Постановление Совета народных депутатов г. Кемерово от 24.12.2004 № 214
О Плане социально-экономического развития города Кемерово на 2005 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 24.12.04 N 214г. КемеровоО Плане социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2005год
Рассмотрев представленный Главой города Плансоциально-экономического развития города Кемерово на 2005 год,Кемеровский городской Совет народных депутатов
постановил:
1. Утвердить План социально-экономического развития городаКемерово на 2005 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить накомитеты по бюджету, налогам и финансам (А. И. Смагин), экономическойдеятельности, развитию промышленности, предпринимательства игородского хозяйства (С.В. Степанов), социальной политике (Т.В.Кочкина), развитию местного самоуправления и правопорядку (В.Р.Лозинг)Кемеровского городского Совета народных депутатов.
Глава
города Кемерово В. Михайлов
ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2005 ГОД
ПАСПОРТ ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК - Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ - администрация города.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ - координация работы органов местногосамоуправления города по реализации задач текущего года.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА - Закон РоссийскойФедерации "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", Устав города Кемерово.
Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
1.1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА 2004 ГОД
Позитивные тенденции, сложившиеся в экономике города, приобрелиустойчивый характер. Основной задачей является их сохранение, какосновы последовательного повышения уровня жизни населения.
В течение года продолжалась наметившаяся в прошедшие годытенденция замедления роста потребительских цен. В 2004 году их ростсоставит 110,8 %, против 111,5 % в 2003 году.
В 2004 году увеличится объем производства продукции,произведенной промышленностью, на 6,5 % к уровню прошлого года (всопоставимых ценах).
Ускоренными темпами развиваются пищевая промышленность (159 %),машиностроение (110%) и легкая промышленность (183 %).
Сальдированный финансовый результат организаций увеличится в 2,9раза к уровню прошлого года.
В целом объем инвестиций в основной капитал в 2004 годуувеличится на 6,9 % относительно уровня прошлого года. Основнымисточником финансирования являются привлеченные средства, их доля вобщем объеме составит 55,8 %.
Сохраняется тенденция устойчивого развития малогопредпринимательства.
По видам деятельности малое предпринимательство охватывает почтивсе отрасли экономики. Наибольшую долю в отраслевой структуре занимаютторговля и общественное питание 36,7 %. В малом предпринимательствезанято 73,0 тыс. человек или 26% населения, занятого в экономике.
Объем товарооборота розничной торговли по всем каналам реализацииувеличится на 9% к уровню 2003 года.
Потребительский рынок города характеризуется как стабильный,сбалансированный, с высоким уровнем товарной насыщенности. Вмакроструктуре оборота розничной торговли продолжают преобладатьнепродовольственные товары. Их доля составляет 51%.
Оживлению в сфере торговли способствовала реализация мероприятийпо рациональному размещению стационарной торговой сети исовершенствованию торгового обслуживания. В городе работает более 20торговых систем, из которых наиболее крупные: ООО "Торговый ДомКаравай", ЗАО "Система Чибис", ООО "Кора", ООО "МирТек", ООО"Трансхимресурс" (торговая марка "Колесо").
Важным фактором в насыщении потребительского рынка товарами иудовлетворения спроса населения остались вещевые, смешанные ипродовольственные рынки. Продолжалась работа по расширению территориирынков и приведению их в надлежащее состояние.
Быстрыми темпами развивается общественное питание, сфера бытовогообслуживания.
Объем платных услуг, оказываемых населению города, возрастет на6,1 % к уровню прошлого года. Как и прежде, преобладающую долю в общемобъеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные и бытовыеуслуги, услуги транспорта и связи.
Продолжается процесс сокращения производственного сектора вмуниципальном хозяйстве с концентрацией ресурсов для выполненияхарактерных для муниципалитета функций. В результате по итогам 2004года ожидается снижение объемов выполненных работ и оказанных услугмуниципальными предприятиями на 5 % к уровню 2003 года (1470,6 млн.руб.).
Объем выполненных услуг муниципальными учреждениями увеличится посравнению с 2003 годом на 26,5%.
Сохраняется тенденция постепенного снижения доли бюджетногофинансирования как в доходах учреждений, так и в оплате выполненныхпредприятиями работ и услуг, что характеризует постепенный переносфинансовой нагрузки на непосредственного потребителя услуг.
Демографическая ситуация в 2004 году характеризуется замедлениемтемпов естественной убыли населения. По сравнению с соответствующимпериодом прошлого года темпы естественной убыли населения уменьшатсяна 0,7 тыс. чел. Численность населения в городе на 1 января 2004 годасоставила 525,6 тыс. чел.
Стабильной остается ситуация на рынке труда: уровень официальнозарегистрированной безработицы составит 1,2 %.
На фоне роста производства предприятия ориентированы нарасширение занятости и повышение заработной платы.
Благосостояние и качество жизни горожан характеризуетсяувеличением на 3,0 % реальных доходов населения в 2004 году.
Рост реальной заработной платы работников крупных, среднихпредприятий в 2004 году составит 112,2 %.
Основным источником доходов пожилых людей является пенсия,реальный уровень которой за анализируемый период вырастет на 4,0 %.Кроме того, общее число льготников составляет более 215,0 тыс. жителейгорода. При этом в течение 2004 года сократится численностьпенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума на 17,8 % и составитоколо 25 тыс. чел.
Продолжена работа по оказанию мер социальной поддержкималообеспеченных и малоимущих граждан. Оказана социальная поддержка33900 семьям с детьми.
До конца года более 45000 нуждающихся горожан получат различныевиды помощи в учреждениях социальной защиты населения (социальное имедико-социальное обслуживание на дому, в отделениях дневногопребывания, реабилитационных и других отделениях). Кроме того,адресную материальную и натуральную помощь по обращениям в связи струдными жизненными ситуациями с начала года получат 65 тыс. человек.Средний размер помощи на одного человека составит 500,0 руб., чтобольше, чем в 2003 году, на 136 руб.
В 2004 году открыто отделение дневного пребывания в Центре помощисемье и детям, реабилитационная квартира для детей-инвалидов в Центререабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.
В комплексных центрах социального обслуживания населения созданывыездные бригады для оказания помощи пожилым людям, оказавшимся втрудной жизненной ситуации, созданы службы по оказанию психологическойпомощи, организована работа "семейного социального работника" помедицинскому уходу и присмотру на дому за пенсионерами в вечернее иночное время.
Для расширения услуг бездомным на базе Центра социальнойадаптации открыто социально-медицинское отделение, социальноеобщежитие.
Одной из приоритетных задач в поддержке малообеспеченных слоевнаселения, удовлетворения их потребности в недорогих товарах являютсяразвитие социально ориентированной торговли, в т.ч. губернскихпредприятий. Из четырех действующих губернских магазинов два открылисьв 2004 году.
Для улучшения социальных условий жизни кемеровчан необходимодальнейшее совершенствование системы социальной защиты населения.
Работа лечебно-профилактических учреждений осуществляется последующим направлениям: сохранение и укрепление здоровья кемеровчан;усовершенствование уровня качества оказания медицинской помощи детям,подросткам, беременным женщинам, старшему поколению; совершенствованиекачества оказания медицинской и лекарственной помощи на основестационарозамещающих и ресурсосберегающих технологий; дальнейшееразвитие сети общих врачебных практик (ОВП).
В результате выполнения основных задач и мероприятий планасоциально-экономического развития города удалось:
- открыть в амбулаторно-поликлинических учреждениях дополнительно22 койки дневного стационара;
- пролечить 36000 пациентов в дневных стационарах (в 2003 г. -26718 чел.), в т.ч. 7250 пациентов в стационарах на дому;
- увеличить число прикрепленного населения на медицинскоеобслуживание в общих врачебных практиках до 62000 человек (в 2003 г. -58000 чел.);
- оздоровить 938 детей из малообеспеченных семей на базе дневныхстационаров (в 2003 г. - 415 детей).
- оказать 230 больным помощь на дорогостоящие виды лечения насумму 4,3 млн. руб., обеспечить 16839 человек льготными медикаментамина сумму 6,2 млн. руб.
Для сохранения и укрепления здоровья кемеровчан необходимодальнейшее совершенствование системы оказания медицинской илекарственной помощи.
Реализация поставленных основных задач и приоритетных направленийв муниципальном образовании проходила в рамках муниципальных проектов"Дошкольник в семье", "За школьную парту", "Каникулы" и другие.
Для оказания педагогической поддержки детей, не охваченных ранеедошкольным образованием, на базе дошкольных образовательных учрежденийоткрыты 36 адаптационных групп для детей раннего возраста, воскресныешколы в 4-х МДОУ, групп здоровья в 3-х МДОУ, гувернерская служба в10-ти МДОУ.
С сентября 2004 года в городе работают 103 класса компенсирующегообучения, 23 класса, работающих в режиме коррекционно-развивающегообучения, 5 диагностических классов, 56 групп обучения посоциально-педагогическим показаниям. Это позволило оказатьпсихолого-педагогическую поддержку школьникам, имеющим трудность вобучении из-за состояния здоровья, длительный перерыв в обучении,нарушения речи и зрения, задержку психического развития.
В работе с одаренными детьми, ориентированными на познавательнуюдеятельность, появились новые формы: городские олимпиады для младшихшкольников, летняя профильная школа "Умник", "Интеллект-клуб", членамикоторого являются муниципальные стипендиаты из числа школьников.
Реализуется проект "Эксперимент в образовании", в которомпринимают участие 17 образовательных учреждений. Цельэкспериментальной работы в образовательных учреждениях - отработкамодели сохранения здоровья детей, повышение качества общегообразования, обеспечение преемственности уровней образования, созданиеусловий для индивидуального и профильного обучения.
Организованы разнообразные формы отдыха, оздоровления и занятостидетей, как на территории города, так и за его пределами.
Для повышения качества и доступности образовательных услуг длядетей необходимо создание оптимальных условий для обучения ивоспитания детей, внедрение инновационных педагогических технологий.
В результате активизации работы учреждений культуры попривлечению зрителей, использованию новых форм проведения традиционныхмероприятий количество проводимых спортивно-массовых и культурныхтематических мероприятий в текущем году увеличится на 8,3 %.
Сохранилась наметившаяся в предыдущие годы тенденция ростаинтереса населения к деятельности культурно - досуговых и спортивныхучреждений города.
Численность жителей города, посетивших культурно - досуговыеучреждения, возрастет на 28,8%.
Численность лиц, занимающихся в секциях, клубах, группахфизкультурно-оздоровительной направленности, увеличится на 0,5 %.
В связи с наметившимся ростом жизненного уровня населения,возрастет потребность в образовательных услугах учреждений культуры.Открыты дополнительные отделения образовательных услуг в учрежденияхкультуры (компьютерный класс в ДХШ N 19, музейно-образовательныйкомплекс детского изобразительного творчества и т.д). Общаячисленность учащихся увеличилась на 4,0% по сравнению с 2003 годом.
Произойдет увеличение численности жителей города, пользующихсябиблиотечными услугами, с 13% до 16%.
Сохранится тенденция роста роли библиотек как информационных,просветительных, досуговых и культурных центров. Открыты медиатека,центр правовой помощи, компьютерный читальный зал, центр правовой ипсихологической помощи детям в библиотеках города. Расширен на 35видов ассортимент библиотечных услуг, оказываемых населению.
С целью повышения информационного потенциала поселковых библиотекразработана и внедрена схема комплектования книжного фонда. Книжныйфонд увеличится на 15,6 тыс. томов.
Для активизации деятельности молодежи, оказания поддержкиперспективным и одаренным молодым кемеровчанам приняты основныенаправления молодежной политики "Молодежь за здоровый город".
Введена новая форма трудоустройства молодежи на предприятиягорода ярмарка вакансий. Разработан и реализуется проекттрудоустройства молодежи на объектах благоустройства.
После реконструкции открыт стадион с искусственным льдом. Крометрадиционных хоккейных матчей организованы массовые катания наконьках. В летний и зимний периоды для жителей города на всехстадионах и в клубах по месту жительства организован прокатспортивного инвентаря.
Для повышения качества и доступности культурно-досуговых услуг ипривлечения жителей города к активным занятиям физической культурой испортом необходимо внедрение новых информационных технологий оказанияуслуг жителям города и модернизация, оснащение, совершенствованиедеятельности муниципальных спортивных учреждений, создание условий длязанятий спортом по месту жительства.
Продолжается работа по увеличению средней обеспеченностинаселения площадью жилых квартир. На конец 2004 года этот показательдостигнет 18,8 кв. м. на человека (в 2003 г.-18,7 кв. м). За счетвсех источников финансирования в 2004 году будет введено 130,0 тыс.кв. м. жилой площади, в том числе построено населением за счетсобственных средств и кредитов 30 тыс. кв. м.
В целях улучшения жилищных условий граждан продолжена работа пореконструкции специализированных жилых помещений в домах гостиничноготипа. В 2004 году планируется сдать 73 квартиры.
В целях оптимизации структуры управления жилищным фондом созданыусловия для привлечения предприятий различных форм собственности кобслуживанию жилого фонда. Организованы частные предприятия по уборкедворовых территорий на базе МП г Кемерово "ПЖРЭТ Ленинского района",ООО "Шалготарьян", выполняющие работы по договору сжилищно-эксплуатационной организацией. В 2004 году числозарегистрированных Товариществ собственников жилья выросло с 28 до 34.
Выполнен капитальный ремонт жилого фонда на сумму 59213,0 тыс.руб., отремонтировано 28,2 км. тепловых сетей, систем отопления в 35домах, запущен в эксплуатацию новый участок напорного канализационногоколлектора ГНС-ОСК-1 Д-1000 мм, выполнена перекладка бестраншейнымспособом водопровода Д-200 135 пм, осуществлена замена насосногооборудования на КНС-2, перекладка напорного коллектора от КНС-2 до КНС3 с использованием полиэтиленовых труб в ж.р. Ягуновский.
Применение новых технологий позволит обеспечить поддержание внадлежащем состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Бесканальная прокладка трубопроводов позволит производить заменутрубопроводов в любое время года, не требует защиты трубопроводов отэлектрохимической коррозии (уложено 21 км. тепловых сетей).
Удельный вес квартир, оборудованных индивидуальными приборамиучета холодной и горячей воды, от общего количества квартир вырастет с15,9% в 2003 г. до 22,9 % в 2004 г. Всего в 2004 году будетустановлено 20928 приборов учета.
В целях реализации Губернаторской программы по социальной защитеработников бюджетной сферы разработан порядок установки приборов учетахолодной и горячей воды работникам бюджетной сферы на безвозмездной ивозвратной основе. В 2004 году в квартирах работников бюджетной сферыустановлено 890 приборов учета холодной и горячей воды.
Основные проблемы ЖКХ прошлого года: изношенность инженерныхкоммуникаций, недоремонт за ряд десятилетий жилого фонда, неплатежи запотребление коммунальных услуг, отсутствие системного подхода крегулированию передачи имущества в муниципальную собственность -характерны и для 2004 года.
Состояние автобусного парка улучшится за счет приобретениятранспортными предприятиями 106 новых автобусов большой и малойвместимости.
В 2004 году рост объема машиночасов пассажирского транспортасоставит 6,2 % в сравнении с 2003 годом за счет совершенствования иразвития маршрутной сети и увеличения беспересадочных и скоростныхперевозок маршрутными такси.
