Постановление Администрации поселка Краснобродского от 25.10.2013 № 112-п
Об утверждении муниципальной программы "Здравоохранение" на 2014-2016 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 25.10.13 N 112-пп. КраснобродскийОб утверждении муниципальнойпрограммы "Здравоохранение"на 2014-2016 годы"
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса, постановленияадминистрации Краснобродского городского округа от 09.08.2013 N 66-р"Об утверждении положения о муниципальных программах Краснобродскогогородского округа", распоряжения администрации Краснобродскогогородского округа N 815-р от 20.08.2013г "О разработке муниципальныхпрограмм Краснобродского городского округа на 2014-2016 годы":
1. Утвердить муниципальную программу "Здравоохранение" на 2014-2016 годы", согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Отделу управления делами администрации Краснобродскогогородского округа (Шурохайлова Е.З.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Вестник Краснобродского";
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы по социальным вопросам О.В. Шишову;
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Глава
Краснобродского городского округа В.В. Заречнев
Приложение
к Постановлению администрации
Краснобродского городского округа
от 25.10.2013 N 112-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Здравоохранение"
на 2014-2016 годы"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Здравоохранение" на 2014-2016 годы"
-----------------------------------------------------
| Наименование | Муниципальная программа |
| муниципальной | "Здравоохранение" на 2014- |
| программы | 2016 годы" (далее Программа) |
|-----------------+---------------------------------|
| Директор | Заместитель главы |
| программы | Краснобродского городского |
| | округа по социальным |
| | вопросам |
|-----------------+---------------------------------|
| Ответственный | Главный врач |
| исполнитель | |
| (координатор) | |
| муниципальной | |
| программы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Исполнители | МБУЗ "Краснобродская |
| муниципальной | городская больница" |
| программы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Цели | Снижение заболеваемости, |
| муниципальной | инвалидности и смертности |
| программы | населения Краснобродского |
| | городского округа; |
| | улучшение качества жизни |
| | больных и увеличение |
| | продолжительности жизни |
| | населения округа; |
| | создание условий для |
| | повышения кадрового |
| | обеспечения здравоохранения; |
| | улучшение условий охраны |
| | труда; |
| | повышение качества и |
| | доступности предоставляемых |
| | муниципальных услуг; |
| | совершенствование |
| | информационных систем в |
| | сфере здравоохранения. |
|-----------------+---------------------------------|
| Задачи | Совершенствование методов |
| муниципальной | профилактики, диагностики и |
| программы | лечения социально-значимых |
| | заболеваний, улучшение |
| | материально-технической базы |
| | учреждения; |
| | создание системы социально- |
| | экономической поддержки |
| | специалистов; |
| | увеличение количества |
| | молодых специалистов; |
| | обеспечение непрерывного |
| | развития профессионализма |
| | работников через |
| | дополнительное |
| | профессиональное |
| | образование; |
| | развитие информационных |
| | систем, обеспечение |
| | информационной |
| | безопасности. |
|-----------------+---------------------------------|
| Срок реализации | 2014-2016 годы |
| муниципальной | |
| программы | |
|-----------------+---------------------------------|
| Объемы и | Всего 47 868,0 тыс. руб., в том |
| источники | числе по годам реализации: |
| финансирования | 2014 год -17 256,0 тыс. руб. |
| муниципальной | 2015 год - 16 245,0 тыс. руб. |
| программы в | 2016 год - 14 367,0 тыс. руб. |
| целом и с | |
| разбивкой по | |
| годам ее | |
| реализации | |
|-----------------+---------------------------------|
| Ожидаемые | Увеличение средней |
| конечные | продолжительности жизни, |
| результаты | снижение числа вновь |
| реализации | зарегистрированных в течении |
| муниципальной | года случаев заражение ВИЧ- |
| программы | инфекцией, увеличение доли |
| | ВИЧ-инфицированных |
| | беременных женщин для |
| | профилактики ВИЧ-инфекции |
| | у новорожденных, снижение |
| | заболеваний вирусным |
| | гепатитом А, В, гриппом, |
| | клещевым энцефалитом, |
| | обеспечение специалистами, |
| | сокращение текучести кадров, |
| | повышение квалификации |
| | специалистов, повышение |
| | качества оказания |
| | медицинских услуг |
-----------------------------------------------------
I. Характеристика текущего состояния в Краснобродском городскомокруге сферы здравоохранения
Муниципальная целевая программа "Здравоохранение" на 2014-2016годы (далее программа) разработана в соответствии с распоряжениемадминистрации Краснобродского городского округа от 20.08.2013 N 815-р"О разработке муниципальных программ Краснобродского городского округана 2014-2016 годы", постановлением администрации Краснобродскогогородского округа от 09.08.2013 N 66-п "Об утверждении Положения омуниципальных программах Краснобродского городского округа",постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715"Об утверждении перечня социально значимых заболеваний, представляющихопасность для окружающих".
Подготовка и реализация программы вызвана рядом факторовсоциально-экономического характера, влияющих на снижение качестважизни населения, а также все еще высокими показателями заболеваемости,инвалидности и смертности.
