Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 № 368
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 04.08.11 N 368г. КемеровоОб утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация здравоохраненияКемеровской области на 2011-2013 годы"
(В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской областиот 28.12.2012 г. N 636;
от 24.10.2013 г. N 457)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, в целях реализации государственной политики в областимодернизации здравоохранения, улучшения демографической ситуации,сохранения населения Кемеровской области Коллегия АдминистрацииКемеровской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2013 годы".(В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской областиот 28.12.2012 г. N 636)
2. Департаменту документационного обеспечения АдминистрацииКемеровской области (Т.Н. Вовченко), главному управлению по работе сосредствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В.Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области(С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления насайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровскойобласти".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по вопросам здравоохранения) А.С.Сергеева. (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 03.07.2013 г. N 276)
4. Действие постановления распространяется на правоотношения,возникшие с 27.04.2011.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Утверждена
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 4 августа 2011 г. N 368
Долгосрочная целевая программа
"Модернизация здравоохранения Кемеровской области
на 2011-2013 годы"
(В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской областиот 28.12.2012 г. N 636;
от 24.10.2013 г. N 457)
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения
Кемеровской области на 2011-2012 годы"----------------------------------------------------------------------------| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа || | "Модернизация здравоохранения Кемеровской || | области на 2011-2012 годы" ||---------------------------+----------------------------------------------|| Дата принятия и | Распоряжение Губернатора Кемеровской || наименование решения о | области от 03.08.2011 N 106-рг "О разработке || разработке Программы | долгосрочной целевой программы || | "Модернизация здравоохранения Кемеровской || | области" на 2011-2012 годы" ||---------------------------+----------------------------------------------|| Государственный заказчик | Коллегия Администрации Кемеровской || Программы | области ||---------------------------+----------------------------------------------|| Директор Программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области || | (по вопросам социальной политики) || | Сергеев Алексей Станиславович ||---------------------------+----------------------------------------------|| Основной разработчик | Департамент охраны здоровья населения || Программы | Кемеровской области ||---------------------------+----------------------------------------------|| Цели Программы | Улучшение демографической ситуации, || | сохранение населения Кемеровской области ||---------------------------+----------------------------------------------|| Задачи Программы | Увеличение коэффициента рождаемости путем || | улучшения репродуктивного здоровья || | населения, повышения качества медицинской || | помощи женщинам в период беременности и || | родов, новорожденным; || | снижение смертности населения, особенно || | младенческой, материнской, детской, в || | трудоспособном возрасте; || | предупреждение заболеваний, влияющих на || | продолжительность и качество жизни ||---------------------------+----------------------------------------------|| Срок реализации Программы | 2011-2012 годы || | ||---------------------------+----------------------------------------------|| Основные мероприятия | "Укрепление материально-технической базы || Программы | учреждений здравоохранения"; || | "Внедрение современных информационных || | систем в здравоохранении"; || | "Внедрение стандартов медицинской помощи, || | повышение доступности амбулаторной || | медицинской помощи, в том числе || | оказываемой врачами-специалистами" ||---------------------------+----------------------------------------------|| Основные исполнители | Департамент охраны здоровья населения || Программы | Кемеровской области; || | департамент строительства Кемеровской || | области ||---------------------------+----------------------------------------------|| Объемы и источники | Всего на реализацию Программы потребуется на || финансирования Программы | 2011-2013 годы 11491079,6 тыс. рублей, в || | том числе: || | 2011 год - 4711395,8 тыс. рублей; || | 2012 год - 8146789,0 тыс. рублей (из них || | 1567105,2 тыс. рублей - остатки 2011 года); || | 2013 год - 1354114,0 тыс. рублей (из них || | 1154114,0 тыс. рублей - остатки 2012 года); || | из них: || | средства областного бюджета на 2011-2013 || | годы - 1022069,9 тыс. рублей, в том числе: || | 2011 год - 606028,2 тыс. рублей; || | 2012 год - 531892,9 тыс. рублей (из них || | 315851,2 тыс. рублей - остатки 2011 года); || | 2013 год - 311258,0 тыс. рублей (из них || | 111258,0 тыс. рублей - остатки 2012 года). || | Кроме того, предполагается привлечь для || | реализации программных мероприятий иные не || | запрещенные законодательством источники || | финансирования, в том числе: || | средства местных бюджетов на 2011-2013 || | годы - 930884,9 тыс. рублей, в том числе: || | 2011 год - 546198,2 тыс. рублей; || | 2012 год - 477602,7 тыс. рублей (в том числе || | 92916,0 тыс. рублей - остатки 2011 года); || | 2013 год - 71292,3 тыс. рублей (остатки 2012 || | года); || | внебюджетные источники на 2011-2013 годы - || | 9538124,8 тыс. рублей, в том числе: || | 2011 год - 3559169,4 тыс. рублей; || | 2012 год - 7137293,4 тыс. рублей (в том || | числе1158338,0 тыс. рублей - остатки 2011 || | года); || | 2013 год - 971563,7 тыс. рублей (остатки || | 2012 года) | (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 24.10.2013 г. N 457)|---------------------------+----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Снижение общей смертности населения с 15,9 || результаты Программы | до 14,2 случая на 1000 населения (-10,7 || | процента), в том числе лиц трудоспособного || | возраста с 853,2 до 816,0 на 100 тыс. || | населения (-4,4 процента); || | снижение перинатальной смертности с 7,8 до || | 5,84 случая на 1000 родившихся (-25,1 || | процента); || | снижение материнской смертности с 21,3 до || | 14,3 случая на 100 тыс. детей, родившихся || | живыми (-32,9 процента); || | увеличение ожидаемой средней || | продолжительности жизни с 65,4 до 67,5 года ||---------------------------+----------------------------------------------|| Организация контроля за | Государственный заказчик Программы, || выполнением Программы | Губернатор Кемеровской области |----------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программнымиметодами
По экономическому потенциалу Кемеровская область - крупныйтерриториально-производственный комплекс Российской Федерации.Промышленность области многоотраслевая и представлена как тяжелымиотраслями, так и отраслями, специализирующимися на производствеконечной продукции. Основные виды деятельности - добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство электроэнергии,металлургической и химической продукции, машин и оборудования. С этимсвязана и неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, котораяоказывает негативное влияние на состояние здоровья населения области.
Численность населения на 01.01.2009-2821,8 тыс. человек, прогнозприроста населения в 2012 году - 543 человека.
Из общего количества населения дети до 14 лет составляют 15,4процента; подростки 15-17 лет - 3,5 процента; взрослые - 81,1процента.
Демографическая ситуация в Кемеровской области характеризуетсяестественной убылью населения (2,6 человека на 1000 населения в 2009году, 7,7 человека - в 2005 году), невысокой среднейпродолжительностью жизни населения (65,4 года), что на 3,3 годаменьше, чем в среднем по России и на 1,6 года ниже, чем в Сибирскомфедеральном округе.
В 2009 году по сравнению с 2005 годом рождаемость увеличилась на23,1 процента и составила 13,3 человека, родившихся на 1000 населения.Кузбасс уверенно входит в группу регионов-лидеров Сибирскогофедерального округа по темпам роста рождаемости и числу родившихся.Ежегодно снижается общая смертность: в 2009 году по сравнению с 2005годом она сократилась на 15 процентов и составила 15,9 человека на1000 населения. Однако общий уровень смертности в области выше, чем вРоссии и в Сибирском федеральном округе.
Уровень рождаемости сельского населения - 14,6 человека на 1000населения, что выше, чем в 2008 году на 9,7 процента, и вышесреднеобластного показателя (13,3 человека на 1000 населения).
