Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 23.12.2009 № 311

О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2010 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 23.12.09 N 311г. КемеровоО плане социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2010год
  
          (В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемерово
                           от 24.09.2010 г. N 375)
  
  
       Руководствуясь статьей  28  Устава  города  Кемерово,  Концепциейразвития города Кемерово до  2021  года,  утвержденной  постановлениемКемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007  N 169  "Об утверждении   планов   социально-экономическогоразвития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу",Кемеровский городской Совет народных депутатов
       решил:
       1. Утвердить  план   социально-экономического   развития   городаКемерово на 2010 год согласно приложению.
       2. Предоставить  Главе  города  право  осуществлять   пообъектнуюкорректировку  мероприятий  основных  направлений   плана   социально-экономического развития города на 2010 год  в  пределах  утвержденногообъема финансирования по каждому направлению.
       3. Опубликовать данное  решение  в  печатных  средствах  массовойинформации.
       4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
       5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на комитетыКемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местногосамоуправления и безопасности (К.И.  Крекнин),  по развитию городскогохозяйства и экологии  (В.В.  Игошин),  по  развитию  социальной  сферыгорода (Т.В.  Кочкина),  по бюджету, налогам и финансам (Д.И. Волков),по развитию экономики города (А.А. Барабаш).
       Глава
       города Кемерово          В.В. Михайлов
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                  к решению Кемеровского
                                              городского Совета народных
                                             депутатов четвертого созыва
                                                     от 23.12.2009 N 311
                                                 (пятидесятое заседание)
                                   ПЛАН
                    СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                       ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2010 ГОД
  
          (В редакции Решения Совета народных депутатов г. Кемерово
                           от 24.09.2010 г. N 375)
  
  
                              ПАСПОРТ ПЛАНА
       ЗАКАЗЧИК: Кемеровский городской Совет народных депутатов
       РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: администрация города Кемерово
       НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПЛАНА:   Федеральный  закон  от06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих   принципах   организации   местногосамоуправления   в   Российской  Федерации",  Устав  города  Кемерово,постановление Кемеровского городского  Совета  народных  депутатов  от28.09.2007   N    169    "Об    утверждении    плановсоциально-экономического  развития  города  Кемерово на долгосрочную исреднесрочную перспективу"
               Раздел I. Современное состояние и тенденции
                 социально-экономического развития города
       1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ   ИТОГИ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯГОРОДА ЗА 2009 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2010 ГОДУ.
       Мировой экономический кризис негативно повлиял на экономику как вРоссийской Федерации, Кемеровской области, так и в городе.
       Произошло снижение основных показателей  экономического  развитиягорода по сравнению с 2008 годом: объемов произведенной и  отгруженнойпродукции,  оборота  розничной  торговли,  платных  услуг   населению,денежных доходов населения, инвестиций в основной капитал.
       Сравнительные показатели социально-экономического развития городаКемерово в 2009 году среди городов -  членов  АСДГ,  имеющих  примерноодинаковую численность жителей, представлены в таблице N 1.
                                                             Таблица N 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   |        Показатели        |  Ед.изм. |   Кемерово    |    Барнаул    |  Новокузнецк  |    Томск      |    Иркутск    ||     |                          |          |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------||     |                          |          | Факт 2008 г./ | Факт 2008 г./ | Факт 2008 г./ | Факт 2008 г./ | Факт 2008 г./ ||     |                          |          | оценка 2009 г.| оценка 2009 г.| оценка 2009 г.| оценка 2009 г.| оценка 2009 г.||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 1.  | Численность  постоянного | тыс.чел. |    520,3/     |    649,2/     |    562,7/     |    514,3/     |    577,5/     ||     | населения                |          |    520,7      |    651,2      |    563,2      |    518,1      |    579,9      ||     | (среднегодовая)          |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 2.  | Среднедушевой  доход  на | руб.     |   20 816,7/   |   17812,0/    |   18440,5/    |      -        |               ||     | одного жителя            |          |   18 991,3    |   20395,0     |   17927,2     |               |       -       ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 3.  | Среднемесячная           | руб.     |   18 527,9/   |   13917,0/    |   17 782,0/   |   20011,0/    |   21805,3/    ||     | заработная   плата    по |          |   19 707,3    |   14890,0     |   16 582,7    |   21147,0     |   23375,3     ||     | крупным    и     средним |          |               |               |               |               |               ||     | предприятиям             |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 4.  | Величина    прожиточного | руб.     |   3 949,6/    |    4208,0/    |    4176,8/    |   4405,0/     |    4560,5/    ||     | минимума  в  среднем  на |          |   4 309,9     |    5181,0     |    4803,3     |   5105,0      |    5518,0     ||     | душу населения           |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 5.  | Объем        отгруженных | млн.руб. |   71 175,6/   |   59657,1/    |   267119,0/   |   50496,2/    |   50889,9/    ||     | товаров     собственного |          |   69 175,2    |   54466,0     |   194810,5    |   49614,5     |   66430,2     ||     | производства,            |          |               |               |               |               |               ||     | выполненных   работ    и |          |               |               |               |               |               ||     | услуг       собственными |          |               |               |               |               |               ||     | силами                   |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 6.  | Индекс     промышленного |  в % к   |     98,5/     |    104,6/     |     97,5/     |    101,3/     |    132,6/     ||     | производства             |  преды-  |     89,3      |     90,2      |     80,7      |     94,9      |     107,4     ||     |                          | дущему   |               |               |               |               |               ||     |                          |   году   |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 7.  | Объем        отгруженных | руб./чел |  136 797,2/   |   91893,0/    |   474700,0/   |   96804,0/    |   88121,0/    ||     | товаров     собственного |          |  132 850,4    |   83646,0     |   345800,0    |   94793,0     |   114554,6    ||     | производства,            |          |               |               |               |               |               ||     | выполненных   работ    и |          |               |               |               |               |               ||     | услуг       собственными |          |               |               |               |               |               ||     | силами  в   расчете   на |          |               |               |               |               |               ||     | 1 жителя                 |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 8.  | Оборот         розничной | млн.руб. |   88 202,6/   |   90 225,0/   |   76 601,0/   |   48319,0/    |   84207,5/    ||     | торговли                 |          |   77 135,8    |   95 413,0    |   70 497,9    |   51597,4     |    92600,0    ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 9.  | Оборот         розничной | руб./чел |  169 522,6/   |   138984,0/   |   136100,0/   |   92630,0/    |   145813,9/   ||     | торговли в расчете на  1 |          |  148 138,6    |   146530,0    |   125150,0    |   98581,0     |   159682,7    ||     | жителя                   |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 10. | Индекс       физического |  в % к   |    111,3/     |    112,7/     |    109,6/     |    102,5/     |    111,2/     ||     | объема           оборота |  преды-  |    79,0       |    94,0       |    83,0       |    94,5       |    99,0       ||     | розничной торговли       | дущему   |               |               |               |               |               ||     |                          |   году   |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 11. | Объем    инвестиций    в | млн.руб. |   30 467,9/   |   24133,3/    |    24195,0/   |   29277,0/    |   15212,9/    ||     | основной капитал за счет |          |   22393,9     |   25898,0     |    17 781,8   |   32083,2     |   11831,8     ||     | всех          источников |          |               |               |               |               |               ||     | финансирования           |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 12. | Ввод  в  действие  жилых | тыс.кв.м |    307,0/     |    384,1/     |    213,6/     |    420,7/     |    334,9/     ||     | домов                    |          |    267,6      |    385,0      |    235,0      |    380,0      |    287,4      ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 13. | Ввод  в  действие  жилых | кв.м/чел |     0,59/     |     0,59/     |     0,38/     |    0,81/      |     0,58/     ||     | домов  в  расчете  на  1 |          |     0,51      |     0,59      |     0,42      |    0,73       |     0,50      ||     | жителя                   |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 14. | Средняя   обеспеченность | кв.м/чел |     20,3/     |     20,7/     |     21,0/     |    20,2/      |     20,3/     ||     | населения  общей   жилой |          |     20,8      |     21,2      |     21,3      |     20,8      |     20,7      ||     | площадью                 |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 15. | Количество    официально | тыс.чел. |     3,3/      |     3,0/      |     3,4/      |     1,1/      |     2,0/      ||     | зарегистрированных       |          |     7,97      |     6,9       |     9,9       |     3,3       |     5,5       ||     | безработных              |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 16. | Объем   платных    услуг | млн.руб. |   19 944,8/   |   25849,4/    |   13366,9/    |   18260,0/    |   28243,8/    ||     | населению       (включая |          |   20 872,2    |   29988,0     |   14794,0     |   21431,8     |   31600,0     ||     | оценку     по      малым |          |               |               |               |               |               ||     | предприятиям)            |          |               |               |               |               |               ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 17. | Объем  платных  услуг  в | руб./чел |   38 333,3/   |  39817,0/     |   23753,0/    |   35005,0/    |   48907,0/    ||     | расчете на 1 жителя      |          |   40 084,9    |  46050,0      |   26267,8     |   40947,0     |   54492,2     ||-----+--------------------------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|| 18. | Уровень безработицы      |    %     |    1,0/2,4    |   0,7/1,6     |    1,1/2,6    |   0,4/1,3     |    0,6/1,5    |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Промышленность
       Несмотря на продолжающееся развитие кризисных явлений  в  мировойэкономике, а также в экономике страны и региона, стоит  отметить,  чтосо второго полугодия текущего  года  наметилось  замедление  процессовухудшения ситуации в производственной сфере.
       Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненныхработ и услуг собственными силами за 2009 год составил  69 175,2  млн.рублей.
       По  объему   отгруженных   товаров   собственного   производства,выполненных работ  и  услуг  собственными  силами  по  основным  видамэкономической деятельности лидирующее место занимает город Новокузнецк(194 810,5 млн. рублей), город Кемерово -  на  второй  позиции  (табл.N 1).
       В 2009 году индекс промышленного производства  составил  89,3%  кпрошлому году, на 2010 год прогнозируется незначительный рост на 1,2%.(табл. N 2).
       Индекс промышленного производства по основным видам экономическойдеятельности в городе Кемерово чуть выше индекса по  г.  Новокузнецку,но ниже других представленных городов - членов АСДГ (табл. N 1).
       В 2009  году  среди  основных  видов  экономической  деятельностинаибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производствазанимает "обрабатывающее производство" - 59,9%.  Индекс  промышленногопроизводства по данному виду  экономической  деятельности  составил  в2009 году 85,9%, на 2010 год прогнозируется рост на 1,6% к уровню 2008года.
       Начиная со второго квартала 2009 года в химической отрасли городаКемерово наметились положительные тенденции.
       Для снижения  негативного  влияния  факторов  риска  КОАО  "Азот"реализует программы по энергосбережению и экономии сырья,  оптимизацииструктуры  и  бизнес-процессов.  Реализация   данных   мер   позволяетобъединению сохранить конкурентную позицию как на внешнем,  так  и  навнутреннем рынке.
       За текущий год предприятие профинансировало реализацию 8  крупныхинвестиционных проектов, таких как  "Производство  раствора  аммиачнойселитры",  "Реконструкция  цеха  ректификации   воздуха   с   монтажомвоздухоразделительной   установки    (ВРУ)",    "Реконструкция    цехаректификации производства капролактама" и др.
       На КОАО "Азот" разрабатывается инвестиционная программа  на  2010год. По предварительным расчетам,  объем  инвестиций  может  составитьоколо 800 млн. рублей.
       На ООО ПО "Химпром" с мая текущего года  наметилась  стабилизацияситуации. Для оптимизации расходов объем  инвестиций  по  сравнению  с2008 годом сократился на предприятии в 6 раз.
       В 2009 году по подвиду экономической  деятельности  "производствококса,  нефтепродуктов"  отмечено   снижение   индекса   промышленногопроизводства,  что  связано  с  уменьшением  на  КОАО  "Кокс"   объемапроизводства кокса и снижением  цены  на  продукцию  предприятия.  Дляувеличения объемов производства продукции ОАО "Кокс" выходит на  новыерынки сбыта. Так, подписан контракт с компанией Metallurgy & ChemistryProducts Ltd (ОАЭ) на поставку в Индию и Иран металлургического кокса,налажены поставки в Европу. Между ОАО "Кокс" и иранской компанией CoalTar  Refining  Сo  подписан  контракт  о  поставке   50   тысяч   тоннкаменноугольной смолы в год.
       В  целях  развития  собственной  сырьевой  базы  на  ОАО   "Кокс"продолжалась реализация проектов строительства  укрытого  и  закрытогоскладов углей. Завершение этих проектов  запланировано  на  2011  год.Продолжалось  финансирование  проекта  "Строительство  угледобывающегопредприятия ООО "Шахта Бутовская" с созданием 970 новых рабочих мест.
       Менее  благоприятная   ситуация   сложилась   в   машиностроении,промышленности  строительных  материалов  и   легкой   промышленности.Наиболее сильно от кризиса пострадали именно эти отрасли.
       На ООО "НПО  "Кузбассэлектромотор"  объем  производства  основнойпродукции в натуральном выражении сократился в 6 раз  по  сравнению  суровнем 2008 года. При этом предприятие в декабре 2009 года  планируетреализовать крупный инвестиционный проект  -  производство  двигателейдля экскаваторов и подземных шахтных электровозов.
       В   сложном   положении   оказалось   предприятие   филиала   ОАО"Алтайвагон". Спрос на железнодорожные платформы упал  настолько,  чтопришлось  полностью  отказаться  от  их  производства  и   перейти   кпроизводству контейнеров-цистерн для перевозки сжиженного газа.
       Основное  сокращение  производства   среди   предприятий   легкойпромышленности в 2009 году произошло за счет резкого снижения  объемовпроизводства на КОАО "Ортон". В связи с изменившимися условиями  рынкапредприятие приступило к перепрофилированию производства.  Переход  навыпуск геосинтетических материалов произведен согласно  инвестиционнойпрограмме "Организация геосинсетических материалов  на  КОАО  "Ортон",принятой в 2008 году. В августе текущего  года  ОАО  "Ортон"  ввело  вэксплуатацию технологическую линию Shunde (Китай) по  выпуску  плоскихгеорешеток из полипропилена (геосетки). Выход  на  проектную  мощностьзапланирован на 2011 год.
       Предприятия  по  виду  экономической  деятельности  "производствопищевых продуктов, включая напитки и табак" продолжали свое развитие.
       ООО "Аграрная группа  "Кемеровский  мясокомбинат""  в  2009  годуоткрыло  15  фирменных  торговых  точек,  через  которые   реализуетсяпродукция предприятия. До конца 2009 года планируется открытие еще  10точек собственной фирменной торговли.
       В выставке-ярмарке "Золотая  осень",  которая  прошла  в  Москве,индивидуальный  предприниматель    А.И.  Волков  был  признан  "Лучшимкрестьянским хозяйством России".
       На ОАО "КДВ-Кемерово" в 2009  году  завершится  монтаж  линии  попроизводству вафель с  плановой  мощностью  3000  тонн  в  год.  Общаястоимость проекта - 120,0 млн. рублей, при этом будет организовано  45новых рабочих мест.
       На  долю  вида  экономической   деятельности   "добыча   полезныхископаемых"  приходится  7,7%  объема  отгруженных   товаров.   Индекспромышленного производства по данному виду экономической  деятельностисоставил в 2009 году 92,0%, на 2010 год прогнозируется  незначительныйрост на 1,7% к уровню 2009 года.
       Основным предприятием, осуществляющим добычу полезных ископаемых,в городе является филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольный разрез".  За2009 год добыто 4,6 млн. тонн угля, или 92,9% к уровню 2008  года,  на2010 год прогнозируется добыча в объеме 4,8 млн. тонн.
       Доля предприятий по виду экономической деятельности "производствои распределение  электроэнергии,  газа  и  воды"  в  структуре  объемаотгруженных товаров собственного  производства,  выполненных  работ  иуслуг собственными силами в 2009 году составила 32,4%.
       В  2009  году  ОАО  "Кузбассэнерго"   направило   на   реализациюинвестиционной программы  компании  1,8  млрд.  рублей  собственных  ипривлеченных  средств,  в  основном   на   строительство   теплосетей,реконструкцию золоотвалов.
       В  проект  инвестиционной  программы  на   2010   год   ДирекциейКемеровских  электростанций  ОАО  "Кузбассэнерго"  включены  следующиеобъекты:  на  Кемеровской  ГРЭС  -  реконструкция  котлов  ТП-87   ст.N 12,13,14,15 с целью совместного  сжигания  угля  и  коксового  газа,установка автоматического вагонного пробоотборника поступающего  угля,замена  контейнерных  весов  на  контейнерах  N 6А,6Б,  6В,  на  Ново-Кемеровской ТЭЦ - установка турбопривода на ПЭН ст.  N 16-69,  переводна твердое шлакозолоудаление котлов НК ТЭЦ.
                                                             Таблица N 2------------------------------------------------------------------------|             Показатели              |   2008   |   2009   |   2010   ||                                     |   год    |   год    |   год    ||                                     |   факт   |  оценка  | прогноз  ||-------------------------------------+----------+----------+----------||      Промышленное производство      |          |          |          ||-------------------------------------+----------+----------+----------|| Объем      отгруженных      товаров | 71 175,6 | 69 175,2 | 76 174,4 || собственного          производства, |          |          |          || выполненных    работ    и     услуг |          |          |          || собственными силами (млн. руб.)     |          |          |          ||                                     |          |          |          || Прирост или снижение (+, -) объемов |   -1,5   |  -10,7   |   +1,2   || отгруженных  товаров   собственного |          |          |          || производства, выполненных  работ  и |          |          |          || услуг   собственными    силами    к |          |          |          || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |          || ценах (%)                           |          |          |          ||-------------------------------------+----------+----------+----------|| в том числе по видам экономической  |          |          |          || деятельности:                       |          |          |          ||-------------------------------------+----------+----------+----------|| Добыча полезных ископаемых          | 6 121,2  | 5 338,0  | 5 741,9  || (млн. руб.)                         |          |          |          || Прирост или снижение (+, -) объемов |   +0,5   |   -8,0   |   +1,7   || добычи   полезных   ископаемых    к |          |          |          || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |          || ценах (%)                           |          |          |          ||-------------------------------------+----------+----------+----------|| Обрабатывающие производства         | 51 273,7 | 41 430,7 | 45 045,9 || (млн. руб.)                         |          |          |          || Прирост или снижение (+, -) объемов |   -2,3   |  -14,1   |   +1,6   || обрабатывающего   производства    к |          |          |          || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |          || ценах (в %)                         |          |          |          ||-------------------------------------+----------+----------+----------|| Производство    и     распределение | 13 780,7 | 22 406,5 | 25 386,6 || электроэнергии, газа и воды         |          |          |          || (млн. руб.)                         |          |          |          || Прирост или снижение (+, -) объемов |   +0,6   |   -1,2   |    -     || производства    и     распределения |          |          |          || электроэнергии,  газа  и   воды   к |          |          |          || предыдущему  году  в   сопоставимых |          |          |          || ценах (в %)                         |          |          |          |------------------------------------------------------------------------
    Производство важнейших видов продукции представлено в таблице N 3.
                                                             Таблица N 3-----------------------------------------------------------------------|       Показатели       |   Единицы    |  2008   |  2009   |  2010   ||                        |  измерения   |   год   |   год   |   год   ||                        |              |  факт   | оценка  | прогноз ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Производство важнейших |              |         |         |         || видов   продукции    в |              |         |         |         || натуральном выражении  |              |         |         |         ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Электроэнергия         | млрд. кВт. ч |  4,48   |  4,44   |  4,26   ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Уголь                  |  тыс. тонн   | 4 960,0 | 4 610,0 | 4 800,0 ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Удобрения  минеральные |  тыс. тонн   |  587,3  |  547,4  |  560,0  || (в пересчете  на  100% |              |         |         |         || питательных веществ)   |              |         |         |         ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Пиво                   |   тыс. дкл   |  363,5  |  300,0  |  400,0  |-----------------------------------------------------------------------
       Несмотря на сложное финансовое положение  ведущих  предприятий  иорганизаций города, сложившееся в конце 2008 года и  в  2009  году,  вцелом по городу  в  2009  году  получен  положительный  сальдированныйфинансовый результат (прибыль  минус  убытки)  в  размере  10,1  млрд.рублей, но это составило только 66,8% к 2008 году.
       Основными подвидами экономической  деятельности,  сформировавшимиприбыль, являются добыча топливно-энергетических полезных  ископаемых;производство кокса и нефтепродуктов.
       С   начала   года   происходило   постепенное   увеличение   долипредприятий,  работающих  нерентабельно,  с  22,0%   до   34,2%.   Этодостаточно высокий показатель, но он несколько меньше, чем в целом  пообласти (37,6%).
       Инвестиционная деятельность
       Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источниковфинансирования в 2009 году снизился на 30,0% в  сопоставимых  ценах  куровню 2008 года и составил 22 393,9 млн. рублей (табл. N 4).
       По объему инвестиций в  основной  капитал  г.  Кемерово  занимаеттретье место среди сравниваемых  городов  (первое  место  занимает  г.Томск - 32 083,2 млн. рублей) (табл. N 1).
       Необходимо отметить, что за прошлые годы происходило  постепенноеувеличение объемов инвестиций в основной капитал, а в отчетном периодевследствие  общего  негативного   изменения   экономической   ситуациинаблюдается    приостановление    или    прекращение    финансированияинвестиционных  программ  предприятий  и  организаций  -  резкий  спадинвестиций  в   основной   капитал.   На   2010   год   прогнозируетсянезначительный  рост  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всехисточников финансирования (табл. N 4).
                                                             Таблица N 4--------------------------------------------------------------------------|              Показатели               |   2008   |   2009   |   2010   ||                                       |   год    |   год    |   год    ||                                       |   факт   |  оценка  | прогноз  ||---------------------------------------+----------+----------+----------||              Инвестиции               |          |          |          ||---------------------------------------+----------+----------+----------|| Инвестиции в основной капитал за счет | 30 467,9 | 22 393,9 | 23 364,2 || всех источников финансирования        |          |          |          || (млн. руб.)                           |          |          |          ||---------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост  или  снижение   (+,   -)   к |  +12,0   |  -30,0   |   +1,0   || предыдущему году в сопоставимых ценах |          |          |          || (%)                                   |          |          |          |--------------------------------------------------------------------------
       На  территории  города  Кемерово   в   2009   году   продолжалосьстроительство и реконструкция важнейших социальных объектов:  за  счетсредств федерального бюджета - аэропорта Кемерово (реконструкция  МРД,перрона), здания Отделения  по  г.  Кемерово  Управления  Федеральногоказначейства  по  Кемеровской  области;  за  счет  средств  областногобюджета - областного перинатального  центра,  областного  клиническогогоспиталя для участников войн, педиатрической клиники ГУЗ "Кемеровскаяобластная клиническая больница", Кузбасского технопарка,  музыкальноготеатра Кузбасса и др.
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье  -  гражданам  России"  на  территории  города   в   2009   годупродолжалось строительство жилья для населения. В  2009  году  средняяобеспеченность населения общей площадью жилых квартир  составила  20,8кв. м на человека, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 2,5%.
       По  средней  обеспеченности  населения   общей   жилой   площадьюлидирующее место занимает г. Новокузнецк (21,3 кв. м на 1 жителя),  г.Кемерово находится на 3  позиции  среди  сравниваемых  городов  (табл.N 1).
       К концу 2010 году средняя обеспеченность населения общей площадьюжилых квартир достигнет 21,1 кв. м на человека (табл. N 5).
       Ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов  за  счет   всех   источниковфинансирования в 2009 году составил 267,6 тыс. кв. м (снижение 12,8% куровню 2008 года).
