2. Мероприятия по  обеспечению  земельных  участков  коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства включают строительство
объектов инженерной инфраструктуры микрорайонов комплексной застройки.
Кроме того, предусматривается обеспечение коммунальной инфраструктурой
земельных   участков,   подлежащих   предоставлению    под    жилищное
строительство семьям, имеющим трех и более детей, и земельных участков
под малоэтажное строительство.
     3. Мероприятия    по    обеспечению    населения     транспортной
инфраструктурой предусматривают обеспечение  микрорайонов  комплексной
застройки транспортной инфраструктурой.
     Строительство новых улиц существенно  улучшит  формирование  сети
общественного транспорта в городе, обеспечит транспортную  доступность
новых  микрорайонов,  позволит  ввести  новые  маршруты  общественного
транспорта.
     4. Мероприятия  по  капитальному  ремонту  муниципального  жилого
фонда предусматривают продолжение  текущей  работы  по  ремонту  жилых
помещений,  находящихся  в  муниципальной  собственности,   в   рамках
исполнения функции муниципалитета по  управлению  муниципальным  жилым
фондом.
    

 

     Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения
населения города Кемерово"
    

 

     Подпрограмма направлена на решение вопросов обеспечения населения
социально значимыми услугами, особое внимание уделено решению проблемы
повышения общей  пропускной  способности  школ  и  детских  дошкольных
учреждений, обеспечению микрорайонов комплексной  застройки  объектами
социальной сферы.
     Помимо  строительства  новых  дошкольных  учреждений,   в   целях
увеличения   наполняемости   детских   садов   необходимо   проведение
реконструкции и капитального ремонта в действующих учреждениях с целью
организации дополнительных дошкольных групп.
     Одним  из  основных  условий  успешного  осуществления   учебного
процесса,     обеспечения     населения     качественными     услугами
здравоохранения, культуры и спорта  является  поддержание  и  развитие
материально-технической базы  учреждений  социальной  сферы.  В  сфере
здравоохранения   для   перехода   на   качественно   новый    уровень
обслуживания, установки современного оборудования  и  внедрения  новых
медицинских технологий необходима предварительная подготовка помещений
- проведение в них реконструкции либо капитального ремонта.
    

 

     С целью формирования архитектурно-художественного  облика  города
на  2014-2016  годы  запланированы  мероприятия   по   поддержанию   в
надлежащем состоянии архитектурной подсветки, иллюминации жилых  домов
и административных зданий, элементов праздничного  оформления  города,
подсветок памятников и стел города.
     Реализация  поставленных  целей  и  задач  планируется  в  рамках
следующих мероприятий:
     1. "Проектирование и строительство школ";
     2. "Реконструкция    и   капитальный   ремонт   школ   и   других
образовательных организаций";
     3. "Проектирование    и    строительство    детских    дошкольных
учреждений";
     4. "Реконструкция   и   капитальный   ремонт  детских  дошкольных
учреждений";
     5. "Строительство  реконструкция  и  капитальный  ремонт объектов
культуры, физической культуры и спорта";
     6. "Строительство,  реконструкция  и  капитальный ремонт объектов
здравоохранения";
     7. "Реконструкция   и   капитальный   ремонт   объектов  в  сфере
социальной защиты населения";
     8. "Капитальный     ремонт    прочих    объектов    муниципальной
собственности";
     9. "Формирование архитектурно-художественного облика города"
    

 

     4. Сроки и этапы реализации Муниципальнойпрограммы  с  указанием

плановых  значений целевых  показателей  (индикаторов) Муниципальной

программы иподпрограмм

 

     Муниципальная программа реализуется в2014-2016 годах.  Выделение

этаповМуниципальной программы не предусматривается.

     Плановые значения целевых показателей(индикаторов) Муниципальной

программыдостигнут:

 

 

----------------------------------------------------------------------------

|     Наименование целевого     |    Единица      |   Плановое значение   |

|    показателя (индикатора)    |   измерения     |  целевого показателя  |

|                               |                  |     (индикатора)      |

|                               |                  |-----------------------|

|                               |                  | 2014  | 2015 | 2016  |

|                               |                  |  год |  год  | год  |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Эффективность                 | %                | 95% и | 95% и | 95% и |

|Муниципальной программы       |                  | более | более | более |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| Объем вводажилья             | тыс. кв. м       | 280,0 | 280,0 | 280,0 |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| Общая      площадь      жилых | кв. метров       | 21,7 | 21,6  | 21,9  |

|помещений,   приходящаяся   в |                  |       |      |       |

| среднем на1 жителя - всего   |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| в  том числе   введенная   в | кв. метров       | 0,51 | 0,51  | 0,51  |

| действие загод               |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| Наличиеактуальных  данных  и | есть (1)/нет (0) | 1     | 1    | 1     |

|техническое     сопровождение |                  |       |      |       |

|геоинформационной     системы |                  |       |      |       |

| города              Кемерово, |                  |       |      |       |

|сопровождение    официального |                  |       |      |       |

| сайтауправления  архитектуры |                  |       |      |       |

| и  градостроительства  города |                  |       |      |       |

|Кемерово                      |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Наличие  в  городском округе | да (1)/нет (0)   | 1     | 1    | 1     |

|(муниципальном        районе) |                  |      |       |       |

|утвержденного    генерального |                  |       |      |       |

| плана    городского    округа |                  |       |      |       |

| (схемы       территориального |                  |       |      |       |

|планирования   муниципального |                  |       |      |       |

|района)                       |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество           объектов | объектов         | 6    | 10    | 5     |