Общая смертность в сельской местности сократилась по сравнению спредыдущим годом на 3,5 процента, но на 5 процентов вышесреднеобластного показателя (16,7 человека на 1000 населения приобластном показателе 15,9). Естественная убыль населения - 2,1(2008 год - 4,0). Увеличился по сравнению с предыдущим годом на 8,3процента и выше среднеобластного (8,4) показатель младенческойсмертности - 10,4 человека на 1000 родившихся живыми.
В структуре причин смертности лидируют болезни системыкровообращения, несчастные случаи, отравления и травмы,новообразования, болезни органов дыхания.
В целом демографическую ситуацию в области нельзя назватьблагополучной. В 2010 году численность населения сократилась на 564человека, естественная убыль составила почти 8,0 тыс. человек.
Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом,наркологическими расстройствами, распространенность их в Кузбассезначительно выше, чем по России и Сибирскому федеральному округу.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются улучшение демографической ситуации исохранение населения области.
Программа предусматривает решение следующих задач:
увеличение коэффициента рождаемости путем улучшениярепродуктивного здоровья населения, повышения качества медицинскойпомощи женщинам в период беременности и родов, новорожденным;
снижение смертности населения, особенно младенческой,материнской, детской, в трудоспособном возрасте;
предупреждение заболеваний, влияющих на продолжительность икачество жизни.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленныхПрограммой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит изследующих мероприятий:
"Укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения";
"Внедрение современных информационных систем в здравоохранение";
"Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступностиамбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами".
Программные мероприятия проводятся в учреждениях здравоохранения,оказывающих медицинскую помощь по профилям заболеваний, в наибольшеймере влияющим на уровень смертности населения, продолжительность икачество жизни, и по отдельным видам помощи.
Модернизацию здравоохранения планируется провести по следующимпрофилям и видам медицинской помощи:
кардиологический;
неврологический;
акушерско-гинекологический (включая новорожденных);
педиатрический;
травматологический;
онкологический;
фтизиатрический;
наркологический;
пульмонологический;
укрепление первичного звена здравоохранения;
улучшение оказания скорой медицинской помощи.
С целью более рационального использования имеющегося коечногофонда планируется провести его реструктуризацию и сократить 835 коекпо профилям: психиатрический, офтальмологический, терапевтический идругие. Вместе с тем необходимо дополнительно развернуть 134 койкиакушерско-гинекологического и неврологического профиля.
На модернизацию первичного звена здравоохранения направляется 30процентов общего объема выделяемых средств, на модернизациюцентральных районных больниц - 13 процентов, на охрану материнства идетства - 26,4 процента.
В целях совершенствования службы скорой медицинской помощипланируется организация на базе многопрофильных больниц отделенийэкстренной медицинской помощи, что позволит решать вопросы постановкидиагноза и определения дальнейшего маршрута пациента в максимальнокороткие сроки. В пилотных учреждениях планируется отработка моделипатронажной службы.
Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения
В 2011-2012 годах планируется проведение капитального и текущегоремонта в 62 учреждениях здравоохранения области, приобретение 3270единиц медицинского оборудования. Улучшение материально-техническойбазы позволит учреждениям здравоохранения оказывать медицинскую помощьв соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи,утвержденными Министерством здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации. Поскольку выделяемых средств на оснащение всехучреждений в соответствии с порядками недостаточно, модернизация будетпроводиться по пути организации межтерриториальных центров.
При этом к 2013 году увеличатся фондовооруженность учрежденийздравоохранения с 236,0 тыс. рублей (2009 год) до 326,0 тыс. рублей наодного врача и фондооснащенность с 9,392 тыс. рублей до 12,990 тыс.рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений.
Для обеспечения населения Кемеровской области специализированноймедицинской помощью кардиологического профиля по федеральнымстандартам в 2011-2012 годах планируется оснастить в соответствии спорядками оказания кардиологической помощи 8 кардиологическихотделений учреждений здравоохранения городов: Анжеро-Судженска,Белово, Юрги, Мариинска, Междуреченска, Новокузнецка (МЛПУ "Городскаяклиническая больница N 2 Святого великомученика Георгия Победоносца",МЛПУ "Городская клиническая больница N 29 - МСЧ ОАО "ЗСМК"), Кемерово(МУЗ "Городская клиническая больница N 2)".
На оснащение кардиологической службы медицинским оборудованиембудет направлено более 124 млн. рублей. На окончание строительства,проведение капитального и текущего ремонта планируется направить 108,5млн. рублей.
В рамках Программы планируется улучшить базу 8 неврологическихотделений учреждений здравоохранения в городах: Анжеро-Судженске,Белово, Мыски, Кемерово (МУЗ "Городская клиническая больница N 2", МУЗ"Городская клиническая больница N 3 имени М. А. Подгорбунского"),Новокузнецке (МЛПУ "Городская клиническая больница N 2 Святоговеликомученика Георгия Победоносца", МЛПУ "Городская клиническаябольница N 29 - МСЧ ОАО "ЗСМК"), в Тяжинском районе, что позволитоказывать специализированную медицинскую помощь при острых нарушенияхмозгового кровообращения.
На оснащение отделений неврологического профиля необходимыммедицинским оборудованием будет направлено 165,9 млн. рублей. Напроведение капитального и текущего ремонта планируется направить 72,7млн. рублей.
В течение двух лет будет укреплена материально-техническая базаучреждений родовспоможения в городах: Кемерово (МУЗ "Городскаябольница N 2", МУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. М.А.Подгорбунского", МУЗ "Детская городская клиническая больница N 5"),Новокузнецке (МЛПУ "Зональный перинатальный центр", МЛПУ "Родильныйдом N 2", МЛПУ "Родильный дом N 3", МЛПУ "Городская клиническаябольница N 5").
На укрепление материально-технической базы учрежденийродовспоможения и детства планируется направить 1410,07 млн. рублей.
В рамках Программы будет улучшена материально-техническая базаГУЗ "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больницавосстановительного лечения" и восьми травматологических отделений вучреждениях здравоохранения городов: Мариинска, Анжеро-Судженска,Юрги, Кемерово (МУЗ "Городская клиническая больница N 2"),Новокузнецка (МЛПУ "Городская клиническая больница N 1", МЛПУ"Городская клиническая N 29 - МСЧ ОАО "ЗСМК"), Междуреченска, Белово.
Оказание специализированной травматологической, в том числевысокотехнологичной, медицинской помощи населению области будетсосредоточено в двух центрах: ГУЗ "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения" и ФГЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров".
Специализированная помощь жителям севера области с учетомтранспортной доступности будет оказываться в учрежденияхздравоохранения городов Кемерово, Юрги, Мариинска, Анжеро-Судженска, аюга области - в учреждениях здравоохранения городов Белово,Новокузнецка и Междуреченска.
На оснащение травматологической службы необходимым оборудованиембудет направлено 837,3 млн. рублей. На проведение капитального итекущего ремонта учреждений планируется направить 173,2 млн. рублей.
Для оказания медицинской помощи больным онкологического профиляпо федеральным стандартам будет приведена в соответствие с порядкамиоказания медицинской помощи материально-техническая база ГУЗ"Областной клинический онкологический диспансер", ГУЗ "Новокузнецкийклинический онкологический диспансер" и онкологического отделения МУЗ"Городская больница N 1", г. Прокопьевск.
Для оснащения онкологической службы необходимым медицинскимоборудованием планируется направить 450,3 млн. рублей. На проведениекапитального и текущего ремонта учреждений планируется направить 18,7млн. рублей.
На оснащение медицинским оборудованием фтизиатрической службыпланируется направить более 289 млн. рублей.
