Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 22.12.2008 № 186
О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2009 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕот 22.12.08 N 186г. КемеровоО плане социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2009год
Руководствуясь статьей 28 Устава города Кемерово, Концепциейразвития города Кемерово до 2021 года, утвержденной постановлениемКемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007 N 169 "Об утверждении планов социально-экономическогоразвития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу",Кемеровский городской Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить план социально-экономического развития городаКемерово на 2009 год согласно приложению.
2. Предоставить Главе города право осуществлять пообъектнуюкорректировку мероприятий основных направлений плана социально-экономического развития города на 2009 год в пределах утвержденногообъема финансирования по каждому направлению.
3. Опубликовать данное решение в печатных средствах массовойинформации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитетыКемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местногосамоуправления и безопасности (К.И. Крекнин), по развитию городскогохозяйства и экологии (В.В. Игошин), по развитию социальной сферыгорода (Т.В. Кочкина), по бюджету, налогам и финансам (Д.И. Волков),по развитию экономики города (А.А. Барабаш).
Глава
города Кемерово В.В. Михайлов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Кемеровского городского
Совета народных депутатов
четвертого созыва
от 22.12.2008 N 186
(тридцать восьмое заседание)
ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2009 ГОД
ПАСПОРТ ПЛАНА
ЗАКАЗЧИК: Кемеровский городской Совет народных депутатов.
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: администрация города Кемерово.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА: Федеральный закон от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Устав города Кемерово,постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от26.05.2006 N 15 "О порядке разработки, утверждения, исполнения иконтроля за исполнением планов и программ развития города",постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от27.04.2007 N 137 "Об утверждении концепции развития города Кемерово до2021 года", постановление Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 28.09.2007 N 169 "Об утверждении плановсоциально-экономического развития города Кемерово на долгосрочную исреднесрочную перспективу".
Раздел I. Современное состояние и тенденции
социально-экономического развития города
1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯГОРОДА ЗА 2008 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2009 ГОДУ.
В условиях экономической и финансовой нестабильности, сложившейсяк концу 2008 года, удалось обеспечить рост объемов произведенной иотгруженной продукции, увеличение денежных доходов населения ипотребление товаров и услуг, не допустить падения инвестиционнойактивности в экономике.
Сравнительные показатели социально-экономического развития городаКемерово в 2008 году с городами, имеющими примерно одинаковуючисленность жителей, представлены в таблице N 1.
Для сравнения взяты города Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Томск.
Таблица N 1
Показатели социально-экономического развития
городов в 2007-2008 годах.|—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| N | Показатели | Ед. | Кемерово | Барнаул | Новокузнецк | Томск || | | измерения |——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| | | | Факт 2007г./ | Факт | Факт | Факт || | | | оценка | 2007г./ | 2007г./ | 2007г./ || | | | 2008г. | оценка | оценка | оценка || | | | | 2008г. | 2008г. | 2008г. ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 1. | Численность постоянного | тыс. чел. | 519,9/ | 648,7/ | 561,5/ | 514,3/ || | населения | | 520,0 | 644,3 | 561,8 | 518,1 || | (среднегодовая) | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 2. | Среднедушевой доход на | руб. | 16 809,8/ | 13 654,0/ | 11 691,0/ | - || | одного жителя | | 19 600,2 | 17 506,0 | 17 961,0 | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 3. | Среднемесячная | руб. | 14 730,0/ | 11 148,0/ | 14 522,0/ | 10 709,9/ || | заработная плата по | | 17 406,8 | 14 000,0 | 17 291,0 | 12 367,3 || | крупным и средним | | | | | || | предприятиям | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 4. | Величина прожиточного | руб. | 3 400,7/ | 3 561,0 | 3 441,0 | 3 810,0/ || | минимума в среднем на | | 3 960,8 | 4302,0 | 4 080,0 | 4 415,0 || | душу населения | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 5. | Объем отгруженных | млн. руб. | 59 265,7/ | 49 141,0/ | 213368,0/ | 48 369,4/ || | товаров собственного | | 70 650,1 | 56 198,2 | 276 692,5 | 56 528,5 || | производства, | | | | | || | выполненных работ и | | | | | || | услуг собственными | | | | | || | силами (Добыча полезных | | | | | || | ископаемых + | | | | | || | Обрабатывающие | | | | | || | производства + | | | | | || | Производство и | | | | | || | распределение | | | | | || | электроэнергии, газа и | | | | | || | воды) | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 6. | Индекс промышленного | в % к | 103,4/ | 110,9/ | 90,9/ | 102,7/ || | производства | предыдущему | 103,0 | 106,6 | 107,6 | 104,9 || | | году | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 7. | Объем отгруженных | руб./чел. | 113994,4/ | 75 900,0/ | 379900,0/ | 94 000,0/ || | товаров собственного | | 135 865,6 | 86 800,0 | 492500,0 | 109100,0 || | производства, | | | | | || | выполненных работ и | | | | | || | услуг собственными | | | | | || | силами в расчете на | | | | | || | 1жителя | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 8. | Оборот розничной | млн.руб. | 70708,9/ | 71125,0/ | 62326,0/ | 41566,7/ || | торговли | | 86 335,6 | 85917,0 | 76286,7 | 50975,2 ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 9. | Оборот розничной | руб./чел. | 136 004,8/ | 109600,0/ | 110999,0/ | 80800,0/ || | торговли в расчете на 1 | | 166 030,0 | 132600,0 | 135770,0 | 98400,0 || | жителя | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 10. | Индекс физического | в % к | 119,4/ | 116,0/ | 109,8/ | 106,6/ || | объема оборота | предыдущему | 111,0 | 113,0 | 112,0 | 109,3 || | розничной торговли | году | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 11. | Объем инвестиций в | млн. руб. | 20 783,0/ | 18 573,0/ | 21 085,0/ | 19 034,3/ || | основной капитал за | | 24 244,0 | 23 797,0 | 24 330,0 | 25 656,3 || | счет всех источников | | | | | || | финансирования | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 12. | Удельный вес обновления | | 0,35/ | 0,38/ | 0,1/ | 0,39/ || | на 1 руб. отгруженных | | 0,34 | 0,42 | 0,09 | 0,45 || | товаров, выполненных | | | | | || | работ и услуг | | | | | || | собственными силами | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 3. | Ввод в действие жилых | тыс. | 270,3/ | 358,9/ | 230,7/ | 346,4/ || | домов | кв. м | 280,0 | 380,0 | 260,0 | 372,0 ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 14. | Ввод в действие жилых | кв. м/ | 0,52/ | 0,55/ | 0,41/ | 0,67/ || | домов в расчете на 1 | чел. | 0,54 | 0,59 | 0,46 | 0,72 || | жителя | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 15. | Средняя обеспеченность | кв. м/ | 19,9/ | 20,3/ | 20,8/ | 19,6/ || | населения общей жилой | чел. | 20,4 | 20,9 | 21,2 | 20,2 || | площадью | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 16. | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 366,5/ | 438,4/ | 375,8/ | 260,0*/ || | | | 366,7 | 436,7 | 376,6 | 265,3* ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 17. | Количество официально | тыс. чел. | 3,2/ | 3,7/ | 3,3/ | 0,84/ || | зарегистрированных | | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 0,69 || | безработных | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 18. | Объем платных услуг | млн. руб. | 17 207,2/ | 20 358,0/ | 10 367,8/ | 10 802,5/ || | населению (включая | | 21 085,7 | 25 589,0 | 13 086,0 | 12 615,2 || | оценку по малым | | | | | || | предприятиям) | | | | | ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 19. | Объем платных услуг в | руб./чел. | 33 097,1/ | 31 400,0/ | 18 464,0/ | 21 000,0/ || | расчете на 1 жителя | | 40 549,4 | 39 500,0 | 23 300,0 | 24 300,0 ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| 20. | Уровень безработицы | % | 0,9/0,8 | 0,8/0,7 | 0,9/0,8 | 0,3/0,3 ||—————|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
* - численность экономически активного населения
Из таблицы видно, что по показателям, характеризующим уровеньжизни населения (по оценке) в 2008 году, сохраняются положительныетенденции. Город Кемерово занимает лидирующее место по среднедушевомудоходу на одного жителя (19 600,2 руб.) и по среднемесячной заработнойплате работников по крупным и средним предприятиям (17 406,8 руб.).
По объему отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и услуг собственными силами по основным видамэкономической деятельности (по оценке) в 2008 году лидирующее местозанимает город Новокузнецк (276 692,5 млн. руб.), город Кемерово - навтором месте (70 650,1 млн. руб.). То же место сохраняется и припересчете на душу населения (492 500,0 руб. и 135 865,6 руб.соответственно).
Сохраняется положительная динамика оборота розничной торговли иобъема платных услуг. В расчете на душу населения в городе Кемерово в2008 году приобретено товаров (166 030,0 руб.) и оказано платных услуг(40 549,4 руб.) больше, чем в других городах.
По объему инвестиций в основной капитал за счет всех источниковфинансирования (в абсолютном значении) и удельному весу обновления наодин рубль отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами по основным видам экономическойдеятельности (24 244,0 млн. руб. и 0,34 соответственно) в 2008 году г.Кемерово занимает третье место среди сравниваемых городов. Первоеместо по данным показателям занимает город Томск. По среднейобеспеченности населения общей жилой площадью город Кемерово натретьем месте (20,6 кв. м на 1 жителя), первое место занимает городНовокузнецк (21,2 кв. м на 1 жителя).
Город Кемерово в 2008 году по вводу жилой площади в абсолютныхзначениях занимает третье место (310,0 тыс. кв. м), Барнаул - первоеместо (380,0 тыс. кв. м), а в относительном значении на 1 жителяКемерово - второе место (0,60 кв. м), г. Томск - первое (0,72).
Самый низкий уровень безработицы (по отношению к трудоспособномунаселению) по анализируемым городам в Томске (0,3%), в Кемеровоуровень безработицы составил 0,8%.
Промышленность
В течение января - сентября 2008 года сохранялись позитивныетенденции развития промышленного производства. С октября сбои вмировой финансовой системе отразились и в реальном секторе экономики.В первую очередь это коснулось химической отрасли, металлургии истроительной индустрии. В связи с повышением кредитных ставок итрудностями в получении денежных средств у товаропроизводителейвозросли дебиторская и кредиторская задолженности. Для минимизацииубытков многие вынужденно сократили объемы производства. К концу годаотмечено снижение инвестиционной активности.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и услуг собственными силами за 2008 год, составил 70 650,1 млн.рублей. В 2008 году индекс промышленного производства установился науровне 103,0% к прошлому году, на 2009 год прогнозируется сохранениеуровня 2008 года (табл. N 2).
В 2008 году среди основных видов экономической деятельностинаибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производствазанимает "обрабатывающее производство" - 62,5%. Индекс промышленногопроизводства по данному виду экономической деятельности составил в2008 году 103,1%, на 2009 год прогнозируется на уровне 2008 года.
Планомерный рост объема отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и услуг собственными силамиосуществлялся за счет реконструкции, модернизации производственныхмощностей, а также ввода в эксплуатацию новых технологий.
Продолжается реконструкция ведущих предприятий по видуэкономической деятельности "химическое производство". На ООО ПО"Химпром" в 2008 году завершен проект реконструкции котельной сустановкой 2-х котлов на коксовом газе. Реализуется проектреконструкции производства жидкого хлористого кальция, которыйпозволит удовлетворить потребности в сырье для производствагранулированного хлористого кальция и антигололеда, решить вопросхлорпотребления. С целью увеличения объемов продукции и созданиядополнительных рабочих мест на ООО ПО "Химпром" в 2008-2011 годахнамечено строительство четвертой нитки лапролов и получениедиэмульгаторов, осуществление проекта создания производствагипохлорита кальция.
На КОАО "Азот" активно реализовывались инвестиционные проектыреконструкции и технического перевооружения действующих цехов ипроизводств ("Модернизация отделения очистки конвертированного газа отдиоксида углерода"). На предприятии внедрена установка вихревогосмесителя в реактор синтеза карбамида, изменен способ подогревагазовой смеси перед сероочисткой на агрегате аммиака АМ-70,осуществлена антипомпажная защита компрессора в цехе N 15. На охрануокружающей среды и минимизацию уровня воздействия предприятия наэкологию региона в 2008 году направлено 480 млн. рублей, что на 23,0%больше уровня прошлого года.
ООО ПО "Токем" в 2008 году увеличил мощности по производствусвязующих (пульвербакелитов). В период 2008-2009 годах на базе цехаионообменных смол будет организовано производство новых продуктов(катализатор КИФ и катионит D-113).
ОАО "Полимер" планирует приобрести комплекс оборудования дляпроизводства пакетов (агрегаты для производства и сварочную машину).
На предприятиях по виду экономической деятельности "производствопрочих неметаллических минеральных продуктов" осуществляется внедрениеинвестиционных и инновационных проектов.
ООО "Мазуровский кирпичный завод" намерено в 2009-2010 годахреализовать масштабный проект технического перевооружения иреконструкции завода, что позволит увеличить производственную мощностьв 2,5 раза (до 63,5 млн. шт. кирпича в год). Объем финансированиязапланирован в размере 900 млн. рублей.
Машиностроение представлено такими основными подвидамидеятельности, как "производство машин и оборудования"; "производствоэлектрооборудования, электронного и оптического оборудования".
ООО "НПО "Кузбассэлектромотор" в рамках программы обновлениявыпускаемой продукции разработало взрывозащищенный пускатель(магнитную станцию) нового поколения ПВР-315МП. Новые пускатели могутбыть использованы для управления практически всеми силовымиэлектроприводами, эксплуатирующимися в составе горношахтногооборудования.
ОАО "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности"активно участвует в разработке концепции Кузбасского технопарка. Набазе этого планируется создать опытно-экспериментальное производствобудущего технопарка и серийное производство таких средствиндивидуальной защиты органов дыхания, как самоспасатели и респираторыдля шахтеров и горноспасателей. В 2008 году освоен выпуск устройствадля переноски экскаваторного кабеля (УПЭК), в 2009 году планируетввести такие производственные мощности, как вальцы, листогибочныйстанок, сварочные полуавтоматы, токарно-винторезный станок, пилыленточные по металлу.
ОАО "Кемеровохиммаш", входящее в машиностроительный холдинг "СДС-Маш", преобразовано в новое предприятие "Кузбасская вагоностроительнаякомпания" - филиал ОАО "Алтайвагон", что даст возможностьоптимизировать производственный процесс и эффективно использоватьпроизводственные мощности для наращивания объемов и снижениясовокупных затрат.
Кузбасской вагоностроительной компанией - филиалом ОАО"Алтайвагон" приобретены для вагоносборочного цеха два мостовыхэлектрических крана грузоподъемностью 20 и 30 тонн. Ввод вэксплуатацию новых грузоподъемных машин позволит наладить ритмичныйпроизводственный процесс и сократить количество простоев.
В 2008 году на ООО "ЗЭТА" освоено производство электротепловогореле РТТ85 на токи от 10 до 125А для электровозов. В 2009 г. в планахпредприятия предусмотрено освоение модернизированного пускателя ПМА-4000 (с креплением на рейку), расширение номенклатуры реле РТТ85 натоки до 10 А.
По виду экономической деятельности "производство кокса,нефтепродуктов и ядерных материалов" в 2008 году также наблюдалисьположительные изменения. На ОАО "Кокс" увеличение объемов производствасвязано с введением в эксплуатацию в прошлом году новой коксовойбатареи. В 2008 году произведено дополнительно почти 850 тыс. тоннценного сырья для металлургии страны. Завершается строительствоукрытого склада углей.
Предприятия по виду экономической деятельности "производствопищевых продуктов, включая напитки и табак" продолжали свое развитие.Так, на ОАО "Новокемеровский пивобезалкогольный завод" завершеностроительство газовой котельной мощностью 12 тонн пара в час, ОАО"Кемеровский молочный комбинат" ввел в эксплуатацию в эксплуатацию двеновые линии по выпуску зерненого творога и молочных напитков.
В Крестьянском хозяйстве А.П. Волкова в 2009-2010 годахпланируется ввод в действие двух птицефабрик: Новосафоновской(Прокопьевский район) и Плотниковской (Новокузнецкий район),модернизация производства, автоматизация рабочих мест(производственного учета и логистики, общего учета на предприятии). За2008 год в этот проект вложено 222,0 млн. рублей.
ООО "АГ Кемеровский мясокомбинат" (входит в состав ЗАО "СибирскаяАграрная Группа") в 2008 году ввело обновленное производство колбас имясных деликатесов. С выходом на плановую мощность мясокомбинатпланирует выпускать в конце 2010 года не менее 400 тонн вареных колбасв месяц, 115 тонн полукопченых колбас, 35 тонн мясных деликатесов,около 25 тонн сервелатов, 20 тонн сырокопченых колбас под торговоймаркой "Дорогомиловские". К 2010 году Кемеровский мясокомбинатпланирует реконструировать собственную котельную, чтобы обеспечитьдальнейшее развитие производственных мощностей.
В 2009 году на ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"планируется ввод линии по производству вафель "Ханута" и "Софи"(пористый шоколад и воздушные вафли) производственной мощностью 252тонны в месяц (3024 тонны в год) общей стоимостью 120,0 млн. рублей.
На долю вида экономической деятельности "добыча полезныхископаемых" приходится 6,9% объема отгруженных товаров. Индекспромышленного производства по данному виду экономической деятельностисоставил в 2008 году 101,0%, на 2009 год прогнозируется сохранениеуровня 2008 года.
Основным предприятием, осуществляющим добычу полезных ископаемых,в городе является филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольный разрез". Вцелях развития собственной сырьевой базы на ОАО "Кокс" реализуетсяинвестиционный проект по строительству нового угледобывающегопредприятия ООО "Шахта Бутовская" с созданием 970 новых рабочих мест.
Доля предприятий по виду экономической деятельности "производствои распределение электроэнергии, газа и воды" в структуре объемаотгруженных товаров собственного производства, выполненных работ иуслуг собственными силами в 2008 году составила 30,6%.
Предприятия по производству и распределению электроэнергиипродолжают осуществлять техническое перевооружение. На Ново-Кемеровской ТЭЦ ОАО "Кузбассэнерго" завершается монтаж новоготурбоагрегата электрической мощностью 120 МВт, тепловой - 160 Гкал. ч.Это позволит значительно увеличить резерв как по электрическоймощности энергосистемы, так и по тепловой нагрузке в городе Кемеровона ближайшие годы. По предварительным расчетам, общая стоимостьинвестиционного проекта составит 1 711,7 млн. рублей.
Таблица N 2|—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 || | год | год | год || | факт | оценка | прогноз ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Промышленное производство | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Объем отгруженных товаров | 59 265,7 | 70 650,1 | 79 782,1 || собственного производства, | | | || выполненных работ и услуг | | | || собственными силами (млн. руб.) | | | || | | | || Прирост или снижение (+, -) | +3,4 | +3,0 | - || объемов отгруженных товаров | | | || собственного производства, | | | || выполненных работ и услуг | | | || собственными силами к | | | || предыдущему году в сопоставимых | | | || ценах (%) | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| в том числе по видам | | | || экономической деятельности: | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Добыча полезных ископаемых | 3 348,0 | 4 861,5 | 5 434,7 || (млн. руб.) | | | || Прирост или снижение (+, -) | +0,8 | +1,0 | - || объемов добычи полезных | | | || ископаемых к предыдущему году в | | | || сопоставимых ценах (%) | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Обрабатывающие производства | 37 804,6 | 44 147,0 | 49 069,9 || (млн. руб.) | | | || Прирост или снижение (+, -) | +4,8 | +3,1 | +0,1 || объемов обрабатывающего | | | || производства к предыдущему году | | | || в сопоставимых ценах (в %) | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Производство и распределение | 18 113,2 | 21 641,7 | 25 277,4 || электроэнергии, газа и воды | | | || (млн. руб.) | | | || Прирост или снижение (+, -) | -0,3 | +3,0 | - || объемов производства и | | | || распределения электроэнергии, | | | || газа и воды к предыдущему году | | | || в сопоставимых ценах (в %) | | | ||—————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
Производство важнейших видов продукции представлено в таблице N3.
Таблица N 3|——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|| Показатели | Единицы | 2007 | 2008 | 2009 || | измерения | год | год | год || | | факт | оценка | прогноз ||——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|| Производство важнейших | | | | || видов продукции в | | | | || натуральном выражении | | | | ||——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|| Электроэнергия | млрд. кВт. | 4,35 | 4,5 | 4,64 || | ч | | | ||——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|| Уголь | тыс. тонн | 4 895,0 | 4 | 4 935,0 || | | | 935,0 | ||——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|| Удобрения минеральные (в | тыс. тонн | 629,0 | 584,6 | 600,0 || пересчете на 100% | | | | || питательных веществ) | | | | ||——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|| Пиво | тыс. дкл | 416,0 | 310,0 | 300,0 ||——————————————————————————|————————————|—————————|————————|—————————|
Несмотря на сложное финансовое положение ведущих предприятий иорганизаций города, сложившееся к концу года, в целом по городубалансовая прибыль предприятий и организаций в 2008 году в фактическихценах сохранится на уровне 2007 года.
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источниковфинансирования в 2008 году увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах куровню 2007 года и составил 24 244,0 млн. рублей (табл. N 4). Объеминвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиямсоставил 19 836,0 млн. рублей, что на 1,0% в сопоставимых ценах большепо сравнению с 2007 годом. Увеличение объемов инвестиций ожидается какза счет собственных средств предприятий, так и за счет привлеченныхсредств.