|коммунальной   инфраструктуры |                  |       |      |       |

|введенных   в    эксплуатацию |                  |       |      |       |

| послезавершения строительно- |                  |      |       |       |

| монтажныхработ               |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество           объектов |объектов         | 4     | 1    | 1     |

|транспортной  инфраструктуры, |                  |       |      |       |

|введенных   в    эксплуатацию |                  |       |      |       |

| послезавершения строительно- |                 |       |       |      |

| монтажныхработ               |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество          помещений |помещений        | 49    | 60   | 60    |

|муниципального жилого  фонда, |                  |      |       |       |

|принятых    в    эксплуатацию |                  |       |      |       |

| послекапитального ремонта    |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| Ввод вэксплуатацию  объектов | ученических      |      | 550   | 825   |

|образования                   | мест             |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество    образовательных |организаций      | 19    | 10   | 10    |

|организаций,    по    которым |                  |       |      |       |

|завершен  капитальный  ремонт |                  |       |      |       |

| иреконструкция               |                  |      |       |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| Ввод вэксплуатацию  объектов | мест             | 560   |      | 560   |

| дошкольногообразования       |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество         учреждений |учреждений       | 13    | 10   | 10    |

|дошкольного  образования,  по |                  |       |      |       |

|которым              завершен |                  |       |      |       |

|капитальный     ремонт      и |                  |       |      |       |

|реконструкция                 |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество         учреждений |учреждений       | 3     | 2    | 2     |

|культуры,          физической |                  |       |      |       |

| культуры испорта, по которым |                 |       |       |      |

| завершенкапитальный ремонт   |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

| Ввод      в     эксплуатацию | посещений      в|       | 150   |      |

| амбулаторно-поликлинических   | смену            |       |      |       |

|учреждений                    |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество         учреждений | учреждений       | 4    | 3     |       |

|здравоохранения,  по  которым |                  |       |      |       |

| завершенкапитальный ремонт   |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество         учреждений |учреждений       | 3     | 3    |       |

| социальнойзащиты  населения, |                  |       |      |       |

| по      которым      завершен |                  |       |      |       |

| капитальныйремонт            |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Количество  прочих   объектов | единиц           |       | 2    | 1     |

|муниципальной  собственности, |                  |       |      |       |

| по      которым      проведен |                  |       |      |       |

|капитальный            ремонт |                  |       |      |       |

|(реконструкция)               |                  |       |       |      |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Оформление      города      к | мероприятий      | 4    | 4     | 4     |

| праздничныммероприятиям      |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Поддержание   в    надлежащем | да (1)/нет (0)   | 1    | 1     | 1     |

| состоянииобъектов  светового |                  |       |      |       |

|оформления                    |                  |       |      |       |

|-------------------------------+------------------+-------+-------+-------|

|Наличие  в  городском округе | да (1)/нет (0)   | 1     | 1    | 1     |

| социальнойрекламы            |                  |       |      |       |

----------------------------------------------------------------------------

 

     (Раздел 4 в  редакции  Постановления Администрации  г. Кемерово

от31.12.2014 № 3539)

 

     5. Ресурсное  обеспечение реализации   муниципальной   программы

городаКемерово "Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово"

на 2014-2016годы

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

|      Наименование       |     Источники      |   Объем финансовых ресурсов, тыс.   |

|      муниципальной      |  финансирования    |               рублей                |

|       программы,        |                     |-------------------------------------|

|      подпрограммы,      |                     |  2014 год  | 2015 год  | 2016 год  |

|       мероприятия       |                     |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|            1            |          2          |     3      |     4    |     5     |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Муниципальная           | Всего               | 1 709 770,2 | 629 751,6 | 327713,2 |

|программа        города|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Кемерово      "Жилищная | местныйбюджет      | 945 808,6   | 477 762,0 | 327 713,2 |

| и            социальная|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|инфраструктура          | иные незапрещенные | 763 961,6   | 151 989,6|           |

| города   Кемерово"   на | законодательством   |            |           |           |

| 2014-2016годы"         | источники:          |             |           |          |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 485 630,7   | 151 989,6 |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 278 330,9   |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.        Подпрограмма: | Всего               | 345 785,4   | 289 825,9 | 159 377,1 |

|"Развитие              |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|градостроительства,     | местныйбюджет      | 280 265,4   | 289 825,9 | 159 377,1 |

|инженерной            и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|транспортной            | иные незапрещенные | 65 520,0    |           |           |

|инфраструктуры          |законодательством   |             |           |           |

| городаКемерово"        | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 65 520,0    |          |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.   Мероприятия    в | Всего               | 16 362,6    | 19 200,0 | 19 200,0  |

|области                 |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|градостроительства    и | местныйбюджет      | 16 362,6    | 19 200,0 | 19 200,0  |

|землеустройства        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |          |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.1.       Выполнение | Всего               | 487,3       | 0,0       | 0,0       |

| работ   по  разработке |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|проекта      планировки | местныйбюджет      | 487,3       |           |           |

|территории            в|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|границах:           ул. | иные незапрещенные |             |           |           |

|Антипова  -  пер.  2-й | законодательством   |             |           |           |

|Жданова      -      ул. | источники:          |             |           |           |

|Нахимова     -      ул. |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Ракитянского,           |федеральный         |             |           |           |

|Рудничный   район    г. | бюджет              |             |           |           |