Совершенствование деятельности наркологической службы вКемеровской области будет осуществляться в рамках исполнения приказаМинистерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 09.04.2010 N 225ан "Об утверждении порядка оказаниянаркологической помощи населению Российской Федерации".
За счет консолидированного бюджета области планируетсядополнительно оснастить необходимым оборудованием наркологическиедиспансеры на сумму 126,3 млн. рублей, на проведение капитального итекущего ремонта - 164,4 млн. рублей.
В рамках Программы к 2013 году с целью приближения к населениюобласти специализированной пульмонологической помощи и повышения еедоступности на юге Кузбасса планируется открыть городскойпульмонологический центр в г. Новокузнецке на базе МЛПУ "Городскаяклиническая больница N 1". Для координации действий, регулярнойучебно-методической работы на базе ГУЗ "Кемеровская областнаяклиническая больница" планируется открыть областной пульмонологическийцентр, в рамках которого на постоянной основе будет работать областнаяпульмонологическая комиссия и респираторная школа для врачейпервичного звена.
На оснащение пульмонологической службы необходимым медицинскимоборудованием планируется направить 60,6 млн. рублей.
Внедрение современных информационных систем
в здравоохранении
В Кемеровской области роль регионального информационного центравыполняет ГУЗ "Кемеровский областной медицинскийинформационно-аналитический центр" (ГУЗ "КОМИАЦ"), разработки котороговнедрены во всех учреждениях региона.
На текущий момент региональный информационный центр ГУЗ "КОМИАЦ"использует широкополосный канал связи со скоростью до 6 Мбит/с.Планируется увеличение скорости передачи данных до 10 Мбит/с, а такжеорганизация резервного скоростного канала со скоростью до 4 Мбит/с. Вздравоохранении Кемеровской области для обмена данными с ГУЗ "КОМИАЦ"организована VPN-сеть на базе удостоверяющего центра ViPNet ГУЗ"КОМИАЦ" с использованием электронной цифровой подписи, что позволяетвести защищенное информационное взаимодействие между организациямисферы здравоохранения. Во всех учреждениях используются бухгалтерскиеинформационные системы корпорации "Парус" (60 процентов учреждений) и"1С" (40 процентов учреждений).
В настоящее время в Кузбассе обеспеченность компьютерамисоставляет 1 персональный компьютер на 4,3 медицинских работника.Однако для внедрения таких технологий, как электронная история болезнинеобходимо наличие компьютеров у каждого врача, медицинской сестры,постовых сестер и т.д. Закупка дополнительной техники приведет кнеобходимости приобретения новых более мощных серверов и монтажу новыхлокально-вычислительных сетей в ряде учреждений, а также, в некоторыхслучаях, изменению технологии подключения к сети Интернет на болеепроизводительную.
На 2011 год запланированы работы по внедрению электронноймедицинской карты только в тех учреждениях, где они уже ведутся врамках текущей деятельности (ГУЗ "Кемеровский областной перинатальныйцентр", ГУЗ "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн"), атакже начало работы в учреждении, где уже практически создананеобходимая инфраструктура (МУЗ "Центральная районная больницаЧебулинского района"). Данная практика, примененная в 2011 году,позволит организовать процесс внедрения информационных систем в 2012году более продуктивно и рационально.
Оснащение компьютерной техникой предполагается осуществлять напротяжении 2011-2012 годов. В 2011 году будет создана достаточная длявнедрения информационных систем инфраструктура во всех центральныхгородских и районных больницах, во всех крупнейших городских больницахвсех муниципальных образований области. На 2012 год запланированооснащение компьютерной техникой оставшихся учреждений здравоохранениярегиона, в основном это мелкие и средние учреждения.
В настоящее время все регистратуры поликлинических учрежденийавтоматизированы. В 95 процентах поликлинических учрежденийустановлена информационная система АРЕНА+SQL, в стационарныхучреждениях области установлена система "АМЕТИСТ", обеспечивающаяперсонифицированный учет медикаментов. По итогам конкурса, прошедшегов ноябре 2009 г. в г. Москве в рамках Международной конференции"Региональная информатизация. Стратегические приоритеты",информационная система амбулаторно-поликлинического учрежденияАРЕНА+SQL удостоена диплома за лучшее решение в сфере информационно-аналитического сопровождения услуг в области здравоохранения. Системавключена в базу рекомендованных для распространения ИТ-решений отимени Минкомсвязи и Минрегионразвития России.
Создана и успешно внедрена в ряде учреждений технология записи наприем к врачу через Интернет и информационно-справочные терминалы(инфоматы). При реализации Программы запись через Интернет будетреализована в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении Кузбасса.Во всех центральных районных больницах и крупных городскихполиклиниках будут установлены инфоматы с сенсорными мониторами, чтопозволит сократить очереди в регистратуре и снизить нагрузку нарегистраторов. По итогам использования данной технологии в "пилотных"учреждениях города Кемерово выяснилось, что в течение первых 6 месяцевустановки инфоматов до 45 процентов населения начинают пользоватьсяими для записи к врачу. Ожидается, что после установки инфоматов вкаждом поликлиническом подразделении и при внедрении записи на прием кврачу через Интернет не менее 30 процентов населения будутпользоваться этими технологиями уже до конца 2012 года.
В 2009-2010 годах на базе поликлинической системы АРЕНА+SQL истационарной системы "АМЕТИСТ" была создана информационно-аналитическая система ИАС "КУЗДРАВ" с электронной медицинской картойпациента. Большинство модулей системы прошли опытную эксплуатацию иготовы к повсеместному внедрению. ИАС "КУЗДРАВ" обеспечиваетзаполнение в электронном виде результатов обследований,диагностических исследований и пр. При этом каждый врач имеетвозможность при помощи конструктора форм-шаблонов создать своюиндивидуальную форму записи информации о пациенте, но в объеме не нижетребуемой регламентными документами. Все системы создаются с учетомтребований действующего законодательства в сфере информационныхтехнологий.
Результатами внедрения электронной медицинской карты пациентабудут повышение оперативности ввода и получения информации о пациенте,сокращение времени на заполнение карты и истории болезни, снижениеколичества дублирующих обследований за счет возможности полученияинформации о пациенте из архива, повышение ответственности врача.
Таким образом, в здравоохранении Кузбасса создано единоеинформационное пространство, элементы которого внедрены в 100процентах учреждений здравоохранения региона. Продолжение внедренияИАС "КУЗДРАВ" в лечебно-профилактических учреждениях области позволитбольшинству населения к 2013 году иметь электронную медицинскую карту,которой они смогут воспользоваться во всех крупных государственных имуниципальных учреждениях здравоохранения области. Внедрение системыбудет проведено во всех муниципальных образованиях Кемеровскойобласти. В течение 2011 года электронная медицинская карта будетполностью внедрена не менее чем на 380 рабочих местах и не менее чем в3 учреждениях здравоохранения. В 2012 году более 50 учрежденийздравоохранения области будут полностью охвачены внедрениемэлектронной медицинской карты, всего данное программное обеспечениебудет установлено не менее чем на 8000 рабочих мест. ИАС "КУЗДРАВ"разрабатывается специалистами ГУЗ "Кемеровский областной медицинскийинформационно-аналитический центр" в рамках государственного задания ибудет передана в учреждения бесплатно. Все доработки под изменяющиесятребования законодательства будут осуществлены также в рамках текущегофинансирования и в рамках реализации Программы.
В целом модернизацию информационно-технологической инфраструктурыздравоохранения Кемеровской области целесообразно проводить на основеуже существующих информационных систем.