Таблица N 4|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 || | год | год | год || | факт | оценка | прогноз ||—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Инвестиции | | | ||—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Инвестиции в основной капитал за | 20 783,0 | 24 244,0 | 26 569,0 || счет всех источников финансирования | | | || по крупным и средним предприятиям | | | || (млн. руб.) | | | ||—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Прирост или снижение (+, -) к | - 3,0 | +1,6 | -1,8 || предыдущему году в сопоставимых | | | || ценах (%) | | | ||—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
На территории города Кемерово в 2008 году продолжилосьстроительство и реконструкция важнейших социальных объектов, такихкак: областной перинатальный центр; МУЗ "Детская городская клиническаябольница N 5 (грудничковый корпус); поликлиника N 2 под травмпункт МУЗ"Городская клиническая больница N 2"; психиатрический стационаробластной больницы ИК-5; кардиологический центр (перепрофилированиемногопрофильной больницы); музыкальный театр Кузбасса; Кемеровскийгосударственный университет (реконструкция учебно-лабораторногокорпуса - блок "А"); институт угля и углехимии (лабораторный корпус синженерными коммуникациями); аэропорт Кемерово (реконструкция МРД,перрона); детская железная дорога ОАО "РЖД", дорога в ж. р. ЛеснаяПоляна, Кузбасский технопарк и др.
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города в 2008 годупродолжилось строительство жилья для населения. В 2008 году средняяобеспеченность населения общей площадью жилых квартир составила 20,4кв. м на человека, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 2,5%. Кконцу 2009 года средняя обеспеченность населения общей площадью жилыхквартир достигнет 20,96 кв. м на человека (табл. N 5).
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источниковфинансирования в 2008 году составил 280,0 тыс. кв. м (прирост 3,7% куровню 2007 года). В 2009 году планируется увеличить достигнутыеобъемы ввода жилья до 290,0 тыс. кв. м.
Таблица N 5|——————————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 || | год | год | год || | факт | оценка | прогноз ||——————————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет | 270,3 | 280,0 | 290,0 || всех источников финансирования (тыс. кв. | | | || м общей площади) | | | ||——————————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Средняя обеспеченность населения общей | 19,9 | 20,4 | 20,96 || площадью жилых домов (кв. м общей | | | || площади на человека) на конец года | | | ||——————————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|
По удельному вводу жилья на 1000 жителей за 2008 год городКемерово занимает шестое место среди городов Сибирского федеральногоокруга (после Красноярска, Новосибирска, Томска, Омска и Барнаула)(табл. N 6).
Таблица N 6|—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| N | | Численность | Ввод | Ввод | Удельный ввод || п/п | Города | населения за | 2007 | 2008 года, | жилья, || | | 2008 год, | года, | тыс. кв. м | кв. м на 1000 || | | тыс. человек | тыс. кв.м | | жителей ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 1. | Красноярск | 941,2 | 762,9 | 824,8 | 876,3 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 2. | Новосибирск | 1390,3 | 918,4 | 1 000,0 | 719,0 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 3. | Томск | 518,1 | 346,4 | 372,0 | 718,0 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 4. | Омск | 1129,4 | 802,2 | 810,0 | 717,2 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 5. | Барнаул | 644,3 | 358,9 | 380,0 | 589,8 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 6. | Кемерово | 520,0 | 270,3 | 280,0 | 538,5 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|| 7. | Новокузнецк | 561,8 | 230,7 | 260,0 | 462,8 ||—————|—————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————————|
Малое предпринимательство
Сектор среднего и малого бизнеса можно считать самымбыстрорастущим и перспективным в рыночной экономике. Политика органовместного самоуправления города Кемерово направлена на поддержкупредпринимательства и развитие конкуренции. Малый бизнес содействуетоживлению и развитию экономики города, обеспечению занятости и ростууровня жизни горожан.
В 2008 году на территории города действовало 19 429 субъектовмалого предпринимательства, в том числе 7 452 малых предприятия и11 977 индивидуальных предпринимателей, что соответственно на 4,8% ина 5,0% выше уровня прошлого года. На 1000 жителей города приходилось14 малых предприятий (в среднем по городам области - 6). Количествозанятых в малом бизнесе от занятых в экономике города составило 32,7%(98,7 тыс. человек).
Динамика развития сферы малого предпринимательства иположительные тенденции, наметившиеся в этой сфере, позволяютпрогнозировать увеличение количества малых предприятий до 7 825 единицна конец 2009 года, т.е. на 5,0% по сравнению с 2008 годом.
Рост числа малых предприятий в основном обеспечивается за счеттаких видов деятельности, как строительство; оптовая и розничнаяторговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделийи предметов личного пользования.
Среднесписочная численность работников, занятых на малыхпредприятиях, в 2008 году составила 51,7 тыс. человек. В 2009 годусохранится незначительный рост численности работников на предприятияхмалого бизнеса.
Из бюджета города в 2008 году на развитие малогопредпринимательства будет выделено 5,3 млн. рублей, в том числе напредоставление субсидий на компенсацию части процентной ставки покредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательствав кредитных организациях, 3,8 млн. рублей.
В городе создана и успешно работает инфраструктура поддержкималого предпринимательства, координирующее место в которой занимаетадминистрация города и муниципальный некоммерческий фонд поддержкималого предпринимательства (далее - МНФПМП).
Предоставление консультационных услуг и кредитование субъектовмалого бизнеса являются одним из способов поддержки предпринимателей,создающих новые рабочие места. За 2008 год через МНФПМПпрофинансировано 8 проектов субъектов малого бизнеса на сумму 6,1 млн.рублей. В результате реализации проектов создано 71 новое рабочееместо. Для предпринимателей будет проведено 300 консультаций поусловиям кредитования, составлению бизнес-плана, ведениюпредпринимательской деятельности.
В 2008 году кредитными учреждениями города субъектам малогопредпринимательства выдано более 9,0 млрд. рублей кредитных ресурсов.
Администрацией города Кемерово в средствах массовой информацииоткрыта "горячая линия" по вопросам поддержки малогопредпринимательства. Информация о различных мероприятиях, конкурсах,форумах размещается на сайте администрации города www.kemerovo.ru вразделе "Предпринимателю".
В целом в городе Кемерово складывается благоприятная ситуация всфере взаимодействия бизнеса и власти.
Потребительский рынок
Потребительский рынок является динамично развивающейся отрасльюэкономики города.
В 2008 году инфляционные риски оставались высокими, индекспотребительских цен составил 12,9% (табл. N 7).
В течение 2008 года сохранилась положительная динамика ростатоварооборота в стационарной торговой сети. 94% оборота розничнойторговли формировалось торгующими организациями и индивидуальнымипредпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарнойторговой сети, и 6,0% - за счет продажи товаров на розничных рынках.
За 2008 год оборот розничной торговли по всем каналам реализациисоставил 86 335,6 млн. рублей (прирост 11,0% в сопоставимых ценах куровню 2007 года).
В городе осуществляют деятельность такие крупные торговыепродовольственные системы, как ООО "КОРА-ТК", ООО "Система Чибис", ООО"Элис-компани", ООО "Аквамаркет", ООО "Пенсионер", ООО "ТД Колибри", атакже некузбасские ретейлеры: ООО "Сеть магазинов "Квартал" (г.Новосибирск), супермаркет "Лама" и магазин "Абрикос" ООО "ТомРитейл"(г. Томск), ООО "АЛПИ-Трейд" (г. Красноярск), а также новокузнецкаясеть с торговой маркой "Мария-Ра".
За 2008 год введено 125 объектов торговой сети. Торговая площадьвведенных в эксплуатацию объектов составила 52 033 кв. м., при этомвновь создано 1535 рабочих мест.
Рост объема товарооборота связан как с вводом новых объектов (в2008 году открылись магазин "Экономька", гипермаркет "Доминго" ООО"Мегадом", торгово-развлекательный комплекс "Променад - 3", торговыйкомплекс "Апельсин" и др.), так и реконструкцией действующих.
Одной из главных задач осуществления торговой деятельностиявляется поддержка малообеспеченных слоев населения. Достаточнопопулярными в городе являются магазины со статусом "Губернский" (11магазинов) и губернский сельский рынок. Цены в таких предприятияхторговли на основные группы продовольственных товаров, входящих впотребительскую корзину, ниже сложившихся в розничной торговле города.Это обеспечивается в основном за счет минимальной торговой надбавки(не более 10,0%), а также реализации продукции местныхтоваропроизводителей.
Регулярно на площади Советов проводятся сельскохозяйственныеярмарки с участием предприятий пищевой и перерабатывающейпромышленности, сельского хозяйства, областного потребительскогосоюза, оптовой торговли.
За активное участие в организации и проведениисельскохозяйственных ярмарок, а также в целях поддержки предприятийсельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,субъектов малого и среднего предпринимательства коллективы многихпредприятий награждаются Почетными грамотами с вручением сертификатовна сумму 100,0 тыс. рублей.
Большой вклад в формирование потребительского рынка вносятместные производители. На территории города действует 9 крупныхперерабатывающих предприятий и 119 цехов малой мощности и мини-пекарен, предлагающих широкий ассортимент качественных продуктовпитания. Наиболее крупными из них являются ООО "Магия" (производствокондитерских изделий), ООО "Идея", ООО "Аквамаркет" (производствохлеба и хлебобулочных изделий), ООО "Астронотус", ООО "Золотая рыбка"(переработка рыбы), ООО "Хрустальное" (производство безалкогольныхнапитков, питьевых и минеральных вод) и др. Приступило к выпускумясоколбасной продукции ООО "Аграрная группа - Кемеровскиймясокомбинат".
Положительная динамика роста товарооборота сохранится и в 2009году (103,0% в сопоставимых ценах к уровню 2008 года), хотя будетнаблюдаться снижение темпов роста. Объем товарооборота составит97 818,2 млн. рублей.
Рост оборота общественного питания в 2008 году в сопоставимыхценах составил 105,0% к уровню 2007 года. В городе имеется 415предприятий общедоступной сети общественного питания, из них 39,8%составляют закусочные, 34,0% - кафе, 21,9% - бары, 4,3% - рестораны.
В 2008 году открылось 29 объектов на 1096 посадочных мест, такиекак ресторан "Щегловскъ", кафе "5 Звезд", "Томь", "Проспект", "Блокпитания" и др. На предприятиях общественного питания дополнительносоздано 201 рабочее место.
По прогнозу в 2009 году прирост объема оборота общественногопитания в сопоставимых ценах составит 3,0% при росте цен на продукциюобщественного питания на 11,0%.
В 2008 году объем платных услуг в сопоставимых ценах к уровню2007 года увеличился на 10,0%. Как и прежде, преобладающую долю вобщем объеме платных услуг населения занимают жилищно-коммунальныеуслуги, услуги транспорта и связи.
Продолжается развитие сферы предприятий бытового обслуживаниянаселения. Предприятия службы быта расширяют ассортимент и улучшаюткачество предоставляемых населению услуг.
В текущем году введено в эксплуатацию 75 объектов, при этомсоздано 258 рабочих мест.
Таблица N 7|————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 || | год | год | год || | факт | оценка | прогноз ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Индекс роста потребительских цен к | 107,7 | 112,9 | 111,7 || предыдущему году, среднегодовой (%) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Оборот розничной торговли (по всем | 70 708,9 | 86 335,6 | 97 818,2 || каналам реализации, млн. руб.) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Прирост или снижение в сопоставимых | +19,4 | +11,0 | +3,0 || ценах к предыдущему году (%) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Объем платных услуг населению (включая | 17 207,2 | 21 085,7 | 24 802,3 || оценку по малым предприятиям и | | | || неформальной деятельности, млн. руб.) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Прирост или снижение в сопоставимых | +13,2 | +10,0 | +3,0 || ценах к предыдущему году (%) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Оборот общественного питания (млн. | 3523,4 | 4402,5 | 5033,4 || руб.) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Прирост или снижение в сопоставимых | +18,8 | +5,0 | +3,0 || ценах к предыдущему году (%) | | | ||————————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
Демография, трудовые ресурсы
Впервые за последние десять лет в 2008 году произошло увеличениечисленности горожан. Среднегодовая численность постоянного населениягорода в 2008 году составила 520,0 тыс. человек (табл. N 8).Стабилизация численности населения произошла за счет увеличения числародившихся, сокращения числа умерших и положительного сальдо миграции.
В 2008 году численность трудовых ресурсов незначительно выросла исоставила 366,7 тыс. человек. В 2009 году численность трудовыхресурсов останется на уровне 2008 года.
Численность занятых в экономике граждан в 2008-2009 годах будетпостепенно снижаться (с 301,6 тыс. человек в 2007 году до 298,0 тыс. в2009 году).
Уровень зарегистрированной безработицы в 2008-2009 годах будетсоставлять 0,8% и 0,9% соответственно.
Таблица N 8|———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 || | год | год | год || | факт | оценка | прогноз ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Труд | | | ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Численность постоянного населения | 519,9 | 520,0 | 520,0 || города (среднегодовая) - всего (тыс. | | | || человек) | | | ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Трудовые ресурсы (тыс. человек) | 366,5 | 366,7 | 366,8 ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Численность занятых в экономике | 301,6 | 300,1 | 298,0 || (среднегодовая) - всего (тыс. | | | || человек) | | | ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Численность работников на крупных, | 232,6 | 231,7 | 229,0 || средних и малых предприятиях и в | | | || организациях - всего (тыс. человек) | | | ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Уровень безработицы (%) | 0,9 | 0,8 | 0,9 ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|| Удельный вес численности работников | 44,7 | 44,6 | 44,0 || на крупных, средних и малых | | | || предприятиях и в организациях к общей | | | || численности населения (%) | | | ||———————————————————————————————————————|———————|————————|—————————|
Уровень жизни населения
Денежные доходы населения растут, но наблюдается снижение темповроста реальных располагаемых денежных доходов населения с 117,3% в2007 году до 104,5% в 2008 году. В 2009 году темп роста к предыдущемугоду составит 102,1% (табл. N 9).
Среднемесячная заработная плата работников предприятий в 2008году составила 17 406,8 рублей, что в сопоставимых ценах на 11,4% вышеуровня 2007 года. В 2009 средняя заработная плата в сопоставимых ценахнезначительно снизится по сравнению с уровнем 2008 года.
Продолжится увеличение размера средней пенсии. Так, в 2008 годуразмер назначенных месячных пенсий пенсионерам возрос на 13,5% исоставил 4 895,7 рублей. В 2009 году средний размер месячных пенсий всопоставимых ценах к 2008 году возрастет на 5,2% и составит 5 754,1рублей.
Продолжает оставаться высокой дифференциация населения поденежным доходам. Численность населения с доходами ниже прожиточногоминимума в 2009 году останется на уровне 2008 года и составит 12,0%.
Таблица N 9|———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 || | год | год | год || | факт | оценка | прогноз ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Доходы населения | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Фонд заработной платы работников | 38 625,7 | 48 398,0 | 51 882,7 || (млн. руб.) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Среднемесячная номинальная | 13 838,7 | 17 406,8 | 18 880,2 || начисленная заработная плата | | | || работников (руб.) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Средний размер назначенных | 3 819,0 | 4 895,7 | 5 754,1 || месячных пенсий пенсионеров, | | | || состоящих на учете в отделениях | | | || Пенсионного фонда РФ (руб.) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Среднедушевой доход на одного | 16 809,8 | 19 600,2 | 22 328,0 || жителя (руб. в месяц) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Реальные денежные доходы | 117,3 | 104,5 | 102,1 || (% к предыдущему году) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Величина прожиточного минимума в | 3 400,7 | 3 960,8 | 4 490,0 || среднем на душу населения в месяц | | | || (руб.) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Отношение среднедушевых доходов к | 4,9 | 4,9 | || уровню прожиточного минимума - | | | 4,97 || покупательная способность | | | || населения (раз) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|| Численность населения с денежными | 12,1 | 12,0 | 12,0 || доходами ниже прожиточного | | | || минимума (% от всего населения) | | | ||———————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|
Социальная защита
В 2008 году на реализацию мероприятий социальной защитынаправлено около 1,3 млрд. рублей за счет всех источниковфинансирования, что выше уровня 2007 года на 10,0%.
Это позволило:
- увеличить количество услуг для семей с детьми на 6114 единиц(2008г. - 295,9 тыс. услуг, 2007г. - 289,8 тыс. ед.), в среднем 1человеку предоставлено 4,8 услуги (в 2007-4,7 услуги на человека);
- внедрить новые формы работы с семьей и детьми, такие какподдержка детей - инвалидов на дому в рамках акции "Визит внимания",оздоровление и отдых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,в летний период в условиях социальных игровых комнат, социальногопрофилактория и социальной поликлиники; мероприятия по повышениюстатуса семьи (акция "Ребенок родился - посади дерево", конкурс "Мойгород - моя семья");
- увеличить количество детей, возвращенных в родные семьи изспециализированных учреждений, на 6,9%;
- увеличить количество участников массовых мероприятий из семей,находящихся в трудной жизненной ситуации, на 18,5%;
- открыть в общежитиях 3 социально-игровые комнаты для 200 детей;
- открыть новое помещение для отделения дневного пребываниямуниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживаниянаселения (КЦСОН) Рудничного района г. Кемерово" и реконструированноепомещение отделения КЦСОН Заводского района в ж. р. Ягуновский;
- полностью реализовать в соответствии с федеральными иобластными нормативными актами меры социальной поддержки для 219,8тыс. получателей (количество граждан, получивших меры социальнойподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг, составило 131,9 тыс.человек, воспользовались правом бесплатного и льготного проезда 99,8тыс. человек, субсидии получили 21,9 тыс. семей).
- увеличить на 5,0% объем предоставляемых пожилым людям иинвалидам социально-бытовых, социально-медицинских и социально-консультативных услуг, а количество обслуженных - на 12,0% (90,0 тыс.человек получили более 2,1 млн. услуг);
- увеличить количество родителей, восстановленных в родительскихправах, в 2 раза;
- сократить количество семей, находящихся в социально опасномположении, на 7,3%, в том числе детей - на 1,2%;
- приобрести мебель (405 ед.), вычислительную и цифровую технику(40 ед.), медицинское, бытовое и социально-реабилитационноеоборудование (449 ед.) на общую сумму 4 057,9 тыс. руб.
- приобрести для учреждений социальной защиты 2 автомобиля насумму 463,1 млн. руб.
Благодаря учреждению Грантов Главы города удалось реализовать 6проектов, направленных на оснащение учреждений социальной защитынаселения оборудованием для проведения реабилитационных мероприятий.
Подготовлены к открытию в 2009 году 4 загородных лагеря МАУ"Отдых", в них оздоровлены в течение лета 2008 года 3 123 ребенка.
Привлечены спонсорские средства на сумму 8,0 млн. руб.
Здравоохранение
Охрана здоровья населения, повышение качества и доступностимедицинской помощи являются одним из приоритетных направлений восуществлении социальной политики города.
Реализация приоритетных национальных проектов, государственнаяподдержка семьи, реорганизация системы здравоохранения благоприятносказались на демографической ситуации в городе Кемерово. Числоноворожденных увеличилось с 11,5 человек в 2007 году до 11,7 в 2008году (на 1000 жителей). Снизилась общая смертность с 14,2 человек в2007 году до 14,1 в 2008 году (на 1000 жителей), уменьшиласьестественная убыль населения с 2,7 человек в 2007 году до 2,4 в 2008году (на 1000 жителей).
Динамика основных показателей деятельности лечебных учрежденийсвидетельствует об эффективности проводимых в сфере здравоохранениямероприятий:
- увеличилось на 5,1% число пациентов (без учета новорожденных),получивших лечение в стационарах (2007 год - 88,7 тыс. человек, 2008год - 93,2 тыс. человек);
- увеличилась стоимость одного койко-дня в муниципальныхучреждениях здравоохранения на 17,4% (с 1046,5 руб. в 2007 году до1228,4 руб. в 2008 году), в т. ч. стоимость питания увеличилась на10,0% (2007 год - 39,5 руб., 2008 год - 43,3 руб.), стоимостьмедикаментов на 6,6% (2007 год - 190,3 руб., 2008 год - 202,9 руб.);
- сократилось среднее время пребывания на койке (2007 год - 11,8дня, 2008 год- 11,4 дня);
- уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи(2007год - 200,8 тыс. вызовов, 2008год - 195,6 тыс. вызовов).
В 2008 году рост доходов здравоохранения города составил 705,0млн. руб., или 27,9% к уровню 2007 года (2007 год - 2 523,9 млн. руб.,2008 год - 3 228,9 млн. руб.).
Расходы на здравоохранение города увеличились на 27,9% (с 2503,2млн. руб. в 2007 год до 3201,1 млн. руб. в 2008 году). Удельный весрасходов на здравоохранение в бюджете города увеличился с 8,4% в 2007году до 10,2% в 2008 году.
Расходы на одного жителя города Кемерово (по всем источникамфинансирования) за 2008 год возросли на 27,8% по сравнению с 2007годом и составили 6155,8 рублей (2007 год - 4815,4 руб.).
Повысился уровень оплаты труда работников здравоохранения. Всреднем рост заработной платы в 2008 году составил: на 1 физическоелицо - 39,0%, на должность - 38,0%.
Для улучшения условий оказания медицинской помощи населению иусловий труда медицинского персонала, повышения качества и доступностимедицинской помощи в 2008 году на проведение ремонтных работ затрачено165,4 млн. рублей (2007 год - 187,8 млн. рублей).
Выполнены различные виды ремонтных работ в 12 лечебныхучреждениях. Открыт Центр общей врачебной практики для жителейРудничного района в микрорайоне "Серебряный бор" и детская поликлиникамуниципального учреждения здравоохранения "Детская городская больницаN 7" в квартале ФПК. После капитального ремонта введены в эксплуатациюоперационный блок и реанимационное отделение МУЗ "ГКБ N 11",операционный блок и хирургическое отделение МУЗ "ДГКБ N 5",хирургическое отделение МУЗ "Больница N 15", женская консультация МУЗ"Поликлиника N 20". После реконструкции здания открыта поликлиника N 2с травматологическим пунктом МУЗ "ГКБ N 2" в Кировском районе.
Для обеспечения населения качественной и доступной медицинскойпомощью в 2008 году приобретено медицинское оборудование и мебель насумму 363,3 млн. рублей (2007год - 166,0 млн. руб.).