Необходимость комплексного решения проблем программно-целевымметодом обусловлена рядом объективных причин, в том числе:
- масштабностью, сложностью и многообразием проблем профилактики,лечения при социально значимых заболеваниях, что предполагаетразработку и осуществление комплекса программных мероприятий,взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации иисполнителям;
- потребностью в координации усилий органов местногосамоуправления и страховых медицинских организаций;
- преодолению дефицита специалистов в сфере здравоохранения.
Впервые в течение 2013 года инвалидами вследствие сахарногодиабета не было признано от числа больных сахарным диабетом состоящихна учете (в 2010 году этот показатель составил 9,5%, в 2011 году-1,3%,в 2012 году-1,2%). Ситуация улучшилась в результате своевременноговыявления и профилактики сахарного диабета.
В целом эпидемическая ситуация в округе по ВИЧ-инфекциикнастоящему моменту может быть оценена как неблагополучная.На01.09.2013 года количество выявленных ВИЧ-инфицированных вКраснобродском городском округе составило 148 человек, в том числемужчин 82 человека, женщин 66 человек. За 2012 год вновь выявленныесоставили - 36 человек, за 8 месяцев 2013 года впервые выявлено 14человек. Всего с 2000 года родилось детей от ВИЧ-инфицированныхматерей 24 ребенка, в том числе в2013 году - 5 человек. В настоящеевремя на учете по беременности состоят еще 2 ВИЧ-инфицированные, обеполучают химиопрофилактику. Увеличивается число пар, где будущая мамаеще отрицательная, а супруг (или гражданский муж) ВИЧ-инфицированный.Число вновь зарегистрированных случаев заражения, вызванного вирусомиммунодефицита человека, снизилось с 242 на 100 тысяч населения в 2012году до 135 в 2013 году. Лечение получают 8 ВИЧ-инфицированныхбольных.
Заболеваемость гепатитом А, В за 8 месяцев 2013 года составляет243,0 случаев на 100 тыс. населения (в 2012 году - 311,4 на 100тыс.населения).
В 2013 году в Краснобродском городском округе зафиксированопревышение эпидемического порога по ОРВИ с 04.02.2013 до 18.02.2013г.Продолжительность составила более 3-х недель. Всего перенесли инфекцию598 человек - 3,8% от численности населения. Наибольшая интенсивностьвовлечения в эпидпроцессе отмечалась среди детей в возрасте от 7 до 14лет, среди которых за период эпидемии гриппом и ОРВИ переболело 26,9%(в 2010 году - 78,4 случаев, в 2011 году - 52, в 2012 году - 0%).Охват населения прививками против гриппа за 9 месяцев 2013 годасоставил5,3% от подлежащих (в 2011 году - 20,6%, из них дети 31%, в2012 году - 21,5%), основная вакцинация ожидается в IV квартале 2013года.
В 2012 году зарегистрирован 1 случай заболеваемости клещевымэнцефалитом с летальным исходом (ранее зарегистрированных случаевзаболеваемости клещевым энцефалитом не было). Выполнение годовогоплана вакцинации против клещевого энцефалита составляет 100%. Общийгодовой план вакцинации против гепатитов А, В на 2013 год составляет2000 человек, в том числе за счет средств местного бюджета 100человек. За 8 месяцев2013 года план по вакцинанции выполнен на 100% отзакупленной вакцины за счет средств местного бюджета. Вакцинация засчет средств федерального бюджета находится на 2-ой стадии, в связи споступлением вакцины в конце 2-го квартала 2013 года. К концу 2013года вакцинация составит 100% от подлежащих.
Удельный вес граждан, имеющих право на государственную социальнуюпомощь в общей численности населения, составило в 2013 году 7,5% (в2008 году - 6,4%, в 2009 году - 6,8%, в 2010 году - 18,8%, в 2011 году- 18,7%, в 2012 году - 7,2%). Реализация мероприятий программыпозволит улучшить качество оказания лекарственной помощи и увеличитдоступность лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.
В здравоохранении работает 184 человека, из них более половины -это медицинские работники. Обеспеченность врачами равна 15,4 на 10тысяч населения (при среднеобластном показателе 34,6 на 10 тысячнаселения), средним медицинским персоналом - 61,8 на 10 тысячнаселения (среднеобластной показатель - 87,1 на 10 тысяч населения).
Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналомсоставляет 48,5% (при среднеобластном 55,7%) и 8,2% (присреднеобластном 67,15%) соответственно.