       Город Кемерово по вводу  жилой  площади  в  абсолютных  значенияхзанимает четвертое место, г. Барнаул - первое место  (385,0  тыс.  кв.м), а в относительном значении на 1 жителя  Кемерово  -  третье  место(0,51 кв. м), Томск - первое место (0,73 кв. м) (табл. N 1).
       В 2010 году планируется ввести жилья  160,0  тыс.  кв.  м  (табл.N 5).
                                                             Таблица N 5---------------------------------------------------------------------------|                  Показатели                  | 2008  |  2009  |  2010   ||                                              |  год  |  год   |   год   ||                                              | факт  | оценка | прогноз ||----------------------------------------------+-------+--------+---------|| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех | 307,0 | 267,6  |  160,0  || источников финансирования (тыс. кв. м общей  |       |        |         || площади)                                     |       |        |         ||----------------------------------------------+-------+--------+---------|| Средняя обеспеченность населения общей       | 20,3  |  20,8  |  21,1   || площадью жилых домов (кв. м общей площади    |       |        |         || на человека) на конец года                   |       |        |         |---------------------------------------------------------------------------
       Малое предпринимательство
       Сектор  среднего   и   малого   бизнеса   можно   считать   самымбыстрорастущим и перспективным в рыночной экономике. Политика  органовместного  самоуправления  города  Кемерово  направлена  на   поддержкупредпринимательства и развитие конкуренции. Малый  бизнес  содействуетоживлению и развитию экономики города, обеспечению занятости  и  ростууровня жизни горожан.
       К концу 2009 года на территории города будет действовать  20  427субъектов  малого  предпринимательства,  в  том  числе  7  189   малыхпредприятий   и   13   238   индивидуальных   предпринимателей,    чтосоответственно на 3,2% и на 6,0% выше уровня прошлого  года.  На  1000жителей города будет приходиться 14 малых предприятий  (в  среднем  погородам области - 7). Количество занятых в малом бизнесе составит 98,7тыс. человек, т.е. 34,3% от числа занятых в экономике города.
       Динамика   развития   сферы    малого    предпринимательства    иположительные  тенденции,  наметившиеся  в   этой   сфере,   позволяютпрогнозировать  на  конец  2010  года  увеличение   количества   малыхпредприятий до 7477 единиц, т.е. на 4,0% по сравнению с 2009 годом.
       Рост числа малых предприятий в основном  обеспечивается  за  счеттаких видов  деятельности,  как  строительство,  оптовая  и  розничнаяторговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделийи предметов личного пользования.
       Из   бюджета   города   в   2009   году   на   развитие    малогопредпринимательства  выделено  19,23  млн.  рублей,  в  том  числе  напредоставление субсидий на  компенсацию  части  процентной  ставки  покредитам, полученным субъектами малого и среднего  предпринимательствав кредитных организациях, - 5,5 млн. рублей.
       В городе создана  и  успешно  работает  инфраструктура  поддержкималого предпринимательства, координирующее место  в  которой  занимаетадминистрация города,  МАУ  "Центр  поддержки  предпринимательства"  имуниципальный некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства(далее - МНФПМП).
       В  МАУ  "Центр  поддержки  предпринимательства"  введена  системаэлектронных   терминалов,   идет    процесс    формирования    единогодокументооборота со  структурными  подразделениями  государственных  имуниципальных органов власти, участвующих в подготовке и  согласованииразрешительной   и   правоустанавливающей   документации.    Заключенысоответствующие соглашения о взаимодействии с КУМИ г.  Кемерово,  КУГИКемеровской области, ФГУ Кемеровский ЦСМ, ИФНС по г. Кемерово и др.
       Основной    целью    деятельности    МАУ     "Центр     поддержкипредпринимательства"    является    обеспечение     комплексного     иквалифицированного   обслуживания   субъектов   малого   и    среднегопредпринимательства  на  различных  этапах  развития.  За   2009   годпоступило около двух тысяч обращений граждан по вопросам регистрации иполучения разрешительной документации на ведение  бизнеса,  оформленияземельно-имущественных отношений, оказания финансовой поддержки и др.
       Еще  одно  направление  работы  Центра  -  поддержка   кузбасскихтоваропроизводителей, в частности предоставление торговых площадей  наусловиях льготной аренды.
       Предоставление консультационных услуг  и  кредитование  субъектовмалого бизнеса являются одним из способов поддержки  предпринимателей,создающих  новые  рабочие  места.  За  2009  год  через  МНФПМП  будетпрофинансировано 11 проектов субъектов малого бизнеса на  общую  суммуоколо 10,0 млн. рублей. В результате реализации проектов будет создано65  новых  рабочих  мест.  Для  предпринимателей   проведено   1   000консультаций  по  условиям  кредитования,  составлению   бизнес-плана,ведению предпринимательской деятельности.
       В 2009  году  кредитными  учреждениями  города  субъектам  малогопредпринимательства будет выдано  более  5,0  млрд.  рублей  кредитныхресурсов.
       Администрацией города Кемерово в  средствах  массовой  информацииоткрыта    "горячая    линия"    по    вопросам    поддержки    малогопредпринимательства. Информация о различных  мероприятиях,  конкурсах,форумах размещается на сайте администрации города www.kemerovo.ru.
       В целом в городе Кемерово складывается благоприятная  ситуация  всфере взаимодействия бизнеса и власти.
       Потребительский рынок
       Потребительский рынок - один  из  важнейших  сегментов  экономикигорода. В 2009 году инфляционные риски  оставались  высокими,  сводныйиндекс потребительских цен на все  товары  и  услуги  составил  111,3%(табл. N 6).
       В последние  годы  продолжалась  положительная  динамика  оборотарозничной торговли, объема платных услуг, оказанных населению  города,обусловленная ростом доходов  населения,  развитием  торговой  сети  ивнедрением современных форм торгового обслуживания.
       Вследствие ухудшения экономической ситуации, за 2009  год  оборотрозничной торговли по всем каналам реализации составил  77 135,8  млн.рублей (снижение 21,0% в сопоставимых ценах к уровню 2008 года).
       По объему оборота розничной торговли в расчете на душу  населенияКемерово   занимает   второе   место   (148 138,6   руб./чел.)   средисравниваемых городов, лидирующее положение занимает город Иркутск (159682, 7 руб./чел.) (табл. N 1).
       Сферу потребительского рынка города представляют свыше  6,5  тыс.объектов, из них около 5,0 тыс. объектов торговли, около 600  объектовобщественного  питания,  114  объектов  пищевой   и   перерабатывающейпромышленности.
       За 2009 год введено около 300 объектов торговой сети, 30 объектовобщественного питания, 80 объектов  бытового  обслуживания.  При  этомсоздано свыше 1300 рабочих мест.
       Это такие крупные объекты, как ТЦ "Север" (просп. Шахтеров,  87),в котором расположен супермаркет "Акватория";  автосалон  "Mazda"  ООО"Сибинпекс"  (просп.  Октябрьский,  2б);  открыт  после  реконструкциимагазин "Пенсионер", а также магазин "Цимус"  на  цокольном  этаже  попросп. Ленина, 117;  на  месте  торгово-рыночного  комплекса  "Радуга"(просп. Шахтеров, 54) появился торговый центр площадью около  10  тыс.кв. м. На ул. Тухачевского, 108, построен крупный объект под  торгово-развлекательный комплекс. Проведена реконструкция  помещения  площадью1700 кв. м (ул. Радищева, 1б) под магазин "Строитель",  который  будетвведен в 2010 году. Объем вложений (собственных  средств  предприятий)на строительство только  этих  объектов  составил  свыше  1  730  млн.рублей.
       В целях  поддержки  малообеспеченных  слоев  населения  в  городеработают 9 магазинов со статусом "Губернский"  и  губернский  сельскийрынок. На площади Советов проводятся  сельскохозяйственные  ярмарки  сучастием  предприятий  пищевой  и   перерабатывающей   промышленности,сельского  хозяйства,  областного  потребительского   союза,   оптовойторговли.   Для   реализации   излишков   продукции,   выращенной   наприусадебных  участках,  в   ярмарке   принимают   участие   садоводы.Участникам  ярмарки  вручаются  Почетные  грамоты  и  Благодарственныеписьма, сертификаты и денежные премии.
       Большой  вклад  в  формирование  потребительского  рынка   вносятместные  производители.  На  территории  города  действует  9  крупныхперерабатывающих предприятий  и  114  цехов  малой  мощности  и  мини-пекарен,  предлагающих  широкий  ассортимент  качественных   продуктовпитания.
       В целях поддержки местных товаропроизводителей в  городе  открытымагазины "Кузбасские продукты", "Товары Кузбасса", в которых  цены  напродукцию  собственного  производства  ниже  сложившихся  в  розничнойторговле города.
       В  2010  году  в  городе  продолжится  работа  по   реконструкциисуществующих рынков в современные  торговые  комплексы  и  центры.  Напросп. Октябрьский, 101, появится торговый центр  площадью  около  7,5тыс. кв. м. Планируется к вводу  торгово-развлекательный  комплекс  поул. Тухачевского, 108, общей площадью 37,8 тыс. кв. м.
       На 2010 год планируется незначительный рост товарооборота (102,0%в сопоставимых ценах к уровню 2009 года).
       Рост оборота общественного питания в  2009  году  в  сопоставимыхценах составил 60,0% к уровню 2008 года.
       По прогнозу в 2010 году объем  оборота  общественного  питания  всопоставимых ценах составит 95,0%.
       В районах  массовой  жилой  застройки,  кроме  магазинов  шаговойдоступности,  будут   введены   также   объекты   общедоступной   сетиобщественного питания и бытового обслуживания населения.
       В 2009 году объем платных услуг в  сопоставимых  ценах  к  уровню2008 года снизится на 9,0%. Преобладающую долю в общем объеме  платныхуслуг   населения   занимают   жилищно-коммунальные   услуги,   услугитранспорта и связи.
       По объему платных услуг в  расчете  на  душу  населения  Кемеровозанимает  четвертое  место  (40 084,9  руб./чел.)  среди  сравниваемыхгородов,  лидирующее  положение  занимает  город   Иркутск   (54 492,2руб./чел.) (табл. N 1).
       По прогнозу в 2010 году объем платных услуг в сопоставимых  ценахсоставит 101,0%.
                                                             Таблица N 6-------------------------------------------------------------------------------|                Показатели                  |   2008   |   2009   |   2010   ||                                            |   год    |   год    |   год    ||                                            |   факт   |  оценка  | прогноз  ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Индекс   роста   потребительских   цен   к |  112,2   |  111,3   |  110,7   || предыдущему году, среднегодовой (%)        |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Оборот розничной торговли (по всем каналам | 88 202,6 | 77 135,8 | 85 995,6 || реализации, млн. руб.)                     |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост или снижение в сопоставимых  ценах |  +11,3   |  -21,0   |   +2,0   || к предыдущему году (%)                     |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Объем  платных  услуг  населению  (включая | 19 944,8 | 20 872,2 | 23 610,6 || оценку    по    малым    предприятиям    и |          |          |          || неформальной деятельности, млн. руб.)      |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост или снижение в сопоставимых  ценах |   +4,8   |   -9,0   |   +1,0   || к предыдущему году (%)                     |          |          |          ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Оборот общественного питания (млн. руб.)   | 4 703,7  | 3 471,3  | 3 693,5  ||--------------------------------------------+----------+----------+----------|| Прирост или снижение в сопоставимых  ценах |   +9,4   |  -40,0   |  - 5,0   || к предыдущему году (%)                     |          |          |          |-------------------------------------------------------------------------------
       Демография, трудовые ресурсы
       За  последние  два  года  численность  населения  города  растет.Среднегодовая численность постоянного населения  города  в  2009  годусоставила 520,7 тыс. человек  (табл.  N 7).  Стабилизация  численностинаселения произошла за счет увеличения  числа  родившихся,  сокращениячисла умерших и положительного сальдо миграции.
       В 2009 году численность трудовых ресурсов незначительно снизиласьи составила 368,1 тыс.  человек.  В  2010  году  численность  трудовыхресурсов останется на уровне 2009 года.
       Численность занятых в экономике граждан в 2009 году снижается,  в2010 году планируется рост до 290,2 тыс. человек.
       Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 году составит 2,4%,в 2010 году снизится до 2,1%.
       Самый низкий уровень безработицы (по отношению к  трудоспособномунаселению) по анализируемым городам в Томске (1,3%), самый высокий - вНовокузнецке (2,6%) (табл. N 1).
                                                             Таблица N 7------------------------------------------------------------------------|                Показатели                 | 2008  |  2009  |  2010   ||                                           |  год  |  год   |   год   ||                                           | факт  | оценка | прогноз ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Численность постоянного населения  города | 520,3 | 520,7  |  521,0  || (среднегодовая) - всего (тыс. человек)    |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Трудовые ресурсы (тыс. человек)           | 368,2 | 368,1  |  368,0  ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Численность    занятых    в     экономике | 295,5 | 287,8  |  290,2  || (среднегодовая) - всего (тыс. человек)    |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Численность   работников   на    крупных, | 224,8 | 216,6  |  216,6  || средних  и   малых   предприятиях   и   в |       |        |         || организациях - всего (тыс. человек)       |       |        |         ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Уровень безработицы (%)                   |  1,0  |  2,4   |   2,1   ||-------------------------------------------+-------+--------+---------|| Удельный вес  численности  работников  на | 43,2  |  41,6  |  41,6   || крупных, средних и малых предприятиях и в |       |        |         || организациях    к    общей    численности |       |        |         || населения (%)                             |       |        |         |------------------------------------------------------------------------
       Уровень жизни населения
       Сложившаяся  экономическая  ситуация  повлияла   на   показатели,характеризующие   уровень   жизни   населения.    Снижение    реальныхрасполагаемых денежных доходов населения составило 17,0% к уровню 2008года. В 2010 году темп роста к предыдущему году составит 100,3% (табл.N 8).
       Среднемесячная заработная плата  работников  предприятий  в  2009году составила 17 578,8 рублей, что в сопоставимых ценах на 5,5%  нижеуровня 2008 года. В 2010 году средняя заработная плата в  сопоставимыхценах незначительно увеличится по сравнению с уровнем 2009 года.
       В  2009  году   город   Кемерово   занимает   второе   место   посреднедушевому доходу на одного жителя (после Барнаула) и третье местопо среднемесячной заработной плате работников  по  крупным  и  среднимпредприятиям (после Иркутска и Томска) (табл. N 1).
       Продолжится увеличение размера средней пенсии. Так, в  2009  годуразмер назначенных месячных пенсий пенсионерам возрос  в  сопоставимыхценах на 17,4% и составил 6 200,0 рублей. В 2010 году  средний  размермесячных пенсий в сопоставимых ценах к 2009 году возрастет на 16,6%  исоставит 8 000,0 рублей.
       Продолжает  оставаться  высокой   дифференциация   населения   поденежным доходам. Численность населения с доходами  ниже  прожиточногоминимума в 2009-2010 годах составит 14,0% и 13,9% соответственно.
                                                             Таблица N 8-------------------------------------------------------------------------|              Показатели              |   2008   |   2009   |   2010   ||                                      |   год    |   год    |   год    ||                                      |   факт   |  оценка  | прогноз  ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Фонд  заработной  платы   работников | 45 078,5 | 45 690,8 | 47 966,4 || (млн. руб.)                          |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Среднемесячная           номинальная | 16 708,0 | 17 578,8 | 18 454,3 || начисленная     заработная     плата |          |          |          || работников (руб.)                    |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Средний размер назначенных  месячных | 4 743,0  | 6 200,0  | 8 000,0  || пенсий  пенсионеров,  состоящих   на |          |          |          || учете в отделениях Пенсионного фонда |          |          |          || РФ (руб.)                            |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Среднедушевой доход на одного жителя | 20 816,7 | 18 991,3 | 21 062,1 || (руб. в месяц)                       |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Реальные денежные доходы             |  110,8   |   83,0   |  100,3   || (% к предыдущему году)               |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Величина  прожиточного  минимума   в | 3 949,6  |  4309,9  | 4 660,9  || среднем на душу населения в месяц    |          |          |          || (руб.)                               |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Отношение  среднедушевых  доходов  к |   5,3    |   4,4    |          || уровню   прожиточного   минимума   - |          |          |   4,5    || покупательная способность  населения |          |          |          || (раз)                                |          |          |          ||--------------------------------------+----------+----------+----------|| Численность  населения  с  денежными |   12,9   |   14,0   |   13,9   || доходами      ниже      прожиточного |          |          |          || минимума (% от всего населения)      |          |          |          |-------------------------------------------------------------------------
       Социальная защита
       В  2009  году  на  реализацию   мероприятий   социальной   защитынаправлено  около  1,57  млрд.  рублей   за   счет   всех   источниковфинансирования, что выше уровня 2008 года на 20,8%. Это позволило:
       - увеличить количество услуг для семей с детьми на 63 000  единиц(2009г. - 570 тыс. услуг, 2008 г. - 507,7 тыс.  услуг),  в  среднем  1человеку предоставлено 8,6 услуг (2008 г. - 4,8 услуги на человека);
       - внедрить новые формы  работы  с  семьей  и  детьми,  такие  какблоковая терапия и лечение детей-инвалидов в Центре реабилитации детейи подростков с ограниченными возможностями "Фламинго"; оздоровление  иподготовка к школе 100 детей дошкольного возраста в  летний  период  вусловиях  загородного  лагеря   "Журавлик",   профилактических   группдневного пребывания на  базе  социально-реабилитационного  центра  длянесовершеннолетних; мероприятия по повышению статуса семьи (реализацияпроекта   "Самоуправление   активной    молодежи",    по    воспитаниюгражданственности  у  воспитанников  социального  приюта   для   детейсовместно с Советом отцов, конкурс "Мой город - моя семья");
       - открыть спортивно-игровую площадку для детей-инвалидов на  базеЦентра реабилитации детей и подростков с  ограниченными  возможностями"Фламинго;
       - увеличить количество участников массовых мероприятий из  семей,находящихся в трудной жизненной ситуации, на 20,0%;
       - полностью  реализовать  в   соответствии   с   федеральными   иобластными нормативными актами меры  социальной  поддержки  для  212,7тыс.  получателей  (2008 г.  -  219,8  тыс.  получателей).  Количествограждан, получивших  меры  социальной  поддержки  по  оплате  жилья  икоммунальных услуг,  составило  129,5  тыс.  человек,  воспользовалисьправом бесплатного и льготного проезда  99,8  тыс.  человек,  получилисубсидию 19,6 тыс. семей,  пенсию  Кемеровской  области  -  24,3  тыс.человек;
       - продолжить работу в рамках реализации городских целевых  планови проектов: "Качество жизни пожилых людей и инвалидов  в  2009-2011 г.г"; "План действий по работе с бездомными в г.  Кемерово  в  2009-2011гг.", "План действий  по  работе  с  лицами,  освобожденными  из  местлишения свободы, в г. Кемерово в 2009-2011 г.г."; "План мероприятий посоциальной  адаптации  бывших  военнослужащих,  граждан,  уволенных  своенной службы, и членов их семей в г. Кемерово на 2008-2010 г.г.";
       - внедрить  систему  контроля   качества   социальных   услуг   всоответствии с государственными стандартами РФ;
       - на базе отделения дневного пребывания муниципального учреждения"Комплексный  центр  социального   обслуживания   населения"   (КЦСОН)Рудничного района впервые организовать целевые  заезды  по  специальноразработанным социально-реабилитационным программам  для  15  граждан,потерявших работу и подлежащих увольнению, и для  24  специалистов  посоциальной работе с  целью  укрепления  эмоционального  и  физическогосостояния клиентов, повышения конкурентоспособности на рынке  труда  ипрофилактики синдрома "профессионального сгорания";
       - увеличить на 6,0% количество услуг, предоставленных отделениямисоциально-бытового обслуживания;
       - увеличить   объем   социально-консультативной   и    социально-психологической помощи в 1,2 раза;
       - увеличить численность граждан  с  ограниченными  возможностями,обслуженных   социально-реабилитационными   отделениями    комплексныхцентров, на 9,0%;
       - предоставить  социальные  услуги  более  106,0   тыс.   человек(2008 г.  -  103,0  тыс.   человек)   через   учреждения   социальногообслуживания, работающие с пожилыми людьми и инвалидами;
       - по программе модернизации загородных лагерей приобрести мебель,посуду, мягкий инвентарь на 3,0  млн.  рублей  для  оснащения  детскихзагородных оздоровительных лагерей МАУ "ОК "Отдых".
       Подготовлены к открытию в  2009  году  4  загородных  лагеря  МАУ"Отдых", в них оздоровлены  в  течение  лета  2009  года  3 116  детей(2008 г. - 3 123 ребенка).
       Здравоохранение
       Охрана  здоровья  населения,  повышение  качества  и  доступностимедицинской  помощи  являются  одним  из  приоритетных  направлений  восуществлении социальной политики города.
       Основные показатели, характеризующие оказание медицинской  помощипациентам, сохранились на уровне прошлого года:
       - число пациентов (без учета новорожденных), получивших лечение встационарах, - 95,7 тыс. чел. (2008 г. - 95,5 тыс. чел.);
       - среднее пребывание на койке - 11,2 дня;
       - количество вызовов скорой медицинской помощи - 195,6 тыс.
       Отмечается положительная динамика по следующим показателям:
       - количество  пролеченных   с   применением   стационарзамещающихтехнологий   (дневной    стационар    в    амбулаторно-поликлиническихучреждениях,  стационар  на  дому,  дневной  стационар  в  стационаре)увеличилось на 356 человек  и  составило  30 900  человек  (2008 г.  -30 544 человека);
       - число  посещений  в   амбулаторно-поликлинических   учрежденияхувеличилось до 4 850,0 тыс. (2008 г. - 4 825,8 тыс. посещений);
       - количество родившихся  увеличилось  до  12,5  на  1000  человекнаселения (2008 г. - 12,3 родившихся на 1000 человек населения).
       Доходы здравоохранения города за 2009 год составили 3 254,1  млн.рублей (2008 г. - 3 402,7 млн. рублей). Снижение доходов по  сравнениюс 2008 годом составило 148,6 млн. рублей, или  4,4%.  Это  связано  соснижением финансирования капитального ремонта и строительства объектовздравоохранения на 144,8 млн. рублей в 2009 году по сравнению  с  2008годом (2008 г. - 208,7 млн., 2009 г. - 63,9 млн. рублей).
       Расходы на здравоохранение города снизились на 156,0 млн.  рублей(с 3385,1 млн. рублей в 2008 г. до 3229,1 млн. рублей в 2009 г.).
       Расходы на одного жителя  города  Кемерово  (по  всем  источникамфинансирования) за 2009 год снизились на  4,7%  по  сравнению  с  2008годом и составили 6 201,5 рублей (2008 г. - 6 509,7 рублей).
       Несмотря  на  снижение  доходов  и  расходов  отрасли,  повысилсяуровень оплаты труда работников здравоохранения. В среднем  заработнаяплата в 2009 году увеличилась  на  4,0%  (2008 г.  -  12806,0  рублей,2009 г.  -   13320,9   рублей)   в   соответствии   с   Постановлениемадминистрации г. Кемерово N 178 от 08.12.2008.
       Для улучшения условий оказания  медицинской  помощи  населению  иусловий  труда  медицинского  персонала  в  2009  году  на  проведениеремонтных работ затрачено 69,6  млн.  рублей  (2008 г.  -  165,4  млн.рублей).
       Выполнены различные виды ремонтных работ в 11 учреждениях.