Обеспеченность учреждений здравоохранения города современнымрентгеновским оборудованием в 2008 году составила 85,0% (2007 год -80,0%), современными аппаратами для искусственной вентиляции легких инаркозно-дыхательной аппаратурой - 70,0% (2007 год - 45,0%),оборудованием для ультразвуковых исследований - 60,0% (2007 год -55,0%), что позволило внедрить новые технологии, используемые впрактике интенсивного лечения пациентов, решить проблемупрофилактических осмотров населения, провести оперативныевмешательства с использованием новых технологий, повысить объем,доступность и качество оказания медицинской помощи.
В результате активной социальной поддержки медицинских работников(доплаты стимулирующего характера, плата за повышение квалификации,проведение конкурсов, обеспечение жильем, оздоровление) лечебно-профилактические учреждения города укомплектованы врачами на 65,0%(2007 год - 66,4%), средним медперсоналом - на 64,5% (2007 год -61,1%), в том числе поликлиники города укомплектованы участковымиврачами на 100,0% (2007 год - 100,0%), средним медицинским персоналом- на 96,0% (2007 год - 91,0%).
Образование
В 2008 году продолжалась работа по реализации мероприятийнационального проекта "Образование", для чего из всех источниковфинансирования было направлено более 3,7 млрд. рублей, что на 32,1%больше, чем в 2007 году.
Большое внимание было уделено укреплению материальной базыобщеобразовательных учреждений. Полностью решена проблемаобеспеченности их регулируемой ученической мебелью, аудиторнымидосками, отвечающими требованиям СанПиН.
В 90,0% школ были обновлены спортивный инвентарь и наглядныепособия; в каждой школе обновлен библиотечный фонд, 60,0% школьныхмузеев оснащены соответствующим оборудованием.
Завершена работа по созданию компьютерных классов в среднихобщеобразовательных учреждениях, подключению всех общеобразовательныхучреждений к системе Интернет.
В 2008 году проведены мероприятия по переходу общеобразовательныхучреждений на нормативно-подушевое финансирование и отраслевую системуоплаты труда.
В результате были улучшены следующие показатели эффективностидеятельности:
- наполняемость классов увеличилась с 23,7 человек в 2007 году до24,8 человек в 2008 году (норматив 25 человек);
- количество обучающихся на 1 учителя возросло с 14,6 человек в2007 году до 16,8 человек в 2008 году;
- соотношение количества штатных единиц административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающегоперсонала, а также педагогических работников, не осуществляющихучебный процесс, с количеством учителей выросло с 1: 0,9 в 2007 годудо 1: 2,5 в 2008 году.
Значительно улучшились условия для занятий физической культурой испортом. В 2008 году после ремонта были открыты 12 школьных спортивныхзалов, всего с 2000 года капитально отремонтировано 78 спортивныхзалов в 66 образовательных учреждениях (71,0% от общего количества).
Изменились подходы к организации школьного питания. В рамкахфедерального проекта "Школьное питание" пищеблоки 10 школ города быликапитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием,рассчитанным на организацию питания по новой схеме: доведение пищевыхполуфабрикатов на пару до полной готовности. Изменился рацион питания.В него включено большее количество овощей и фруктов, меню составляетсяс учетом всех современных требований к детскому питанию покалорийности, минерализации и витаминизации. Горячее питание получают76,5% школьников (2007 год - 76,0%).
Завершена работа по установке автоматической пожарнойсигнализации во всех муниципальных образовательных учреждениях.
Сократилась очередность в дошкольные образовательные учрежденияна 18,6% к уровню 2007 года. Введено дополнительно 854 мест (2007 год-330 мест) для детей дошкольного возраста:
- построено 2 дошкольных образовательных учреждения;
- реконструировано 3 дошкольных образовательных учреждения;
- открыты 2 дополнительные дошкольные группы в МОУ "Средняяобщеобразовательная школа N 14" и МОУ "Средняя общеобразовательнаяшкола N 68".
Охват дошкольным образованием составил в 2008 году 65,8%(областной показатель - 61,6%, Российская Федерация - 61,5%).
В 2008 году сохранилась тенденция к уменьшению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развитиятаких форм семейного устройства, как приемные семьи, что позволилозакрыть МОУ "Школу - интернат N 64 для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей". В настоящее время в 146 приемных семьяхвоспитываются 203 ребенка (2007 год - 124 приемных семьи, 172ребенка).
Во время летних и осенних каникул в загородных оздоровительныхлагерях, санаториях, оздоровительных центрах отдохнули 10 839 человек,что составило 26,7% от общего числа детей школьного возраста (2007 год- 10 831 человек, 26,0%); в центрах дневного пребывания - 15 036 детейи подростков - 37,0% (2007 год - 15 009 человек, 36,5%); работали втрудовых бригадах, были трудоустроены 13 159 человек - 32,5% (2007 год- 13 256 чел., 32,6%).
На организацию отдыха детей затрачено 192,2 млн. руб. (2007 год -141,9 млн. руб.) из областного и местного бюджетов, а также из средствфонда социального страхования.
Впервые 100,0% выпускников 11 классов сдавали итоговую аттестациюв форме единого государственного экзамена по русскому языку иматематике. Положительную отметку получили 24,0% выпускников,сдававших математику, и 46,7% сдававших русский язык (областнойпоказатель - 37,0% и 44,3% соответственно).
Показателем высокого качества образовательного процесса сталипобеды 69 старшеклассников во Всероссийской олимпиаде (2007 год - 69школьников).
Продолжилось введение предпрофильной подготовки. В 2008 году онапроводилась в 39 образовательных учреждениях, что на 18,2% больше, чемв 2007 году, и профильного обучения по 24 профилям (2008 год - 58образовательных учреждений), что на 24,3% больше, чем в 2007 году.
Увеличилось количество учреждений, работающих в инновационномрежиме. Шесть образовательных учреждений (средние общеобразовательныешколы NN 40, 52, 92, 15, 26 и лицей N 23) награждены ДипломамиМинистерства образования и науки Российской Федерации, федеральными иобластными Грантами в размере 1,0 млн. рублей. Всего за три годареализации национального проекта "Образование" 34,0% школ сталипобедителями федерального конкурса образовательных учреждений,внедряющих инновационные технологии, и областного конкурса "10 лучшихшкол Кузбасса".
42 учреждения стали победителями городских конкурсов средиобразовательных учреждений с призовым фондом 4,8 млн. руб. (2007 год -44 учреждения с призовым фондом 4,3 млн. рублей).
Улучшились условия обучения школьников в результатереструктуризации муниципальной сети образования и проведенногокапитального и текущего ремонта в 66 образовательных учреждениях.
На капитальный ремонт образовательных учреждений в 2008 годунаправлено 453,9 млн. рублей (2007 год - 164,0 млн. рублей).
Культура, спорт и молодежная политика
В 2008 году продолжалась реализация приоритетного региональногонационального проекта "Культура". Объем финансовых вложений,направленных на реализацию основных мероприятий, за счет всехисточников финансирования увеличился на 9,9% (2007 год - 343,9 млн.рублей; 2008 год - 377,9 млн. рублей).
Учреждения культуры предлагают все больший спектр услуг,способствующих удовлетворению многообразных и дифференцированныхдосуговых предпочтений населения. В 2008 году была продолжена работапо внедрению новой техники, развитию более эффективных технологийсоциального и культурного обслуживания жителей города.
С целью создания условий для организации отдыха и досугакемеровчан открыт Дом культуры в поселке Плодопитомник (филиалДетского центра досуга), в половине досуговых учреждений культурыоткрыты семейные гостиные, на 8,0% обновлен фонд музыкальныхинструментов и компьютерной техники, приобретено 268 сценическихкостюмов для участников творческих коллективов, на 5,1% пополнилсякнижный фонд муниципальных библиотек. Все образовательные учреждениякультуры и библиотеки подключены к сети Интернет (2007 год - 61,4%).
В последние годы наметился рост потребности в содержательном иактивном досуге:
- в 2008 году в Домах и Дворцах культуры количествосамодеятельных творческих коллективов увеличилось на 26,0%, 25коллективов имеют звания "Народный" и "Образцовый";
- на 77 единиц увеличилось количество клубных формирований (2007год - 383 единицы, 2008 год - 460 единиц), возросла численностькемеровчан, занимающихся самодеятельным творчеством (2007 год - 8098человек, 2008 год - 8248 человек);
- доля жителей города, участвующих в культурно-досуговыхмероприятиях, возросла в 1,5 раза и составила 98,5% (2007 год: в г.Кемерово - 65,0%, в Российской Федерации - 86,0%, в Кемеровскойобласти - 96,0%). В среднем каждый житель города в течение годапосетил культурно-досуговые мероприятия 4-5 раз.
В целях сохранения и актуализации культурного наследия продолженоразвитие территории музея-заповедника "Красная Горка":
- построена лестница от Кузнецкого моста до монумента "Памятьшахтерам Кузбасса", две смотровые площадки, установлена скульптурнаякомпозиция "Коногон", 11 новых экспозиций;
- открыт информационный киоск;
- расширен ассортимент услуг музея (экскурсии "Историческийтрамвай", "Дни семейного отдыха", "Свадьба в музее", уроки города),что повлияло на популярность музея. За 2008 год число посетителеймузея увеличилось на 10,0% и составило 71,5 тыс. человек.
В рамках реализации проекта "Одаренные дети" к новому учебномугоду на базе общеобразовательных школ было открыто 6 новых отделенийшкол культуры, на ремонт и оснащение которых направлено 18,9 млн.рублей.
По проекту "Оснащение музыкальными инструментами муниципальныхучреждений культуры" приобретено 296 единиц музыкальных инструментовдля школ культуры и ДК, в результате чего износ парка музыкальныхинструментов сокращен на 5,0%.
Улучшение материальной базы послужило улучшению качества обученияв школах культуры. Стипендиатами губернаторского центра "Юныедарования Кузбасса" стали 40 учащихся (2007 год - 36 человек). 50 юныхмузыкантов, художников, танцоров получают муниципальную стипендию.Кроме того, 80 учащихся являются именными стипендиатами.
В 2008 году продолжена работа по модернизации библиотек всовременные информационные центры, соответствующие стандарту модельнойбиблиотеки. Закончен капитальный ремонт и модернизация одной изкрупных муниципальных библиотек города - "Библиотеки на Тухачевского".
В результате подключения всех муниципальных библиотек к сетиИнтернет (2007 год - 13 библиотек, 2008 год - 17 библиотек),проведения модернизации автоматизированных библиотечных системрасширены возможности пользователей в получении информации на любыхносителях.
Целевое финансирование на комплектование фондов библиотек изгородского бюджета составило 5,2 млн. рублей, фонды увеличились на43,0 тыс. экземпляров книг, журналов, газет и электронных изданий, чтопозволило сохранить достигнутый в 2007 году показателькнигообеспеченности (7,6 книг на одного жителя) на высоком уровне (вРоссийской Федерации - 7,0 книг). Эти меры способствуют ростувостребованности библиотек, средняя посещаемость одним читателемсоставляет около 8 раз в год, а на постоянной основе муниципальнымибиблиотеками пользуются более 100 тысяч человек, в т. ч. почти 50,0%детей.
Ярким событием года стал I межрегиональный театральный фестивальспектаклей для детей и подростков "Сибирский кот", в котором принялиучастие 600 человек из 13 городов. В рамках фестиваля проведено 20спектаклей, на которых присутствовали 7 500 юных кемеровчан и гостейгорода.
Два учреждения культуры и одно учреждение спорта переведены вавтономные - МАУ "Музей-заповедник "Красная горка", МАУ "ДКСтроителей" и МАУ "Стадион "Химик".
Совершенствование организации физкультурно-оздоровительных услугявляется одним из приоритетных направлений социальной сферы. В 2008году проведена оптимизация клубов по месту жительства, в результатекоторой вместо 54 клубов будут работать 36, без уменьшения объемапредоставляемых услуг. Городской шахматный клуб получил статуссамостоятельного муниципального учреждения.
Объем финансовых вложений, направленных на текущее содержаниеучреждений спорта и развитие физической культуры (без учетареконструкции и капитальных вложений) в 2008 году увеличился на 22,8%и составил 251,7 млн. руб. (2007 год - 205,2 млн. рублей).
В 2008 г. завершена реконструкция стадиона "Сибиряк", построенофутбольное поле с искусственным покрытием на стадионе "Шахтер", начатыработы по реконструкции стадиона "Кировец", начато строительствофизкультурно-оздоровительного комплекса на ФПК в Заводском районе,проведен капитальный ремонт спортивных залов ДЮСШ N 3 и клуба по местужительства "Слава", открыта новая спортивная площадка для клуба поместу жительства "Планета".
Обновлен фонд спортивного инвентаря, который в целом увеличилсяна 4,5%. Услугами проката спортивного инвентаря воспользовались 81,1тыс. кемеровчан, что на 15,0% больше, чем в 2007 году (65,9 тыс.человек), в том числе более 22,1 тыс. человек - бесплатно.
Проведено 600 массовых мероприятий (2007 год - 550), в которыхприняли участие 75,5 тыс. человек (2007 год - 70,4 тыс. человек).
В зимний период для кемеровчан были доступны 41 ледовая площадка,в том числе: 7 хоккейных коробок, 5 ледовых полей, 29 ледовыхплощадок, 23 футбольных поля, 18 лыжных трасс. Спортивные площадкипосетили более 50,0 тыс. кемеровчан.
В летний период в городе действовали 174 спортивные площадки длязанятий физической культурой и спортом, на каждой второй работу снаселением организовывали спортсмены-инструкторы. Спортивные площадкипосетили более 98,1 тыс. человек - в 2 раза больше, чем в 2007году(51,1 тыс. человек). Проведено более 2 тыс. спортивно-массовыхмероприятий, что почти в 3 раза больше, чем в 2007 году (719).
В летний период 2008 года для 474 спортсменов было организовано23 учебно-тренировочных сбора - в 2,6 раза больше, чем в предыдущемгоду (2007 год - 178 человек). Впервые для 200 юных спортсменоворганизованы тренировочные сборы в загородных лагерях "Космос" и"Солнечный".
Благодаря развитию материальной базы, совершенствованию системыфизкультурно-спортивного движения и пропаганде здорового образа жизничисленность жителей города, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, увеличилась с 18,5% в 2007 году до 20,5% в 2008году.
Работа с молодежью была организована в рамках плана мероприятий,направленных на реализацию молодежной политики в г. Кемерово в 2008году.
В 2008 году объем финансирования из городского бюджета нареализацию молодежной политики увеличился на 2,7% по сравнению с 2007годом и составил 4,7 млн. рублей (2007 год - 4,6 млн. руб.).
Объем средств, направленных на проведение мероприятий длямолодежи, увеличился на 16,0%, в результате чего в 2008 году проведено452 мероприятия (2007 год - 358).
Для повышения информированности молодежи, популяризациимолодежных инициатив издано 9 выпусков по 1,0 тыс. экземпляровгородского межвузовского студенческого вестника "Статус-ВО!",продолжено сотрудничество с радиостанциями города - подготовлено 10информационных роликов (2007г. - 7). Увеличение количествамероприятий, а также улучшение качества информационного обеспеченияпривело к росту посещаемости молодежных мероприятий на 7,3 тыс.человек (2007 год - 43,5 тыс. человек, 2008 год - 50,8 тыс. человек).
Продолжалась работа по предоставлению городской молодежибесплатных профориентационных услуг и информации о свободных рабочихместах и вакансиях. Помощь в подборе подходящей работы итрудоустройстве была оказана 3207 человекам, из них трудоустроено57,2% (2007 год - 53,4% обратившихся).
В рамках акции "Рука помощи" 133 студентами было роздано 5198продуктовых наборов одиноким и престарелым жителям города.
В 2008 году в летний трудовой сезон активно работали 3 городскихпрофильных отряда: педагогический отряд "Фрегат" в количестве 102человек, спортивный отряд "Олимпионик" в количестве 110 человек,оперативный отряд "Феникс" в количестве 73 человек.
Впервые проведен набор студентов в городской студенческий отрядохраны правопорядка. Бойцы отряда участвовали в рейдах по соблюдениюкомендантского часа среди несовершеннолетних горожан, а также в рейдахсовместно с представителями милиции по соблюдению правопорядка наприусадебных участках, в патрулировании дачных кооперативов и улицгорода. В рамках проведения акции "Комендантский час" проведена беседас 2 180 детьми и подростками, 934 родителями. Совместно с милициейпроведено 26 рейдов.
Была продолжена работа по реализации инициативных проектов,одобренных на конкурсе "Кемеровское молодежное вече". В 2008 годуреализовано 25 проектов (2007 год - 21 проект).
Строительство
Весь комплекс работ и мероприятий, проводимых управлениемгородского развития в 2008 году, осуществлялся в соответствии сприоритетами, установленными Федеральным Законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", национальным проектом "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" и целевыми программами. Основные направлениядеятельности управления в 2008 году проведение мероприятий поактивизации жилищного строительства; повышение качества жилищногофонда путем проведения реконструкции специализированных жилыхпомещений в общежитиях, проведения комплексной реконструкции общежитийпод жилые дома; строительство объектов инженерной инфраструктуры;строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы;внешнее оформление города.
Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье -гражданам России", принятие новых законодательных актов открыли новыевозможности по развитию города в сфере строительства. На основе схемыперспективных зон жилищно-гражданского строительства до 2030 годаосуществляется освоение территории города: в южной (микрорайон N 14Заводского района), северо-восточной (микрорайоны NN 11, 12, 13Рудничного района) и центральной (микрорайоны NN 7б, 12/1, 15а)частях.
В 2008 году введено в эксплуатацию 280,0 тыс. кв. м нового жилья(прирост 3,7% к уровню 2007 года), в том числе многоэтажного жилищногостроительства 242,5 тыс. кв. м, индивидуального жилищногостроительства - 37,5 тыс. кв. м.
В 2008 году на 10,5% увеличилось количество введенных вэксплуатацию квартир по сравнению с 2007 годом (2008 год - 4035квартир, 2007 год - 3651 квартира).
Развитие индивидуального жилищного и коттеджного строительствастановится более популярным и имеет большие перспективы. В 2008 годупродолжалась реализация проекта строительства города-спутника "ЛеснаяПоляна": завершено строительство всех внешних инженерных сетей; сдано45 тыс. кв. м. жилья. В городе-спутнике формируется рынок комфортногомалоэтажного жилья, доступного разным категориям граждан.
В октябре 2008 года состоялось заселение 1-го квартала 1-ойочереди жилья (298 семей, из них 173 или 58,0% - это молодые семьи).
Одним из направлений повышения качества жилого фонда и егодоступности для социально не защищенных слоев населения, в том числедля работников бюджетной сферы, является реконструкцияспециализированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
В 2008 году осуществлена перепланировка 72 комнат в общежитиях,сдано в эксплуатацию 36 квартир. Применение механизмов рассрочки всоответствии с Постановлением Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 28.10.2005 N 275 "О способах содействия в улучшениижилищных условий за счет средств бюджета города Кемерово" и низкаястоимость данного типа жилья позволили:
- обеспечить доступность приобретения жилья семьям бюджетников,как категории населения с низким среднедушевым доходом;
- увеличить долю семей, которым будет доступно приобретение жильяв соответствии с приоритетами национального проекта "Доступное икомфортное жилье гражданам России".
В связи с увеличением износа отдельных общежитий городасохраняется актуальность проблемы их комплексной реконструкции поджилые дома. В 2008 году закончены проектные работы по проведениюкапитального ремонта и завершена третья часть ремонтных работ вобщежитии по ул. Леонова, 26, реконструкция общежития по ул.Тухачевского 38/1. В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию послеремонта и реконструкции 4 484 кв. м жилой площади. 139 семей получатвозможность улучшить свои жилищные условия.
В перспективе на 2010-2011 гг. планируется проведениереконструкции общежитий по адресам: Красноармейская, 114 (70 квартир),Инициативная, 20 (21 квартира).
В связи с увеличением объема вводимого жилья особое внимание в2008 году было сосредоточено на расширении участия муниципалитета всоздании коммунальной инфраструктуры на земельных участках,предназначенных для жилищного строительства.
В 2008 году завершены основные работы по электроснабжению,водоснабжению, строительству ливневых канализаций в микрорайонахNN 11, 11а, 12 Рудничного района. В 2009-2011 годах работы попроектированию и строительству инженерных сетей будут продолжены вмикрорайонах перспективной застройки NN 15а, 7б, 12/1, 1а Центральногорайона, микрорайонах NN 14, 15, 59к, 56, 57, 52, 3 Заводского района,микрорайонах NN 12, 11, 11А Рудничного района, микрорайонах "Казачий"и "Плодопитомник".
Завершено проектирование внеквартальных сетей электроснабжения иканализования микрорайона N 12 Центрального района, теплоснабжениямикрорайона N 52 Заводского района.
В 2008 году выполнены работы по строительству транспортнойинфраструктуры микрорайона N 14 Заводского района (ул. Космическая -0,404 км, ул. Баумана - 0,377 км, ул. В. Волошиной - 0,178 км, ул.Дружбы - 0,416 км.).
Выполнены проектные работы по строительству магистральных дорог вмикрорайонах N 11, N 12 Рудничного района. Начаты работы попроектированию магистральных дорог в жилом районе Лесная Поляна.
В 2008 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
- водовод диаметром 500мм от гидроузла "Рудник" до существующеговодовода по ул. Ногинская, протяженность 1,5 км;
- гидроузел "Рудник" в Рудничном районе;
- канализационный коллектор от ул. Мамонтова до существующегоколлектора по ул. Терешковой (1-я очередь) и канализационный коллекторот ул. Мамонтова до коллектора по ул. Салаирской (2-я очередь);
- ливневая канализация вдоль просп. Шахтеров;
- водоотведение ж. р. Промышленновский (1-я очередь);
- магистральные сети ливневой канализации по 2-ому переулкуАвроры, по ул. N 10, по ул. Мамонтова.
Произведена оптимизация теплоснабжения квартала N 52 Заводскогорайона.
Обеспечение застраиваемых участков коммунальной и транспортнойинфраструктурой является основным фактором, стимулирующим комплекснуюзастройку микрорайонов. Наличие в микрорайоне магистральных инженерныхсетей позволяет развивать инженерные сети внутри микрорайона, что всвою очередь стимулирует развитие новых площадок.
