Постановление Администрации г. Юрги от 14.11.2011 № 1978
О внесении изменений в Постановление Администрации города Юрги от 01.07.2011 N 1109 "Об утверждении городской целевой программы "Модернизация здравоохранения города Юрги" на 2011-2013 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратит силу с 01.01.2013 г. -
Постановление Администрации г. Юрги
от 24.09.2012 г. N 1682
от 14.11.11 N 1978г. ЮргаО внесении изменений в ПостановлениеАдминистрации города Юрги от 01.07.2011N 1109 "Об утверждении городской целевойпрограммы "Модернизация здравоохранениягорода Юрги" на 2011-2013 годы"
(В редакции Постановления Администрации г. Юрги
от 09.04.2012 г. N 578)
В целях повышения эффективности городской системыздравоохранения,
постановляю:
1. Внести изменения в городскую целевую программу, утвержденнуюпостановлением Администрации города Юрги от 01.07.2011 N 1109"Об утверждении городской целевой программы "Модернизацияздравоохранения города Юрги" на 2011-2013 годы", изложив ее в новойредакции согласно приложению.
2 Настоящее постановление обнародовать на официальном сайтеАдминистрации города Юрги.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егообнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по социальным вопросам С.М. Кацапа.
И.о. Главы
города Юрги С.В. Попов
Приложение
к постановлению Администрации
города Юрги
от 14.11.2011 N 1978
Паспорт
Муниципальная долгосрочной целевой программы
"Модернизация здравоохранения" г. Юрги
на 2011-2012 годы
(В редакции Постановления Администрации г. Юрги
от 09.04.2012 г. N 578)
-------------------------------------------------------------------------| Наименование | Муниципальная долгосрочная целевая программа || Программы | "Модернизация здравоохранения г. Юрги" на 2011- || | 2012 годы ||--------------------+-------------------------------------------------|| Основание для | Распоряжение Правительства Российской || разработки | Федерации от 27.12.2010 N 2396-р || Программы | "Об утверждении распределения субсидий из || | бюджета Федерального фонда обязательного || | медицинского страхования на реализацию || | региональных программ модернизации || | здравоохранения субъектов Российской Федерации || | в 2011-2012 годах". || | СОГЛАШЕНИЕ между Коллегией || | Администрацией Кемеровской области, || | Министерством здравоохранения и социального || | развития Российской Федерации и Федеральным || | фондом обязательного медицинского страхования и || | о финансовом обеспечении программы || | модернизации здравоохранения Кемеровской || | области на 2011-2012 годы от 29.03.2011. || | "Долгосрочная целевая Программа модернизации || | здравоохранения Кемеровской области на 2011- || | 2012 годы", утвержденная постановлением || | Коллегии Администрации Кемеровской области от || | от 09.04.2012 г. N 578)|--------------------+-------------------------------------------------|| Ожидаемые | Снижение показателя перинатальной смертности до || конечные | 2,9 на 1000 и младенческой смертности до 5,0 на || результаты | 1000 населения. || Программы | Снижение показателей детской и подростковой || | смертности. || | Исключение случаев материнской смертности. || | Снижение смертности в трудоспособном возрасте с || | 649,1 до 644,8 на 100 тыс. человек || | трудоспособного возраста в т.ч.: || | - снижение смертности от болезней системы || | кровообращения с 168,4 до 157,0 на 100 тыс. || | человек трудоспособного возраста; || | - снижение смертности от новообразований с || | 84,2 до 84,1 на 100 тыс.человек трудоспособного || | возраста; || | - снижение смертности от внешних причин до || | 224,3 на 100 тыс. человек трудоспособного || | возраста. || | Снижение смертности от туберкулеза с 20,3 до || | 17,3 на 100 тыс. человек. || | Повышение продолжительности жизни с 65,4 лет || | до 67,5 лет. || | Улучшение демографической ситуации. ||--------------------+-------------------------------------------------|| Организация | Контроль за реализацией программы || контроля за | осуществляется Директором программы, Главой || выполнением | города. || Программы | |------------------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и необходимость ее
решения программными методами.
Демографическая ситуация.
В 2010 году показатель рождаемости в г. Юрге составил 12,6 на1000 населения (по Кемеровской области - 13,0; по РФ - 12,6), посравнению с показателем 2006 года (9,5) рост составил 28,4%.
Показатель общей смертности за эти годы снизился на 9,7% исоставляет 14,1 на 1000 населения. (показатель по Кемеровской области- 15,8; РФ - 14,3). Показатель младенческой смертности на 1000родившихся живыми снизился с 7,7 (2006 год) до 5,9 (2010 год) - на33,4% (показатель по Кемеровской области - 8,1: РФ в 2010 г. - 7,5). Втечение 5 лет не регистрируется материнская смертность.
Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась за 5 летс 770,0 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста до 649,1-15,8%(по Кемеровской области - 836,3). Снижена смертность в трудоспособномвозрасте, в том числе и от основных причин: заболеваний органовкровообращения, внешних причин, дорожно - транспортных происшествий.Смертность от туберкулеза на 100 тыс. человек населения снизилась с20,4 до 20,3-15,4%.
Не смотря на положительную динамику демографических показателей,состояние здоровья населения нельзя признать удовлетворительным.Уровень рождаемости значительно ниже того, который необходим дляпростого воспроизводства населения. Продолжительность жизни населенияниже средне российского показателя.
Материально-техническая база учреждений здравоохранения.