|Кемерово                |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.2.     Формирование | Всего               | 1 450,0     | 2 588,1  | 2 100,0   |

| земельныхучастков     |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | местный бюджет      | 1 450,0     | 2 588,1  | 2 100,0   |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |          |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.3.       Выполнение | Всего               | 2 328,6     | 0,0      | 0,0       |

| работ   по  разработке |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|проекта  планировки   и | местный бюджет      | 2 328,6     |          |           |

|проекта       межевания|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|территории            в | иные незапрещенные |             |           |           |

|границах:    ул.    3-я | законодательством   |            |           |           |

|Аральская     -     ул. | источники:          |             |           |           |

|Подольская   -   ул.2-я|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Школьная     -     пер. | федеральный         |             |           |           |

|Саранский,    ж.     р. | бюджет              |             |           |           |

|Пионер,             под|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|малоэтажное             | областнойбюджет    |             |           |           |

|жилищное               |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|строительство           | средства            |             |           |           |

|(переходящие            | юридических       и |             |           |           |

|обязательства)          | физическихлиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.4.       Выполнение | Всего               | 4 459,4     | 6 864,0  | 2 000,0   |

| работ   по  разработке |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|градостроительных       | местныйбюджет      | 4 459,4     | 6 864,0  | 2 000,0   |

| планов        земельных|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|участков                | иные незапрещенные |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |          |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.5.  Формирование и | Всего               | 7502,6     | 7 800,0   | 7 800,0  |

|ведение                |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|информационной          | местныйбюджет      | 7 502,6     | 7 800,0  | 7 800,0   |

|системы     обеспечения |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|градостроительной       | иные незапрещенные |             |           |           |

|деятельности            |законодательством   |             |           |           |

|(АИСОГД),               | источники:          |             |           |           |

|техническое            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|сопровождение           |федеральный         |             |           |           |

|программных             | бюджет              |             |           |           |

|продуктов,             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|комплексное             | областнойбюджет    |             |           |           |

|обслуживание      парка |                     |             |           |           |

|электронно-            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|вычислительной          | средства            |             |           |           |

| техники      управления | юридических       и |             |           |           |

|архитектуры           и | физическихлиц      |             |           |           |

|градостроительства      |                     |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.6.       Подготовка | Всего               | 134,7       | 1 047,9   | 6 000,0  |

|градостроительной      |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|документации            | местныйбюджет      | 134,7       | 1 047,9   | 6 000,0  |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.1.7.       Выполнение | Всего               | 0,0         | 900,0     | 1 300,0  |

|топографо-             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|геодезических работ     | местныйбюджет      |             | 900,0     | 1 300,0  |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.   Мероприятия  по | Всего               | 137866,0   | 84 374,7  | 69 447,1 |

|обеспечению            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|земельных      участков | местныйбюджет      | 72 346,0    | 84 374,7 | 69 447,1  |

|коммунальной           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|инфраструктурой       в | иные незапрещенные | 65 520,0    |           |           |

| целях         жилищного | законодательством   |            |           |           |

|строительства           | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |          |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 65 520,0    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и|             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.1.       Выполнение | Всего               | 1 246,0     | 0,0      | 0,0       |

| работы               по|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|благоустройству         | местныйбюджет      | 1 246,0     |          |           |

|прилегающей             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|территории            к | иные незапрещенные |             |           |           |

|социальным        жилым |законодательством   |             |           |           |

| домам N 8,9, 10, 11 по | источники:          |             |           |           |

| ул.            Суворова|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|(переходящие            |федеральный         |             |           |           |

| обязательства)          | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.2.       Выполнение | Всего               | 3 162,8     | 0,0      | 0,0       |

| работ                по|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|благоустройству         | местныйбюджет      | 3 162,8     |          |           |

|прилегающей            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|территории            к | иные незапрещенные |             |           |           |

|социальному      жилому |законодательством   |             |           |           |

| дому  по адресу:   ул. | источники:          |             |          |           |

|Рекордная,19           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|(переходящие            |федеральный         |             |           |           |

|обязательства)          | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.3.   Проектирование | Всего               | 169,7       | 3 663,5   | 0,0      |

|инженерных   сетей   2- |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| ой              очереди | местный бюджет      | 169,7       | 3 663,5   |          |

|малоэтажной       жилой|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|застройки     ж.     р. | иные не запрещенные |             |           |           |

|Кедровка,               |законодательством   |             |           |           |

|Промышленновский        | источники:          |             |           |           |

| западнее    пересечения|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| ул.Разрезовской и  ул. | федеральный         |             |           |           |

|Радужной                | бюджет              |             |           |           |

| (переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.4.  Благоустройство | Всего               | 100,0       | 3 803,0   | 0,0      |

|территории            и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|установка       детской | местныйбюджет      | 100,0       | 3 803,0   |          |

|игровой   площадки    к|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|социальному      жилому | иные незапрещенные |             |          |           |

| дому      по      пер. | законодательством   |             |           |           |

|Рекордному,             | источники:          |             |           |           |

|строительный  номер  7- |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 9,Кировский район      | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.5.  Благоустройство | Всего               | 2 129,3     | 6 236,2  | 0,0       |

|территории    к    5-ти|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|социальным        жилым | местный бюджет      | 2 129,3     | 6 236,2  |           |

| домам      по      ул. |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Промпроезд,      жилого | иные незапрещенные |             |           |           |

| района                  | законодательством   |            |           |           |

|Промышленновский        | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.6.       Подготовка | Всего               | 990,2       | 4 640,0   | 0,0      |