В 2008 году по данному направлению за счет всех источниковизрасходовано 606,0 млн. рублей на проектирование и строительствокоммунальной инфраструктуры и 224,9 млн. рублей - на проектирование истроительство автодорог.
В 2008 году продолжаются текущие работы по ремонту жилыхпомещений, находящихся в муниципальной собственности, в рамкахисполнения функции муниципалитета по управлению муниципальным жилымфондом.
В 2008 году выполнены работы по ремонту 5 059 кв. м жилой площадина сумму 18,0 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2008 площадь ветхого и аварийного жилогофонда в г. Кемерово составляет 230,5 тыс. кв. м, из них аварийный -26,2 тыс. кв. м (0,25% от общей площади жилищного фонда г. Кемерово),ветхий - 204,3 тыс. кв. м (1,98% от общей площади по городу). Посравнению с предыдущими периодами доля аварийного жилищного фондапланомерно снижается (с 2,6% в 2003 году до 2,2% в 2007 году), однакопроблема все еще остается актуальной. В непригодном для проживанияжилищном фонде проживают малообеспеченные семьи, которые не всостоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях наймажилье, пригодное для проживания. Кроме того, аварийный жилищный фондухудшает внешний облик города, не обеспечивает достойное проживаниеграждан, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, снижаетинвестиционную привлекательность города.
В 2008 году в рамках адресной программы Кемеровской области"Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных вустановленном порядке аварийными и подлежащими сносу" проведенабольшая работа по разработке проектов и начато строительство жилыхдомов по адресам: ул. Промпроезд, 56б (I и II очереди), ул. Халтурина,17а, ул. Инициативная, 93а. В 2008 году по данным мероприятиям за счетсредств городского, областного бюджетов и средств фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства выполнены работы насумму 97,5 млн. руб., в 2009 году планируется продолжение работ поадресам: ул. Халтурина, 17а, ул. Инициативная, 93а. По окончаниистроительства будет введено 6,7 тыс. кв. м жилья, переселено 108семей.
В соответствии с последовательно отрабатываемым планоммероприятий градостроительных работ, целевой программой"Градостроительство в г. Кемерово" на 2008-2010 годы в 2008 годуосвоено 43,0 млн. рублей на реализацию следующих мероприятий:
- разработка Генерального плана города Кемерово;
- разработка границ территориальных зон в соответствии стопографическим планом М 1: 500;
- корректировка проекта Восточного планировочного района;
- ведение геоинформационной системы;
- разработка схемы движения транспорта и размещения гаражей.
Результатом проводимой работы станет:
1. Обеспечение правовых основ для целенаправленных ипоследовательных действий по устойчивому развитию территории,активизации процессов инвестирования в строительство и социальнуюсферу.
2. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельностибезопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельностина окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использованияприродных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
3. Увеличение количества формируемых для аукциона земельныхучастков под жилищное строительство и создание таким образом условийдля его активизации.
В сфере реконструкции и замены пострадавших в связи с ликвидациейугольных шахт и разрезов объектов социальной инфраструктуры,предоставлявших основные коммунальные услуги населению шахтерскихгородов и поселков, в 2008 году выделено субвенций из федеральногобюджета в объеме 165,2 млн. рублей, что в 1,3 раза больше объема 2007года.
В 2008 году силами ОАО "КемВод" завершена реконструкциячетвертого гидроузла в ж. р. Пионер, мощностью 4 870 куб. м в сутки, сполной заменой технологического, энергетического и санитарно-технического оборудования, что позволило обеспечить жителей поселковПионер и РТС в необходимом объеме водой питьевого качества.
За счет средств федерального и городского бюджетов построены ивведены в эксплуатацию магистральный водовод диаметром 800 мм игидроузел "Рудник" мощностью 37,4 тыс. куб. м в сутки.
Строительство водопровода обеспечило подачу воды питьевогокачества потребителям бывших шахтерских поселков Северный, Крутой,Боровой, а также жилых микрорайонов NN 11, 12, 12А, 13 Рудничногорайона и потребителей жилого района Лесная Поляна.
За счет средств федерального и областного бюджетов силами ОАО"СКЭК" и ОАО "КемВод" продолжалось строительство на площадке НФС-2(поселок Металлплощадка) блока фильтров и блока отстойниковПугачевского водозабора, мощностью 200 тыс. куб. м очистки питьевойводы в сутки.
За счет средств федерального бюджета выполняется перекладкаветхих и аварийных сетей протяженностью 9,5 км в ж. р. Пионер по 17улицам.
Завершена перекладка магистрального водовода диаметром 200 мм надиаметр 300 мм от ул. Узкоколейная до поселка Боровой, протяженность3,5 км.
В 2008 году силами ООО "УК "Кедровская" выполнена реконструкциякотельной в пос. Промышленновский, предусмотренная проектом ликвидацииОАО "Шахта имени Волкова" (стоимость работ 18,7 млн. руб.).Реконструкция котельной с увеличением мощности с 8,15 Гкал/час до10,75 Гкал/час позволила обеспечить теплом и горячей водой объектысоцкультбыта и жилья для работников ликвидированной шахты им. Волкова,а также улучшила экологическую обстановку в поселке.
На 2009 год планом-графиком финансирования реконструкции объектовсоциальной инфраструктуры за счет средств субвенций федеральногобюджета предусмотрены работы на сумму 121,0 млн. рублей.
В 2009 году планируется начать реализацию рабочего проекта"Восстановление водоснабжения пос. Промышленновский", предусмотренногопроектом ликвидации ОАО "Шахта имени Волкова" ОАО УК "Кузбассуголь", собъемом финансирования 70,0 млн. рублей. Планируется продолжитьстроительство блока фильтров с отстойниками на площадке НФС-2 в пос.Металлоплощадка, а также работы по реконструкции насосной станцииковшевого водозабора НФС-2 с установкой нового современного насосногооборудования.
Одним из основных условий успешного осуществления учебногопроцесса, обеспечения населения качественными услугамиздравоохранения, культуры и спорта является поддержание и развитиематериально-технической базы учреждений социальной сферы.
В 2008 году выполнены работы по реконструкции и капитальномуремонту объектов социальной сферы:
1. В сфере образования в 2008 году на строительные работыкапитального характера было направлено из бюджета 317,0 млн. рублей.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в городеКемерово реализуются мероприятия по развитию и оптимизации сети ДОУ,по обеспечению доступности дошкольным образованием. Выполненыпроектные работы по объектам МОУ "Средняя общеобразовательная школаN 68" и МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 66" под размещениедвух ясельных групп. После реконструкции муниципальногообразовательного учреждения МОУ "Средняя общеобразовательная школаN 68" дополнительно открыты дошкольные группы.
Выполнен капитальный ремонт следующих объектов: санузлы (5учреждений), кровли (27 учреждений), системы отопления (6 учреждений),системы водоснабжения и канализации (1 учреждение), системыэлектроосвещения (2 учреждения), актовые залы, спортзалы (14учреждений), пищеблоки (10 учреждений). Выполнен ремонт под размещениеобъектов культуры (7 учреждений), произведена замена оконных блоков (2учреждения).
В 2008 году начато строительство детских садов в микрорайоне N 60Заводского района и ж. р. Лесная Поляна. По данному направлению в 2008году планируется освоить 61,59 млн. рублей. Выполнены проектные работына строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся вмикрорайоне N 14 Заводского района и детского сада на 220 мест вмикрорайоне N 12 Рудничного района.
2. В сфере здравоохранения в соответствии с программой "Развитиематериально-технической базы учреждений здравоохранения" на 23объектах выполнен капитальный ремонт помещений, фасадов, кровель;освоено средств в размере 262,9 млн. рублей.
В 2008 году выполнены следующие виды работ:
- капитальный ремонт хирургического и операционного блока МУЗДГКБ N 5 (ул. Ворошилова,21); хирургического отделения МУЗ "БольницаN 15" ж. р. Кедровка;
- ремонт поликлиники N 20 (просп. Кузнецкий, 103);
- реконструкция здания МУЗ ГКБ N 2 под травмпункт (2 очередь);
- реконструкция хирургического и реанимационного отделения,освещение территории, прокладка канализационного коллектора иустановка блочно-модульной котельной ГКБ N 11.
Для полноценного функционирования медико-социального центра набазе ГКБ N 11 продолжена комплексная работа по капитальному ремонтупомещений больницы. В настоящее время завершаются работы по устройствугазопровода для газоснабжения котельной, монтаж оборудования дляснабжения медицинскими газами хирургического корпуса, устройство лифтав экстренном оперблоке.
3. В сфере культуры и спорта в 2008 году проведен капитальныйремонт бассейна по ул. Ушакова, 2, осуществлена замена оконных блокови ремонт фойе МУК "ДК Строителей", отремонтирована кровля МУ "ДК им.50летия Октября".
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физическойкультуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015годы" начатыработы по строительству спорткомплекса с катком в микрорайоне N 60Заводского района.
4. В сфере социальной защиты населения в целях оказания помощисоциально не защищенным категориям населения в Рудничном районе открытпосле капитального ремонта новый дневной стационар для престарелых(просп. Шахтеров, 81). Выполнен ремонт МУ "Центр обслуживаниянаселения" (ул. Барнаульская, 27) в Заводском районе.
В рамках программы "Модернизация детских оздоровительных лагерей"проведен капитальный ремонт жилого корпуса и фасада оздоровительноголагеря "Спутник".
Особая забота об отдельных категориях граждан остается одной изцелей государственной социальной политики в России и одним из основныхнаправлений социальной политики в Кемеровской области и г. Кемерово.
В данном направлении проведена работа по созданию комфортныхусловий проживания ветеранам Великой Отечественной войны путем заменыоконных блоков в количестве 338 штук. Реализация мероприятия позволилаулучшить условия проживания 101 участнику Великой Отечественной войныи представителям других социально не защищенных категорий населения.
5. В 2008 году были продолжены работы по развитию благоприятных ибезопасных условий проживания граждан. В отчетном году установлено 79детских игровых площадок и 13 спортивных площадок во дворах жилыхдомов.
Установка детских игровых и спортивных площадок поможет решитькомплексную проблему благоустройства придомовых территорий,организации досуга детей и подростков.
Создание условий для безопасной жизни жителей города, охранысобственности и общественного порядка, борьбы с преступлениями идругими правонарушениями в городе предполагают необходимость повышенияэффективности взаимодействия правоохранительных органов, органовместного самоуправления города Кемерово, общественных формирований повопросам укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и борьбыс преступностью, терроризмом и наркоманией.
В целях укрепления материально-технической базыправоохранительных органов в 2008 году планируется завершить ремонтРОВД Центрального района (ул. Шестакова, 34).
В 2008 году завершено строительство центра реабилитации МУ"Кемеровская служба спасения", ожидается окончание работ построительству комплекса административно-бытового здания МУ"Кемеровская служба спасения " (строительство 3 этажа и пристройки).
Для бесперебойного обеспечения жителей города транспортнымиуслугами выполнено строительство II и III очереди троллейбусной линииот просп. Комсомольский Ленинского района до просп. МолодежныйЗаводского района.
Оформление объектов городской инфраструктуры оказываетзначительное влияние на внешний облик города, его художественно-световое оформление и эстетическое восприятие его кемеровчанами игостями города.
В последние годы проведена значительная работа по созданиюсистемы архитектурной подсветки, иллюминации жилых домов иадминистративных зданий, элементов праздничного оформления города,подсветок памятников и стел в городе.
На создание новых элементов внешнего оформления города в 2008году планируется использовать 52,8 млн. рублей.
Результатом реализации мероприятий по данному направлению станетформирование положительного имиджа города Кемерово.
Жилищная политика
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города Кемерово в 2008 годуулучшили жилищные условия 958 семей. Переселено 82 семьи из аварийногожилья в квартиры муниципального жилищного фонда. Снесено 13 аварийныхдомов.
Переселено 12 семей из общежитий, признанных непригодными дляпроживания.
На средства, выделенные из областного бюджета, администрациейгорода приобретено 29 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, на сумму 32, 3 млн. рублей, общей площадью 1283,8кв. м; 1 квартира на сумму 5,2 млн. рублей, общей площадью 114,3 кв. м- для многодетной семьи; 1 квартира на сумму 869,0 тыс. рублей, общейплощадью 36,5 кв. м - для инвалида по заболеванию.
За отчетный год 273 семьи из числа работников бюджетной сферы,молодых семей, граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодныхдля проживания, и иных категорий граждан получили льготные жилищныезаймы и субсидии из областного и городского бюджетов, 17 семейприобрели жилье в рассрочку за счет средств городского бюджета.
В 2008 году из федерального бюджета выделен 131,0 млн. рублей напереселение граждан из ветхого жилья, расположенного на подработаннойтерритории ликвидированных шахт. В результате 104 семьи получилисоциальные выплаты. Снесено 11 домов.
В 2008 году выдано 35 свидетельств молодым семьям - участникамподпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (2007 год - 50), изних 20 семей приобрели квартиры. Финансирование из федеральногобюджета составило 10,7 млн. рублей, из областного бюджета - 4,9 млн.рублей, из городского - 1,3 млн. рублей.
В целях реализации государственных обязательств по обеспечениюжильем отдельных категорий граждан в 2008 году АдминистрациейКемеровской области выдан 21 сертификат на сумму 29,3 млн. рублей дляграждан, уволенных с военной службы, граждан, признанных вустановленном порядке вынужденными переселенцами, граждан,подвергшихся воздействию радиации, и граждан, выехавших из районовКрайнего Севера.
Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008 годупредоставлено 400 ипотечных кредитов ОАО "Агентство ипотечногожилищного кредитования Кемеровской области" на сумму 399,3 млн.рублей, в том числе 160 молодым семьям - на сумму 159,7 млн. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2008 году на жилищно-коммунальное хозяйство было направлено 1766,9 млн. рублей.
Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйствагорода выполнен на 615,1 млн. рублей (из бюджетов всех уровней исредств собственников жилых и нежилых помещений).
С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии в2008 году были проведены следующие мероприятия:
- выполнен капитальный ремонт:
- кровель 184 домов;
- межпанельных швов (26 062 м);
- подъездов (по программе 50х50 -1 280 штук);
- произведены:
- модернизация 22 лифтов;
- диагностирование 197 лифтов;
- реализовано населению 129 тыс. тонн угля;
- установлено 9 200 приборов учета, в том числе льготнымкатегориям граждан;
- переложено 30 030 м сетей водопровода и канализации;
- отремонтировано 712 колодцев водопровода и канализации;
- устранено 1 938 штук закупорок канализационных сетей;
- промыто 45 666 м канализационных сетей;
- отремонтировано и реконструировано:
- 37 котельных;
- 123 котла, заменено 3 котла;
- 33,32 км тепловых сетей.
В 2008 году проводился комплексный капитальный ремонт домов(ремонт фасадов, систем отопления, кровель, установка металлическихдверей, модернизация и диагностирование лифтов).
Выполнены работы по реконструкции котельной N 35 по ул. Антипова,проведена замена котла и устройства химводоподготовки, выполненкапитальный ремонт теплотрассы по Пионерскому бульвару, такжевыполнены проектные работы по строительству водопроводов в деревнеКрасная.
Для обеспечения бесперебойного снабжения теплом жилого фонда вквартале N 52 были установлены насосы с частотным регулятором, которыепозволяют поддерживать в оптимальном режиме параметры теплоносителя, атакже впервые был применен новый изоляционный материал "К-Флекс".Проведенные мероприятия позволят сократить эксплуатационные затраты до40,0%.
Для качественного обслуживания жилого фонда, уборки придомовойтерритории приобретена техника на сумму 10,0 млн. руб. для управляющихкомпаний.
Согласно утвержденной программе "Шахтерские поселки" былавыполнена замена ветхих водопроводов протяженностью 3120 п. м. насумму 6 800,0 тыс. рублей.
МП "Тепловые сети города Кемерово" проведен ремонт иреконструкция тепловых сетей города на сумму 77,0 млн. рублей, в томчисле канальная прокладка - на 49,2 млн. рублей (18,5 км),бесканальная прокладка - на 22,1 млн. рублей (8,8 км).
Ведется строительство канализационного коллектора протяженностью6 473 п. м и строительство канализационно-насосной станции, из ж.р.Промышленновский на очистные сооружения в ж. р. Кедровка. Общая суммакапитальных вложений составляет 67,3 млн. рублей.
По программе ГУРШ закрытие ОАО "Шахта имени Волкова" выполненыработы по капитальному ремонту котельной ж.р. Промышленновский,заменены 4 котла на сумму 18,72 млн. рублей;
Для улучшения электроснабжения и снижения аварийности наэлектросетях частного сектора ж. р. Кедровка выполнен капитальныйремонт двух трансформаторных подстанций на сумму 450 тыс. рублей,также проведены работы по ремонту воздушных линий с применениемпровода СИП в объеме финансирования 3,6 млн. рублей.
Благоустройство и озеленение
В 2008 году средства, направленные на благоустройство иозеленение, составили 2 010,0 млн. рублей.
В связи с увеличением интенсивности движения транспорта наосновных магистралях города возникла необходимость в строительственовых и ремонте существующих дорог. В 2008 году выполнен капитальныйремонт дорог протяженностью 12 км, площадью 156 тыс. кв. м.
Выполнен комплексный ремонт с устройством технических ипешеходных тротуаров, дорог, парковочных площадок, заездных карманов,заменой светофорных объектов, реконструкцией наружного освещения,газонов, установкой дорожных знаков на улицах:
- просп. Кузнецкий - от ж/д вокзала до ул. Красноармейской;
- бульвар Строителей -от пр. Октябрьского до пр. Ленина (узкаячасть);
- бульвар Строителей - от пр. Химиков до ул. Марковцева (узкаячасть);
- ул. Красноармейская от кольца "АЗОТ" до ул. Кирзаводская;
- бульвар Строителей - от пр. Химиков до ул. Марковцева;
- ул. 40 лет Октября - от ул. Ушакова до ул. Потемкина;
- просп. Шахтеров - от ул. Нахимова до ул. Терешковой;
- просп. Шахтеров - от ул. Терешковой до территориальногоуправления Рудничного района;
- ул. Сибиряков-Гвардейцев - от ул. Соборной до ул. Тухачевского;
- ул. Соборная - от пр. Ленина до ул. Сибиряков-Гвардейцев(завершение работ, начатых в 2007 году);
- проезд по ул. Гагарина от дома N 148 до проходной областногорадиотрансляционного передающего центра;
- внутриквартальный проезд от ул. Н. Островского до ул. Весенней;
- автодорога от ул. Ишановской до конечной остановки автобусногомаршрута N 89;
- ул. Баха - от ул. Масальской до конечной остановки автобусногомаршрута N 39;
- автодорога в объезд 60-го квартала.
Кроме того, за счет городского бюджета проведено:
- благоустройство территории у храма "Великомученицы Варвары" попроспекту Молодежному;
- устройство площадок на въездах в город со стороны п. Улус и р.п. Промышленная;
- благоустройство территории между бульварной частью и домом N 4по Пионерскому бульвару;
- ремонт проезда и тротуаров от дома N 2 по ул. Ушакова до домаN 4 по ул. Севастопольской;
- ремонт прилегающей территории у суда Центрального района;
- устройство площадки на въезде в ж. р. Лесная Поляна;
- устройство парковки у ДК Строителей;
- ремонт подъездных дорог к школам Заводского района (школыNN 37, 97, 98, 95), к школам Ленинского района (школы NN 25, 48, 93,94).
В ранний весенний период проводится ямочный ремонт литой смесью,что позволяет в короткие сроки устранить появившиеся в течение зимыдефекты и обеспечить безопасность дорожного движения. В летнее времявыполняется классический ямочный ремонт по отработанной технологии. За2008 год проведен ямочный ремонт дорог на площади 126 тыс. кв. м.
Для предотвращения разрушения дорожной одежды от поступлениядополнительной воды с поверхности покрытия, в весенний периодпроведены работы по ремонту трещин нефтебитумом на 85,4 км.Разработанная программа ремонта городских дорог включает в себя нетолько центральные магистрали, но и дороги частного сектора. Взависимости от состояния дорог выполнялась отсыпка щебнем, устройствощебеночного покрытия или профилирование основания с частичнымдобавлением нового материала.
В 2008 году в рамках муниципальной целевой программы "Шахтерскиепоселки" отремонтировано 15, улиц площадью 37,45 тыс. кв. м, на сумму14,3 млн. рублей (ул. Уфимская, ул. 2-я Уфимская, проезд от ул.Пологая до ул. Грозненская, ул. Зеленый клин, ул. Луганская, ул.2-яЛуганская, пер. 2-й Славы, ул. Кольцевая, ул. Инженерная, ул.Симферопольская, пер. Молдавский, ул. Морозная, ул. Забойная, ул.Братская, ул. Мечты).
За счет средств городского бюджета выполнен ремонт на объектахплощадью 6,6 тыс. кв. м, на сумму 5,1 млн. рублей:
- ремонт дороги в секторе индивидуальной застройки пос.Плодопитомник;
- ремонт проезда в щебеночном исполнении вдоль домов частногосектора по ул. Халтурина;
- ремонт дорог на кладбищах ж. р. Пионер и пос. Комиссарово;
- проезд на объект 1200;
- проезд до гидроузла в Рудничном районе;
- ул. Арсеньева.
С прошлого года ремонт тротуаров выполняется в комплексе сремонтом дорог. В 2008 году отремонтировано 27 объектов, площадью 68,5тыс. кв. м.
Выполнены работы по ремонту тротуаров по просп. Ленина, 122, ул.Нартова, ул. Ракитянского.
Тротуарной плиткой выложены ул. Весенняя - от просп. Советскогодо ул. Н. Островского (бульварная часть), от ул. Н. Островского доПритомской набережной, проспект Октябрьский вдоль областной больницы,бульвар Строителей на пересечении с проспектом Ленина, территория,прилегающая к Кемеровскому областному драматическому театру.
