Постановление Администрации Беловского района от 18.12.2013 № 159
Об утверждении муниципальной программы "Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 18.12.13 N 159с. ВишневкаОб утверждении муниципальной программы"Развитие информационного общества вБеловском муниципальном районе"на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",в соответствии с постановлением администрации Беловскогомуниципального района от 28.11.2013 г. N 133 "Об утверждении перечня муниципальныхпрограмм Беловского муниципального района на 2014-2016 годы" ираспоряжением администрации Беловского муниципального района от17.10.2013 г. N 1440 "О разработке проектов муниципальных программ"
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие информационногообщества в Беловском муниципальном районе" на 2014-2016 годы впределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год ина плановый период 2015-2016 годов согласно приложению кпостановлению.
2. Начальнику отдела информатизации и компьютерного обеспеченияЕ.К. Букину обеспечить размещение настоящего постановления наофициальном сайте администрации Беловского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы района по экономике Е.М. Саратовкину.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава района А.И. Щукин
Приложение
к постановлению администрации
Беловского муниципального района
от 18 декабря 2013 г. N 159
Муниципальная программа
"Развитие информационного общества в Беловском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
Беловский район
2014 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие
информационного общества в Беловском муниципальном
районе" на 2014-2016 годы--------------------------------------------------------------------------------| N | 1 | 2 || п/п | | ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 1 | Наименование программы | "Развитие информационного общества в || | | Беловском муниципальном районе" на || | | 2014-2016 годы (далее - Программа) ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 2 | Дата принятия и | Распоряжение администрации Беловского || | наименование решения о | муниципального района от 17 октября 2013 || | разработке Программы | N 1440 "О разработке проектов || | | муниципальных программ" ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 3 | Заказчик Программы | Администрация Беловского || | | муниципального района ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 4 | Директор Программы | Заместитель главы района по экономике - || | | Саратовкина Елена Михайловна ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 5 | Основные разработчики | Администрация Беловского || | Программы | муниципального района ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 6 | Цели и задачи Программы | || | Подпрограмма 1 "Развитие | Повышение качества жизни граждан, || | информационного общества | обеспечение конкурентоспособности и || | и формирование элементов | инвестиционной привлекательности || | электронного | Беловского района, развитие || | правительства" | экономической, социально-политической, || | | культурной и духовной сфер жизни || | | общества, совершенствование системы || | | государственного управления на основе || | | использования информационных и || | | телекоммуникационных технологий || | | Формирование современной || | | информационной и телекоммуникационной || | | инфраструктуры, предоставление на ее || | | основе качественных || | | услуг в сфере информационных и || | | телекоммуникационных технологий и || | | обеспечение высокого уровня доступности || | | для населения информации и технологий; || | | Повышение качества образования, || | | медицинского обслуживания, социальной || | | защиты населения на основе развития и || | | использования информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | Сохранение культуры многонационального || | | населения Беловского района, укрепление || | | нравственных и патриотических принципов || | | в общественном сознании, развитие || | | системы культурного и гуманитарного || | | просвещения на основе развития и || | | использования информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | Повышение эффективности || | | государственного управления и местного || | | самоуправления, взаимодействия || | | гражданского общества и бизнеса с || | | органами государственной власти, качества || | | и оперативности предоставления || | | государственных и муниципальных услуг || | | на основе развития и использования || | | информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | Подготовка квалифицированных кадров в || | | сфере информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | Развитие бизнеса в сфере информационно- || | | коммуникационных технологий || | Подпрограмма 2 | Цели: || | "Обеспечение деятельности | 1. Повышение качества и доступности || | Многофункционального | государственных