Введена новая спутниковая радионавигационная система управленияпассажирским транспортом, которой охвачено 110 единиц транспорта.Новая система позволит более точно изучать и анализироватьпассажиропотоки по каждому маршруту и продолжить работу надсовершенствованием маршрутной сети и расписаний.
Возрос объем работ по поддержанию объектов внешнегоблагоустройства в надлежащем состоянии. Объем работ по ремонтудорожных покрытий с применением передовых технологий сохранится науровне прошлого года.
Так в текущем году выполнено устройство тонкослойных покрытий потехнологии "Сларри-Сил" на площади 86,6 тыс.м2, с использованием литойасфальтобетонной смеси на площади 41,6 тыс.м2 и с применением машиныИП - 98 на площади 8,9 тыс.м2.
В 2004 году большое внимание уделяется озеленению города. За годпостроено четыре сквера. Продолжено строительство сквера по бульваруСтроителей на участке от пр. Химиков до ул. Марковцева. Ко Дню городакемеровчанам был сделан подарок: восстановлен и благоустроен парк"Антошка", где состоялось открытие памятного камня в честь старожиловШевелевых, проживавших в городе Кемерово в XIX веке.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения в городеустановлено 572 дорожных знака.
Для предотвращения образования неорганизованных свалокустановлено 200 штук большегрузных контейнеров на улицах частногосектора. С целью уменьшения количества мусора на основных магистраляхгорода установлено 30 контейнеров с надписью "Для Вас, водители".
Выполнены работы по ремонту и устройству тротуаров, заливкетрещин, установке ограждений.
С целью экономии электроэнергии продолжена работа по установкесветильников с применением энергосберегающих ламп (20 ламп на ул.Свободы). В целом по городу заменено 606 штук электроламп.
Наряду с позитивными изменениями происходящими всоциально-экономическом развитии города продолжает оставатьсянапряженной оперативная обстановка по городу.
В 2004 году отмечен рост числа зарегистрированных преступлений погороду на 7,9% к уровню 2003 года. Но число тяжких преступленийсократилась, и доля их в общем количестве снизилась с 46,6 % до 38,3%. Снижено число преступлений, совершенных в состоянии наркотическогои токсического опьянения, на 43,0%.
Снизилась раскрываемость преступлений по расследованным уголовнымделам на 3,6 % к уровню 2003 г. и составила 66,5%, но это вышерезультатов таких городов, как Новосибирск (55,5 %), Красноярск(52,2 %), Барнаул (50,5%).
В связи с сохраняющейся сложной оперативной обстановкой,вызванной рядом совершенных в стране террактов, реализован рядмероприятий "Сигнал", "Вихрь-антитеррор" и др., направленных наобеспечение безопасности граждан.
Дан старт губернаторской программы "День шахтера 2005 в городеКемерово". В соответствии с планом подготовки и проведения Дня шахтера2005 в городе началась реализация пяти целевых программ развития:четырех программ областного значения ("Город", "Шахтерские поселки","Дорожный фонд", "ГУРШ") и одной городской, финансируемой изгородского бюджета ("Кемерово").
В рамках губернаторской программы "День шахтера 2005 в городеКемерово" открыты новые объекты: торгово-сервисный комплекс КОЛЕСО XXLкомпании "Трансхимресурс", спортивно-досуговый центр "Ледяной мир" вГубернском центре спорта "Стадион Химик", аптечный супермаркет фирмыООО "Соната", центр культурно-познавательного досуга семьи "Берегиня",музеи в школах N 84, 14, 45, 93, лечебно-диагностический блок (Центрамбулаторной хирургии, клиническая лаборатория).
1.2. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2005 ГОД
Продолжится снижение инфляции. За 2005 год инфляция составит8,9 %.
Рост объемов промышленного производства в сопоставимых ценахсоставит 102,2 % к уровню 2004 года.
Наиболее динамично увеличат объемы производства такие отрасли,как черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение.
Будет продолжаться тенденция реорганизации муниципальногохозяйства: ликвидации муниципальных предприятий с нехарактерными длямуниципалитета функциями; привлечение к выполнению муниципальныхфункций организаций частной формы собственности на конкурсной основе.
В связи с этим произойдет снижение объемов работ и услуг отраслеймуниципального хозяйства. Но это не означает сокращение жизненноважных услуг населению города, а является следствием передачи объемовв частный сектор экономики города.
Объем инвестиций в производственную сферу муниципального сектораувеличится на 20,4 %.
В целом по городу объем инвестиций в основной капитал увеличитсяна 1,7 %.
Продолжит возрастать обеспеченность населения площадью жилыхквартир. На конец 2005 года этот показатель достигнет 19 кв. м. начеловека. За счет всех источников финансирования в 2005 годупланируется ввод 143,0 тыс. кв. м. жилой площади.
В сопоставимых ценах оборот розничной торговли по всем каналамреализации возрастет в сравнении с 2004 годом на 3,0 %.
Рост оборота общественного питания в сопоставимых ценах будетпроисходить теми же темпами, что и оборот розничной торговли, но ценырасти будут большими темпами (110 % против 108,3 %).
В 2005 году сохранятся тенденции развития потребительского рынка:
- универсализация продовольственных магазинов и сетей;
- специализация торговой деятельности;
- строительство крупных торговых комплексов;
- создание фирменных торговых предприятий местныхтоваропроизводителей и внедрение на потребительский рынок фирменныхмагазинов других производителей;
- развитие социально-ориентированной торговли (губернскиемагазины);
- освоение и развитие современных технологий торговогообслуживания;
- развитие сети общественного питания быстрого обслуживания.
Прирост объема платных услуг в сопоставимых ценах составит 2,2 %.
Несмотря на рост рождаемости, численность населения города будетснижаться. Это общероссийская тенденция. Численность трудовых ресурсовимеет устойчивую тенденцию к сокращению, поскольку в трудоспособныйвозраст ежегодно вступает все меньшее число населения. Однакоколичество занятых в экономике граждан города будет увеличиваться засчет сокращения лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовойдеятельностью и учебой.
Общая численность безработных в городе останется на уровнепрошлого года. При этом численность безработных, зарегистрированных вслужбе занятости, имеет тенденцию к увеличению, причиной которойявляется возможность получения субсидии на оплату жилищно-коммунальныхуслуг зарегистрированными безработными.
В 2005 году ожидается увеличение количества малых предприятий на2,7 %, что позволит создать новые рабочие места. Рост объемовпроизводства на малых предприятиях в 2005 году составит 102,5 % куровню 2004 года в сопоставимых ценах.
В 2005 году в малом бизнесе будет занято 27 % населения отзанятого в экономике. Для формирования инфраструктуры поддержкиинновационной деятельности планируется создание инновационногобизнес-инкубатора.
Сохранится дифференциация населения по денежным доходам. Ростсреднего размера заработной платы, среднего размера пенсий и пособийпозволит удержать численность населения с доходами ниже прожиточногоминимума не более 21 %.
Рост реальных денежных доходов населения составит 105,7 %.
Прожиточный минимум в 2005 году увеличится на 11,1 %.
Для реализации мероприятий губернаторской программы "День шахтера2005 в городе Кемерово" планируется ввод в строй новыхсоциально-значимых объектов и проведение крупномасштабных работ поблагоустройству города.
Будет завершено строительство и оснащение оборудованием"Кардиологического центра", завершена реконструкция и оснащениеоборудованием Дома культуры ОАО "Кокс" под театр драмы и комедии длядетей и молодежи, реконструкция губернского центра спорта - стадиона"Химик", реконструкция Кемеровской государственной областнойфилармонии, реконструкция детского дома N 6 под кадетский корпус МВД.В Кировском районе намечено завершение строительствагеронтологического центра. В Заводском районе строительство дороги поул. Ю. Двужильного. Особое внимание будет уделено поселкам закрывшихсяшахт. По областной программе "Шахтерские поселки" будет проведенкапитальный ремонт и реконструкция 18 объектов социальной сферы (ДКшахтеров, общеобразовательных школ N 18, 32, 50, 51, МДОУ "Детский садN 10", 4 стадионов, поселкового клуба в п. Петровский,лечебно-оздоровительного центра ЛОЦ "Милосердие" и ДК "Досуг" в ж.р.Ягуновском, культурно-спортивного центра в п. шахты "Северная", ДК п."Боровой", общих врачебных практик в поселках Бутовка, Комиссарово,РТС). В 2005 году в поселках будут проведены реконструкция и прокладка30 дорог, 32 объектов систем водоснабжения, 10 объектовэнергоснабжения, телефонизация ж.р. Промышленновский.
Знаменательным событием для горожан станет открытие троллейбуснойлинии, соединяющей право- и левобережную части города, а такжеавтодороги по проспекту Московскому.
В рамках городской программы "Кемерово" будет произведеностроительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы, ремонткровель, систем отопления, освещения и канализации объектовобразования. Во всех районах города будут дополнительно установленыдетские игровые и спортивные площадки. Остановки города будутблагоустроены новыми остановочными павильонами. Новый вид обретутфасады домов (пр. Советский, пр. Шахтеров и др.). Будет произведенремонт кровель и систем отопления в жилых домах города. Будетпродолжена работа по замене оконных блоков в квартирах ветеранов.
Большое внимание будет уделено ремонту городских дорог, мостов,тротуаров.
Предприятия внесут свой вклад в благоустройство микрорайоновгорода, оформление зданий.
Учащиеся школ организуют и проведут благотворительные акции поуборке города.
Жители улиц и домов возьмутся за благоустройство своих дворов иподъездов.
Творческие работники подготовят концертные программы.
Основные социально-экономические показатели развития городаКемерово представлены в таблице N1.
Таблица N 1-------------T-----------------------------------------T----------T-----------T-----------¬¦ N ¦ Показатели ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦¦ п/п ¦ ¦ факт ¦ оценка ¦ прогноз ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.1. ¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.1.1. ¦ Объем промышленной продукции (работ, ¦ 26076,4 ¦ 36385,1 ¦ 39537,0 ¦¦ ¦ услуг) в действующих ценах (в млн. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ руб.) ¦ +9,1 ¦ +6,5 ¦ +2,2 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.1.2. ¦ Прирост или снижение (+,-) объемов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукции к предыдущему году в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сопоставимых ценах (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ В том числе по отраслям промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ а) электроэнергетика ¦ +1,4 ¦ -8,0 ¦ -1,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ б) топливная ¦ +4,7 ¦ +2,1 ¦ +1,9 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ в) черная металлургия ¦ +1,5 ¦ +1,9 ¦ +0,8 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ г) цветная ¦ +4,0 ¦ +3,0 ¦ +2,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ д) химическая ¦ +9,6 ¦ +5,0 ¦ +3,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ е) машиностроение и металлообработка ¦ +38,7 ¦ +10,0 ¦ +9,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ ж) лесная и деревообрабатывающая ¦ +11,6 ¦ -14,7 ¦ -5,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ з) строительных материалов ¦ +30,1 ¦ +3,5 ¦ +1,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ и) легкая ¦ -4,3 ¦ +82,7 ¦ +1,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ к) пищевая ¦ +18,0 ¦ +59,0 ¦ +3,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ л) мукомольно-крупяная ¦ -16,1 ¦ +50,0 ¦ +2,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ м) полиграфическая ¦ +28,8 ¦ +15,0 ¦ +11,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ н) медицинская ¦ -7,4 ¦ -7,0 ¦ -5,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ о) прочие ¦ +5,6 ¦ +12,0 ¦ +2,0 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.2. ¦ ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.2.1. ¦ Капитальные вложения по городу за счет ¦ 5145,4 ¦ 6102,9 ¦ 6743,5 ¦¦ ¦ всех источников финансирования по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ крупным и средним предприятиям (в млн. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ руб.) ¦ +70,0 ¦ +6,9 ¦ +1,7 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.2.2. ¦ Прирост или снижение (+,-) к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предыдущему году в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3. ¦ ТРУД ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.1. ¦ Численность постоянного населения ¦ 525,6 ¦ 522,7 ¦ 519,3 ¦¦ ¦ города на конец года (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.1.1. ¦ Трудовые ресурсы (тыс. человек) ¦ 352,8 ¦ 352,4 ¦ 352,2 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.1.2. ¦ Численность занятых в экономике всего ¦ 283,1 ¦ 286,4 ¦ 289,2 ¦¦ ¦ (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.1.3. ¦ Численность работников на крупных, ¦ 216,8 ¦ 217,1 ¦ 217,7 ¦¦ ¦ средних и малых предприятиях и в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организациях всего (тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.1.3.1.¦ Из них: в материальном производстве ¦ 128,9 ¦ 129,1 ¦ 129,5 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.2. ¦ Уровень безработицы, доля официально ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безработных к трудоспособному населению ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦¦ ¦ (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.2.1. ¦ Удельный вес численности работников на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ крупных, средних и малых предприятиях и ¦ 41,1 ¦ 41,4 ¦ 41,8 ¦¦ ¦ в организациях по территории к общей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ численности населения (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.3. ¦ ФЗП работников на крупных, средних и ¦ 14324,3 ¦ 17935,7 ¦ 21128,5 ¦¦ ¦ малых предприятиях и в организациях (в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.3.4. ¦ Выплаты социального характера (в млн. ¦ 241,2 ¦ 297,3 ¦ 345,1 ¦¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4. ¦ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4.1. ¦ Среднедушевой доход на одного жителя ¦ 6828,2 ¦ 7276,9 ¦ 8130,5 ¦¦ ¦ (руб. в месяц) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4.2. ¦ Среднемесячный прожиточный минимум ¦ 2160,01 ¦ 2441,7 ¦ 2712,48 ¦¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4.3. ¦ Отношение среднедушевых доходов к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровню прожиточного минимума ¦ 3,16 ¦ 2,98 ¦ 2,99 ¦¦ ¦ покупательная способность населения ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4.4. ¦ Численность населения с денежными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ доходами ниже прожиточного минимума (в ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦¦ ¦ % от всего населения) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4.5. ¦ Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всех источников финансирования (тыс. ¦ 126,4 ¦ 130,0 ¦ 143,0 ¦¦ ¦ кв. м. общ. площади) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.4.6. ¦ Средняя обеспеченность населения общей ¦ 18,7 ¦ 18,8 ¦ 19,0 ¦¦ ¦ площадью жилых домов (кв. м. общ. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ площади на человека) на конец года ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.5. ¦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.5.1. ¦ Оборот розничной торговли (по всем ¦ 27289,0 ¦ 32213,8 ¦ 35934,2 ¦¦ ¦ каналам реализации) (в млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ в сопоставимых ценах прирост к ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 103,0 ¦¦ ¦ предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.5.2. ¦ Объем платных услуг населению (в млн. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ руб.) ¦ 5939,2 ¦ 7220,2 ¦ 8388,2 ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ в сопоставимых ценах прирост к ¦ 101,0 ¦ 106,1 ¦ 102,2 ¦¦ ¦ предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.5.3. ¦ Оборот общественного питания (млн. ¦ 931,3 ¦ 1126,5 ¦ 1276,3 ¦¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦ ¦ в сопоставимых ценах прирост к ¦ 115,0 ¦ 108,0 ¦ 103,0 ¦¦ ¦ предыдущему году (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.6. ¦ ИНФЛЯЦИЯ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.6.1. ¦ Индекс роста потребительских цен к ¦ 113,2 ¦ 111,1 ¦ 109,2 ¦¦ ¦ предыдущему году, среднегодовой (в %) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+-----------------------------------------+----------+-----------+-----------+¦1.2.6.2. ¦ Инфляция декабрь к декабрю предыдущего ¦ 111,5 ¦ 110,8 ¦ 108,9 ¦¦ ¦ года (в %) ¦ ¦ ¦ ¦L------------+-----------------------------------------+----------+-----------+------------
1.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Ресурсы для развития города включают финансовые ресурсы,используемые для развития экономики и социальной сферы города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы территории.