Впервые в городе на пешеходном вантовом мосту через р. Искитимкапо проспекту Ленина и на остановке "Цирк" по ул. Соборной использованопокрытие противоскольжения - 450 кв. м, на сумму 1,7 млн. рублей.Результаты эксплуатации покрытия будут оценены в зимний период, послечего будут сделаны выводы о дальнейшем его применении.
Проведен ремонт 130 дворовых территорий по всем районам города,на сумму 247 млн. рублей. В ходе комплексного ремонта дворовыхтерриторий выполняется уширение проезжей части дороги, устанавливаетсяновый бортовой камень, ремонтируются отмостки и площадки перед входомв подъезды, устанавливаются новые контейнерные площадки,восстанавливаются газоны.
Для обеспечения безопасности дорожного движения выполненаразметка проезжей части дорог, протяженностью 1 212 км, на сумму 23,7млн. рублей. В 2008 году на въездах в город и на других участкахмагистралей выполнялась установка световозвращателей (6 030 штук). Вцелях обеспечения безопасности дорожного движения силами МП"Мостремонт" оперативно проводятся работы по восстановлениюудерживающих ограждений, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий. В секторе индивидуальной застройкипроводятся работы по ремонту и установке деревянных ограждений навъездных магистралях в город. За предыдущие годы выполнена установкаограждений единого образца на 5 направлениях. В 2008 году завершеныработы еще на двух направлениях - это въезд со стороны п. Улус и въездсо стороны д. Красная. В 2008 году установлено 3,2 тыс. п. м новогоограждения, отремонтировано - 3,5 тыс. п. м.
Выполнен ремонт 2 мостовых сооружений, в том числедеформационного шва моста "Кузбасский", пешеходных тротуаров иограждений на мосту "Университетский", а также реконструкция мостовогоперехода через р. Большая Камышная в жилом районе Пионер.
За 2008 год проведены работы по благоустройству парков, скверов,бульваров и улиц города, а именно: реконструкция газонов - 120 тыс.кв. м, посадка деревьев - 8,1 тыс. шт., посадка кустарников - 4,8 тыс.шт., посадка цветочной рассады - 900 тыс. шт., санитарная обрезка иснос деревьев - 6,5 тыс. шт.
В осенний период для продления периода цветения работникамипредприятий благоустройства высажено 90 тыс. луковиц тюльпанов,нарциссов и многолетников.
В 2008 году в городе использовалась машина для посадкикрупномерных деревьев, что позволяет выполнять работу со 100-процентной приживаемостью. Освоен метод устройства газонного покрытияс применением "рулонного газона". Введены в эксплуатацию объектыозеленения по бульвару Патриотов, в сквере у ДК Строителей, поПионерскому бульвару на спуске к проспекту Притомскому.
В целях улучшения освещения улиц города и жилых районов былипроведены мероприятия в объеме 136,2 млн. рублей, в том числеустройство новых линий наружного освещения на следующих объектах:
- бульвар Патриотов - от ул. Радищева до ул. Двужильного;
- Сосновый бульвар - от ул. Терешковой до кардиоцентра;
- проезд к школе N 66 от проспекта Кузнецкого;
- просп. Кузнецкий - от ж\д вокзала до ул. Красноармейской;
- просп. Кузнецкий - от ул. Федоровского до ул. Автозаводской;
- ул. Красноармейская - от кольца "АЗОТ" до ул. Кирзаводская;
- бульвар Строителей - от проспекта Октябрьского до проспектаЛенина;
- ул. Сибиряков-Гвардейцев - от ул. Соборной до ул. Тухачевского;
- проспект Шахтеров - от ул. Терешковой до территориальногоуправления Рудничного района;
- проспект Советский - от ул. Красной до ул. Соборной;
- ул. 40 лет Октября - от площади до ул. Инициативной;
- ул. 40 лет Октября - от ул. Ушакова до ул. Потемкина;
- ул. Мариинская;
- подходы к школам Ленинского района;
- подходы к школам Заводского района.
Выполнена установка одиночных светильников в количестве 276 штук.
Транспорт
Муниципальный заказ на пассажирские перевозки в городе Кемерововыполняют ОАО "АТП N 3", ОАО "Кемеровское ПАТП N 1", ОАО "Кемеровскаяэлектротранспортная компания", ГП КО "Кемеровская автоколонна N 1237",ООО "ПКФ "Кемеровское пассажирское предприятие", ООО "Сибтехсервис-1",ООО "Прогресс Автолайн", ООО "Сибплодовощ", индивидуальныепредприниматели, имеющие лицензии на перевозки.
Транспортная сеть города состоит из 70 городских автобусныхмаршрутов (из них 7 сезонных), 79 пригородных (из них 35 сезонных), 78маршрутных таксомоторных (из них 5 сезонных), 6 трамвайных и 10троллейбусных маршрутов.
В 2008 году на финансирование пассажирского транспорта направлено705 млн. рублей, в том числе дотация городского бюджета составила 574млн. рублей, областного бюджета - 131 млн. рублей.
Количество эксплуатационного парка городского пассажирскоготранспорта составляет 1 284 единицы, в том числе: 1 105 автобусов (изних 369 автобусов индивидуальных предпринимателей), 83 троллейбуса, 96трамваев.
Ежедневно в г. Кемерово на линию планируют выход 837 единицпассажирского транспорта: 713 автобусов (207 единиц на городские ипригородные маршруты, 506 единиц на таксомоторные маршруты), 61трамвай и 63 троллейбуса.
В среднем за день пассажирским транспортом пользуется около 500,0тыс. пассажиров, из них автотранспортом - 300,0 тыс. пассажиров,электротранспортом - 200,0 тыс. пассажиров.
На городских и пригородных маршрутах за 2008 год выполнено 1 335тыс. машино-часов, на маршрутных такси - 1 450 тыс. машино-часов.
По состоянию на 01.01.2009 18,8% автобусов имеют пробег более 500тыс. км, т.е. полностью амортизированы. Коэффициент использованияпарка транспорта общего пользования на городских маршрутахавтотранспорта составляет 0,675, электротранспорта - 0,674, напригородных маршрутах - 0,677.
За 2008 год эксплуатационный парк городского пассажирскоготранспорта пополнился новыми автобусами ЛиАЗ-6212 в количестве 19единиц общей стоимостью 99,0 млн. рублей и 8 новыми троллейбусами(21,7 млн. рублей) за счет средств областного и городского бюджетов.Выполнен капитально-восстановительный ремонт 8 трамвайных вагонов, насумму 57,5 млн. рублей.
Кроме того, за счет собственных средств предприятий (лизинг,кредит) приобретены 10 новых автобусов большого класса Higer общейстоимостью 20,0 млн. руб. (ООО "Прогресс Автолайн"), 10 новыхавтобусов ПАЗ, на сумму 12,0 млн. руб. (ГП КО "Кемеровская автоколоннаN 1237"). По губернаторской программе "Транспорт" приобретены 10 новыхавтобусов особо большой вместимости марки ЛиАЗ-6212, на сумму 50 млн.рублей, из них в третьем квартале 2008 года для обслуживанияавтобусного маршрута N 170 "железнодорожный вокзал - Лесная Поляна"ООО "ПКФ "Кемеровское пассажирское предприятие" передано в аренду 3новых автобуса ЛиАЗ-5256 (6,7 млн. рублей).
С целью повышения качества и безопасности обслуживанияпассажиров, повышения эффективности работы городского пассажирскоготранспорта на городских и пригородных маршрутах областного центраработает спутниковая радионавигационная система управленияпассажирскими перевозками. К радионавигационной системе подключено 502единицы транспорта, в том числе 347 автобусов, 79 трамваев, 76троллейбусов.
В 2008 году введены в эксплуатацию новая троллейбусная линия попроспекту Молодежному от ул. Кирова до ОАО КЭТК, участок троллейбуснойлинии по проспекту Комсомольскому, проспекту Химиков, бульваруСтроителей и участок по проспекту Шахтеров - от остановки "ПроспектШахтеров" до остановки "Территориальное управление Рудничного района".
Связь
За 2008 год предприятиями связи было выполнено работ,финансируемых из городского бюджета, на сумму 369,2 тыс. рублей.
Монтированная емкость городской телефонной сети составляет 186,7тыс. номеров, хотя используется только 97,7%. Это объясняетсянасыщенностью рынка услугами связи и высокими тарифами на доступ ктелефонной сети.
В 2008 году на услуги телефонной связи действовали 4 тарифа,введеные с 01.02.2007: "безлимитный", "повременный", "повременныйкомбинированный", "комбинированный социальный".
Охрана правопорядка
Приоритетные направления оперативно-служебной деятельностиподразделений милиции в 2008 году: профилактика правонарушений ипреступлений, обеспечение общественного порядка и безопасности жителейгорода, противодействие организованной преступности и коррупции,раскрытие и расследование особо тяжких и тяжких преступлений,проведение антитеррористических мероприятий.
По состоянию на 31 декабря 2008 года администрацией городаКемерово, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от12.02.1993 N 209 "О милиции общественной безопасности (местноймилиции) в Российской Федерации", содержится 995,5 штатных единиц УВДпо городу Кемерово, что составляет около 30,0% штатной численностиКемеровского гарнизона милиции.
За счет средств городского бюджета содержится 163 единицыслужебного автотранспорта (около 40,0%). В 2008 году общая суммарасходов городского бюджета на содержание милиции составила 269,0 млн.рублей.
В целях укрепления материально-технической базы для подразделенийКемеровского гарнизона милиции в 2008 году:
- приобретена компьютерная и оргтехника, на сумму более 3,0 млн.рублей;
- приобретены новые радиостанции и модернизированы средстваоперативной связи, на сумму 2,1 млн. рублей;
- приобретена мебель для служебных кабинетов, на сумму 4,1 млн.рублей;
- произведен капитальный и текущий ремонт служебных помещений, насумму 3,3 млн. рублей;
- приобретена специальная техника, приборы и оборудование, насумму 6,2 млн. рублей;
- приобретены 24 единиц автотранспорта, 5 снегоходов и прицепов кним, на сумму 7,3 млн. рублей.
Завершен капитальный ремонт здания УВД по Центральному районугорода Кемерово (на завершение строительных работ в 2008 годуизрасходовано 39,0 млн. рублей).
Изготовлены и установлены в наиболее криминогенных местах четыреучастковых пункта милиции. Все они оснащены необходимой для работымебелью и оборудованием (около 2 млн. рублей).
Завершено строительство центра кинологической службы милицииобщественной безопасности УВД по городу Кемерово (10,6 млн. рублей).
Для сохранения и укрепления профессионального состава органоввнутренних дел, повышения социальной защищенности сотрудников милицииадминистрацией города разработана система поощрений, направленная настимулирование повышения профессионализма и активности в выполнениислужебных задач. Постоянно оказывается материальная помощь сотрудникамУВД, в том числе ветеранам органов внутренних дел, попавшим в сложноефинансовое положение. За счет городского бюджета производится оплаталечения сотрудников милиции, нуждающихся в операциях или другихдорогостоящих видах лечения. Всего в 2008 году на указанные цели быловыделено более 7,0 млн. рублей.
Финансовая поддержка правоохранительных органов со стороныадминистрации города принесла положительные результаты по обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес преступлениями и правонарушениями.
За 2008 год существенно повысилась мобильность ведущихподразделений органов внутренних дел, в первую очередь дежурных частейи оперативных служб. В результате более оперативного реагирования насообщения, поступающие от жителей города, сотрудниками УВД по городуКемерово было раскрыто на 2,2% преступлений больше, чем за 2007 год, втом числе на 3,3% больше раскрыто умышленных убийств, на 5,6% -причинений вреда здоровью, на 22,2% - изнасилований, на 19,5% - кражвсех форм собственности. Раскрываемость преступлений по линии милицииобщественной безопасности увеличилась на 9,5%.
Всего в 2008 году сотрудниками МОБ УВД по городу Кемеровораскрыто 2670 преступлений и 5034 преступления раскрыто при активномучастии сотрудников подразделений МОБ.
Рост доверия населения к милиции позволил существенно улучшитьрезультативность борьбы с наркоманией. Благодаря сообщениям граждан, в2008 году количество раскрытых наркопреступлений увеличилось на 19,8%,в том числе на 11,0% больше раскрыто преступлений, связанных со сбытомнаркотических средств.
За административные правонарушения в 2008 году было привлечено кответственности более 326 тыс. человек, в том числе за совершениемелкого хулиганства было задержано более 33,5 тыс. правонарушителей,за управление транспортом в нетрезвом состоянии - более 5,8 тыс.человек.
Сотрудниками правоохранительных органов города за 2008 годналожено административных взысканий в виде штрафа на сумму более 70,0млн. рублей, из которых 66,5 млн. рублей взыскано и перечислено вбюджет города.
Охрана окружающей среды
В 2008 году средства, выделенные промышленными предприятиямигорода на выполнение природоохранных мероприятий, составили 346,8 млн.рублей. Эти средства направлены на:
- замену существующих труб Вентури на щелевые с монтажомаэроакустической системы интенсификации золоулавливания накотлоагрегате ст. N 9 на Новокемеровской ТЭЦ (8, 2 млн. рублей);
- модернизацию горелочных устройств с организацией работы котловст. N 10 на пыли высокой концентрации на Кемеровской ТЭЦ (18, 2 млн.рублей);
- реконструкцию котла ст. N 4 с реализацией трехступенчатойсистемы сжигания топлива на Кемеровской ГРЭС (167, 4 млн. рублей);
- реконструкцию системы подогрева газовой смеси передсероочисткой в цехах аммиак 1,2 на КОАО "Азот" (19, 3 млн. рублей);
- разработку ПСД реконструкции узла обеззараживания сточных водна ОСК - 2 на ОАО "Кемвод" (0, 9 млн. рублей);
- разработку ПСД зон санитарной охраны источника питьевоговодоснабжения г. Кемерово с реализацией мероприятия на ОАО "Кемвод"(0, 6 млн. рублей);
- разработку ПСД по 2 этапу строительства блока фильтров на НФС -2 на ОАО "Кемвод" (3, 5 млн. рублей).
На ОАО "Кокс" проведена модернизация коксового производства,экологический эффект от данного мероприятия - снижение выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу на 60 тонн в год.
В последние годы прослеживается устойчивая тенденция сниженияпоказателей, характеризующих загрязнение атмосферы. По данным ГУ"Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающейсреды", начиная с июля 2007 года и по настоящее время, уровеньзагрязнения атмосферы стабильный и оценивается как "повышенный".
Работа с населением
В 2008 году работа с населением строилась в соответствии сосреднесрочным планом социально-экономического развития города Кемеровона 2008-2012 годы по 3 основным направлениям:
1. Развитие территориального общественного самоуправления (далее- ТОС) как формы участия населения в осуществлении местногосамоуправления, увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС.
В 2008 году увеличился численный состав органов территориальногообщественного самоуправления, возросло число активистов ТОС. В составе7 258 органов ТОС активно работали 13,1 тыс. человек (2007 год - 6 346органов ТОС и 11,9 тыс. человек).
Благодаря этому растет и количество населения, участвующего в ТОС(2007 год - 298,0 тыс. человек, 2008 год - 338,1 человек).
Рост числа органов ТОС и населения, осуществляющеготерриториальное общественное самоуправление, важен, так какувеличивается количество организованного населения, способногосамостоятельно и ответственно решать вопросы городского значения натерритории проживания.
Рост числа органов и активистов ТОС - наглядный показательучастия населения в благоустройстве, озеленении дворовых территорий,обеспечении сохранности жилищного фонда, охране общественного порядка,организации досуга горожан, профилактике безнадзорности подростков.
2. Увеличение доли населения, участвующего в социально значимойдеятельности (субботниках, смотрах-конкурсах, социальных проектах,акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях.
В рамках социально значимой деятельности органов ТОС и населенияв 2008 году проводилось 3 городских конкурса по благоустройству:"Чистый, уютный город", "Любимый дом, мы в нем живем", "Зимниефантазии".
В ходе конкурсов жители наводят порядок в подъездах жилых домов иобщежитиях, на улицах и дворовых территориях, озеленяют улицы, дворы,балконы.
Ежегодно увеличивается число участников, номинантов и победителейконкурсов (2007 год - 1 334 человека, 205 номинантов, 69 победителей;2008 год - 2 202 человека, 285 номинантов, 75 победителей).
В ходе смотра-конкурса "Чистый, уютный город" разбито более 1 000клумб и цветников, посажено 500 тыс. цветов и 400 деревьев, приведеныв порядок 300 дворовых территорий, отремонтировано 324 детских игровыхи 20 спортивных площадок.
Впервые в 2008 году для комитетов ТОС проводился муниципальныйгрантовый конкурс социально значимых проектов. Из городского бюджетана его проведение выделено 500 тыс. руб. В конкурсе участвовало 19комитетов ТОС с сорока тремя проектами, из которых 14 посвященыблагоустройству и озеленению. Победитель конкурса КТОС "Петровский"реализовал проект "За красоту родного края" (50 тыс. руб.),результатом которого стало открытие сквера в пос. Петровский исоздание зоны отдыха "Чистый пруд".
Активно участвовали органы ТОС и горожане в акции "Подаркигороду". К 90-летию города Кемерово кемеровчане:
- провели ремонт 191 подъезда по программе "50х50" и 2 подъездовсилами жителей;
- отремонтировали 10 этажей в общежитиях, 9 из них в Ленинскомрайоне;
- привели в порядок 224 детские игровые и спортивные площадки;
- внесли вклад в озеленение города: посадили 1023 дерева,разбили 1940 клумб, заложили 5 мини-скверов.
Жители города принимали участие в субботниках, санитарныхпятницах, месячниках по санитарной очистке и благоустройству.
В месячнике по санитарной очистке и благоустройству территорииКемеровской области (распоряжение АКО от 18.03.2008 N 265-р) с07.04.2008 по 07.05.2008 участвовали 29,0 тыс. кемеровчан. Проведено698 субботников на улицах частного сектора, 1 366 - во дворах жилыхдомов коммунального сектора, 262 - в подъездах жилых домов, 33 - впарках и скверах. Покрашено 49 детских игровых и 7 спортивныхплощадок, 1 108 контейнеров, отремонтировано 1 535 п. м ограждений,высажено 616 деревьев.
Кроме городских субботников, проходят и районные.
В Ленинском районе в "Веселом субботнике" приняли участие 8детских дворовых дружин, созданных по инициативе комитетов ТОС.
Девизом субботников Центрального района стали слова "Чистотавокруг - дело наших рук". Более 5,0 тыс. жителей района в месячник кюбилею города покрасили 43 детские игровые и 6 спортивных площадок,убрали 32 из 38 улиц частного сектора, покрасили 86 контейнеров длямусора.
Кроме благоустройства и озеленения города, органы ТОС проводятакции и культурно-массовые мероприятия. В акциях "Их именами названыулицы города", "Тепло наших сердец", "Книга ветерану", "Открытка","Подарок своими руками", "Визит внимания", "Улица чистотой блестит"участвовало более 23,0 тыс. горожан, проведено 1 418 мероприятий.
В новогодние праздники проведено 337 мероприятий с участием 27630 человек. В мероприятиях, посвященных Дню Победы, участвовало почти35,0 тыс. горожан, в мероприятиях, посвященных Дню города, - более30,0 тыс. человек.
3. Развитие центров по работе с населением (ЦРН) как центровпредоставления комплекса социальных услуг горожанам различныхвозрастных и социальных категорий.
В городе Кемерово 49 центров и 1 филиал по работе с населением.Ежегодно материально-техническая база центров по работе с населениемулучшается.
С целью поддержки центров и развития их материально-техническойбазы ежегодно проводится конкурс "Центр по работе с населением", итогикоторого подводятся ежеквартально. На проведение конкурса в 2008 годувыделено 350,0 тыс. рублей.
С 2005 года ежегодно проводится конкурс социальных проектовцентров.
В 2008 году 39 центров по работе с населением реализовали 40социальных проектов (2007 год - 37 центров, 41 социальный проект).
Администрацией города в 2008 году дополнительно центрам выделено:
- 373,0 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря (2007год - 303,0 тыс. рублей);
- 150,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных ДнюПобеды;
- 170,0 тыс. рублей на приобретение сотовых телефонов работникамцентров по работе с населением.
Всего на работу с населением в 2008 году выделено из городскогобюджета 5,9 млн. рублей (2007 год - 3,1 млн. рублей).
Хорошая материально-техническая база центров по работе снаселением позволяет им оказывать комплекс различных социальных услугнаселению города.
Одна из главных задач центров - информирование населения. Вкаждом центре по работе с населением создан информационный банк,проводятся информационные и консультативные дни, встречи с населением.Регулярно ведут прием граждан общественные приемные территориальныхуправлений.
Много внимания уделяют центры по работе с населениемпрофилактической работе с детьми "группы риска" по предупреждениюбезнадзорности, правонарушений, антиобщественных действийнесовершеннолетних.
Ежегодно центры по работе с населением участвуют в реализациигородской программы "Каникулы".
Центры работают как с детским, так и с взрослым населением. Длядетей и взрослых открыты 125 клубов и кружков по интересам (2007 год -115).
Центры по работе с населением проводят спортивные и культурныемассовые праздники (2007 год - 4 490 мероприятий, 2008 год - 5 600мероприятий).
В 2009 году работа с населением направлена на развитиетерриториального общественного самоуправления, центров по работе снаселением, поиск новых форм социально значимой деятельности горожан.
Средства массовой информации
В 2008 году комитетом по работе со средствами массовой информации(далее - СМИ) администрации г. Кемерово было продолжено сотрудничествос центральными, областными и местными средствами массовой информации,информационными агентствами, вместе с тем к действующим проектам инаправлениям добавились и новые.
Ежедневно пресс-релиз администрации города Кемерово получаютболее 100 адресатов - редакции газет, радио, телевидения,информагентства, пресс-службы предприятий и организаций. За 2008 годвышло 420 пресс-релизов (2007 год - 489), это 2 209 сообщений ианонсов (2007 год - 2 127).