и муниципальных услуг. || | центра" | 2. Повышение эффективности деятельности || | | органов власти || | | Задачи: || | | 1. Обеспечение организационных и || | | экономических аспектов деятельности || | | МФЦ на основе принципа "единого окна". || | | 2. Обеспечение поддержки деятельности || | | МФЦ путем содержания || | | автоматизированной информационной || | | системы МФЦ и внедрения эффективных || | | ИКТ - решений: электронного || | | документооборота, интеграции баз данных || | | различных ведомств и организаций, || | | интеграции Интернет-сайта с || | | информационной системой МФЦ. || | | 3. Совершенствование нормативных || | | правовых актов, соглашений, положений и || | | внутренних регламентов, обеспечивающих || | | эффективное взаимодействие участников || | | МФЦ и высокое качество предоставления || | | государственных и муниципальных услуг. || | | 4. Организация деятельности МФЦ по || | | полному информированию граждан и || | | юридических лиц по вопросам || | | предоставления государственных и || | | муниципальных услуг. || | | 5. Обеспечение предоставления || | | дополнительных услуг на базе МФЦ || | | (возможность оперативной и удобной || | | оплаты государственных пошлин, сборов, || | | необходимых для получения || | | государственных и муниципальных услуг в || | | МФЦ, юридическая помощь и прочее). || | | 6. Организация информационного || | | сопровождения деятельности МФЦ с целью || | | увеличения доли получателей || | | государственных и муниципальных услуг, || | | получающих их через МФЦ. || | | 7. Организация обучения специалистов || | | МФЦ и сотрудников органов власти, || | | предоставляющих услуги на базе МФЦ ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 7 | Важнейшие целевые | || | индикаторы | || | Подпрограмма 1 "Развитие | Обновления парка компьютерной техники. || | информационного общества | 2014 г. - 300 тыс. рублей; || | и формирование элементов | 2015 г. - 300 тыс. рублей; || | электронного | 2016 г. - 300 тыс. рублей. || | правительства" | || | | || | Подпрограмма 2 | 1. Удовлетворенность населения качеством || | "Обеспечение деятельности | предоставления государственных и || | Многофункционального | муниципальных услуг в Беловском || | центра" | муниципальном районе Кемеровской || | | области || | | 2014 г. - 85% || | | 2015 г. - 90% || | | 2016 г. - 95% || | | 2. Доля населения Беловского || | | муниципального района, положительно || | | оценивающего деятельность МФЦ || | | 2014 г. - 70% || | | 2015 г. - 75% || | | 2016 г. - 80% || | | 3. Доля муниципальных услуг, || | | оказываемых МФЦ от общего количества || | | услуг, внесенных в реестр муниципальных || | | услуг, предоставляемых в Беловском || | | муниципальном районе || | | 2014 г. - 90% || | | 2015 г. - 90% || | | 2016 г. - 90% || | | 4. По не менее чем 80% предоставляемых в || | | МФЦ государственных и муниципальных || | | услуг сокращен срок их предоставления || | | 2014 г. - Да || | | 2015 г. - Да || | | 2016 г. - Да || | | 5. Доля помещений МФЦ для приема || | | заявителей, которые соответствуют || | | Стандарту комфортности при || | | предоставлении государственных и || | | муниципальных услуг || | | 2014 г. - 100% || | | 2015 г. - 100% || | | 2016 г. - 100% || | | 6. Доля государственных и муниципальных || | | услуг предоставляемых в МФЦ, || | | информация по которым содержится в сети || | | Интернет. || | | 2014 г. - 100% || | | 2015 г. - 100% || | | 2016 г. - 100% ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 8 | Срок реализации Программы | 2014-2016 годы ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 9 | Основные мероприятия | 1. "Развитие информационного общества и || | Программы (перечень | формирование элементов электронного || | подпрограмм) | правительства" || | | 2. "Обеспечение деятельности || | | Многофункционального центра" ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 10 | Основные исполнители | || | Программы | || | Подпрограмма 1 "Развитие | Администрация Беловского || | информационного общества | муниципального района (Отдел || | и формирование элементов | информатизации и компьютерного || | электронного | обеспечения) || | правительства" | || | Подпрограмма 2 | МБУ "МФЦ" Беловского муниципального || | "Обеспечение деятельности | района || | Многофункционального | || | центра" | ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 11 | Объемы и источники | Всего по программе 2014-2016 гг. - 9 177,0 || | финансирования Программы | тыс. рублей. || | | 2014 год - 3 059,0 тыс. рублей; || | | 2015 год - 3 059,0 тыс. рублей; || | | 2016 год - 3 059,0 тыс. рублей. || | Подпрограмма 1 "Развитие | Всего по подпрограмме 2014-2016 гг. - || | информационного общества | 900,0 тыс. рублей. || | и формирование элементов | 2014 год - 300,0 тыс. рублей; || | электронного | 2015 год - 300,0 тыс. рублей; || | правительства" | 2016 год - 300,0 