Повсеместное внедрение информационных технологий требуетобеспечения защиты персональных данных в соответствии с Федеральнымзаконом от 27.06.2007 N 152-ФЗ "О персональных данных", что, в своюочередь, приводит к необходимости полной легализации установленногопрограммного обеспечения.
В 2008 году разработана и принята Концепция развития телемедициныв Кемеровской области, а в 2010 году активно начата работа повнедрению телемедицинских технологий в учреждениях родовспоможения идетства. Разработан технический проект на внедрение интегральныхтелемедицинских программно-аппаратных комплексов в системеродовспоможения Кемеровской области в 2011-2013 годах. Для учреждений,внедряющих телемедицинские технологии, за счет средств бюджетаКемеровской области будут проведены работы по организации резервногоширокополосного Интернет-канала со скоростью не менее 2 Мбит/с.
Результатом проводимых мероприятий станет создание региональногосегмента информационной системы на базе уже существующих иразрабатываемых информационных технологий, что позволит повыситькачество оказываемых услуг населению, сделает процесс оказания услугпрозрачным как для пациентов и учреждений здравоохранения, так и дляруководящих и контролирующих органов.
Внедрение стандартов медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи,
в том числе оказываемой врачами-специалистами
Поэтапный переход к оказанию
медицинской помощи в соответствии со стандартами
медицинской помощи, устанавливаемыми
Минздравсоцразвития России
Внедрение стандартов медицинской помощи направлено на повышениекачества оказания медицинской помощи, улучшение лекарственногообеспечения при оказании стационарной помощи и должно обеспечить ростзаработной платы медицинских работников. Расчеты Программы былипроизведены из фактических данных 2009-2010 годов, согласно которымориентировочный рост заработной платы должен составить порядка 20процентов.
Учреждения здравоохранения области до 2009 года работали порегиональным стандартам оказания медицинской помощи стационарным иамбулаторным больным. Разработано 20 000 стандартов, адаптированных кфедеральным стандартам оказания медицинской помощи, включая стандартыпрофилактики, медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным.Эти стандарты используются уже более 10 лет.
В 2009 году были внедрены 4 стандарта оказания дорогостоящейспециализированной медицинской помощи, утвержденные приказамиМинздравсоцразвития России. За счет средств областного бюджета по этимстандартам была оказана помощь в ГУЗ "Кемеровская областнаяклиническая больница" 50 пациентам на общую сумму 7 млн. рублей.
В 2010 году в четырех государственных (ГУЗ "Кемеровская областнаяклиническая больница", ГУЗ Областная клиническая офтальмологическаябольница, ГУЗ "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн",ГУЗ "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больницавосстановительного лечения") и одном муниципальном (МУЗ "Кемеровскийкардиологический диспансер") учреждениях здравоохранения внедрены 34стандарта специализированной медицинской помощи, утвержденныеприказами Минздравсоцразвития России. За счет средствконсолидированного бюджета региона пролечено 409 больных на общуюсумму 21 млн. рублей.
В соответствии с Программой планируется внедрение федеральныхстандартов во всех государственных и муниципальных учрежденияхздравоохранения области, оказывающих стационарную помощь, что составитоснову повышения заработной платы медицинскому персоналу указанныхучреждений. Внедрение стандартов планируется осуществлять с участиемсредств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Приоритетность выбора конкретных нозологических форм заболеванийдля внедрения стандартов обусловлена частотой регистрации заболеванийи госпитализацией больных с данными заболеваниями, влияниемзаболеваний на показатели внутрибольничной летальности, смертности иинвалидизации населения Кемеровской области. В результате внедрениестандартов повышает доступность и качество медицинской помощи по темзаболеваниям, которые оказывают существенное влияние на инвалидизациюи смертность населения. В первоочередном порядке осуществляетсявнедрение стандартов по следующим классам заболеваний: болезни системыкровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания,пищеварения, патологии детства и родовспоможения.
При расчете распределения финансовых средств по классамзаболеваний кроме смертности учитывались: уровень экстреннойгоспитализации, доля больных с заболеваниями данного класса вструктуре госпитализированных, динамика смертности, социальнаязначимость оказываемого вида помощи, готовность медицинскихорганизаций к внедрению федеральных стандартов с точки зрениясоответствия требованиям порядка оказания медицинской помощи (кмедицинскому оборудованию, к кадровому персоналу).
В 2011-2012 годах планируется внедрить 21 федеральный стандартоказания медицинской помощи, в том числе, по профилям:
кардиологический - 5;
онкологический - 5;
травматологический - 2;
пульмонологический - 2;
гастроэнтерологический - 1;
отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде,врожденные аномалии и пороки развития - 6.
Планируется пролечить по федеральным стандартам более 62 тыс.пациентов на сумму 1573,5 млн. рублей, в том числе в 2011 году - около26 тыс. пациентов на сумму 225,7 млн. рублей, в 2012 году - около 36тыс. пациентов на сумму 1347,8 млн. рублей.
По единым федеральным стандартам планируется пролечить около 15тыс. больных кардиологического профиля на сумму 511,6 тыс. рублей,более 6 тыс. больных со злокачественными новообразованиями на сумму442,9 тыс. рублей; с травмами - около 5 тыс. больных на сумму 3244,4тыс. рублей, более 32,5 тыс. больных с заболеваниями органов дыханияна сумму 475,1 тыс. рублей, 2,5 тыс. больных с заболеваниями органовпищеварения на сумму 12552,9 тыс. рублей, более 1200 детей сотдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде,врожденными аномалиями развития на сумму 335804,8 тыс. рублей.
Оказание медицинской помощи на основании стандартов,финансирование первичной медико-санитарной и специализированноймедицинской помощи по тарифу будет способствовать росту качествамедицинской помощи, в первую очередь, благодаря улучшениюлекарственного обеспечения, формированию благоприятных условий дляразвития конкуренции в системе здравоохранения, а также позволитповысить оплату труда врачей, участвующих в оказании медицинскойпомощи.
Кроме того, в ходе реализации мероприятий будет достигнутаоптимизация штатного расписания, высокая заработная плата будетспособствовать росту числа врачей. Введение стандартов унифицируетмедицинскую помощь и создаст предпосылки для обеспечения равныхвозможностей в получении медицинской помощи на всей территорииКемеровской области. Достижение ожидаемых положительных результатов отвнедрения стандартов медицинской помощи, таких как усиление гарантийоказания застрахованным гражданам бесплатной медицинской помощинадлежащего качества, достижение целевых критериев доступности икачества медицинской помощи, возможно при максимально полном внедрениистандартов.
Обеспечение потребности
во врачах основных специальностей, повышение
уровня заработной платы врачей и среднего
медицинского персонала
В 2008 году штатная численность врачей всех профилей стационараоптимизирована по состоянию на 1 января 2009 г. Увеличение штатнойчисленности с 2011 года в стационарных и в амбулаторно-поликлиническихучреждениях обусловлено введением в строй ГУЗ "Областной клиническийперинатальный центр", одного регионального и трех сосудистых центров.
В рамках Программы в области планируется провести повышениеквалификации и профессиональную переподготовку 4448 врачей.
На базе ГОУВПО "Кемеровская государственная медицинская академияФедерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" иГОУДПО "Новокузнецкий государственный институт усовершенствованияврачей Федерального агентства по здравоохранению и социальномуразвитию" за этот период времени в интернатуре и ординатуре будетподготовлено 656 врачей по основным специальностям, что позволитуменьшить имеющийся дефицит врачебных кадров.