1.3.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможностипланируемого периода, которые будут направлены на развитиепромышленного сектора, потребительского рынка, на обеспечениеустойчивого функционирования сферы жизнеобеспечения и социальнойсферы.
В таблице N 2 представлен прогноз финансовых ресурсов города на2005 год, а также направления их использования.
Таблица N 2--------------------------------T--------------------------------T-----------------T-------------¬¦ Вид ресурсов ¦ Направление использования ¦ Получатель ¦ Прогноз ¦¦ ¦ ¦ ресурсов ¦ на 2005 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦+-------------------------------+--------------------------------+-----------------+-------------+¦ 1.3.1.1. Средства городского ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.1.1.1. Доходы городского ¦ На обеспечение ¦ Городское ¦ 4738,8 ¦¦ бюджета всего, ¦ функционирования социальной ¦ финансовое ¦ ¦¦ ¦ инфраструктуры города, ¦ управление ¦ ¦¦ в том числе: ¦ городского хозяйства (ЖКХ, ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспорта, связи, дорог, ¦ ¦ ¦¦ а) налоговые поступления ¦ благоустройства, бытового ¦ ¦ 2025,8 ¦¦ ¦ обслуживания), социальную ¦ ¦ ¦¦ б) неналоговые поступления ¦ поддержку незащищенных слоев ¦ ¦ 665 ¦¦ ¦ населения, охрану правопорядка ¦ ¦ ¦¦ в) доходы от ¦ ¦ ¦ 191,8 ¦¦ предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦¦ приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г) безвозмездные перечисления ¦ ¦ ¦ 1726,2 ¦¦ от других бюджетов бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦¦ системы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ д) прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ 130 ¦¦ перечисления ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+--------------------------------+-----------------+-------------+¦ 1.3.1.2. Инвестиционные ¦ ¦ ¦ 10464,7 ¦¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.1.2.1. Прибыль ¦ На развитие деятельности, ¦ Предприятия ¦ 5135,9 ¦¦ организаций города, ¦ обновление основных фондов ¦ ¦ ¦¦ остающаяся в их распоряжении ¦ (имущества) предприятий и ¦ ¦ ¦¦ (после уплаты налогов) ¦ социальное развитие ¦ ¦ ¦¦ ¦ коллективов ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.1.2.2. Амортизационные ¦ На воспроизводство основных ¦ Предприятия ¦ 3423,4 ¦¦ отчисления ¦ фондов предприятий ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.1.2.3. Ассигнования ¦ ¦ Генеральные ¦ 1255,2 ¦¦ бюджетов вышестоящих уровней ¦ ¦ заказчики ¦ ¦¦ всего, ¦ ¦ строительства ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе по программе ¦ Строительство ¦ ¦ 1029,3 ¦¦ "День шахтера 2005 в городе ¦ социально-значимых объектов ¦ ¦ ¦¦ Кемерово": ¦ городского и областного ¦ ¦ ¦¦ ¦ значения ¦ ¦ ¦¦ а) за счет федерального ¦ ¦ ¦ 314,1 ¦¦ бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе на программу ¦ Финансирование технических, ¦ Администрация ¦ 88,2 ¦¦ "День шахтера 2005 в городе ¦ проектных работ, социальная ¦ города ¦ ¦¦ Кемерово" ¦ защита высвобождаемых ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников ¦ ¦ ¦¦ б) субъекта Федерации, в том ¦ ¦ ¦ ¦¦ числе на программу "День ¦ Реконструкция и замена ¦ ¦ 941,1 ¦¦ шахтера 2005 в городе ¦ пострадавших объектов ¦ ¦ 941,1 ¦¦ Кемерово" ¦ социальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.1.2.4. Спонсорские ¦ ¦ ¦ 543,4 ¦¦ средства для реализации ¦ ¦ ¦ ¦¦ программы "День шахтера 2005 ¦ ¦ ¦ ¦¦ в городе Кемерово" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3.1.2.5. Средства ¦ Создание новых рабочих мест, ¦ ¦ 106,8 ¦¦ федерального бюджета на ¦ переобучение персонала, ¦ ¦ ¦¦ реструктуризацию угольной ¦ обеспечение временной ¦ ¦ ¦¦ отрасли: ¦ занятости, развитие малого ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦¦ а) ликвидационные работы ¦ ¦ ¦ 91,8 ¦¦ закрываемых шахт на программу ¦ ¦ ¦ ¦¦ "День шахтера 2005 в городе ¦ ¦ ¦ ¦¦ Кемерово" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ б) программа местного ¦ ¦ ¦ 15,0 ¦¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+--------------------------------+-----------------+-------------+¦ 1.3.1.3. Средства ¦ Для формирования фондов: ¦ Территориальные ¦ 3500,0 ¦¦ государственных внебюджетных ¦ пенсионного, социального ¦ отделения ¦ ¦¦ фондов ¦ страхования, обязательного ¦ фондов ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования ¦ ¦ ¦+-------------------------------+--------------------------------+-----------------+-------------+¦ Всего финансовых ресурсов: ¦ ¦ ¦ 18703,5 ¦L-------------------------------+--------------------------------+-----------------+--------------
1.3.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Муниципальное имущество материальная основа для выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 3.
Таблица N 3----------T-------------------T------------T-----------------------------T---------------------¬¦N ¦ Распределение ¦ Количество ¦ Балансовая стоимость ¦ Доходы в бюджет ¦¦п/п ¦ муниципального ¦ объектов ¦ (млн. руб.) ¦ города ¦¦ ¦ имущества по ¦ (ед.) ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦¦ ¦ видам ¦ ¦ +----------T----------+¦ ¦ закрепления ¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦+---------+-------------------+------------+-----------------------------+----------+----------+¦1.3.2.1. ¦ Предприятия ¦ 52 ¦ 996,9 ¦ 860 ¦ 500 ¦+---------+-------------------+------------+-----------------------------+----------+----------+¦1.3.2.2. ¦ Учреждения ¦ 388 ¦ 2415,4 ¦ х ¦ х ¦+---------+-------------------+------------+-----------------------------+----------+----------+¦1.3.2.3. ¦ Казна (имущество, ¦ х ¦ 24014,6 ¦ х ¦ х ¦¦ ¦ незакрепленное за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организациями) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------+------------+-----------------------------+----------+----------+¦ ¦ Итого: ¦ х ¦ 27426,8 ¦ 860 ¦ 500 ¦+---------+-------------------+------------+----------------T------------+----------+----------+¦ ¦ Распределение ¦ Количество ¦ Характеристика ¦ Балансовая ¦ Доходы в бюджет ¦¦ ¦ муниципального ¦ объектов ¦ объектов ¦ стоимость ¦ города ¦¦ ¦ имущества по ¦ (ед.) ¦ (площадь - ¦ (млн. руб.)¦ (тыс. руб.) ¦¦ ¦ типам ¦ ¦ кв. м., ¦ +----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦протяженность - ¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦¦ ¦ ¦ ¦п.м.) ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦1.3.2.4. ¦ Жилищный фонд ¦ 2592 ¦7536,4 тыс.кв.м.¦ 14508,2 ¦ 94 ¦ 261,6 ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦1.3.2.5. ¦ Нежилой фонд ¦ 1191 ¦ 898,1 тыс.кв.м.¦ 8782,4 ¦ 89500 ¦ 168100 ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦1.3.2.6. ¦ Объекты, ¦ 91 ¦ х ¦ 451 ¦ х ¦ х ¦¦ ¦ незавершенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦1.3.2.7. ¦ Инженерная ¦ 5663 ¦ 1068403,9 ¦ 1985,6 ¦ 45560 ¦ 170643,6 ¦¦ ¦ инфраструктура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (сети) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦1.3.2.8. ¦ Прочее недвижимое ¦ 3343 ¦ х ¦ 677 ¦ х ¦ 1200 ¦¦ ¦ имущество (пеня) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦1.3.2.9. ¦ Движимое имущество¦ 59753 ¦ х ¦ 1022,7 ¦ 660 ¦ 664,8 ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦ ¦ Итого: ¦ х ¦ х ¦ 27426,8 ¦ 135814 ¦ 340870 ¦+---------+-------------------+------------+----------------+------------+----------+----------+¦ ¦ Доля ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ Доходы в бюджет ¦¦ ¦ муниципальной ¦ объектов ¦ (млн. руб.) ¦ города ¦¦ ¦ собственности ¦ (ед.) ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦+---------+-------------------+------------+-----------------------------+----------+----------+¦1.3.2.10.¦ Акционерные ¦ 14 ¦ 65,2 ¦ 500 ¦ - ¦¦ ¦ общества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общества с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------+-------------------+------------+-----------------------------+----------+-----------
1.3.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
В таблице N 4 представлены направления использования территориигорода.
Таблица N 4------------T-----------------------------------------T-------------¬¦ N п/п ¦ Наименование показателей ¦ Площадь ¦¦ ¦ ¦ территории ¦¦ ¦ ¦ города (га) ¦+-----------+-----------------------------------------+-------------+¦1.3.3.1. ¦ Общая площадь муниципального ¦ 27861 ¦¦ ¦ образования всего ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ из них: ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.3.1.1. ¦ Передано в пользование и владение ¦ 15553 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.3.1.2. ¦ Сдано в аренду ¦ 1023 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.3.1.3. ¦ Площадь, находящаяся в собственности ¦ 244 ¦¦ ¦ граждан ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.3.1.4. ¦ Площадь, находящаяся в собственности ¦ 995 ¦¦ ¦ юридических лиц ¦ ¦+-----------+-----------------------------------------+-------------+¦1.3.3.1.2. ¦ По использованию: ¦ 27861 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ а) земли жилой и общественно-деловой ¦ 5037 ¦¦ ¦ застройки ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ б) земли промышленной, коммерческой и ¦ 4489 ¦¦ ¦ коммунально-складской застройки ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в) земли общего пользования ¦ 841 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г) земли транспорта, связи, инженерных ¦ 4599 ¦¦ ¦ коммуникаций ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ д) земли сельскохозяйственного ¦ 5239 ¦¦ ¦ использования ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ е) земли особо охраняемых территорий ¦ 2608 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ж) земли водного фонда ¦ 1087 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ з) земли под военными и иными режимными ¦ 431 ¦¦ ¦ объектами ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и) земли, не вовлеченные в ¦ 3083 ¦¦ ¦ градостроительную или иную деятельность ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ к) земли под объектами иного ¦ 447 ¦¦ ¦ специального назначения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦+-----------+---------------------------T-------------+-------------+¦ Доходы в бюджет города от ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦¦ использования земельных ресурсов ¦ ¦ ¦¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+¦ Арендная плата за земельные участки ¦ 152400 ¦ 203800 ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+¦ Налог на землю ¦ 196950 ¦ 435100 ¦L---------------------------------------+-------------+--------------
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2005 ГОД
Цель: Объединить усилия кемеровчан в подготовке и празднованииДня шахтера 2005 в городе Кемерово под девизом "Благодарныекемеровчане шахтерам Кузбасса".
Для реализации этой цели органами местного самоуправления городаопределены основные задачи и приоритетные направления развития городана 2005 год.
1. Обеспечение безопасной жизни в городе.
1.1. Создание условий для повышения уровня личной и общественнойбезопасности, охраны общественного порядка и собственности.
1.2. Создание условий для предупреждения и пресеченияпреступлений и административных правонарушений.
1.3. Создание условий по повышению безопасности деятельностипромышленных производств.
2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровьякемеровчан.
2.1. Привлечение жителей города к активным занятиям физическойкультурой и спортом.
2.2. Обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью.
2.3. Обеспечение здоровья матери и ребенка.
2.4. Предупреждение распространения заболеваний социальногохарактера.
2.5. Повышение качества медицинской помощи в учрежденияхздравоохранения.
2.6. Осуществление экологического контроля объектовпроизводственного и социального назначения, направленного на улучшениеэкологического состояния городской среды.
3. Создание условий для социально-активной жизни кемеровчан.
3.1. Реализация мероприятий городского оргкомитета "Победа".
3.2.Совершенствование системы оказания государственной поддержкии льгот.
3.3. Совершенствование системы социального обслуживания.
3.4. Содействие занятости и трудоустройству всех категорийнаселения.
3.5. Развитие городского самоуправления.
4. Создание условий для удовлетворения потребностей горожан вобразовательных и культурных услугах.
4.1. Повышение качества и доступности культурно-досуговых услугдля кемеровчан.
4.2. Повышение доступности качественного образования для детей.
5. Укрепление экономического потенциала города.
5.1. Развитие основных отраслей промышленности. Содействиереализации мероприятий по реформированию предприятий оборонногокомплекса.
5.2. Повышение эффективности управления муниципальным секторомэкономики.
5.3. Создание благоприятной среды для устойчивого исоциально-направленного развития малого предпринимательства.
5.4. Создание условий для повышения качества предоставляемыхуслуг предприятиями потребительского рынка.
6. Повышение качества городской среды.
6.1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальныхуслуг, улучшение содержания жилищного фонда и объектов социальнойсферы.
6.2. Создание условий для увеличения объемов жилищногостроительства, реконструкция специализированных жилых помещений.
6.3. Развитие планировочной структуры города.
6.4. Создание комфортных условий городской среды и обеспечениемаксимального удовлетворения спроса населения в пассажирскихперевозках.
Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ-------------T------------------------------T------------T----------------------------------------T--------------T---------T---------¬¦ N п/п ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦ 2004 год¦ 2005 го䦦 ¦ направлений и мероприятий ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1. ¦ Создание условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышения уровня личной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общественной безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ охраны общественного порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.1. ¦ Организация изучения ¦ II-III кв. ¦ Внедрение новых форм и методов работы ¦ обследование ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ общественного мнения о ¦ 2005 ¦ ОВД, устранение недостатков в работе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ деятельности УВД города с ¦ года ¦ милиции ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,05 ¦¦ ¦ целью ее совершенствования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ улучшения охраны порядка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ борьбы с преступностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.2. ¦ Организация работы, ¦ В ¦ Повышение безопасности граждан. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ направленной на выполнение ¦ течение ¦ Снижение количества уличных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организационно-технических ¦ года ¦ преступлений и правонарушений, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий в коммунальном ¦ ¦ повышение антитеррористической ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилом секторе, на улицах и в ¦ ¦ защищенности жилого сектора, снижение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ других общественных местах ¦ ¦ травматизма жителей города ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.3. ¦ Организация системы ¦ В ¦ Снижение подростковой преступности, в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ педагогического и ¦ течение ¦ том числе групповой. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ юридического просвещения ¦ года ¦ ответственности родителей за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ родителей по проблемам ¦ ¦ воспитание детей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профилактики негативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проявлений в поведении детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и подростков, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ответственности в случае не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выполнения своих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обязанностей по воспитанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.4. ¦ Укрепление ¦ В ¦ Повышение авторитета органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учетно-регистрационной ¦ течение ¦ внутренних дел, укрепление связи с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дисциплины, законности при ¦ года ¦ населением ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ рассмотрении заявлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сообщений граждан о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ происшествиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преступлениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.5. ¦ Проведение ¦ В ¦ Пресечение незаконного ввоза в город ¦ кол-во рейдов¦ ¦ 4 ¦¦ ¦ специализированных ¦ течение ¦ продуктов, опасных для жизни ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий в рамках ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ операции "Суррогат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.6. ¦ Проведение комплексных ¦ В ¦ Снижение особо тяжких преступлений, ¦ кол-во ¦ ¦ 4 ¦¦ ¦ проверок объектов хранения ¦ течение ¦ совершенных с применением оружия ¦ проверок ¦ ¦ ¦¦ ¦ оружия, взрывчатых веществ и ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взрывных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.7. ¦ Пересмотр структуры и ¦ III кв. ¦ Повышение безопасности жителей города. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ штатной численности МОБ ¦ 2005 ¦ Снижение количества уличной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Кемеровского гарнизона ¦ года ¦ преступности и тяжких бытовых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ милиции, доведение ¦ ¦ преступлений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ количество личного состава в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ подразделениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ патрульно-постовой службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ милиции и участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уполномоченных милиции до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ норм, установленных Указом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Президента Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федерации от 12.02.1993 N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 209 "О милиции общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности (местной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ милиции) в Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.8. ¦ Проведение реконструкции ¦ I ¦ Обеспечение эффективной деятельности ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,2 ¦¦ ¦ помещений стационарных ¦ полугодие ¦ по перекрытию въезда и выезда из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ постов ДПС ГИБДД "Аэропорт", ¦ 2005 ¦ города в случае необходимости при ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Пионер", "Северный" ¦ года ¦ проведении антитеррористических ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий и раскрытию преступлений. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Ужесточение контроля за транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ прибывающим или покидающим город ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.1.9. ¦ Установка системы ¦ II ¦ Повышение безопасности граждан при ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,5 ¦¦ ¦ видеонаблюдения площади ¦ полугодие ¦ проведении массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Советов и стадиона "Химик" ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.2. ¦ Создание условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предупреждения и пресечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преступлений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.2.1. ¦ Привлечение к охране ¦ В ¦ Помощь органам внутренних дел по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общественного порядка ¦ течение ¦ обеспечению правопорядка и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сотрудников частных охранных ¦ года ¦ безопасности жителей города ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятий и служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.2.2. ¦ Организация ¦ В ¦ Повышение правовой грамотности ¦ кол-во ¦ ¦ 12 ¦¦ ¦ непрофессионального ¦ течение ¦ граждан. Профилактика правонарушений ¦ заметок ¦ ¦ ¦¦ ¦ юридического обучения ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Гражданин и закон" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.2.3. ¦ Проведение совместных ¦ В ¦ Повышение авторитета органов ¦ кол-во ¦ ¦ ежек- ¦¦ ¦ отчетов участковых ¦ течение ¦ внутренних дел и доверия населения. ¦ отчетов ¦ ¦ вар- ¦¦ ¦ уполномоченных милиции и ¦ года ¦ Получение информации о лицах, ¦ ¦ ¦ тально ¦¦ ¦ председателей общественных ¦ ¦ совершаемых преступления и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пунктов охраны порядка перед ¦ ¦ правонарушения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населением о состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правопорядка и безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.2.4. ¦ Установка системы ¦ II ¦ Повышение безопасности дорожного ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,5 ¦¦ ¦ видеонаблюдения "Поток" на ¦ полугодие ¦ движения. Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стационарных постах ДПС ¦ 2005 ¦ дорожно-транспортных происшествий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГИБДД "Аэропорт" и ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Северный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.3. ¦ Создание условий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышению безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ деятельности промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.3.1. ¦ Разработка ¦ В ¦ Повышение безопасности на предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ антитеррористических ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий на предприятиях ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ химической промышленности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятиях оборонного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплекса для повышения их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ защищенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.1.3.2. ¦ Проведение проверок на ¦ В ¦ Повышение безопасности на предприятиях ¦ кол-во ¦ ¦ 30 ¦¦ ¦ объектах особой важности и ¦ течение ¦ ¦ проверок ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышенной опасности по ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ антитеррористических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+----------
3.2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
КЕМЕРОВЧАН-------------T------------------------------T------------T----------------------------------------T--------------T---------T---------¬¦ N п/п ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦ 2004 год¦ 2005 го䦦 ¦ направлений и мероприятий ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ 3.2.1. ¦ Привлечение жителей города к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ активным занятиям физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культурой и спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.1.1. ¦ Формирование здорового ¦ В ¦ Открытие нового клуба для молодежи и ¦ ед. ¦ ¦ 3 ¦¦ ¦ образа жизни через ¦ течение ¦ подростков по месту жительства в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ популяризацию физической ¦ года ¦ Рудничном, Заводском районах и деревне ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культуры и спорта ¦ ¦ Петровка. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Развитие различных видов семейного ¦ ед. ¦ 1 ¦ 4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ спорта, создание центров семейного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ досуга на базе клубов по месту ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ жительства. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение детей, активно ¦ % ¦ 55,7 ¦ 56,3 ¦¦ ¦ ¦ ¦ занимающихся спортом в возрасте 7- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 14 лет ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.1.2. ¦ Развитие системы турниров ¦ В ¦ Создание дворовых команд с целью ¦ ед. ¦ 15 ¦ 25 ¦¦ ¦ молодежных дворовых команд ¦ течение ¦ морального и физического оздоровления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по игровым видам спорта ¦ года ¦ социума ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (стритбол, волейбол, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мини-футбол и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.1.3. ¦ Совершенствование ¦ В ¦ Привлечение к участию в городских ¦ чел. ¦ 16156 ¦ 20000 ¦¦ ¦ организации и проведения ¦ течение ¦ комплексных спартакиадах большего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спортивно-массовых ¦ года ¦ числа жителей города. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ зрелищности проводимых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.1.4. ¦ Обеспечение муниципальных ¦ В ¦ Увеличение численности жителей города, ¦ % ¦ 10 ¦ 15 ¦¦ ¦ учреждений спорта ¦ течение ¦ занимающихся физической культурой и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ современным спортивным ¦ года ¦ спортом в спортивных учреждениях и по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвентарем и оборудованием ¦ ¦ месту жительства (количество жителей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ занимающихся спортом к общей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ численности жителей города). ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Повышение уровня спортивного ¦ чел. ¦ 115 ¦ 140 ¦¦ ¦ ¦ ¦ мастерства ведущих спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города (количество человек ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ повысивших квалификацию) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.1.5. ¦ Модернизация муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений спорта (ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Химик", ст. "Шахтер", ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Факел", ст. "Юность", МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ДОСН "Легкоатлетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ манеж", МУ "Клубы по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жительства"): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - проведение ремонта ¦ В ¦ Улучшение условий для занимающихся в ¦ ед. ¦ 14 ¦ 8 ¦¦ ¦ раздевалок для спортсменов ¦ течение ¦ спортивных секциях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на стадионах; ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ввод в эксплуатацию новых ¦ ¦ Привлечение на спортивно-массовые ¦ кол-во ¦ ¦ 7500 ¦¦ ¦ современных трибун; ¦ ¦ мероприятия жителей города ¦ мест ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оснащение спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений города ¦ ¦ Повышение уровня проводимых ¦ кол-во ¦ ¦ 5 ¦¦ ¦ современными системами ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ звукоусиления; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - создание в спортивных ¦ ¦ Оказание первой медицинской помощи и ¦ кол-во ¦ ¦ 8 ¦¦ ¦ учреждениях медицинских ¦ ¦ медицинского тестирования, ¦ млн. ¦ ¦ ¦¦ ¦ кабинетов ¦ ¦ занимающихся спортом ¦ руб. ¦ ¦ 5,2 ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.1.6. ¦ Ввод в эксплуатацию системы ¦ В ¦ Обеспечение безопасности жителей ¦ ед. ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ видеонаблюдения (МУ "Стадион ¦ течение ¦ города и участников соревнований при ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Шахтер"). ¦ года ¦ проведении спортивно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Установка системы ¦ ¦ мероприятий ¦ ед. ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ "металлоискатель" на входе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спортивные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.2. ¦ Обеспечение населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ первичной медико-санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.2.1. ¦ Совершенствование ¦ В ¦ Оказание адресной помощи на ¦ чел./ ¦ 230/ ¦ 245/ ¦¦ ¦ медицинской помощи для ¦ течение ¦ дорогостоящие виды лечения ¦ млн. ¦ 4,35 ¦ 5,3 ¦¦ ¦ населения, относящегося к ¦ года ¦ социально-незащищенным категориям ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ контингентам особого ¦ ¦ граждан ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внимания +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обеспечение зубопротезированием ¦ чел./ ¦ ¦ 100/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ ветеранов угольной промышленности ¦ млн. ¦ ¦ 0,2 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обеспечение полного охвата (100%) ¦ % ¦ 80 ¦ 100 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ диспансеризацией лиц, относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ контингентам особого внимания ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.2.2. ¦ Совершенствование ¦ В ¦ Увеличение числа прикрепленного ¦ чел. ¦ 62000 ¦ 65000 ¦¦ ¦ амбулаторно-поликлинической ¦ течение ¦ населения к общим врачебным практикам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помощи населению ¦ года ¦ (открытие общей врачебной практики в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ п. Боровой) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Совершенствование ресурсосберегающих ¦ чел. ¦ 36000 ¦ 37000 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ технологий путем увеличения числа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ пациентов, пролеченных в дневных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ стационарах и стационарах на дому ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Увеличение числа оперативных ¦ число ¦ 2260 ¦ 2500 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ вмешательств в центрах амбулаторной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ хирургии ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Оказание экстренной и неотложной ¦ число ¦ 327 ¦ 330 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ медицинской помощи населению, ¦ вызовов ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ стабилизация количества вызовов на ¦ на 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ станцию скорой медицинской помощи ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Оздоровление шахтеров и членов их ¦ чел./ ¦ 420/0,5¦ 1510/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ семей ¦ млн. ¦ ¦ 1,0 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обучение населения в тематических ¦ чел. ¦ 13000 ¦ 14500 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ "Школах здоровья" (бронхиальная астма, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ сахарный диабет, гипертоническая ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ болезнь) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.2.3. ¦ Совершенствование экстренной ¦ В ¦ Сокращение среднего пребывания на ¦ дней ¦ 12,0 ¦ 11,9 ¦¦ ¦ и плановой медицинской ¦ течение ¦ дорогостоящем госпитальном этапе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помощи в больничных ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждениях +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обеспечение заготовки донорской крови ¦ литры/ ¦ 2000/ ¦ 4,3 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ и компонентов крови в отделениях ¦ млн. ¦ 3,3 ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ переливания крови ГКБ N 2 и ГКБ N 3 ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Увеличение консультаций врачами ¦ тыс. ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ пульмонологического центра (ГКБ N 3) ¦ чел. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ за счет организации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ консультативных приемов (поликлиники N ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 20, 6) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Увеличение числа пациентов с ¦ чел. ¦ 120/ ¦ 180/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ заболеваниями сердечно-сосудистой ¦ млн. ¦ 0,67 ¦ 3,5 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ системы, получающих дорогостоящее ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ высокотехнологичное лечение ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.3. ¦ Обеспечение здоровья матери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.3.1. ¦ Здоровый ребенок и подросток ¦ В ¦ Обеспечение ежемесячно 1120 детей ¦ чел/ ¦ 1110/ ¦ 1120/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ первых двух лет жизни из ¦ млн. ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ малообеспеченных семей сухими ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ адаптированными молочными смесями и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ продукцией Кемеровского молочного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ комбината ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Оздоровление 1500 детей, имеющих ¦ чел/ ¦ 938/ ¦ 1500/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ хронические заболевания. Эффективность ¦ млн. ¦ 0,418 ¦ 0,67 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ оздоровления детей 85% ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обеспечение санации полости рта 11200 ¦ чел/ ¦ 12000 ¦ 11200 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ школьникам в 30 школьных ¦ млн. ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ стоматологических кабинетах (местный ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ОМС ¦ -/- ¦ ¦ 1,0 ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обеспечение лечебно-диагностических и ¦ чел/ ¦ 980/ ¦ 1010/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ оздоровительных мероприятий 1010 ¦ млн. ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ юношам при подготовке к исполнению ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ воинских обязанностей. Снижение числа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ юношей временно негодных к военной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ службе на 5% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Профилактическая работа среди 950 ¦ чел/ ¦ 880/ ¦ 950/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ девушек - подростков по предупреждению ¦ млн. ¦ 1,0 ¦ 1,08 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ нежелательной беременности. Снижение ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ числа абортов у девушек - - подростков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ на 5% ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.3.3. ¦ Улучшение здоровья женщины ¦ В ¦ Обеспечение препаратами йода и железа ¦ чел/ ¦ 1500/ ¦ 1620/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ 1620 беременных женщин из ¦ млн. ¦ 0,51 ¦ 0,55 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ малообеспеченных семей для снижения ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ заболеваемости анемией и гипотиреозом ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ беременных женщин и новорожденных на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 3% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обеспечение медикаментозным лечением ¦ чел/ ¦ 270/ ¦ 310/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ 310 беременных женщин из ¦ млн. ¦ 0,039 ¦ 0,045 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ малообеспеченных семей в условиях ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ дневных стационаров женских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ консультаций (210 чел.) и комплексных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ центров социального обслуживания (100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ чел.) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Обследование 1007 беременных женщин на ¦ чел/ ¦ 900/ ¦ 1007/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ хронические инфекции для снижения ¦ млн. ¦ 0,58 ¦ 0,65 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ риска рождения новорожденных с ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ врожденными пороками развития ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.4. ¦ Предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ распространения заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.4.1. ¦ Проведение профилактических ¦ В ¦ Улучшения диагностики и снижения ¦ случаев ¦ 44,7 ¦ 43,2 ¦¦ ¦ мероприятий по снижению ¦ течение ¦ смертности от туберкулеза за счет ¦ на ¦ ¦ ¦¦ ¦ заболеваемости туберкулезом, ¦ года ¦ открытия центра микроскопии мокроты на ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ВИЧ-инфекцией, вирусным ¦ ¦ базе медицинского клинического ¦ населения ¦ ¦ ¦¦ ¦ гепатитом, сифилисом, ¦ ¦ диагностического центра, ГКБ N 2, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гонореей ¦ ¦ поликлиники N 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Активное выявление ВИЧ-инфицированных ¦ чел. ¦ 50000 ¦ 70000 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ пациентов за счет проведения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ диагностического обследования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Снижение риска заболеваний гепатитом ¦ чел./ ¦ ¦ 1000/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ "В" медицинских работников путем ¦ млн. ¦ ¦ 0,15 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ проведения вакцинации против вирусного ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ гепатита "В" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Снижение заболеваемости инфекциями, ¦ случаев ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ передающимися половым путем: ¦ на ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ - сифилисом; ¦ 100 тыс. ¦ 110,0 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ - гонореей ¦ населения ¦ 160,0 ¦ 155,0 ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Реабилитация наркозависимых пациентов ¦ чел. ¦ ¦ 50 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ (взрослых) в наркологическом ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ стационаре ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Снижение количества наркозависимых ¦ чел. ¦ 2208 ¦ 2000 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ детей и подростков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ группе риска, на 10% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.4.2. ¦ Проведение иммунизации ¦ В ¦ Стабилизация заболеваемости: ¦ случаев ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения ¦ течение ¦ - гриппом; ¦ на ¦ 8,0 ¦ 10,0 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ - клещевым энцефалитом ¦ 100 тыс. ¦ 15,0 ¦ 18,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.5. ¦ Повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.5.1. ¦ Создание условий для ¦ В ¦ Улучшение качества медицинской помощи ¦ млн. ¦ ¦ 1,0 ¦¦ ¦ улучшения качества ¦ течение ¦ лицам пожилого возраста ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ медицинской помощи: - ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборудования в "ГБ N 13" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (лечебно-оздоровительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ центр "Милосердие"); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ - приобретение ¦ В ¦ Совершенствование качества медицинской ¦ млн. ¦ ¦ 10,0 ¦¦ ¦ лечебно-диагностического ¦ течение ¦ помощи и внедрение новых технологий ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборудования в "ГКБ N 2" ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (терапевтический корпус); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ - приобретение медицинского ¦ В ¦ Улучшение качества оказания ¦ млн. ¦ ¦ 0,9 ¦¦ ¦ оборудования для общих ¦ течение ¦ медицинской помощи населению в ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ врачебных практик; ¦ года ¦ поселках Комиссарово, РТС, Боровой ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ - приобретение медицинского ¦ В ¦ Оказание высокоспециализированной ¦ млн. ¦ ¦ 40,0 ¦¦ ¦ оборудования для ¦ течение ¦ помощи пациентам с заболеваниями ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ Кемеровского ¦ года ¦ сердечно-сосудистой системы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кардиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ диспансера; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ - приобретение медицинского ¦ В ¦ Оказание экстренной помощи ¦ млн. ¦ ¦ 3,6 ¦¦ ¦ оборудования в поликлинику N ¦ течение ¦ травматологическим больным ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ 5, травм-пункт; ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ - приобретение медицинского ¦ В ¦ Оказание физиотерапевтической помощи ¦ млн. ¦ ¦ 2,4 ¦¦ ¦ оборудования в детскую КБ N ¦ течение ¦ детям ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ 7; ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ - приобретение медицинского ¦ В ¦ Улучшение качества обследования детей ¦ млн. ¦ ¦ 6,3 ¦¦ ¦ оборудования в детскую ¦ течение ¦ Кировского района ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ поликлинику ГБ N 2 ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.5.2. ¦ Подготовка медицинских ¦ В ¦ Повышение квалификации врачей, ¦ чел. ¦ 920 ¦ 820 ¦¦ ¦ кадров ¦ течение ¦ среднего медицинского персонала ¦ млн. ¦ ¦ 1,0 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ лечебно-профилактических учреждений ¦ руб. ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.6. ¦ Осуществление экологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ контроля объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социального назначения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ направленного на улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ экологического состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городской среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.6.1. ¦ Установка большегрузных ¦ В ¦ Ликвидация несанкционированных свалок, ¦ ед. ¦ 228 ¦ 200 ¦¦ ¦ контейнеров в местах ¦ течение ¦ снижение загрязнения городской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ неорганизованных свалок ¦ года ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.2.6.2. ¦ Организация целенаправленной ¦ В ¦ Усиление контроля за соблюдением ¦ кол-во ¦ 45 ¦ 45 ¦¦ ¦ работы по соблюдению ¦ течение ¦ условий оптимального ¦ проверок ¦ ¦ ¦¦ ¦ требований природоохранного ¦ года ¦ природопользования на территории ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ законодательства ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+----------
3.3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЖИЗНИ КЕМЕРОВЧАН-------------T------------------------------T------------T----------------------------------------T--------------T---------T---------¬¦ N п/п ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦ 2004 год¦ 2005 го䦦 ¦ направлений и мероприятий ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.1. ¦ Реализация мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городского оргкомитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Победа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.1.1. ¦ Социально-бытовое ¦ В ¦ Оказание адресной помощи и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживание и социальная ¦ течение ¦ оздоровление ветеранов войны, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поддержка ветеранов, ¦ года ¦ тружеников тыла, узников фашистских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ участников Великой ¦ ¦ лагерей в отделениях дневного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Отечественной войны и ¦ ¦ пребывания Комплексных центров ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тружеников тыла ¦ ¦ социального обслуживания населения и ¦ чел. ¦ ¦ 18000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ лечебно-оздоровительном центре ¦ чел. ¦ ¦ 150 ¦¦ ¦ ¦ ¦ "Милосердие". ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Текущий ремонт жилья. Помощь в уборке ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ квартир, дворов, копки огородов силами ¦ чел. ¦ ¦ 1800 ¦¦ ¦ ¦ ¦ волонтеров-школьников и студентов. ¦ чел. ¦ ¦ 1200 ¦¦ ¦ ¦ ¦ Оказание социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ветеранам войны и труда в ходе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ проведения акции: "Дети - ветеранам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города" ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.1.2. ¦ Оздоровление ветеранов, ¦ В ¦ Обеспечение полного охвата (100 %) ¦ % ¦ 99 ¦ 100 ¦¦ ¦ участников Великой ¦ течение ¦ диспансеризацией участников и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Отечественной войны и ¦ года ¦ инвалидов ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тружеников тыла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение числа лиц пожилого возраста ¦ чел. ¦ 2150 ¦ 2300 ¦¦ ¦ ¦ ¦ оздоровленных в отделении ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ МУЗ "ГКБ N 3 им. М.А. Подгорбунского", ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в лечебно-оздоровительном центре ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ "Милосердие", в Областном госпитале ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ветеранов войны, в областном отделении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ветеранов Областной клинической ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ больницы ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.1.3. ¦ Проведение молодежной акции ¦ ¦ Благоустройство парка напротив ДК ¦ шт. ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ "Украсим парки и скверы" ¦ ¦ Строителей (Центральный район) ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.1.4. ¦ Подготовка и проведение ¦ В ¦ Чествование участников Великой ¦ чел. ¦ ¦ 18000 ¦¦ ¦ мероприятий, посвященных ¦ течение ¦ Отечественной войны, тружеников тыла и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ памятным датам ¦ года ¦ узников фашистских лагерей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.2. ¦ Совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оказания государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поддержки и льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.2.1. ¦ Завершение внедрения проекта ¦ В ¦ Сокращение времени для граждан при ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Одно окно" ¦ течение ¦ оформлении субсидий на оплату жилья, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ автоматический перерасчет размера ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ субсидий при изменении тарифов на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ услуги, переход на перечисление ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ субсидий на персонифицированные счета ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ граждан. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Усиление контроля за правильностью ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ предоставления субсидий, расходованием ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.2.2. ¦ Перевод натуральных льгот на ¦ I кв. ¦ Отработка схемы взаимодействия с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ денежные выплаты ¦ 2005 ¦ Управлением Пенсионного фонда РФ, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ фондом социального страхования, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ медицинского страхования по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ предоставлению государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ социальной помощи жителям города ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ II кв. ¦ Отработка порядка предоставления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ социальной поддержки жителям города в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ виде услуг ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.2.3. ¦ Реализация проекта "Адресная ¦ В ¦ Компенсация проезда нуждающимся ¦ чел. ¦ 32050 ¦ 38500 ¦¦ ¦ помощь пожилым людям, ¦ течение ¦ студентам, оплата детских дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвалидам, малообеспеченным ¦ года ¦ учреждений, предоставление ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ семьям и общественным ¦ ¦ малообеспеченным семьям и пенсионерам ¦ млн. ¦ 15,4 ¦ 18,5 ¦¦ ¦ организациям инвалидов" ¦ ¦ топлива, овощей, оказание материальной ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ и других видов помощи ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.2.4. ¦ Оказание адресной социальной ¦ I-III кв. ¦ Обеспечение адресной помощью, ¦ чел. ¦ ¦ 3000 ¦¦ ¦ помощи и оздоровление ¦ 2005 ¦ санаторно-курортным лечением, сотовыми ¦ млн. ¦ ¦ 3,5 ¦¦ ¦ шахтеров, ветеранов труда и ¦ года ¦ телефонами. Ремонт жилья шахтеров, ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ шахтерских семей в рамках ¦ ¦ ветеранов труда и шахтерских семей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проведения Дня шахтера в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 2005 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.3. ¦ Совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.3.1. ¦ Реализация городской целевой ¦ IV кв. ¦ Оздоровление и социальная реабилитация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы оказания помощи ¦ 2005 ¦ людей пожилого возраста через: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пожилым людям и инвалидам ¦ года ¦ - открытие отделений ¦ чел. ¦ ¦ 160 ¦¦ ¦ ¦ ¦ социально-медицинского обслуживания в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ж.р. Промышленновский и Кедровка, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ отделения дневного пребывания в ж.р. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Промышленновский; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - развитие сети диспетчерских служб по ¦ чел. ¦ 3000 ¦ 9000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ оказанию социальной помощи; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - оснащение Комплексных центров ¦ ед.обор./ ¦ ¦ 20/2,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ социального обслуживания населения ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ реабилитационным оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ II кв. ¦ Оказание социально реабилитационной ¦ чел. ¦ ¦ 1000 ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ помощи бездомным в Центре социальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ адаптации через открытие социальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ гостиницы ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.3.2. ¦ Реализация проекта "Дети ¦ В ¦ Оказание комплексной помощи семьям, ¦ чел. ¦ 8050 ¦ 8500 ¦¦ ¦ улиц" ¦ течение ¦ оказавшимся в сложных жизненных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ситуациях: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - организация и проведение акции ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ "Семья"; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - работа выездной бригады "Скорая ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ социальная помощь на дому"; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - организация горячего питания для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ детей и женщин "группы риска" в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ благотворительных столовых во всех ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ районах города; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - проведение межведомственных рейдов ¦ кол-во ¦ 267 ¦ 280 ¦¦ ¦ ¦ ¦ по профилактике безнадзорности и ¦ рейдов ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ беспризорности подростков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Оздоровление детей из семей "группы ¦ чел. ¦ 4800 ¦ 4950 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ риска", в том числе проживающих в ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,8 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ поселках и общежитиях города ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.3.3. ¦ Реализация проекта ¦ ¦ Стационарное обслуживание детей с ¦ чел. ¦ 120 ¦ 120 ¦¦ ¦ "Дети-инвалиды" ¦ ¦ тяжелыми формами заболеваний на базе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Центра реабилитации детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ с ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Оздоровление детей-инвалидов в летний ¦ чел. ¦ 360 ¦ 360 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ период в лагере дневного пребывания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ Центра реабилитации для детей и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ возможностями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ В ¦ Развитие навыков самообслуживания ¦ чел. ¦ 180 ¦ 240 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ детей-инвалидов, обучение и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ консультирование родителей и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ специалистов в кабинете ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ социально-бытовой адаптации Центра ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ реабилитации для детей и подростков с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ограниченными возможностями ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦ ¦ ¦ II кв. ¦ Внедрение новых услуг для ¦ чел. ¦ ¦ 1080 ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ детей-инвалидов в Центре реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ для детей и подростков с ограниченными ¦ млн. ¦ ¦ 0,5 ¦¦ ¦ ¦ ¦ возможностями: ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - социально-трудовая реабилитация; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - занятия адаптивным спортом ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.4. ¦ Содействие занятости и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ трудоустройству всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ категорий населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.4.1. ¦ Социальная поддержка ¦ В ¦ Выплата пособий по безработице ¦ чел. ¦ 13000 ¦ 13500 ¦¦ ¦ безработных граждан ¦ течение ¦ безработным гражданам. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ Выплата стипендий гражданам, ¦ чел. ¦ 936 ¦ 700 ¦¦ ¦ ¦ ¦ признанным в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ безработными, в период ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ профессионального обучения по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ направлению органов службы занятости. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Назначение безработным гражданам ¦ чел. ¦ 272 ¦ 300 ¦¦ ¦ ¦ ¦ пенсии досрочно. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Выплата материальной помощи ¦ чел. ¦ 78 ¦ 80 ¦¦ ¦ ¦ ¦ безработным гражданам и гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ проходящим профобучение по направлению ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ органов службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.4.2. ¦ Трудоустройство граждан, ¦ В ¦ Информирование населения и ¦ число ¦ 300 ¦ 240 ¦¦ ¦ ищущих работу ¦ течение ¦ работодателей о положении на рынке ¦ мероп. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ труда (организация ярмарок вакансий и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ учебных рабочих мест). ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Профессиональная ориентация граждан, ¦ чел. ¦ 5400 ¦ 5400 ¦¦ ¦ ¦ ¦ психологическая поддержка и социальная ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ адаптация безработных граждан. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Профессиональное обучение безработных ¦ чел. ¦ 935 ¦ 700 ¦¦ ¦ ¦ ¦ граждан. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Организация временного трудоустройства ¦ чел. ¦ 2700 ¦ 2560 ¦¦ ¦ ¦ ¦ граждан, ищущих работу, всего, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - привлечение к общественным работам; ¦ ¦ 530 ¦ 500 ¦¦ ¦ ¦ ¦ - организация временной занятости ¦ ¦ 2100 ¦ 2000 ¦¦ ¦ ¦ ¦ несовершеннолетних граждан; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - организация временной занятости ¦ ¦ 70 ¦ 60 ¦¦ ¦ ¦ ¦ безработных граждан, испытывающих ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ трудности в поиске подходящей работы ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.4.3. ¦ Развитие системы профильных ¦ В ¦ Создание дополнительных рабочих мест ¦ чел. ¦ 580 ¦ 650 ¦¦ ¦ студенческих отрядов ¦ течение ¦ для временного трудоустройства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (педагогический, ¦ года ¦ организации практики студентов ВУЗов и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оперативный, строительный, ¦ ¦ ССУЗов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спортивный, юридический) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5. ¦ Развитие городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.1. ¦ Создание комитетов ¦ В ¦ Повышение эффективности деятельности ¦ комитетов ¦ 2 ¦ 2 ¦¦ ¦ территориального ¦ течение ¦ органов территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общественного самоуправления ¦ года ¦ самоуправления в решении городских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в ж.р. Ягуновский, ¦ ¦ проблем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Промышленновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.2. ¦ Продолжение практики ¦ В ¦ Увеличение количества органов ¦ ед. ¦ 60 ¦ 60 ¦¦ ¦ проведения собраний, ¦ течение ¦ территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ конференций жителей по ¦ года ¦ самоуправления, числа жителей, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выборам органов ¦ ¦ участвующих в решении городских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориального ¦ ¦ проблем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общественного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.3. ¦ Проведение семинаров с ¦ В ¦ Повышение качества деятельности актива ¦ ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦¦ ¦ активом территориального ¦ течение ¦ территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общественного самоуправления ¦ года ¦ самоуправления в решении городских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по организации работы с ¦ ¦ проблем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.4. ¦ Продолжение практики ¦ В ¦ Повышение информированности населения ¦ ед. ¦ 550 ¦ 550 ¦¦ ¦ проведения собраний, встреч ¦ течение ¦ о деятельности органов местного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ с населением, деятельности ¦ года ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общественных приемных при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пунктах охраны общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ порядка с целью обсуждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вопросов местного значения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информирования населения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.5. ¦ Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ смотров-конкурсов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.5.1. ¦ "Образцовый подъезд" ¦ ¦ Развитие инициативы органов ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления населения и жителей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города по благоустройству жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ и обеспечению безопасности граждан ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.5.1.1.¦ "Празднику Победы ¦ I -II кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ посвящается" ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.5.1.2.¦ "День шахтера наш общий ¦ II- III кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ праздник" ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.5.2. ¦ "Зимние фантазии" ¦ IV кв. ¦ Реализация общественных инициатив в ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ 2004 года ¦ создании условий для активного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ - I кв. ¦ содержательного отдыха по месту ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ жительства населения в зимнее время ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.5.3. ¦ "Пункт охраны общественного ¦ В ¦ Повышение статуса, расширение сферы ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ порядка 2005 года" ¦ течение ¦ деятельности пунктов охраны ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ общественного порядка в работе с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ населением ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6. ¦ Проведение городских акций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6.1. ¦ "За чистый и цветущий город" ¦ II- III кв.¦ Развитие инициативы органов ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ территориального общественного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ самоуправления населения и жителей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города по благоустройству и озеленению ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6.2. ¦ "Подарки городу ко Дню ¦ I- III кв. ¦ Проведение работ с участием жителей по ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ шахтера" ¦ 2005 ¦ ремонту подъездов, оформлению внешнего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ вида гаражей, покраске заборов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ строительству мини-скверов и т.д ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6.3. ¦ "Защитникам Отечества ¦ I кв. ¦ Проведение мероприятий, посвященных 23 ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ посвящается" ¦ 2005 ¦ февраля, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ шахтерам-труженикам тыла и ветеранам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ войны ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6.4. ¦ "Славим женщину" ¦ I кв. ¦ Проведение мероприятий, посвященных ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ Международному женскому Дню 8 марта, в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ том числе женщинам-ветеранам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ шахтерского труда, женщинам вдовам и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ матерям погибших шахтеров ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6.5. ¦ "Благодарные потомки" ¦ II кв. ¦ Проведение мероприятий, посвященных ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ Дню победы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.3.5.6.6. ¦ "Должны смеяться дети" ¦ II кв. ¦ Проведение мероприятий, посвященных ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ Дню защиты детей, в том числе детей из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ шахтерских семей ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+----------
3.4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОЖАН В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГАХ-------------T------------------------------T------------T----------------------------------------T--------------T---------T---------¬¦ N п/п ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦ 2004 год¦ 2005 го䦦 ¦ направлений и мероприятий ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1. ¦ Повышение качества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культурно-досуговых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для кемеровчан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1.1. ¦ Развитие новых ¦ В ¦ Увеличение количества классов ¦ класс ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦ информационных технологий в ¦ течение ¦ компьютерной графики в образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области изобразительного ¦ года ¦ учреждениях культуры. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства реализация проекта ¦ ¦ Внедрение учебных программ и ¦ ед. ¦ 2 ¦ 4 ¦¦ ¦ "Компьютерная графика" ¦ ¦ методического обеспечения в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждениях культуры. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Развитие конкурсно - выставочной ¦ чел. ¦ 4 ¦ 6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ деятельности учащихся школ искусств. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение численности учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ владеющих современными технологиями ¦ % ¦ 10 ¦ 20 ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1.2. ¦ Привлечение детей и ¦ В ¦ Оборудование мастерских и подсобных ¦ кв. м ¦ ¦ 56 ¦¦ ¦ подростков к занятиям ¦ течение ¦ помещений. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ народным художественным ¦ года ¦ Создание условий для занятий ¦ чел. ¦ 100 ¦ 150 ¦¦ ¦ промыслом реализация проекта ¦ ¦ "Керамика" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Керамика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1.3. ¦ Реализация проекта "Юные ¦ В ¦ Выявление и поддержка юных талантливых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дарования г. Кемерово" ¦ течение ¦ кемеровчан. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ Проведение городских фестивалей и ¦ ед. ¦ 11 ¦ 11 ¦¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов по специальностям. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Организация семинаров и мастер-классов ¦ чел. ¦ 300 ¦ 350 ¦¦ ¦ ¦ ¦ для повышения квалификации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ преподавателей ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1.4. ¦ Реализация проекта "Грани ¦ В ¦ Повышение профессионального уровня ¦ чел. ¦ 20 ¦ 50 ¦¦ ¦ мастерства" ¦ течение ¦ специалистов культурно - досуговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Создание новых творческих коллективов. ¦ ед. ¦ 5 ¦ 10 ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение доли населения, ¦ % от ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ занимающегося в клубных формированиях ¦ числ. жит. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1.5. ¦ Формирование единого ¦ В ¦ Создание муниципальной ¦ автом. ¦ 64 ¦ 200 ¦¦ ¦ информационного пространства ¦ течение ¦ автоматизированной ¦ раб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ города ¦ года ¦ информационно-библиотечной сети. ¦ место ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение количества библиотек, ¦ ед. ¦ 11 ¦ 21 ¦¦ ¦ ¦ ¦ оказывающих услуги ксерокопирования. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение библиотек, осуществляющих ¦ ед. ¦ 23 ¦ 30 ¦¦ ¦ ¦ ¦ справочное обслуживание по телефону. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение охвата населения. ¦ % ¦ 22 ¦ 24 ¦¦ ¦ ¦ ¦ Оптимизация процесса формирования ¦ посещ. ¦ 7,6 ¦ 8,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ основ информационной культуры для ¦ на ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ дошкольников и учащихся младшего ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ школьного возраста. Выпуск CD-ROM ¦ читателя ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ "Основы информационной культуры" для ¦ в год ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ распространения опыта работы. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Обеспечение доступности и соответствия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ изучаемого материала с учетом ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ возрастных особенностей детей. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Создание центров комфортного чтения. ¦ ед. ¦ ¦ 4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение пропускной способности ¦ % ¦ 9 ¦ 30 ¦¦ ¦ ¦ ¦ читальных залов. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение обращаемости фондов ¦ раз ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ библиотек (среднее количество выдачи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 1-го документа). ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Перевод Центральной библиотеки им. ¦ ед. ¦ ¦ 2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ Н.В. Гоголя и Центральной детской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ библиотеки им. А.М. Береснева в режим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ автоматизированного обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ читателей на базе системы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ "Либер-Медиа" ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.1.6. ¦ Оказание новых ¦ В ¦ Создание Интернет-кафе на базе ¦ ед. ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ культурно-досуговых услуг ¦ течение ¦ детского компьютерного клуба в МУК ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жителям города ¦ года ¦ "ДСК "Прогресс" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Организация домашнего кинотеатра на ¦ ед. ¦ 1 ¦ 4 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ базе муниципальных учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Организация хобби-класса для занятий ¦ чел. ¦ 9 ¦ 50 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ хореографией жителей города ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Организация выездных концертов ¦ концерты ¦ 28 ¦ 56 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ творческих коллективов на предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ и в организациях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Предоставление услуг звуко- и ¦ чел. ¦ ¦ 400 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ аудиозаписи в досуговых учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Открытие классов импровизации в ¦ класс ¦ ¦ 3 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ детских музыкальных школах ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2. ¦ Повышение доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ качественного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.1. ¦ Реализация проекта "Особый ¦ В ¦ Сокращение количества детей не ¦ %/ ¦ 8 ¦ 20/ ¦¦ ¦ ребенок" ¦ течение ¦ охваченных дошкольным образованием ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,4 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ через открытие дополнительных ясельных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ групп, адаптационных групп и развитие ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ гувернерской службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Удовлетворение образовательных ¦ класс ¦ 201 ¦ 189 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ потребностей детей в соответствии с их ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ состоянием здоровья и развития через ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ открытие классов компенсирующего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ обучения и коррекционно-развивающегося ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ В ¦ Увеличение числа школьников, ¦ % / ¦ 18 ¦ 20/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ занимающихся интеллектуальной ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,25 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ деятельностью ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.2. ¦ Реализация проекта ¦ В ¦ Выявление ¦ чел. ¦ 6720 ¦ 8113 ¦¦ ¦ "Эксперимент в образовании" ¦ течение ¦ организационно-педагогических, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ организационно-методических и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ психолого-педагогических условий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ достижения нового качества общего ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.3. ¦ Реализация проекта ¦ январь, ¦ Удовлетворение потребностей в ¦ %/ ¦ 100 ¦ 100 / ¦¦ ¦ "Каникулы" ¦ март, ¦ оздоровлении, отдыхе и занятости детей ¦ млн. руб. ¦ ¦ 117,3 ¦¦ ¦ ¦ июль ¦ и подростков в каникулярное время ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ август, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ноябрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4. ¦ Реализация проектов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ создания оптимальных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для обучения и воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.1. ¦ "Учебники" ¦ В ¦ Приобретение учебников для обучающихся ¦ экз. / ¦ 12857 ¦ 19570/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ 10-11 классов из малообеспеченных ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,37 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ семей и обновление фонда для 1-9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ классов ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.2. ¦ "Оснащение кабинетов физики ¦ В ¦ Оснащение лабораторий кабинетов физики ¦ учреж./ ¦ 87 ¦ 87/0,5 ¦¦ ¦ и химии" ¦ течение ¦ и химии 87 образовательных учреждений ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.3. ¦ "Медицинское обеспечение" ¦ В ¦ Оснащение медицинских кабинетов школ ¦ учреж./ ¦ 148 ¦ 264/1,1¦¦ ¦ ¦ течение ¦ оборудованием и медикаментами для ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ оказания первой медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.4. ¦ "Школьные мастерские" ¦ В ¦ Укрепление учебно-материальной базы ¦ учреж./ ¦ 47 ¦ 28/0,72¦¦ ¦ ¦ течение ¦ школьных мастерских и организация на ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ их базе выпуска продукции для нужд ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.5. ¦ "Спортинвентарь" ¦ В ¦ Для выполнения учебных программ по ¦ учреж./ ¦ 145 ¦ 110/ ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ предмету "Физическая культура" - ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,32 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ обновление спортивного инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ пришедшего в негодность ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.6. ¦ "Изготовление ученической ¦ В ¦ Обновление образовательных учреждений ¦ учреж./ ¦ 36 ¦ 24/0,72¦¦ ¦ мебели" ¦ течение ¦ ученической мебелью, соответствующей ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ эстетическим и гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.7. ¦ "Мягкий инвентарь для ¦ В ¦ Обеспечение 1230 детей-сирот одеждой и ¦ кол-во/ ¦ 1301 ¦ 2230/ ¦¦ ¦ детей-сирот, для ДОУ" ¦ течение ¦ обувью. ¦ млн. руб. ¦ ¦ 3,97 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ Приобретение постельных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ принадлежностей для 50 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.8. ¦ "Приобретение ¦ В ¦ Обновление материально-технической ¦ учрежд./ ¦ 137 ¦ 180/ ¦¦ ¦ торгово-технологического ¦ течение ¦ базы пищеблоков ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,89 ¦¦ ¦ оборудования" ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.9. ¦ "Компьютерные классы" ¦ В ¦ Расширение сети компьютерных классов ¦ классы/ ¦ 12 ¦ 20/6,6 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.10. ¦ "Школьные музеи" ¦ В ¦ Оснащение школьных музеев. Повышение ¦ учрежд./ ¦ ¦ 18/0,9 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ уровня культурно-просветительной, ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ пропагандистской работы среди молодежи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ в ОУ города ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.11. ¦ "Приобретение ученической ¦ В ¦ Оснащение образовательных учреждений ¦ учрежд./ ¦ 36 ¦ 43/4,4 ¦¦ ¦ мебели" ¦ течение ¦ ученической мебелью, соответствующей ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ эстетическим и гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ требованиям ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.12. ¦ "Приобретение и установка ¦ В ¦ Доведение уровня искусственной ¦ учрежд./ ¦ ¦ 16/1,0 ¦¦ ¦ классных досок с местным ¦ течение ¦ освещенности до нормативных параметров ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ освещением" ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.13. ¦ "Оснащение прачечных ¦ В ¦ Обновление прачечных в ОУ новыми ¦ учрежд./ ¦ ¦ 13/0,44¦¦ ¦ стиральными машинами" ¦ течение ¦ стиральными производственными и ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ бытовыми машинами ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.14. ¦ "Современное игровое ¦ В ¦ Оснащение ДОУ современным игровым ¦ учрежд./ ¦ ¦ 148/ ¦¦ ¦ оборудование для ДОУ" ¦ течение ¦ оборудованием ¦ млн. руб. ¦ 1,25 ¦ 1,25 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.15. ¦ "Установка приборов учета ¦ В ¦ Экономия бюджетных средств ¦ учрежд./ ¦ ¦ 65/5,9 ¦¦ ¦ тепловой энергии" ¦ течение ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.4.2.4.16. ¦ "Школьный автобус" ¦ В ¦ Обслуживание обучающихся, ¦ учрежд./ ¦ ¦ 3/1,5 ¦¦ ¦ ¦ течение ¦ воспитанников учреждений интернатного ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ типа, спортсменов, участников ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ художественной самодеятельности ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+----------