|исходно-               |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|разрешительной          | местныйбюджет      | 990,2       |4 640,0   |           |

|документации         на|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|получение    разрешения | иные незапрещенные |             |           |           |

| на        строительство | законодательством   |             |           |           |

|энергоэффективного      | источники:          |             |           |           |

|доходного    дома    на|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|территории       города |федеральный         |             |           |           |

|Кемерово                | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.7.  Проектирование, | Всего               | 10 800,8    | 4 665,8  | 0,0       |

|строительство         и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|капитальный      ремонт | местныйбюджет      | 10 800,8    | 4 665,8  |           |

| инженерных        сетей|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|водоснабжения         и | иные незапрещенные |             |           |           |

|водоотведения         и |законодательством   |             |           |           |

| благоустройство         | источники:          |             |           |           |

|территории            к|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|социальным        жилым |федеральный         |             |           |           |

| домам      по      ул. | бюджет              |             |           |           |

| Белозерной,21   том |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| числе       переходящие | областной бюджет    |             |           |           |

|обязательства)         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |          |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.8.   Проектирование | Всего               | 0,0         | 4 500,0  | 0,0       |

|инженерных        сетей|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайона             | местныйбюджет      |             | 4 500,0   |          |

|"Антипова"             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| Рудничногорайона       | иные не запрещенные |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.2.9.       Завершение | Всего               | 9 910,6     | 2 537,0  | 0,0       |

| строительства    одного|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|распределительного      | местныйбюджет      | 9 910,6     | 2 537,0  |           |

| пункта     РП-41     в |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| микрорайоне          7Б | иные не запрещенные |             |           |           |

|Центрального     района |законодательством   |             |           |           |

|(переходящие            | источники:          |             |           |           |

|обязательства)         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |            |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.10.   Строительство | Всего               | 270,8       | 0,0       | 0,0       |

| 1  очереди теплотрассы |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|диаметром  2  Ду 500-2 | местный бюджет      |270,8       |           |           |

| Ду 300  на участке  от|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|УТ-1-31    в     районе | иные не запрещенные |             |           |           |

| квартала 1адо  ТК-1 в | законодательством   |             |           |           |

| целях       обеспечения | источники:          |             |           |           |

|теплоснабжением         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайона    и  15А| федеральный         |             |           |           |

|Центрального     района | бюджет              |             |           |           |

|(переходящие            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.11.   Строительство | Всего               | 4 372,2     | 0,0      | 0,0       |

|магистральных     сетей|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| ливневой    канализации | местный бюджет      | 4 372,2     | 0,0      |           |

| поул.9-й  Цветочной  -|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| ул.  В.  Волошиной   с | иные незапрещенные |             |           |           |

|врезкой     на      ул. | законодательством   |            |           |           |

|Радищева                | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |          |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.12.       Проектная | Всего               | 737,4       | 0,0       | 0,0       |

|документация         на|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|строительство           | местный бюджет      | 737,4       |           |           |

|теплотрассы  2  Ду  500|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| мм - 2  Ду 300  мм  на | иные не             |             |           |           |

|участке  от  УТ-1-31 в | запрещенные         |             |           |           |

| районеквартала    до | законодательством   |            |           |           |

| ТК-1  (2-я очередь  от | источники:          |             |           |           |

| УТ-2 доТК-2)  в целях |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обеспечения             |федеральный         |             |           |           |

|теплоснабжения          | бюджет              |             |           |           |

|микрорайонов  7Б,   15А|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Центрального района     | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.13.      Разработка | Всего               | 147,7       | 0,0       | 0,0       |

|рабочей    документации|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| по        строительству | местный бюджет      | 147,7       |           |           |

|объектов    Кузбасского|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Технопарка            в | иные незапрещенные |             |           |           |

|Кемеровской     области |законодательством   |             |           |           |

|(площадка          N 1) | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.14.   Строительство | Всего               | 44,7        | 0,0       | 0,0       |

| сетей,  сооружений для |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обеспечения    жилищно- | местныйбюджет      | 44,7        |           |           |

|гражданского           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|строительства         в | иные незапрещенные |             |           |           |

|микрорайонах     12А/1, |законодательством   |             |           |           |

| 11Б          Рудничного | источники:          |             |           |           |

|района,             15А |                     |             |           |           |

|Центрального    района,|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| в           микрорайоне | федеральный         |             |           |           |

|восточно-               | бюджет              |             |           |           |

| планировочного          |                     |             |           |           |

| района   г.  Кемерово, |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайона             | областнойбюджет    |             |           |           |

| комплексной             |                     |             |           |           |

|застройки    Заводского|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| района   (магистральные | средства            |             |           |           |

| сети  водоотведения до | юридических       и |             |           |           |

|военной  части   N 6607 | физических лиц      |             |           |           |

| Заводскогорайона       |                     |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.15.       Проектно- | Всего               | 421,9       | 0,0       | 0,0       |

|изыскательские          |                     |             |          |           |

| работы               по|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|строительству    сетей, | местныйбюджет      | 421,9       |           |           |

|сооружений          для |                     |             |          |           |

|обеспечения    жилищно-|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|гражданского            | иные незапрещенные |             |           |           |

|строительства         в |законодательством   |             |           |           |

|микрорайонах            | источники:          |             |           |           |

| N12А/1,            11Б |                     |             |           |           |

|Рудничного      района, |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 15А        Центрального | федеральный         |             |           |           |