Особо острая проблема сложилась в нехватке врачебных кадрах поспециальностям:
-------------------------------------------------------------------
| Специальность | Средний | Укомплектованность | Потребность |
| | возраст | | |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач - терапевт | 55,5 | 66,7% | 3 |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач - | | 0% | 1 |
| отоларинголог | | | |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач - эндоскопист | | 0% | 1 |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Хирургия | 57 | 50% | 1 |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач- педиатр | 36,5 | 50% | 1 |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач клинической | 44 | 50% | 1 |
| лабораторной | | | |
| диагностики | | | |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач | | 0% | 1 |
| ультразвуковой | | | |
| диагностики | | | |
|--------------------+---------+--------------------+-------------|
| Врач скорой | 57,8 | 55,2% | 2 |
| медицинской | | | |
| помощи | | | |
-------------------------------------------------------------------
Учреждение обеспечено высокосокоростным Интернет подключением наскорости 512Кбит/с. Создана локальная сеть. Внедрены информационныесистемы "Аметист", "Арена", "МИСС-03", "Консультант+", "Парус". МИАС"Куздрав" обеспечивает поддержку создания и ведения электронноймедицинской карты. В настоящее время идет поэтапное привлечениемедицинских работников к ведению электронной медицинской карте.Обеспечена запись на прием к врачу через сеть "Интернет", а такжепосредством инфоматов, которые установлены в поликлиниках.
II. Цели и задачи муниципальной программы
Целями программы являются - снижение заболеваемости,инвалидности, смертности при социально значимых заболеваниях,обеспечение здоровья детей, улучшение качества и доступностимедицинской помощи, создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий населения округа, создание условий дляповышения кадрового обеспечения сферы здравоохранения Краснобродскогогородского округа, развитие информационных систем, обеспечениеинформационной безопасности.
Задачами программы являются:
- обеспечение оказания населению округа высококвалифицированноймедицинской помощи, в том числе с использованием современныхтехнологий;
- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактического учреждения, в части приобретения оборудованияпервоочередной необходимости в соответствии с действующиминормативными приказами, регулирующих данный раздел;
- улучшить лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом идругими социально значимыми заболеваниями;
- обеспечить доступность медицинской помощи контингенту особоговнимания - участникам Великой Отечественной войны, детям, инвалидам;
- провести капитальный ремонт учреждения в соответствии стребованиями порядков оказания медицинской помощи;
- создание условий для оказания медицинской помощи жителям п.Артышта и д. Дуброво;
- внедрить стандарты медицинской помощи, повысить доступностьамбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами;
- создание системы социально-экономической поддержкиспециалистов;
- увеличения количества молодых специалистов в учреждении;
- повышение уровня жизни специалистов;
- обеспечение непрерывного развития профессионализма работниковчерез дополнительное профессиональное образование;
- разработка и реализация комплекса мер, направленных наповышение престижа профессий работника здравоохранения.
В рамках программы предусматривается осуществить комплексвзаимоувязанных мероприятий, направленных на улучшения качества жизнинаселения, социально-экономического развития Краснобродскогогородского округа.
III. Перечень подпрограмм муниципальной программы
Реализация подпрограмм "Ремонт, реконструкция учреждения" и"Подготовка к зиме" направлены на создание комфортных условийпребывания пациентов и повышение удовлетворенности оказаниямедицинской помощи.
Для внедрения и развития информационных систем необходимаподпрограмма "Развитие информационных систем", которая направлена наразвитие информационных систем, обеспечение информационнойбезопасности, создание условий для развития и совершенствованияинформационных систем.
Реализация подпрограммы "Повышения эффективности медицинскойпомощи при заболеваниях, имеющих социально-экономическую значимость"позволит обеспечить больных сахарным диабетом сахароснижающимипрепаратами и инсулинами, а также средствами контроля, что, в своюочередь, позволит добиться стойкой компенсации диабета, а такжеповысить качество жизни. Подпрограмма также позволит своевременновыявлять ВИЧ-инфицированных больных, особенно в группах риска,обеспечит разрыв эпидемиологических цепочек, снизит риск медицинскогопути передачи ВИЧ-инфекции.
В рамках реализации подпрограммы "Здоровый ребенок"осуществляется обеспечение льготными лекарственными средствами детей(основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 30июля 1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинскойпромышленности и улучшения обеспечения населения и учрежденийздравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинскогоназначения"). Обеспечение детским питанием детей, страдающихонкологическими заболеваниями в соответствии с Законом Кемеровскойобласти от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ "О мере социальной поддержкидетей, страдающих онкологическими заболеваниями". Осуществляетсяобеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, вприемной семье, по рецептам врачей в соответствии с ЗакономКемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ "О некоторыхвопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних".
Реализация подпрограммы "Иммунизация населения" позволитприобретать вакцину против клещевого энцефалита, гриппа, вирусногогепатита А, В, тем самым снизить риск заболеваемости, осложненийвызванные вирусами и инвалидизации населения.
В рамках подпрограммы "Охрана и укрепление здоровья старшегопоколения" осуществляется приобретение дорогостоящих лекарственныхсредств для социально-незащищенных льготных категорий населения(основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 30июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинскойпромышленности и улучшения обеспечения населения и учрежденийздравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинскогоназначения").
Современное здравоохранение невозможно без внедрения новыхтехнологий, методов лечения, для чего необходимо проведение обучающихсеминаров, привлечения молодых специалистов для преодоления дефицитакадров и в связи с этим в программу включены мероприятия поподпрограмме "Подготовка и переподготовка кадров".
Подпрограмма "Утилизация медицинских отходов" предусматриваетутилизацию медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскимиотходами" приобретаются одноразовые пакеты для утилизации медицинскихотходов класса А и Б. Реализация данной подпрограммы позволит улучшитьсанитарно-эпидемиологическую ситуацию в округе.