За отчетный период проведены 154 пресс-конференции и брифинга, изних 49 - по темам социальной сферы, 22 - по темам ЖКХ, 25 - по темамблагоустройства и транспорта, 12 - по темам городского строительства иархитектуры, 25 - о работе с населением, 13 - по темам промышленности,экономики, потребительского рынка, 8 - о работе правоохранительныхорганов.
За 2008 год вышло в эфир 3 313 видеосюжетов в новостныхпрограммах трех телеканалов на 155 тем (2007 год - 2 921 сюжет), изних 1 436 (47,0%) подготовлены комитетом по работе со СМИ или при егосодействии (2007 год - 39,0%).
В местных и региональных периодических изданиях опубликовано 6153 материала (2007 год - 7 712) по 162 темам, посвященным различнымсферам жизнедеятельности города. Из них по информационным поводамкомитета - 3 107 публикаций (2007 год - 3 749), что составило 50,4% отобщего числа (2007 год - 49,0%).
СМИ опубликовали 121 проблемный материал, что составляет 2,0% отобщего числа публикаций. 51 из них требовал ответа. Материалы повопросам жилищно-коммунального хозяйства - 64, социальной сферы - 21,благоустройства, транспорта - 14, правоохранительной деятельности - 5,потребительского рынка, промышленности и предпринимательства - 5,работы с населением - 3, городского развития - 2, муниципальногоимущества - 2, экологии - 2, предоставления жилья - 2, работы службыспасения - 1.
На договорных началах комитет по работе со СМИ сотрудничает сГТРК "Кузбасс" (радиопередача "Кемерово и кемеровчане" - 200 выпусков,"Мы вас слышим" - 10 прямых радиоэфиров с Главой города),телекомпанией ТВ-Мост (передача "Время кемеровское" - 48 выпусков).
На страницах "КП в Кузбассе" размещается еженедельныйполноцветный разворот "Мой любимый город" (2008 год - 49 выпусков), ав областной массовой газете "Кузбасс" продолжена реализация двухспецпроектов: "Позывной - 02" (10 публикаций) и "Жилой квартал" (20выпусков).
В этом году совместно с ГТРК "Кузбасс" реализован новый проект"Вести/Кузбасс/Столица". В его рамках еженедельно на безвозмезднойоснове на информационном канале "Вести-24" размещается 6 новостныхвидеосюжетов, подготовленных специалистами комитета. Всего с началапроекта осуществлено 40 выпусков программы (120 видеосюжетов).
Впервые в 2008 году на радиостанции "Маяк-FM" стартовал проект"Новости кузбасской столицы" - 5 раз в неделю в эфир выходятшестиминутные выпуски новостей.
Социологические исследования выполнялись на договорной основе ООО"Социосервис". В 2008 году было проведено 6 исследований по темам:"Горожане накануне выборов", "Горожане накануне выборов-2", "Горожаненакануне выборов-3", "Предвыборные настроения кемеровчан", "Школьноепитание", "Реализация федеральных и региональных программ".
Одним из приоритетных направлений деятельности комитета в 2008году являлось информационное сопровождение мероприятий и реализацияпроектов, посвященных 90-летию города Кемерово. В печатных средствахмассовой информации опубликовано 195 материалов. В телеэфир вышло 109видеосюжетов. К юбилею города Кемерово администрацией города ипродюсерским центром "Провидение" выпущены два видеофильма -"Кемерово. Борьба за мечту", "Кемерово. Столица Кузбасса". Кромеэтого, реализован проект "Архитектурное наследие г. Кемерово" - сериявидеозарисовок "Красная горка", "Дворец Труда", "Драмтеатр", "ПлощадьВолкова", "Главпочтамт". Подготовлены спецвыпуски газет "Кузбасс","Кемерово", журнала "Кузбасс - 21 век". В рамках празднования юбилеягорода был объявлен журналистский конкурс "Город хороших новостей". Внем приняли участие областные и городские издания, телерадиокомпании,многотиражные газеты, а также интернет-издания. На конкурс былозаявлено 40 работ от 24 журналистов и фото-, видеооператоров.
В 2008 году комитет по работе со СМИ организовал работу пресс-центра I межрегионального театрального фестиваля спектаклей для детейи подростков "Сибирский кот". За время работы пресс-центраподготовлено 25 публикаций, 11 видеосюжетов. Более 70 интернет-сайтов(информационные агентства) освещали фестиваль (более 300информационных сообщений).
С апреля 2008 года комитетом проводится работа по информационномусопровождению экспериментального федерального проекта "Школьноепитание". За этот период в периодических изданиях вышло 69 публикаций,в новостных программах - 45 видеосюжетов. Для более полного иобъективного освещения проекта в СМИ, а также пропаганды Федеральнойпрограммы "Школьное питание" среди населения проведен творческийконкурс стихов "Вкусные рифмы" для учащихся. На его основе разработанновый проект - радиосериал "Вкусные рифмы", состоящий из 15радиороликов на тему "Школьное питание", который транслировался нарадио "Кузбасс-FM", на городском радио "Кемерово", в эфирерадиостанций ХК "СДС - Медиа", в "Парке Чудес", на радио "Маяк FM".Кроме этого, подготовлен и выпущен буклет "Здоровое питание - путь котличным знаниям!".
Теме "Школьное питание" посвящено 2 видеофильма: "Школьноепитание в г. Кемерово" и "Десять правил "Школьного питания".
Комитетом по работе со СМИ ведется информационное наполнениеофициального сайта администрации города www.kemerovo.ru, версткаразделов и их художественное оформление, ведется статистикапосещаемости. По данным, предоставленным информационной системой Googlwww.google.com, наиболее посещаемым оказался июль 2008 года, в этоммесяце сайт посетили 27 тыс. человек (2007 год - октябрь, 16 тыс.человек). Всего за 2008 год было 261 тыс. посещений сайта (2007 год -165 тыс. посещений), просмотрено почти 1,0 млн. страниц (в 2007 году -0,6 млн. страниц). Ежедневное количество посетителей сайта составляет1200-1300 человек.
В раздел "Интернет - приемная" официального сайта в 2008 годупоступило 2 340 обращений (2007 год - 1 117). В связи с ростомколичества электронных обращений в ноябре 2008 года разработанакомпьютерная программа "Общественная приемная". Данная программапозволяет вести учет обращений на сайт, выявлять обращения, на которыев установленные законодательством сроки не поступили ответы, выводитьстатистику обращений по заданным параметрам.
1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Ресурсы для развития города включают финансовые ресурсы,используемые для развития экономики и социальной сферы города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.
1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
Финансовые ресурсы города - это реальные финансовые возможностипланируемого периода, которые направляются на развитие промышленногосектора, потребительского рынка, на обеспечение устойчивогофункционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
В таблице N 10 представлен прогноз финансовых ресурсов города на2009 год, а также направления их использования.
Таблица N 10|————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| Вид | Направление | Получатель | Прогноз || ресурсов | использования | ресурсов | на 2009 || | | | год || | | | (млн. руб.) ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.1. Средства городского | | | || самоуправления | | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.1.1. Доходы городского | Обеспечение | Финансовое | 13 364,0 || бюджета - всего, | функционирования | управление | || в том числе: | социальной | | || а) налоговые поступления | инфраструктуры города, | | 3 964,9 || б) неналоговые поступления | городского хозяйства | | 2 696,9 || в том числе доходы от | (ЖКХ, транспорта, связи, | | 1 138,2 || предпринимательской и иной | дорог, благоустройства, | | || приносящей доход | бытового обслуживания), | | || деятельности | социальная поддержка | | || в) безвозмездные | незащищенных слоев | | 5 398,1 || перечисления от других | населения, охрана | | || бюджетов бюджетной системы | правопорядка и др.) | | || г) прочие безвозмездные | | | 304,1 || поступления | | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.2. Инвестиционные | | | 18 544,5 || средства | | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.2.1. Прибыль организаций | Развитие деятельности, | Предприятия | 6 254,2 || города, остающаяся в их | обновление основных | | || распоряжении (после уплаты | фондов (имущества) | | || налогов) | предприятий и социальное | | || | развитие коллективов | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.2.2. Амортизационные | Воспроизводство основных | Предприятия | 8 413,5 || отчисления | фондов предприятий | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| | | | || 1.2.3. Ассигнования | Строительство социально | Генеральные | 3 521,8 || бюджетов вышестоящих | значимых объектов | заказчики | || уровней - всего, | городского и областного | строительства | || в том числе за счет | значения | | || средств: | | | || а) федерального бюджета | | | 1 996,0 || б) субъекта Федерации | | | 1 525,8 ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.2.4. Спонсорские | | | 355,0 || средства | | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.2.5. Средства | Реконструкция и замена | Администрация | 318,0*) || федерального бюджета на | пострадавших объектов | города | || реструктуризацию угольной | социальной | | || отрасли | инфраструктуры. | | || | Содействие гражданам в | | || | переселении из ветхого | | || | жилья | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| 1.3. Средства | Формирование фондов: | Территориальные | 11 448,0 || государственных | пенсионного, | отделения | || внебюджетных фондов | социального | фондов | || | страхования, | | || | обязательного | | || | медицинского | | || | страхования | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|| Всего финансовых | | | 43 356,5 || ресурсов | | | ||————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————|—————————————|
*) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездныеперечисления от других бюджетов бюджетной системы.
1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Муниципальное имущество - материальная основа для выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 11.
Таблица N 11|—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| N | Распределение | Количество | Балансовая | Доходы в || п/п | муниципального | объектов | стоимость | бюджет города || | имущества по | (ед.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) || | видам | | | 2009 год || | закрепления | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 1. | Предприятия | 26 | 1 664,6 | х ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 2. | Учреждения | 385 | 4 360,5 | х ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 3. | Казна | х | 20 445,3 | 727,0 || | (имущество, не | | | || | закрепленное за | | | || | муниципальными | | | || | организациями) | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| | Итого: | х | 26 470,4 | 727,0 ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| | Распределение | Количество | Балансовая | Доходы в || | муниципального | объектов | стоимость | бюджет города || | имущества по | (ед.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) || | типам | | | 2009 год ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 4. | Жилищный фонд | 2 536 | 13 241,5 | 0,6 ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 5. | Нежилой фонд | 2 137 | 5 079,4 | 711,7 ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 6. | Объекты, не | 88 | 418,9 | х || | завершенные | | | || | строительством | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| | Распределение | Количество | Балансовая | Доходы в || | муниципального | объектов | стоимость | бюджет города || | имущества по | (ед.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) || | типам | | | 2009 год ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 7. | Инженерная | 11 789 | 3 592,2 | 14,0 || | инфраструктура | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 8. | Прочее | | 1 470,1 | х || | недвижимое | | | || | имущество | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 9. | Движимое | 85 239 | 2 668,3 | 0,7 || | имущество | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| | Итого: | х | 26 470,4 | 727,0 ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| | Доля | Количество | | Доходы в || | муниципальной | объектов | Стоимость | бюджет города || | собственности | (ед.) | (млн. руб.) | (млн. руб.) || | | | | 2009 год ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|| 10. | Акционерные | 10 | 52,7 | - || | общества, | | | || | общества с | | | || | ограниченной | | | || | ответственностью | | | ||—————|——————————————————|————————————|—————————————|———————————————|
1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
В таблице N 12 представлены направления использования территориигорода.
Таблица N 12|——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование | Площадь || п/п | показателей | территории || | | города (га) ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|| 1. | Земли в черте поселений, входящих в состав | 30 394,2 || | муниципального образования, - всего | || | из них: | || 1.1. | Площадь, находящаяся в собственности | 252,0 || 1.2. | граждан | || | Площадь, находящаяся в собственности | 1 193,0 || 1.3. | юридических лиц | 28 949,2 || | Площадь, находящаяся в государственной и | || | муниципальной собственности | ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|| 2. | Земли по функциональному использованию: | 30 394,2 || | а) земли жилой и общественно-деловой | 5 148,0 || | застройки; | || | б) земли промышленной, коммерческой и | 6 515,0 || | коммунально-складской застройки; | || | в) земли общего пользования; | 841,0 || | г) земли транспорта, связи, инженерных | 5 299,0 || | коммуникаций; | || | д) земли сельскохозяйственного | 7 772,2 || | использования; | || | е) земли особо охраняемых территорий; | 2 509,0 || | ж) земли водного фонда; | 1 087,0 || | з) земли под военными и иными режимными | 431,0 || | объектами; | || | и) земли, не вовлеченные в | 345,0 || | градостроительную или иную деятельность; | || | к) земли под объектами иного специального | 447,0 || | назначения. | ||——————|—————————————————————————————————————————————|—————————————|| Доходы в бюджет города от использования | 2009 || земельных ресурсов (млн. руб.) | год ||————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Арендная плата за земли | 513,4 ||————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Земельный налог | 632,9 ||————————————————————————————————————————————————————|—————————————|| Арендная плата за земли, предназначенные для целей | 20,0 || жилищного строительства | ||————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
Раздел II. Главная цель, основные задачи и направления
развития города на 2009 год
План социально-экономического развития города Кемерово на 2009год разработан на основе концепции развития города Кемерово до 2021года, среднесрочного плана социально-экономического развития городаКемерово до 2012 года.
Главная цель социально-экономического развития города Кемерово -непрерывное повышение качества жизни населения.
Для 2009 года характерны основные задачи и направления развития,определенные среднесрочным планом социально-экономического развитиягорода Кемерово до 2012 года.
В период сложной экономической ситуации органы местногосамоуправления выделяют в качестве главных приоритетных направлений:
1. Обеспечение социальной защиты жителей города.
2. Сохранение потенциала городского хозяйства, обеспечивающегоустойчивую жизнедеятельность города.
3. Улучшение жилищных условий.
4. Обеспечение условий сохранения и создания рабочих мест.
Промышленность
Основная цель промышленной политики в городе - создание условий,обеспечивающих развитие конкурентоспособного промышленного комплексагорода, устойчивого экономического роста, увеличения налогооблагаемойбазы и эффективной занятости населения.
Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
- создание условий и стимулов для проведения структурнойперестройки промышленных предприятий и переход к современным моделяморганизации промышленного производства;
- организация взаимодействия муниципальной власти с руководствомкрупных промышленных структур с целью эффективного использованияпотенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению вмуниципальные, областные и федеральные целевые программы;
- проведение мероприятий, стимулирующих инвестиционнуюактивность;
- содействие в реализации интересов промышленных предприятий навнутреннем и внешнем рынках.
Приоритетные направления развития промышленного комплекса городапредполагают реструктуризацию основных отраслей, направленную насоздание эффективных производств, охватывающих наиболее перспективныерынки сбыта, выпуск конкурентоспособной, инновационной продукции сиспользованием высоких технологий, замещение импортной продукции ипереход на этой основе на стадию стабильного роста.
Строительство
В соответствии со стратегией развития строительного комплексаКемеровской области определены основные задачи развития строительногокомплекса в городе Кемерово на 2009 год:
- подготовка документации по градостроительной деятельности;
- рост средней обеспеченности населения общей площадью жилыхквартир с 19,9 кв. м/чел в 2007 г. до 22,1 кв. м/чел в 2011 г.;
- снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйстваи расходов на их восстановление, реконструкцию и капитальный ремонт вцелом по городу;
- высвобождение площадей под строительство и перенос гаражей,попадающих в зону строительства;
- формирование и ведение информационных систем обеспеченияградостроительной деятельности в соответствии со статьей 57Градостроительного Кодекса РФ, Постановлением Правительства России от09.06.2006 N 363 "Об информационном обеспечении градостроительнойдеятельности";
- определение приоритетных направлений развития предприятийстроительного комплекса на основе анализа существующего финансово-экономического состояния;
- завершение разработки генерального плана развития города;
- расширение номенклатуры проектов жилых домов с учетомсовременных архитектурно-планировочных и конструктивных решенийзданий;
- продолжение реализации программы реконструкции и модернизациижилых домов первых массовых серий;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектовсоциальной сферы и инженерной инфраструктуры.
Жилищная сфера
Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
- переселение граждан из домов, признанных в установленномпорядке непригодными для проживания;
- оказание содействия гражданам, переселяемым из ветхого жилья, вприобретении жилья взамен ветхого, расположенного на подработаннойтерритории ликвидированных шахт, путем предоставления субсидий;
- обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильемльготных категорий граждан;
- содействие решению жилищных проблем молодых семей;
- предоставление работникам бюджетной сферы субсидий и рассрочкиза счет средств городского бюджета;
- сохранение темпов развития ипотечного кредитования игосударственной поддержки в приобретении жилья.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства являетсясоздание комфортных условий проживания в городе Кемерово. Текущейзадачей является содержание объектов ЖКХ (мест общего пользования,систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, муниципальногожилищного фонда и т.д.) в состоянии, соответствующем установленнымнормам и нормативам.
Благоустройство и озеленение
В современном городе озеленение служит главной цели - заботе оздоровье населения, особенно подрастающего поколения, охранеокружающей среды, созданию благоприятных и комфортных условий, а такжеявляется обязательным элементом культурного ландшафта и внешнегооформление города
Улучшение благоустройства городских территорий как уже назастроенных площадях, так и на вновь построенных дворовыхпространствах жилых комплексов является главным направлением развитияблагоустройства
Транспорт
Основными направлениями развития транспорта в 2009 году являются:
- улучшение транспортного обслуживания населения новых жилыхмикрорайонов;
- развитие экологически безопасного вида перевозок;
- повышение регулярности движения и качества обслуживанияпассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных перевозках;
- обновление транспортного парка и замена автобусов большойвместимости на автобусы особо большой вместимости.
Связь
Целью работы предприятий связи является полное удовлетворениепотребности граждан города в услугах связи. Приоритетное направлениеразвития сети электросвязи в городе - обеспечение высокого качествапредоставляемых услуг, а также увеличение перечня возможныхдополнительных услуг связи. Модернизация парка применяемой аппаратурысвязи, постепенный переход на цифровую аппаратуру и волоконно-оптические линии связи позволяют не только уменьшать время ожиданияпредоставления услуги связи, но и увеличивать монтированную номернуюемкость АТС без увеличения площадей для размещения аппаратуры.
Потребительский рынок
Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
- развитие сети предприятий потребительского рынка за счетсредств крупного и среднего бизнеса;
- строительство крупных торговых центров и комплексов;
- трансформация уличной неорганизованной торговли в торговыепредприятия современных форматов;
- внедрение и развитие современных технологий торговогообслуживания;
- создание фирменных торговых предприятий местныхтоваропроизводителей;
- развитие общедоступной сети предприятий общественного питания;
- развитие современных форм предприятий общественного питания(столовые, фудкорты и т.д.);
- развитие дополнительных услуг, оказываемых предприятиямиобщественного питании (кейтеринг, доставка на дом блюд и кулинарныхизделий по заказу);
- поддержка развития социально значимых бытовых услуг (ремонт ипошив швейных изделий, ремонт обуви, химчистки, фотоателье);
- обеспечение качества и безопасности товаров и услуг.
Здравоохранение
В целях сохранения и укрепления здоровья населения определеныследующие направления развития муниципального здравоохранения в 2009году:
- совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
- профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучиянаселения;
- укрепление материально-технической базы ЛПУ (строительство,реконструкция, капитальный ремонт объектов здравоохранения);
- повышение качества и доступности медицинской помощи;
- обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ;
- развитие современных медицинских технологий.
Образование
Основными направлениями развития системы образования городаКемерово являются:
- развитие сети и обеспечение доступности дошкольногообразования;
- создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей;
- реализация мер по повышению качества обучения и воспитаниядетей.
Культура, искусство, физкультура и спорт
Перспективными направлениями развития сферы культуры, искусства,спорта и досуга в городе Кемерово являются:
- сохранение и актуализация культурного наследия, повышениепривлекательности городской среды, расширение форм познавательногодосуга;
- повышение информационной культуры жителей города и расширениевозможностей доступа к информации разного вида;
- работа по выявлению и поддержке юных талантливых горожан (вобласти искусства, спорта и др.);
- развитие молодежных форм проведения досуга, системыспециализированных молодежных творческих объединений;
- расширение клубной работы по интересам, увеличение доли платныхуслуг по организации досуга;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание оптимальных условий для занятий физической культурой испортом;
- создание условий для повышения квалификации кадров имодернизации деятельности учреждений культуры и спорта;
- дальнейшее укрепление материально-технической базы учрежденийкультуры (особенно комплектование библиотек и оснащение учрежденийкультуры музыкальными инструментами, учреждений спорта - инвентарем).
- обеспечение безопасности учреждений культуры и спорта.
Социальная защита населения
Основные направления деятельности в сфере социальной защитынаселения следующие:
- обеспечение своевременного и качественного перехода на денежныевыплаты за жилищно-коммунальные услуги и обеспечение своевременной иполной реализации мер социальной поддержки жителей города Кемерово наоснове развития новых информационных технологий, совершенствованияэлектронного документооборота, дальнейшего совершенствованияинформационно-правовой работы по социальной поддержке кемеровчан;
- повышение качества социального обслуживания и оказание адреснойсоциальной помощи через реализацию городских целевых программ,проектов и планов совместных действий; развитие существующих ивнедрение новых видов социальных услуг; разработку и внедрение системыконтроля качества социальных услуг в учреждениях социальногообслуживания пожилых людей и инвалидов; усиление адресности социальнойпомощи;
- реализация программы модернизации муниципальных детскихоздоровительных лагерей на 2007-2011 годы.
Малое и среднее предпринимательство
Основными направлениями поддержки и развития малого и среднегопредпринимательства являются:
- обеспечение доступа малого предпринимательства к краткосрочнымкредитным ресурсам; поддержка предпринимателей, не имеющихдостаточного обеспечения для своей деятельности;
- содействие развитию инновационной деятельности, развитиеинфраструктуры инноваций;
- доведение инновационных разработок до производстваконкурентоспособной продукции;
- развитие малого предпринимательства в производственной сфере;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднегопредпринимательства;
- доступность и повышение качества информационной иконсультационной поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства;
- мотивация населения к занятию предпринимательскойдеятельностью;
- формирование благоприятного общественного мнения опредпринимателях.