|района,  в  микрорайоне | бюджет              |             |           |           |

|восточно-               |                     |             |           |           |

|планировочного          |                     |             |           |           |

| района   г.  Кемерово, |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайона             | областнойбюджет    |             |           |           |

|комплексной             |                     |             |           |           |

|застройки    Заводского |                     |             |           |           |

|района.                 |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Проектирование          | средства            |             |           |           |

|главного     коллектора |юридических       и |             |           |           |

| по ул.3-я  Заречная от | физических лиц      |             |           |           |

| ул.    Терешковой    до |                     |             |           |           |

| КНС2/6                 |                     |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.16.                 | Всего               | 59 620,4    | 21 593,9 | 0,0       |

|Проектирование        и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|строительство           | местныйбюджет      | 12 033,4    | 21 593,9 |           |

|инженерных        сетей|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайона        N 68 | иные незапрещенные | 47 587,0    |           |           |

|Ленинского  района   (в | законодательством   |            |           |           |

| том               числе | источники:          |             |           |           |

|переходящие            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 47 587,0    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.17.   Строительство | Всего               | 5 767,5     | 0,0      | 0,0       |

|объектов    Кузбасского|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|технопарка            в | местныйбюджет      | 5 767,5     |          |           |

|Кемеровской     области|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|(площадка         N 1). | иные незапрещенные |             |           |           |

|Внешние            сети |законодательством   |             |           |           |

|ливневой   канализации. | источники:          |             |           |           |

| 1-йпусковой комплекс  |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1                       | 2                   | 3           | 4         | 5         |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.18.   Строительство | Всего               | 37 770,4    | 15 778,9 | 0,0       |

|инженерных   сетей    и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| дорог      по      ул. | местный бюджет      | 19837,4    | 15 778,9  |          |

|Разрезовской,   ж.   р. |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Кедровка,               | иные не             | 17 933,0    |          |           |

|Промышленновский     (в |запрещенные         |             |           |           |

| том               числе | законодательством   |            |           |           |

|переходящие             | источники:          |             |           |           |

|обязательства)         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    | 17 933,0    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.19.       Проектно- | Всего               | 203,6       | 2 195,3   | 0,0      |

|изыскательские         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| работы               на | местный бюджет      | 203,6       | 2 195,3   |          |

|строительство           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|магистрального          | иные незапрещенные |             |           |           |

|коллектора     ливневой |законодательством   |             |           |           |

| канализации          от | источники:          |             |           |           |

|микрорайона   15А    до|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| врезки                в | федеральный         |             |           |           |

| существующий            | бюджет              |             |           |           |

|коллектор   на   просп.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Ленинградский           | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|1.2.20.   Строительство | Всего               | 0,0         | 14 761,1  | 69 447,1 |

|инженерных   сетей    в|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| целях         жилищного | местный бюджет      |             | 14 761,1  | 69 447,1 |

|строительства          |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не             |             |           |           |

|                         | запрещенные         |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.   Мероприятия  по | Всего               | 184506,8   | 179 251,2 | 63 730,0  |

|обеспечению            |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|населения               | местныйбюджет      | 184 506,8   | 179 251,2 | 63 730,0  |

| транспортной           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|инфраструктурой         | иные не             |             |           |           |

|                         | запрещенные         |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |          |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.1.   Проектирование | Всего               | 28 414,0    | 60 251,9 | 0,0       |

| и   строительство   ул.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Волгоградской  (от  пр. | местный бюджет      | 28 414,0    | 60 251,9 |           |

|Московского  до  просп.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Притомского)  и  просп. | иные не             |             |           |           |

|Московского   (от   ул. | запрещенные         |             |           |           |

|Терешковой  до   бульв. | законодательством   |            |           |           |

|Строителей)             | источники:          |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.2.        Проектно- | Всего               | 70,9        | 10 578,3  | 0,0      |

|изыскательские         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| работы               на | местный бюджет      | 70,9        | 10 578,3  |          |

|строительство    просп.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Химиков   (от    просп. | иные не запрещенные |             |           |           |

|Комсомольского       до |законодательством   |             |           |           |

|существующей            | источники:          |             |           |           |

|автодороги    на     д.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Сухово)                 |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |          |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.3.    Корректировка | Всего               | 290,0       | 3 850,0   | 0,0      |

|проекта                |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|"Строительство     1-ой | местныйбюджет      | 290,0       | 3 850,0   |          |

|очереди                |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|магистральной     улицы | иные незапрещенные |             |           |           |

|(просп.  Михайлова)   в | законодательством   |            |           |           |

| ж.  р. Лесная  Поляна" |источники:          |             |           |           |

| (на     участке      от|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|автодороги   на    село | федеральный         |             |           |           |

|Андреевка  до   границы | бюджет              |             |           |           |

|"Технопарка")          |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.4.    Строительство | Всего               | 31 355,8    | 57 706,9 | 0,0       |

|магистральной     улицы|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Серебряный    бор    от | местный бюджет      | 31 355,8    | 57 706,9 |           |

| просп.  Кузбасского до |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2-го    пер.    Авроры | иные не запрещенные |             |           |           |

|(оплата   задолженности |законодательством   |             |           |           |

| по             принятым | источники:          |             |           |           |

|обязательствам     2013|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| года)                   | федеральный         |             |          |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.5.Строительство 1- | Всего               | 17 567,3    | 5 053,1  | 0,0       |

| ой              очереди|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|магистральной     улицы | местныйбюджет      | 17 567,3    | 5 053,1  |           |