Реализация подпрограммы "Создание условий для оказаниямедицинской помощи жителям п. Артышта и д. Дуброво" направлена наорганизацию оказания медицинской помощи жителям п. Артышта и д.Дуброво. Подпрограммой предусмотрено приобретение оборудования,непроизводственного инвентаря и обеспечение расходными материалами иизделиями медицинского назначения, проведение капитального ремонтапомещений. На основании приказа ДОЗН Кемеровской области от 20.07.2011N 771 "Об организации деятельности домовых хозяйств в отдаленныхнаселенных пунктах, не имеющих на своей территории учрежденийздравоохранения или их структурных подразделений" в д. Дуброво созданодомовое хозяйство для которого также предусмотрено обеспечениерасходными материалами и изделиями медицинского назначения, оплатамедицинских услуг.
Реализация подпрограммы "Создание условий для оказаниямедицинской помощи в стационаре" направлена на оказание медицинскойпомощи жителям Краснобродского городского округа в условиях стационарахирургического профиля, в связи с сокращением коечного фонда,финансируемого за счет средств ОМС. Подпрограммой предусмотреноприобретение оборудования, непроизводственного инвентаря и содержаниекоечного фонда в объеме 7 коек.
Подпрограмма "Улучшение условий охраны труда" предусматриваетобучение охране труда руководителей и специалистов учреждения.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
В 2014-2016 годах планируется реализовать следующие мероприятия:
- капитальный ремонт отделения скорой помощи, срок реализации2015-2016 годы;
- капитальный ремонт хирургического отделения стационара, срокреализации 2014-2015 годы;
- капитальный ремонт кровли поликлиники, срок реализации 2014год;
- сопровождение и обслуживание программного обеспечения, иприобретение компьютерной техники, срок реализации 2014-2016 годы;
- лечение и профилактика сахарного диабета, срок реализации 2014-2016 годы. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) к 2016году составят 2,2 случая;
- профилактика ВИЧ-инфекции, срок реализации 2014-2016 годы.Плановые значения целевых показателей (индикаторов) к 2016 годусоставят 200 случаев, вновь зарегистрированных и 18% составит доляохвата ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты;
- обеспечение отдельных государственных полномочий по организацииоказания медицинской помощи в соответствии с территориальнойпрограммой государственных гарантий оказания гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощи (за исключением медицинскойпомощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохраненияКемеровской области), обеспечение льготных лекарственных средств иизделий медицинского назначения отдельным группам граждан и покатегориям заболеваний, срок реализации 2014-2016 годы. Плановыезначения целевых показателей (индикаторов) к 2016 году составят 64,4случаев смертности детей до 18 лет, из них 6,4 случая младенческойсмертности;
- вакцинация и серопрофилактика клещевого энцефалита, вирусногогепатита А, В, против гриппа, срок реализации 2014-2016 годы. Плановыезначения целевых показателей (индикаторов) к 2016 году составят 100%,охват населения от подлежащих прививками против клещевого энцефалита игепатита А, В и против гриппа- 25%;
- обеспечение льготными медикаментами лиц, старше 65 лет срок,реализации 2014-2016 годы. Плановые значения целевых показателей(индикаторов) к 2016 году составят 127 случаев;
- оплата за обучение на курсах повышения квалификации,компенсация найма жилья, оплата обучения в интернатуре, выплатастипендий студентам 5-6 курсов и подъемного пособия, оплата обученияпо договорам целевой контрактной подготовки, срок реализации 2014-2016годы. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) составят поколичеству привлеченных специалистов по 1 человеку ежегодно, поколичеству обученных специалистов на курсах повышения квалификации по9 человек ежегодно;
- приобретение одноразовых пакетов для утилизации медицинскихотходов, срок реализации 2014-2016 годы;
- приобретение оборудования и предметов непроизводственногоинвентаря для создания условий оказания медицинской помощи жителям п.Артышта и д. Дуброво, срок реализации 2015-2016 годы;
- обеспечение расходными материалами и изделиями медицинскогоназначения и оплата медицинских услуг для создания условий оказаниямедицинской помощи жителям п. Артышта и д. Дуброво, срок реализации2014-2016 годы;
- капитальный ремонт помещений для создания условий оказаниямедицинской помощи жителям п. Артышта и д. Дуброво, срок реализации2014-2016 годы;
- смена отопления в стационаре, срок реализации 2014 год;
- обеспечение деятельности стационара, срок реализации 2014-2016годы;
- обучение охране труда руководителей и специалистов, срокреализации 2015-2016 годы. Плановые значения целевых показателей(индикаторов) составят по количеству обученных специалистов 8 человекв 2015 году и 4 человека в 2016 году.
V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыосуществляется за счет средств областного и местного бюджета. Сдетализацией по мероприятиям и годам реализации представлено вприложении N 1 настоящего постановления.
VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программыустанавливаются в соответствии с Указом Президента РоссийскойФедерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективностидеятельности органов местного самоуправления городских округов имуниципальных районов", постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по реализации УказаПрезидента Российской Федерации от 28 апреля 2008г. N 607 "Об оценкеэффективности деятельности органов местногосамоуправления городскихокругов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 УказаПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012г. N 601 "Об основныхнаправлениях совершенствования системы государственного управления",Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от15.02.2013г. N 138 "Об оценке эффективности деятельности органовместного самоуправления городских округов и муниципальных районовКемеровской области", постановлением администрации Краснобродскогогородского округа от 19.02.2013 N 17-п "Об оценке эффективностидеятельности органов местного самоуправления Краснобродскогогородского округа" и иными параметрами, обеспечивающими достижениепоставленных целей в соответствующей сфере деятельности.
Сведения о планируемых значениях целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы с детализацией по мероприятиям игодам представлено в приложении N 2 настоящего постановления.
VII. Оценка эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основесравнения с данными 2013 года и с учетом необходимости достиженияследующих показателей:
- в 2012 году произошел рост уровня заболеваемости при сахарномдиабете с 1,69 случаев до 2,42 случаев на 1 тысячу человек населения.В 2013 году произошло снижение показателя с 2,42 случаев до 1,15. Напериод 2014-2015 годы прогнозируется рост уровня заболеваемости всвязи с проведением дополнительной повозрастной диспансеризации до2,2;
- в 2013 году произошло снижение случаев вновь зарегистрированныхВИЧ-инфекции с 215 до 135случаев на 100 тысяч населения. На 2014 годожидается рост показателя до 205 случаев за счет увеличения числа лиц,употребляющих наркотические вещества. На прогнозируемый период 2015-2016 годы ожидается снижение показателя до 200;
- увеличение доли охвата ВИЧ-инфицированных, получающихантиретровирусные препараты с 9,5 до 14% в 2014 году. На период до2016 года ожидается увеличить показатель до 18%;
- в 2013 году произошел рост смертности детей до 18 лет с 64,4случаев до 121,8 случаев на 100 тысяч человек населениясоответствующего возраста. С 2014 года и плановый период до 2016 годаожидается снижение показателя до 64,4. По младенческой смертности в2014 году прогнозируется показатель до 6,4 случаев;
- ежегодный охват населения, от подлежащих вакцинации противгепатитов А, В на 100%, против клещевого энцефалита на 100%, противгриппа с 23,0% до 25%;
- в 2013 году произошло снижение показателя количества лиц старше65 лет, состоящих на диспансерном учете с 181 в 2012 году до 131случая на 1000 населения соответствующего возраста в 2013 году. С 2014года ожидается снижение показателя с 130 случаев до 127;
- обеспечение молодыми специалистами ежегодно по 1 человеку;
- количество обученных специалистов на курсах повышенияквалификации по 9 человек ежегодно;
- количество обученных специалистов по охране труда в 2015 году 8человек, в 2016 году 4 человека.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализациимероприятий программы будет достигнут за счет снижения уровнясмертности (без показателя смертности от внешних причин) с 1,49 в 2013году до 1,46 в 2016 году на 100 тысяч населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будетвыражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизнибольных, сохранении трудового потенциала, снижении социальной ипсихологической напряженности в обществе вследствие угрозыраспространения социально значимых заболеваний.
VIII. Управление муниципальной программой и контроль за ходом еереализации
Управление реализацией муниципальной программы осуществляетдиректор муниципальной программы.
Директор муниципальной программы несет ответственность задостижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее реализациюфинансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальнойпрограммы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляетглава Краснобродского городского округа.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляетсяежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным,директор муниципальной программы представляет в отдел экономикиадминистрации Краснобродского городского округа:
- отчет об использовании ассигнований местного бюджета нареализацию муниципальной программы;
- отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года), атакже пояснительную записку с анализом отклонений.
До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директормуниципальной программы представляет в отдел экономики администрацииКраснобродского городского округа:
- отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы за отчетный год;
- отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы заотчетный год;
- информацию о результатах оценки эффективности муниципальнойпрограммы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации;
- пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов врешение задач и достижение целей муниципальной программы, анализомотклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (суказанием причин) в установленные сроки.