Охрана правопорядка
Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
- повышение уровня безопасности жизни горожан;
- внедрение передовых технологий, форм и методов работы ворганизацию охраны общественного порядка;
- формирование позитивного общественного мнения о деятельностиправоохранительных органов;
- улучшение материально-технической базы органов внутренних дел.
Охрана окружающей среды
Основные направления деятельности в области охраны окружающейсреды следующие:
- модернизация производственных процессов;
- уменьшение выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы вредныхвеществ;
- проектирование и строительство мусоросортировочного завода.
Занятость населения
Основными направлениями в сфере занятости и социальной поддержкибезработных граждан являются:
- содействие гражданам в поиске работы, а работодателям - вподборе необходимых работников;
- осуществление социальных выплат гражданам, признанным вустановленном порядке безработными;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетнихграждан, безработных граждан из числа выпускников образовательныхучреждений начального и среднего профессионального образования, ищущихработу впервые;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- предоставление государственной услуги по социальной адаптациибезработных граждан на рынке труда, информированию о положении нарынке труда в городе Кемерово;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выборасферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональнойподготовки (переподготовки) и повышения квалификации безработныхграждан.
Работа с населением
Основные направления работы с населением следующие:
- развитие территориального общественного самоуправления какформы участия населения в осуществлении местного самоуправления,увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС;
- увеличение доли населения, участвующего в социально значимойдеятельности (субботниках, смотрах-конкурсах, социальных проектах,акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях;
- развитие центров по работе с населением как центровпредоставления комплекса социальных услуг горожанам различныхвозрастных и социальных категорий.
Средства массовой информации
Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
- формирование и поддержание позитивного образа города Кемерово;
- реализация открытой информационной политики администрациигорода, "прозрачности" ее деятельности;
- развитие системы взаимодействия со СМИ за счет специальныхпроектов администрации города с целью увеличения доли информации о г.Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
- сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
- усовершенствование работы официального представительстваадминистрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
На 2009 год намечены мероприятия, представленные в разделе III суказанием определенных источников и объемов финансирования.
Раздел III. Мероприятия по реализации основных направлений
развития города Кемерово на 2009 год
3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий
Таблица N 1|———————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N п/п | Наименование | Источники финансирования (млн. руб.) || | |——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | | ИТОГО | в том числе за счет: || | | |—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| | | | средств | средств | средств | средств | внебюджетных | Иных || | | | городского | областного | федерального | предприятий | средств | источников || | | | бюджета | бюджета | бюджета | | | ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 1. | Промышленность | 1488,60 | 0,0 | 105,00 | 294,00 | 0,0 | 1089,6 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 2. | Транспорт | 213,00 | 0,0 | 120,00 | 88,00 | 5,00 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 3. | Строительство | 11210,54 | 604,03 | 2991,38 | 1383,33 | 6231,80 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 361,10 | 194,20 | 18,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,6 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 5. | Благоустройство | 39,49 | 39,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 6. | Жилищная политика | 1205,18 | 36,90 | 275,21 | 455,07 | 0,0 | 438,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 7. | Потребительский рынок | 522,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,80 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 8. | Здравоохранение | 340,80 | 270,10 | 35,00 | 0,0 | 0,0 | 35,70 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 9. | Образование | 67,40 | 42,50 | 7,4 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 10. | Культура, искусство, спорт, досуг | 72,38 | 53,27 | 0,67 | 0,0 | 0,0 | 6,33 | 12,11 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 11. | Социальная защита | 1685,38 | 1685,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 12. | Малое предпринимательство | 32,58 | 19,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,35 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 13. | Правоохранительная деятельность | 11,50 | 11,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 14. | Экология | 834,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,54 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 15. | Занятость населения | 2,42 | 0,0 | 2,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| 16. | Работа с населением | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|| | ИТОГО | 18091,71 | 2960,61 | 3555,38 | 2237,90 | 7594,14 | 1569,63 | 174,06 ||———————|———————————————————————————————————|——————————|—————————————|————————————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————|
3.2. Мероприятия|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|| Наименование | Источники финансирования (млн. руб.) | Ответственный || мероприятий |——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| исполнитель || | ИТОГО | в том числе за счет: | || | |—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————| || | | средств | средств | средств | средств | внебюджетных | иных | || | | городского | областного | федерального | предприятий | средств | источников | || | | бюджета | бюджета | бюджета | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 1. Промышленность | Управление || | экономического || | развития ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 1.1. Ликвидация производства | 169,00 | | | 169,00 | | | | || порохов на ФГУП ПО "Прогресс" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 1.2. Техническое перевооружение | 25,00 | | | 25,00 | | | | || казенного завода на ФГУП | | | | | | | | || "ПО"Прогресс" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 1.3. Строительство объектов | 1294,60 | | 105,00 | 100,00 | | 1089,60 | | || Кузбасского технопарка в сфере | | | | | | | | || высоких технологий (площадки | | | | | | | | || N 1, 2) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по промышленности | 1488,60 | 0,00 | 105,00 | 294,00 | 0,00 | 1089,60 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2. Транспорт | Комитет по || | дорожному || | хозяйству, || | благоустройству, || | транспорту и || | связи ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2.1. Развитие трамвайных | 45,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | || перевозок | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2.1.1. Реконструкция трамвайных | 5,00 | | | | 5,00 | | | || путей (30 км) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2.1.2. Обновление трамвайного | 40,00 | | 40,00 | | | | | || парка путем приобретения и | | | | | | | | || капитально - восстановительного | | | | | | | | || ремонта трамвайных вагонов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2.2. Обновление автобусного | 50,00 | | 50,00 | | | | | || парка пассажирского транспорта | | | | | | | | || путем приобретения автобусов | | | | | | | | || большой и особо большой | | | | | | | | || вместимости | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2.3. Приобретение троллейбусов | 30,00 | | 30,00 | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 2.4. Реконструкция магистрально- | 88,00 | | | 88,00 | | | | || рулевой дорожки и перрона | | | | | | | | || аэропорта г. Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по транспорту | 213,0 | 0,0 | 120,0 | 88,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3. Строительство | Управление || | городского || | развития ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.1. Строительство жилья | 6267,80 | 36,00 | | | 6231,80 | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.2. Строительство и | 934,18 | | 792,18 | 142,00 | | | | || реконструкция объектов | | | | | | | | || инженерной инфраструктуры | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.3. Развитие градостроительства | 139,57 | 129,57 | 10,00 | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4. Строительство, | 2733,34 | 366,81 | 1125,20 | 1241,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || реконструкция и капитальный | | | | | | | | || ремонт объектов социальной сферы | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4.1. Объекты образования | 1319,55 | 233,05 | 534,70 | 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство | 456,60 | 25,00 | 233,60 | 198,00 | | | | || общеобразовательной школы на 825 | | | | | | | | || учащихся в микрорайоне 14 | | | | | | | | || Заводского района | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство | 85,00 | 25,00 | 15,00 | 45,00 | | | | || общеобразовательной школы на 550 | | | | | | | | || учащихся в микрорайоне 12 | | | | | | | | || Рудничного района | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство | 335,20 | 20,00 | 173,50 | 141,70 | | | | || общеобразовательной школы в ж. | | | | | | | | || р. Лесная Поляна | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство детского сада | 171,40 | 50,00 | 35,40 | 86,00 | | | | || на 220 мест в в ж. р. Лесная | | | | | | | | || Поляна | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство детского сада | 176,80 | 25,00 | 70,70 | 81,10 | | | | || на 220 мест в микрорайоне 12 | | | | | | | | || Рудничного района | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство детского сада | 6,50 | | 6,50 | | | | | || на 220 мест, стр. N 26 квартал | | | | | | | | || N 60 район ФПК | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт и | 88,05 | 88,05 | | | | | | || реконструкция объектов | | | | | | | | || образования | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4.2. Объекты здравоохранения | 959,00 | 41,00 | 532,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Строительство: | 770,00 | 0,00 | 410,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - перепрофилирование | 15,00 | | 15,00 | | | | | || многопрофильной больницы в | | | | | | | | || кардиологический центр, корпус | | | | | | | | || 2, в том числе проектно- | | | | | | | | || изыскательские работы (ПИР) | | | | | | | | || корпусов 10, 18. | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - лабораторно-диагностический | 5,00 | | 5,00 | | | | | || корпус МУЗ "Городская | | | | | | | | || клиническая инфекционная | | | | | | | | || больница N 8" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - областной перинатальный центр | 750,00 | | 375,00 | 375,00 | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - психиатрический стационар в | 11,00 | | | 11,00 | | | | || ФГУ ИК-5 ГУФСИН России по | | | | | | | | || Кемеровской области | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - ГУЗ "Областной клинический | 15,00 | | 15,00 | | | | | || противотуберкулезный диспансер" | | | | | | | | || (строительство перехода между | | | | | | | | || корпусами по пр. Химиков, 5) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Реконструкция: | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - грудничковый корпус (72 | 18,00 | | 18,00 | | | | | || койки) МУЗ "Детская городская | | | | | | | | || клиническая больница N 5" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - школа N 53 под областной | 25,00 | | 25,00 | | | | | || детский противотуберкулезный | | | | | | | | || санаторий | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Капитальный ремонт: | 120,00 | 41,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - педиатрическая клиника ГУЗ | 59,00 | | 59,00 | | | | | || "Кемеровская областная | | | | | | | | || больница". Корпус N 4 с | | | | | | | | || пристройкой | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - областной клинический | 20,00 | | 20,00 | | | | | || госпиталь для участников войн | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт и | 41,00 | 41,00 | | | | | | || реконструкция объектов | | | | | | | | || здравоохранения | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4.3. Объекты культуры, спорта | 105,50 | 0,00 | 45,50 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || и молодежной политики | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство спортивного | 81,00 | | 21,00 | 60,00 | | | | || комплекса с катком на основе | | | | | | | | || металлокаркаса в микрорайоне | | | | | | | | || N 60 | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство Дворца | 22,50 | | 22,50 | | | | | || бракосочетания, в том числе ПИР | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - ремонтно-реставрационные | 2,00 | | 2,00 | | | | | || работы в здании Кемеровского | | | | | | | | || областного училища культуры | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт и | 0,00 | | | | | | | || реконструкция объектов культуры | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4.4. Социальная защита | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт и | 5,00 | 5,00 | | | | | | || реконструкция объектов | | | | | | | | || социальной защиты | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4.5. Правоохранительные органы | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - проектирование здания 2 | 7,00 | 7,00 | | | | | | || отдела милиции УВД по Заводскому | | | | | | | | || району города Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт здания ОВД | 24,00 | 24,00 | | | | | | || по Кировскому району города | | | | | | | | || Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.4.6. Прочие | 313,29 | 56,76 | 13,00 | 243,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт | 2,00 | | 2,00 | | | | | || Кемеровского учебно- | | | | | | | | || методического центра по | | | | | | | | || гражданской обороне, | | | | | | | | || чрезвычайным ситуациям, | | | | | | | | || сейсмической и экологической | | | | | | | | || безопасности | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство главного | 28,00 | | | 28,00 | | | | || корпуса Центра | | | | | | | | || госсанэпиднадзора. ФГУЗ "Центр | | | | | | | | || гигиены и эпидемиологии в | | | | | | | | || Кемеровской области", г. | | | | | | | | || Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство здания | 21,00 | | | 21,00 | | | | || Государственной инспекции труда | | | | | | | | || в Кемеровской области, г. | | | | | | | | || Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство | 113,28 | | | 113,28 | | | | || административного здания | | | | | | | | || Отделения по городу Кемерово | | | | | | | | || Управления Федерального | | | | | | | | || казначейства по Кемеровской | | | | | | | | || области (Центральный район, | | | | | | | | || микрорайон 7Б) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - управление ФНС России по | 75,00 | | | 75,00 | | | | || Кемеровской области. | | | | | | | | || Централизованный архив налоговых | | | | | | | | || органов, ул. 9-я Цветочная | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - ТО Федеральной службы | 6,25 | | | 6,25 | | | | || государственной статистики по | | | | | | | | || Кемеровской области, г. | | | | | | | | || Кемерово, просп. Кузнецкий, 25 | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - реконструкция цеха "Алтай" | 6,00 | | 6,00 | | | | | || для размещения телерадиокомпании | | | | | | | | || ГП КО "ГТРК Кузбасс" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - установка детских площадок | 0,00 | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство полигона | 2,49 | 2,49 | | | | | | || твердых бытовых отходов в ж. р. | | | | | | | | || Лесная Поляна | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство кладбища в ж. | 4,20 | 4,20 | | | | | | || р. Лесная Поляна | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство пожарного депо | 4,90 | 4,90 | | | | | | || ж. р. Лесная Поляна | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство заградительной | 5,00 | | 5,00 | | | | | || дамбы для жилой застройки | | | | | | | | || микрорайона 7б | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство здания траурных | 35,17 | 35,17 | | | | | | || и гражданских обрядов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - строительство | 10,00 | 10,00 | | | | | | || административно-бытового здания | | | | | | | | || МП "Кемеровская служба спасения" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.5. Внешнее оформление города | 28,85 | 28,85 | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.6. Строительство автомобильных | 1064,00 | | 1064,00 | | | | | || дорог и транспортных развязок | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 3.7. Проектирование объектов | 42,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || инженерной инфраструктуры | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - проектирование генеральных | 12,30 | 12,30 | | | | | | || схем развития систем | | | | | | | | || водоснабжения и водоотведения г. | | | | | | | | || Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - разработка проекта "Схема | 3,00 | 3,00 | | | | | | || развития городских электрических | | | | | | | | || сетей" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - разработка проекта "Развитие | 27,50 | 27,50 | | | | | | || систем теплоснабжения г. | | | | | | | | || Кемерово" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по строительству | 11210,54 | 604,03 | 2991,38 | 1383,33 | 6231,80 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | Управление || | жилищно- || | коммунального || | хозяйства ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 4.1. Подготовка к зиме объектов | 18,30 | | 18,30 | | | | | || ЖКХ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 4.2. Капитальный ремонт объектов | 342,80 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 | || жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | | | || ремонт жилого фонда | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - перевод жилых домов на газо- | 4,10 | 4,10 | | | | | | || и электропищеприготовление | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт тепловых и | 14,20 | 14,20 | | | | | | || водопроводных сетей | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - капитальный ремонт жилого | 299,50 | 150,90 | | | | | 148,60 | || фонда | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - модернизация лифтов, | 25,00 | 25,00 | | | | | | || отработавших нормативный срок | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по жилищно-коммунальному | 361,10 | 194,20 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 | || хозяйству | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 5. Благоустройство | Комитет по || | дорожному || | хозяйству, || | благоустройству || | , транспорту и || | связи ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 5.1. Ремонт дорог | 39,49 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - ямочный ремонт дорог | 11,00 | 11,00 | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - ремонт остановочных | 3,00 | 3,00 | | | | | | || павильонов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - устройство новых и | 3,00 | 3,00 | | | | | | || восстановление (ремонт) | | | | | | | | || существующих жестких | | | | | | | | || удерживающих ограждений на | | | | | | | | || дорогах города | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - устройство новых и ремонт | 1,00 | 1,00 | | | | | | || существующих деревянных | | | | | | | | || ограждений в частном секторе | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - подготовка проектно-сметной | 2,00 | 2,00 | | | | | | || документации на выполнение | | | | | | | | || капитального ремонта объектов | | | | | | | | || благоустройства | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - устройство дорожной разметки | 12,49 | 12,49 | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - организация работы центра | 2,00 | 2,00 | | | | | | || дорожных исследований | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - ремонт и покраска опор | 1,00 | 1,00 | | | | | | || освещения | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - замена бортовых камней на | 1,00 | 1,00 | | | | | | || дорогах города | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - прочие расходы на капитальный | 3,00 | 3,00 | | | | | | || ремонт объектов внешнего | | | | | | | | || благоустройства | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по благоустройству | 39,49 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6. Жилищная политика | Комитет по || | жилищным || | вопросам ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.1. Мероприятия по переселению | 132,82 | 22,40 | 49,48 | 60,93 | | | | || граждан из ветхого и аварийного | | | | | | | | || жилья | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.2. Долгосрочные целевые займы | 207,50 | 11,50 | 196,00 | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.3. Содействие переселяемым из | 198,00 | | | 198,00 | | | | || ветхого жилья гражданам в | | | | | | | | || приобретении жилья взамен | | | | | | | | || сносимого (ГУРШ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.4. Обеспечение жильем | 151,44 | | 12,44 | 139,00 | | | | || социально не защищенных | | | | | | | | || категорий граждан | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.5. Субсидирование молодых | 40,00 | 3,00 | 12,00 | 25,00 | | | | || семей при приобретении жилья | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.6. Выполнение государственных | 37,43 | | 5,29 | 32,14 | | | | || обязательств по предоставлению | | | | | | | | || жилья категориям граждан, | | | | | | | | || установленным федеральным | | | | | | | | || законодательством | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 6.7. Увеличение объемов | 438,00 | | | | | 438,00 | | || ипотечного жилищного | | | | | | | | || кредитования | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по жилищной политике | 1205,18 | 36,90 | 275,21 | 455,07 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 7. Потребительский рынок | Управление || | потребительског- || | о рынка и || | развития || | предприниматель- || | ства ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 7.1. Обеспечение торговыми | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,80 | 0,00 | 0,00 | || площадями предприятий розничной | | | | | | | | || торговли: | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - торговый центр (микрорайон | 20,00 | | | | 20,00 | | | || 11), общая площадь - 800 кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - продовольственные магазины | 10,00 | | | | 10,00 | | | || (микрорайон 11а), общая площадь | | | | | | | | || - 450 кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - непродовольственные магазины | 13,80 | | | | 13,80 | | | || (микрорайон 12), общая площадь - | | | | | | | | || 230 кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - торговый центр (ул. | 100,00 | | | | 100,00 | | | || Металлистов, 4а), общая площадь | | | | | | | | || - 3 000 кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 7.2. Реконструкция существующих | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | || рынков, торговых центров и | | | | | | | | || комплексов в современные | | | | | | | | || торговые центры и комплексы: | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - преобразование торгово- | 200,00 | | | | 200,00 | | | || рыночного комплекса "Радуга" | | | | | | | | || (просп. Шахтеров) в торговый | | | | | | | | || центр, общая площадь - 10 000 | | | | | | | | || кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - торговый центр (пр. | 150,00 | | | | 150,00 | | | || Октябрьский, 101), общая площадь | | | | | | | | || - 7 500 кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 7.3. Увеличение общедоступной | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | || сети предприятий общественного | | | | | | | | || питания: | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - кафе (14 микрорайон) на 50 | 9,00 | | | | 9,00 | | | || посадочных мест | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - пиццерия (12 микрорайон) на | 9,00 | | | | 9,00 | | | || 25 посадочных мест | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - кафе (11а микрорайон) на 40 | 2,50 | | | | 2,50 | | | || посадочных мест | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 7.4. Расширение действующей сети | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | || предприятий бытового | | | | | | | | || обслуживания населения путем | | | | | | | | || создания дополнительных приемных | | | | | | | | || пунктов: | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - парикмахерская (12 | 5,50 | | | | 5,50 | | | || микрорайон), общая площадь - 100 | | | | | | | | || кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - химчистка, прачечная (11а | 3,00 | | | | 3,00 | | | || микрорайон), общая площадь - 60 | | | | | | | | || кв. м | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по потребительскому рынку | 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,80 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 8. Здравоохранение | Управление || | здравоохранения ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 8.1. Обеспечение безопасности | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || пациентов и работников в | | | | | | | | || лечебно-профилактических | | | | | | | | || учреждениях (ЛПУ): | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - оснащение ЛПУ резервными | 4,00 | 4,00 | | | | | | || источниками электропитания | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - оборудование ЛПУ средствами | 12,00 | 12,00 | | | | | | || противопожарной безопасности | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - усиление антитеррористической | 3,60 | 3,60 | | | | | | || защищенности ЛПУ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 8.2. Повышение качества и | 244,40 | 173,70 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | || доступности медицинской помощи: | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - обеспечение ЛПУ города | 230,50 | 170,00 | 35,00 | | | 25,50 | | || оборудованием | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - приобретение мебели для ЛПУ | 10,20 | | | | | 10,20 | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - оснащение ЛПУ города | 2,30 | 2,30 | | | | | | || компьютерами и оргтехникой | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| - метрологическое обеспечение | 1,40 | 1,40 | | | | | | || средств измерений и | | | | | | | | || измерительных приборов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 8.3. Муниципальные целевые | 76,80 | 76,80 | | | | | | || программы (совершенствование | | | | | | | | || первичной медико-санитарной | | | | | | | | || помощи; профилактика социально | | | | | | | | || значимых и инфекционных | | | | | | | | || заболеваний, обеспечение | | | | | | | | || санитарно-эпидемиологического | | | | | | | | || благополучия населения) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по здравоохранению | 340,80 | 270,10 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9. Образование | Управление || | образования ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9.1. Создание оптимальных | 64,90 | 40,00 | 7,40 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || условий для обучения и | | | | | | | | || воспитания детей | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9.1.1. Приобретение торгово- | 24,90 | | 7,40 | 17,50 | | | | || технологического оборудования, | | | | | | | | || специализированной мебели для | | | | | | | | || муниципальных образовательных | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9.1.2. Оснащение вновь | 40,00 | 40,00 | | | | | | || открываемых дошкольных | | | | | | | | || образовательных учреждений | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9.2. Реализация мер по повышению | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || качества обучения и воспитания | | | | | | | | || детей | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9.2.1. Учреждение грантов | 1,50 | 1,50 | | | | | | || образовательным учреждениям - | | | | | | | | || победителям городского конкурса | | | | | | | | || "Лучшее образовательное | | | | | | | | || учреждение города" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 9.2.2. Учреждение премии | 1,00 | 1,00 | | | | | | || педагогам - победителям | | | | | | | | || городских профессиональных | | | | | | | | || конкурсов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по образованию | 67,40 | 42,50 | 7,40 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10. Культура, искусство, спорт, досуг | Управление || | культуры, || | спорта и || | молодежной || | политики ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.1. Информационное обеспечение | 3,52 | 0,50 | | | | 3,02 | | || спортивно-массовой работы, | | | | | | | | || создание и развитие системы | | | | | | | | || пропаганды