тыс. рублей. || | Подпрограмма 2 | Всего по подпрограмме 2014-2016 гг. - || | "Обеспечение деятельности | 8 277,0 тыс. рублей. || | Многофункционального | 2014 год - 2 759,0 тыс. рублей; || | центра" | 2015 год - 2 759,0 тыс. рублей; || | | 2016 год - 2 759,0 тыс. рублей. ||-----+---------------------------+--------------------------------------------|| 12 | Ожидаемые конечные | || | результаты реализации | || | Программы | || | Подпрограмма 1 "Развитие | Сформированная современная || | информационного общества | информационная инфраструктура, || | и формирование элементов | предоставляющая на своей основе || | электронного | качественные услуги и обеспечивающая || | правительства" | высокий уровень доступности для || | | населения информации и технологий; || | | повышение качества образования, || | | медицинского обслуживания, социальной || | | защиты населения на основе развития и || | | использования информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | повышение эффективности || | | государственного управления и местного || | | самоуправления, взаимодействия || | | гражданского общества и бизнеса с || | | органами государственной власти, качества || | | и оперативности предоставления || | | государственных и муниципальных услуг || | | на основе развития и использования || | | информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | обеспечение подготовки || | | квалифицированных кадров в сфере || | | информационных и || | | телекоммуникационных технологий; || | | развитие бизнеса в сфере информационно- || | | коммуникационных технологий. || | Подпрограмма 2 | Обеспечение организационных и || | "Обеспечение деятельности | экономических аспектов деятельности || | Многофункционального | МФЦ. || | центра" | Организация предоставления услуг в || | | электронном виде. Совершенствование || | | системы межведомственного электронного || | | документооборота. Выработка типовых || | | решений организации деятельности МФЦ, || | | типовых документов, получение || | | тиражируемого результата. Повышение || | | уровня доверия населения к власти. |--------------------------------------------------------------------------------
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
муниципальной программы "Развитие
информационного общества в Беловском муниципальном
районе" на 2014-2016 годы
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программнымметодом
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формированиеэлементов электронного правительства"
Цель Программы - повышение качества жизни граждан, обеспечениеконкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Беловскогорайона, развитие экономической, социально-политической, культурной идуховной сфер жизни общества, совершенствование системыгосударственного управления на основе использования информационных ителекоммуникационных технологий.
Задачи Программы:
формирование современной информационной и телекоммуникационнойинфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфереинформационных и телекоммуникационных технологий и обеспечениевысокого уровня доступности для населения информации и технологий;
повышение эффективности государственного управления и местногосамоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса сорганами государственной власти, качества и оперативностипредоставления государственных и муниципальных услуг на основеразвития и использования информационных и телекоммуникационныхтехнологий;
подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных ителекоммуникационных технологий;
развитие бизнеса в сфере информационно-коммуникационныхтехнологий.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Многофункциональногоцентра"
Все инновации в государственном управлении так или иначе касаются"качества" государственного управления. В ряде случаев "качество"подразумевает проведение реформ по совершенствованию системыпредоставления государственных и муниципальных услуг населению.Повышение качества услуг может и не повлечь за собой немедленныхфинансовых выгод, но именно качество услуг является одним из ключевыхфакторов, определяющих доверие граждан к органам власти испособствующих укреплению имиджа органов управления. На достижениеэтой цели, в том числе и направлена административная реформапроводимая в Российской Федерации.
Проект по обеспечению деятельности МФЦ служит достижениюбольшинства целей и задач, сформулированных Концепциейадминистративной реформы в Российской Федерации.
Объективными предпосылками необходимости обеспечения деятельностиМФЦ являются:
1. Государственные и муниципальные услуги, как правило, носятмежведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможноулучшить предоставление отдельно взятой государственной услуги тольков рамках одного ведомства без оптимизации работы других ведомств,включенных в предоставление таких государственных и муниципальныхуслуг.