       За счет средств  городского  бюджета  погашена  задолженность  заприобретенное в 2008 г.  медицинское  оборудование  и  мебель,  в  томчисле:
       - аппарат искусственной вентиляции легких и  наркозно-дыхательныйаппарат в МУЗ "Городская клиническая больница N 11";
       - аппараты  наркозно-дыхательные  в  МУЗ  "Городская  клиническаябольница N 3", МУЗ "Детская городская клиническая больница N 5";
       - рентген  на  2  рабочих  места  в  МУЗ  "Городская  клиническаябольница N 2", "Клиническая поликлиника N 5";
       - стерилизатор воздушный в МУЗ "Поликлиника N 6";
       - медицинскую мебель  для  МУЗ  "Городская  клиническая  больницаN 11";
       - кювезы для новорожденных в МУЗ "Городская клиническая  больницаN 2", "Городская клиническая больница N 3".
       В 2009  году  приобретена  рентген  -  трубка  для  компьютерноготомографа в МУЗ "ГКБ N 3 им. М.А. Подгорбунского".
       Финансирование в 2009 году на приобретение оборудования и  мебелисоставило 75,5 млн. рублей (2008 г. - 363,3 млн. рублей),  т.е.  всего30,9 % от годового плана (244,4 млн. рублей), в том числе  из  средствобластного бюджета - 1,6 млн. рублей, городского бюджета -  55,6  млн.рублей, внебюджетных средств  -  18,1  млн.  рублей,  иных  источниковфинансирования  -   0,1   млн.   рублей.   Обеспеченность   учрежденийздравоохранения города современным оборудованием сохранилась на уровнепрошлого  года:  рентгеновским  оборудованием  -  85,0%,  современнымиаппаратами для искусственной вентиляции легких и  наркозно-дыхательнойаппаратурой - 70,0%, оборудованием для ультразвуковых  исследований  -60,0%.
       Продолжалась  работа  по   обеспечению   безопасных   условий   вучреждениях здравоохранения. В 2009 года выполнены работы по установкеавтоматической пожарной сигнализации в  МУЗ  "Клиническая  поликлиникаN 5", в поликлинике N 1 МУЗ "Детская клиническая  больница  N 1",  МУЗ"Городская  поликлиника  N 20"  (пр.  Кузнецкий,  103а),   в   детскойполиклинике  и  хирургическом  корпусе  МУЗ   "Городская   клиническаябольница N 2", МУЗ "Детская клиническая  больница  N 7",  комнате  дляхранения наркотических средств в МУЗ "Городская  клиническая  больницаN 11", МУЗ "Городская клиническая больница N 4".  Выполнена  проектно-сметная  документация  на  монтаж  системы   автоматической   пожарнойсигнализации и оповещения о пожаре в детской поликлинике МУЗ "БольницаN 15" и МУЗ "Городская клиническая больница N 3".
       В результате активной социальной поддержки медицинских работников(доплаты стимулирующего характера, плата  за  повышение  квалификации,проведение  конкурсов,  обеспечение  жильем,  оздоровление)   лечебно-профилактические учреждения города  укомплектованы  врачами  на  71,0%(2008 г. - 65,0%), средним медицинским персоналом - на 60,0%  (2008 г.- 64,5%), в том числе поликлиники  города  укомплектованы  участковымиврачами на 100,0%.
       Образование
       В  2009  году  продолжалась  работа  по  реализации   мероприятийнационального проекта  "Образование",  для  чего  из  всех  источниковфинансирования было направлено 4,5 млрд. рублей, что на  7,4%  больше,чем в 2008 году.
       Большое  внимание  было  уделено  укреплению  материальной   базыобщеобразовательных    учреждений.    Полностью    решена     проблемаобеспеченности  их  регулируемой  ученической   мебелью,   аудиторнымидосками, отвечающими требованиям СанПиН.
       Приобретен  спортивный  инвентарь  для  школы  N 93,   спортивноеспециальное оборудование для СДЮШОР N 1, наглядные пособия  в  учебныекабинеты для 12 образовательных учреждений,  специальное  оборудованиедля школьных музеев.
       В муниципальной системе образования создано единое информационноепространство  и  продолжается  работа  по   внедрению   информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, а именно:
       - завершена  работа  по  оснащению   компьютерным   оборудованиемклассов информатики в 100%  средних  общеобразовательных  учреждениях.Все  детские  дома,  школы-интернаты   и   общеобразовательные   школыподключены к Интернет и имеют собственные школьные сайты;
       - с целью обеспечения оперативного обмена  служебной  информациейво всех  территориальных  отделах  и  82  образовательных  учрежденияхзарегистрированы и используются в работе электронные почтовые ящики;
       - созданы и совершенствуются городские  отраслевые  базы  данных:"Образовательные учреждения и педагогические работники", "Школьники г.Кемерово" и др.
       Активно идет освоение нового вида  оборудования  -  интерактивныхдосок,   внедрение   информационных   технологий   в    воспитательно-образовательный процесс.  Доля  школьных  учителей,  хорошо  владеющихнавыками  работы  с  компьютерными   программами,   составляет   78,0%(Российская Федерация - 41,0%).
       Продолжалась работа по улучшению условий для  занятий  физическойкультурой и спортом в общеобразовательных  учреждениях.  В  2009  годупосле  ремонта  был  открыт  1   спортивный   зал   в   МОУ   "Средняяобщеобразовательная  школа  N 93  с  углубленным  изучением  отдельныхпредметов" (2008 г. -12 спортивных залов).
       В рамках осуществления федерального  проекта  "Школьное  питание"произведена реконструкция, ремонт и оснащение 17 школьных  пищеблоков:изменена    технология    производства,    установлено     современноевысокотехнологичное оборудование, увеличен ассортимент блюд,  повышенакультура обслуживания, проводится пропагандистская  работа  в  областиздорового  и  рационального  питания,  ведется  мониторинг   состоянияздоровья учащихся.
       На сегодняшний день в реализации  проекта  принимают  участие  27муниципальных образовательных учреждений. По итогам  2009  года  числообучающихся, получающих горячее питание, составило  83,4%  (2008 г.  -76,1%).
       Значительно   улучшилась   ситуация    по    созданию    условий,обеспечивающих безопасность образовательных учреждений.
       В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация и  системыоповещения при пожаре установлены во всех образовательных учреждениях.
       Количество образовательных  учреждений,  оборудованных  системаминаружного видеонаблюдения, выросло на 7,0% по сравнению с 2008 годом исоставило 94 образовательных учреждения.
       В  рамках  реализации  городского  проекта   "Развитие   сети   иобеспечение  доступности  дошкольного   образования"   в   2009   годудополнительно введено 1015 дошкольных  мест,  в  том  числе  100  месткратковременного пребывания.
       В  целях   удовлетворения   потребности   населения   в   услугахдошкольного образования, обеспечения  наиболее  полного  охвата  детейдошкольным  образованием,   реализации   индивидуального   подхода   ввоспитании детей и поддержки многодетных семей в 2009  году  в  городепри дошкольных образовательных учреждениях города работала 81 семейнаягруппа с общим охватом 287 детей.
       В результате    выполненных   мероприятий   очередность   в   ДОУсократилась на 16,9% (2008 г. - на 19,4%).
       Охват дошкольным образованием составил 68,1% (2008 г. - 66,2%).
       Во время летних и осенних каникул  в  загородных  оздоровительныхлагерях, санаториях, оздоровительных центрах отдохнули и  оздоровились10 939 человек, что составило 27,0% от общего  числа  детей  школьноговозраста (2008 г. - 10  839  человек,  26,7%);  в  лагерях  с  дневнымпребыванием - 15 845 детей и подростков -  39,0%  (2008 г.  -  15  036человек, 37,0%); трудовой деятельностью было охвачено 34 260 человек -80,0% (2008 г. - 33 348 человек, 78,0%), из них  5  768  подростков  -14,0% (2008 г. - 5 313 подростков, 13,0%).
       На организацию отдыха детей и подростков затрачено  218,  0  млн.рублей (2008 г.  -  192,  2  млн.  рублей)  из  средств  областного  игородского бюджетов, а также фонда социального страхования  и  средствпредприятий.
       Выпускники 11 классов сдавали итоговую аттестацию в форме единогогосударственного   экзамена   по   русскому   языку   и    математике.Положительную   отметку   получили   94,5%   выпускников,    сдававшихматематику, и 96,8% сдававших русский язык.
       Показателем высокого  качества  образовательного  процесса  сталипобеды 47 старшеклассников во Всероссийской олимпиаде.
       1759 отличникам учебы вручена Губернаторская  премия  из  средствобластного бюджета на сумму 1 290,  0  тыс.  рублей,  160  обучающимсявручены муниципальные стипендии на сумму 300,0 тыс. рублей из  средствгородского бюджета.
       Улучшились   условия    обучения    школьников    в    результатереструктуризации  муниципальной  сети   образования   и   проведенногокапитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях.
       На капитальный ремонт и строительство образовательных  учрежденийв 2009 году  направлено  620,7  млн.  рублей  (2008 г.  -  469,2  млн.рублей).
       Построены и введены в эксплуатацию 2 детских сада. К  концу  годаожидается ввод детского сада на 220 мест в ж. р. Лесная Поляна.
       1 сентября открылось МАОУ "Гимназия N 42" в ж. р. Лесная  Поляна.Данное образовательное  учреждение  предоставляет  услуги  дошкольногообразования, общего  и  дополнительного  образования.  Гимназия  сталапервой цифровой школой в городе, имеет все условия для обучения  детейи организации их досуга, в  том  числе  и  для  занятий  спортом:  дваспортзала, тренажерный зал, бассейн, футбольное  поле  со  специальнымпокрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для занятийбольшим теннисом, школьный стадион.
       Культура, спорт и молодежная политика
       Учреждения  культуры  предлагают  все   больший   спектр   услуг,способствующих  удовлетворению  многообразных   и   дифференцированныхдосуговых предпочтений населения.
       В  2009  году  количество  участников,  занимающихся  в   клубныхформированиях, увеличилось по сравнению с прошлым  годом  и  составило19,9 тыс. человек (2008 г. -19,8 тыс. человек).
       К 75-летию Кировского  района  проведен  капитальный  ремонт  МАУ"Дворец культуры имени 50-летия  Октября".  Направлено  на  проведениеремонта 18,4 млн. рублей из  городского  бюджета  и  4,2  млн.  рублейспонсорских средств.
       В  2009 г.  проведено  17  тыс.  культурно-досуговых  мероприятий(2008 г. - 14,5 тыс.), которые посетило 2 540 тыс. человек (2008 г.  -2 490 тыс. человек).
       Ежегодно  повышается  эффективность  деятельности  МАУ  "Музей  -заповедник  "Красная  горка".  С  целью  сохранения   и   актуализациикультурного наследия музеем организовано 16 выставок.  Музей  посетило81,1 тыс. человек (2008 г. - 71,5 тыс. человек).
       Получила  развитие  новая  услуга  -  автобусная   и   трамвайнаяэкскурсии. Организовано 52 автобусных и 5 трамвайных экскурсий.
       Продолжена работа по комплектованию музейных фондов - принято  напостоянное хранение 1 241 музейный предмет. Основной фонд  насчитывает13 758 экспонатов, из них 20,0%  занесены  в  музейную  информационнуюсистему.
       На проведение мероприятий, информационное освещение деятельности,благоустройство дополнительно привлечено  спонсорских  средств  855,78тыс. рублей. Музей победил в двух  грантовых  конкурсах:  в  ежегодномобластном  конкурсе  "Лучшее  музейное  учреждение-2009"  (50,0   тыс.рублей), в VI Грантовом конкурсе музейных проектов "Меняющийся музей вменяющемся мире" (649,0 тыс.  рублей).  На  V  Сибирском  библиотечномфоруме музей-заповедник "Красная Горка" получил золотую медаль "Экспо-Сибирь" в номинации "Лучший экспонат  по  выставке  виртуальный  гид".Издан альманах "Красная Горка" (N 10 "Товарищеский круг" тиражом  1000экз.).
       В 14 школах культуры функционирует 90 отделений по специальностяммузыкальной,    художественной,    общеэстетической    направленности,театрального и хореографического искусства.
       В школах культуры обучалось 7 792 учащихся  (2008 г.  -  7  762).Увеличение численности произошло как за счет открытия новых  отделенийи классов на базе  общеобразовательных  школ,  так  и  за  счет  группсамоокупаемости (2008-2009 учебный год -  1  211  учащихся,  2007-2008учебный год - 1146 учащихся).
       В отделениях раннего эстетического развития обучается 853 ребенкадошкольного возраста (2008 г. - 745). В 2009-2010 учебном году открытоотделение раннего эстетического развития "Умняша" для  детей  2-3  лет(ДШИ N 15).
       Учащиеся школ культуры не только участвовали,  но  и  становилисьлауреатами и победителями в конкурсах различных уровней: международных- 6; всероссийских - 4; региональных - 3; областных - 4.
       Детская школа искусств N 46 стала победителем областного конкурсасреди учреждений дополнительного образования "Лучшая школа искусств  -2009".
       Детская школа искусств  N 45  получила  грант  Президента  РФ  наосуществление проекта социальной реабилитации  детей  с  ограниченнымивозможностями "Звезда на ладони".
       В  рамках  межведомственной  программы  "Каникулы"  на  базе   14учреждений  дополнительного  образования  детей  были  организованы  2лагерные смены в центрах дневного пребывания детей, в которых отдыхало422 детей (2008 г. - 1 смена, 220 детей).
       Творческими коллективами    школ    культуры    проведено    1161мероприятие,   их  посетили  338,46  тыс.  зрителей  (2008  г.  -  987мероприятий, 411 тыс. зрителей).
       В 2009 году сохранена сеть муниципальных библиотек. Начата работапо переводу библиотеки "Бинален" (просп. Ленинградский, 21а)  в  болеепросторное помещение по бульв. Строителей, 42б.
       Открыт отдел внестационарного обслуживания от библиотеки "Книжнаярадуга" (ж.р. Кедровка) в бывшей библиотеке ДК "Содружество".
       Общее количество посещений муниципальных библиотек составило  1,1млн. человек (2008 г.  -  1,0  млн.  человек).  Количество  постоянныхчитателей библиотек  выросло  на  6,8  тыс.  и  составило  112,8  тыс.человек.
       Для удовлетворения информационных  потребностей  кемеровчан  быловыдано 2 573,8 тыс. книг, газет, журналов, аудио-  и  видеоматериалов,электронных изданий (рост на 78,8 тыс. к уровню 2008 г.).
       Количество     мероприятий,     организованных     муниципальнымибиблиотеками выросло до 7,1 тыс. (2008 г. - 7,0 тыс.).
       Общая  сумма,  израсходованных  на  приобретение  новых  изданий,составила 1 787,8 тыс. рублей, в том числе из  городского  бюджета  накомплектование книжных библиотечных фондов выделено 565,6 тыс.  рублей(2008 г. - 5 200,0 тыс. рублей).
       Фонды пополнились  на  7,3  тыс.  экземпляров  новых  документов,аудиовизуальных материалов, электронных изданий  (2008 г.  -  на  19,5тыс. экз.).
       В 2009 г.  муниципальные библиотеки  победили  в  двух  грантовыхконкурсах:  ЦГБ  им.  Н.В.  Гоголя - в областном конкурсе на соисканиебиблиотечной премии С.А.  Сбитнева (180 тыс.  рублей);  ЦДБ  им.  А.М.Береснева  в  федеральном  конкурсе  проектов  Фонда  поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации (1 179,0  тыс.  рублей).  Обебиблиотечные  системы отмечены наградами "Экспо-Сибири" на V Сибирскомбиблиотечном форуме.
       Совершенствование организации физкультурно-оздоровительных услуг,формирование здорового образа жизни  является  одним  из  приоритетныхнаправлений развития социальной сферы. В 2009 году о спорте  в  городеКемерово в  городских  и  областных  СМИ  вышло  743  публикации,  426видеосюжетов. С 01.01.2009г. в газете "Кемерово"  выходит  специальноеспортивное  приложение   "Спортклуб".   Присвоено   16   муниципальныхстипендий лучшим спортсменам города.
       В 2009 году  продолжена  работа  по  реализации  4  среднесрочныхпроектов развития детского футбола,  шахмат,  массового  спорта  средижителей города.
       Проведено 615 спортивно-массовых мероприятий, в  которых  принялиучастие 77,2 тыс.  человек  (2008 г.  -  600  мероприятий,  75,5  тыс.человек). Наиболее значимые  -  Всероссийская  массовая  лыжная  гонка"Лыжня России - 2009", финальный турнир первенства России по хоккею  смячом среди юношеских команд, чествование хоккейной команды  "Кузбасс"в связи с 60-летием, спортивный праздник в честь 80-летия кемеровскоговолейбола.
       В зимний период для кемеровчан была доступны 7 хоккейных коробок,5 ледовых полей, 29 ледовых площадок, 23 футбольных  поля,  18  лыжныхтрасс. Спортивные площадки посетили более 53 тыс. кемеровчан  (2008 г.- 50 тыс. человек).
       В летний период  2009  года  в  городе  работало  176  спортивныхплощадок (2008 г. - 174), из них 90 вечерних  спортивных  площадок  соспорторганизаторами. За лето спортивные  площадки  посетили  около  51тыс. человек (2008 г. - 98,1 тыс. человек), проведено 1 600 спортивно-массовых мероприятий (2008 г. - 2000 мероприятий).
       Услугами пунктов проката на 5 стадионах, в  33  клубах  по  местужительства и в 3 спортивных школах  воспользовались  72  тыс.  человек(2008 г. - 81,1  тыс.  человек),  в  том  числе  бесплатно  18,3  тыс.человек.
       Количество систематически занимающихся спортом составило  110 367человек - 21,2% от числа жителей города (2008 г. - 20,5%).
       В рамках Федеральной программы по развитию футбола в РФ на  2008-2015 гг. в 2009 году получено искусственное покрытие  для  укладки  нафутбольном поле стадиона "Кировец". В  рамках  реализации  проекта  поразвитию детского футбола в ж. р. Лесная Поляна  построено  футбольноеполе с искусственным покрытием.
       На ремонт учреждений спорта из различных  источников  выделено  6430,3 тыс. рублей. Муниципальными учреждениями  спорта  приобретено  1565 единиц спортивного инвентаря  и  оборудования  (2008 г.  -  1  674единиц) на сумму 1241,5 тыс. рублей (из них 797,3 тыс. рублей за  счетпривлеченных средств).
       В муниципальную собственность от ОАО "Кузбассразрезуголь"  принятспортивный комплекс "Горняк" в ж. р.  Кедровка,  в  котором  находятсяшахматный клуб, зал для занятий фитнесом, четыре  спортивных  зала,  втом числе для игровых видов спорта,  бокса,  вольной  борьбы,  тяжелойатлетики. Это позволит охватить более 1 000 человек занятиями спорта.
       В целях  оптимизации  расходования  бюджетных  средств  проведенареорганизация спортивных  учреждений.  Созданы  МАУ  "Футбольный  клуб"Кузбасс", МОУДОД "Детская юношеская спортивная школа N 1".
       Работа с молодежью в 2009 году была организована  в  рамках  Годамолодежи в России, утвержденного Указом Президента РФ от  18  сентября2008 г. N 1383 и "Основных направлений городской  молодежной  политики"Молодежь города Кемерово на 2009-2010 гг.".
       Объем финансирования из всех источников на реализацию  молодежнойполитики составил 8,38 млн. рублей при плане 39,35 млн. рублей, в  томчисле из городского бюджета - 3,72 млн. рублей, из областного  бюджета- 2,18 млн. рублей, привлеченных источников - 2,48 млн. рублей.
       Проведено 460 мероприятий (2008 г.  -  452),  в  которых  принялиучастие 73 тыс. молодых людей (2008 г. - 50  тыс.  человек).  Наиболеекрупные  из  них:  День  российской  молодежи,  Фестиваль   молодежныхсубкультур,  конкурс  молодежных  достижений  "Молодое  лицо  города",фестивали команд КВН.
       В  условиях  сложной  экономической  ситуации  основное  вниманиеуделялось традиционным  формам  работы  с  молодежью:  трудоустройствомолодежи,  временная  занятость,  деятельность  городских   молодежныхпрофильных  отрядов,  сотрудничество   с   молодежными   общественнымиорганизациями, проведение молодежных фестивалей, спортивных турниров.
       Помощь в трудоустройстве была оказана  6  781  человеку,  из  нихтрудоустроено 4 560 человек (67,0% поставленных на учет). В 2009  годув  сравнении  с  2008  годом  количество  обратившихся  за  помощью  втрудоустройстве   граждан   увеличилось   в   1,8   раза,   количествотрудоустроенных - в 2,1 раза.
       Функционировали  молодежные  объединения:  интеллектуальный  клуб"Нестор",  строительный   отряд   "Крепость",   педагогический   отряд"Фрегат", оперативный отряд "Феникс", спортивный  отряд  "Олимпионик",творческий отряд "Маска", юридический отряд "Фемида" и Координационныйсовет по делам молодежи, Совет студентов и учащихся учреждений  СПО  иНПО.
       В течение летнего трудового сезона активно работали  9  городскихпрофильных отрядов. Реализовано 18 молодежных проектов, одобренных  наконкурсе "Кемеровское молодежное вече".
       Строительство
       Весь  комплекс  работ  и  мероприятий,   проводимых   управлениемгородского развития в 2009  году,  направлен  на  реализацию  задач  всоответствии с приоритетами,  установленными  Федеральным  Законом  от06.10.2003   N 131-ФЗ   "Об общих   принципах   организации   местногосамоуправления  в   Российской   Федерации",   национальным   проектом"Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам  России"   и   целевымипрограммами.
       Основные  направления  деятельности  управления  в   2009   году:максимальное  выявление  и  использование  резервов  для   обеспечениязапланированных   объемов   жилищного    строительства;    обеспечениекомплексного   освоения   территорий,   развития   ранее   застроенныхтерриторий,    обеспечение     земельных     участков     коммунальнойинфраструктурой;  обновление  материально-технической  базы   отраслейобразования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной  политики,социальной защиты населения; внешнее оформление города.
       Строительство  жилья  в  г.  Кемерово  -  одно  из   приоритетныхнаправлений развития города.
       В   соответствии   с   Постановлением   Коллегии    АдминистрацииКемеровской области N 32 от  03.02.2009  общий  плановый  объем  вводажилья на 2009 год в городе Кемерово утвержден в  количестве  330  тыс.кв. м. Сложившаяся экономическая ситуация диктует условия, при которыхзастройщики  вынуждены   снижать   темпы   строительства.   И   вместозапланированных объемов жилья планируется ввод 267,6 тыс. кв. м, в томчисле 45,6 тыс. кв. м в ж. р.  Лесная  Поляна,  что  на  18,9%  меньшеплановых показателей.
       На снижение  объемов  ввода  жилья  повлияло  сокращение  объемовденежной массы на  строительном  рынке.  Отсутствие  платежеспособногоспроса на новое  жилье,  снижение  объемов  кредитования  строительныхорганизаций - все это не позволяет выполнить в  полном  объеме  планы,намеченные в начале года.
       В  данной  ситуации  важным  фактором  является   государственнаяподдержка строительной отрасли, осуществляемая,  в  том  числе,  путемвыделения средств на строительство "социального жилья". В 2009 году  врамках  долгосрочной  целевой  программы  "Жилище"  проведена  большаяработа по строительству жилых домов под переселение граждан из ветхогои аварийного жилья.
       В 2009 году введены в эксплуатацию два "социальных"  дома  -  ул.Вельская, 1, очередь 1 (1 167 кв. м) и ул.  Промпроезд,  56Б,  блок  -секция N 5 (898,3 кв. м).