| в     жилом     районе |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| Лесная    Поляна   (от | иные не запрещенные |            |           |           |

|автодороги    на     с. | законодательством   |            |           |           |

|Андреевка  до   границы | источники:          |             |           |           |

|"Технопарка").         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Пусковой       комплекс |федеральный         |             |           |           |

| N 1.  2 этап.  (просп. | бюджет              |             |           |           |

|Михайлова)             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.6.    Строительство | Всего               | 5 728,1     | 0,0      | 0,0       |

|участка       западного|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|проезда    2-го    пер. | местный бюджет      | 5 728,1     |          |           |

| Авроры                 |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.7.    Строительство | Всего               | 101 080,7   | 0,0      | 0,0       |

|объездной               |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|автомобильной    дороги | местныйбюджет      | 101 080,7   |          |           |

| в     жилом     районе |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| Лесная    Поляна    (1 | иные не запрещенные |            |           |           |

|пусковой      комплекс) |законодательством   |             |           |           |

|(переходящие            | источники:          |             |           |           |

|обязательства)          |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.3.8.    Строительство | Всего               | 0,0         | 41 811,0  | 63 730,0 |

|автомобильных     дорог|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| с   целью  обеспечения | местный бюджет     |             | 41 811,0  | 63 730,0 |

|населения              |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|транспортной            | иные незапрещенные |             |           |           |

|инфраструктурой         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 1.4.   Мероприятия  по | Всего               | 7050,0     | 7 000,0   | 7 000,0  |

|капитальному    ремонту|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|муниципального          | местныйбюджет      | 7 050,0     | 7 000,0  | 7 000,0   |

| жилогофонда           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         | законодательством   |            |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.        Подпрограмма: | Всего               | 1 363 984,8 | 339 925,7 | 168336,1 |

|"Развитие    социальной|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|инфраструктуры          | местныйбюджет      | 665 543,2   | 187 936,1 | 168 336,1 |

|жизнеобеспечения       |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|населения        города | иные незапрещенные | 698 441,6   | 151 989,6|           |

|Кемерово"               |законодательством   |             |          |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 485 630,7   | 151 989,6 |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    | 212 810,9   |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.1.  Проектирование  и | Всего               | 417 054,8   | 208 406,4 | 60 836,1  |

|строительство школ     |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | местный бюджет      | 335 188,2   | 56 416,8 | 60 836,1  |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не             | 81 866,6    | 151 989,6 |           |

|                         | запрещенные         |             |           |           |

|                         | законодательством   |            |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 45 591,6    | 151 989,6 |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 36 275,0    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.1.1.    Строительство | Всего               | 67 904,8    | 0,0      | 0,0       |

| школы      на      550 |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|учащихся              в | местныйбюджет      | 31 629,8    |          |           |

|микрорайоне        N 12|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Рудничного       района | иные незапрещенные | 36 275,0    |           |           |

|(переходящие            |законодательством   |             |           |           |

|обязательства)          | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 36 275,0    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.1.2.    Строительство | Всего               | 175 059,5   | 172 570,3 | 0,0       |

| школы      на      550 |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|учащихся             со | местныйбюджет      | 129 467,9   | 20 580,7 |           |

| спортзалом            и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|плавательным            | иные незапрещенные | 45 591,6    | 151 989,6|           |

|бассейном             в |законодательством   |             |           |           |

| микрорайоне        N 14 | источники:          |             |           |           |

| Заводскогорайона      |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 45 591,6    | 151 989,6 |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |          |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.1.3.    Строительство | Всего               | 174 090,5   | 35 836,1 | 35 836,1  |

|общеобразовательной    |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| школы      на      825 | местный бюджет      | 174090,5   | 35 836,1  | 35 836,1 |

|учащихся             со|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|спортзалом            и | иные незапрещенные |             |           |           |

|плавательным            |законодательством   |             |           |           |

|бассейном    в    жилом | источники:          |             |           |           |

| районеЛесная Поляна   |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.1.4.   Проектирование | Всего               | 0,0         | 0,0       | 25 000,0  |

| и строительствошкол   |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | местный бюджет      |             |           | 25 000,0  |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |            |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.  Реконструкция   и | Всего               | 42 967,8    | 31 890,5 | 15 000,0  |

|капитальный      ремонт|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| школ      и     других | местный бюджет      | 42967,8    | 31 890,5  | 15 000,0 |

|образовательных        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|организаций             | иные не             |             |           |           |

|                         | запрещенные         |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.1.      Капитальный | Всего               | 570,1       | 0,0       | 0,0       |

| ремонт         шиферной|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| кровли   здания   МБОУ | местный бюджет      |570,1       |           |           |

|"Средняя               |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|общеобразовательная     | иные незапрещенные |             |           |           |

| школа    N 10",     ул. | законодательством   |            |           |           |

|Красная,             20 | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.2.      Капитальный | Всего               | 168,0       | 0,0       | 0,0       |

| ремонт         шиферной |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| кровли   над   средней | местный бюджет      |168,0       |           |           |

| частью   здания   МБОУ |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|"Средняя                | иные не             |             |           |           |

|общеобразовательная     |запрещенные         |             |           |           |

| школа    N 16",     ул. | законодательством   |            |           |           |

|Рутгерса,36             | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.3.      Капитальный | Всего               | 908,5       | 0,0       | 0,0      |

| ремонт    металлической|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| кровли  над  мансардой | местный бюджет      |908,5       |           |           |