За последние 5 лет значительные средства муниципального иобластного бюджетов направлены на улучшение материально - техническойбазы муниципальных учреждений здравоохранения.: проведены капитальныеремонты систем жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения,канализования), ремонт кровли. Проведены капитальные ремонтыполиклиники, травматологического, кардиологического отделений МУЗ"Городская больница N 2 г. Юрги". Впервые за 18 лет в 2010 году сдан вэксплуатацию новый объект - детская поликлиника во вновь застраиваемом4-м микрорайоне города. После проведения реконструкции в 2010 годусдан в эксплуатацию родильный дом в МУЗ "Городская больница N 1 г.Юрги" для жителей города и Юргинского района. Во все подразделенияпосле проведения строительства, реконструкции и капитального ремонтаприобретено медицинское оборудование и мебель.
В значительной степени состояние материально - технической базымуниципальных учреждений здравоохранения (амбулаторно -поликлинических подразделений) улучшилось при реализации Национальногопроекта "Здоровье".
В тоже время, большая часть лечебно - профилактических учрежденийне отвечает современным санитарным нормам и правилам, требуетпроведения капитального ремонта. Стационарные отделения не имеютлечебно - диагностического оборудования, позволяющего оказыватьмедицинскую помощь в соответствии со стандартами. Не оборудованы всоответствии со стандартами оснащения и кабинеты амбулаторно -поликлинической службы.
Организация медицинской помощи.
Медицинская помощь жителям города оказывается в рамкахтерриториального медицинского объединения.
Интеграция медицинской службы города Юрги и Юргинского районаначиналась в 70 - е годы с организаций межрайонных стационаров:хирургического на базе МУЗ "Юргинская центральная районная больница" итравматологического отделения, травматологического пункта на баземедико - санитарной части машиностроительного завода и инфекционныхстационаров на базе городской больницы N 1. В последующие годы помежрайонному принципу стали функционировать: станция скороймедицинской помощи, неврологический, отоларингологический,офтальмологический стационары МУЗ "Городской больницы N 1 г. Юрги";кардиологический стационар МУЗ "Городская больница N 2 г. Юрги"
Дальнейшая интеграция медицинской службы проводилась в рамкахмежтерриториального медицинского объединения, созданного в результатеСОГЛАШЕНИЯ от 20.05.2008 года между муниципальными образованиями овзаимодействии в предоставлении населению медицинской помощи вмежтерриториальном медицинском объединении. В результате чего на базеМУЗ "Юргинская районная больница был создан межрайонный детскийстационар.
Результатом этой работы явилось создание более мощных по коечномуфонду и штатам отделений, что позволило более рационально использоватьстационарные койки, кадровый потенциал, материально - техническоеоснащение.
В 2011 году начали функционировать межрайонные отделения:акушерский стационар на базе МУЗ "Городская больница N 1 г. Юрги" игинекологический стационар на базе МУЗ "Юргинская центральная районнаябольница".
На завершающем этапе должны быть созданы межрайонные стационары:терапевтический и гастро-эндокринологический базе МУЗ "Городскаябольница N 1 г. Юрги". Необходимо проработать вопросы по оптимизациипараклинических служб и организации их работы по межрайонномупринципу: лабораторной службы, патологоанатомических отделений;функциональной диагностики; лучевой диагностики; эндоскопическойслужбы. Таким образом, будет фактически решен вопрос об объединениимедицинской службы города и района.
Организация медицинской службы на современном этапе невозможнабез внедрения современных систем коммуникации. В последние годыпроводилась определенная работа по информатизации муниципальныхмедицинских учреждений: оснащены компьютерами рабочие места участковыхтерапевтов в МУЗ "Городская больница N 1 г. Юрги", регистратурыполиклиник, созданы локальные сети, внедрены программы по учетуполиклинических посещений и пролеченных больных в стационаре и т.д.
Основными задачами информатизации здравоохранения в рамкахпрограммы модернизации являются:
1. Создание персонифицированного учета оказания медицинскихуслуг, создание общей электронной карты пациента.
2. Создание интернет-сайтов муниципальных учрежденийздравоохранения для реализации возможности оказания услуг вэлектронном виде.
3. Повышение скорости и эффективности оказания неотложной помощи.
4. Повышение качества управленческих решений за счет обеспеченияруководителей и специалистов своевременной информацией о деятельностиучреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения.
5. Повышение эффективности и качества всех видов работ, связанныхсо сбором, обработкой и предоставлением информации о состоянииздоровья населения.
Медицинские кадры.
В муниципальных учреждениях здравоохранения работает 218 врачей,аттестованных врачей 65,1%, что превышает областной показатель.Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами снизилась с65,1% в 2007 году до 60,9% в 2010 году.
Укомплектованность врачами по специальностям------------------------------------------------------------------------| | Специальность | % || | | укомплектованности ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 1 | Терапевты | 70 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 2 | Фтизиатры | 50 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 3 | Акушер - гинекологи | 66 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 4 | Врачи скорой помощи | 64 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 5 | Травматологи ортопеды | 53 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 6 | Врачи ультразвуковой диагностики | 18 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 7 | Инфекционисты | 39 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 8 | Врачи клинической лабораторной диагностики | 40 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 9 | Патологоанатомы | 25 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 10 | Анестезиологи - реаниматологи | 53 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 11 | Трансфузиологии | 57 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 12 | Кардиологи | 41 ||----+--------------------------------------------+--------------------|| 13 | Отоларингологи | 50 |------------------------------------------------------------------------
За последние 4 года устроилось на работу 51 врач (в т.ч. 11молодых специалистов), уволилась 63 (выход на пенсию, перемена местажительства, отток в коммерческие структуры).