       Ведется строительство  жилых  домов  для  предоставления  квартирльготным категориям граждан с привлечением бюджетных средств различныхуровней: ул. Вельская, 1, очередь 2 (1 300 кв. м); ул. Александрова, 2(6 541 кв. м); ул. Халтурина, 17а (1 589 кв. м); ул. Промпроезд,  56Б,блок - секция N 6, (2 100 кв. м); ул. Инициативная, 93а (1 589 кв. м).
       В 2009 году начато строительство еще 4 жилых социальных  домов  свводом в 2010 году.
       В 2009 году закончены проектные работы по перепланировке  квартирпо ул. Леонова, 26, и выполнен капитальный ремонт 56 комнат.
       С  целью  улучшения  жилищных  условий  горожан  и   формированиядоступного   для   приобретения   жилищного   фонда,   муниципалитетомпродолжена работа по  реконструкции  комнат  в  многоквартирных  жилыхдомах под квартиры. В 2009 году сданы после реконструкции  20  квартиробщей площадью 726,0 кв. м.
       Особое  внимание  было  сосредоточено  на  расширении  участия  всоздании   инженерной   инфраструктуры    на    земельных    участках,предназначенных для жилищного строительства.
       Обеспечение застраиваемых участков  коммунальной  и  транспортнойинфраструктурой является основным фактором, стимулирующим  комплекснуюзастройку микрорайонов. Наличие в микрорайоне магистральных инженерныхсетей позволяет развивать инженерные сети внутри  микрорайона,  что  всвою очередь, стимулирует развитие новых площадок.
       В 2009 году начато строительство улицы в  жилой  застройке  вдольмикрорайона N 1А от  здания  Пенсионного  фонда  до  жилого  дома  N 5строящегося микрорайона в Центральном районе.
       Выполнены проекты и получено положительное заключение  экспертизыпо объектам: автодорога-дублер по ул. Ю. Двужильного; пер. Щегловский,микрорайон  N 59  К  Заводского  района;  ул.   Свободы   (от   границмикрорайона  N 59  до  пер.  Щегловский);  ул.  Мамонтова,  в   районегидроузла "Рудник".
       Выполнены проектные работы по следующим объектам: ул.  Осиновскаяот просп. Шахтеров до ул. N 10; ул. N 10 от 2-го пер.  Авроры  до  ул.Осиновской микрорайона N 13 Рудничного района.
       Строительство новых улиц существенно  улучшит  формирование  сетиобщественного транспорта в  городе,  позволит  ввести  новые  маршрутытроллейбусного транспорта, что значительно увеличит пассажиропоток  натранспорте  и  сократит  затраты  на  эксплуатацию,  а  также   снизитзагрязнение окружающей среды.
       В  2009  году  продолжена  работа  по  обеспечению   коммунальнойинфраструктурой микрорайонов NN 12, 11, 11А  Рудничного  района,  N 14Заводского района, N 15А Центрального района. Продолжено строительствонаружных инженерных сетей  для  двух  жилых  домов  по  ул.  Вельской,теплотрассы 2 Ду 426 по ул. N 10 на участке ул. Мамонтова - 2-ой  пер.Авроры в микрорайоне N 12 Рудничного района.
       Выполнены работы по строительству внеквартальных  сетей  ливневойканализации по ул. Авроры с выходом к ул. Нахимова и  далее  до  ручьяКрутой микрорайона N 11 Рудничного района, канализационного коллекторамикрорайона  N 12  Центрального  района,   газопровода   от   магазина"Кристалл" по ул. Красноармейской.
       После выполнения дополнительных работ сданы в эксплуатацию:
       - тепломагистраль 2 Ду 325 по просп. Шахтеров  микрорайона  N 11АРудничного района;
       - внеквартальные сети водовода Д 300мм от 2 пер. Авроры по просп.Шахтеров микрорайона N 11А Рудничного района.
       По  сравнению  с  2008  годом  наблюдается   сокращение   объемовфинансирования из областного бюджета в 9  раз,  что  крайне  негативносказывается на  темпах  обеспечения  инженерными  сетями  микрорайоновперспективной застройки.
       В 2009 году проектными институтами ЗАО  "Сибгипрокоммунэнерго"  иОАО "Сибгипрокоммунводоканал" закончена  разработка  генеральных  схемразвития систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городадо 2030 года.
       Выполненные  схемы  перспективного  развития  сетей  учтены   приразработке генерального плана развития города  и  позволят  определитьэтапность строительства инженерных сетей и сооружений города.
       Для  обеспечения   надежным   и   качественным   теплоснабжением,водоснабжением и водоотведением микрорайона N 7 Б Центрального  районав 2009 году завершено строительство:
       - 1-ой очереди теплотрассы диаметром 2 Ду 500 мм  на  участке  отУТ-1-31 в районе квартала 1А до УТ-2 и от УТ-2 до ТК-1  диаметром  2Ду300 мм (проложено по трассе 821,5 м. трубопровода 2Ду 500 мм, 113,5 м.трубопровода 2 Ду 300 мм);
       - 2-х водоводов Ду 300 мм и канализационного коллектора Ду 400 мм(смонтировано  250,5  м.  водоводов  и   364,5   м.   канализационногоколлектора).
       Для  повышения  производительности   объектов   водоснабжения   иулучшения качества питьевой воды в 2009 году продолжены работы:
       - по  реконструкции  насосной  станции   "Зона   "Б"   (выполненостроительство двух резервуаров чистой воды (РЧВ) объемом 3000  куб.  мкаждый);
       - по строительству I очереди блока фильтров и  блока  отстойниковПугачевского водозабора на территории НФС-2.
       Окончание работ запланировано на 2010 год.
       В 2009  году  завершена  реконструкция  здания  решеток  ОСК-1  сзаменой  дуговых   решеток   ступенчатыми.   Применение   современногооборудования, средств механизации и автоматизации позволят значительноулучшить технико-экономические показатели установки, качество  очисткисточных вод довести до нормативных требований, повысить безопасность иулучшить условия труда работающих.
       Завершены работы по проектированию II очереди строительства блокафильтров и блока отстойников  Пугачевского  водозабора  на  территорииНФС-2.
       Выполнены проектные работы по реконструкции  очистных  сооружений(ОСК-1). Реконструкция предусматривает  замену  физически  и  моральноустаревшего оборудования с внедрением современных  технологий  очисткистоков.
       В 2009 году выполнялись работы по  реконструкции  и  капитальномуремонту объектов социальной сферы.
       В целях обеспечения доступности дошкольного образования в  городеКемерово реализуются мероприятия по развитию и оптимизации  сети  ДОУ.Дополнительно, после капитального ремонта помещений открыта дошкольнаягруппа на 20 мест в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14".
       Закончены проектные работы  по  объекту  МОУ  Начальная  школа  -детский сад" в здании  МОУ  "Общеобразовательная  школа  N 66".  Сданыпосле капитального ремонта  помещения  для  размещения  дополнительныхдошкольных групп в МДОУ N 162, N 109, N 42 в  общей  сложности  на  60мест.
       Для поддержания образовательных учреждений в надлежащем состояниив  2009  году  выполнены  работы  по  капитальному  ремонту   кровель,помещений, систем отопления и электроснабжения и др.
       Для полноценного функционирования  медико-социального  центра  набазе МУЗ "ГКБ N 11" в течение 2009 года  завершен  капитальный  ремонтпомещений  операционного  и  реанимационного   блоков   хирургическогоотделения МУЗ ГКБ N 11; осуществлен монтаж оборудования для  снабжениямедицинскими  газами  лечебных  процессов  хирургического  корпуса,  вподразделениях (корпусах) больницы установлены индивидуальные тепловыепункты.
       Продолжаются  работы  по  капитальному   ремонту   хирургическогокорпуса МУЗ ГКБ N 11, реконструкции  грудничкового  корпуса  МУЗ  ДГКБN 5. Завершены проектные работы  по  капитальному  ремонту  родильногодома на 45  коек  МУЗ  "Городская  клиническая  больница  N 2",  общейврачебной  практики  МУЗ  "Клинический  консультативно-диагностическийцентр" и др.
       Проведен капитальный ремонт хирургического отделения МУЗ    "ДГКБN 5", кабинета отоларинголога МУЗ "Детская клиническая больница  N 1",мягкой кровли  административного  корпуса  и  шиферной  кровли  зданияродильного дома МУЗ "Городская клиническая больница N 3" и др.
       В  целях  оказания  помощи  социально  не  защищенным  категориямнаселения в 2009 году  продолжаются  работы  по  капитальному  ремонтуцентра социального обслуживания населения  Кировского  района  по  ул.Матросова, 2. Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию  ожидаетсяв 2010 году.
       Для организации летнего отдыха детей, к  началу  оздоровительногосезона закончен капитальный ремонт двух спальных корпусов в загородномоздоровительном лагере "Пламя". Закончена реконструкция здания  центрапо работе с населением в ж. р. Промышленновский (ул. Промшоссе, 13а).
       Выполнен капитальный ремонт фасада МУ "Центр социальной адаптациинаселения г. Кемерово" (ул. Предзаводская, 6).
       В 2009 году произведена замена 269  оконных  блоков  в  квартирахучастников Великой Отечественной войны.
       В 2009 году  проведен  капитальный  ремонт  объектов  культуры  испорта:  строительных  конструкций  пристройки  к   зданию   МУ   ДОСН"Легкоатлетический манеж"  (ул.  Ворошилова,13);  белого  зала  МУ  ДК"Содружество" (ж. р. Кедровка).
       С целью развития и популяризации физической культуры и  спорта  вгороде начато строительство спортивного комплекса с катком  на  основеметаллокаркаса в микрорайоне N 60. Данный объект включен в федеральнуюцелевую программу "Развитие физической культуры и спорта в  Российскойфедерации на 2006-2015 годы" на 2010 год.
       Выполнен капитальный ремонт подвальных помещений  под  размещениеМУ "Городской архив" (ул. Институтская,12). Завершены ремонтные работыв офисных помещениях по просп. Советскому, 54а.  Закончен  капитальныйремонт трех этажей здания ОВД по Кировскому району.
       Особое  внимание  уделено  решению   проблемы   повышения   общейпропускной  способности  школ   и   детских   дошкольных   учреждений,обеспечению микрорайонов комплексной  застройки  объектами  социальнойсферы. В 2009 году за счет бюджетных средств всех  уровней  введены  вэксплуатацию:
       - детский  сад  -  ясли  N 240  на  120  мест,  с  бассейном,   вмикрорайоне N 14 Заводского района;
       - школа на 432 учащихся, с бассейном, в ж.р. Лесная Поляна.
       - детский сад на 220 мест в микрорайоне N 60 Заводского района.
       К концу года ожидается ввод детского сада на   220  мест  в  ж.р.Лесная Поляна.
       В 2010 году планируется ввести еще 2 объекта социальной  сферы  вмикрорайонах перспективной застройки:
       - детский сад на 220 мест в микрорайоне N 12 Рудничного района;
       - школу на 825 учащихся в микрорайоне N 14 Заводского района.
       При строительстве объектов ощутимой проблемой стало недостаточноевыделение средств, прежде всего из областного бюджета.
       В   соответствии   с   последовательно   отрабатываемым    планоммероприятий    градостроительных     работ,     целевой     программой"Градостроительство в г. Кемерово" на 2008-2010 годы, в 2009  году  нареализацию мероприятий данного направления  планируется  освоить  33,9млн.  рублей.  В  качестве  основного  результата  работы  2009   годаожидается окончание работ по разработке  проекта  "Генерального  планагорода". Кроме того, в течение года выполнены следующие работы: первыйэтап реконструкции нивелирной сети  г.  Кемерово;  разработка  проектапланировки  ул.  Разрезовской,  ул.  Сиреневой  в  ж.   р.   Кедровка;корректировка проекта планировки Восточного планировочного района.
       Одной   из   основных   задач    в    области    архитектуры    иградостроительства  является  осуществление  контроля   за   качествомархитектурных  и  проектных  решений,  обеспечение   их   соответствиятребованиям законодательства.
       Оформлено 152 паспорта на знаково-информационную систему и  35  -на наружную рекламу, согласован и зарегистрирован 191 паспорт  внешнейотделки  и  проектов  благоустройства,  зарегистрировано  23  паспортавнешней отделки на остекление лоджий и др.
       В  последние  годы  проведена  значительная  работа  по  созданиюсистемы   архитектурной   подсветки,   иллюминации   жилых   домов   иадминистративных зданий,  элементов  праздничного  оформления  города,подсветок памятников и стел в городе.
       Для надлежащего содержания объектов, а также  на  создание  новыхэлементов внешнего оформления города планируется использовать  в  2009году 16,5 млн. рублей.
       Жилищная политика
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города Кемерово  в  2009  годуулучшили жилищные условия 752 семьи (2008 г. - 864 семьи).  Переселено108 семей  (2008 г.  -  95  семей)  из  аварийного  жилья  в  квартирымуниципального жилищного фонда.
       На средства, выделенные  из  областного  бюджета,  администрациейгорода приобретено 20 квартир (2008 г. - 29 квартир) для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 19,7  млн.  рублей(2008 г. - 37,0 млн. рублей).  Для  многодетной  семьи  приобретена  1квартира на средства 2008 года, выделенные из областного бюджета.
       За отчетный  год  186  семей  (2008 г.  -  215  семей)  из  числаработников бюджетной сферы,  молодых  семей,  граждан,  проживающих  вжилых помещениях, непригодных для проживания, многодетных семей и иныхкатегорий  граждан  получили  льготные  жилищные  займы  и  социальныевыплаты из областного и городского бюджетов, из них 52 молодые  семьи,имеющие заслуги перед  Кемеровской  областью,  получили  беспроцентныезаймы.
       В 2009 году из федерального бюджета выделено  198,1  млн.  рублей(2008 г. - 136,6 млн. рублей) на переселение граждан из ветхого жилья,расположенного на подработанной  территории  ликвидированных  шахт.  Врезультате 138 семей получили социальные выплаты.
       В  2009  году  выдано  13  свидетельств  о  праве  на   получениесоциальных выплат молодым семьям - участникам федеральной подпрограммы"Обеспечение жильем молодых семей" (2008 г. - 35).
       В целях реализации государственных  обязательств  по  обеспечениюжильем  отдельных  категорий  граждан  в  2009   году   АдминистрациейКемеровской области выдано 25  государственных  жилищных  сертификатов(2008 г. - 21) на сумму 37,1 млн. рублей (2008 г. - 29,3 млн.  рублей)для  граждан,  уволенных  с  военной  службы,  граждан,  признанных  вустановленном    порядке    вынужденными    переселенцами,    граждан,подвергшихся воздействию радиации  вследствие  радиационных  аварий  икатастроф, и граждан, выехавших из районов Крайнего Севера.
       Кроме того, из федерального бюджета выделено 67,6 млн. рублей дляприобретения жилья  участникам  Великой  Отечественной  войны,  членамсемей погибших (умерших)  участников  Великой  Отечественной  войны  всоответствии с Указом Президента РФ "Об обеспечении  жильем  ветерановВеликой Отечественной войны 1941-1945 годов". Данные средства  вложеныв  строительство  жилых  домов  по  адресам:  ул.  Вельская,  1;   ул.Промпроезд, 2; ул. Александрова, 2; строительный номер N 6 микрорайонаN 59, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 1 квартале 2010 года.
       В 2009 году предоставлено 2 жилых  помещения  участникам  ВеликойОтечественной войны.
       Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 2009  годупредоставлено 259 ипотечных кредитов (2008 г. -  379)  ОАО  "Агентствоипотечного жилищного кредитования Кемеровской области",  в  том  числе100 - молодым семьям (2008 г. - 143).
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       В 2009 года на  жилищно-коммунальное  хозяйство  было  направлено206,73  млн.  рублей,  на   капитальный   ремонт   объектов   жилищно-коммунального хозяйства города - 158,50 млн. рублей.
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии  в2009 году были проведены следующие мероприятия:
       - переложено 8 464 м сетей водопровода, 3 452  м  канализационныхсетей;
       - отремонтировано  213  колодцев  водопровода  и   300   колодцевканализации;
       - устранено 1 713 засоров канализационных сетей;
       - произведена замена 28 водопроводных колонок;
       - устранено 677 повреждений водопроводных сетей;
       - реализовано населению 130,0 тыс. тонн угля;
       - отремонтировано 8 котельных;
       - отремонтировано 28 км тепловых сетей.
       Проведен комплексный капитальный ремонт  домов,  в  том  числе  спривлечением средств фонда содействия  реформированию  ЖКХ,  выполненыследующие работы:
       - капитальный ремонт кровли на 228 домах;
       - ремонт систем:
       - отопления в 266 домах;
       - холодного и горячего водоснабжения в 237 домах;
       - водоотведения в 4 домах;
       - электроснабжения в 62 домах;
       - ремонт фасада 1 дома;
       - ремонт и модернизация лифтов в 36 домах;
       - ремонт межпанельных швов в 35 домах;
       - ремонт подъездов в 115 домах (228 подъездов);
       - общестроительные работы в 180 домах;
       - прочие работы в 77 домах.
       Силами МП "Тепловые сети города Кемерово", ООО "Теплоэнерго", ОАО"Кузбассэнерго", ООО "Инвест-Групп" проведен  ремонт  28  км  тепловыхсетей города, из них 20 км  канальной  прокладки,  8  км  бесканальнойпрокладки.
       Мероприятия по подготовке к зиме  объектов  жилищно-коммунальногохозяйства профинансированы на общую сумму 3,57 млн. рублей.
       Выполнены   проектные   и   строительно-монтажные    работы    помагистральному водопроводу в ж. р. Пионер от  ул.  Симферопольской  доул. Урицкого на общую сумму 4,9 млн. рублей.
       Завершена реконструкция ПНС (повысительной  насосной  станции)  вмикрорайоне N 12 Центрального района города на общую сумму  3,97  млн.рублей.
       Силами ОАО "Теплоэнерго" выполнены работы по  закрытию  котельнойN 29 и строительству нового участка теплотрассы  на  общую  сумму  2,0млн. рублей.
       Завершен ремонт  котла  N 3 на котельной в ж.р.  Кедровка.  Объемфинансирования составил 3,2 млн. рублей.
       Благоустройство и озеленение
       В  связи  с  увеличением  интенсивности  движения  транспорта  наосновных магистралях города  возникла  необходимость  в  строительственовых и ремонте существующих дорог. Для решения  этой  задачи  в  2009году капитально отремонтировано  6  объектов  протяженностью  4,5  км,площадью 49,6 тыс. кв. м:
       - ул. Красноармейская - от ул. Кирзаводской до завода "Минвата";
       - ул.  Инициативная  на  участке  от  ул.  Металлистов  до  шоссеЕгорова;
       - просп. Шахтеров -  от  территориального  управления  Рудничногорайона до ул. Цимлянской;
       - ул. Терешковой - от просп. Химиков до  авторынка  по  восточнойстороне;
       - автодорога в объезд 60-го квартала;
       - подъезд к  Центру  профилактики  детского  травматизма  по  ул.Двужильного.
       Для  сохранения  покрытия  проезжей  части  дорог  в  2009   годупроведена обработка асфальтобетонных покрытий по  технологии  "Сларри-Сил" на 9 объектах площадью 156,79 тыс. кв. м: ул. Тухачевского  -  отпросп.  Ленина  до  62-го  проезда;  площадь  перед  аэропортом;   ул.Ноябрьская,  ул.  Нахимова  -  от  ул.  Ракитянского  до  поста  ГИБДД(участками) и др.
       За отчетный период проведен ямочный ремонт дорог на площади  35,2тыс. кв. м. Объем ямочного ремонта в 2009 году был сокращен  на  55,0%по сравнению с 2008 годом.
       Для предотвращения  разрушения  дорожной  одежды  от  поступлениядополнительной  воды  с  поверхности  покрытия,  в   весенний   периодпроведены работы по ремонту трещин нефтебитумом на общей площади  22,9тыс. п. м.
       С 2007 года ремонт тротуаров выполняется в комплексе  с  ремонтомдорог. Так, в текущем году отремонтировано  16,5  тыс.  кв.  м  на  15объектах: ул. Ноябрьская (частичный ремонт); ул.  Двужильного;  просп.Кузнецкий (у надземного пешеходного перехода); территория  больницы  вж. р. Кедровка; ул. Соборная - от  просп.  Ленина  до  ул.  Сибиряков-Гвардейцев; ул. Волгоградская на пересечении с просп. Ленина и др.
       Для обеспечения безопасности движения пешеходов  на  перекресткахвыполнено устройство шести "островков  безопасности":  на  пересечениипросп. Ленина и бульв. Строителей в обе стороны от "кольца"  (4  ед.),на примыкании ул. Кузбасской к просп. Советскому (2 ед.).
       Кроме  того,  выполнено  устройство   2   парковочных   площадок,использование которых позволяет уменьшить парковку  автотранспорта  напроезжей  части  дорог  (ул.  Щетинкина,  въезд  к  источнику   КсенииПетербуржской).
       В жилом районе Кедровка построен детский автогородок.
       В 2009 году выполнен ремонт на 2 улицах частного сектора площадью3,3 тыс. кв. м: отсыпка проезжей части щебнем ул. Серпуховской  в ж.р.Пионер, ремонт проезжей части автодороги в пос. Петровском.
       Из 47 мостов и путепроводов города в текущем году выполнен ремонтна 4 мостовых сооружениях:
       1. Завершены  работы  по  капитальному  ремонту  моста через рекуБольшая Камышная в ж.р. Пионер.
       2.  Выполнены  работы  по  ремонту  бетонного  покрытия   конусовпутепровода через ул. Колхозную по ул. Терешковой.
       3. Отремонтирован пешеходный мостик в Заводском районе по  ул.1-яКамышинская.
       4. Для предупреждения размыва насыпи у пешеходного моста  по  ул.Багратиона выполнена установка водоотводного лотка.
       Для обеспечения безопасности дорожного  движения  отремонтировано2 378 п. м удерживающих ограждений, 930 п.  м  чугунных  ограждений  и7 454,5 п. м деревянных ограждений.
       В текущем  году  выполнены  работы  по  водоотведению  и  ремонтуводоотводных сооружений:
       -  отремонтирован  водоотводной  кювет  с  устройством  дренажнойсистемы по ул. 2-я Нагорная;
       - выполнена очистка водоотводных кюветов и водопропускных труб поул. Коммунистической на участке от ул. Горького до ул. Лермонтова  дляпредупреждения затопления 13 приусадебных участков;
       - установлена  водопропускная  труба на "хребтовой" дороге в ж.р.Лесная Поляна;
       - отремонтировано 54 колодца  ливневой  канализации  на  проезжейчасти дорог города.
       С целью обеспечения безопасности  дорожного  движения  на  дорогигорода было нанесено 1 131 км дорожной разметки. Третий год  в  городевыполняется установка световозвращателей на  проезжей  части  основныхмагистралей  города.  Установлено  3 665  шт.  по   ул.  Тухачевского,легковой автодороге в ж.р. Пионер, просп. Притомскому.
       В 2009 году в целях  улучшения  освещения  улиц  города  и  жилыхрайонов выполнялись мероприятия по реконструкции наружного освещения вкомплексе с ремонтом дорог на следующих объектах:
       - просп. Шахтеров -  от  территориального  управления  Рудничногорайона до ул. Цимлянской;
       - ул. Инициативная - от ул. Металлистов до шоссе Егорова;
       - ул.  40  лет  Октября  -  от  ул.  Ушакова  до  ул.   Потемкина(бульварная часть);
       - участок лога - от ул. Свободы до ул. Конструкторской;
       - ул. Космическая, 12 (спортивная площадка);
       - ул. Двужильного у Центра профилактики детского травматизма;
       - парк им. В. Волошиной.