Кроме того, в Кемеровской области для привлечения и закреплениякадров в учреждениях здравоохранения приняты следующие меры:
выдача льготных жилищных кредитов под 5, 3 и 0 процентов годовыхсроком на 20 лет;
выплаты "подъемных" молодым специалистам, прибывшим на работу вучреждения здравоохранения сельской местности: врачам - 30 тыс.рублей, медицинским сестрам - 20 тыс. рублей.
Уровень заработной платы врачей и среднего медицинского персоналав 2012 году увеличится по сравнению с 2010 годом по видам помощи:
скорая медицинская помощь - на 9,8 процента;
амбулаторная помощь - на 59,9 процента;
стационарная помощь - на 19,5 процента.
В 2011-2012 годах планируется осуществлять денежные выплатыстимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторнуюмедицинскую помощь, по 33 специальностям и среднему медицинскомуперсоналу, работающему с ними или оказывающему амбулаторную помощьсамостоятельно (кроме фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов).
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи населению Кемеровской области
В 2010 году высокотехнологичную помощь (далее - ВТМП) получили8762 человека, в том числе 3358 человек - в медицинских учрежденияхКемеровской области в рамках Территориальной программы государственныхгарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи на территории Кемеровской области (далее -Территориальная программа).
В 2011 году ВТМП получат 10532 человека, в том числе вфедеральных учреждениях - 6100 человек, государственных имуниципальных учреждениях в рамках Территориальной программы - 4432человека.
В 2012 году ВТМП получат 10879 человек, в том числе в федеральныхучреждениях - 6370 человек, в государственных и муниципальныхучреждениях в рамках Территориальной программы - 4509 человек.
Поэтапный переход учреждений здравоохранения к 2013 году квключению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средствобязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг связи,транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержаниюимущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом,оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретениеоборудования.
С 2009 года в Кемеровской области ведется отработка механизмаперевода учреждений здравоохранения системы обязательного медицинскогострахования на преимущественно одноканальное финансирование. В2009-2010 годах реализованы различные схемы передачи средств в бюджетТерриториального фонда обязательного медицинского страхованияКемеровской области и включения разных видов затрат. В целом имеющийсяопыт можно оценить как положительный.
В 2011 году планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Взаимодействие с администрациями муниципальных образований вобеспечении расходов на содержание учреждений здравоохранения. Числоучастников эксперимента - 19 муниципальных учреждений здравоохранения.
2. Расчет тарифов на оплату медицинской помощи, включающихрасходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату запользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочихуслуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей заединицу (полные тарифы).
3. Обеспечение контроля за использованием средств обязательногомедицинского страхования посредством сбора, обобщения и анализаустановленной статистической отчетности, проведения плановых и целевыхпроверок.
В 2012 году планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Взаимодействие с администрациями муниципальных образований вобеспечении расходов на содержание медицинских учреждений. Числоучастников - 19 муниципальных и 7 государственных учрежденийздравоохранения.
2. Обеспечение контроля за использованием средств обязательногомедицинского страхования посредством сбора, обобщения и анализаустановленной статистической отчетности, проведения плановых и целевыхпроверок.
3. Модельные расчеты доходов медицинских учреждений на основеполных тарифов, сопоставление планируемых доходов и фактическихрасходов, выявление зон неэффективности, анализ причин неэффективныхрасходов, разработка комплекса мер для сокращения неэффективныхрасходов, определения источника финансирования данных расходов свнедрением одноканального финансирования.
Диспансеризация подростков в возрасте 14 лет
Количество подростков в возрасте 14 лет, нуждающихся в проведениидиспансеризации в 2011 году, составляет 20806 человек, из них 9756девочек и 11050 мальчиков.
В 2012 году количество подлежащих диспансеризации подростков ввозрасте 14 лет составит 20566 человек, из их 10098 девочек и 10468мальчиков.
Диспансеризация одного подростка предусматривает использованиелабораторных и функциональных методов исследования, осмотрврачами-специалистами: детский эндокринолог, детский уролог-андролог(мальчики), акушер-гинеколог (девочки), педиатр.
По показаниям привлекаются врачи других специальностей ипроводятся дополнительные лабораторные исследования.
Обязательные лабораторные и функциональные исследования включаютобщий анализ крови и мочи, определение гормонального статуса иультразвуковое исследование органов репродуктивной сферы.
Норматив финансовых затрат в 2011 году на проведениедиспансеризации одного мальчика составляет 729 рублей, одной девочки -826 рублей. В 2011-2012 годах в 17 женских консультациях планируетсяоткрыть центры (кабинеты) медико-социальной поддержки беременных,оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2013 годы11491079,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 4711395,8 тыс. рублей;
2012 год - 8146789,0 тыс. рублей (из них 1567105,2 тыс. рублей -остатки 2011 года);
2013 год - 1354114,0 тыс. рублей (из них 1154114,0 тыс. рублей -остатки 2012 года);
из них:
средства областного бюджета на 2011-2013 годы - 1022069,9 тыс.рублей, в том числе:
2011 год - 606028,2 тыс. рублей;
2012 год - 531892,9 тыс. рублей (из них 315851,2 тыс. рублей -остатки 2011 года);
2013 год - 311258,0 тыс. рублей (из них 111258,0 тыс. рублей -остатки 2012 года).
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программныхмероприятий иные не запрещенные законодательством источникифинансирования, в том числе:
средства местных бюджетов на 2011-2013 годы - 930884,9 тыс.рублей, в том числе:
2011 год - 546198,2 тыс. рублей;
2012 год - 477602,7 тыс. рублей (из них 92916,0 тыс. рублей -остатки 2011 года);
2013 год - 71292,3 тыс. рублей (остатки 2012 года);
внебюджетные источники на 2011-2013 годы - 9538124,8 тыс. рублей,в том числе:
2011 год - 3559169,4 тыс. рублей;
2012 год - 7137293,4 тыс. рублей(из них1158338 тыс. рублей -остатки 2011 года);
2013 год - 971563,7 тыс. рублей (остатки 2012 года).
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетаммуниципальных образований, определяется в следующем порядке: размерпредоставляемого бюджету муниципального образования межбюджетноготрансферта определяется исходя из стоимости капитального ремонта иприобретаемого оборудования в соответствии с утвержденнымипрограммными мероприятиями.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетаммуниципальных образований Кемеровской области, утверждается ежегоднозаконом Кемеровской области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.
В течение года размер межбюджетного трансферта может бытьпересмотрен по результатам фактического исполнения мероприятий.
(Раздел 4 в редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 24.10.2013 г. N 457)
5. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы к 2013 году планируетсяулучшить демографическую ситуацию в Кемеровской области по сравнению с2009 годом:
1. Снизить:
1.1. Общую смертность населения с 15,9 до 14,2 человека на 1000населения (-10,7 процента), в том числе в трудоспособном возрасте с853,2 до 816,0 на 100 тыс. человек населения трудоспособного возраста(-4,4 процента).
1.2. Смертность населения от болезней системы кровообращения с757,0 до 735,0 на 100 тыс. человек населения (-2,9 процента), в томчисле смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособномвозрасте с 205,3 до 190,0 на 100 тыс. человек населениятрудоспособного возраста (-7,5 процента).
1.3. Смертность населения от цереброваскулярных болезней с 332,9до 320,8 на 100 тыс. человек населения (-3,9 процента), в том числесмертность населения в трудоспособном возрасте с 47,6 до 46,8 на 100тыс. человек населения трудоспособного возраста (-1,7 процента).
1.4. Смертность населения трудоспособного возраста от внешнихпричин с 315,2 до 270,0 на 100 тыс. человек населения в трудоспособномвозрасте (-14,3 процента).