2. Отдельные административные процедуры различных ведомств припредоставлении государственных и муниципальных услуг сходны (прием,регистрация документов, выдача документов и т.д.), а требуемые дляпредоставления государственных и муниципальных услуг данные(удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны.
3. Предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальныхуслуг в МФЦ оптимизировано за счет:
- организации единой точки приема, регистрации и выдачинеобходимых документов гражданам при предоставлении разныхгосударственных и муниципальных услуг;
- оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числеэлектронного), сокращения времени документооборота, объединения базданных различных ведомств;
- возможности получения гражданами одновременно несколькихвзаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, проект по обеспечению деятельности МФЦ являетсянеобходимым и логичным продолжением мероприятий административнойреформы.
Реализация проекта по обеспечению деятельности МФЦ в Беловскоммуниципальном районе позволит осуществить мероприятия как по созданиюстационарного МФЦ, так и удаленных точек приема и выдачи документов.Ведь в состав Беловского муниципального района входит 8 сельскихпоселений многим жителям, которых, несомненно, более комфортнополучать услуги непосредственно по месту жительства. В результате,фактически в одном проекте объединяется 2 формы организацииобслуживания населения.
Наличие полученного опыта и заключенных соглашений уже одобренныхи согласованных на всех уровнях власти, создание Уполномоченного МФЦКемеровской области позволяет получить тиражируемый результат и сгораздо меньшими затратами приступить к обеспечению деятельности МФЦво всех территориях области, что обеспечивает успешную реализациюпрограммы повышения качества государственных и муниципальных услуг набазе многофункциональных центров в Кемеровской области.
2. Сроки и этапы реализации программы
Муниципальная программа "Развитие информационного общества вБеловском муниципальном районе" разработана на 2014-2016 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации программы
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формированиеэлементов электронного правительства"Следующие результаты будут достигнуты в ходе реализации программы.
1. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктурыи обеспечение доступности населению современныхинформационно-телекоммуникационных услуг.
В рамках направления будет обеспечена реализация следующихмероприятий:
1.1. Создание телекоммуникационной инфраструктуры электронногоправительства в Беловском районе. Мероприятие планируется реализоватьсовместно с национальным оператором электронного правительства ОАО"Ростелеком" в 2014-2016 годах.
1.2. организация передачи данных из пунктов общественного доступанаселения отдаленных сельских поселений к государственным услугам иИнтернету;
2. Использование информационно-коммуникационных технологий вдеятельности учреждений, подготовка кадров в сфереинформационно-коммуникационных технологий.
В рамках направления будет обеспечена реализация следующихмероприятий:
2.1. Создание условий для повышения компьютерной грамотностинаселения.
3. Формирование электронного правительства
В рамках направления будут реализованы следующие мероприятия:
3.1. Развитие информационно-коммуникационной системыадминистрации Беловского муниципального района.
В связи с появлением новых прикладных программ (офисные,телекоммуникационные, доступа к распределенным базам данных,глобальным и корпоративным сетям) возникает проблема увеличениятехнических возможностей и ресурсов имеющегося компьютерного паркаадминистрации Беловского района. Постоянно появляется необходимостьмонтажа новых сегментов локальной вычислительной сети и подключения кним новых пользователей.
Для решения этих проблем подпрограммой предполагается ежегоднаяплановая замена устаревших комплектов компьютеров и устаревшихпечатных устройств, установка новых автоматизированных рабочих мест,модернизацию и монтаж новых сегментов локальной вычислительной сети,мероприятия по защите информации.
Кроме того, предполагается текущая модернизация серверов, системыаппаратной защиты ЛВС администрации Беловского района, приобретениелицензионного программного обеспечения.
3.2. Переход исполнительных органов местного самоуправленияБеловского муниципального района на оказание государственных имуниципальных услуг в электронном виде в рамках регионального порталагосударственных и муниципальных услуг Кемеровской области.