       На улицах, где нет возможности установить опоры, для  обеспеченияосвещенности установлены одиночные светильники в количестве 163 штук.
       Разработано пять проектов по капитальному ремонту дорог,  два  изних прошли государственную экспертизу.
       В текущем году выполнен большой объем  работ  по  благоустройствупарков, скверов, бульваров и улиц города:
       - проведена реконструкция бульварной части по ул. 40 лет  Октябряна участке от ул. Ушакова до ул. Потемкина;
       - произведена реконструкция зеленых насаждений в  сквере  по  ул.Гагарина на пересечении  с  ул.  Краснофлотской  и  в  сквере  по  ул.Гагарина на пересечении с ул. Соборной;
       - завершены работы по обустройству сквера у ДК Шахтеров,  начатыев 2005 году. Введен в эксплуатацию новый фонтан;
       - начаты  работы  по  реконструкции  городского  парка   им.   В.Волошиной.
       За 2009 год восстановлено 101,0 тыс. кв. м газонов.
       В  2009  году  проведен  комплекс  работ  по  уходу  за  зеленыминасаждениями на объектах общего пользования: снос аварийных деревьев -5 500 шт.; санитарная обрезка - 10 032 шт.; формовочная обрезка -  237шт.; опиловка - 3 703 шт. и др.
       Ведется обрезка  сухих  деревьев  на  въездных  трассах,  главныхмагистралях и в скверах города. В сквере на пересечении ул. Гагарина иул. Соборной, парке "Комсомольский", на пересечении ул. Соборной и ул.Красноармейской на спуске к реке Искитимка, легковой автодороге в ж.р.Пионер, ул. Красноармейской в Заводском районе были произведены работыпо расчистке территорий от зарослей кустарников.
       Выполняются работы по  оформлению  дикорастущего  клена  в  формеживой изгороди. Работы выполнены по ул.  Красноармейской  в  Заводскомрайоне, на пересечении ул. Карболитовской  и  просп.  Советского,  ул.Гагарина - от ул. Соборной до ул. Терешковой и др.
       Посажено деревьев 4,1  тыс.  шт.,  кустарников  -  3,2  тыс.  шт.(просп. Притомский в районе Кузбасского моста, территория  Знаменскогособора,  просп.  Ленина  от  просп.  Ленинградского  вдоль  территориимечети, просп.  Притомский  от  бульв.  Строителей  до  моста,  просп.Комсомольский от диспетчерского пункта до просп. Химиков и др.).
       В текущем году площадь цветников увеличилась на 6,9 тыс. кв. м  исоставила 35,5 тыс. кв. м.  Установлено  много  необычных,  украшающихгород вертикальных цветников.
       Транспорт
       Транспортная сеть  города  состоит  из  69  городских  автобусныхмаршрутов (из них 7 сезонных), 78 пригородных (из них 34 сезонных), 75таксомоторных маршрутов  (из  них  3  сезонных),  5  трамвайных  и  10троллейбусных маршрутов.
       Количество  эксплуатационного  парка   городского   пассажирскоготранспорта составляет 1 249 единиц, в том числе: 1 062  автобуса   (изних 379 автобусов индивидуальных предпринимателей), 91 троллейбус,  96трамваев.
       На городских  и  пригородных  маршрутах  за  2009  год  ожидаетсявыполнение 1252,1 тыс. машино-часов (2008 г. - 1  286,4  тыс.  машино-часов),  на  таксомоторных  маршрутах  -  1 550,0  тыс.   машино-часов(2008 г. - 1486,4 тыс. машино-часов).
       За  2009  год  эксплуатационный  парк  городского   пассажирскоготранспорта пополнился 17 новыми автобусами: ЛиАЗ-6212 в  количестве  4единиц, ЛиАЗ-5256-5 единиц, Нефаз - 8 единиц,  общей  стоимостью  60,4млн. рублей, за счет средств областного бюджета. 2 октября  2009  годасостоялось торжественное вручение еще 6 автобусов (2 ПАЗ и 4 НефАЗ) насумму 12,8 млн. рублей.
       С  целью   повышения   качества   и   безопасности   обслуживанияпассажиров, повышения эффективности  работы  городского  пассажирскоготранспорта на городских  и  пригородных  маршрутах  областного  центраработает    спутниковая    радионавигационная    система    управленияпассажирскими  перевозками.  В  текущем  году  началось   оборудованиеспутниковыми  приборами   автобусов,   работающих   на   таксомоторныхмаршрутах.  К  радионавигационной  системе   подключено   595   едиництранспорта (47,6% от общего числа), в  том  числе  347  автобусов,  79трамваев, 76 троллейбусов, 93 маршрутных таксомоторов.
       Также в Кемерово работают три  автобуса,  оборудованные  системойавтоматического  подсчета  пассажиропотока,  что  позволяет   наиболееэффективно распределить общественный  транспорт  по  маршрутам.  Крометого, для удобства пассажиров  в  салоне  этих  автобусов  установленыинформационные  табло  с  бегущей   строкой.   Остановки   объявляютсяавтоматически, без участия водителя.
       В целях повышения качества  транспортного  обслуживания  граждан,совершенствования организации  учета  и  своевременности  расчетов  заоказанные услуги  по  перевозке  пассажиров,  при  условии  сохранениядействующей  системы  наличной   оплаты   за   проезд,   в   городскомпассажирском транспорте с  1  января  2010  года  в  областном  центрепланируется  внедрение  системы  оплаты   проезда   с   использованиеммикропроцессорных пластиковых карт "Транспортная" и "Социальная".
       Связь
       За  2009  год   предприятиями   связи   было   выполнено   работ,финансируемых из  городского  бюджета,  на  сумму  209,3  тыс.  рублей(2008 г. - 369,2 тыс. рублей).
       Монтированная емкость городской телефонной сети составляет  186,6тыс. номеров, хотя используется только 98,1%.
       В 2009 году на услуги  телефонной  связи  действовали  4  тарифа:"безлимитный",    "повременный",    "повременный     комбинированный","комбинированный социальный".
       Установлено телефонов участникам Великой  Отечественной  войны  2единицы.
       Важнейшим  направлением  развития  отрасли  остается   расширениеинформационной и телекоммуникационной сети,  в  том  числе  Интернета,расширение  спектра  информационных  услуг  за  счет  внедрения  новыхтехнологий.
       Охрана правопорядка
       За счет  средств  городского  бюджета  в  соответствии  с  УказомПрезидента  Российской  Федерации  от  12.02.1993   N 209   "О милицииобщественной безопасности (местной милиции)  в  Российской  Федерации"содержится 965,5 штатных единиц УВД по городу Кемерово, что составляетоколо 32,8% штатной численности Кемеровского  гарнизона  милиции,  162единицы служебного автотранспорта (38,9%).
       В 2009 году общая сумма расходов городского бюджета на содержаниемилиции составила более 283,6 млн. рублей.
       Кроме  того,  в  целях  укрепления  материально-технической  базыподразделений Кемеровского гарнизона милиции из городского  бюджета  в2009 году было выделено более 60,0 млн. рублей, в том числе:
       - на капитальный  ремонт  здания  Кировского  РОВД  -  23,9  млн.рублей, на установку охранно-пожарной сигнализации - 0,9 млн.  рублей,на приобретение мебели, офисной техники  и  оборудования  -  3,5  млн.рублей;
       - на капитальный ремонт АЗС УВД - 2,1 млн. рублей;
       - на проектирование нового здания отдела милиции по  обслуживаниюпоселка Южный - 2,0 млн. рублей;
       - на перепланировку, реконструкцию и  капитальный  ремонт  зданияпод общежитие для УВД - 18,5 млн. рублей;
       - на ремонт кровли и фасада здания отделения милиции в Кедровке -0,4 млн. рублей;
       - на ремонт фасада здания ОБППСМ - 0,8 млн. рублей и на установкув нем охранно-пожарной сигнализации - 0,3 млн. рублей;
       - на приобретение офисной мебели - 3,6 млн. рублей и приобретениекомпьютерной, офисной и специальной техники  для  оснащения  служебныхкабинетов и помещений отдела ГИБДД - 2,6 млн. рублей;
       - для приобретения автотранспорта - 4,1 млн. рублей.
       Финансовая  поддержка  правоохранительных  органов   со   стороныадминистрации города принесла положительные результаты по  обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес преступлениями и правонарушениями.
       В  2009   году   существенно   повысилась   мобильность   ведущихподразделений органов внутренних дел, в первую очередь дежурных частейи оперативных служб.
       Благодаря активной профилактической работе всего личного  составаУВД удалось добиться уменьшения числа  особо  тяжких  преступлений  на5,3%, умышленных убийств - на 20,0%, изнасилований -  на  18,2%,  кражавтомототранспорта   -    на    17,9%,    преступлений,    совершенныхнесовершеннолетними, - на 43,7%. Улучшена раскрываемость имущественныхпреступлений, в том числе квартирных краж и уличных грабежей.
       Целенаправленная   работа   милиции   общественной   безопасностипозволила изменить криминальную ситуацию на улицах  и  в  общественныхместах.  Удельный  вес  преступности  в  общественных  местах   городаКемерово за 2009 год составил 39,0%, что на 1,5% ниже показателей 2008года. На 1,3% снизился  удельный  вес  уличной  преступности,  удалосьдобиться снижения количества уличных разбоев на 8,6%, уличных грабежей- на 12,3%.
       Проведение профилактических мероприятий позволило сократить на 80эпизодов количество преступлений, совершенных на бытовой почве, в  томчисле убийств - на 20 преступлений, причинений тяжкого вреда  здоровью- на 12 преступлений.
       За 2009 год сотрудниками УВД  по  городу  Кемерово  выявлено  628преступлений, связанных с незаконным оборотом  наркотических  средств,что на 128 преступлений, или на 25,6% больше уровня 2008 года.
       За административные правонарушения в 2009 году было привлечено  кответственности более 400,0 тыс. человек, в том  числе  за  совершениемелкого хулиганства было задержано более 35,5  тыс.  правонарушителей,за управление транспортом в  нетрезвом  состоянии  -  более  6,8  тыс.человек.
       Сотрудниками  правоохранительных  органов  города  за  2009   годналожено, взыскано и  перечислено  в  бюджет  города  административныхштрафов на сумму более 100,0 млн. рублей.
       Занятость населения
       В 2009 году на  временные  работы  в  свободное  от  учебы  времятрудоустроено 1067 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14  до  18лет.
       В общественных работах приняли участие около 11 тыс. граждан.  Навременные  работы  по  данной   программе   направлялись   не   толькобезработные и ищущие работу граждане, но  и  работники  предприятий  иорганизаций города, находящиеся под риском увольнения.
       Всего на выполнение вышеуказанных мероприятий было  затрачено  изобластного бюджета (субвенция и субсидия) 156,4 млн. рублей (1,4  млн.рублей - на трудоустройство  несовершеннолетних  граждан,  155,0  млн.рублей - на организацию общественных работ).
       Охрана окружающей среды
       В 2009  году  средства,  выделенные  промышленными  предприятиямигорода на выполнение природоохранных мероприятий, составили 130,5 млн.рублей.
       Эти средства направлены на:
       - строительство  закрытого  склада  угля  взамен   открытого   наКемеровской ГРЭС (17,5 млн. рублей);
       - строительство дополнительных силосов закрытого склада  угля  наКемеровской ТЭЦ (15,6 млн. рублей);
       - разработку  ПСД  зон  санитарной  охраны  источника   питьевоговодоснабжения г. Кемерово с реализацией мероприятий  на  ОАО  "Кемвод"(2,0 млн. рублей);
       - разработку  ПСД  на  строительство   дополнительных   вторичныхотстойников с учетом увеличения производительности второй  очереди  до250 тыс. куб. м в сутки на ОАО "Кемвод" (3,5 млн. рублей);
       - разработку ПСД по 2 этапу строительства блока фильтров на НФС -26 на ОАО "Кемвод", в том числе:
       -  реконструкцию  реагентного  хозяйства  с   учетом   увеличенияпроизводительности;
       -    строительство    смесителей,    подводящих    и    отводящихтехнологических  трубопроводов,  сооружений  повторного  использованияпромывных вод с утилизацией осадка и промывной насосной станции;
       - АСУ ТП подготовки питьевой воды (15 млн. рублей).
       В последние годы  прослеживается  устойчивая  тенденция  сниженияпоказателей,  характеризующих  загрязнение  атмосферы.  По  данным  ГУ"Кемеровский  центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающейсреды", уровень загрязнения атмосферы  стабильный  и  оценивается  как"повышенный".
       Работа с населением
       В 2009 году работа  с  населением  строилась  в  соответствии  сосреднесрочным планом социально-экономического развития города Кемеровона 2008-2012 годы по 3 основным направлениям.
       1. Развитие территориального общественного самоуправления  (далее-  ТОС)  как  формы  участия  населения   в   осуществлении   местногосамоуправления, увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС.
       В 2009 году увеличился численный состав органов  территориальногообщественного самоуправления, возросло число активистов ТОС. В составе7 408 органов ТОС активно работали 13,1 тыс. человек (2008 год -  7258органов ТОС и 11,9 тыс. человек).
       Благодаря этому растет и количество населения, участвующего в ТОС(2007 год - 298,0 тыс. человек, 2008 год - 338,1 тыс. человек, 2009 г.- 374,8 тыс. человек).
       Рост   числа   органов   ТОС   и    населения,    осуществляющеготерриториальное   общественное   самоуправление,   важен,   так    какувеличивается   количество   организованного   населения,   способногосамостоятельно и ответственно решать вопросы  городского  значения  натерритории проживания.
       Рост числа  органов  и  активистов  ТОС  -  наглядный  показательучастия населения в благоустройстве, озеленении  дворовых  территорий,обеспечении сохранности жилищного фонда, охране общественного порядка,организации досуга горожан, профилактике безнадзорности подростков.
       2. Увеличение доли населения, участвующего в  социально  значимойдеятельности  (субботниках,  смотрах-конкурсах,  социальных  проектах,акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях.
       В рамках социально значимой деятельности органов ТОС и  населенияв 2009 году  проводилось  3  городских  конкурса  по  благоустройству:"Чистый, уютный  город",  "Любимый  дом,  мы  в  нем  живем",  "Зимниефантазии".
       Ежегодно увеличивается число участников, номинантов и победителейконкурсов (2008 год - 2 202 человека, 285 номинантов, 75  победителей;2009-2680 человек, 836 номинантов, 70 победителей).
       Второй раз для комитетов ТОС проводился  муниципальный  грантовыйконкурс социально значимых проектов.  Из  городского  бюджета  на  егопроведение  выделено  75  тыс.  рублей.  В  конкурсе  участвовало   18комитетов ТОС. Все 18 проектов посвящены благоустройству и озеленению.7 победителям конкурса выделены средства на выполнение грантов.
       В месячнике по санитарной очистке  и  благоустройству  территорииучаствовали более 38,0 тыс. кемеровчан. Проведено  763  субботника  наулицах частного сектора, 869 - во  дворах  жилых  домов  коммунальногосектора, 98 -  в  парках  и  скверах.  Покрашено  2  117  контейнеров,высажено 979 деревьев.
       Распоряжением Главы города от  15.05.2009  N 1892  из  городскогобюджета  на  покраску  площадок  было  выделено   237,7 тыс.   рублей,покрашены 161 детская и спортивная площадки.
       Кроме благоустройства и озеленения  города  органы  ТОС  проводятакции и культурно-массовые мероприятия. В акциях "Их  именами  названыулицы города", "Тепло наших  сердец",  "Книга  ветерану",  "Открытка","Подарок своими руками", "Визит внимания",  "Улица  чистотой  блестит"участвовало  более  25,0  тыс.  горожан,   проведено   около   2   000мероприятий.
       В новогодние праздники проведено 176 мероприятий с участием  9846человек. В мероприятиях, посвященных  Дню  Победы,  участвовало  почти30,0 тыс. горожан, в мероприятиях, посвященных  Дню  города,  -  более12,0 тыс. человек.
       3. Развитие центров по работе  с  населением  (ЦРН)  как  центровпредоставления  комплекса   социальных   услуг   горожанам   различныхвозрастных и социальных категорий.
       В городе Кемерово 50 центров и 1 филиал по  работе  с  населением(2008 г. - 49 центров по работе с населением  и  1  филиал).  Ежегодноматериально-техническая  база   центров   по   работе   с   населениемулучшается.
       С целью поддержки центров и развития  их  материально-техническойбазы ежегодно проводится конкурс "Центр по работе с населением", итогикоторого подводятся ежеквартально. На проведение конкурса в 2009  годувыделено 350,0 тыс. рублей.
       В 2009 году 40 центров по  работе  с  населением  реализовали  41социальный проект (2008 г. - 39 центров, 40 социальных проектов).
       Всего на работу с населением в 2009 году выделено  из  городскогобюджета 2 756,2 тыс. рублей (2008 г. - 5,9 млн. рублей).
       Хорошая  материально-техническая  база  центров   по   работе   снаселением позволяет оказывать  комплекс  различных  социальных  услугнаселению города.
       Одна из главных  задач  центров  -  информирование  населения.  Вкаждом центре по  работе  с  населением  создан  информационный  банк,проводятся информационные и консультативные дни, встречи с населением.Регулярно ведут прием граждан  общественные  приемные  территориальныхуправлений.
       Много  внимания   уделяют   центры   по   работе   с   населениемпрофилактической работе с  детьми  "группы  риска"  по  предупреждениюбезнадзорности,     правонарушений,     антиобщественных      действийнесовершеннолетних. В  2009  году  центрами  по  работе  с  населениемпроведено  4 890  рейдов  в  семьи  с  асоциальным  поведением   и   кнеблагополучным подросткам (2008 г. - 4851).
       Ежегодно центры по работе с  населением  участвуют  в  реализациигородской программы "Каникулы".
       Центры работают как с детским, так и с взрослым  населением.  Длядетей и взрослых открыты 143 клуба и кружка по  интересам  (2008 г.  -125).
       Центры по работе с населением проводят  спортивные  и  культурныемассовые  праздники  (2008  г.  -  5600  мероприятий,  2009 г.  - 4950мероприятий).
       Средства массовой информации
       В 2009 году комитетом по работе со средствами массовой информации(далее - СМИ) администрации г. Кемерово было продолжено сотрудничествос центральными, областными и местными средствами массовой  информации,информационными агентствами.
       Ежедневно пресс-релиз администрации  города  получают  более  100адресатов. За 2009 год вышло 499 информационных  выпусков  (2008 г.  -420), это 2  827  сообщений  и  анонсов  (2008 г.  -  2 209).  За  годкомитетом обработано более 850 запросов журналистов.
       За отчетный период состоялось 160  пресс-конференций,  брифингов,подходов к прессе (2008 г. - 166). Вышло в эфир 3 330  видеосюжетов  вновостных программах трех телеканалов (2008 г. - 3 313 сюжетов).  1580из них (47,4%) подготовлены комитетом по работе со  СМИ  или  при  егосодействии (2008 г. - 47,0%). В местных и  региональных  периодическихизданиях опубликовано 6 160 материалов (2008 г. - 6 153),  посвященныхразличным сферам жизнедеятельности города, из  них  по  информационнымповодам комитета - 3 117 публикаций (2008 г. - 3 107),  что  составило50,6% от общего числа (2008 г. - 50,4%). В 2009 году СМИ  опубликовали110  проблемных  материалов,  что  составляет  2,0%  от  общего  числапубликаций. На 50 из них были даны ответы.
       На договорных началах комитет по работе  со  СМИ  сотрудничает  сГТРК "Кузбасс" (радиопередача "Кемерово и кемеровчане" - 200 выпусков,"Мы вас слышим" - 4 прямых радиоэфира с Главой города),  телекомпанией"ТВ-Мост" (передача "Время кемеровское" - 48 выпусков). В газете "КП вКузбассе" продолжается реализация спецпроекта "Мой любимый город" - 50выпусков (2008 г. - 49). Кроме этого, успешно развивается еженедельныйпроект   "Вести-Кузбасс-Столица":   на   безвозмездной    основе    наинформационном  канале  "Вести-24"  в  2009  году  вышло  в  эфир  309видеосюжетов, в 2008 году - 120 видеосюжетов. На  радиостанции  "Маяк-FM" второй год действует проект  "Новости  кузбасской  столицы.  Городхороших новостей" - в 2009 году в эфир вышли  250  выпусков  новостей,основанных на пресс-релизах комитета по работе со СМИ.
       В 2009 году комитет по работе со СМИ начал  сотрудничать  с  ГТРК"Кузбасс" в рамках информационного проекта "Вести-интервью" на  канале"Вести-24".  За  год  по  инициативе  комитета  состоялась  запись  63интервью.
       В 2009 году ООО "Социосервис" было  проведено  2  социологическихисследования  по  темам:  "Социально-экономическая   ситуация   в   г.Кемерово" и "Малый и средний бизнес в г. Кемерово".
       Одним из приоритетных направлений деятельности  комитета  в  2009году являлось информационное сопровождение  мероприятий  и  реализацияпроектов "Электронный проездной", "Анти-СПИД", "Безопасность дорожногодвижения", "Центр поддержки предпринимательства",  юбилеев  Кировскогорайона и ж. р.  Кедровка,  65-летия  Победы  в  Великой  Отечественнойвойне, 30-летия службы благоустройства.
       Кроме этого, идет работа над  реализацией  второй  части  проекта"Архитектурное  наследие  г.   Кемерово"   -   серией   видеозарисовок"Притомская набережная", "Театр  для  детей  и  молодежи",  "Кузнецкиймост", "Сосновый бор".
       В 2009 году комитет по работе со СМИ  организовал  работу  пресс-центров конкурса красоты "Краса России - 2009",  соревнований  Детскойхоккейной  лиги.  Проведено   информационное   сопровождение   первогомеждународного фестиваля-конкурса  творческих  индустрий  современногополиса "С любовью к городу".
       В 2009 году подготовлен и проведен ряд  акций  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  ("Минусовка",  "Добросовестный  плательщик","Коммунальный  бонус",  "Гирлянда  должнику",  "Добросовестный   дом","Столб позора", "Доска почета"). Совместно с комитетом  по  управлениюмуниципальным имуществом организованы акции  для  предпринимателей  направо аренды и покупки  муниципального  имущества  -  "Недвижимость  вдвижении", "Время недвижимости".
       С апреля 2008 года комитетом проводится работа по информационномусопровождению  экспериментального   федерального   проекта   "Школьноепитание". В 2009 году в периодических изданиях вышло 35 публикаций,  вновостных программах - 30 видеосюжетов.
       Ко   Дню   города   был   полностью   обновлен    дизайн    сайтаwww.kemerovo.ru, усовершенствовано программное  обеспечение.  За  2009год было зарегистрировано 309,0 тыс. посещений сайта (2008 г. -  261,0тыс. посещений), просмотрено почти 1,2 млн.  страниц  (2008 г.  -  1,0млн. страниц). Ежедневно сайт посещают в среднем около 1 300 человек.
       В  2009  году   на   официальном   сайте   администрации   городаwww.kemerovo.ru  созданы  разделы:  "Поддержка   предпринимательства","Занятость", "За здоровый образ жизни".
       В раздел  "Интернет-приемная"  официального  сайта  в  2009  годупоступило 2 748  обращений  (2008 г.  -  2  340).  В  связи  с  ростомколичества электронных обращений  разработана  компьютерная  программа"Общественная  приемная".  Данная  программа  позволяет   вести   учетобращений на сайт, выявлять  обращения,  на  которые  в  установленныезаконодательством  сроки  не  поступили  ответы,  выводить  статистикуобращений по заданным параметрам.