| в      здании      МБОУ|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|"Средняя                | иныене             |             |           |           |

|общеобразовательная     |запрещенные         |             |           |           |

| школа    N 19",     ул. | законодательством   |            |           |           |

|Назарова,             8 | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |          |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и|             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.4.      Капитальный | Всего               | 1 990,7     | 0,0      | 0,0       |

| ремонт         большого|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|спортзала   МБОУ    ДОД | местный бюджет      | 1 990,7     |          |           |

|"ДЮСШ     N 2",     ул. |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Волгоградская,       36 | иные не             |             |           |           |

|(переходящие            |запрещенные         |             |           |           |

|обязательства)          | законодательством   |            |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.5.      Капитальный | Всего               | 2 208,8     | 3 468,5  | 0,0       |

| ремонт  актового  зала |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| МБОУ           "Средняя | местный бюджет      | 2 208,8     | 3 468,5  |           |

|общеобразовательная    |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| школа    N 26",     ул. | иные не             |             |           |           |

|Волгоградская,       9а |запрещенные         |             |          |           |

|(переходящие            |законодательством   |             |           |           |

|обязательства)          | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.6.      Капитальный | Всего               | 3 273,2     | 0,0      | 0,0       |

| ремонт          системы|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|отопления    и     двух| местный бюджет      | 3 273,2     |          |           |

|тепловых    узлов     с|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| учетом    тепла   МБОУ | иные не запрещенные |            |           |           |

|"Средняя                |законодательством   |             |           |           |

|общеобразовательная     | источники:          |             |           |           |

| школа   N 31",  просп. |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| Октябрьский,17а        | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.7.      Капитальный | Всего               | 794,0       | 0,0       | 0,0       |

| ремонт       примыканий|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|металлической    кровли | местныйбюджет      | 794,0       |          |           |

| здания             МБОУ|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|"Средняя  школа  N 34", | иные не запрещенные |             |           |           |

| просп.  Шахтеров,  105 | законодательством   |             |           |           |

|(переходящие            | источники:          |             |           |           |

|обязательства)         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.8.      Капитальный | Всего               | 2 689,2     | 0,0      | 0,0       |

| ремонт          системы|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|отопления  и  теплового | местный бюджет      | 2 689,2     |          |           |

| узла   МБОУ  "Основная|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|общеобразовательная     | иные незапрещенные |             |           |           |

| школа    N 39",     ул. | законодательством   |            |           |           |

| Толстикова,           1 | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |          |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.9.      Капитальный | Всего               | 388,7       |0,0       | 0,0       |

| ремонт  мягкой  кровли |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 4-х    этажной   части | местный бюджет      |388,7       |           |           |

| здания             МБОУ |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|"Средняя                | иные незапрещенные |             |           |           |

|общеобразовательная     |законодательством   |             |           |           |

| школа   N 48",  просп. | источники:         |             |           |           |

|Московский,          25|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|(переходящие            |федеральный         |             |           |           |

| обязательства)          | бюджет              |             |           |          |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |          |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.2.10.Изготовление  и | Всего               | 208,0       | 0,0      | 0,0       |

| монтаж       ограждения|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| МБОУ           "Средняя | местный бюджет      | 208,0       |           |           |

|общеобразовательная    |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| школа   N 92",  просп. | иные не запрещенные |             |           |           |

|Ленинградский,      14а |законодательством   |             |           |           |

|(переходящие            | источники:          |             |           |           |

|обязательства)         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.2.11.     Капитальный | Всего               | 0,0         | 28 422,0  | 15 000,0 |

| ремонтшкол             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | местный бюджет      |             | 28 422,0  | 15 000,0 |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные |             |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |          |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.2.12.     Капитальный | Всего               | 27 147,8    | 0,0      | 0,0       |

| ремонт       спортивных|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|стадионов  школ:  N 24, | местный бюджет      | 27 147,8    |          |           |

| N 37, N 74,N 93, N 94, |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|гимназии            N 1 | иные незапрещенные |             |           |           |

|(переходящие            |законодательством   |             |           |           |

|обязательства)          | источники:          |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.2.13.     Капитальный | Всего               | 326,0       | 0,0       | 0,0       |

| ремонт  кровли  здания |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|филиала    МБОУ     ДОД | местный бюджет      | 326,0       |           |           |

|"ЦДОД      им.       В.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Волошиной",         ул. | иные незапрещенные |             |           |           |

| Арочная,             18 | законодательством   |            |           |           |

|(переходящие            | источники:          |             |           |           |

|обязательства)         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |          |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.2.14.      Выполнение | Всего               | 1 166,5     | 0,0      | 0,0       |

| работ                по|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|восстановлению          | местныйбюджет      | 1 166,5     |          |           |

|кирпичной        кладки|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|наружной          стены | иные незапрещенные |             |           |           |

|мастерских,     включая |законодательством   |             |           |           |

| ремонт   кровли,  МБОУ | источники:          |             |           |           |

| ДОД   "ЦДОД  им.    В.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Волошиной",         ул. |федеральный         |             |           |           |

| Мичурина,19            | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.2.15.     Капитальный | Всего               | 1 128,3     | 0,0      | 0,0       |

| ремонт  мягкой  кровли |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| здания     МБОУ    ДОД | местный бюджет      | 1128,3     |           |           |

|"Дом           детского|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|творчества   Рудничного | иные незапрещенные |             |           |           |

|района",         просп. |законодательством   |             |           |           |

|Шахтеров,           46б | источники:          |             |           |           |