В рамках мероприятия планируется разработать и внедритьинформационные системы, обеспечивающие оказание государственных имуниципальных услуг в электронном виде.
3.3. Формирование программно-аппаратного комплекса системызакрытого электронного документооборота при оказании услуг в сферепредоставления земельных участков Комитетом по управлениюмуниципальным имуществом Беловского района.
3.4. Внедрение ГИС территориального планирования Кемеровскойобласти.
В рамках мероприятия планируется:
внедрение клиентской части ГИС территориального планированияКемеровской области, для автоматизированного ведения муниципальнымобразованием Беловский район, информационной системы обеспеченияградостроительной деятельности с функцией автоматической репликацииданных на областной web-портал.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Многофункциональногоцентра"
Основные цели программы:
1. Повышение качества и доступности государственных имуниципальных услуг.
2. Повышение эффективности деятельности органов власти.
Достижение основных целей программы видится в решении следующихосновных задач:
1. Обеспечение организационных и экономических аспектовдеятельности МФЦ на основе принципа "единого окна".
2. Обеспечение поддержки деятельности МФЦ путем содержанияавтоматизированной информационной системы МФЦ и внедрения эффективныхИКТ - решений: электронного документооборота, интеграции баз данныхразличных ведомств и организаций, интеграции Интернет-сайта синформационной системой МФЦ.
3. Совершенствование нормативных правовых актов, соглашений,положений и внутренних регламентов, обеспечивающих эффективноевзаимодействие участников МФЦ и высокое качество предоставлениягосударственных и муниципальных услуг.
4. Организация деятельности МФЦ по полному информированию граждани юридических лиц по вопросам предоставления государственных имуниципальных услуг.
5. Обеспечение предоставления дополнительных услуг на базе МФЦ(возможность оперативной и удобной оплаты государственных пошлин,сборов, необходимых для получения государственных и муниципальныхуслуг в МФЦ, юридическая помощь и прочее).
6. Организация информационного сопровождения деятельности МФЦ сцелью увеличения доли получателей государственных и муниципальныхуслуг, получающих их через МФЦ.
7. Организация обучения специалистов МФЦ и сотрудников органоввласти, предоставляющих услуги на базе МФЦ
4. Оценка эффективности программы
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формированиеэлементов электронного правительства"
Реализация данной программы на территории Беловского районапозволит достичь ожидаемых результатов.-------------------------------------------------——-—---------------------------|| N п/п | Наименование | Единицы | Уровень достижения || | целевого индикатора | измерения | основных индикаторов || | | |-------------------------------------|| | | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего ||-------+---------------------+-----------+---------+---------+---------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-------+---------------------+-----------+---------+---------+---------+-------|| 1. | Обновления парка | Тыс. руб. | 300 | 300 | 300 | 900 || | компьютерной | | | | | || | техники. | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Многофункциональногоцентра"
Обеспечение деятельности многофункционального центрапредоставления государственных и муниципальных услуг населениюпозволит в значительной степени сократить сроки предоставления услуг,повысить комфортность их предоставления и минимизировать рискикоррупционных проявлений, благодаря исключению возможности личногообщения заявителя с лицом, непосредственно оказывающим услугу. Крометого, обеспечение деятельности удаленных окон приема и выдачидокументов МФЦ в поселке Старобачаты и селе Старопестерево позволитнаселению Беловского муниципального района получать необходимыегосударственные и муниципальные услуги непосредственно в месте своегопроживания без выезда в районный центр. Успешная реализация проектаприведет к значительному росту уровня доверия населения к власти.
Данный проект предусматривает продолжение оказания разностороннихуслуг на базе одного МФЦ и соответственно значим для всех категорийнаселения.
Способы сбора информации для измерения показателей достижениярезультатов: социологическое исследование, анкетирование, анализповторных обращений получателей государственных и муниципальных услуг.
Основными итоговыми результатами проекта являются:
- Обеспечение организационных и экономических аспектовдеятельности МФЦ.
- Организация предоставления услуг в электронном виде.
- Совершенствование системы межведомственного электронногодокументооборота.
- Выработка типовых решений организации деятельности МФЦ, типовыхдокументов, получение тиражируемого результата.