Приложение N 1
к постановлению администрации
Краснобродского городского округа
от 25.10.2013 N 112-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы "Здравоохранение" на 2014-2016годы"----------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источник | Объем финансовых ресурсов, тыс. || муниципальной | финансирования | рублей || программы, | |---------------------------------------|| подпрограммы, | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 || мероприятия | | 2014- | год | год | год || | | 2016 | | | || | | годы | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1. Муниципальная | Всего | 47868,0 | 17256,0 | 16245,0 | 14367,0 || программа |----------------+---------+---------+---------+---------|| "Здравоохранение" на | Областной | 2946,0 | 982,0 | 982,0 | 982,0 || 2014-2016годы" | бюджет | | | | || |----------------+---------+---------+---------+---------|| | Местный | 44922,0 | 16274,0 | 15263,0 | 13385,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.1. Подпрограмма | Всего | 10572,0 | 3768,0 | 4536,0 | 2268,0 || "Ремонт, |----------------+---------+---------+---------+---------|| реконструкция | местный | 10572,0 | 3768,0 | 4536,0 | 2268,0 || учреждения" | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.1. Мероприятие: | Всего | 4536,0 | 0 | 2268,0 | 2268,0 || капитальный ремонт |----------------+---------+---------+---------+---------|| отделения скорой | Местный | 4536,0 | 0 | 2268,0 | 2268,0 || помощи | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.2. Мероприятие: | всего | 4536,0 | 2268,0 | 2268,0 | 0 || капитальный ремонт |----------------+---------+---------+---------+---------|| хирургического | Местный | 4536,0 | 2268,0 | 2268,0 | 0 || отделения стационара | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.1.3. Мероприятие: | Всего | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 || капитальный ремонт |----------------+---------+---------+---------+---------|| кровли поликлиники | Местный | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.2. Подпрограмма | Всего | 1674,0 | 557,0 | 545,0 | 572,0 || "Развитие |----------------+---------+---------+---------+---------|| информационных | Местный | 1674,0 | 557,0 | 545,0 | 572,0 || систем" | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.1. Мероприятие: | всего | 277,0 | 113,0 | 80,0 | 84,0 || Приобретение |----------------+---------+---------+---------+---------|| компьютерной | Местный | 277,0 | 113,0 | 80,0 | 84,0 || техники и оргтехники | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.2.2. Мероприятие: | всего | 1397,0 | 444,0 | 465,0 | 488,0 || сопровождение и |----------------+---------+---------+---------+---------|| обслуживание | Местный | 1397,0 | 444,0 | 465,0 | 488,0 || программного | бюджет | | | | || обеспечения | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.3. Подпрограмма | Всего | 3726,0 | 1232,0 | 1242,0 | 1252,0 || "Повышение | | | | | || эффективности | | | | | || медицинской помощи |----------------+---------+---------+---------+---------|| при заболеваниях, | Местный | 3726,0 | 1232,0 | 1242,0 | 1252,0 || имеющих социально- | бюджет | | | | || экономическую | | | | | || значимость" | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.3.1. Мероприятие: | Всего | 2700,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 || Лечение и |----------------+---------+---------+---------+---------|| профилактика | Местный | 2700,0 | 890,0 | 900,0 | 910,0 || сахарного диабета | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.3.2. Мероприятие: | Всего | 1026,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 || профилактика ВИЧ- |----------------+---------+---------+---------+---------|| инфекции | Местный | 1026,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.4. Подпрограмма | Всего | 1581,0 | 512,0 | 527,0 | 542,0 || "Здоровый ребенок" |----------------+---------+---------+---------+---------|| | Областной | 636,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 || | бюджет | | | | || |----------------+---------+---------+---------+---------|| | Местный | 945,0 | 300,0 | 315,0 | 330,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.4.1. Мероприятие: | Всего | 1101,0 | 358,0 | 367,0 | 376,0 || обеспечение | | | | | || отдельных | | | | | || государственных | | | | | || полномочий по | | | | | || организации оказания | | | | | || медицинской помощи |----------------+---------+---------+---------+---------|| в соответствии с | Областной | 537,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 || территориальной | бюджет | | | | || программой | | | | | || государственных | | | | | || гарантий оказания | | | | | || гражданам | | | | | || Российской | | | | | || Федерации | | | | | || бесплатной |----------------+---------+---------+---------+---------|| медицинской помощи | Местный | 564,0 | 179,0 | 188,0 | 197,0 || (за исключением | бюджет | | | | || медицинской помощи, | | | | | || оказываемой в | | | | | || государственных | | | | | || учреждениях | | | | | || здравоохранения | | | | | || Кемеровской области) | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.4.2. Мероприятие: | Всего | 381,0 | 121,0 | 127,0 | 133,0 || обеспечение льготных | | | | | || лекарственных | | | | | || средств и изделий |----------------+---------+---------+---------+---------|| медицинского | Местный | 381,0 | 121,0 | 127,0 | 133,0 || назначения отдельным | бюджет | | | | || группам граждан и по | | | | | || категориям | | | | | || заболеваний | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.4.3. Мероприятие: | всего | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 || приобретение | | | | | || продуктов питания | | | | | || детям, страдающим | | | | | || онкологическими | | | | | || заболеваниями, в | | | | | || соответствии с |----------------+---------+---------+---------+---------|| Законом Кемеровской | Областной | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 || области от 10 декабря | бюджет | | | | || 2007 года N 150-ОЗ | | | | | || "О мере социальной | | | | | || поддержке детей, | | | | | || страдающих | | | | | || онкологическими | | | | | || заболеваниями" | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.4.4. Мероприятие: | всего | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 || бесплатное | | | | | || обеспечение | | | | | || лекарственными | | | | | || препаратами детей- | | | | | || сирот и детей, | | | | | || оставшихся без | | | | | || попечения