Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.02.2012 № 53
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.08.2011 N 368 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 26.12.2013 г. N 609
от 29.02.12 N 53г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 04.08.2011 N 368 "Обутверждении долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация здравоохраненияКемеровской области на 2011-2012 годы"
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Модернизацияздравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы" (далее -Программа), утвержденную постановлением Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 04.08.2011 N 368 (в редакции постановленияКоллегии Администрации Кемеровской области от 07.12.2011 N 557),следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"---------------------------------------------------------------------| Объемы и | Всего на реализацию Программы потребуется на || источники | 2011-2012 годы 11058842,8 тыс. рублей, в том || финансирования | числе: || Программы | 2011 год - 4711395,8 тыс. рублей; || | 2012 год - 7914552,3 тыс. рублей (в том числе || | 1567105,3 тыс. рублей остатки 2011 года); из | | | них: || | средства областного бюджета на 2011-2012 годы || | -1322069,9 тыс. рублей, в том числе: || | 2011 год - 606028,2 тыс. рублей; || | 2012 год - 1031892,9 тыс. рублей (в том числе || | 315851,2 тыс. рублей остатки 2011 года). || | Кроме того, предполагается привлечь для || | реализации программных мероприятий иные не || | запрещенные законодательством источники || | финансирования, в том числе: || | средства местных бюджетов на 2011-2012 годы - || | 930884,9 тыс. рублей, в том числе: || | 2011 год - 546198,2 тыс. рублей; || | 2012 год - 477602,8 тыс. рублей (в том числе || | 92916,1 тыс. рублей остатки 2011 года); || | внебюджетные источники на 2011-2012 годы - || | 8805888,0 тыс. рублей, в том числе: || | 2011 год - 3559169,4 тыс. рублей; || | 2012 год - 6405056,6 тыс. рублей (в том числе || | 1158338,0 тыс. рублей остатки 2011 года) |---------------------------------------------------------------------
"
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы11058842,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 4711395,8 тыс. рублей;
2012 год - 7914552,3 тыс. рублей (в том числе 1567105,3 тыс.рублей остатки 2011 года);
из них:
средства областного бюджета на 2011-2012 годы - 1322069,9 тыс.рублей, в том числе:
2011 год - 606028,2 тыс. рублей;
2012 год - 1031892,9 тыс. рублей (в том числе 315851,2 тыс.рублей остатки 2011 года).
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программныхмероприятий иные не запрещенные законодательством источникифинансирования, в том числе:
средства местных бюджетов на 2011-2012 годы - 930884,9 тыс.рублей, в том числе:
2011 год - 546198,2 тыс. рублей;
2012 год - 477602,8 тыс. рублей (в том числе 92916,1 тыс. рублейостатки 2011 года);
внебюджетные источники на 2011-2012 годы - 8805888,0 тыс. рублей,в том числе:
2011 год - 3559169,4 тыс. рублей;
2012 год - 6405056,6 тыс. рублей (в том числе 1158338 тыс. рублейостатки 2011 года)".