- Повышение уровня доверия населения к власти.
Оценка основных целевых индикаторов-------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Ед. | Значение по годам || | | изм. |--------------------|| | | | 2014 | 2015 | 2016 ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 1 | Удовлетворенность населения качеством | % | 85 | 90 | 95 || | предоставления государственных и | | | | || | муниципальных услуг в Беловском | | | | || | муниципальном районе Кемеровской | | | | || | области | | | | ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 2 | Доля населения Беловского | % | 70 | 75 | 80 || | муниципального района, положительно | | | | || | оценивающего деятельности органов | | | | || | исполнительной власти | | | | ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 3 | Доля муниципальных услуг, | % | 90% | 90% | 90% || | оказываемых МФЦ от общего | | | | || | количества услуг, внесенных в реестр | | | | || | муниципальных услуг, предоставляемых | | | | || | в Беловском муниципальном районе | | | | ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 4 | Но не менее чем 80% предоставляемых в | Да/нет | Да | Да | Да || | МФЦ государственных и | | | | || | муниципальных услуг сокращен срок | | | | || | их предоставления | | | | ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 5 | Доля помещений МФЦ для приема | % | 100 | 100 | 100 || | заявителей, которые соответствуют | | | | || | Стандарту комфортности при | | | | || | предоставлении государственных и | | | | || | муниципальных услуг | | | | ||-------+---------------------------------------+--------+------+------+------|| 6 | Доля государственных и муниципальных | % | 100 | 100 | 100 || | услуг предоставляемых в МФЦ | | | | || | информация, по которым содержится в | | | | || | сети Интернет | | | | |-------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей ирезультатов программы
Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формированиеэлементов электронного правительства"
Основными источниками финансирования Программы являются средстварайонного бюджета.
Программа предусматривает направление финансовых средств лишь нацелевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на2014-2016 годы составляет 900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 300,0 тыс. рублей;
2016 год - 300,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований из районного бюджета подлежат ежегодномууточнению исходя из возможностей этого бюджета на соответствующийфинансовый год.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Многофункциональногоцентра"
Примерный объем расходов на создание и обеспечение деятельностиМФЦ до 2016 года составляет:
В 2014 году 2 759,0 тыс. руб., из них инвестиционные вложения151,0 тыс. руб., текущие расходы 2 608,0 тыс. руб.
В 2015 году 2 759,0 тыс. руб., из них инвестиционные вложения151,0 тыс. руб., текущие расходы 2 608,0 тыс. руб.
В 2016 году 2 759,0 тыс. руб., из них инвестиционные вложения151,0 тыс. руб., текущие расходы 2 608,0 тыс. руб.
6. Система управления реализацией программы
Директор программы осуществляет непосредственный контроль и несетответственность за реализацию и конечные результаты программы,рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовыхсредств, организует управление реализацией программы.
Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о размещении заказов длягосударственных и муниципальных нужд, а также в соответствии смуниципальными правовыми актами администрации Беловскогомуниципального района.
В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправепо согласованию с директором программы принимать решение о внесенииизменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а такжев соответствии с законодательством Российской Федерации в объемыбюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределахутвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы вцелом.
Указанное решение утверждается постановлением главы района приусловии, что планируемые изменения не оказывают влияния наутвержденные параметры программы и не приведут к ухудшению плановыхзначений целевых индикаторов и показателей программы, а также кувеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программыисполнитель Программы организует ведение отчетности.
Исполнитель Программы ежеквартально, в срок не позднее 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, направляет директоруПрограммы и отдел экономического анализа и прогнозирования развитиятерритории отчет о результатах реализации Программы.
Ежегодно в срок до 20 февраля исполнитель Программы направляетдиректору Программы и в отдел экономического анализа и прогнозированияразвития территории доклад о ходе реализации Программы и ееэффективности за отчетный финансовый год, включая:
- отчет о результатах реализации Программы;
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании средств местного бюджета иобъемах привлеченных средств из бюджетов других уровней и внебюджетныхисточников;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенногостроительства;
- сведения о соответствии фактических показателей целевыминдикаторам, установленным при утверждении Программы, и об оценкеэффективности реализации мероприятий Программы.