Удельный вес врачей в возрасте до 35 лет составляет 12,2%,пенсионного возраста 36,2%.
Потребность во врачах
--------------------------------------------
| Всего | в том числе |
| |----------------------------------|
| | стационар | поликлиники | прочие |
|-------+-----------+-------------+--------|
| 65 | 13 | 32 | 20 |
--------------------------------------------
В городе в течение ряда лет работает муниципальная целеваяпрограмма "Медицинские кадры", в рамках которой выплачиваетсястипендия студентам КГМА обучающимся по целевому набору (22 студента:лечебный факультет - 14, педиатрический факультет - 7,стоматологический факультет - 1); оплата аренды жилья врачамспециалистам (4 врача, 2 фельдшера)
В настоящее время выделено для врачей 8 служебных квартир(проживают 2 невролога, акушер-гинеколог, стоматолог, неонатолог,терапевт, анестестезиолог, фтизиатр). В течение 2011 годадополнительно будет выделено еще 5 служебных квартир, после проведенияремонта бывшего помещения городской телефонной станции.
За счет средств бюджета прошли подготовку в интернатуре запоследние 3 года врачи: по лучевой диагностике, травматологии,неонатологии.
Острейший дефицит кадров требует активизации работы попривлечению врачей в муниципальное здравоохранение. Необходимопроводить профессиональную подготовку и переподготовку врачебныхкадров, в том числе и для работы на современном медицинскомоборудование, обучение их компъютерной грамотности.
В повседневной работе необходимо больше внимания уделять вопросамэтики и деонтологии, улучшению культуры оказания населению медицинскойпомощи.
Доступность и качество медицинской помощи.
Приказом ДОЗН от 19.06.2007 г. N 615 "Об обеспечении доступностии повышения качества медицинской помощи населению в лечебно -профилактических учреждениях Кемеровской области" введены листынепрерывной записи на прием к врачам на амбулаторном этапе и листынепрерывной записи на отдельные виды диагностических исследований. Сиюля 2007 года Управлением здравоохранения проводится еженедельныймониторинг по очередности на прием к врачам и диагностическимисследованиям.
Нормативные сроки, установленные Территориальной программойгосударственных гарантий, на проведение плановых приемов кспециалистам поликлиники и на диагностические исследованиясистематически превышаются по причинам не укомплектованности врачами,уровня заболеваемости населения, сезонности, дополнительной нагрузки,не предусмотренной территориальной программой.
На уровень качества и доступности оказания медицинской помощисамым непосредственным образом влияет оснащенность медицинскогоучреждения современным лечебно - диагностическим оборудованием,квалификация кадров.
По итогам работы в 2010 г. число жалоб и обращений населения наорганизацию и качество медицинской помощи (на 10 тыс. населения)составило 6,5 - при областном показателе 4,9 (14 место из 16 городскихтерриторий).
В то же время целевой показатель критериев результативности"удовлетворенность населения медицинской помощью" (% от числаопрошенных) составил - 49,4 при областном 42,5. (6 место средигородов).
Число жалоб и обращений населения на лекарственное обеспечение(на 10 тыс. населения) составило 1,8 при областном показателе 1,81 (9-10 место среди городов).
Причем большинство жалоб, как следует из проведения их анализа,рождаются как следствие на грубость, невнимательность к пациентам состороны медицинских работников.
Программой модернизации предусмотрено предоставление средств нафинансирование мероприятий по повышению доступности амбулаторноймедицинской помощи.
Дополнительные выплаты стимулирующего характера медицинскимработникам узкого профиля (врачам, среднему персоналу),предусмотренные программными мероприятиями, призваны повыситьзаинтересованность врачей специалистов, среднего медицинскогоперсонала в повышении доступности и качества оказания амбулаторнойпомощи.
Размер денежных выплат будет определяться с учетом выполненияутвержденных показателей оценки деятельности специалистов с высшим исредним медицинским образованием.
Средства, полученные на дополнительную оплату амбулаторноймедицинской помощи, помимо выплат стимулирующего характера, будутрасходоваться на обеспечение лекарственными препаратами и расходнымиматериалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебныхмероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются улучшение демографической ситуации исохранение населения города.
Программа предусматривает решение следующих задач:
увеличение коэффициента рождаемости путем улучшениярепродуктивного здоровья населения, повышения качества медицинскойпомощи женщинам в период беременности и родов, новорожденным;
снижение смертности населения, особенно младенческой,материнской, детской, в трудоспособном возрасте;
предупреждение заболеваний, влияющих на продолжительность икачество жизни.
3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленныхПрограммой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит изследующих мероприятий:
"Укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения";
"Внедрение современных информационных систем в здравоохранение";
"Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступностиамбулаторной медицинской помощи, в том числе оказываемой врачами-специалистами".
Программные мероприятия проводятся в учреждениях здравоохранения,оказывающих медицинскую помощь по профилям заболеваний, в наибольшеймере влияющим на уровень смертности населения, продолжительность икачество жизни, и по отдельным видам помощи.