|(переходящие           |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|обязательства)          |федеральный         |             |           |          |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |          |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.  Проектирование  и | Всего               | 693 474,7   | 19 375,0 | 25 000,0  |

|строительство   детских|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|дошкольных              | местныйбюджет      | 194 134,4   | 19 375,0 | 25 000,0  |

|учреждений             |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные| 499 340,3   |           |           |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 423 752,2   |          |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 75 588,1    |          |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.1.    Строительство | Всего               | 9 328,7     | 0,0      | 0,0       |

| детскогосада на  55-60|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| мест,  пос. Петровский | местный бюджет      |984,9       |           |           |

| ж.                   р.|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Промышленновский        | иные незапрещенные | 8 343,8     |           |           |

|(переходящие            |законодательством   |             |           |           |

|обязательства)          | источники:          |             |           |          |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |          |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 8 343,8     |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |            |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.2.    Строительство | Всего               | 72 091,6    | 5 375,0  | 0,0       |

|детского  сада  на  220|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| мест  с  бассейном   в | местныйбюджет      | 37 884,3    | 5 375,0  |           |

| жилом   районе  Лесная |---------------------+-------------+-----------+-----------|

| Поляна     (переходящие | иные не запрещенные | 34207,3    |           |           |

|обязательства)          |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 34 207,3    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.3.    Строительство | Всего               | 248 017,5   | 1 000,0  | 0,0       |

|детского  сада  на  220|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| мест  с  бассейном   в | местныйбюджет      | 5 845,5     | 1 000,0  |           |

|микрорайоне        N 12|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| Рудничногорайона       | иные не запрещенные | 242172,0   |           |          |

|                         |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 220 135,0   |          |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 22 037,0    |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.4.     Приобретение | Всего               | 125 000,0   | 2 000,0  | 0,0       |

|нежилого      помещения|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| под детскийсад на  152 | местный бюджет      | 120 000,0   | 2 000,0  |           |

| места   в  микрорайоне|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 7Б         Центрального | иные не запрещенные | 5000,0     |           |           |

| района                  | законодательством   |            |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областной бюджет    | 5 000,0     |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |          |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.5.   Проектирование | Всего               | 1 096,3     | 2 000,0  | 0,0       |

| и         строительство|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|детского  сада  на  350| местный бюджет      | 1 096,3     | 2 000,0  |           |

| мест  с  бассейном   в|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайоне    N 2    в | иные не запрещенные |             |           |           |

| жилом   районе  Лесная | законодательством  |             |           |          |

| Поляна    (строительный | источники:          |             |           |           |

| N 5)                   |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.6.   Проектирование | Всего               | 1 097,8     | 2 000,0  | 0,0       |

| и         строительство|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|детского  сада  на  350| местный бюджет      | 1 097,8     | 2 000,0  |           |

| мест  с  бассейном   в |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайоне    N 2    в | иные не запрещенные |             |           |           |

| жилом   районе  Лесная | законодательством  |             |           |           |

| Поляна    (строительный | источники:          |             |           |           |

| N 17)                  |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.7.   Проектирование | Всего               | 1 551,5     | 2 000,0  | 0,0       |

| и         строительство|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|детского  сада  на  280| местный бюджет      | 1 551,5     | 2 000,0  |           |

| мест  с  бассейном   в|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайоне        N 12 | иные незапрещенные |             |           |           |

|Рудничного      района, |законодательством   |             |           |           |

|(строительный N 28)     | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.8.   Проектирование | Всего               | 1 559,4     | 2 000,0  | 0,0       |

| и         строительство |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|детского  сада  на  280| местный бюджет      | 1 559,4     | 2 000,0  |           |

| мест  с  бассейном   в|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайоне        N 12 | иные незапрещенные |             |           |           |

|Рудничного      района, |законодательством   |             |           |           |

|(строительный N 30)     | источники:          |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |          |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

| 2.3.9.   Проектирование | Всего               | 3 999,7     | 2 000,0  | 0,0       |

| и         строительство|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|детского  сада  на  280| местный бюджет      | 3 999,7     | 2 000,0  |           |

| мест  с  бассейном   в|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|микрорайоне        N 14 | иные незапрещенные |             |           |           |

|Заводского       района |законодательством   |             |           |           |

|(строительный N 35)     | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         |             |           |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                         |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |           |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.3.10.   Строительство | Всего               | 229 732,2   | 1 000,0  | 0,0       |

|детского  сада  на  280|---------------------+-------------+-----------+-----------|

| мест  с  бассейном   в | местныйбюджет      | 20 115,0    | 1 000,0  |           |

|микрорайоне        N 14|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|Заводского       района | иные незапрещенные | 209 617,2   |           |           |

|(строительный N 70)     |законодательством   |             |           |           |

|                         | источники:          |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | федеральный         | 203 617,2   |          |           |

|                         | бюджет              |             |           |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | областнойбюджет    | 6 000,0     |          |           |

|                        |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | средства            |             |           |          |

|                         | юридических       и |             |           |           |

|                         | физических лиц      |             |           |           |

|-------------------------+---------------------+-------------+-----------+-----------|

|2.3.11.                 | Всего               | 0,0         | 0,0       | 25 000,0  |

|Проектирование        и|---------------------+-------------+-----------+-----------|

|строительство   детских | местныйбюджет      |             |           | 25 000,0  |

| садов                  |---------------------+-------------+-----------+-----------|

|                         | иные не запрещенные|             |           |           |

|                         |законодательством   |             |