1.5. Смертность населения трудоспособного возраста отзлокачественных новообразований с 97,4 до 93,8 на 100 тыс. человектрудоспособного населения (-3,7 процента).
1.6. Смертность населения от злокачественных новообразований с210,5 до 199,0 на 100 тыс. человек населения (-5,2 процента).
1.7. Смертность населения от туберкулеза с 31,4 до 31,0 на 100тыс. человек населения (-1,3 процента), в том числе смертностьнаселения в трудоспособном возрасте с 41,7 до 39,9 на 100 тыс. человекнаселения трудоспособного возраста (-4,3 процента).
1.8. Смертность населения в трудоспособном возрасте:
от алкоголизма - с 43,8 до 39,0 на 100 тыс. человек населениятрудоспособного возраста (-10,9 процента);
от наркомании - с 13,5 до 12,5 на 100 тыс. человектрудоспособного возраста (-7,4 процента).
1.9. Перинатальную смертность с 7,8 до 5,84 на 1000 родившихсяживыми и мертвыми (-25,1 процента);
досуточную летальность детей в возрасте до 1 года с 1,76 до 1,6на 1000 родившихся (-9,1 процента);
смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет с 237,6 до 230,0 на 100тыс. детей соответствующего возраста (-3,2 процента);
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно с 112,0до 105,0 на 100 тыс. детей соответствующего возраста (-6,25 процента).
1.10. Материнскую смертность с 21,3 до 14,3 на 100 тыс. детей,родившихся живыми (-32,9 процента).
2. Увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 65,4 года до67,5 года.
3. Улучшить кадровое обеспечение:
3.1. Увеличить укомплектованность участковой педиатрическойслужбы врачами педиатрами с 87,3 процента до 92,9 процента; детскихполиклиник врачами-специалистами - с 69,6 процента до 76,4 процента.
3.2. Увеличить укомплектованность участковой службыврачами-терапевтами участковыми с 75 процента до 77,9 процента.
3.3. Сократить дефицит обеспеченности врачебными кадрами:
для амбулаторной службы с 40,2 процента до 37,4 процента;
для стационарной службы с 48,1 процента до 45,9 процента;
для скорой медицинской помощи с 57,4 процента до 39 процентов.
4. Увеличить число лиц, прошедших комплексное медицинскоеобследование в центрах здоровья, с 9,5 на 1000 человек населения до47,0.
5. Увеличить число пациентов, у которых ведутся электронныемедицинские карты, с 1 процента до 50 процентов.
6. Довести число учреждений здравоохранения, осуществляющихзапись пациентов на прием к врачу через Интернет, до 100 процентов.
6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечныерезультаты Программы, рациональное использование выделяемых на еевыполнение финансовых средств, организует управление реализациейПрограммы.
Контроль за реализацией Программы осуществляют ГубернаторКемеровской области, государственный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программыдиректор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-гочисла месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет вдепартамент экономического развития Администрации Кемеровской областиотчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторахПрограммы по установленным постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 26.09.2008 N 415 формам.
Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,директор Программы представляет в департамент экономического развитияАдминистрации Кемеровской области:
1) отчет о результатах реализации Программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах средств областногобюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательствомисточников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей эффективностиреализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевыминдикаторам), установленным при утверждении Программы;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенногостроительства;
сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
оценку эффективности реализации Программы;
3) сведения об оценке эффективности реализации Программы поформам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденнымпостановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от26.09.2008 N 415.
Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение КоллегииАдминистрации Кемеровской области итоги реализации Программы заотчетный год. 7. Программные мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Плановый | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) | Исполнитель | Ожидаемый || п/п | подпрограмм, | период |-------------------------------------------------------------------------------------------------| программного | результат || | программных | | всего | в том числе | мероприятия | || | мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------| | || | | | | областной | из него | иные не запрещенные | | || | | | | бюджет, | | законодательством источники | | || | | | | всего |--------------------------------+---------------------------------------| | || | | | | | на | субсидии и иные | федеральный | местный | внебюджетные | | || | | | | | безвозвратной| межбюджетные | бюджет | бюджет | источники | | || | | | | | основе | трансферты | | | | | || | | | | | | местным | | | | | || | | | | | | бюджетам | | | | | || | | | | | | муниципальных | | | | | || | | | | | | образований | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| | Всего по Программе | 2011- | 11491079,6 | 1022069,9 | 1022069,9 | | | 930884,9 | 9538124,8 | | || | | 2013 годы | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2011 год | 4711395,8 | 606028,2 | 606028,2 | | | 546198,2 | 3559169,4 | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2012 год, | 8146789,0 | 531892,9 | 531892,9 | | | 477602,7 | 7137293,4 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 1567105,2 | 315851,2 | 315851,2 | | | 92916,0 | 1158338,0 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 1354114,0 | 311258,0 | 311258,0 | | | 71292,3 | 971563,7 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 1154114,0 | 111258,0 | 111258,0 | | | 71292,3 | 971563,7 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 1. | Укрепление | 2011- | 5473265,1 | 410383,4 | 410383,4 | | | 824239,4 | 4238642,3 | ДОЗН, ДС, | || | материально- | 2013 годы | | | | | | | | ОМС* | || | технической базы |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | учреждений | 2011 год | 2886412,7 | 315757,5 | 315757,5 | | | 491867,2 | 2078788,0 | | || | здравоохранения. |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | Приведение | 2012 год, | 3670840,6 | 238091,9 | 238091,9 | | | 409329,6 | 3023419,1 | | || | материально- | из них | | | | | | | | | || | технической базы |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | учреждений | остатки | 1203988,2 | 263466,0 | 263466,0 | | | 76957,4 | 863564,8 | | || | здравоохранения | 2011 года | | | | | | | | | || | (проведение текущего |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | и капитального | 2013 год, | 940379,1 | 208977,7 | 208977,7 | | | 65433,2 | 665968,2 | | || | ремонта) в | из них | | | | | | | | | || | соответствие с |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | требованиями | остатки | 820379,1 | 88977,7 | 88977,7 | | | 65433,2 | 665968,2 | | || | порядков оказания | 2012 | | | | | | | | | || | медицинской помощи | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 1.1 | Проведение | 2011- | 2500450,7 | 191646,3 | 191646,3 | | | 550137,1 | 1758667,3 | | || | капитального ремонта | 2013 годы | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2011 год | 1334330,1 | 169585,6 | 169585,6 | | | 342422,8 | 822321,7 | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2012 год, | 1326102,3 | 84241,1 | 84241,1 | | | 257725,4 | 984135,8 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 230481,7 | 132680,4 | 132680,4 | | | 50011,1 | 47790,2 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 304740,4 | 79896,2 | 79896,2 | | | 53500,1 | 171344,1 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 234240,4 | 9396,2 | 9396,2 | | | 53500,1 | 171344,1 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 1.2 | Проведение текущего | 2011- | 33718,7 | 33353,2 | 33353,2 | | | 365,5 | | | || | ремонта | 2013 годы | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2011 год | 22763,8 | 22398,3 | 22398,3 | | | 365,5 | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2012 год, | 22366,9 | 22366,9 | 22366,9 | | | | | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 13912,0 | 13912,0 | 13912,0 | | | | | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 11746,5 | 11746,5 | 11746,5 | | | | | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 9246,5 | 9246,5 | 9246,5 | | | | | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 1.3 | Оснащение | 2011- | 2939095,7 | 185383,9 | 185383,9 | | | 273736,8 | 2479975,0 | | || | оборудованием | 2013 годы | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2011 год | 1529318,8 | 123773,6 | 123773,6 | | | 149078,9 | 1256466,3 | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2012 год, | 2322371,4 | 131483,9 | 131483,9 | | | 151604,2 | 2039283,3 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 959594,5 | 116873,6 | 116873,6 | | | 26946,3 | 815774,6 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 623892,2 | 117335,0 | 117335,0 | | | 11933,1 | 494624,1 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 576892,2 | 70335,0 | 70335,0 | | | 11933,1 | 494624,1 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 2. | Внедрение | 2011- | 513842,6 | 76704,5 | 76704,5 | | | 69110,9 | 368027,2 | ДОЗН, ОМС, | || | современных | 2013 годы | | | | | | | | КОМИАЦ* | || | информационных |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | систем в | 2011 год | 204514,3 | 36460,6 | 36460,6 | | | 33606,9 | 134446,8 | | || | здравоохранение |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2012 год, | 408367,9 | 43805,8 | 43805,8 | | | 49380,6 | 315181,5 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 124039,6 | 28561,9 | 28561,9 | | | 13876,6 | 81601,1 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 88772,1 | 32303,0 | 32303,0 | | | 5859,1 | 50610,0 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 63772,1 | 7303,0 | 7303,0 | | | 5859,1 | 50610,0 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3. | Внедрение стандартов | 2011- | 5503971,9 | 534982,0 | 534982,0 | | | 37534,6 | 4931455,3 | ДОЗН, ТФОМС, | || | медицинской помощи, | 2013 годы | | | | | | | | КОМИАЦ, ОМС | || | повышение |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | доступности | 2011 год | 1620468,8 | 253810,1 | 253810,1 | | | 20724,1 | 1345934,6 | | || | амбулаторной |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | медицинской | 2012 год, | 4067580,5 | 249995,2 | 249995,2 | | | 18892,5 | 3798692,8 | | || | помощи, в том | из них | | | | | | | | | || | числе оказываемой |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | врачами-специалистами | остатки | 239077,4 | 23823,3 | 23823,3 | | | 2082,0 | 213172,1 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 324962,8 | 69977,3 | 69977,3 | | | | 254985,5 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 269962,8 | 14977,3 | 14977,3 | | | | 254985,5 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3.1 | Поэтапный переход к | 2011- | 3205574,5 | 503812,0 | 503812,0 | | | 10000,0 | 2691762,5 | | || | оказанию медицинской | 2013 годы | | | | | | | | | || | помощи в |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | соответствии со | 2011 год | 690264,6 | 226310,1 | 226310,1 | | | 10000,0 | 453954,5 | | || | стандартами |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | медицинской помощи | 2012 год, | 2532859,5 | 244840,8 | 244840,8 | | | | 2288018,7 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 72549,6 | 22338,9 | 22338,9 | | | | 50210,7 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 202178,7 | 66914,1 | 66914,1 | | | | 135264,6 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 147178,7 | 11914,1 | 11914,1 | | | | 135264,6 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3.2 | Обеспечение | 2011- | 33104,6 | 5570,0 | 5570,0 | | | 27534,6 | | | || | потребности во врачах | 2013 годы | | | | | | | | | || | основных |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | специальностей, | 2011 год | 12624,1 | 1900,0 | 1900,0 | | | 10724,1 | | | || | повышение уровня |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | заработной платы | 2012 год, | 24046,9 | 5154,4 | 5154,4 | | | 18892,5 | | | || | врачей и среднего | из них | | | | | | | | | || | медицинского |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | персонала | остатки | 3566,4 | 1484,4 | 1484,4 | | | 2082,0 | | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 3063,2 | 3063,2 | 3063,2 | | | | | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 3063,2 | 3063,2 | 3063,2 | | | | | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3.3 | Оказание | 2011- | 25600,0 | 25600,0 | 25600,0 | | | | | | || | высокотехнологичной | 2013 годы | | | | | | | | | || | медицинской помощи |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | населению | 2011 год | 25600,0 | 25600,0 | 25600,0 | | | | | | || | Кемеровской области |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2012 год | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3.4. | Поэтапный переход к | 2011- | 602286,1 | | | | | | 602286,1 | | || | 2013 году к | 2013 годы | | | | | | | | | || | включению в тарифы |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | на оплату | 2011 год | 87957,6 | | | | | | 87957,6 | | || | медицинской помощи | | | | | | | | | | || | за счет ОМС расходов |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | на оплату услуг связи, | 2012 год | 514328,5 | | | | | | 514328,5 | | || | транспортных услуг, | | | | | | | | | | || | работ и услуг по | | | | | | | | | | || | содержанию |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | имущества, расходов | 2013 год, | 37352,2 | | | | | | 37352,2 | | || | на арендную плату за | из них | | | | | | | | | || | пользование | | | | | | | | | | || | имуществом, оплату | | | | | | | | | | || | программного |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | обеспечения и прочих | остатки | 37352,2 | | | | | | 37352,2 | | || | услуг, приобретение | 2012 | | | | | | | | | || | оборудования до 100 | года** | | | | | | | | | || | тыс. рублей за | | | | | | | | | | || | единицу | | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3.5 | Проведение | 2011- | 32086,1 | | | | | | 32086,1 | | || | диспансеризации 14- | 2013 годы | | | | | | | | | || | летних подростков и |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | создание центров | 2011 год | 16083,2 | | | | | | 16083,2 | | || | медико-социальной |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | поддержки | 2012 год, | 22081,9 | | | | | | 22081,9 | | || | беременных женщин, | из них | | | | | | | | | || | оказавшихся в трудной |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | жизненной ситуации | остатки | 6079,0 | | | | | | 6079,0 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 268,8 | | | | | | 268,8 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 268,8 | | | | | | 268,8 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | ||------+------------------------+-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------+--------------+-----------|| 3.6 | Повышение доступности | 2011- | 1605320,6 | | | | | | 1605320,6 | | || | амбулаторно- | 2013 годы | | | | | | | | | || | поликлинической |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | помощи, в том числе | 2011 год | 787939,3 | | | | | | 787939,3 | | || | предоставляемой |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | врачами-специалистами | 2012 год, | 974263,7 | | | | | | 974263,7 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 156882,4 | | | | | | 156882,4 | | || | | 2011 года | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | 2013 год, | 82099,9 | | | | | | 82099,9 | | || | | из них | | | | | | | | | || | |-----------+------------+-----------+--------------+-----------------+-------------+----------+--------------| | || | | остатки | 82099,9 | | | | | | 82099,9 | | || | | 2012 | | | | | | | | | || | | года** | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ДОЗН - департамент охраны здоровья населения Кемеровскойобласти;
ДС - департамент строительства Кемеровской области;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинскогострахования Кемеровской области;
КОМИАЦ - государственное бюджетное учреждение здравоохраненияКемеровской области "Кемеровский областной медицинскийинформационно-аналитический центр".