7. Программные мероприятия
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Объем финансирования | Ответственный || п/п | программных | исполнения | | исполнитель || | мероприятий | | | программных || | | | | мероприятий || | | |----------------------------------------------------------| || | | | Всего | В том числе: | || | | | |--------------------------------------------------| || | | | | Местный | Областной | Федеральный | Внебюджетные | || | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------+------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------+------------------------------|| | Всего по программе: | 2014- | 9 177 | 9 177 | | | | || | | 2016 | | | | | | || | | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 3 059 | 3 059 | | | | || | | год | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 3 059 | 3 059 | | | | || | | год | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 3 059 | 3 059 | | | | || | | год | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 1 "Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.0 | Формирование электронного | 2014- | 900 | 900 | | | | Администрация Беловского || | правительства | 2016 | | | | | | муниципального района (отдел || | | годы | | | | | | информатизации и || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| компьютерного обеспечения) || | | 2014 | 300 | 300 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 300 | 300 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 300 | 300 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 1.1 | Развитие информационно- | 2014- | 900 | 900 | | | | || | коммуникационной системы | 2016 | | | | | | || | администрации Беловского | годы | | | | | | || | района |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 300 | 300 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 300 | 300 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 300 | 300 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------+------------------------------|| | Всего по подпрограмме | 2014- | 900 | 900 | | | | Администрация Беловского || | | 2016 | | | | | | муниципального района (отдел || | | годы | | | | | | информатизации и || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| компьютерного обеспечения) || | | 2014 | 300 | 300 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 300 | 300 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 300 | 300 | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Многофункционального центра" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Заработная плата | 2014- | 4 362 | 4 362 | | | | МБУ "МФЦ" Беловского || | | 2016 | | | | | | муниципального района || | | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 1 454 | 1 454 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 1 454 | 1 454 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 1 454 | 1 454 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 2 | Начисления на оплату труда | 2014- | 1 317 | 1 317 | | | | || | | 2016 | | | | | | || | | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 439 | 439 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 439 | 439 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 439 | 439 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 3 | Оплата услуг интернета, | 2014- | 222 | 222 | | | | || | факсовой и телефонной связи | 2016 | | | | | | || | | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 74 | 74 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 74 | 74 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 74 | 74 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 4 | Оплата электроэнергии, | 2014- | 720 | 720 | | | | || | тепловой энергии, | 2016 | | | | | | || | водоснабжения | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 240 | 240 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 240 | 240 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 240 | 240 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 5 | Ремонт здания, автомобилей, | 2014- | 444 | 444 | | | | || | вывоз ТБО, очистка снега, | 2016 | | | | | | || | ремонт оргтехники, | годы | | | | | | || | огнетушителей |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 148 | 148 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 148 | 148 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 148 | 148 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 6 | Содержание сайта, оплата | 2014- | 561 | 561 | | | | || | охраны, обслуживания | 2016 | | | | | | || | пожарной сигнализации, | годы | | | | | | || | обновление баз данных, |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | полисы ОСАГО | 2014 | 187 | 187 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 187 | 187 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 187 | 187 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 7 | Прочие расходы (налоги) | 2014- | 198 | 198 | | | | || | | 2016 | | | | | | || | | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 66 | 66 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 66 | 66 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 66 | 66 | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || 8 | Приобретение канцелярских | 2014- | 453 | 453 | | | | || | товаров, ГСМ, запасных | 2016 | | | | | | || | частей к автомобилям и | годы | | | | | | || | оргтехнике |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 151 | 151 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 151 | 151 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 151 | 151 | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||-----+-----------------------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------+------------------------------|| | Всего по подпрограмме | 2014- | 8 277 | 8 277 | | | | МБУ "МФЦ" Беловского || | | 2016 | | | | | | муниципального района || | | годы | | | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2014 | 2 759 | 2 759 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2015 | 2 759 | 2 759 | | | | || | |------------+-------+---------+-----------+-------------+--------------| || | | 2016 | 2 759 | 2 759 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель главы района по экономике Е.М. Саратовкина