       1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
       Ресурсы  для  развития  города   включают   финансовые   ресурсы,используемые  для  развития  экономики  и  социальной  сферы   города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.
       1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
       Финансовые ресурсы города - это реальные  финансовые  возможностипланируемого периода, которые направляются на  развитие  промышленногосектора,   потребительского   рынка,   на   обеспечение    устойчивогофункционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
       В таблице N 9 представлен прогноз финансовых ресурсов  города  на2010 год, а также направления их использования.
                                                             Таблица N 9-------------------------------------------------------------------------------------------------|              Вид              |         Направление          |    Получатель    |   Прогноз   ||           ресурсов            |        использования         |     ресурсов     | на 2010 год ||                               |                              |                  | (млн. руб.) ||-------------------------------+------------------------------+------------------+-------------|| 1.1.   Средства    городского |                              |                  |             || самоуправления                |                              |                  |             ||                               |                              |                  |             || 1.1.1.   Доходы    городского | Обеспечение                  |    Финансовое    |  11 297,9   || бюджета - всего,              | функционирования             |    управление    |             || в том числе:                  | социальной    инфраструктуры |                  |             || а) налоговые поступления      | города, городского хозяйства |                  |   3 808,3   || б) неналоговые поступления,   | (ЖКХ,   транспорта,   связи, |                  |   2 407,5   || в   том   числе   доходы   от | дорог,      благоустройства, |                  |             || предпринимательской  и   иной | бытового      обслуживания), |                  |   1 155,4   || приносящей доход деятельности | социальная         поддержка |                  |             || в) безвозмездные перечисления | незащищенных           слоев |                  |   4 786,4   || от других бюджетов  бюджетной | населения,            охрана |                  |             || системы                       | правопорядка и др.           |                  |             || г)    прочие    безвозмездные |                              |                  |    295,7    || поступления                   |                              |                  |             ||-------------------------------+------------------------------+------------------+-------------|| 1.2. Инвестиционные средства  | Развитие       деятельности, | Предприятия      |  17 851,9   || 1.2.1.  Прибыль   организаций | обновление  основных  фондов |                  |             || города,   остающаяся   в   их | (имущества)  предприятий   и |                  |   4675,0    || распоряжении  (после   уплаты | социальное          развитие |                  |             || налогов)                      | коллективов                  |                  |             ||                               |                              |                  |             || 1.2.2.        Амортизационные | Воспроизводство     основных | Предприятия      |   10680,9   || отчисления                    | фондов предприятий           |                  |             ||                               |                              |                  |             ||                               |                              |                  |             || 1.2.3. Ассигнования  бюджетов | Строительство      социально | Генеральные      |   2 296,0   || вышестоящих уровней - всего,  | значимых            объектов | заказчики        |             || в том числе за счет средств:  | городского   и    областного | строительства    |             || а) федерального бюджета       | значения                     |                  |    870,0    || б) субъекта Федерации         |                              |                  |   1 426,0   || 1.2.4. Спонсорские средства   |                              |                  |    200,0    ||                               |                              |                  |             || 1.2.5. Средства  федерального | Реконструкция    и    замена | Администрация    |   436,6*)   || бюджета  на  реструктуризацию | пострадавших        объектов | города           |             || угольной отрасли              | социальной инфраструктуры.   |                  |             ||                               | Содействие    гражданам    в |                  |             ||                               | переселении из ветхого жилья |                  |             ||                               |                              |                  |             ||-------------------------------+------------------------------+------------------+-------------|| 1.3. Средства государственных | Формирование         фондов: | Территориальные  |   9 400,3   || внебюджетных фондов           | пенсионного,     социального | отделения фондов |             ||                               | страхования,   обязательного |                  |             ||                               | медицинского страхования     |                  |             ||-------------------------------+------------------------------+------------------+-------------|| Всего финансовых              |                              |                  |  38 550,1   || ресурсов                      |                              |                  |             |-------------------------------------------------------------------------------------------------
       *) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездныеперечисления от других бюджетов бюджетной системы.
       1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
       Муниципальное имущество  -  материальная  основа  для  выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
       Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 10.
                                                            Таблица N 10---------------------------------------------------------------------|  N  |  Распределение   | Количество | Балансовая  |   Доходы в    || п/п |  муниципального  |  объектов  |  стоимость  | бюджет города ||     |   имущества по   |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     |      видам       |            |             |---------------||     |   закрепления    |            |             |   2010 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 1.  | Предприятия      |     24     |   2 031,2   |      1,3      ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 2.  | Учреждения       |    403     |   8 951,2   |       х       ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 3.  | Казна            |     х      |  15 530,8   |     414,3     ||     | (имущество,   не |            |             |               ||     | закрепленное  за |            |             |               ||     | муниципальными   |            |             |               ||     | организациями)   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Итого            |     х      |  26 513,4   |     415,6     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 4.  | Жилищный фонд    |   2 541    |  13 264,3   |      0,8      ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 5.  | Нежилой фонд     |  2 146,0   |   5 677,1   |     394,3     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 6.  | Объекты,      не |     88     |    418,9    |       х       ||     | завершенные      |            |             |               ||     | строительством   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Распределение    | Количество | Балансовая  |   Доходы в    ||     | муниципального   |  объектов  |  стоимость  | бюджет города ||     | имущества по     |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     | типам            |            |             |---------------||     |                  |            |             |   2010 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 7.  | Инженерная       |   12 552   |   6 00,7    |     20,3      ||     | инфраструктура   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 8.  | Прочее           |    4014    |   1 796,1   |       х       ||     | недвижимое       |            |             |               ||     | имущество        |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 9.  | Движимое         |  129 322   |   4 756,3   |      0,2      ||     | имущество        |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Итого            |     х      |  26 513,4   |     415,6     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     |       Доля       | Количество |             |   Доходы в    ||     |  муниципальной   |  объектов  |  Стоимость  | бюджет города ||     |  собственности   |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     |                  |            |             |---------------||     |                  |            |             |   2010 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 10. | Акционерные      |     11     |    52,7     |       -       ||     | общества,        |            |             |               ||     | общества       с |            |             |               ||     | ограниченной     |            |             |               ||     | ответственностью |            |             |               |---------------------------------------------------------------------
       1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
       Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
       В таблице N 11 представлены направления использования  территориигорода.
                                                            Таблица N 11-----------------------------------------------------------------------------|  N   |                     Наименование                     |   Площадь   || п/п  |                      показателей                     | территории  ||      |                                                      | города (га) ||------+------------------------------------------------------+-------------|| 1.   | Земли  в   черте   поселений,   входящих   в  состав |  29 476,0   ||      | муниципального образования, - всего                  |             ||      | из них:                                              |             || 1.1. | Площадь, находящаяся в собственности граждан         |    332,0    || 1.2. | Площадь,      находящаяся       в      собственности |             ||      | юридических лиц                                      |   1 197,0   || 1.3. | Площадь,    находящаяся    в    государственной    и |  27 917,0   ||      | муниципальной собственности                          |             ||------+------------------------------------------------------+-------------|| 2.   | Земли по функциональному использованию:              |  29 476,0   ||      | а) земли жилой и общественно-деловой застройки;      |   5 175,1   ||      | б)     земли     промышленной,     коммерческой    и |   6 515,0   ||      | коммунально-складской застройки;                     |             ||      | в) земли общего пользования;                         |    841,0    ||      | г)    земли     транспорта,     связи,    инженерных |   5 299,0   ||      | коммуникаций;                                        |   5 239,0   ||      | д) земли сельскохозяйственного использования;        |   2 763,0   ||      | е) земли особо охраняемых территорий;                |   1 090,0   ||      | ж) земли водного фонда;                              |             ||      | з)   земли   под   военными   и    иными   режимными |    431,0    ||      | объектами;                                           |             ||      | и) земли,  не  вовлеченные  в  градостроительную или |   1 676,0   ||      | иную деятельность;                                   |             ||      | к) земли под объектами иного специального назначения |    447,0    ||      |                                                      |             ||-------------------------------------------------------------+-------------|| Доходы в бюджет города от использования                     |    2010     || земельных ресурсов (млн. руб.)                              |     год     ||-------------------------------------------------------------+-------------|| Арендная плата за земли                                     |    535,6    ||-------------------------------------------------------------+-------------|| Земельный налог                                             |    893,3    |-----------------------------------------------------------------------------
          Раздел II. Главная цель, основные задачи и направления
                       развития города на 2010 год
       План социально-экономического развития города  Кемерово  на  2010год разработан на основе концепции развития города  Кемерово  до  2021года, среднесрочного плана  социально-экономического  развития  городаКемерово до 2012 года.
       Главная цель социально-экономического развития города Кемерово  -непрерывное повышение качества жизни населения.
       На  2010  год  в  основные   задачи   и   направления   развития,определенные среднесрочным  планом  социально-экономического  развитиягорода Кемерово до 2012 года, внесены дополнения с учетом  сложившейсяэкономической ситуации.
       Органы местного самоуправления, как и в  2009  году,  выделяют  вкачестве главных приоритетных направлений:
       1. Обеспечение социальной защиты жителей города.
       2. Сохранение потенциала  городского  хозяйства,  обеспечивающегоустойчивую жизнедеятельность города.
       3. Улучшение жилищных условий.
       4. Обеспечение условий сохранения и создания рабочих мест.
       Промышленность
       Основная цель промышленной политики в городе - создание  условий,обеспечивающих развитие конкурентоспособного  промышленного  комплексагорода, устойчивого экономического роста, увеличения  налогооблагаемойбазы и эффективной занятости населения.
       Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
       - создание  условий  и  стимулов   для   проведения   структурнойперестройки промышленных предприятий и переход к  современным  моделяморганизации промышленного производства;
       - организация взаимодействия муниципальной власти с  руководствомкрупных  промышленных  структур  с  целью  эффективного  использованияпотенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению вмуниципальные, областные и федеральные целевые программы;
       - проведение    мероприятий,     стимулирующих     инвестиционнуюактивность;
       - содействие в реализации интересов промышленных  предприятий  навнутреннем и внешнем рынках.
       Приоритетные направления развития промышленного комплекса  городапредполагают  реструктуризацию  основных  отраслей,  направленную   насоздание эффективных производств, охватывающих наиболее  перспективныерынки сбыта, выпуск  конкурентоспособной,  инновационной  продукции  сиспользованием высоких технологий,  замещение  импортной  продукции  ипереход на этой основе на стадию стабильного роста.
       Строительство
       В соответствии со  стратегией  развития  строительного  комплексаКемеровской области определены основные задачи развития  строительногокомплекса в городе Кемерово на 2010 год:
       - создание  условий  для  сохранения   промышленного   потенциаламестных предприятий, осуществляющих выпуск строительных материалов;
       - разработка градостроительной  документации  в  соответствии  сосхемой перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительствана периоды до 2010 года и до 2015 года;
       - обеспечение комплексного  развития  микрорайонов  перспективнойзастройки;
       - увеличение   объемов   вводимого    жилья,    развитие    жильяэкономического   класса,    включая    малоэтажное,    соответствующеетребованиям энергоэффективности и экологичности;
       - обеспечение эффективного использования положительного  опыта  всфере поддержки индивидуального жилищного строительства  и  разработкиновых механизмов стимулирования строительства жилья;
       - внедрение  новых  прогрессивных  проектов  жилых  домов,  новыхпрогрессивных  технологий   домостроения;   определение   приоритетныхнаправлений развития предприятий  строительного  комплекса  на  основеанализа существующего финансово-экономического состояния;
       - расширение  номенклатуры  проектов   жилых   домов   с   учетомсовременных  архитектурно-планировочных   и   конструктивных   решенийзданий;
       - обеспечение соответствия объектов социальной сферы стандартамкачества путем обновления материально-технической базы.
       Жилищная сфера
       Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
       - переселение  граждан  из  домов,  признанных  в   установленномпорядке непригодными для проживания;
       - оказание содействия гражданам, переселяемым из ветхого жилья, вприобретении жилья взамен  ветхого,  расположенного  на  подработаннойтерритории ликвидированных шахт, путем предоставления субсидий;
       - обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
       - выполнение государственных обязательств по  обеспечению  жильемльготных категорий граждан;
       - содействие решению жилищных проблем молодых семей;
       - предоставление работникам бюджетной сферы субсидий и  рассрочкиза счет средств городского бюджета;
       - сохранение   темпов   развития   ипотечного   кредитования    игосударственной поддержки в приобретении жилья.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основными направлениями развития отрасли на 2010 год являются:
       - обеспечение  благоприятных  и  безопасных  условий   проживанияграждан и надлежащего содержания общего  имущества  в  многоквартирныхдомах, ремонт тепловых и водопроводных сетей;
       - капитальный ремонт жилого фонда.
       Благоустройство и озеленение
       В современном городе озеленение служит главной цели  -  заботе  оздоровье   населения,   особенно   подрастающего   поколения,   охранеокружающей среды, созданию благоприятных и комфортных условий, а такжеявляется  обязательным  элементом  культурного  ландшафта  и  внешнегооформления города.
       Улучшение  благоустройства  городских  территорий  как   уже   назастроенных  площадях,   так   и   на   вновь   построенных   дворовыхпространствах жилых комплексов является главным направлением  развитияблагоустройства.
       Транспорт
       Основными направлениями развития транспорта в 2010 году являются:
       - улучшение  транспортного  обслуживания  населения  новых  жилыхмикрорайонов;
       - развитие экологически безопасного вида перевозок;
       - повышение  регулярности  движения   и   качества   обслуживанияпассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных перевозках;
       - обновление  транспортного  парка  и  замена  автобусов  большойвместимости на автобусы особо большой вместимости.
       Связь
       Целью работы предприятий  связи  является  полное  удовлетворениепотребности граждан города в услугах связи.  Приоритетное  направлениеразвития сети электросвязи в городе -  обеспечение  высокого  качествапредоставляемых  услуг,   а   также   увеличение   перечня   возможныхдополнительных услуг связи. Модернизация парка применяемой  аппаратурысвязи,  постепенный  переход  на  цифровую  аппаратуру  и   волоконно-оптические линии связи позволяют не только  уменьшать  время  ожиданияпредоставления услуги связи, но и увеличивать  монтированную  номернуюемкость АТС без увеличения площадей для размещения аппаратуры.
       Потребительский рынок
       Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
       - развитие  сети  предприятий  потребительского  рынка  за   счетсредств крупного и среднего бизнеса;
       - строительство крупных торговых центров и комплексов;
       - трансформация  уличной  неорганизованной  торговли  в  торговыепредприятия современных форматов;
       - внедрение   и   развитие   современных   технологий   торговогообслуживания;
       - создание     фирменных     торговых     предприятий     местныхтоваропроизводителей;
       - развитие общедоступной сети предприятий общественного питания;
       - развитие современных  форм  предприятий  общественного  питания(столовые, фудкорты и т.д.);
       - развитие  дополнительных   услуг,   оказываемых   предприятиямиобщественного питания (кейтеринг, доставка на дом  блюд  и  кулинарныхизделий по заказу);
       - поддержка развития социально значимых бытовых услуг  (ремонт  ипошив швейных изделий, ремонт обуви, химчистки, фотоателье);
       - обеспечение качества и безопасности товаров и услуг.
       Здравоохранение
       В целях сохранения и  укрепления  здоровья  населения  определеныследующие направления развития муниципального здравоохранения  в  2010году:
       - совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
       - профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
       - обеспечение     санитарно-эпидемиологического      благополучиянаселения;
       - укрепление  материально-технической  базы  ЛПУ  (строительство,реконструкция, ремонт объектов здравоохранения);
       - повышение качества и доступности медицинской помощи;
       - обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ;
       - развитие современных медицинских технологий.
       Образование
       Основными  направлениями  развития  системы  образования   городаКемерово являются:
       - реализация комплексных  проектов  модернизации  образования  натерритории города;
       - реализация приоритетного национального проекта "Образование"  ипрезидентской инициативы "Наша новая школа";
       - реализация      муниципального      плана      реструктуризацииобразовательной сети г. Кемерово на 2009-2010 г.г.;
       - реализация  муниципальных  программ:  "Переход  на   профильноеобучение обучающихся старшей  ступени  образовательных  учреждений  г.Кемерово на 2007-2010 годы"; "Образование  и  здоровье"  на  2008-2010годы;
       - формирование и введение муниципальной системы  оценки  качестваобразования;
       - организация работы с одаренными детьми;
       - осуществление  эксперимента  по  переводу   общеобразовательныхучреждений и учреждений дошкольного и дополнительного  образования  нановую систему оплаты труда;
       - расширение сети дошкольных образовательных учреждений  с  цельюсоздания  дополнительных  мест  в  ДОУ  и  удовлетворения  потребностинаселения города в дошкольных образовательных услугах;
       - совершенствование  деятельности  по  развитию   семейных   формжизнеустройства  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без   попеченияродителей.
       Культура, искусство, физкультура и спорт
       Перспективными направлениями развития сферы культуры,  искусства,спорта и досуга в городе Кемерово являются:
       - сохранение  и  актуализация  культурного  наследия,   повышениепривлекательности городской  среды,  расширение  форм  познавательногодосуга;
       - повышение информационной культуры жителей города  и  расширениевозможностей доступа к информации разного вида;
       - работа по выявлению и поддержке  юных  талантливых  горожан  (вобласти искусства, спорта и др.);
       - развитие   молодежных   форм   проведения    досуга,    системыспециализированных молодежных творческих объединений;
       - расширение клубной работы по интересам, увеличение доли платныхуслуг по организации досуга;
       - пропаганда здорового образа жизни;
       - создание оптимальных условий для занятий физической культурой испортом;
       - создание  условий   для   повышения   квалификации   кадров   имодернизации деятельности учреждений культуры и спорта;
       - дальнейшее укрепление материально-технической  базы  учрежденийкультуры (особенно комплектование  библиотек  и  оснащение  учрежденийкультуры музыкальными инструментами, учреждений спорта - инвентарем).
       - обеспечение безопасности учреждений культуры и спорта.
       Социальная защита населения
       Основные  направления  деятельности  в  сфере  социальной  защитынаселения следующие:
       - обеспечение своевременной и полной  реализации  законодательныхактов и  региональных  целевых  программ,  направленных  на  поддержкуграждан   старшего   поколения,    усиление    принципов    адресностипредоставления государственной социальной помощи;
       - осуществление  комплексных  мер,   направленных   на   оказаниеправовой и иной  защиты  и  помощи  пожилым  людям  в  соответствии  сдействующим законодательством;
       - оптимизация  работы  сети  учреждений,  занятых   обслуживаниемпожилых людей в различных отраслях социальной сферы, использование  ихпотенциала для решения задач жизнеобеспечения и  социализации  пожилыхлюдей;
       - совершенствование межведомственного  взаимодействия  в  решениипроблем семьи и детства, развитие программно-целевого  метода  решенияпроблем семьи и детства;
       - внедрение новых технологий работы  с  семьями,  нуждающимися  вгосударственной поддержке, предусматривающих повышение ответственностиграждан  за  свое  материальное  состояние,  и  стимулирование  их   ксамостоятельному преодолению трудностей;
       - совершенствование  работы  специализированных  учреждений   длянесовершеннолетних путем развития инновационных форм работы с детьми исемьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально  опасномположении;
       - организация и осуществление  социального  обслуживания  гражданпожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся втрудной жизненной ситуации;
       - обеспечение своевременной и полной  реализации  мер  социальнойподдержки граждан города Кемерово;
       - оказание  адресной  помощи  гражданам,  оказавшимся  в  труднойжизненной ситуации;
       - реализация   программы   модернизации   муниципальных   детскихоздоровительных лагерей на 2007-2011 годы.
       Малое и среднее предпринимательство
       Основными направлениями поддержки и развития  малого  и  среднегопредпринимательства являются:
       - обеспечение    доступа    субъектов    малого    и     среднегопредпринимательства к финансовым кредитным ресурсам;
       - поддержка предпринимателей, не имеющих достаточного обеспечениядля своей деятельности;
       - поддержка местных товаропроизводителей;
       - содействие    развитию    инновационной     предпринимательскойдеятельности;
       - обеспечение занятости населения;
       - развитие    малого    и    среднего    предпринимательства    впроизводственной сфере, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве,социальной сфере;
       - развитие   инфраструктуры   поддержки   малого    и    среднегопредпринимательства;
       - оказание информационной и консультационной поддержки  субъектаммалого и среднего предпринимательства;
       - формирование положительного образа предпринимательства.
       Охрана правопорядка
       Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
       - повышение уровня безопасности жизни горожан;
       - внедрение  передовых  технологий,  форм  и  методов  работы   ворганизацию охраны общественного порядка;
       - формирование позитивного общественного  мнения  о  деятельностиправоохранительных органов;
       - улучшение материально-технической базы органов внутренних дел.
       Охрана окружающей среды
       Основные направления деятельности  в  области  охраны  окружающейсреды следующие:
       - модернизация производственных процессов;
       - уменьшение выбросов в атмосферу и  сбросов  в  водоемы  вредныхвеществ;
       - проектирование и строительство мусоросортировочного завода.
       Занятость населения
       Основными направлениями в сфере занятости и социальной  поддержкибезработных граждан являются:
       - содействие гражданам в  поиске  работы,  а  работодателям  -  вподборе необходимых работников;
       - осуществление  социальных  выплат   гражданам,   признанным   вустановленном порядке безработными;
       - информирование о положении на рынке труда  в  городе  Кемерово;организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
       - организация   временного   трудоустройства   несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время,безработных  граждан,  испытывающих   трудности   в   поиске   работы,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из  числа  выпускниковобразовательных учреждений  начального  и  среднего  профессиональногообразования, ищущих работу впервые;
       - организация проведения оплачиваемых общественных работ;
       - содействие самозанятости безработных граждан;
       - содействие  гражданам  в  переселении  для  работы  в  сельскойместности;
       - организация профессиональной ориентации граждан в целях  выборасферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессиональногообучения;
       - психологическая   поддержка,    профессиональная    подготовка,переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
       - социальная адаптация безработых граждан на рынке труда;
       - реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижениенапряженности на рынке труда.
       Работа с населением
       Основные направления работы с населением следующие:
       - развитие  территориального  общественного  самоуправления   какформы  участия  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления,увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС;
       - увеличение доли населения, участвующего  в  социально  значимойдеятельности  (субботниках,  смотрах-конкурсах,  социальных  проектах,акциях и др.) и культурно-массовых мероприятиях;
       - развитие  центров  по   работе   с   населением   как   центровпредоставления  комплекса   социальных   услуг   горожанам   различныхвозрастных и социальных категорий;
       - поиск новых форм социально значимой деятельности горожан.