Модернизацию здравоохранения планируется провести по следующимпрофилям и видам медицинской помощи:
кардиологический;
акушерско-гинекологический (включая новорожденных);
травматологический;
укрепление первичного звена здравоохранения;
улучшение оказания скорой медицинской помощи.
С целью более рационального использования имеющегося коечногофонда планируется провести его реструктуризацию с учетом потребностинаселения в видах и объемах медицинской помощи:
- сокращение 15 офтальмологических коек (МУЗ "Городская больницаN 1 г. Юрги") и 42 гинекологических коек (МУЗ "Городская больницаN 2 г. Юрги");
- вместе с тем необходимо дополнительно развернуть 13 коек длябеременных и рожениц (МУЗ "Городская больница N 1 г. Юрги") и 191койку долечивания и реабилитации (МУЗ "Городская больница N 2 г.Юрги").
Будет совершенствоваться медицинская помощь матерям и детям:
- планируется открыть 3-х коек реанимации и терапии новорожденных(МУЗ "Городская больница N 1 г. Юрги")
- организация отделений неотложной медицинской помощи (МУЗ"Городская больница N 1 г. Юрги").
Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения
В 2011-2012 годах планируется:
1. Проведение капитального ремонта в 5 подразделениях МУЗ"Городская больница N 1 г. Юрги":
- детская поликлиника Пр. Победы 17, поликлиника N 2, поликлиникаN 3, женская консультация, центр планирования семьи.
2. Приобретение 114 единиц медицинского оборудования, в т. ч. 43единицы за счет средств Федерального фонда обязательного медицинскогострахования, 71 единицу за счет средств муниципального бюджета.
Улучшение материально-технической базы позволит учреждениямздравоохранения оказывать медицинскую помощь в соответствии спорядками и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденнымиМинистерством здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации.
Для обеспечения населения специализированной медицинской помощьюкардиологического и травматологического профиля по федеральнымстандартам в 2011-2012 годах планируется оснастить в соответствии спорядками оказания кардиологической и травматологической помощикардиологическое и травматологическое отделение МУЗ "Городскаябольница N 2 г. Юрги".
На улучшение материально-технической базы учрежденийздравоохранения планируется направить 155,952 млн. руб., в т. ч.средства Федерального фонда обязательно медицинского страхования131,264 млн. руб., средства муниципального бюджета 24,688 млн. руб.
На проведение капитального ремонта планируется направить 34,434млн. руб., в т. ч. средства федерального фонда обязательногомедицинского страхования 24,104 млн. руб., средства муниципальногобюджета 10,330 млн. руб.
На оснащение оборудованием планируется направить 118,599 млн.руб., в т. ч. средства Федерального фонда обязательного медицинскогострахования 107,160 млн. руб., средства муниципального бюджета 11,439млн. руб.
На оснащение оборудованием:
- амбулаторно-поликлинической службы 1,180 млн. руб. (средствамуниципального бюджета);
- гинекологической службы 3,055 млн. руб., в т.ч. средстваФедерального фонда обязательного медицинского страхования 2,740 млн.руб., средства муниципального бюджета 1,175 млн. руб.;
- кардиологической службы 42,557 млн. руб., в т.ч. средстваФедерального фонда обязательного медицинского страхования 41,800 млн.руб., средства муниципального бюджета 0,757 млн. руб.;
- травматологической службы 63,686 млн. руб., в т.ч. средстваФедерального фонда обязательного медицинского страхования 62,620 млн.руб., средства муниципального бюджета 1,067 млн. руб.;
- скорой помощи 8,120 млн. руб. (средства муниципальногобюджета).
Внедрение современных информационных систем
в здравоохранении
В Кемеровской области роль регионального информационного центравыполняет ГУЗ "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр" (ГУЗ "КОМИАЦ"), разработки которого внедрены вовсех муниципальных учреждениях здравоохранения.
Для обмена данными с ГУЗ "КОМИАЦ" организована VPN-сеть на базеудостоверяющего центра ViPNet ГУЗ "КОМИАЦ" с использованиемэлектронной цифровой подписи, что позволяет вести защищенноеинформационное взаимодействие между организациями сферыздравоохранения. В учреждениях здравоохранения используютсябухгалтерская информационная система корпорации "Парус".
Планируется внедрить такие новые технологии как электроннаяистория болезни, запись на прием к врачу в поликлинике через Интернети инфомат, ведение регистра медицинских работников и электронногопаспорта лечебного учреждения.
Для внедрения таких технологий, как электронная история болезнинеобходимо наличие компьютеров у каждого врача, медицинской сестры,постовых сестер и т.д. Закупка дополнительной техники приведет кнеобходимости приобретения новых более мощных серверов и монтажу новыхлокально-вычислительных сетей.
Оснащение компьютерной техникой предполагается осуществлять напротяжении 2011-2012 годов. В 2011 году будет создана достаточная длявнедрения информационных систем инфраструктура в муниципальныхучреждениях здравоохранения: "Городская больница N 1", "Городскаябольница N 2", "Станция скорой медицинской помощи"..
При реализации Программы запись через Интернет будет реализованав каждом амбулаторно-поликлиническом подразделении МУЗ "Городскаябольница N 1", МУЗ "Городская больница N 2". В городских поликлиникахбудут установлены инфоматы с сенсорными мониторами, что позволитсократить очереди в регистратуре и снизить нагрузку на регистраторов.Ожидается, что после установки инфоматов в каждом поликлиническомподразделении и при внедрении записи на прием к врачу через Интернетне менее 30 процентов населения будут пользоваться этими технологиямиуже до конца 2012 года.
