Постановление Администрации г. Юрги от 09.04.2012 № 578
О внесении изменений в Постановление Администрации города Юрги от 14.11.2011 N 1978 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Юрги от 01.07.2011 N 1109 "Об утверждении городской целевой программы "Модернизация здравоохранения города Юрги" на 2011-2013 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратит силу с 01.01.2013 г. -
Постановление Администрации г. Юрги
от 24.09.2012 г. N 1682
от 09.04.12 N 578г. ЮргаО внесении изменений в ПостановлениеАдминистрации города Юрги от 14.11.2011N 1978 "О внесении изменений в ПостановлениеАдминистрации города Юрги от 01.07.2011 N 1109"Об утверждении городской целевой программы"Модернизация здравоохранения города Юрги"на 2011-2013 годы"
В соответствии с постановлением Администрации города Юрги от26.07.2011 N 1247 "Об утверждении порядка принятия решения оразработке муниципальных долгосрочных целевых программ Юргинскогогородского округа, их формированию и реализации", в целях повышенияэффективности городской системы здравоохранения,
постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к ПостановлениюАдминистрации города Юрги от 14.11.2011 N 1978 "О внесении изменений вПостановление Администрации города Юрги от 01.07.2011 N 1109"Об утверждении городской целевой программы "Модернизацияздравоохранения города Юрги" на 2011-2013 годы".
1.1. В паспорте программы позицию "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:|-------------------------------------------------------------------|| Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) ||-------------------------------------------------------------------|| | За срок | 2011 | 2012-03- || | реализации | год | 24 год || | программы | | ||----------------------------+--------------+-----------+-----------|| Всего, в т.ч. | 252 900,8 | 121 860,5 | 131 040,3 ||----------------------------+--------------+-----------+-----------|| Федеральный фонд | 205 152,5 | 101 637,1 | 103 515,4 || обязательного медицинского | | | || страхования | | | ||----------------------------+--------------+-----------+-----------|| Территориальный фонд | 14 996,2 | 3 777,6 | 11 218,6 || обязательного медицинского | | | || страхования | | | ||----------------------------+--------------+-----------+-----------|| Областной бюджет | 96,0 | 96,0 | 96,0 ||----------------------------+--------------+-----------+-----------|| Муниципальный бюджет | 32 656,1 | 16 349,8 | 16 306,3 ||-------------------------------------------------------------------|
2. Раздел 4 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
Всего на реализацию Программы потребуется на 2011-2012 годы252 900,8 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 121 860,5 тыс. рублей;
2012 год - 131 040,3 тыс. рублей;
из них:
Средства Федерального фонда обязательного медицинскогострахования 205 152,5 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 101 637,1 тыс. рублей;
2012 год - 103 515,4 тыс. рублей.
Средства территориально фонда обязательного медицинскогострахования 14 996,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 3 777,6 тыс. рублей;
2012 год - 11 218,6 тыс. рублей;
Средства областного бюджета 96,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 96,0 тыс. руб.;
Средства муниципального бюджета 32 656,1 тыс. рублей, в томчисле:
2011 год - 16 349,8 тыс. рублей;
2012 год - 16 306,3 тыс. рублей.
3. Раздел 7 Паспорта программы изложить в новой редакции,согласно приложению.
4. Финансовому управлению г. Юрги (А.П. Утробин) внестисоответствующие изменения в бюджет Юргинского городского округа на2012-2014 годы.
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайтеАдминистрации города Юрги.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы города по социальным вопросам С.М. Кацапа.