       Средства массовой информации
       Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
       - формирование и поддержание позитивного образа города Кемерово;
       - реализация  открытой  информационной   политики   администрациигорода, "прозрачности" ее деятельности;
       - развитие системы взаимодействия  со  СМИ  за  счет  специальныхпроектов администрации города с целью увеличения доли информации о  г.Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
       - сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
       - усовершенствование   работы   официального    представительстваадминистрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
       На 2010 год намечены мероприятия, представленные в разделе III  суказанием определенных источников и объемов финансирования.     Раздел III.   Мероприятия   по  реализации  основных  направленийразвития города Кемерово на 2010 год
  
         3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий
                                                               Таблица N 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   N  |           Наименование              |                             Источники финансирования (млн. руб.)                              ||  п/п |                                     |-----------------------------------------------------------------------------------------------||      |                                     |  ИТОГО   | в том числе за счет:                                                               ||      |                                     |          |------------------------------------------------------------------------------------||      |                                     |          |   средств    |  средств   |   средств    |  средств    | внебюджетных |    иных    ||      |                                     |          | городского   | областного | федерального | предприятий |   средств    | источников ||      |                                     |          |   бюджета    |  бюджета   |   бюджета    |             |              |            ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 1.   | Промышленность                      |  405,07  |      0       |   237,7    |    165,41    |      2      |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 2.   | Транспорт                           |  39,50   |      0       |   34,50    |      0       |     5,0     |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 3.   | Строительство                       | 7918,25  |    403,91    |   586,43   |    437,30    |   6355,50   |    135,00    |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 4.   | Жилищно-коммунальное хозяйство      |  78,57   |    63,77     |   14,80    |      0       |      0      |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 5.   | Благоустройство                     |  640,40  |    158,30    |   480,00   |      0       |    2,10     |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 6.   | Жилищная политика                   | 1033,85  |    21,38     |   236,95   |    247,91    |      0      |    527,60    |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 7.   | Потребительский рынок               |  295,20  |      0       |     0      |      0       |   295,20    |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 8.   | Здравоохранение                     |  180,09  |    142,14    |     0      |      0       |      0      |    37,95     |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 9.   | Образование                         |  31,00   |    30,60     |     0      |      0       |      0      |     0,40     |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 10.  | Культура, искусство, спорт, досуг   |  232,91  |    25,14     |   74,58    |    49,88     |      0      |    13,00     |   70,31    ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 11.  | Социальная защита                   | 1388,41  |   1388,41    |     0      |      0       |      0      |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 12.  | Малое и среднее предпринимательство |  39,22   |    25,04     |     0      |      0       |      0      |      0       |   14,18    ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 13.  | Правоохранительная деятельность     |   8,00   |     8,00     |     0      |      0       |      0      |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 14.  | Экология                            |  663,53  |      0       |     0      |      0       |   656,53    |      7       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 15.  | Занятость населения                 |  90,60   |      0       |   87,60    |      0       |    3,00     |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 16.  | Работа с населением                 |   3,79   |     3,79     |     0      |      0       |      0      |      0       |     0      ||------+-------------------------------------+----------+--------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------||      | ИТОГО                               | 13048,39 |   2270,49    |  1752,53   |    900,50    |   7319,33   |    721,05    |   84,49    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         3.2. Мероприятия
                                                               Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                         Наименование                            |                             Источники финансирования (млн. руб.)                              |    Ответственный     ||                         мероприятий                             |-----------------------------------------------------------------------------------------------|     исполнитель      ||                                                                 |  ИТОГО  | в том числе за счет:                                                                |                      ||                                                                 |         |-------------------------------------------------------------------------------------|                      ||                                                                 |         |   средств    |   средств    |    средств      |   средств    | внебюд- |   иных     |                      ||                                                                 |         | городского   | областного   | федерального    | предприятий  | жетных  | источников |                      ||                                                                 |         |   бюджета    |   бюджета    |     бюджета     |              | средств |            |                      ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                                        1. Промышленность                                                                        |      Управление      ||                                                                                                                                                                 |    экономического    ||                                                                                                                                                                 |       развития       ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 1.1.   Ликвидация   производства    порохов    на    ФГУП    ПО |  40,67  |              |              |      40,67      |              |         |            |                      || "Прогресс"                                                      |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 1.2.  Ликвидация  производства  взрывчатых  веществ   на   ФГУП |  16,73  |              |              |      16,73      |              |         |            |                      || "Кемеровский завод Коммунар"                                    |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 1.3.  Техническое  перевооружение  казенного  завода  на   ФГУП |  20,00  |              |              |      20,00      |              |         |            |                      || ПО "Прогресс"                                                   |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 1.4.   Техническое   перевооружение   производства    смесевого |  17,40  |              |              |      15,40      |     2,00     |         |            |                      || твердого ракетного топлива на ФГУП ПО "Прогресс"                |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 1.5. Строительство  объектов  Кузбасского  технопарка  в  сфере | 310,27  |              |    237,66    |      72,61      |              |         |            |                      || высоких технологий (площадка N 1)                               |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Итого по промышленности                                         | 405,07  |      0       |    237,66    |     165,41      |     2,00     |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                      Наименование                               |                             Источники финансирования (млн. руб.)                              |     Ответственный    ||                      мероприятий                                |-----------------------------------------------------------------------------------------------|      исполнитель     ||                                                                 |  ИТОГО  |                                в том числе за счет:                                 |                      ||                                                                 |         |-------------------------------------------------------------------------------------|                      ||                                                                 |         |   средств    |   средств    |    средств      |   средств    | внебюд- |   иных     |                      ||                                                                 |         | город-ского  | област-ного  | федераль-ного   | предприятий  | жетных  | источников |                      ||                                                                 |         |   бюджета    |   бюджета    |     бюджета     |              | средств |            |                      ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                                          2. Транспорт                                                                           |      Комитет по      ||                                                                                                                                                                 | дорожному хозяйству, ||                                                                                                                                                                 |   благоустройству,   ||                                                                                                                                                                 |  транспорту и связи  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 2.1. Приобретение троллейбусов                                  |  30,00  |              |    30,00     |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 2.2. Реконструкция трамвайных путей                             |  5,00   |              |              |                 |     5,00     |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 2.3.  Обновление  автобусного  парка  пассажирского  транспорта |  4,50   |              |     4,50     |                 |              |         |            |                      || путем  приобретения   автобусов   большой   и   особо   большой |         |              |              |                 |              |         |            |                      || вместимости                                                     |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Итого по транспорту                                             |  39,5   |      0       |     34,5     |        0        |     5,0      |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                                        3. Строительство                                                                         |      Управление      ||                                                                                                                                                                 | городского развития  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилья    | 6370,30 |    14,80     |              |                 |   6355,50    |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.2.  Строительство   и   реконструкция   объектов   инженерной | 469,33  |    121,74    |     1,01     |     346,58      |              |         |            |                      || инфраструктуры                                                  |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.3. Развитие градостроительства                                |  38,64  |    38,64     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.  Строительство,   реконструкция   и   капитальный   ремонт | 1027,48 |    216,23    |    585,42    |      90,73      |      0       | 135,10  |     0      |                      || объектов социальной сферы                                       |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.1. Объекты образования                                      | 352,40  |    129,21    |    223,19    |        0        |      0       |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство  общеобразователь-ной  школы  на  825  учащихся |  93,12  |              |    93,12     |                 |              |         |            |                      || в микрорайоне N 14 Заводского района                            |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство  общеобразователь-ной  школы  на  550  учащихся |  9,96   |     9,96     |              |                 |              |         |            |                      || в микрорайоне N 12 Рудничного района                            |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство  общеобразователь-ной  школы  на  432  учащихся |  94,46  |    60,20     |    34,26     |                 |              |         |            |                      || в ж. р. Лесная Поляна                                           |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство детского сада на 220 мест в ж. р. Лесная Поляна |  53,00  |    22,55     |    30,45     |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство детского сада на 220 мест  в  микрорайоне  N 12 |  62,67  |              |    62,67     |                 |              |         |            |                      || Рудничного района                                               |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство детского сада на 120 мест  в  микрорайоне  N 14 |  2,69   |              |     2,69     |                 |              |         |            |                      || Заводского района                                               |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство детского сада N 26 в микрорайоне 60             |  28,61  |    28,61     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - проектирование и строительство прочих объектов образования    |  2,10   |     2,10     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - капитальный ремонт и реконструк-ция объектов образования      |  5,80   |     5,80     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.2. Объекты здравоохранения                                  | 267,30  |    25,54     |    223,38    |      18,39      |      0       |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Строительство:                                                  | 175,86  |     0,01     |    175,85    |        0        |      0       |    0    |     0      |                      ||                                                                 |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -     перепрофилирование     многопрофильной     больницы     в |  6,79   |              |     6,79     |                 |              |         |            |                      || кардиологический центр. Корпус NN 2, 10, 18                     |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -  МУЗ  "Городская  клиническая  инфекционная  больница   N 8". |  0,01   |     0,01     |              |                 |              |         |            |                      || Лечебно-диагностический корпус                                  |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - областной перинатальный центр                                 | 169,05  |              |    169,05    |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Реконструкция:                                                  |  65,52  |     4,14     |    43,00     |      18,39      |      0       |    0    |     0      |                      ||                                                                 |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -      отделение      стационарной      судебно-психиатрической |  18,89  |              |     0,50     |      18,39      |              |         |            |                      || экспертизы для лиц, содержащихся под стражей                    |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -   МУЗ   "Детская   городская   клиническая   больница   N 5". |  4,14   |     4,14     |              |                 |              |         |            |                      || Грудничковый корпус (72 койки)                                  |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - областной клинический госпиталь для участников войн           |  42,50  |              |    42,50     |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Капитальный ремонт:                                             |  25,92  |    21,39     |     4,54     |        0        |      0       |    0    |     0      |                      ||                                                                 |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -   педиатрическая   клиника   ГУЗ    "Кемеровская    областная |  4,54   |              |     4,54     |                 |              |         |            |                      || клиническая больница". Корпус N 4 с пристройкой                 |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -    капитальный    ремонт     и     реконструкция     объектов |  21,39  |    21,39     |              |                 |              |         |            |                      || здравоохранения                                                 |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.3. Объекты культуры, спорта и молодежной политики           | 352,70  |    30,00     |    138,00    |      49,60      |      0       | 135,10  |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -   реконструкция    государственного    музыкального    театра |  15,00  |              |    15,00     |                 |              |         |            |                      || Кузбасса                                                        |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -   строительство    физкультурно-оздоровительного    комплекса | 148,10  |              |    113,00    |                 |              |  35,10  |            |                      || (ФОК) "Кемерово" в Ленинском районе                             |         |              |              |                 |              |         |            |                      || г. Кемерово                                                     |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство ФОК  для  волейбола  в  Центральном  районе  г. | 110,00  |              |    10,00     |                 |              | 100,00  |            |                      || Кемерово                                                        |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -  строительство  спортивного  комплекса  с  катком  на  основе |  79,60  |    30,00     |              |      49,60      |              |         |            |                      || металлокаркаса в микрорайоне N 60                               |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.4. Социальная защита                                        |  11,54  |    11,54     |      0       |        0        |      0       |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - капитальный ремонт и реконструкция объектов соцзащиты         |  11,54  |    11,54     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.5. Правоохранительные органы                                |  8,12   |     8,12     |      0       |        0        |      0       |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - капитальный ремонт объектов правоохранительных органов        |  8,12   |     8,12     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.4.6. Прочие                                                   |  35,42  |    11,83     |     0,86     |      22,74      |      0       |    0    |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -  строительство  главного  корпуса  Центра  госсанэпиднадзора. |  5,10   |              |              |      5,10       |              |         |            |                      || ФГУЗ   "Центр   гигиены   и   эпидемиологии    в    Кемеровской |         |              |              |                 |              |         |            |                      || области", г. Кемерово                                           |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -  строительство  здания  Государственной  инспекции  труда   в |  14,04  |              |              |      14,04      |              |         |            |                      || Кемеровской области, г. Кемерово                                |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -    реконструкция     здания     ТО     Федеральной     службы |  3,60   |              |              |      3,60       |              |         |            |                      || государственной   статистики   по   Кемеровской   области,   г. |         |              |              |                 |              |         |            |                      || Кемерово, просп. Кузнецкий, 25                                  |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -   капитальный   ремонт   Кемеровского    учебно-методического |  0,30   |              |     0,30     |                 |              |         |            |                      || центра  по   гражданской   обороне,   чрезвычайным   ситуациям, |         |              |              |                 |              |         |            |                      || сейсмической и экологической безопасности                       |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -  строительство  заградительной  дамбы  для  жилой   застройки |  0,20   |              |     0,20     |                 |              |         |            |                      || микрорайона 7б                                                  |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||                                                                 |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - строительство здания траурных и гражданских обрядов           |  0,01   |     0,01     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| -    строительство    административно-бытового    здания    МАУ |  7,00   |     7,00     |              |                 |              |         |            |                      || "Кемеровская служба спасения"                                   |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - капитальный ремонт  актового  зала  и  помещений  здания  N 4 |  0,36   |              |     0,36     |                 |              |         |            |                      || Администрации  Кемеровской  области,  в  том  числе   оснащение |         |              |              |                 |              |         |            |                      || оборудованием                                                   |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - капитальный ремонт прочих объектов                            |  4,81   |     4,81     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 3.5. Внешнее оформление города                                  |  12,50  |    12,50     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Итого по строительству                                          | 7918,25 |    403,91    |    586,43    |     437,30      |   6355,50    | 135,10  |     0      |                      ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------||                                                                4. Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                | Управление жилищно-  ||                                                                                                                                                                 |    коммунального     ||                                                                                                                                                                 |      хозяйства       ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| 4.1.   Обеспечение   благоприятных   и    безопасных    условий |  15,00  |    15,00     |      0       |        0        |      0       |    0    |     0      |                      || проживания   граждан   и    надлежащего    содержания    общего |         |              |              |                 |              |         |            |                      || имущества в многоквартирных домах                               |         |              |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| - ремонт тепловых и водопроводных сетей                         |  15,00  |    15,00     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 4.2. Капитальный ремонт жилого фонда                            |  48,77  |    48,77     |              |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| 4.3. Подготовка к зиме объектов ЖКХ                             |  14,80  |              |    14,80     |                 |              |         |            |                      ||-----------------------------------------------------------------+---------+--------------+--------------+-----------------+--------------+---------+------------+----------------------|| Итого по жилищно-коммунальному хозяйству                        |  78,57  |    63,77     |    14,80     |        0        |      0       |    0    |     0      |                      |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                           Наименование                            |                              Источники финансирования (млн. руб.)                               |      Ответственный      ||                            мероприятий                            |-------------------------------------------------------------------------------------------------|       исполнитель       ||                                                                   |  ИТОГО   |                                 в том числе за счет:                                 |                         ||                                                                   |          |--------------------------------------------------------------------------------------|                         ||                                                                   |          |  средств    |  средств    |    средств     |  средств    | внебюджетных |   иных     |                         ||                                                                   |          | городского  | областного  | федерального   | предприятий |   средств    | источников |                         ||                                                                   |          |   бюджета   |   бюджета   |    бюджета     |             |              |            |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                         5. Благоустройство                                                                          | Комитет  по   дорожному ||                                                                                                                                                                     | хозяйству, благоустрой- ||                                                                                                                                                                     | ству, транспорту        ||                                                                                                                                                                     | и связи                 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 5.1. Приобретение  мусоровозов  с  боковой  загрузкой  для  малых |   2,10   |             |             |                |    2,10     |              |            |                         || контейнеров (по 2 ед. на шасси ЗиЛ - в 2011 г., по 2 ед. на шасси |          |             |             |                |             |              |            |                         || ЗиЛ и КамАЗ - в 2010 г.,2012 г.)                                  |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 5.2. Капитальный ремонт объектов благоустройства города           |  128,30  |   128,30    |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 5.3. Ремонт внутридворовых территорий                             |  30,00   |    30,00    |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 5.4. Строительство дороги в                                       |  480,00  |             |   480,00    |                |             |              |            |                         || ж. р. Лесная Поляна                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по благоустройству                                          |  640,40  |   158,30    |   480,00    |       0        |    2,10     |      0       |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                        6. Жилищная политика                                                                         | Комитет   по   жилищным ||                                                                                                                                                                     | вопросам                ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 6.1.  Мероприятия   по   переселению   граждан   из   ветхого   и |  71,86   |    11,38    |    2,93     |     57,55      |             |              |            |                         || аварийного жилья                                                  |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 6.2. Долгосрочные целевые займы и субсидии                        |  221,20  |    7,00     |   214,20    |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 6.3.  Содействие  переселяемым  из  ветхого  жилья  гражданам   в |  99,30   |             |             |     99,30      |             |              |            |                         || приобретении жилья взамен сносимого (ГУРШ)                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 6.4.  Обеспечение  жильем  социально  не   защищенных   категорий |  15,53   |             |    15,53    |                |             |              |            |                         || граждан                                                           |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 6.5. Субсидирование молодых семей при приобретении жилья          |   7,91   |    3,00     |    1,59     |      3,32      |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 6.6.     Выполнение     государственных      обязательств      по |  90,44   |             |    2,70     |     87,74      |             |              |            |                         || предоставлению   жилья    категориям    граждан,    установленным |          |             |             |                |             |              |            |                         || федеральным законодательством                                     |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 6.7. Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования         |  527,60  |             |             |                |             |    527,60    |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по жилищной политике                                        | 1033,85  |    21,38    |   236,95    |     247,91     |      0      |    527,60    |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                      7. Потребительский рынок                                                                       | Управление потребитель- ||                                                                                                                                                                     | ского рынка и  развития ||                                                                                                                                                                     | предприни-мательства    ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 7.1. Обеспечение торговыми площадями предприятий                  |  88,20   |      0      |      0      |       0        |    88,20    |      0       |     0      |                         || розничной торговли:                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| -   продовольственные   магазины    (микрорайон    11а),    общая |   2,20   |             |             |                |    2,20     |              |            |                         || площадь - 450 кв. м                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| -   непродовольственные   магазины   (микрорайон    12),    общая |   6,00   |             |             |                |    6,00     |              |            |                         || площадь - 230 кв. м                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - торговые объекты (пр. Шахтеров, 68),  торговая  площадь  -  550 |  30,00   |             |             |                |    30,00    |              |            |                         || кв. м                                                             |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - губернский рынок                                                |  50,00   |             |             |                |    50,00    |              |            |                         || (ул. Инициативная)                                                |          |             |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 7.2. Реконструкция существующих рынков, торговых центров и        |  200,00  |      0      |      0      |       0        |   200,00    |      0       |     0      |                         || комплексов в современные торговые центры и комплексы:             |          |             |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| -  преобразование  торгово-рыночного  комплекса   "Радуга"   (пр. |  50,00   |             |             |                |    50,00    |              |            |                         || Шахтеров, 54) в торговый центр, общая площадь - 10 000 кв. м      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - торговый центр (пр. Октябрьский, 101), общая площадь  -  7  500 |  150,00  |             |             |                |   150,00    |              |            |                         || кв. м                                                             |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 7.3. Увеличение общедоступной сети предприятий                    |   4,50   |      0      |      0      |       0        |    4,50     |      0       |     0      |                         || общественного питания:                                            |          |             |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - объект общественного питания  в  ж.  р.  Лесная  Поляна  на  40 |   4,50   |             |             |                |    4,50     |              |            |                         || посадоч-ных мест                                                  |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 7.4. Расширение действующей сети предприятий бытового             |   2,50   |      0      |      0      |       0        |    2,50     |      0       |     0      |                         || обслуживания населения путем создания дополнительных              |          |             |             |                |             |              |            |                         || приемных пунктов:                                                 |          |             |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - автомойка-мастерская                                            |   1,00   |             |             |                |    1,00     |              |            |                         || (ул. Краснофлотская,68)                                           |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - парикмахерская (микрорайон 14)                                  |   1,50   |             |             |                |    1,50     |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по потребительскому рынку                                   |  295,20  |      0      |      0      |       0        |   295,20    |      0       |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                         8. Здравоохранение                                                                          | Управление              ||                                                                                                                                                                     | здравоохранения         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 8.1. Обеспечение безопасности пациентов и работников в            |  36,95   |    20,20    |      0      |       0        |      0      |    16,75     |     0      |                         || лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ):                       |          |             |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| -      оборудование      ЛПУ      средствами      противопожарной |   7,02   |    7,02     |             |                |             |              |            |                         || безопасности                                                      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - усиление антитеррористической защищенности ЛПУ                  |  29,93   |    13,18    |             |                |             |    16,75     |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 8.2. Повышение качества и доступности медицинской помощи:         |  95,83   |    74,63    |      0      |       0        |      0      |    21,20     |     0      |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - обеспечение ЛПУ города оборудованием                            |  87,39   |    71,89    |             |                |             |    15,50     |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - приобретение мебели для ЛПУ                                     |   5,70   |             |             |                |             |     5,70     |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| - оснащение ЛПУ города компьютерами и оргтехникой                 |   2,30   |    2,30     |             |                |             |              |            |                         ||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| -    метрологическое    обеспечение    средств    измерений     и |   0,44   |    0,44     |             |                |             |              |            |                         || измерительных приборов                                            |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 8.3.   Муниципальные   целевые    программы    (совершенствование |  47,31   |    47,31    |             |                |             |              |            |                         || первичной      медико-санитарной       помощи;       профилактика |          |             |             |                |             |              |            |                         || социально  значимых  и  инфекционных   заболеваний,   обеспечение |          |             |             |                |             |              |            |                         || санитарно-эпидемиологического благополучия населения)             |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по здравоохранению                                          |  180,09  |   142,14    |      0      |       0        |      0      |    37,95     |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                           9. Образование                                                                            | Управление образования  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 9.1. Создание  оптимальных  условий  для  обучения  и  воспитания |  30,00   |    30,00    |      0      |       0        |      0      |      0       |     0      |                         || детей                                                             |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 9.1.1.      Оснащение      вновь      открываемых      дошкольных |  30,00   |    30,00    |             |                |             |              |            |                         || образовательных учреждений                                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 9.2.  Реализация   мер   по   повышению   качества   обучения   и |   1,00   |    0,60     |      0      |       0        |      0      |     0,40     |     0      |                         || воспитания детей                                                  |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 9.2.1.  Учреждение  премии   педагогам   -победителям   городских |   1,00   |    0,60     |             |                |             |     0,40     |            |                         || профессиональных конкурсов                                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по образованию                                              |  31,00   |    30,60    |      0      |       0        |      0      |     0,40     |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                10. Культура, искусство, спорт, досуг                                                                | Управление    культуры, ||                                                                                                                                                                     | спорта   и   молодежной ||                                                                                                                                                                     | политики                ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 10.1.  