На 2012 год запланированы работы по внедрению электронноймедицинской карты МУЗ "Городская больница N 1", МУЗ "Городскаябольница N 2". что обеспечит заполнение в электронном виде результатовобследований, диагностических исследований и пр. При этом каждый врачбудет иметь возможность при помощи конструктора форм-шаблонов создатьсвою индивидуальную форму записи информации о пациенте, но в объеме нениже требуемой регламентными документами. Система будет создана сучетом требований действующего законодательства в сфере информационныхтехнологий.
Результатами внедрения электронной медицинской карты пациентабудут повышение оперативности ввода и получения информации о пациенте,сокращение времени на заполнение карты и истории болезни, снижениеколичества дублирующих обследований за счет возможности полученияинформации о пациенте из архива, повышение ответственности врача.
Реализация программы позволит большинству населения к 2013 годуиметь электронную медицинскую карту, которой они смогутвоспользоваться во всех крупных государственных и муниципальныхучреждениях здравоохранения области.
В 2008 году разработана Концепция развития телемедицины вКемеровской области. В соответствии с этой Концепцией в 2011 году вродильном отделении МУЗ "Городская больница N 1" будет внедренинтегральный телемедицинский программно-аппаратный комплекс.
На реализацию внедрения современных информационных систем вмуниципальных учреждениях здравоохранения планируется выделить 14, 413млн. руб., в т. ч средства Федерального фонда обязательногомедицинского страхования 11,788 млн. руб., областного бюджета 96,0тыс. руб., средства муниципального бюджета 2,528 млн. руб.
Результатом проводимых мероприятий станет повышение качестваоказываемых услуг населению, сделает процесс оказания услуг прозрачнымкак для пациентов и учреждений здравоохранения, так и для руководящихи контролирующих органов.
Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе
оказываемой врачами-специалистами
Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи
в соответствии со стандартами медицинской помощи,
устанавливаемыми Минздравсоцразвития России
Внедрение стандартов медицинской помощи направлено на повышениекачества оказания медицинской помощи, улучшение лекарственногообеспечения при оказании стационарной помощи и должно обеспечить ростзаработной платы медицинских работников. Ориентировочный ростзаработной платы должен составить порядка 20 процентов.
Учреждения здравоохранения до 2009 года работали по региональнымстандартам оказания медицинской помощи стационарным и амбулаторнымбольным. Разработано 20 000 стандартов, адаптированных к федеральнымстандартам оказания медицинской помощи, включая стандартыпрофилактики, медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным.Эти стандарты используются уже более 10 лет.
В соответствии с Программой планируется внедрение федеральныхстандартов в муниципальных учреждениях здравоохранения, оказывающихстационарную помощь, что составит основу повышения заработной платымедицинскому персоналу указанных учреждений. Внедрение стандартовпланируется осуществлять с участием средств Федерального фондаобязательного медицинского страхования.
Приоритетность выбора конкретных нозологических форм заболеванийдля внедрения стандартов обусловлена частотой регистрации заболеванийи госпитализацией больных с данными заболеваниями, влияниемзаболеваний на показатели внутрибольничной летальности, смертности иинвалидизации населения. В результате внедрение стандартов повышаетдоступность и качество медицинской помощи по тем заболеваниям, которыеоказывают существенное влияние на инвалидизацию и смертностьнаселения. В первоочередном порядке осуществляется внедрениестандартов по следующим классам заболеваний: болезни системыкровообращения, травмы, болезни органов дыхания, пищеварения.
В 2011-2012 годах планируется внедрить федеральных стандартовоказания медицинской помощи, в том числе, по профилям:
кардиологический - 2;
травматологический - 2;
пульмонологический - 2;
неврологический - 1;
терапевтический - 1.
Планируется оказать медицинскую помощь по федеральным стандартамна сумму 52,258 млн. рублей, в том числе в 2011 году на сумму 10,489млн. рублей, в 2012 году на сумму 41,769 млн. рублей.
Оказание медицинской помощи на основании стандартов,финансирование первичной медико-санитарной и специализированноймедицинской помощи по тарифу будет способствовать росту качествамедицинской помощи, в первую очередь, благодаря улучшениюлекарственного обеспечения, формированию благоприятных условий дляразвития конкуренции в системе здравоохранения, а также позволитповысить оплату труда врачей, участвующих в оказании медицинскойпомощи.
Кроме того, в ходе реализации мероприятий будет достигнутаоптимизация штатного расписания, высокая заработная плата будетспособствовать росту числа врачей. Введение стандартов унифицируетмедицинскую помощь и создаст предпосылки для обеспечения равныхвозможностей в получении медицинской помощи в различных медицинскихучреждениях.
Обеспечение потребности во врачах основных специальностей,
повышение уровня заработной платы врачей и
среднего медицинского персонала
В рамках Программы планируется провести повышение квалификации ипрофессиональную переподготовку 67 врачей муниципальных учрежденийздравоохранения. В т.ч. 4 врача пройдут переподготовку, 63 врачейпройдут повышение квалификации на базе ГОУ ВПО "Кемеровскаягосударственная медицинская академия Федерального агентства поздравоохранению и социальному развитию" и ГОУ ДПО "Новокузнецкийгосударственный институт усовершенствования врачей Федеральногоагентства по здравоохранению и социальному развитию".