родителей | | | | | || в возрасте до 6 лет, | | | | | || находящихся под | | | | | || опекой, в приемной |----------------+---------+---------+---------+---------|| семье, по рецептам | Областной | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 || врачей в соответствии | бюджет | | | | || с Законом | | | | | || Кемеровской области | | | | | || от 14 декабря 2010 | | | | | || года N 124-ОЗ | | | | | || "О некоторых | | | | | || вопросах в сфере | | | | | || опеки и | | | | | || попечительства | | | | | || несовершеннолетних" | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.5. Подпрограмма | Всего | 1425,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 || "Иммунизация |----------------+---------+---------+---------+---------|| населения" | Местный | 1425,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.5.1. Мероприятие: | Всего | 975,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 || вакцинация и |----------------+---------+---------+---------+---------|| серопрофилактика | Местный | 975,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 || клещевого энцефалита | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.5.2. Мероприятие: | Всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 || вакцинация и |----------------+---------+---------+---------+---------|| профилактика | Местный | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 || вирусного гепатита А, | бюджет | | | | || В | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.5.3. Мероприятие: | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || вакцинация против |----------------+---------+---------+---------+---------|| гриппа | Местный | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.6. Подпрограмма | Всего | 5310,0 | 1770,0 | 1770,0 | 1770,0 || "Охрана и укрепление |----------------+---------+---------+---------+---------|| здоровья старшего | Областной | 2310,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 || поколения" | бюджет | | | | || |----------------+---------+---------+---------+---------|| | Местный | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.6.1. Мероприятие: | Всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 || обеспечение льготных |----------------+---------+---------+---------+---------|| лекарственных | Областной | 2310,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 || средств и изделий | бюджет | | | | || медицинского | | | | | || назначения отдельным |----------------+---------+---------+---------+---------|| группам граждан и по | Местный | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 || категориям | бюджет | | | | || заболеваний | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7. Подпрограмма | Всего | 1749,0 | 559,0 | 584,0 | 606,0 || "Подготовка и |----------------+---------+---------+---------+---------|| переподготовка | Местный | 1749,0 | 559,0 | 584,0 | 606,0 || кадров" | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7.1. Мероприятие: | Всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || оплата за обучение на |----------------+---------+---------+---------+---------|| курсах повышения | Местный | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || квалификации | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7.2. Мероприятие: | Всего | 530,0 | 168,0 | 177,0 | 185,0 || компенсация найма |----------------+---------+---------+---------+---------|| жилья молодым | Местный | 530,0 | 168,0 | 177,0 | 185,0 || специалистам | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7.3. Мероприятие: | Всего | 142,0 | 45,0 | 47,0 | 50,0 || оплата обучения в |----------------+---------+---------+---------+---------|| интернатуре | Местный | 142,0 | 45,0 | 47,0 | 50,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7.4. Мероприятие: | Всего | 304,0 | 96,0 | 102,0 | 106,0 || стипендии студентам | | | | | || 5-6 курсов, |----------------+---------+---------+---------+---------|| обучающихся по | Местный | 304,0 | 96,0 | 102,0 | 106,0 || договору целевой | бюджет | | | | || контрактной | | | | | || подготовки | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7.5. Мероприятие: | Всего | 189,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 || выплата подъемного |----------------+---------+---------+---------+---------|| пособия специалистам | Местный | 189,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.7.6. Мероприятие: | Всего | 284,0 | 90,0 | 95,0 | 99,0 || оплата обучения по |----------------+---------+---------+---------+---------|| договорам целевой | Местный | 284,0 | 90,0 | 95,0 | 99,0 || контрактной | бюджет | | | | || подготовки | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.8. Подпрограмма | Всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || "Утилизация |----------------+---------+---------+---------+---------|| медицинских отходов" | Местный | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.8.1. Мероприятие: | Всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || приобретение |----------------+---------+---------+---------+---------|| одноразовых пакетов | Местный | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 || класса А и Б | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.9. Подпрограмма | Всего | 5529,0 | 1523,0 | 1838,0 | 2168,0 || "Создание условий | | | | | || для оказания |----------------+---------+---------+---------+---------|| медицинской помощи | Местный | 5529,0 | 1523,0 | 1838,0 | 2168,0 || жителям п. Артышта и | бюджет | | | | || д. Дуброво" | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.9.1. Мероприятие: | Всего | 1315,0 | 0 | 315,0 | 1000,0 || приобретение | | | | | || оборудования и |----------------+---------+---------+---------+---------|| предметов | Местный | 1315,0 | 0 | 315,0 | 1000,0 || непроизводственного | бюджет | | | | || инвентаря | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.9.2. Мероприятие: | Всего | 723,0 | 100,0 | 100,0 | 523,0 || обеспечение | | | | | || расходными | | | | | || материалами и |----------------+---------+---------+---------+---------|| изделиями | Местный | 723,0 | 100,0 | 100,0 | 523,0 || медицинского | бюджет | | | | || назначения и оплата | | | | | || медицинских услуг | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.9.3. Мероприятие: | всего | 3491,0 | 1423,0 | 1423,0 | 645,0 || капитальный ремонт |----------------+---------+---------+---------+---------|| помещений | Местный | 3491,0 | 1423,0 | 1423,0 | 