1.3. Раздел 7 "Программные мероприятия" изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальнойполитики) А.С. Сергеева.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29 февраля 2012 г. N 53
7. Программные мероприятия----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Плановый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) | Исполнитель | Ожидаемый || | подпрограмм, | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| программного | результат || | программных | | всего | в том числе | мероприятия | || | мероприятий | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | || | | | | областной | из него | иные не запрещенные законодательством | | || | | | | бюджет, | | источники | | || | | | | всего |--------------------------------------+---------------------------------------------| | || | | | | | На | бюджетные | субсидии | федеральный | местный бюджет | внебюджетные | | || | | | | | безвозвратной | кредиты | местным | бюджет | | источники | | || | | | | | основе | | бюджетам | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | Всего по Программе | 2011-2012 годы | 11058842,8 | 1322069,9 | 1322069,9 | | | 0,0 | 930884,9 | 8805888,0 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2011 год | 4711395,8 | 606028,2 | 606028,2 | | | 0,0 | 546198,2 | 3559169,4 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2012 год, из | 7914552,3 | 1031892,9 | 1031892,9 | | | 0,0 | 477602,8 | 6405056,6 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 1567105,3 | 315851,2 | 315851,2 | | | | 92916,1 | 1158338,0 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 1. | Укрепление материально- | 2011-2012 годы | 5135782,0 | 710383,5 | 710383,5 | | | | 824239,2 | 3601159,3 | ДОЗН, ДС, | || | технической базы | | | | | | | | | | ОМС* | || | учреждений |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | здравоохранения. | 2011 год | 2886412,7 | 315757,5 | 315757,5 | | | | 491867,2 | 2078788,0 | | || | Приведение | | | | | | | | | | | || | материально-технической | | | | | | | | | | | || | базы учреждений |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | здравоохранения | 2012 год, из | 3453357,6 | 658092,0 | 658092,0 | | | | 409329,5 | 2385936,1 | | || | (проведение текущего и | них: | | | | | | | | | | || | капитального ремонта) в | | | | | | | | | | | || | соответствие с | | | | | | | | | | | || | требованиями порядков |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | оказания медицинской | остатки 2011 | 1203988,3 | 263466,0 | 263466,0 | | | | 76957,5 | 863564,8 | | || | помощи | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 1.1 | Проведение капитального | 2011-2012 годы | 2323950,6 | 335146,4 | 335146,4 | | | | 550136,9 | 1438667,3 | | || | ремонта |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2011 год | 1334330,1 | 169585,6 | 169585,6 | | | | 342422,8 | 822321,7 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2012 год, из | 1220102,3 | 298241,2 | 298241,2 | | | | 257725,3 | 664135,8 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 230481,8 | 132680,4 | 132680,4 | | | | 50011,2 | 47790,2 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 1.2 | Проведение текущего | 2011-2012 годы | 45218,7 | 44853,2 | 44853,2 | | | 0,0 | 365,5 | 0,0 | | || | ремонта |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2011 год | 22763,8 | 22398,3 | 22398,3 | | | 0,0 | 365,5 | 0,0 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2012 год, из | 36366,9 | 36366,9 | 36366,9 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 13912,0 | 13912,0 | 13912,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 1.3 | Оснащение оборудованием | 2011-2012 годы | 2766612,7 | 330383,9 | 330383,9 | | | 0,0 | 273736,8 | 2162492,0 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2011 год | 1529318,8 | 123773,6 | 123773,6 | | | 0,0 | 149078,9 | 1256466,3 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2012 год, из | 2196888,4 | 323483,9 | 323483,9 | | | 0,0 | 151604,2 | 1721800,3 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 959594,5 | 116873,6 | 116873,6 | | | | 26946,3 | 815774,6 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 2. | Внедрение современных | 2011-2012 годы | 503842,6 | 76704,5 | 76704,5 | | | 0,0 | 69110,9 | 358027,2 | ДОЗН, ОМС, | || | информационных систем в |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| КОМИАЦ | || | здравоохранение | 2011 год | 204514,3 | 36460,6 | 36460,6 | | | 0,0 | 33606,9 | 134446,8 | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2012 год, из | 423367,9 | 68805,8 | 68805,8 | | | 0,0 | 49380,6 | 305181,5 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 124039,6 | 28561,9 | 28561,9 | | | | 13876,6 | 81601,1 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3. | Внедрение стандартов | 2011-2012 годы | 5419218,2 | 534981,9 | 534981,9 | | | 0,0 | 37534,8 | 4846701,5 | ДОЗН, | || | медицинской помощи, | | | | | | | | | | ТФОМС, | || | повышение доступности | | | | | | | | | | КОМИАЦ, | || | амбулаторной |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| ОМС | || | медицинской помощи, в | 2011 год | 1620468,8 | 253810,1 | 253810,1 | | | 0,0 | 20724,1 | 1345934,6 | | || | том числе оказываемой | | | | | | | | | | | || | врачами-специалистами | | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | 2012 год, из | 4037826,8 | 304995,1 | 304995,1 | | | 0,0 | 18892,7 | 3713939,0 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | | остатки 2011 | 239077,4 | 23823,3 | 23823,3 | | | 0,0 | 2082,0 | 213172,1 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3.1 | Поэтапный переход к | 2011-2012 годы | 3133171,0 | 503812,0 | 503812,0 | | | 0,0 | 10000,0 | 2619359,0 | | || | оказанию медицинской |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | помощи в соответствии | 2011 год | 690264,6 | 226310,1 | 226310,1 | | | 0,0 | 10000,0 | 453954,5 | | || | со стандартами |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | медицинской помощи | 2012 год, из | 2515456,0 | 299840,8 | 299840,8 | | | 0,0 | 0,0 | 2215615,2 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 72549,6 | 22338,9 | 22338,9 | | | 0,0 | 0,0 | 50210,7 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3.2 | Обеспечение потребности | 2011-2012 годы | 33104,7 | 5570,1 | 5570,1 | | | 0,0 | 27534,6 | 0,0 | | || | во врачах основных |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | специальностей, | 2011 год | 12624,1 | 1900,0 | 1900,0 | | | 0,0 | 10724,1 | 0,0 | | || | повышение уровня |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | заработной платы врачей | 2012 год, из | 24047,0 | 5154,3 | 5154,3 | | | 0,0 | 18892,6 | 0,0 | | || | и среднего медицинского | них: | | | | | | | | | | || | персонала |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 3566,4 | 1484,3 | 1484,3 | | | 0,0 | 2082,1 | 0,0 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3.3 | Оказание высоко- | 2011-2012 годы | 25600,0 | 25600,0 | 25600,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | || | технологичной |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | медицинской помощи | 2011 год | 25600,0 | 25600,0 | 25600,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | || | населению Кемеровской |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | области | 2012 год, из | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | || | | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | | остатки 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3.4 | Поэтапный переход к | 2011-2012 годы | 589935,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 589935,8 | | || | 2013 году к включению | | | | | | | | | | | || | в тарифы на оплату | | | | | | | | | | | || | медицинской помощи за |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | счет ОМС расходов на | 2011 год | 87957,6 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 87957,6 | | || | оплату услуг связи, | | | | | | | | | | | || | транспортных услуг, | | | | | | | | | | | || | работ и услуг по |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | содержанию имущества, | 2012 год, из | 501978,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 501978,2 | | || | расходов на арендную | них: | | | | | | | | | | || | плату за пользование | | | | | | | | | | | || | имуществом, оплату | | | | | | | | | | | || | программного |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------| | || | обеспечения и прочих | остатки 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | услуг, приобретение | года | | | | | | | | | | || | оборудования до 100 | | | | | | | | | | | || | тыс. рублей за единицу | | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3.5 | Проведение | 2011-2012 годы | 32086,1 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 32086,1 | | || | диспансеризации 14- |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | летних подростков и | 2011 год | 16083,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 16083,2 | | || | создание центров |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | медико-социальной | 2012 год, из | 22081,9 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 22081,9 | | || | поддержки беременных | них: | | | | | | | | | | || | женщин, оказавшихся в |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | трудной жизненной | остатки 2011 | 6079,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 6079,0 | | || | ситуации | года | | | | | | | | | | ||-------+-------------------------+-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| 3.6 | Повышение доступности | 2011-2012 годы | 1605320,6 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1605320,6 | | || | амбулаторно- |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | поликлинической | 2011 год | 787939,3 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 787939,3 | | || | помощи, в том числе |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | предоставляемой | 2012 год, из | 974263,7 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 974263,7 | | || | врачами-специалистами | них: | | | | | | | | | | || | |-----------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+-------------+----------------+--------------+--------------+-----------|| | | остатки 2011 | 156882,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 156882,4 | | || | | года | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ДОЗН - департамент охраны здоровья населения Кемеровскойобласти;
ДС - департамент строительства Кемеровской области;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинскогострахования Кемеровской области;
КОМИАЦ - ГУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр".
Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Модернизация здравоохранения
Кемеровской области
на 2011-2012 годы"
Целевые индикаторы Программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование показателя | Единица | Факт по | Целевые значения показателей || | | измерения | состоянию на |--------------------------------------|| | | | 01.01.2010 | по | по | по || | | | | состоянию | состоянию | состоянию || | | | | на | на | на || | | | | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Показатели медицинской результативности ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Ожидаемая | лет | 65,4 | 66,8 | 67 | 67,5 || | продолжительность жизни | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.2. | Общая смертность | человек на 1000 | 15,9 | 15,7 | 14,5 | 14,2 || | | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.3. | Смертность от болезней | человек на 100 | 757 | 750 | 740 | 735 || | системы кровообращения | тыс. населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.4. | Смертность от | человек на 100 | 210,5 | 201,8 | 200 | 199 || | злокачественных | тыс. населения | | | | || | новообразований | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.5. | Смертность от | человек на 100 тыс. | 332,9 | 326 | 323,2 | 320,8 || | цереброваскулярных болезней | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.6. | Смертность населения в | человек на 100 тыс. | 47,6 | 47,2 | 47 | 46,8 || | трудоспособном возрасте от | населения | | | | || | цереброваскулярных болезней | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.7. | Смертность от туберкулеза | человек на 100 000 | 31,4 | 31,2 | 31,4 | 31 || | | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.8. | Смертность населения в | человек на 100 тыс. | 41,7 | 41,1 | 40,5 | 39,9 || | трудоспособном возрасте от | населения | | | | || | туберкулеза | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.9. | Младенческая смертность | человек на 1000 | 8,40 | 8,10 | 7,80 | 8,50 || | | родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.10. | Перинатальная смертность | человек на 1000 | 7,80 | 6,70 | 6,00 | 5,84 || | | родившихся | | | | || | | живыми и мертвыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.11. | Досуточная летальность детей | человек на 1000 | 1,76 | 1,76 | 1,66 | 1,60 || | в возрасте до 1 года | родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.12. | Смертность детей в возрасте 0-4 | человек на 100 тыс. | 237,60 | 235,00 | 234,00 | 230,00 || | лет | детей | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.13. | Смертность детей в возрасте 0-17 | человек на 100 тыс. | 112,00 | 112,00 | 110,00 | 105,00 || | лет | детей | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.14. | Материнская смертность | человек на 100 | 21,30 | 19,20 | 16,90 | 14,30 || | | тыс. родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.15. | Смертность населения в | человек на 10 тыс. | 85,30 | 82,40 | 82,00 | 81,60 || | трудоспособном возрасте | населения | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.16. | Смертность населения в | человек на 100 | 205,30 | 198,00 | 194,50 | 190,00 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | болезней системы | соответствующего | | | | || | кровообращения | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.17. | Смертность населения в | человек на 100 | 97,40 | 96,40 | 94,30 | 93,80 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | злокачественных | соответствующего | | | | || | новообразований | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.18. | Смертность населения в | на 100 тыс. | 315,20 | 297,00 | 290,00 | 270,00 || | трудоспособном возрасте от | населения | | | | || | травм | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.19. | Смертность населения в | человек на 100 | 43,80 | 41,80 | 40,50 | 39,00 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | алкоголизма | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.20. | Смертность населения в | человек на 100 | 13,50 | 13,10 | 12,80 | 12,50 || | трудоспособном возрасте от | тыс. населения | | | | || | наркомании | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.21. | Смертность в течение года с | человек на 100 | 91,70 | 91,00 | 90,00 | 90,00 || | момента установления | тыс. населения | | | | || | диагноза злокачественного | | | | | || | новообразования | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.22. | Доля детей 1-й и 2-й групп | процентов | 66,70 | 67,90 | 71,00 | 74,00 || | здоровья, обучающихся в | | | | | || | общеобразовательных учреждениях | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.23. | Пятилетняя выживаемость | процентов | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 || | больных со злокачественными | | | | | || | новообразованиями с момента | | | | | || | установления диагноза | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.24. | Удовлетворенность населения | процентов | 31,80 | 32,30 | 45,00 | 45,00 || | медицинской помощью | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.25. | Удовлетворенность потребности | процентов | 