Уровень заработной платы врачей и среднего медицинского персоналав 2012 году увеличится по сравнению с 2010 годом по видам помощи:
скорая медицинская помощь - на 9,8 процента;
амбулаторная помощь - на 59,9 процента;
стационарная помощь - на 19,5 процента.
В 2011-2012 годах планируется осуществлять денежные выплатыстимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторнуюмедицинскую помощь, по 18 специальностям и среднему медицинскомуперсоналу, работающему с ними или оказывающему амбулаторную помощьсамостоятельно.
Диспансеризация подростков в возрасте 14 лет
Количество подростков в возрасте 14 лет, нуждающихся в проведениидиспансеризации в 2011 году, составляет 535 человек, из них 241девочек и 294 мальчиков.
В 2012 году количество подлежащих диспансеризации подростков ввозрасте 14 лет составит 668 человек, из них 347 девочек и321мальчиков.
Диспансеризация одного подростка предусматривает использованиелабораторных и функциональных методов исследования, осмотр врачами-специалистами: детский эндокринолог, детский уролог-андролог(мальчики), акушер-гинеколог (девочки), педиатр.
По показаниям привлекаются врачи других специальностей ипроводятся дополнительные лабораторные исследования.
Обязательные лабораторные и функциональные исследования включаютобщий анализ крови и мочи, определение гормонального статуса иультразвуковое исследование органов репродуктивной сферы.
Норматив финансовых затрат в 2011 году на проведениедиспансеризации одного мальчика составляет 729 рублей, одной девочки -826 рублей. В 2011 году в женской консультации МУЗ "Городская больницаN 1" планируется открыть кабинет медико-социальной поддержкибеременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы 252900,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 121 860,5 тыс. рублей;
2012 год - 131 040,3 тыс. рублей;
из них:
Средства Федерального фонда обязательного медицинскогострахования 205 152,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 101 637,1 тыс. рублей;
2012 год - 103 515,4 тыс. рублей.
Средства территориально фонда обязательного медицинскогострахования 14 996,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3 777,6 тыс. рублей;
2012 год - 11 218,6 тыс. рублей;
Средства областного бюджета 96,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 96,0 тыс. руб.;
Средства муниципального бюджета 32 656,1 тыс. рублей, в томчисле:
2011 год - 16 349,8 тыс. рублей;
2012 год - 16 306,3 тыс. рублей.
(Раздел 4 в редакции Постановления Администрации г. Юргиот 09.04.2012 г. N 578)
5. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы к 2013 году планируетсяулучшить демографическую ситуацию в г Юрге по сравнению с 2009 годом:
- Снижение показателя перинатальной смертности до 2,9 на 1000 имладенческой смертности до 5,0 на 1000 населения.
- Снижение показателей детской и подростковой смертности.
- Исключение случаев материнской смертности.
- Снижение смертности в трудоспособном возрасте с 649,1 до 644,8на 100 тыс. человек трудоспособного возраста в т. ч.:
- снижение смертности от болезней системы кровообращения с 168,4до 157,0 на 100 тыс. человек трудоспособного возраста;
- снижение смертности от новообразований с 84,2 до 84,1 на 100тыс. человек трудоспособного возраста;
- снижение смертности от внешних причин до 224,3 на 100 тыс.человек трудоспособного возраста.
- Снижение смертности от туберкулеза с 20,3 до 17,3 на 100 тыс.человек.
- Повышение продолжительности жизни с 65,4 лет до 67,5 лет.
- Улучшение демографической ситуации.
6. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации.
6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет директорпрограммы, Глава города.
6.2. Директор Программы несет ответственность за реализацию иконечные результаты программы, рациональное использование выделяемыхна ее реализацию финансовых средств, организует управление реализациейпрограммы.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациипрограммы исполнитель программы в течение года ежеквартально (непозднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)предоставляет в отдел по социально - экономическому развитию городаотчет о результатах реализации программы и отчет о целевых индикаторахпрограммы по форме согласно приложения N 4 и N 5 к "Порядку принятиярешения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программЮргинского городского округа, их формирования и реализации",утвержденному постановлением Администрации города Юрги от 26.07.2011N 1247.