**Остатки средств областного, местных бюджетов и внебюджетныхисточников 2012 года.
(Раздел 7 в редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 24.10.2013 г. N 457)
Приложение
к долгосрочной целевой
программе "Модернизация
здравоохранения Кемеровской
области на 2011-2012 годы"
Целевые индикаторы Программы
(В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 29.02.2012 г. N 53)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование показателя | Единица | Факт по | Целевые значения показателей || | | измерения | состоянию на |--------------------------------------|| | | | 01.01.2010 | по | по | по || | | | | состоянию | состоянию | состоянию || | | | | на | на | на || | | | | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Показатели медицинской результативности ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Ожидаемая | лет | 65,4 | 66,8 | 67 | 67,5 || | продолжительность жизни | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.2. | Общая смертность | человек на 1000 | 15,9 | 15,7 | 14,5 | 14,2 || | | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.3. | Смертность от болезней | человек на 100 | 757 | 750 | 740 | 735 || | системы кровообращения | тыс. населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.4. | Смертность от | человек на 100 | 210,5 | 201,8 | 200 | 199 || | злокачественных | тыс. населения | | | | || | новообразований | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.5. | Смертность от | человек на 100 тыс. | 332,9 | 326 | 323,2 | 320,8 || | цереброваскулярных болезней | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.6. | Смертность населения в | человек на 100 тыс. | 47,6 | 47,2 | 47 | 46,8 || | трудоспособном возрасте от | населения | | | | || | цереброваскулярных болезней | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.7. | Смертность от туберкулеза | человек на 100 000 | 31,4 | 31,2 | 31,4 | 31 || | | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.8. | Смертность населения в | человек на 100 тыс. | 41,7 | 41,1 | 40,5 | 39,9 || | трудоспособном возрасте от | населения | | | | || | туберкулеза | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.9. | Младенческая смертность | человек на 1000 | 8,40 | 8,10 | 7,80 | 8,50 || | | родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.10. | Перинатальная смертность | человек на 1000 | 7,80 | 6,70 | 6,00 | 5,84 || | | родившихся | | | | || | | живыми и мертвыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.11. | Досуточная летальность детей | человек на 1000 | 1,76 | 1,76 | 1,66 | 1,60 || | в возрасте до 1 года | родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.12. | Смертность детей в возрасте 0-4 | человек на 100 тыс. | 237,60 | 235,00 | 234,00 | 230,00 || | лет | детей | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.13. | Смертность детей в возрасте 0-17 | человек на 100 тыс. | 112,00 | 112,00 | 110,00 | 105,00 || | лет | детей | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.14. | Материнская смертность | человек на 100 | 21,30 | 19,20 | 16,90 | 14,30 || | | тыс. родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.15. | Смертность населения в | человек на 10 тыс. | 85,30 | 82,40 | 82,00 | 81,60 || | трудоспособном возрасте | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.16. | Смертность населения в | человек на 100 | 205,30 | 198,00 | 194,50 | 190,00 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | болезней системы | соответствующего | | | | || | кровообращения | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.17. | Смертность населения в | человек на 100 | 97,40 | 96,40 | 94,30 | 93,80 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | злокачественных | соответствующего | | | | || | новообразований | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.18. | Смертность населения в | на 100 тыс. | 315,20 | 297,00 | 290,00 | 270,00 || | трудоспособном возрасте от | населения | | | | || | травм | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.19. | Смертность населения в | человек на 100 | 43,80 | 41,80 | 40,50 | 39,00 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | алкоголизма | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.20. | Смертность населения в | человек на 100 | 13,50 | 13,10 | 12,80 | 12,50 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | наркомании | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.21. | Смертность в течение года с | человек на 100 | 91,70 | 91,00 | 90,00 | 90,00 || | момента установления | тыс. населения | | | | || | диагноза злокачественного | | | | | || | новообразования | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.22. | Доля детей 1-й и 2-й групп | процентов | 66,70 | 67,90 | 71,00 | 74,00 || | здоровья, обучающихся в | | | | | || | общеобразовательных учреждениях | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.23. | Пятилетняя выживаемость | процентов | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 || | больных со злокачественными | | | | | || | новообразованиями с момента | | | | | || | установления диагноза | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.24. | Удовлетворенность населения | процентов | 31,80 | 32,30 | 45,00 | 45,00 || | медицинской помощью | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.25. | Удовлетворенность потребности | процентов | 67,00 | 77,00 | 83,00 | 87,00 || | населения в высокотехнологичной | | | | | || | медицинской помощи | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Среднегодовая занятость | дней | 339,90 | 335,00 | 337,00 | 339,00 || | койки в государственных | | | | | || | (муниципальных) учреждениях | | | | | || | здравоохранения | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.2. | Размер страховых взносов на | рублей в расчете | 2016,00 | 2019,00 | 2701,00 | 3156,90 || | обязательное медицинское | на 1 чел. | | | | || | страхование неработающего | | | | | || | населения | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.3. | Размер дефицита Территориальной | процентов | 32,70 | 33,40 | 24,90 | 19,50 || | программы государственных | | | | | || | гарантий оказания гражданам | | | | | || | Российской Федерации | | | | | || | бесплатной медицинской помощи | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.4. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 44,00 | 43,80 | 42,30 | 41,50 || | врачебными кадрами - всего | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.5. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 40,20 | 39,90 | 38,70 | 37,40 || | врачебными кадрами, оказывающими | | | | | || | амбулаторную медицинскую помощь | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.6. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 48,10 | 48,10 | 46,80 | 45,90 || | врачебными кадрами, оказывающими | | | | | || | стационарную медицинскую помощь | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.7. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 57,40 | 55,00 | 45,00 | 39,00 || | врачебными кадрами, оказывающими | | | | | || | скорую медицинскую помощь | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.8. | Укомплектованность участковой | процентов | 87,30 | 90,40 | 92,00 | 92,90 || | педиатрической службы врачами- | | | | | || | педиатрами | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.9. | Укомплектованность детских | процентов | 69,60 | 69,60 | 74,30 | 76,40 || | поликлиник врачами- | | | | | || | специалистами | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.10. | Укомплектованность | процентов | 75,00 | 75,00 | 77,10 | 77,90 || | участковой службы врачами- | | | | | || | терапевтами участковыми | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.11. | Среднемесячная номинальная | рублей | 12245,00 | 12331,00 | 14995,00 | 16424,00 || | заработная плата медицинских | | | | | || | работников | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.12. | Фондовооруженность | рублей в расчете | 236000,00 | 254000,00 | 298000,00 | 326000,00 || | учреждений здравоохранения | на одного врача | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.13. | Фондооснащенность | рублей на один | 9392,90 | 10040,30 | 11805,40 | 12990,30 || | учреждений здравоохранения | кв. м площади | | | | || | | зданий и | | | | || | | сооружений | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.14. | Количество зданий учреждений | процентов | 4,00 | 0,80 | 8,20 | 38,90 || | здравоохранения, прошедших | | | | | || | капитальный ремонт, из числа | | | | | || | нуждающихся в нем | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.15. | Количество учреждений | единиц | | | 44,00 | 49,00 || | здравоохранения, | | | | | || | материально-техническое | | | | | || | оснащение которых приведено | | | | | || | в соответствие с порядками | | | | | || | оказания медицинской помощи | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.16. | Количество пациентов, у | процентов | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 50,00 || | которых ведутся электронные | | | | | || | медицинские карты | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.17. | Количество государственных | процентов | 1,00 | 3,00 | 70,00 | 100,00 || | (муниципальных) учреждений | | | | | || | здравоохранения, осуществляющих | | | | | || | автоматизированную запись на | | | | | || | прием к врачу с | | | | | || | использованием сети Интернет | | | | | || | и информационно-справочных | | | | | || | сенсорных терминалов | | | | | || | (инфоматов), к общему | | | | | || | количеству государственных | | | | | || | (муниципальных) учреждений | | | | | || | здравоохранения | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.18. | Количество государственных | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 || | (муниципальных) учреждений | | | | | || | здравоохранения, | | | | | || | использующих электронный | | | | | || | документооборот при обмене | | | | | || | медицинской информацией, от | | | | | || | общего количества | | | | | || | государственных | | | | | || | (муниципальных) учреждений | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.19. | Количество врачей-специалистов, | процентов | 34,00 | 34,00 | 93,00 | 93,00 || | оказывающих амбулаторную помощь, | | | | | || | которым были осуществлены | | | | | || | денежные выплаты | | | | | || | стимулирующего характера | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------