Создание  оптимальных  условий  для   занятий   физической |   6,84   |    4,34     |             |                |             |              |    2,50    |                         || культурой и спортом                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 10.2. Сохранение и актуализация культурного наследия              |  14,85   |    5,72     |    0,43     |                |             |     1,20     |    7,50    |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 10.3.   Сохранение    и    развитие    системы    художественного |   7,00   |    0,35     |    2,15     |                |             |     0,80     |    3,70    |                         || образования,   поддержка    молодых    дарований    и    развитие |          |             |             |                |             |              |            |                         || творческого потенциала кемеровчан                                 |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 10.4.   Создание   условий   для   доступа   жителей   города   к |   2,21   |    1,50     |             |      0,30      |             |     0,10     |    0,31    |                         || информационным ресурсам                                           |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 10.5. Развитие и поддержка молодежных инициатив                   |   6,83   |    4,53     |    1,00     |                |             |              |    1,30    |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 10.6. Развитие материально-технической базы                       |  185,68  |    0,70     |    71,00    |     49,58      |             |     9,40     |   55,00    |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 10.7.  Обеспечение   безопасности   посетителей   в   учреждениях |   9,50   |    8,00     |             |                |             |     1,50     |            |                         || культуры и спорта                                                 |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по культуре, искусству, спорту и досугу                     |  232,91  |    25,14    |    74,58    |     49,88      |      0      |    13,00     |   70,31    |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                        11. Социальная защита                                                                        | Управление   социальной ||                                                                                                                                                                     | защиты                  ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 11.1.  Обеспечение  своевременной   и   полной   реализации   мер | 1302,20  |   1302,20   |             |                |             |              |            |                         || социальной поддержки жителей города Кемерово                      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 11.2.  Оказание  адресной   помощи   гражданам,   оказавшимся   в |  37,08   |    37,08    |             |                |             |              |            |                         || трудной жизненной ситуации                                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 11.3.  Реализация  городских   целевых   программ,   проектов   и |  39,93   |    39,93    |             |                |             |              |            |                         || планов социальной поддержки жителей города Кемерово               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 11.4.    Реализация    программы    модернизации    муниципальных |   9,20   |    9,20     |             |                |             |              |            |                         || детских  загородных   оздоровительных    лагерей   на   2007-2011 |          |             |             |                |             |              |            |                         || годы                                                              |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по социальной защите                                        | 1388,41  |   1388,41   |      0      |       0        |      0      |      0       |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                               12. Малое и среднее предпринимательство                                                               | Управление потребитель- ||                                                                                                                                                                     | ского рынка и  развития ||                                                                                                                                                                     | предпринимательства     ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 12.1. Нормативно  -  правовое  обеспечение  деятельности  субъек- |          |             |             |                |             |              |            |                         || тов  малого  и  среднего  предпринима-тельства   и   организаций, |          |             |             |                |             |              |            |                         || образующих   инфраструктуру   поддержки   малого    и    среднего |          |             |             |                |             |              |            |                         || предпринимательства                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 12.2.   Финансовая   и    имущественная    поддержка    субъектов |  37,67   |    23,93    |             |                |             |              |   13,74    |                         || малого   и   среднего    предпринимательства    и    организаций, |          |             |             |                |             |              |            |                         || образующих   инфраструктуру   поддержки   малого    и    среднего |          |             |             |                |             |              |            |                         || предпринимательства                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 12.3.     Информационно-методическая     поддержка      субъектов |   1,55   |    1,11     |             |                |             |              |    0,44    |                         || малого   и   среднего    предпринимательства    и    организаций, |          |             |             |                |             |              |            |                         || образующих   инфраструктуру   поддержки   малого    и    среднего |          |             |             |                |             |              |            |                         || предпринимательства                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по малому предпринимательству                               |  39,22   |    25,04    |      0      |       0        |      0      |      0       |   14,18    |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                 13. Правоохранительная деятельность                                                                 | Отдел  по   рабо-те   с ||                                                                                                                                                                     | правоохра-нительными    ||                                                                                                                                                                     | органами  и  противопо- ||                                                                                                                                                                     | жарными службами        ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 13.1.   Приобретение   мебели   и   компьютерной   техники    для |   1,00   |    1,00     |             |                |             |              |            |                         || оснащения участковых пунктов милиции                              |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 13.2.    Приобретение    компьютерной    и     оргтехники     для |   2,00   |    2,00     |             |                |             |              |            |                         || подразделений   милиции    общественной    безопас-ности    (МОБ) |          |             |             |                |             |              |            |                         || УВД и ОГИБДД                                                      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 13.3.  Приобретение  автотранспорта   для   подразделений   (МОБ) |   5,00   |    5,00     |             |                |             |              |            |                         || УВД и ОГИБДД                                                      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по правоохранительной деятельности                          |   8,00   |    8,00     |      0      |       0        |      0      |      0       |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                            14. Экология                                                                             | Отдел     по     охране ||                                                                                                                                                                     | окружающей среды        ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 14.1.    Снижение     выбросов     загрязняющих     веществ     в |  651,53  |      0      |      0      |       0        |   651,53    |      0       |     0      |                         || атмосферу                                                         |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Новокемеровская ТЭЦ                                               |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.1.1. Реконструкция  топочной  камеры  котлоагрегата  типа  ТП- |  96,03   |             |             |                |    96,03    |              |            |                         || 87-1 ст. N 13 для оптимизации режимов горения                     |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Кемеровская ГРЭС                                                  |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.1.2.  Реконструкция  топочной   камеры   котлоагрегатов   типа |  65,00   |             |             |                |    65,0     |              |            |                         || ТП-87-1 ст. N 12, 13, 14, 15 для оптимизации режимов горения      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| ОАО "Азот"                                                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.1.3.  Реконструкция  системы  подогрева  газовой  смеси  перед |  37,50   |             |             |                |    37,50    |              |            |                         || сероочисткой в цехе аммиак 2                                      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| ОАО "Кокс"                                                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.1.4. Строительство закрытого склада угля взамен открытого      |  320,00  |             |             |                |    320,0    |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.1.5.   Строительство    дополнительных    силосов    закрытого |  133,00  |             |             |                |    133,0    |              |            |                         || склада угля                                                       |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.2. Снижение сброса загрязняющих веществ в водоемы              |  12,00   |      0      |      0      |       0        |     5,0     |     7,0      |     0      |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| ОАО "КемВод"                                                      |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.2.1.  Разработка   ПСД   зон   санитарной   охраны   источника |   5,00   |             |             |                |     5,0     |              |            |                         || питьевого водоснабжения                                           |          |             |             |                |             |              |            |                         || г. Кемерово с реализацией мероприятий                             |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 14.2.2.      Внедрение      технологий      денитрификации      и |   7,00   |             |             |                |             |     7,0      |            |                         || дефосфатизации сточных вод                                        |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по экологии                                                 |  663,53  |      0      |      0      |       0        |   656,53    |     7,0      |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                       15. Занятость населения                                                                       | ГУ "Центр               ||                                                                                                                                                                     | занятости населения"    ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 15.1.        Организация        временного        трудоустройства |   2,50   |             |    1,90     |                |    0,60     |              |            |                         || несовершеннолет-них граждан в свободное от учебы время            |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 15.2. Организация общественных работ                              |  88,10   |             |    85,70    |                |    2,40     |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по трудоустройству                                          |  90,60   |      0      |    87,60    |       0        |    3,00     |      0       |     0      |                         ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------||                                                                       16. Работа с населением                                                                       | Управление делами       ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------|| 16.1.       Развитие       территориального        об-щественного |   1,37   |    1,37     |      0      |       0        |      0      |      0       |     0      |                         || самоуправления (ТОС)                                              |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.1.1.  Смотры-конкурсы  "Зимние  фантазии",   "Чистый   город", |   0,92   |    0,92     |             |                |             |              |            |                         || "Любимый дом, мы в нем живем"                                     |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.1.2.     Конкурс     "Лучший     комитет      территориального |   0,05   |    0,05     |             |                |             |              |            |                         || общественного самоуправления"                                     |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.1.3.  Муниципальный  грантовый  конкурс   социально   значимых |   0,20   |    0,20     |             |                |             |              |            |                         || проектов комитетов ТОС                                            |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.1.4. Развитие органов ТОС, мероприятия по месту жительства     |   0,10   |    0,10     |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.1.5. Поощрение, предоставление льгот активу ТОС                |   0,10   |    0,10     |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.2. Развитие центров по работе с населением (ЦРН)               |   2,42   |    2,42     |      0      |       0        |      0      |      0       |     0      |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.2.1. Организация работы ЦРН                                    |   1,87   |    1,87     |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.2.2. Смотр-конкурс "Центр по работе с населением"              |   0,35   |    0,35     |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| 16.2.3. Конкурс социальных проектов ЦРН                           |   0,20   |    0,20     |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Итого по работе с населением                                      |   3,79   |    3,79     |      0      |       0        |      0      |      0       |     0      |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------||                                                                   |          |             |             |                |             |              |            |                         ||-------------------------------------------------------------------+----------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+------------+-------------------------|| Всего по плану                                                    | 13048,39 |   2270,49   |   1752,53   |     900,50     |   7319,33   |    721,05    |   84,49    |                         |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
         (Раздел  III  в  редакции  Решения  Совета  народных депутатов г.Кемерово от 24.09.2010 г. N 375)
  
          Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
       Для оценки результатов социально-экономического развития города идостижения  генеральной  цели,  определенной  комплексной   программойсоциально-экономического развития города  Кемерово  до  2021  года,  -"Непрерывное  повышение  качества   жизни   населения"   -   проведенакомплексная  оценка   достигнутых   результатов   по   индикаторам   ипоказателям, характеризующим уровень благосостояния горожан, на основемониторинга, предусмотренного концепцией развития города до 2021  года(интенсивность роста индикаторов и показателей приведена в таблице 1).
       Методологической основой оценки является вычислительный алгоритм,реализующий возможности многомерного сравнительного анализа.
       Расчеты базируются на комплексном  подходе.  Система  индикаторовхарактеризует эффективность деятельности  для  достижения  генеральнойцели на основе статистических и отраслевых  показателей,  охватывающихразличные стороны  деятельности  по  повышению  уровня  благосостояниянаселения, с последующим  определением  интегральной  оценки  качестважизни и ранжирования по значимости (взвешивания) индикаторов.
       Взвешенная интенсивность  роста  показателей  в  среднем  за  годрассчитывается  как  сумма  произведений  весовых   коэффициентов   насоответствующие  значения  интенсивности   роста   показателей.   Есливзвешенная интенсивность роста показателей в  среднем  за  год  больше100%, например 105,0%, то это говорит о ежегодном положительном  ростеиндикатора (повышение качества жизни по  соответствующим  показателям)на 5,0%. Если же взвешенная интенсивность роста показателей в  среднемза год меньше  100%,  например  95,0%,  то  это  говорит  о  ежегодномуменьшении значения  индикатора  (падение  уровня  качества  жизни  посоответствующим показателям) на 5,0% в  течение  исследуемого  периодадинамики.
                                                             Таблица N 1
        Основные индикаторы и показатели качества жизни населения
                               г. Кемерово-----------------------------------------------------------------------------| N  |                  Индикаторы                  |    Интенсивность      || п/п|                                              |  роста индикатора     ||    |                                              | и его показателей (%) ||    |                                              |-----------------------||    |                                              | 2009 год  | 2010 год  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||  1. Демография                                    |  92,11%   |  105,58%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1. Общий коэффициент рождаемости             |  100,69   |  101,67   || д  |                                              |           |           || е  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| л  | 2. Общий коэффициент смертности              |  101,17   |  100,34   || ь  |                                              |           |           || н  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| ы  | 3. Коэффициент естественного прироста        |  118,08   |  122,85   || е  |  (убыли)                                     |           |           ||    |                                              |           |           || п  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| о  | 4. Младенческая смертность                   |  104,24   |  101,73   || к  |                                              |           |           || а  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| з  | 5. Материнская смертность                    |           |  101,73   || а  |                                              |           |           || т  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 6. Миграционный прирост                      |   68,76   |   90,65   || л  |                                              |           |           || и  |                                              |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||  2. Образование                                   |  102,51%  |  99,77%   ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1. Охват  услугами  дошкольного  образования |   99,70   |   98,94   || д  | (число    детей,    посещающих    учреждения |           |           || е  | дошкольного     образования,     к     общей |           |           || л  | численности детей дошкольного возраста)      |           |           || ь  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| н  | 2.  Охват  обучением   в   дневных   средних |  103,49   |  101,07   || ы  | образовательных   учебных   заведениях    (к |           |           || е  | численности детей школьного возраста)        |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------|| п  | 3.   Численность   школьников,    получающих |  100,49   |  100,39   || о  | горячее   питание   (к   общей   численности |           |           || к  | обучающихся)                                 |           |           || а  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| з  | 4. Число детей, оздоровленных в летнее время |  104,59   |   98,1    || а  | (к общей численности детей от 7 до 15 лет)   |           |           || т  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 5.  Число   детей,   пользующихся   услугами |  105,20   |  100,35   || л  | дополнительного   образования   (к    общему |           |           || и  | числу детей школьного возраста)              |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 6.  Обеспеченность  обучающихся  в   дневных |  106,42   |   99,05   ||    | общеобразовательных              учреждениях |           |           ||    | компьютерами                                 |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||   3. Здравоохранение                              |  104,79%  |  100,25%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.      Фондовооруженность      медицинского |  117,54   |   101,0   || д  | персонала активной частью фондов             |           |           || е  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| л  | 2. Первичная заболеваемость                  |  100,14   |  100,34   || ь  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| н  | 3. Обеспеченность врачами                    |  100,62   |   99,94   || ы  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 4.   Обеспеченность   средним    медицинским |   99,75   |   99,94   ||    | персоналом                                   |           |           || п  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| о  | 5.    Суммарная    мощность     амбулаторно- |   99,92   |   99,94   || к  | поликлинических учреждений                   |           |           || а  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| з  | 6. Число дней работы койки в году            |   99,71   |   100,0   || а  |                                              |           |           || т  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 7.  Обеспеченность   населения   больничными |   99,92   |   99,94   || л  | койками                                      |           |           || и  |                                              |           |           ||----+----------------------------------------------+-----------+-----------||   4. Социальная защита                            |  104,27%  |  96,38%   ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.  Доля  получателей  субсидий  на   оплату |   108,1   |   92,71   || д  | жилого  помещения   и   коммунальных   услуг |           |           || е  | (от общего числа семей)                      |           |           || л  |                                              |           |           || ь  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| н  | 2.         Обеспеченность         социальным |  101,61   |   100,0   || ы  | обслуживанием детей -  инвалидов  (к  общему |           |           || е  | числу детей - инвалидов)                     |           |           ||    |                                              |           |           || п  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| о  | 3.         Обеспеченность         социальным |  103,56   |   100,0   || к  | обслуживанием  семей  с  детьми  (к   общему |           |           || а  | числу семей)                                 |           |           || з  |                                              |           |           || а  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| т  | 4.         Обеспеченность         социальным |   95,56   |   99,56   || е  | обслуживанием пожилых людей и  инвалидов  (к |           |           || л  | общему числу пожилых людей и инвалидов)      |           |           || и  |                                              |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||    5. Культура, отдых, спорт                      |  104,06%  |  100,41%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.      Количество       культурно-досуговых |  110,29   |   99,94   || д  | мероприятий,   проводимых   на    территории |           |           || е  | города                                       |           |           || л  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| ь  | 2.  Количество  участников,  занимающихся  в |   100,4   |   99,94   || н  | клубных формированиях                        |           |           || ы  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 3.   Количество   жителей,    систематически |  105,57   |  101,87   ||    | занимающихся спортом                         |           |           || п  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| о  | 4. Количество зрителей, посетивших театры  и |  100,11   |  100,07   || к  | концертные залы                              |           |           || а  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| з  | 5.   Количество   посетителей    музеев    и |  103,37   |  100,25   || а  | выставочных залов                            |           |           || т  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 6.   Количество   детей,    обучающихся    в |  103,91   |   99,97   || л  | учреждениях художественного образования      |           |           || и  |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 7. Количество посещений библиотек            |   99,97   |  100,24   ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 8. Обеспеченность библиотечными фондами      |   100,0   |  100,07   ||----+----------------------------------------------+-----------+-----------||   6. Жилищные условия                             |  111,25%  |  88,08%   ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1. Обеспеченность жильем (в целом)           |   102,4   |  101,42   || д  |                                              |           |           || е  |                                              |           |           || л  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| ь  | 2. Число  семей,  переселенных  из  ветхого, |  128,16   |   66,87   || н  | аварийного  фонда  (в  %  к   числу   семей, |           |           || ы  | живущих в ветхом, аварийном жилье)           |           |           || е  |                                              |           |           ||    |                                              |           |           || п  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| о  | 3.   Число   семей    (включая    одиночек), |   92,5    |  109,94   || к  | получивших  жилье  и   улучшивших   жилищные |           |           || а  | условия за год (на начало года)              |           |           || з  |                                              |           |           || а  |                                              |           |           || т  |                                              |           |           || е  |                                              |           |           || л  |                                              |           |           || и  |                                              |           |           ||----+----------------------------------------------+-----------+-----------||    7. Состояние бюджета                           |  91,73%   |  96,35%   ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.   Бюджетная   обеспеченность   на    душу |   81,66   |   84,31   || д  | населения                                    |           |           || е  |                                              |           |           || л  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| ь  | 2.  Удельный  вес  капитальных  расходов   в |   61,69   |   71,33   || н  | общих расходах бюджета                       |           |           || ы  |                                              |           |           || е  |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 3. Удельный вес  расходов  на  управление  в |  111,26   |  116,31   || п  | общих расходах бюджета                       |           |           || о  |                                              |           |           || к  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| а  | 4. Удельный вес собственных доходов в  общих |   100,8   |  127,11   || з  | доходах бюджета                              |           |           || а  |                                              |           |           || т  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 5.  Соотношение  налоговых   и   неналоговых |  149,93   |  119,28   || л  | доходов бюджета                              |           |           || и  |                                              |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||    8. Условия труда и занятость                   |  70,85%   |  107,24%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.  Удельный  вес  работников,   занятых   в |   99,41   |  100,15   || д  | условиях,    не    отвечающих     санитарно- |           |           || е  | гигиеническим нормам  (к  общей  численности |           |           || л  | работающих)                                  |           |           || ь  |----------------------------------------------|-----------+-----------|| н  | 2.    Удельный    вес    пострадавших    при |   97,82   |  101,19   || ы  | несчастных случаях на производстве с утратой |           |           || е  | трудоспособности на 1 рабочий день и более и |           |           ||    | со    смертельным    исходом    (к     общей |           |           || п  | численности работающих)                      |           |           || о  |                                              |           |           || к  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| а  | 3.   Уровень   регистрируемой    безработицы |   41,67   |  114,29   || з  | (на конец периода)                           |           |           || а  |                                              |           |           || т  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| е  | 4.   Среднегодовая   численность    трудовых |   99,9    |   99,92   || л  | ресурсов по отношению ко всем жителям        |           |           || и  |                                              |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||    9. Охрана общественного порядка                |  100,11%  |  100,07%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.       Количество       зарегистрированных |   99,98   |  100,04   || д  | преступлений (на 100 тысяч населения)        |           |           || е  |                                              |           |           || л  |----------------------------------------------|-----------+-----------|| ь  | 2. Количество  зарегистрированных  тяжких  и |  100,16   |  100,21   || н  | особо   тяжких   преступлений   (на    10000 |           |           || ы  | населения)                                   |           |           || е  |                                              |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------|| п  | 3.    Раскрываемость    по    расследованным |  100,24   |  100,02   || о  | преступлениям                                |           |           || к  |                                              |           |           || а  |                                              |           |           || з  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| а  | 4. Удельный  вес  преступлений,  совершенных |  100,08   |  100,11   || т  | на улицах и в общественных местах, к  общему |           |           || е  | количеству зарегистрированных преступлений   |           |           || л  |                                              |           |           || и  |                                              |           |           ||----+----------------------------------------------+-----------+-----------||    |                                              | 2009 год  | 2010 год  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||    10. Охрана окружающей среды                    |  89,95%   |  148,76%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.   Средства,   направленные   на    охрану |   39,52   |  336,36   || д  | окружающей  среды,  в  отношении  к  объемам |           |           || е  | отгруженных  товаров,  работ  и   услуг   по |           |           || л  | крупным и средним предприятиям               |           |           || ь  |                                              |           |           || н  |                                              |           |           || ы  |----------------------------------------------|-----------+-----------|| е  | 2.  Масса  вредных  веществ,  выброшенных  в |  103,53   |  102,06   ||    | атмосферу от стационарных источников         |           |           || п  | (в среднем на душу населения)                |           |           || о  |                                              |           |           || к  |                                              |           |           || а  |                                              |           |           || з  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| а  | 3.  Сброс  загрязненных  сточных   вод   (на |  100,38   |  100,47   || т  | душу населения) в водные объекты             |           |           || е  |                                              |           |           || л  |                                              |           |           || и  |                                              |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||     11. Экономика и доходы населения              |  89,79%   |  105,66%  ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.   Розничный   товарооборот    (на    душу |   87,39   |  111,42   || д  | населения)                                   |           |           || е  |----------------------------------------------|-----------+-----------|| л  | 2. Объем платных услуг населению             |  104,57   |  113,12   || ь  | (на душу населения)                          |           |           || н  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| ы  | 3. Денежные доходы в среднем за месяц        |   91,23   |  110,91   || е  | (на душу населения)                          |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------|| п  | 4. Оборот общественного питания              |   73,74   |  106,34   || о  | (на душу населения)                          |           |           || к  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| а  | 5.   Доля   населения   со    среднедушевыми |   92,14   |  100,72   || з  | доходами ниже прожиточного минимума          |           |           || а  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| т  | 6. Индекс промышленного производства         |   90,66   |  113,33   || е  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| л  | 7.  Общий  объем   инвестиций   в   основной |   75,62   |   94,75   || и  | капитал по отношению  к  объему  отгруженной |           |           ||    | продукции товаров и услуг                    |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 8. Численность занятых в  малом  бизнесе  от |  103,94   |  101,08   ||    | занятых в экономике                          |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 9.      Объем      транспортных       услуг: |  105,82   |  110,34   ||    | пассажирооборот                              |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 10.     Средняя     телефонная     плотность |  100,27   |  100,52   ||    | (количество телефонных номеров на 100 чел.)  |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 11.  Сальдированный   финансовый   результат |   66,84   |   100,0   ||    | деятельности предприятий                     |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------||    | 12.  Объем  работ,   выполненных   по   виду |   81,28   |  106,77   ||    | деятельности "Строительство"                 |           |           ||---------------------------------------------------+-----------+-----------||   12. Работа с населением                         |  105,63%  |  99,86%   ||---------------------------------------------------+-----------+-----------|| У  | 1.    Доля    населения,     осуществляющего |  110,79   |   99,98   || д  | территориальное                 общественное |           |           || е  | самоуправление (ТОС)                         |           |           || л  |                                              |           |           || ь  |----------------------------------------------|-----------+-----------|| н  | 2. Доля населения, участвующего в культурно- |  101,31   |  100,91   || ы  | массовых мероприятиях ТОС                    |           |           || е  |                                              |           |           ||    |----------------------------------------------+-----------+-----------|| п  | 3. Доля населения, участвующего в  социально |  100,15   |  100,08   || о  | значимой деятельности  (субботники,  смотры- |           |           || к  | конкурсы, социальные проекты и др.)          |           |           || а  |                                              |           |           || з  |----------------------------------------------+-----------+-----------|| а  | 4.   Процент   горожан,    обратившихся    в |   98,27   |   98,17   || т  | администрацию города  с  жалобами  (к  общей |           |           || е  | численности населения города)                |           |           || л  |                                              |           |           || и  |                                              |           |           |-----------------------------------------------------------------------------
                                                             Таблица N 2
         Сводная оценка качества жизни населения города Кемерово
               на основе системы индикаторов качества жизни
      -------------------------------------------------------------
      |   N  |          Индикаторы          |     Взвешенная      |
      |  п/п |                              | интенсивность роста |
      |      |                              |   индикатора (%)    |
      |      |                              |---------------------|
      |      |                              | 2009 год | 2010 год |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    1 | Демография                   |  92,11%  | 105,58%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    2 | Образование                  | 102,51%  |  99,77%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    3 | Здравоохранение              | 104,79%  | 100,25%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    4 | Социальная защита            | 104,27%  |  96,38%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    5 | Культура, отдых, спорт       | 104,06%  | 100,41%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    6 | Жилищные условия             | 111,25%  |  88,08%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    7 | Состояние бюджета            |  91,73%  |  96,35%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    8 | Условия труда и занятость    |  70,85%  | 107,24%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |    9 | Охрана общественного порядка | 100,11%  | 100,07%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |   10 | Охрана окружающей среды      |  89,95%  | 148,76%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |   11 | Экономика и доходы населения |  89,79%  | 105,66%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |   12 | Работа с населением          | 105,63%  |  99,86%  |
      |------+------------------------------+----------+----------|
      |      | ИТОГО по всем индикаторам    |  96,01%  | 103,67%  |
      -------------------------------------------------------------
       Из выполненных расчетов, результаты которых приведены в  таблицахN 1 и N 2, видно, что в 2009 году средневзвешенный результат  значенийсистемы показателей качества жизни снизится  на  3,99%  (в  2008  годуотмечен прирост на уровне 7,79%), в 2010  году  ожидается  прирост  науровне 3,67%.
       Председатель
       Кемеровского городского
       Совета народных депутатов          А.Г. Любимов