6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,исполнитель программы представляет директору программы и в отдел посоциально - экономическому развитию города:
- отчет о результатах реализации программы по форме согласноприложению N 4 к Порядку;
- пояснительную записку, содержащую:
- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств городскогобюджета на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевыминдикаторам, установленным при утверждении программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
6.5. Ежегодно директор программы направляет на рассмотрениеАдминистрации города и тоги реализации программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | | Годы | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующего года) | Исполнитель | Ожидаемый результат || п/п | | | | программного | || | | |----------------------------------------------------------------------| мероприятия | || | | | Всего | В том числе | | || | | | |----------------------------------------------------------| | || | | | | Бюджет | Бюджет ТФ | Област-| Городской | Внебюджет-| | || | | | | ФФ ОМС | ОМС | ной | бюджет | ные | | || | | | | | | бюджет | | источники | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | Всего по Программе | 2011-2012 | 252 900,8 | 205 152,5 | 14 996,2 | 96,0 | 32 656,1 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | | 2011 | 121 860,5 | 101 637,1 | 3 777,6 | 96,0 | 16 349,8 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | | 2012 | 131 040,3 | 103 515,4 | 11 218,6 | - | 16 306,3 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 1. | Укрепление матери ально- | 2011-2012 | 160 581,7 | 131 264,2 | | | 29 317,5 | - | | Позволит учреждениям || | технической базы учреждений | | | | | | | | | здравоохранения || | здравоохранения. | | | | | | | | | оказывать медицинскую || | Приведение материально- | | | | | | | | | помощь в соответствии с || | технической базы учреждений | | | | | | | | | порядка ми и стандартами || | здравоохранения в соответствие | | | | | | | | | оказания медицинской || | с требованиями порядков | | | | | | | | | помощи, утвержденными || | оказания медицинской помощи | | | | | | | | | Министерством ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| здравоохранения и || | | 2011 | 92 126,1 | 77 411,9 | | | 14 714,2 | - | | социального развития ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| Российской Федерации || | | 2012 | 68 455,6 | 53 852,3 | | | 14 603,3 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 1.1 | Проведение капитального | 2011-2012 | 39 962,2 | 24 104,2 | | | 15 858,0 | - | Управление | || | ремонта | | | | | | | | здравоохранением. | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | | 2011 | 20 576,6 | 12 051,9 | | | 8 524,7 | | МБУЗ "ГБ N 1". | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | | 2012 | 19 385,6 | 12 052,3 | | | 7 333,3 | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 1.2 | Оснащение оборудованием | 2011-2012 | 120 619,5 | 107 160,0 | | | 13 459,5 | - | Управление | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| здравоохранением. | || | | 2011 | 71 549,5 | 65 360,0 | | | 6 189,5 | | МБУЗ "ГБ N 1", | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2". | || | | 2012 | 49 070,0 | 41 800.0 | | | 7 270,0 | | МБУЗ | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| "ССМП" | || | | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 2. | Внедрение современных | 2011-2012 | 10 022,1 | 7 397,5 | | 96,0 | 2 528,6 | - | Управление | - электронная история || | информационных систем в | | | | | | | | здравоохранением. | болезни; || | здравоохранение | | | | | | | | МБУЗ | - запись на прием к врачу в || | | | | | | | | | "ГБ N 1", МБУЗ "ГБ | поликлинике через ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| N 2" | Интернет и инфомат, || | | 2011 | 2 641,6 | 1 350,0 | | 96,0 | 1 195,6 | - | МБУЗ "ССМП" | - ведение регистра || | | | | | | | | | | медицинских работников; ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | - ведение электронного || | | 2012 | 7 380,5 | 6 047,5 | | - | 1 333,0 | - | | паспорта лечебного || | | | | | | | | | | учреждения. ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 3. | Внедрение стандартов | 2011-2012 | 82 297,0 | 66 490,8 | 14 996,2 | - | 810,0 | - | | Повышение доступ ности и || | медицинской помощи, | | | | | | | | | качества меди цинской || | повышение доступности |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | помощи по тем || | амбулаторной медицинской | 2011 | 27 092,8 | 22 875,2 | 3 777,6 | - | 440,0 | - | | заболеваниям, ко || | помощи, в том числе |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | торые оказывают || | оказываемой врачами- | 2012 | 55 204,2 | 43 615,6 | 11 218,6 | - | 370,0 | - | | существенное влияя ние на || | специалистами | | | | | | | | | инвалидизацию и || | | | | | | | | | | смертность населения ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 3.1 | Поэтапный переход к оказанию | 2011-2012 | 50 716,0 | 35 719,8 | 14 996,2 | - | - | | МБУЗ "ГБ N 1", | || | медицинской помощи в |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2". | || | соответствии со стандартами | 2011 | 8 946,9 | 5 169,3 | 3 777,6 | | - | | | || | медицинской помощи |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | | 2012 | 41 769,1 | 30 550,5 | 11 218,6 | | - | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 3.2 | Обеспечение потребности во | 2011-2012 | 810,0 | - | - | - | 810,0 | | МБУЗ "ГБ N 1", | || | врачах основных |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2", | || | специальностей, повышение | 2011 | 440,0 | | | | 440,0 | | МБУЗ "ССМП" | || | уровня за работной платы врачей |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | и среднего медицинского | 2012 | 370,0 | | | | 370,0 | | | || | персонала | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 3.3 | Повышение доступност и | 2011-2012 | 29 960,9 | 29 960,9 | - | - | - | | МБУЗ "ГБ N 1", | || | амбулаторно-поликлинической |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2". | || | помощи | 2011 | 17 292,5 | 17 292,5 | - | | - | | | || | |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | | 2012 | 12 668,4 | 12 668,4 | - | | - | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 3.4 | Проведение диспансеризации | 2011-2012 | 810,1 | 810,1 | - | - | - | | МБУЗ "ГБ N 1" | || | 14-летних подростков и создание |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | центров медико-социальной | 2011 | 413,4 | 413,4 | | | | | | || | поддержки беременных женщин, |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | оказавшихся в трудной | 2012 | 396,7 | 396,7 | | | | | | || | жизненной ситуации | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 7 в редакции Постановления Администрации г. Юргиот 09.04.2012 г. N 578)
Заместитель Главы города
по социальным вопросам С.М. Кацап
Приложение
к муниципальной долгосрочной
