Постановление Администрации г. Кемерово от 22.08.2018 № 1767

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 17.12.2014 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015-2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 22.08.2018 № 1767

г. Кемерово

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 17.12.2014 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015-2020 годы»

 

 

 

 

Руководствуясь положениями ст. 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015№ 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Кемерово», ст. 45 Устава городаКемерово

 

1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 17.12.2014№ 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальныйкомплекс города Кемерово» на 2015-2020 годы» (далее – постановление) следующиеизменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и потексту приложения к постановлению слова «2015-2020 годы» заменить словами«2015-2021 годы».

1.2. В разделе 1 «Паспортмуниципальной программы «Жилищно-коммунальныйкомплекс города Кемерово» на2015 - 2020 годы» приложения к постановлению отдельные строки изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем финансирования Муниципальной программы – 9 033 202,76 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 355 120,9 тыс. рублей;

2016 год – 332 110,8 тыс. рублей;

2017 год –3 513 461,56 тыс. рублей;

2018 год – 2 544 119,8 тыс. рублей;

2019 год – 756 083,5 тыс. рублей;

2020 год – 766 153,1 тыс. рублей;

2021 год - 766 153,1 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

средства бюджета г. Кемерово – 8 953 679,41

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 355 120,9 тыс. рублей;

2016 год – 256 110,8 тыс. рублей;

2017 год – 3 509 938,21 тыс. рублей;

2018 год – 2 544 119,8 тыс. рублей;

2019 год – 756 083,5 тыс. рублей;

2020 год – 766 153,1 тыс. рублей;

2021 год - 766 153,1 тыс. рублей.

Средства областного бюджета – 48 807,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0;

2016 год – 46 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 0;

2019 год – 0;

2020 год – 0;

2021 год – 0.

Средства юридических и физических лиц – 30 716,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0;

2016 год – 30 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 716,35 тыс. рублей;

2018 год – 0;

2019 год – 0;

2020 год – 0;

2021 год – 0;

».

1.3. В разделе 3 «Перечень мероприятий Муниципальной программы»слова «Задача № 3 решается в рамках подпрограммы «Реализация полномочий органовместного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» заменитьсловами «Задача № 3 решается в целях создания оптимальных условий,материально-технической базы и укомплектованности персоналом при условииснижения затрат бюджета на содержание бюджетных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования системжизнеобеспечения городского хозяйства».

1.4. Раздел 3 «Перечень мероприятий Муниципальной программы»дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту.».

1.5. Раздел 4.3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальнойпрограммы на 2017 - 2020 годы» приложения к постановлению изложить в редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 5.3 «Планируемые значения целевых показателей(индикаторов) Муниципальной программы» приложения к постановлению изложить вредакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с01.07.2018.

3. Комитету по работе со средствами массовой информацииадминистрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйстваС.В. Лысенко.

 

 

 

Глава города          И.В. Середюк

 


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Кемерово

от 22.08.2018 № 1767

 

 

 

 

4.3. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы на2017-2021 годы

 

 

Наименование

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»

Всего

3 513 461,56

2 544 119,80

756 083,50

766 153,10

766 153,10

бюджет города Кемерово

3 509 938,21

2 544 119,80

756 083,50

766 153,10

766 153,10

иные не запрещенные законом источники финансирования:

3 523,35

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства юридических и физических лиц

716,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»

Всего

13 951,40

29 137,90

3 250,00

3 250,00

3 250,00

бюджет города Кемерово

13 951,40

29 137,90

3 250,00

3 250,00

3 250,00

1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Кемерово

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

Всего

9 533,10

20 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

бюджет города Кемерово

9 533,10

20 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

Всего

4 418,30

9 137,90

2 250,00

2 250,00

2 250,00

бюджет города Кемерово

4 418,30

9 137,90

2 250,00

2 250,00

2 250,00

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Всего

151 448,80

182 273,80

67 219,80

64 419,80

64 419,80

бюджет города Кемерово

147 925,45

182 273,80

67 219,80

64 419,80

64 419,80

иные не запрещенные законом источники финансирования:

3 523,35

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства юридических и физических лиц

716,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Всего

150 647,50

180 273,80

66 219,80

63 419,80

63 419,80

бюджет города Кемерово

147 129,15

180 273,80

66 219,80

63 419,80

63 419,80

иные не запрещенные законом источники финансирования:

3 518,35

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства юридических и физических лиц

711,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов

Всего

350,00

2000,00

1000,00

1000,00

1000,00

бюджет города Кемерово

350,00

2000,00

1000,00

1000,00

1000,00

2.3. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту (проектные работы, обследование жилых домов)