645,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.10. Подпрограмма | Всего | 2160,0 | 2160,0 | 0 | 0 || "Подготовка к зиме" |----------------+---------+---------+---------+---------|| | Местный | 2160,0 | 2160,0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.10.1. Мероприятие: | Всего | 2160,0 | 2160,0 | 0 | 0 || смена отопления в |----------------+---------+---------+---------+---------|| стационаре | Местный | 2160,0 | 2160,0 | 0 | 0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.11. Подпрограмма | Всего | 13500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 || "Создание условий |----------------+---------+---------+---------+---------|| для оказания | Местный | 13500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 || медицинской помощи | бюджет | | | | || в стационаре" | | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.11.1. Мероприятие: | Всего | 13500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 || обеспечение |----------------+---------+---------+---------+---------|| деятельности | Местный | 13500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 || стационара | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.12. Подпрограмма | Всего | 42,0 | 0 | 28,0 | 14,0 || "Улучшение условий |----------------+---------+---------+---------+---------|| охраны труда" | Местный | 42,0 | 0 | 28,0 | 14,0 || | бюджет | | | | ||-----------------------+----------------+---------+---------+---------+---------|| 1.12.1. Мероприятие: | всего | 42,0 | 0 | 28,0 | 14,0 || обучение охране труда |----------------+---------+---------+---------+---------|| руководителей и | Местный | 42,0 | 0 | 28,0 | 14,0 || специалистов | бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к постановлению администрации
Краснобродского городского округа
от 25.10.2013 N 112-п
Сведения о планируемых значениях
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Здравоохранение"
на 2014-2016 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------| муниципальной | Наименование | Единица | Плановое значение целевого || программы, | целевого показателя | измерения | показателя (индикатора) || подпрограммы, | (индикатора) | |------------------------------------|| мероприятия | | | 2014 | 2015 | 2016 | Исходные || | | | год | год | год | показатели || | | | | | | базового || | | | | | | периода || | | | | | | 2013 года ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| муниципальная | Снижение уровня | На 100 тыс. чел. | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,49 || программа | смертности (без | населения | | | | || "Здравоохранение" | показателя смертности | | | | | || | от внешних причин) | | | | | || |-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| | Число заболеваний, | На 1000 чел. | 706,0 | 706,0 | 706,0 | 706,0 || | зарегистрированных у | населения | | | | || | больных с впервые | | | | | || | установленном | | | | | || | диагнозом (по | | | | | || | основным классам | | | | | || | болезней) | | | | | ||---------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Подпрограмма "Повышение эффективности | | | | | || медицинской помощи при заболеваниях, | | | | | || имеющих социально-экономическую | | | | | || значимость" | | | | | ||---------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Мероприятие | Снижение уровня | Число случаев | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,15 || "Лечение и | заболеваемости при | | | | | || профилактика | сахарном диабете | | | | | || сахарного диабета" |-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Мероприятие | Число вновь | Число случаев | 205 | 200 | 200 | 135 || "Профилактика | зарегистрированных | | | | | || ВИЧ-инфекции" | случаев на 100 тыс. | | | | | || | населения | | | | | || |-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| | Доля охвата ВИЧ- | % | 14 | 16 | 18 | 9,5 || | инфицированных, | | | | | || | получающих | | | | | || | антиретровирусные | | | | | || | препараты от | | | | | || | количества состоящих | | | | | || | на диспансерном учете | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Подпрограмма | Смертность детей до | Число случаев на | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 121,8 || "Здоровый ребенок" | 18 лет | 100 тысяч | | | | || | | населения | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | || |-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| | Из них младенческая | Число случаев на | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0 || | смертность | 1000 человек | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||---------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Подпрограмма "Иммунизация населения" | | | | | ||---------------------------------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Мероприятие | Охват населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 || "Вакцинация и | прививками, от | | | | | || серопрофилактика | подлежащих | | | | | || клещевого | | | | | | || энцефалита" | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Мероприятие | Охват населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 || "Вакцинация и | прививками против | | | | | || профилактика | гепатита А, В, от | | | | | || вирусного гепатита | подлежащих | | | | | || А, В" | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Мероприятие | Охват населения | % | 24 | 25 | 25 | 23 || "Вакцинация против | прививками | | | | | || гриппа" | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Подпрограмма | Количество лиц старше | На 1000 населения | 130 | 129 | 127 | 131 || "Охрана и | 65 лет, состоящих на | соответствующего | | | | || укрепление | диспансерном учете | возраста | | | | || здоровья старшего | | | | | | || возраста" | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Подпрограмма | Количество обученных | человек | 0 | 8 | 4 | 5 || "Улучшение | по охране труда | | | | | || условий охраны | | | | | | || труда" | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Подпрограмма | Количество | человек | 1 | 1 | 1 | 2 || "Подготовка и | привлеченных | | | | | || переподготовка | молодых специалистов | | | | | || кадров" | | | | | | ||---------------------+-----------------------+-------------------+-------+-------+-------+------------|| Мероприятие | Количество обученных | человек | 9 | 9 | 9 | 9 || "Оплата за обучение | специалистов | | | | | || на курсах | | | | | | || повышения | | | | | | || квалификации" | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------