целевой программе
"Модернизация здравоохранения
г. Юрги" на 2011-2012 годы
Целевые индикаторы Программы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Единица | 2010 | Значения целевого индикатора || п/п | | измерения | год | программы || | | | |--------------------------------|| | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | Удовлетворенность населения | % от числа | 49,4 | 49,6 | 49,9 | 50,0 || | медицинской помощью | опрошенных | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 2 | Число амбулаторных учреждений, | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 || | имеющих медицинское оборудование в | | | | | || | соответствии с табелем оснащения | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 3 | Средняя продолжительность пребывания | дней | 9,5 | 9,5 | 10,9 | 10,9 || | пациента на койке в круглосуточном | | | | | || | стационаре муниципального учреждения | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 4 | Среднегодовая занятость койки в | дней | 326,6 | 325,2 | 325,2 | 325,2 || | муниципальном учреждении | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 5 | Уровень госпитализации в муниципальные | Случаев на 100 | 14,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 || | учреждения | человек | | | | || | | населения | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 6 | Число детей 1 и 2 групп здоровья в | % | 56,2 | 57,0 | 57,5 | 58,0 || | общей численности обучающихся в | | | | | || | муниципальных общеобразовательных | | | | | || | учреждениях | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 7. | Смертность населения | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 7.1 | Материнская смертность | человек на 100 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | тыс. родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 7.2 | Смертность в детском возрасте | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - младенческая | В возрасте до 1 | | 5.9 | 5,9 | 5,0 || | | года на 1000 | 5,9 | | | || | | родившихся | | | | || | | живыми | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - перинатальная | На 1000 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 2,9 || | | родившихся | | | | || | | живыми и | | | | || | | мертвыми | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - мертворождаемость | На 1000 | | 2,0 | 1,5 | 1,5 || | | родившихся | 2,9 | | | || | | живыми и | | | | || | | мертвыми | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - ранняя неонатальная | На 1000 | | 1,9 | 1,4 | 1,4 || | | родившихся | 1,0 | | | || | | живыми | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - от 1 года до 4 лет | Число умерших | | 86,3 | 75,9 | 73,4 || | | на 100 тыс. | | | | || | | человек | 0,00 | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - от 5 до 9 лет | Число умерших | | 23,7 | 23,7 | 23,7 || | | на 100 тыс. | | | | || | | человек | 23,7 | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - от 10 до 14 лет | Число умерших | | 28,4 | 27,2 | 25,7 || | | на 100 тыс. | | | | || | | человек | 28,4 | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - от 15 до 19 лет | Число умерших | | 61,4 | 61,4 | 61,4 || | | на 100 тыс. | | | | || | | человек | 61,4 | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 7.3 | Смертность населения в трудоспособном | человек на 100 | 649,1 | 663,5 | 654,2 | 644,8 || | возрасте, в том числе | тыс. населения | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - смертность от болезней системы | человек на 100 | 168,4 | 166,4 | 160,7 | 157,0 || | кровообращения | тыс. населения | | | | || | | соответствующего | | | | || | | возраста | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - смертность от злокачественных | Смертность от | 84,2 | 89,7 | 86,0 | 84,1 || | новообразований | злокачественных | | | | || | | новообразований | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | - смертность от внешних причин | Смертность от | 213,2 | 224,3 | 224,3 | 224,3 || | | злокачественных | | | | || | | новообразований | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 7.4 | Смертность от туберкулеза | число умерших | 20,3 | 18,5 | 17,3 | 17,3 || | | на 1000 тыс | | | | || | | населения | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 8. | Укомплектованность врачебными кадрами | процентов | 60,9 | 64,0 | 66,6 | 68,9 || | - всего | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 8.1 | Укомплектованность врачебными кадрами, | процентов | 78,2 | 78,7 | 83,5 | 87,5 || | оказывающими амбулаторную | | | | | || | медицинскую помощь | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 8.2 | Укомплектованность участковой службы | процентов | 90,6 | 90,6 | 93,7 | 96,8 || | врачами-терапевтами участковыми | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 8.3 | Укомплектованность ССМП врачами | процентов | 80,0 | 80,0 | 85,7 | 90,4 ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 9 | Среднемесячная номинальная начисленная | рублей | 10 917,0 | 11 903,7 | 12 183,0 | 12 793,0 || | заработная плата медицинских | | | | | || | работников | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 10 | Количество зданий учреждений | процентов | 9,0 | 18,1 | 40,9 | 45,4 || | здравоохранения, прошедших капитальный | | | | | || | ремонт, из числа нуждающихся в нем | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 11 | Количество профильных отделений | единиц | - | - | 1 | 2 || | учреждений здравоохранения, | | | | | || | материально-техническое оснащение | | | | | || | которых приведено в соответствие с | | | | | || | порядками оказания медицинской помощи | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 12 | Количество пациентов, у которых | процентов | - | - | 83,5 | 90.9 || | ведутся электронные медицинские карты | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 13 | Количество муниципальных учреждений | процентов | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 || | здравоохранения, осуществляющих | | | | | || | автоматизированную запись на прием к | | | | | || | врачу с использованием сети Интернет и | | | | | || | информационно-справочных сенсорных | | | | | || | терминалов (инфоматов), к общему | | | | | || | количеству муниципальных учреждений | | | | | || | здравоохранения | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 14 | Количество муниципальных учреждений | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | здравоохранения, использующих | | | | | || | электронный документооборот при обмене | | | | | || | медицинской информацией, от общего | | | | | || | количества муниципальных учреждений | | | | | ||-----+----------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 15 | Количество врачей-специалистов, | процентов | - | 51,5 | 54,2 | 54,2 || | оказывающих амбулаторную помощь, | | | | | || | которым были осуществлены денежные | | | | | || | выплаты стимулирующего характера | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------