3.5. УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА-------------T------------------------------T------------T----------------------------------------T--------------T---------T---------¬¦ N п/п ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦ 2004 год¦ 2005 го䦦 ¦ направлений и мероприятий ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1. ¦ Развитие основных отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности. Содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реализации мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реформированию предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборонного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.1. ¦ Топливно-энергетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплекс: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.1.1. ¦ Ново-Кемеровская ТЭЦ: ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 20,5 ¦¦ ¦ - реконструкция парового ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ коллектора высокого давления ¦ года ¦ Снижение выбросов золы на 300 тон/год ¦ тонн/год ¦ ¦ 300 ¦¦ ¦ К N 7-8; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - оснащение турбогенератора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ст.N 12 аппаратурой контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ средне-квадратного значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ скорости; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ золоулавливающей установки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ компрессорной установки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - реконструкция градирни N 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ с монтажем каплеулавливателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.1.2. ¦ Кемеровская ТЭЦ: ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 19,0 ¦¦ ¦ - реконструкция ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ золоулавливающей установки ¦ года ¦ Повышение КПД золоулавливания до 99,4% ¦ % ¦ ¦ 99,4 ¦¦ ¦ котла N 1; ¦ ¦ Снижение выбросов окислов азота в ¦ тонн/год ¦ ¦ ¦¦ ¦ - внедрение трехступенчатого ¦ ¦ атмосферу на 90 тонн/год ¦ ¦ ¦ 90 ¦¦ ¦ сжатого топлива на одном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ котле ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.1.3. ¦ Кемеровская ГРЭС: ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 590,0 ¦¦ ¦ - модернизация ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ электрофильтра котла станции ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 14; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - установка котлоагрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ТП-87М станции N 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.1.4. ¦ Филиал ОАО "УК ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 822,4 ¦¦ ¦ "Кузбассразрезуголь" ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Кедровский угольный ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разрез": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - техническое перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производств и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.2. ¦ Химическая промышленность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.2.1. ¦ ОАО "Азот": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 244,2 ¦¦ ¦ - реконструкция контактного ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ узла N 1 цеха серной ¦ года ¦ Увеличение выработки серной кислоты на ¦ % ¦ ¦ 5,0 ¦¦ ¦ кислоты; ¦ ¦ 5,0% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - реконструкция ¦ ¦ Увеличение выработки капролактама на ¦ % ¦ ¦ 7,4 ¦¦ ¦ ректификационной колонны ¦ ¦ 7,4% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ С-533 цеха ректификации-3; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - техническое перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АСУТП производства ¦ ¦ Обеспечение безопасности ведения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капролактама в цехе ¦ ¦ процесса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гидрирования-3; ¦ ¦ Сокращение затрат на теплоэнергию на ¦ % ¦ ¦ 8,5 ¦¦ ¦ - замена конвективной части ¦ ¦ 8,5% ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ПВГ-1200 в агрегате N1 цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N15; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - запуск технологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ котельной на 75 тн. пара/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.2.2. ¦ ООО "Химволокно ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 9,2 ¦¦ ¦ АМТЕЛ-Кузбасс": ¦ течение ¦ После ввода АБХМ исключается сброс ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - замена аммиачных ¦ года ¦ аммиака в атмосферу и сточные воды ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ холодильных машин на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ абсорбционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бромисто-литиевые машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.2.3. ¦ ОАО "Полимер": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 51,3 ¦¦ ¦ - расширение производства ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ термоусадочной пленки из ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиэтилена; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - расширение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фасовочных пакетов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиэтилена; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - расширение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пластмассовых труб для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства Кемеровской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3. ¦ Машиностроение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ металлообработка: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.1. ¦ ООО "Кемеровохиммаш": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 18,9 ¦¦ ¦ - строительство и запуск ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ участка по получению воды на ¦ года ¦ Снижение производственных затрат на ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,2 ¦¦ ¦ технические нужды из ¦ ¦ 1,2 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственной скважины и ее ¦ ¦ Улучшение качества продукции. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ техническая очистка; ¦ ¦ Улучшение условий труда и повышение ¦ % ¦ ¦ 3,5 ¦¦ ¦ - строительство ¦ ¦ производительности труда на 3,5%. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сварочно-сборочного цеха и ¦ ¦ Увеличение объемов производства на ¦ млн. руб./ ¦ ¦ 11,0 ¦¦ ¦ склада готовой продукции; ¦ ¦ 11,0 млн. руб. в год ¦ год ¦ ¦ ¦¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производственных и бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ зданий и сооружений; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - освоение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кузовов БЕЛАЗов для угольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разрезов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - проведение технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ переоснащения и приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нового оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.2. ¦ ОАО "КОРМЗ": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 49,0 ¦¦ ¦ - освоение производства ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мусоровозов; ¦ года ¦ Освоение нового вида продукции ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - приобретение и установка ¦ ¦ Улучшение условий труда ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приточно-вытяжной вентиляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.3. ¦ ФГУП "Кемеровский мехзавод": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 9,14 ¦¦ ¦ - разработка и освоение ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производства фильтра очистки ¦ года ¦ Увеличение объемов производства на 10% ¦ % ¦ ¦ 10 ¦¦ ¦ масла с использованием ¦ ¦ Повышение производительности труда на ¦ % ¦ ¦ ¦¦ ¦ патента; ¦ ¦ 5% ¦ ¦ ¦ 5 ¦¦ ¦ - освоение производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детали шкив в цехе N 2; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - модернизация оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ согласно графика обновления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.4. ¦ ОАО "Первый Кемеровский ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,46 ¦¦ ¦ авторемзавод": ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - проведение ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ техперевооружения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - освоение изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ граблей-ворошилок роторных; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - освоение ремонта агрегатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и изготовление запчастей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ углеобогатительных фабрик и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ большегрузных автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.5. ¦ ООО фирма "ФАЛАР": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1,5 ¦¦ ¦ - приобретение установки для ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раскроя листового проката ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.6. ¦ ЗАО "Металлист": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 4,2 ¦¦ ¦ - расширение прессового ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ участка; ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - внедрение нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ конвектора; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - организация литьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ участка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - техническое перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.3.7. ¦ ООО "МЗ "БАСК": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 26,0 ¦¦ ¦ - организация ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ технологического процесса ¦ года ¦ Увеличение рентабельности на 24% ¦ % ¦ ¦ 24 ¦¦ ¦ производства базальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ волокна из однокомпонентной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ шихты с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ плавильной печи и центрифуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.4. ¦ Черная металлургия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.4.1. ¦ ОАО "Кокс": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 282,6 ¦¦ ¦ - строительство комплекса ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ коксовой батареи N 3 ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.5. ¦ Предприятия оборонного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ комплекса: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.5.1. ¦ ФГУП ПО "Прогресс": ¦ В ¦ Объем финансирования ¦ млн. руб. ¦ ¦ 11,0 ¦¦ ¦ - завершение работ по ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ созданию федерального ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ казенного завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.5.2. ¦ ФГУП ПО "Кемеровский ¦ В ¦ Объем финансирования ¦ млн. руб. ¦ ¦ 6,0 ¦¦ ¦ мехзавод": ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ввод в эксплуатацию 2-й ¦ года ¦ Сокращение энергозатрат на 20% ¦ % ¦ ¦ 20 ¦¦ ¦ очереди парогазовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.6. ¦ Строительная индустрия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.6.1. ¦ ООО "Кузбасский СКАРАБЕЙ": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 56,0 ¦¦ ¦ - освоение производства ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ новых видов кровельных ¦ года ¦ Освоение нового вида продукции ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - модернизация производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ картона; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - организация производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мастик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.6.2. ¦ ОАО "ЗЖБИ": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 22,3 ¦¦ ¦ - освоение выпуска изделий ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для каркасного домостроения ¦ года ¦ Увеличение выпуска продукции на 50 ¦ млн. руб./ ¦ ¦ 50 ¦¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. в год ¦ год ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.7. ¦ Пищевая и перерабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.7.1. ¦ ОАО "Кемеровский молочный ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2,0 ¦¦ ¦ комбинат": ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - создание линии ¦ года ¦ Увеличение срока хранения молока ¦ дней ¦ ¦ 20 ¦¦ ¦ асептической расфасовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.7.2. ¦ ОАО "Новокемеровский ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 16,5 ¦¦ ¦ пиво-безалкогольный завод": ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - приобретение моноблока; ¦ года ¦ Увеличение срока хранения пива в ¦ месяц ¦ ¦ 6 ¦¦ ¦ - строительство газовой ¦ ¦ стеклотаре до 6 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.7.3. ¦ ОАО "Мелькорм": ¦ В ¦ Обновление основных фондов ¦ млн. руб. ¦ ¦ 0,8 ¦¦ ¦ - организация цеха по ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производству премиксов ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.8. ¦ Создание новых производств, ¦ В ¦ Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 600 ¦ 450 ¦¦ ¦ техническое перевооружение, ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ модернизация на промышленных ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятиях города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.9. ¦ Оказание содействия в ¦ В ¦ Выполнение работ по обезвреживанию ¦ млн. руб. ¦ ¦ 26,0 ¦¦ ¦ решении вопросов ¦ течение ¦ промышленной площадки ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансирования мероприятий ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на ФГУП ПО "Прогресс" и ФГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Завод Коммунар" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии с федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ целевой программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Промышленная утилизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вооружения и военной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (2005-2010 гг.)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.10. ¦ Совместно с Администрацией ¦ В ¦ Обеспечение устойчивой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Кемеровской области и ¦ течение ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральным агентством по ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности подготовить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реформированию ФГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Кемеровский мехзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.1.11. ¦ Предоставление налоговых ¦ В ¦ Стабилизация экономического положения ¦ ед./ ¦ 2 / ¦ 2 / ¦¦ ¦ льгот предприятиям, ¦ течение ¦ предприятий ¦ млн. руб. ¦ 150,6 ¦ 296,0 ¦¦ ¦ осуществляющим утилизацию ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взрывчатых веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовавшихся в процессе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2. ¦ Повышение эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сектором экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2.1. ¦ Регулирование цен на ¦ В ¦ Недопущение завышения регулируемых цен ¦ млн. руб. ¦ 95 ¦ 53 ¦¦ ¦ содержание, ремонт жилья, ¦ течение ¦ и тарифов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тарифов на коммунальные ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуги, услуги муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятий, учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии с положением "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ порядке регулирования цен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тарифов администрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ города Кемерово" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2.2. ¦ Проведение экономической ¦ В ¦ Повышение экономической обоснованности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ экспертизы фактических ¦ течение ¦ цен и тарифов, выявление ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ затрат и экономической ¦ года ¦ необоснованных затрат при утверждении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обоснованности цен на ¦ ¦ тарифов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ содержание, ремонт жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тарифов на коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2.3. ¦ Осуществление ¦ В ¦ Недопущение нарушений регулируемых цен ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ систематического контроля за ¦ течение ¦ и тарифов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правильностью применения ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ регулируемых цен и тарифов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии с возложенными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на администрацию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полномочиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2.4. ¦ Внедрение новой методики по ¦ В ¦ Увеличение поступлений денежных ¦ млн. руб. ¦ 158,6 ¦ 161,1 ¦¦ ¦ расчету арендной платы за ¦ течение ¦ средств в бюджет города от арендной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ землю ¦ года ¦ платы за земельные участки на 2,5 млн. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ руб. сверх плана ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2.5. ¦ Внесение изменений в ¦ В ¦ Увеличение поступлений денежных ¦ млн. руб. ¦ 106,2 ¦ 119,4 ¦¦ ¦ методику определения ¦ течение ¦ средств в бюджет города от арендной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ величины арендной платы за ¦ года ¦ платы за нежилые помещения на 13,2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нежилые помещения ¦ ¦ млн. руб. сверх плана ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.2.6. ¦ Продолжение работы по ¦ В ¦ Увеличение доходной части бюджета ¦ млн. руб. ¦ 44,5 ¦ 64,5 ¦¦ ¦ приватизации муниципального ¦ течение ¦ города на 20,0 млн. руб. сверх плана ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имущества ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.3. ¦ Создание благоприятной среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для устойчивого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социально-направленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.3.1. ¦ Участие в разработке ¦ В ¦ Снижение социальной напряженности, ¦ кол-во ¦ 10 ¦ 10 ¦¦ ¦ предложений по ¦ течение ¦ установление диалога предпринимателей ¦ рабочих ¦ ¦ ¦¦ ¦ совершенствованию ¦ года ¦ с органами власти ¦ групп ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального и регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нормативно-правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ самоуправления, определяющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нормативно-правовую базу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.3.2. ¦ Формирование положительного ¦ В ¦ Распространение информации о ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имиджа малого ¦ течение ¦ предпринимательской деятельности среди ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства среди ¦ года ¦ населения. Выставление информации на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения города ¦ ¦ сайте администрации города ¦ кол-во ¦ ¦ 4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ежеквартально ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.3.3. ¦ Содействие формированию ¦ В ¦ Создание инновационного ¦ шт. ¦ ¦ 1 ¦¦ ¦ инфраструктуры поддержки ¦ течение ¦ бизнес-инкубатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инновационной деятельности ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4. ¦ Создание условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышения качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предоставляемых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ потребительского рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.1. ¦ Сокращение объектов ¦ В ¦ Улучшение внешнего облика города, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мелкорозничной торговли ¦ течение ¦ развитие цивилизованных форм торгового ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - сокращение передвижных киосков на 81 ¦ ед. ¦ 66 ¦ 81 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ед.; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - сокращение открытых прилавков на 13 ¦ ед. ¦ 56 ¦ 13 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ед.; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - сокращение автомашин на 24 ед. ¦ ед. ¦ 30 ¦ 24 ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.2. ¦ Создание сети ¦ В ¦ Открытие Губернских магазинов с учетом ¦ ед. ¦ 2 ¦ 6 ¦¦ ¦ социально-ориентированной ¦ течение ¦ повышенных требований к качеству ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ торговли во всех районах и ¦ года ¦ торгового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поселках города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.3. ¦ Создание ассоциаций, ¦ В ¦ Улучшение качества торгового ¦ ед. ¦ ¦ 2 ¦¦ ¦ объединений в сфере ¦ течение ¦ обслуживания, обмен опытом, повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ потребительского рынка ¦ года ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.4. ¦ Проведение профессиональных ¦ В ¦ Повышение качества и культуры ¦ ед. ¦ 5 ¦ 8 ¦¦ ¦ конкурсов в сфере ¦ течение ¦ обслуживания населения, внедрение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ потребительского рынка: ¦ года ¦ прогрессивных форм торгового ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс "Лучшее ¦ ¦ обслуживания, общественного питания, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятие в сфере ¦ ¦ бытового обслуживания, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ потребительского рынка"; ¦ ¦ совершенствование профессионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс "Лучший рынок ¦ ¦ мастерства работников потребительского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ года"; ¦ ¦ рынка. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс кондитерского ¦ ¦ Улучшение внешнего облика города, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства "Славим шахтерский ¦ ¦ обеспечение санитарно - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ труд"; ¦ ¦ эпидемиологического благополучия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс "Лучшее летнее ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кафе 2005" под девизом "Лето ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ шахтерского края"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс парикмахерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства, посвященный Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ шахтера; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс "Лучшее АЗС города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Кемерово"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс "Мода-2005 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ столице шахтерского края"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - Конкурс-выставка работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фотографов "Кемерово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ столица шахтерского края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.5. ¦ Расширение сети оптовых ¦ В ¦ Увеличение площади (общая/торговая) ¦ кв. м. ¦ ¦ 3240/ ¦¦ ¦ предприятий ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.6. ¦ Расширение сети розничных ¦ В ¦ Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 682 ¦ 546 ¦¦ ¦ предприятий, создание ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ крупных торговых центров, ¦ года ¦ Увеличение площади (общая/торговая) ¦ кв.м. ¦ 20393,5¦ 26142/ ¦¦ ¦ внедрение современных форм ¦ ¦ ¦ ¦ /2999,6 ¦ 4340 ¦¦ ¦ торгового обслуживания ¦ ¦ Переход от прилавочной торговли к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ самообслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.7. ¦ Расширение сети предприятий ¦ В ¦ Создание новых рабочих мест. ¦ мест ¦ 64 ¦ 38 ¦¦ ¦ общественного питания ¦ течение ¦ Создание посадочных мест ¦ мест ¦ 198 ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.8. ¦ Развитие предприятий ¦ В ¦ Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 33 ¦ 2 ¦¦ ¦ бытового обслуживания ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.5.4.9. ¦ Развитие цехов по ¦ В ¦ Увеличение производственной площади ¦ кв. м. ¦ ¦ 1520 ¦¦ ¦ переработке ¦ течение ¦ Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ ¦ 54 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+
3.6. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ-------------T------------------------------T------------T----------------------------------------T--------------T---------T---------¬¦ N п/п ¦ Наименование приоритетных ¦ Срок ¦ Ожидаемые результаты (показатели) ¦ Ед. изм. ¦ 2004 год¦ 2005 го䦦 ¦ направлений и мероприятий ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по их выполнению (проекты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1. ¦ Повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ улучшение содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.1. ¦ Оптимизация структуры ¦ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления жилищным фондом ¦ течение ¦ Расширение участия в обслуживании ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ жилого фонда предприятий различных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ форм собственности путем проведения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ конкурса. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Обслуживание жилого фонда по формам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ т. м2 ¦ 2788,1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - ООО ¦ т. м2 ¦ 4864,4 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - МП ¦ т. м2 ¦ 37,3 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - ЧП ¦ т. м2 ¦ 253,3 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - ТСЖ ¦ ¦ 7943,1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.2. ¦ Обеспечение внедрения ¦ В ¦ Установка теплоузлов по учету тепловой ¦ млн. ¦ ¦ 2,75 ¦¦ ¦ энергосберегающих технологий ¦ течение ¦ энергии в жилых домах. ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ на объектах ¦ года ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 12,0 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального ¦ ¦ Закрытие нерентабельных котельных. ¦ км. ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,3 ¦¦ ¦ ¦ ¦ Бесканальная прокладка теплотрассы в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ пенополиуритане ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.3. ¦ Проведение капитального ¦ В ¦ Улучшение состояния жилых домов ¦ шт. ¦ 47 ¦ 41 ¦¦ ¦ ремонта кровель ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.4. ¦ Проведение капитального ¦ В ¦ Улучшение облика города ¦ шт. ¦ 4 ¦ 50 ¦¦ ¦ ремонта фасадов ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.5. ¦ Установка детских игровых и ¦ В ¦ Улучшение условий отдыха и физического ¦ ед. ¦ 100 ¦96 в т.ч.¦¦ ¦ спортивных площадок ¦ течение ¦ развития детей ¦ ¦ ¦88 - ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦детских ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивн.¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.6. ¦ Установка остановочных ¦ В ¦ Улучшение облика города. Улучшение ¦ павильонов ¦ 50 ¦ 94 ¦¦ ¦ павильонов ¦ течение ¦ транспортного обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.7. ¦ Завершение реконструкции ¦ III кв. ¦ Организация досуга жителей и повышение ¦ млн. ¦ ¦ 55,0 ¦¦ ¦ здания "Театра драмы и ¦ 2005 ¦ культуры ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ комедии для детей и ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ молодежи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.8. ¦ Завершение строительства ¦ III кв. ¦ Комплексное лечение ветеранов войны и ¦ млн. ¦ ¦ 40,0 ¦¦ ¦ геронтологического отделения ¦ 2005 ¦ труда ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГКБ-2 на 95 койко-мест ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.9. ¦ Завершение ремонта Дворца ¦ III кв. ¦ Организация досуга жителей и повышение ¦ млн. ¦ ¦ 10,0 ¦¦ ¦ культуры "Досуг" ¦ 2005 ¦ культуры ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.10. ¦ Завершение реконструкции ДК ¦ III кв. ¦ Организация досуга жителей и повышение ¦ млн. ¦ ¦ 37,08 ¦¦ ¦ "Шахтеров" ¦ 2005 ¦ культуры ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.11. ¦ Проведение капитального ¦ III кв. ¦ Создание условий для оздоровления ¦ шт. ¦ ¦ 8 ¦¦ ¦ ремонта спортзалов ¦ 2005 ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.12. ¦ Восстановление объектов ¦ В ¦ Обеспечение жителей поселков ¦ млн. ¦ 77,9 ¦ 91,8 ¦¦ ¦ инженерной инфраструктуры ¦ течение ¦ ликвидируемых шахт коммунальными ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ поселков, пострадавших в ¦ года ¦ услугами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ результате ликвидации шахт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.13. ¦ Строительство спортзала ¦ ¦ Создание условий для оздоровления ¦ млн. ¦ ¦ 17,0 ¦¦ ¦ гимназии N 42 ¦ ¦ детей ¦ руб. ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.14. ¦ Праздничное оформление ¦ В ¦ Улучшение внешнего облика города ¦ млн. ¦ ¦ 10,0 ¦¦ ¦ города к празднованию Дня ¦ течение ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ шахтера ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.1.15. ¦ Реализация программы ¦ В ¦ Улучшение облика города ¦ млн. ¦ ¦ 20,9 ¦¦ ¦ "Микрорайоны" ¦ течение ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.2. ¦ Создание условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ увеличения объемов жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительства. Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ специализированных жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.2.1. ¦ Строительство и ввод 143,0 ¦ В ¦ Улучшение жилищных условий ¦ семей ¦ 1500 ¦ 2269 ¦¦ ¦ тыс. м2 жилья ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.2.2. ¦ Реконструкция ¦ В ¦ Улучшение жилищных условий ¦ семей ¦ 73 ¦ 120 ¦¦ ¦ специализированных жилых ¦ течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помещений в 120 квартирах ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.2.3. ¦ Участие в реализации ¦ В ¦ Переселение семей из домов, признанных ¦ семей ¦ 150 ¦ 300 ¦¦ ¦ региональной программы ¦ течение ¦ непригодными для постоянного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Переселение граждан из ¦ года ¦ проживания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ветхого и аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3. ¦ Развитие планировочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ структуры города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.1. ¦ Размещение и обоснование ¦ В ¦ Создание благоприятных условий для ¦ млн. ¦ 0,4 ¦ 0,15 ¦¦ ¦ инвестиций индивидуального ¦ течение ¦ застройки индивидуального малоэтажного ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищного строительства ¦ года ¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.2. ¦ Размещение объектов ¦ В ¦ Развитие и совершенствование ¦ млн. ¦ 1,5 ¦ 0,452 ¦¦ ¦ жилищно-гражданского ¦ течение ¦ генерального плана города в целях ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительства до 2006 года ¦ года ¦ устойчивого развития территории в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.3 ¦ Разработка мероприятий по ¦ В ¦ Развитие и совершенствование ¦ млн. ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦¦ ¦ установлению и утверждению ¦ течение ¦ генерального плана города в целях ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ охранных зон и ¦ года ¦ устойчивого развития территории в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ санитарно-защитных зон ¦ ¦ интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.4. ¦ Выполнение мероприятий по ¦ В ¦ Пополнение информацией земельного ¦ млн. ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦¦ ¦ межеванию земель на ¦ течение ¦ кадастра ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ застроенной территории ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.5. ¦ Разработка проекта ¦ В ¦ Развитие и совершенствование ¦ млн. ¦ ¦ 0,5 ¦¦ ¦ пригородной зоны ¦ течение ¦ генерального плана города в целях ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ устойчивого развития территории в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.6. ¦ Выполнение цифровой съемки ¦ В ¦ Обеспечение городского картфонда ¦ млн. ¦ ¦ 0,8 ¦¦ ¦ городской территории ¦ течение ¦ информацией о пространственном ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ года ¦ положении объектов городского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.7. ¦ Выполнение мероприятий по ¦ В ¦ Сбор сведений о территории города с ¦ млн. ¦ ¦ 0,75 ¦¦ ¦ созданию и ведению ¦ течение ¦ целью создания комплексной ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ городского кадастра ¦ года ¦ информационной базы города ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.3.8. ¦ Подготовка исходных ¦ В ¦ Развитие и совершенствование ¦ млн. ¦ 1,7 ¦ 6,7 ¦¦ ¦ материалов для корректировки ¦ течение ¦ генерального плана города в целях ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ генплана г. Кемерово ¦ года ¦ устойчивого развития территорий в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ интересах ее жителей ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4. ¦ Создание комфортных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городской среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечение максимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ удовлетворения спроса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения в пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перевозках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4.1. ¦ Обеспечение развития и ¦ В ¦ Обеспечение объема: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совершенствования маршрутной ¦ течение ¦ - городских перевозок; ¦ тыс. маш ¦ 1172 ¦ 1115 ¦¦ ¦ сети города с целью ¦ года ¦ - пригородных; ¦ час. ¦ 245 ¦ 245 ¦¦ ¦ беспересадочной доставки ¦ ¦ - маршрутных такси ¦ ¦ 1670 ¦ 1810 ¦¦ ¦ пассажиров в любую часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ города маршрутными такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4.2. ¦ Обеспечение обновления ¦ В ¦ Выполнение восстановительного и ¦ ед. ¦ ¦ ¦¦ ¦ подвижного состава ¦ течение ¦ капитального ремонта: ¦ ¦ 36 ¦ 40 ¦¦ ¦ ¦ года ¦ - автобусов; ¦ ¦ 1 ¦ 10 ¦¦ ¦ ¦ ¦ - троллейбусов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Реконструкция и модернизация ¦ ед. ¦ ¦ 2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ трамвайных вагонов. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Приобретение: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ - трамвайных вагонов; ¦ ед. ¦ ¦ 5 ¦¦ ¦ ¦ ¦ - троллейбусов ¦ ¦ ¦ 10 ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4.3. ¦ Развитие транспортной схемы ¦ В ¦ Пуск 1 очереди строительство проспекта ¦ км / ¦ ¦ 1,75 / ¦¦ ¦ города путем создания сети ¦ течение ¦ Московского от пр. Октябрьского до ул. ¦ млн. ¦ ¦ 74,0 ¦¦ ¦ объездных дорог ¦ года ¦ В. Терешковой ¦ руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4.4. ¦ Уширение дорожного полотна ¦ В ¦ Повышение безопасности дорожного ¦ тыс. м2 ¦ ¦ 8,9 ¦¦ ¦ на перекрестках основных ¦ течение ¦ движения и увеличение пропускной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ магистралей города ¦ года ¦ способности транспортного потока ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4.5. ¦ Оборудование транспортных ¦ В ¦ Повышение оперативности регулирования ¦ ед./ млн. ¦ 110 / 5¦8 260/ ¦¦ ¦ средств устройствами ¦ течение ¦ и объективности контроля работы ¦ руб. ¦ ¦ 8,3 ¦¦ ¦ радионавигационной ¦ года ¦ городского пассажирского транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ автоматизированной системы ¦ ¦ оптимизация использования подвижного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ состава ¦ ¦ ¦ ¦+------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+---------+¦3.6.4.6. ¦ Обустройство улично-дорожной ¦ В ¦ Реконструкция светофорных объектов. ¦ ед. ¦ 13 ¦ 14 ¦¦ ¦ сети техническими средствами ¦ течение ¦ Установка дорожных знаков. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организации дорожного ¦ года ¦ Устройство искусственных неровностей н ¦ ед. ¦ 850 ¦ 500 ¦¦ ¦ движения ¦ ¦ дорогах ¦ ед. ¦ 29 ¦ 10 ¦L------------+------------------------------+------------+----------------------------------------+--------------+---------+----------
Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2005 ГОД
В результате реализации основных задач и приоритетныхнаправлений, стоящих перед городом, горожане получат:
сокращение доли тяжких преступлений в общем количествезарегистрированных преступлений на 0,2 %;
повышение антитеррористической защищенности граждан, объектовжизнеобеспечения и повышенной опасности;
адресную помощь и оздоровление ветеранов войны, тружеников тыла,узников фашистских лагерей в отделениях дневного пребыванияКомплексных центров социального обслуживания населения илечебно-оздоровительном центре "Милосердие" (18 тыс. чел.);
100% охват детей - инвалидов реабилитационными мероприятиями;
увеличение на 6,5% человек, получивших адресную медицинскуюпомощь на дорогостоящие виды лечения;
обеспечение 100% диспансеризацией лиц, относящихся к контингентамособого внимания;
увеличение числа оперативных вмешательств в центрах амбулаторнойхирургии на 10,6%;
увеличение числа пациентов, пролеченных в дневных стационарах истационарах на дому, на 2,8%;
оздоровление 1510 шахтеров и членов их семей (2004 год 420чел.);сокращение среднего пребывания на дорогостоящем госпитальном этапе с12,0 дней до 11,9 дней;
обеспечение 1120 детей (2004 год - 1110) первого-второго годажизни сухими адаптированными молочными смесями и продукциейКемеровского молочного комбината;
оздоровление 1500 детей (2004 год - 934), имеющих хроническиезаболевания;
медикаментозное лечение в условиях дневных стационаров 310беременных женщин из малообеспеченных семей (2004 год - 270);
обеспечение препаратами йода и железа 1620 беременных женщин измалообеспеченных семей (2004 год - 1500);
увеличение на 11,9% обследованных беременных женщин нахронические инфекции для снижения риска рождения новорожденных сврожденными пороками развития;
увеличение на 40% выявленных ВИЧ-инфецированных пациентов за счетпроведения диагностического обследования населения;
проведение профилактических мероприятий по снижениюзаболеваемости туберкулезом, вирусным гепатитом, сифилисом, гонореей;
снижение количества наркозависимых детей и подростков,находящихся в группе риска на 9,4%
сокращение количества детей, не охваченных дошкольнымобразованием, на 20%;
увеличение числа школьников, занимающихся интеллектуальнойдеятельностью, на 20%;
100% охват детей всеми формами организованного летнего отдыха;
увеличение численности лиц, активно занимающихся физическойкультурой и спортом с 10% до 15% (от общей численности жителейгорода);
выявление и поддержка творчески одаренных юных кемеровчан;
увеличение доли населения занимающегося в клубных формированиях с1,5% до 2% (от общей численности жителей города);
обеспечение безопасных и отвечающих современным требованиямусловий для занятий спортом;
создание муниципальной автоматизированнойинформационно-библиотечной сети;
увеличение охвата населения библиотечными услугами с 22% до 24%;
расширение спектра культурно-досуговых ифизкультурно-оздоровительных услуг для жителей города;
открытие нового клуба для молодежи и подростков по местужительства в Рудничном, Заводском районах и деревне Петровка;
увеличение детей, активно занимающихся спортом с 55,7% до 56,3%(от численности детей в возрасте 7-14 лет);
96 детских игровых площадок для улучшения условий отдыха ифизического развития детей;
увеличение средней обеспеченности населения общей площадью жилыхдомов с 18,8 кв. м. общ. площади на человека до 19,0 кв. м. общ.площади на человека (улучшат жилищные условия 2269 семей);
переселение 300 семей из домов признанных непригодными дляпостоянного проживания;
94 остановочных павильонов для улучшения облика города;
улучшение жилищных условий за счет реконструкцииспециализированных жилых помещений (120 квартир);
реконструкцию 14 светофорных объектов, установку 500 дорожныхзнаков;
40 автобусов, 10 троллейбусов после восстановительного икапитального ремонта, после реконструкции и модернизации 2 трамвайныхвагона;
200 большегрузных контейнеров в местах неорганизованных свалок;
развитие инновационных проектов с открытием инновационного бизнесинкубатора;
оказание социальной поддержки безработных граждан (14480 чел.);
трудоустройство граждан при содействии службы занятости; открытие6 губернских магазинов в Центральном и Заводском районах, ж.р.Кедровка, Пионер, Ягуновский, Комиссарово;
создание 640 рабочих мест предприятиями потребительского рынка;
увеличение торговых площадей предприятиями потребительского рынка7340 кв. м.;
увеличение поступлений денежных средств в бюджет города отарендной платы за земельные участки и нежилые помещения на 15,7 млн.руб. сверх плана;
недопущение завышения регулируемых цен на содержание, ремонтжилья и тарифов на коммунальные услуги, услуги муниципальныхпредприятий и учреждений.
Реализация плана социально-экономического развития городаобеспечит устойчивое функционирование городского хозяйства и повышениекачества жизни горожан.
План предполагает непосредственное участие граждан в жизни городапод девизом "Благодарные кемеровчане - шахтерам Кузбасса".
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов А.Г. Любимов