67,00 | 77,00 | 83,00 | 87,00 || | населения в высокотехнологичной | | | | | || | медицинской помощи | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Среднегодовая занятость | дней | 339,90 | 335,00 | 337,00 | 339,00 || | койки в государственных | | | | | || | (муниципальных) учреждениях | | | | | || | здравоохранения | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.2. | Размер страховых взносов на | рублей в расчете | 2016,00 | 2019,00 | 2701,00 | 3156,90 || | обязательное медицинское | на 1 чел. | | | | || | страхование неработающего | | | | | || | населения | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.3. | Размер дефицита Территориальной | процентов | 32,70 | 33,40 | 24,90 | 19,50 || | программы государственных | | | | | || | гарантий оказания гражданам | | | | | || | Российской Федерации | | | | | || | бесплатной медицинской помощи | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.4. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 44,00 | 43,80 | 42,30 | 41,50 || | врачебными кадрами - всего | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.5. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 40,20 | 39,90 | 38,70 | 37,40 || | врачебными кадрами, оказывающими | | | | | || | амбулаторную медицинскую помощь | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.6. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 48,10 | 48,10 | 46,80 | 45,90 || | врачебными кадрами, оказывающими | | | | | || | стационарную медицинскую помощь | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.7. | Размер дефицита обеспеченности | процентов | 57,40 | 55,00 | 45,00 | 39,00 || | врачебными кадрами, оказывающими | | | | | || | скорую медицинскую помощь | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.8. | Укомплектованность участковой | процентов | 87,30 | 90,40 | 92,00 | 92,90 || | педиатрической службы врачами- | | | | | || | педиатрами | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.9. | Укомплектованность детских | процентов | 69,60 | 69,60 | 74,30 | 76,40 || | поликлиник врачами- | | | | | || | специалистами | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.10. | Укомплектованность | процентов | 75,00 | 75,00 | 77,10 | 77,90 || | участковой службы врачами- | | | | | || | терапевтами участковыми | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.11. | Среднемесячная номинальная | рублей | 12245,00 | 12331,00 | 14995,00 | 16424,00 || | заработная плата медицинских | | | | | || | работников | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.12. | Фондовооруженность | рублей в расчете | 236000,00 | 254000,00 | 298000,00 | 326000,00 || | учреждений здравоохранения | на одного врача | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.13. | Фондооснащенность | рублей на один | 9392,90 | 10040,30 | 11805,40 | 12990,30 || | учреждений здравоохранения | кв. м площади | | | | || | | зданий и | | | | || | | сооружений | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.14. | Количество зданий учреждений | процентов | 4,00 | 0,80 | 8,20 | 38,90 || | здравоохранения, прошедших | | | | | || | капитальный ремонт, из числа | | | | | || | нуждающихся в нем | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.15. | Количество учреждений | единиц | | | 44,00 | 49,00 || | здравоохранения, | | | | | || | материально-техническое | | | | | || | оснащение которых приведено | | | | | || | в соответствие с порядками | | | | | || | оказания медицинской помощи | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.16. | Количество пациентов, у | процентов | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 50,00 || | которых ведутся электронные | | | | | || | медицинские карты | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.17. | Количество государственных | процентов | 1,00 | 3,00 | 70,00 | 100,00 || | (муниципальных) учреждений | | | | | || | здравоохранения, осуществляющих | | | | | || | автоматизированную запись на | | | | | || | прием к врачу с | | | | | || | использованием сети Интернет | | | | | || | и информационно-справочных | | | | | || | сенсорных терминалов | | | | | || | (инфоматов), к общему | | | | | || | количеству государственных | | | | | || | (муниципальных) учреждений | | | | | || | здравоохранения | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.18. | Количество государственных | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 || | (муниципальных) учреждений | | | | | || | здравоохранения, | | | | | || | использующих электронный | | | | | || | документооборот при обмене | | | | | || | медицинской информацией, от | | | | | || | общего количества | | | | | || | государственных | | | | | || | (муниципальных) учреждений | | | | | ||--------+----------------------------------+---------------------+--------------+------------+------------+------------|| 2.19. | Количество врачей-специалистов, | процентов | 34,00 | 34,00 | 93,00 | 93,00 || | оказывающих амбулаторную помощь, | | | | | || | которым были осуществлены | | | | | || | денежные выплаты | | | | | || | стимулирующего характера | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------