Глава
города Юрги С.В. Попов
Приложение
к муниципальной долгосрочной
целевой программе "Модернизация
здравоохранения г. Юрги
на 2011-2012 годы"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | | Годы | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующего года) | Исполнитель | Ожидаемый результат || п/п | | | | программного | || | | |----------------------------------------------------------------------| мероприятия | || | | | Всего | В том числе | | || | | | |----------------------------------------------------------| | || | | | | Бюджет | Бюджет ТФ | Област-| Городской | Внебюджет-| | || | | | | ФФ ОМС | ОМС | ной | бюджет | ные | | || | | | | | | бюджет | | источники | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | Всего по Программе | 2011-2012 | 252 900,8 | 205 152,5 | 14 996,2 | 96,0 | 32 656,1 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | | 2011 | 121 860,5 | 101 637,1 | 3 777,6 | 96,0 | 16 349,8 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | | 2012 | 131 040,3 | 103 515,4 | 11 218,6 | - | 16 306,3 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 1. | Укрепление матери ально- | 2011-2012 | 160 581,7 | 131 264,2 | | | 29 317,5 | - | | Позволит учреждениям || | технической базы учреждений | | | | | | | | | здравоохранения || | здравоохранения. | | | | | | | | | оказывать медицинскую || | Приведение материально- | | | | | | | | | помощь в соответствии с || | технической базы учреждений | | | | | | | | | порядка ми и стандартами || | здравоохранения в соответствие | | | | | | | | | оказания медицинской || | с требованиями порядков | | | | | | | | | помощи, утвержденными || | оказания медицинской помощи | | | | | | | | | Министерством ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| здравоохранения и || | | 2011 | 92 126,1 | 77 411,9 | | | 14 714,2 | - | | социального развития ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| Российской Федерации || | | 2012 | 68 455,6 | 53 852,3 | | | 14 603,3 | - | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 1.1 | Проведение капитального | 2011-2012 | 39 962,2 | 24 104,2 | | | 15 858,0 | - | Управление | || | ремонта | | | | | | | | здравоохранением. | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| | | 2011 | 20 576,6 | 12 051,9 | | | 8 524,7 | | МБУЗ "ГБ N 1". | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | | 2012 | 19 385,6 | 12 052,3 | | | 7 333,3 | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 1.2 | Оснащение оборудованием | 2011-2012 | 120 619,5 | 107 160,0 | | | 13 459,5 | - | Управление | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| здравоохранением. | || | | 2011 | 71 549,5 | 65 360,0 | | | 6 189,5 | | МБУЗ "ГБ N 1", | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2". | || | | 2012 | 49 070,0 | 41 800.0 | | | 7 270,0 | | МБУЗ | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| "ССМП" | || | | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 2. | Внедрение современных | 2011-2012 | 10 022,1 | 7 397,5 | | 96,0 | 2 528,6 | - | Управление | - электронная история || | информационных систем в | | | | | | | | здравоохранением. | болезни; || | здравоохранение | | | | | | | | МБУЗ | - запись на прием к врачу в || | | | | | | | | | "ГБ N 1", МБУЗ "ГБ | поликлинике через ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| N 2" | Интернет и инфомат, || | | 2011 | 2 641,6 | 1 350,0 | | 96,0 | 1 195,6 | - | МБУЗ "ССМП" | - ведение регистра || | | | | | | | | | | медицинских работников; ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | - ведение электронного || | | 2012 | 7 380,5 | 6 047,5 | | - | 1 333,0 | - | | паспорта лечебного || | | | | | | | | | | учреждения. ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 3. | Внедрение стандартов | 2011-2012 | 82 297,0 | 66 490,8 | 14 996,2 | - | 810,0 | - | | Повышение доступ ности и || | медицинской помощи, | | | | | | | | | качества меди цинской || | повышение доступности |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | помощи по тем || | амбулаторной медицинской | 2011 | 27 092,8 | 22 875,2 | 3 777,6 | - | 440,0 | - | | заболеваниям, ко || | помощи, в том числе |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | торые оказывают || | оказываемой врачами- | 2012 | 55 204,2 | 43 615,6 | 11 218,6 | - | 370,0 | - | | существенное влияя ние на || | специалистами | | | | | | | | | инвалидизацию и || | | | | | | | | | | смертность населения ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------+-----------------------------|| 3.1 | Поэтапный переход к оказанию | 2011-2012 | 50 716,0 | 35 719,8 | 14 996,2 | - | - | | МБУЗ "ГБ N 1", | || | медицинской помощи в |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2". | || | соответствии со стандартами | 2011 | 8 946,9 | 5 169,3 | 3 777,6 | | - | | | || | медицинской помощи |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | | 2012 | 41 769,1 | 30 550,5 | 11 218,6 | | - | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 3.2 | Обеспечение потребности во | 2011-2012 | 810,0 | - | - | - | 810,0 | | МБУЗ "ГБ N 1", | || | врачах основных |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2", | || | специальностей, повышение | 2011 | 440,0 | | | | 440,0 | | МБУЗ "ССМП" | || | уровня за работной платы врачей |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | и среднего медицинского | 2012 | 370,0 | | | | 370,0 | | | || | персонала | | | | | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 3.3 | Повышение доступност и | 2011-2012 | 29 960,9 | 29 960,9 | - | - | - | | МБУЗ "ГБ N 1", | || | амбулаторно-поликлинической |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| МБУЗ "ГБ N 2". | || | помощи | 2011 | 17 292,5 | 17 292,5 | - | | - | | | || | |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | | 2012 | 12 668,4 | 12 668,4 | - | | - | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------+--------------------| || 3.4 | Проведение диспансеризации | 2011-2012 | 810,1 | 810,1 | - | - | - | | МБУЗ "ГБ N 1" | || | 14-летних подростков и создание |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | центров медико-социальной | 2011 | 413,4 | 413,4 | | | | | | || | поддержки беременных женщин, |-----------+-----------+-----------+-----------+--------+-------------+-----------| | || | оказавшихся в трудной | 2012 | 396,7 | 396,7 | | | | | | || | жизненной ситуации | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главы города
по социальным вопросам С.М. Кацап