здорового образа | | | | | | | | || жизни | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.2. Создание оптимальных | 15,42 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | || условий для занятий физической | | | | | | | | || культурой и спортом | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.2.1. Организация и проведение | 10,98 | 10,38 | | | | 0,60 | | || спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | | || на территории города | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.2.2. Участие спортсменов и | 4,31 | 3,31 | | | | 1,00 | | || команд города в соревнованиях | | | | | | | | || различного уровня | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.2.3. Поддержка лучших | 0,13 | 0,13 | | | | | | || спортсменов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.3. Сохранение и актуализация | 2,76 | 1,99 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | || культурного наследия | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.3.1. Реализация проекта "Зона | 2,76 | 1,99 | 0,28 | | | 0,49 | | || охраны территории Красная горка" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.4. Сохранение и развитие | 1,52 | 1,10 | | | | 0,42 | | || системы художественного | | | | | | | | || образования, поддержка молодых | | | | | | | | || дарований и развитие творческого | | | | | | | | || потенциала кемеровчан | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.5. Создание условий для | 6,14 | 5,35 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | || доступа жителей города к | | | | | | | | || информационным ресурсам | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.5.1. Комплектование | 3,89 | 3,50 | 0,39 | | | 0,20 | | || библиотечных фондов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.5.2. Подписка на | 1,85 | 1,85 | | | | 0,20 | | || периодические издания | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.6. Развитие материально- | 8,57 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,20 | || технической базы | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.6.1. Приобретение сценических | 0,30 | 0,10 | | | | | 0,20 | || костюмов | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.6.2. Приобретение | 0,76 | 0,44 | | | | 0,32 | | || компьютерной техники для | | | | | | | | || библиотек | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.6.3. Приобретение покрытия | 5,00 | | | | | | 5,00 | || для устройства футбольного поля | | | | | | | | || в Кировском районе | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.6.4. Приобретение спортивного | 2,51 | 2,51 | | | | | | || инвентаря и оборудования | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.7. Обеспечение безопасности | 10,51 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | || посетителей в учреждениях | | | | | | | | || культуры и спорта | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.7.1. Противопожарные | 9,79 | 9,71 | | | | 0,08 | | || мероприятия | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.7.2. Антитеррористические | 0,72 | 0,72 | | | | | | || мероприятия | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8. Развитие и поддержка | 23,95 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,91 | || молодежных инициатив | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.1. Направление "Я - лидер" | 2,64 | 1,82 | | | | | 0,82 | || (развитие социально-политической | | | | | | | | || активности молодежи) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.2. Направление "Я - | 1,81 | 1,13 | | | | | 0,68 | || патриот" (организация и | | | | | | | | || проведение мероприятий по | | | | | | | | || патриотическому воспитанию | | | | | | | | || молодежи) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.3. Направление "Я - | 1,41 | 1,06 | | | | | 0,35 | || здоровый" (организация и | | | | | | | | || проведение мероприятий по | | | | | | | | || профилактике асоциальных явлений | | | | | | | | || и формированию здорового образа | | | | | | | | || жизни в молодежной среде) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.4. Направление "Я - | 3,77 | 2,87 | | | | | 0,90 | || креативный" (поддержка | | | | | | | | || способной, инициативной и | | | | | | | | || талантливой молодежи) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.5. Направление "Молодая | 1,10 | 0,71 | | | | | 0,39 | || семья" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.6. Направление "Я - | 2,88 | 1,71 | | | | | 1,17 | || созидатель" (трудоустройство и | | | | | | | | || занятость молодежи) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 10.8.7. Направление | 10,34 | 7,74 | | | | | 2,60 | || "Инфраструктура и информационное | | | | | | | | || обеспечение молодежной политики" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по культуре, искусству, | 72,38 | 53,27 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | 12,11 | || спорту и досугу | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 11. Социальная защита | Управление || | социальной || | защиты ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 11.1. Обеспечение своевременной | 1620,61 | 1620,61 | | | | | | || и полной реализации мер | | | | | | | | || социальной поддержки жителей | | | | | | | | || города Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 11.2. Оказание адресной помощи | 23,81 | 23,81 | | | | | | || гражданам, оказавшимся в трудной | | | | | | | | || жизненной ситуации | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 11.3. Реализация городских | 31,26 | 31,26 | | | | | | || целевых программ, проектов и | | | | | | | | || планов социальной поддержки | | | | | | | | || жителей города Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 11.4. Реализация программы | 9,70 | 9,70 | | | | | | || модернизации муниципальных | | | | | | | | || детских загородных | | | | | | | | || оздоровительных лагерей на 2007- | | | | | | | | || 2011 годы | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по социальной защите | 1685,38 | 1685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 12. Малое предпринимательство | Управление || | потребительског- || | о рынка и || | развития || | предприниматель- || | ства ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 12.1. Финансовая и имущественная | 29,37 | 16,44 | | | | | 12,93 | || поддержка субъектов малого и | | | | | | | | || среднего предпринимательства и | | | | | | | | || организаций, образующих | | | | | | | | || инфраструктуру поддержки малого | | | | | | | | || и среднего предпринимательства | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 12.2. Информационно-методическая | 2,47 | 2,05 | | | | | 0,42 | || поддержка субъектов малого и | | | | | | | | || среднего предпринимательства и | | | | | | | | || организаций, образующих | | | | | | | | || инфраструктуру поддержки малого | | | | | | | | || и среднего предпринимательства | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 12.3. Участие субъектов малого и | 0,74 | 0,74 | | | | | | || среднего предпринимательства в | | | | | | | | || социально-экономическом развитии | | | | | | | | || города | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по малому | 32,58 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | || предпринимательству | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13. Правоохранительная деятельность | Отдел по работе || | с || | правоохранитель- || | ными органами и || | противопожарным- || | и службами ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13.1. Установка автоматической | 2,20 | 2,20 | | | | | | || пожарной сигнализации в здании | | | | | | | | || ОВД по Кировскому району города | | | | | | | | || Кемерово | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13.2. Приобретение | 5,00 | 5,00 | | | | | | || автотранспорта для подразделений | | | | | | | | || МОБ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13.3. Приобретение радиостанций | 1,50 | 1,50 | | | | | | || и их комплектующих для | | | | | | | | || подразделений МОБ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13.4. Приобретение компьютерной | 1,50 | 1,50 | | | | | | || и оргтехники для подразделений | | | | | | | | || для подразделений МОБ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13.5. Приобретение мебели и | 1,00 | 1,00 | | | | | | || компьютерной техники для | | | | | | | | || оснащения участковых пунктов | | | | | | | | || милиции | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 13.15. Приобретение служебно- | 0,30 | 0,30 | | | | | | || розыскных собак | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по правоохранительной | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || деятельности | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14. Экология | Отдел по охране || | окружающей || | среды ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1. Снижение выбросов | 813,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 813,6 | 0,0 | 0,0 | || загрязняющих веществ в атмосферу | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Новокемеровская ТЭЦ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1.1. Замена существующих труб | 15,00 | | | | 15,0 | | | || Вентури на щелевые с монтажом | | | | | | | | || аэроакустической системы | | | | | | | | || интенсификации золоулавливания | | | | | | | | || на котлоагрегате ст. N 10 | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1.2. Модернизация котла ТП-87 | 200,00 | | | | 200,0 | | | || ст. N 14 с целью снижения | | | | | | | | || образования окислов азота | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Кемеровская ГРЭС | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1.3. Реконструкция котла ст. | 350,44 | | | | 350,4 | | | || N 14 с реализацией | | | | | | | | || трехступенчатой системы сжигания | | | | | | | | || топлива | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Кемеровская ТЭЦ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1.4. Модернизация горелочных | 30,0 | | | | 30,0 | | | || устройств с организацией работы | | | | | | | | || котлов ст. N 9 на пыли высокой | | | | | | | | || концентрации | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| ОАО "Кокс" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1.6. Строительство закрытого | 198,3 | | | | 198,3 | | | || склада угля взамен открытого | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.1.7. Строительство | 19,9 | | | | 19,9 | | | || дополнительных силосов закрытого | | | | | | | | || склада угля | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.2. Снижение сброса | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | || загрязняющих веществ в водоемы | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Кемеровская ТЭЦ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.2.1. Перевод продувочных вод | 0,9 | | | | 0,9 | | | || осветлителей химводоочистки в | | | | | | | | || систему ГЗУ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| ОАО "КемВод" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.2.4. Разработка ПСД зон | 2,0 | | | | 2,0 | | | || санитарной охраны источника | | | | | | | | || питьевого водоснабжения г. | | | | | | | | || Кемерово с реализацией | | | | | | | | || мероприятий | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.2.5. Разработка ПСД на | 3,0 | | | | 3,0 | | | || строительство дополнительных | | | | | | | | || вторичных отстойников с учетом | | | | | | | | || увеличения производительности | | | | | | | | || второй очереди до 250 тыс. куб. | | | | | | | | || м в сутки | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 14.2.6. Разработка ПСД по II | 15,0 | | | | 15,0 | | | || этапу строительства блока | | | | | | | | || фильтров на НФС-2 | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по экологии | 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,5 | 0,0 | 0,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 15. Занятость населения | ГУ "Центр || | занятости || | населения" ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 15.1. Организация временного | 1,02 | | 1,02 | | | | | || трудоустройства | | | | | | | | || несовершеннолетних граждан в | | | | | | | | || свободное от учебы время | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 15.2. Организация общественных | 1,40 | | 1,40 | | | | | || работ | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по трудоустройству | 2,42 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16. Работа с населением | Управление || | делами ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.1. Развитие территориального | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | || общественного самоуправления | | | | | | | | || (ТОС) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.1.1. Смотры-конкурсы "Зимние | 0,90 | 0,90 | | | | | | || фантазии", "Чистый, уютный | | | | | | | | || город", "Любимый дом, мы в нем | | | | | | | | || живем" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.1.2. Слет общественности | 0,13 | 0,13 | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.1.3. Муниципальный грантовый | 0,50 | 0,50 | | | | | | || конкурс социально значимых | | | | | | | | || проектов комитетов ТОС | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.2. Развитие центров по работе | 2,47 | 2,47 | | | | | | || с населением (ЦРН) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.2.1. Организация работы ЦРН | 1,87 | 1,87 | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.2.2. Смотр-конкурс "Центр по | 0,35 | 0,35 | | | | | | || работе с населением 2009" | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| 16.2.3. Конкурс социальных | 0,25 | 0,25 | | | | | | || проектов ЦРН | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Итого по работе с населением | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|| Всего по плану | 18091,71 | 2960,61 | 3555,38 | 2237,90 | 7594,14 | 1569,63 | 174,06 | ||——————————————————————————————————|——————————|—————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|——————————————————|
Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
Для оценки результатов социально-экономического развития города идостижения генеральной цели, определенной комплексной программойсоциально-экономического развития города Кемерово до 2021 года, -"Непрерывное повышение качества жизни населения" проведена комплекснаяоценка достигнутых результатов по индикаторам и показателям,характеризующим уровень благосостояния горожан, на основе мониторинга,предусмотренного концепцией развития города до 2021 года(интенсивность роста индикаторов и показателей приведена в таблице 1).
Методологической основой оценки является вычислительный алгоритм,реализующий возможности многомерного сравнительного анализа.
Расчеты базируются на комплексном подходе. Система индикаторовхарактеризует эффективность деятельности для достижения генеральнойцели на основе статистических и отраслевых показателей, охватывающихразличные стороны деятельности по повышению уровня благосостояниянаселения, с последующим определением интегральной оценки качестважизни и ранжирования по значимости (взвешивания) индикаторов.
Взвешенная интенсивность роста показателей в среднем за годрассчитывается как сумма произведений весовых коэффициентов насоответствующие значения интенсивности роста показателей. Есливзвешенная интенсивность роста показателей в среднем за год больше100%, например 105,0%, то это говорит о ежегодном положительном ростеиндикатора (повышение качества жизни по соответствующим показателям)на 5,0%. Если же взвешенная интенсивность роста показателей в среднемза год меньше 100%, например 95,0%, то это говорит о ежегодномуменьшении значения индикатора (падение уровня качества жизни посоответствующим показателям) на 5,0% в течение исследуемого периодадинамики.
Таблица N 1
Основные индикаторы и показатели качества жизни
населения г. Кемерово|————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|| N П/П | Индикаторы | Интенсивность || | | роста индикатора || | | и его показателей || | | (%) || | |——————————|——————————|| | | 2008 год | 2009 год ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 1. Демография | 107,8% | 114,25% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | | | || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 1. Общий коэффициент рождаемости | 101,5 | 101,71 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Общий коэффициент смертности | 100,63 | 100,71 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Коэффициент естественного прироста (убыли) | 112,5 | 114,29 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Младенческая смертность | 98,75 | 102,56 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 5. Материнская смертность | 156,7 | 201,89 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 6. Миграционный прирост | 77,28 | 86,46 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | | 2008 год | 2009 год ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 2. Образование | 103,55% | 103,69% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | | | || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 1. Охват услугами дошкольного образования | 99,52 | 104,57 || | (число детей, посещающих учреждения | | || | дошкольного образования, к общей численности | | || | детей дошкольного возраста) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Охват обучением в дневных средних | 104,53 | 105,29 || | образовательных учебных заведениях (к | | || | численности детей школьного возраста) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Численность школьников, получающих горячее | 100,63 | 100,64 || | питание (к общей численности обучающихся) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Число детей, оздоровленных в летнее время | 105,57 | 101,35 || | (к общей численности детей от 7 до 15 лет) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 5. Число детей, пользующихся услугами | 103,49 | 102,42 || | дополнительного образования (к общему числу | | || | детей школьного возраста) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 6. Обеспеченность обучающихся в дневных | 116,26 | 104,26 || | общеобразовательных учреждениях компьютерами | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 3. Здравоохранение | 117,75% | 108,3% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | | | || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 1. Фондовооруженность медицинского персонала | 163,12 | 129,49 || | активной частью фондов | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Первичная заболеваемость | 100,17 | 100,53 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Обеспеченность врачами | 101,04 | 100,42 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Обеспеченность средним медицинским | 100,35 | 100,36 || | персоналом | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 5. Суммарная мощность амбулаторно- | 102,22 | 100,0 || | поликлинических учреждений | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 6. Число дней работы койки в году | 101,49 | 100,29 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 7. Обеспеченность населения больничными | 98,99 | 100,0 || | койками | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | | 2008 год | 2009 год ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 4. Социальная защита | 102,84% | 95,56% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | | | || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 1. Доля получателей субсидий на оплату жилого | 111,06 | 90,91 || | помещения и коммунальных услуг (от общего | | || | числа семей) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Обеспеченность социальным обслуживанием | 94,69 | 100,19 || | детей - инвалидов (к общему числу детей - | | || | инвалидов) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Обеспеченность социальным обслуживанием | 100,11 | 100,31 || | семей с детьми (к общему числу семей) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Обеспеченность социальным обслуживанием | 88,52 | 99,56 || | пожилых людей и инвалидов (к общему числу | | || | пожилых людей и инвалидов) | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 5. Культура, отдых, спорт | 104,38% | 100,88% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, | 100,49 | 100,49 || показатели | проводимых на территории города | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Количество участников, занимающихся в | 100,35 | 100,35 || | клубных формированиях | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Количество жителей, систематически | 113,97 | 100,09 || | занимающихся спортом | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Количество зрителей, посетивших театры и | 100,3 | 100,3 || | концертные залы | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 5. Количество посетителей музеев и выставочных | 100,63 | 100,63 || | залов | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 6. Количество детей, обучающихся в учреждениях | 111,87 | 106,32 || | художественного образования | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 7. Количество посещений библиотек | 100,6 | 100,6 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 8. Обеспеченность библиотечными фондами | 102,46 | 100,63 ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 6. Жилищные условия | 110,49% | 119,92% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Обеспеченность жильем (в целом) | 103,0 | 103,01 || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Число семей, переселенных из ветхого | 121,08 | 133,08 || | аварийного фонда (в % к числу семей, живущих в | | || | ветхом, аварийном жилье) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Число семей (включая одиночек), получивших | 100,19 | 112,83 || | жилье и улучшивших жилищные условия за год (на | | || | начало года) | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | | 2008 год | 2009 год ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 7. Состояние бюджета | 121,26% | 95,6% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Бюджетная обеспеченность на душу населения | 140,0 | 78,77 || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Удельный вес капитальных расходов в общих | 145,77 | 51,24 || | расходах бюджета | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Удельный вес расходов на управление в общих | 75,64 | 132,93 || | расходах бюджета | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Удельный вес собственных доходов в общих | 94,12 | 122,71 || | доходах бюджета | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 5. Соотношение налоговых и неналоговых доходов | 87,1 | 160,68 || | бюджета | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 8. Условия труда и занятость | 110,41% | 96,3% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Удельный вес работников, занятых в | 107,2 | 105,06 || показатели | условиях, не отвечающих санитарно- | | || | гигиеническим нормам (к общей численности | | || | работающих) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Удельный вес пострадавших при несчастных | 114,7 | 102,56 || | случаях на производстве с утратой | | || | трудоспособности на 1 рабочий день и более и | | || | со смертельным исходом (к общей численности | | || | работающих) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Уровень регистрируемой безработицы (на | 112,5 | 88,89 || | конец периода) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Численность занятых в экономике | 100,89 | 100,91 ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 9. Охрана общественного порядка | 97,13% | 100,68% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Количество зарегистрированных преступлений | 94,34 | 94,59 || показатели | (на 100 тысяч населения) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Количество зарегистрированных тяжких и | 100,3 | 100,25 || | особо тяжких преступлений (на 10000 населения) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Раскрываемость преступлений | 96,43 | 97,64 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Количество раскрытых преступлений по | 102,22 | 125,69 || | отношению к численности работников милиции | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | | 2008 год | 2009 год ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 10. Охрана окружающей среды | 103,3% | 97,71% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Средства, направленные на охрану окружающей | 112,85 | 88,49 || показатели | среды, в отношении к объемам отгруженных | | || | товаров, работ и услуг по крупным и средним | | || | предприятиям | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Масса вредных веществ, выброшенных в | 99,7 | 100,0 || | атмосферу от стационарных источников | | || | (в среднем на душу населения) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Сброс загрязненных сточных вод (на душу | 103,39 | 100,0 || | населения) в водные объекты | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 11. Экономика и доходы населения | 110,79% | 106,27% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Розничный товарооборот (на душу населения) | 122,07 | 113,33 || показатели |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Объем платных услуг населению | 122,65 | 117,54 || | (на душу населения) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Денежные доходы в среднем за месяц | 116,49 | 113,52 || | (на душу населения) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Оборот общественного питания | 124,95 | 114,33 || | (на душу населения) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 5. Доля населения со среднедушевыми доходами | 100,83 | 101,69 || | ниже прожиточного минимума | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 6. Индекс промышленного производства | 99,61 | 97,09 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 7. Общий объем инвестиций в основной капитал | 97,21 | 97,21 || | по крупным и средним предприятиям по отношению | | || | к объему отгруженной продукции товаров и услуг | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 8. Численность занятых в малом бизнесе от | 101,8 | 101,71 || | занятых в экономике | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 9. Объем транспортных услуг: пассажирооборот | 134,7 | 97,91 || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 10. Средняя телефонная плотность (количество | 100,94 | 100,82 || | телефонных номеров на 100 чел.) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 11. Сальдированный финансовый результат по | 95,08 | 80,0 || | крупным и средним предприятиям | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 12. Объем работ, выполненных по виду | 131,08 | 117,3 || | деятельности "Строительство" | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | | 2008 год | 2009 год ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| 12. Работа с населением | 110,74% | 101,2% ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| Удельные | 1. Доля населения, осуществляющего | 113,44 | 100,12 || показатели | территориальное общественное самоуправление | | || | (ТОС) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 2. Доля населения, участвующего в культурно- | 115,61 | 104,01 || | массовых мероприятиях ТОС | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 3. Доля населения, участвующего в социально | 101,47 | 101,45 || | значимой деятельности (субботники, смотры- | | || | конкурсы, социальные проекты и др.) | | || |————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|| | 4. Процент горожан, обратившихся в | 106,15 | 101,71 || | администрацию города с жалобами | | || | (к общей численности населения города) | | ||————————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
Таблица N 2
Сводная оценка качества жизни населения города Кемерово на основе
системы индикаторов качества жизни
|—————|——————————————————————————————|—————————————————————|
| N | Индикаторы | Взвешенная |
| п/п | | интенсивность |
| | | роста индикатора |
| | | (%) |
| | |——————————|——————————|
| | | 2008 год | 2009 год |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 1 | Демография | 107,8% | 114,25% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 2 | Образование | 103,55% | 103,69% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 3 | Здравоохранение | 117,75% | 108,3% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 4 | Социальная защита | 102,84% | 95,56% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 5 | Культура, отдых, спорт | 104,38% | 100,88% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 6 | Жилищные условия | 110,49% | 119,92% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 7 | Состояние бюджета | 121,26% | 95,6% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 8 | Условия труда и занятость | 110,41% | 96,3% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 9 | Охрана общественного порядка | 97,13% | 100,68% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 10 | Охрана окружающей среды | 103,3% | 97,71% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 11 | Экономика и доходы населения | 110,79% | 106,27% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| 12 | Работа с населением | 110,74% | 101,2% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
| | ИТОГО по всем индикаторам | 108,69% | 105,52% |
|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|
Из выполненных расчетов, результаты которых приведены в таблицахN 1 и N 2, видно, что средневзвешенный прирост значений системыпоказателей качества жизни в 2008 году составил 8,69% (в 2007 году -8,94%) и ожидаемый прирост в 2009 году составит 5,52%.
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов А.Г. Любимов