Всего

451,30

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города Кемерово

446,30

0,00

0,00

0,00

0,00

иные не запрещенные законом источники финансирования:

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средства юридических и физических лиц

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства»

Всего

3 348 061,36

2 332 708,10

685 613,70

698 483,30

698 483,30

бюджет города Кемерово

3 348 061,36

2 332 708,10

685 613,70

698 483,30

698 483,30

3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»

Всего

16 364,00

18 438,60

17 280,60

17 280,60

17 280,60

бюджет города Кемерово

16 364,00

18 438,60

17 280,60

17 280,60

17 280,60

3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово

Всего

127 336,90

130 444,70

117 177,90

117 177,90

117 177,90

бюджет города Кемерово

127 336,90

130 444,70

117 177,90

117 177,90

117 177,90

3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Всего

3 204 360,46

2 181 171,00

551 155,20

564 024,80

564 024,80

бюджет города Кемерово

3 204 360,46

2 181 171,00

551 155,20

564 024,80

564 024,80

3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту

Всего

0,00

2 653,80

0,00

0,00

0,00

бюджет города Кемерово

0,00

2 653,80

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города Кемерово

от22.08.2018 № 1767

 

 

 

 

5.3. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)Муниципальной программы на 2017-2021 годы

 

 

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, к общей площади жилфонда

(площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением/ общая площадь жилищного фонда) * 100%

ПРОЦ

89,9

90,1

90,3

90,5

90,5

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением, к общей площади жилфонда

(площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением/ общая площадь жилищного фонда) * 100%

ПРОЦ

90,2

90,7

91,2

91,2

91,2

1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади жилфонда

(площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом / общая площадь жилищного фонда) * 100%

ПРОЦ

93,3

93,5

93,7

93,7

93,7

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда

(площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда)* 100%

ПРОЦ

85,8

86,0

86,2

86,2

86,2

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

Удельный вес ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в общей протяженности сетей

(протяженность ветхих сетей/общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения) *100%

ПРОЦ

84,4

84,2

84,0

83,8

83,8

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества

(количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом общего имущества/ количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества, включенных в план ремонта на отчетный год) *100%

ПРОЦ

91

96

96

96

96

2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов

Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом муниципального имущества от запланированного на год числа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества

(количество многоквартирных домов с произведенным в отчетном году капитальным ремонтом муниципального имущества/ количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта муниципального имущества, включенных в план проведения ремонта на отчетный год)*100%

ПРОЦ

91

96

96

96

96

2.3. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов (проектные работы, обследование жилых домов)

Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом)

(количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование/ общее количество ветхих домов)*100%

ПРОЦ

51,6

0

0

0

0

3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства»

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»

Доля многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов

(количество многоквартирных домов, в которых проведено обследование технического состояния/ общее количество многоквартирных домов)*100%

ПРОЦ

35

37

40

40

40

Доля отработанных МБУ «Жилкомцентр» обращений граждан по вопросам ЖКХ в общем количестве отработанных обращений граждан в сфере ЖКХ

(количество отработанных обращений граждан поступивших в МБУ «Жилкомцентр»/ общее количество отработанных обращений граждан поступивших в УЖКХ)*100 %

ПРОЦ

72

73

74

75

75

Обследование объектов конкурса по выбору управляющей организации, проведение анализа технической документации, подготовка расчетов и заполнение утвержденных форм

абсолютный объем временных затрат сотрудников учреждения на выполнение работы

чел/час

3 663

3 645

3 648

3 651

3 651

3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово

Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением работ на водных объектах)

количество отработанных человеко-часов в год

чел/час

256 576,8

256 186,7

257 227

257 227

257 227

Количество объектов на бесхозяйных территориях, обслуживаемых МБУ «Кемеровская служба спасения»

количество объектов

ЕД

110

110

110

110

110

Доля отремонтированных коммунальных объектов и сооружений из общего числа коммунальных объектов и сооружений, подлежащих ремонту

(количество отремонтированных коммунальных объектов и сооружений/общее количество коммунальных объектов и сооружений, подлежащих ремонту)*100%

ПРОЦ

100

100

100

100

100

3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

Уровень оплаты населения от экономически обоснованного тарифа

(плата населения, руб. /

средневзвешенный тариф РСО, руб.)*100%

ПРОЦ

55,9

56,0

56,1

56,1

56,1

3.4. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту (проектные работы, обследование жилых домов)

Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества ветхих домов (с накопительным эффектом)

(количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование/ общее количество ветхих домов)*100%

ПРОЦ

0

75,9

78,9

81,9

81,9

 

 

 

Заместитель Главы города,

руководитель аппарата         В.И. Вылегжанина