Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 23.12.2011 № 92

О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2012 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 23.12.11 N 92г. КемеровоО    плане  социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2012 год
       Руководствуясь статьей  28  Устава  города  Кемерово,  Концепциейразвития города Кемерово до  2025  года,  утвержденной  постановлениемКемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007  N 169  "Об утверждении   планов   социально-экономическогоразвития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу",Кемеровский городской Совет народных депутатов
       решил:
       1. Утвердить  план   социально-экономического   развития   городаКемерово на 2012 год согласно приложению.
       2. Предоставить  Главе  города  право  осуществлять   пообъектнуюкорректировку      мероприятий      основных     направлений     планасоциально-экономического  развития  города  на  2012  год  в  пределахутвержденного объема финансирования по каждому направлению.
       3. Опубликовать данное  решение  в  печатных  средствах  массовойинформации.
       4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
       5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  комитетыКемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местногосамоуправления  и  безопасности  (В.М.  Пехота),  развитию  городскогохозяйства и экологии (В.А. Петров), развитию социальной  сферы  города(Т.В. Кочкина), бюджету, налогам и финансам  (Д.И.  Волков),  развитиюэкономики города (И.Ю. Трифонов).
       Глава
       города Кемерово         В.В. Михайлов
                                                              Приложение
                                                  к решению Кемеровского
                                              городского Совета народных
                                                 депутатов пятого созыва
                                                      от 23.12.2011 N 92
                                   ПЛАН
            СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                               НА 2012 ГОД
                              ПАСПОРТ ПЛАНА
       ЗАКАЗЧИК: Кемеровский городской Совет народных депутатов.
       РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: администрация города Кемерово.
       НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЛАНА:  Федеральный   закон   от06.10.2003   N   131-ФЗ   "Об  общих  принципах  организации  местногосамоуправления  в  Российской  Федерации",  Устав   города   Кемерово,постановление  Кемеровского  городского  Совета  народных депутатов от26.05.2006 N 15  "О  порядке  разработки,  утверждения,  исполнения  иконтроля   за   исполнением   планов   и  программ  развития  города",постановление Кемеровского городского  Совета  народных  депутатов  от27.04.2007 N 137 "Об утверждении концепции развития города Кемерово до2025 года",  постановление  Кемеровского  городского  Совета  народныхдепутатов    от    28.09.2007    N    169   "Об   утверждении   плановсоциально-экономического развития города Кемерово  на  долгосрочную  исреднесрочную перспективу".
       Раздел I.       Современное       состояние      и      тенденциисоциально-экономического развития города
       1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯГОРОДА ЗА 2011 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2012 ГОДУ.
       В целом итоги социально-экономического развития  города  Кемеровоза 2011 год характеризуются положительной динамикой макроэкономическихпоказателей,   устойчивым   положением   производственных    отраслей,стабильным функционированием социальной сферы и  ростом  материальногоблагополучия населения города.
       Сравнительные показатели социально-экономического развития городаКемерово в 2011 году среди городов -  членов  АСДГ,  имеющих  примерноодинаковую численность жителей, представлены в таблице N 1.
                                                             Таблица N 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   |          Показатели          |  Ед. изм.   |   Кемерово    |     Барнаул     |  Новокузнецк  |      Томск      |    Иркутск    ||     |                              |             |---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------||     |                              |             |     Факт      |       Факт      |      Факт     |       Факт      |     Факт      ||     |                              |             | 2010 г./оценка|  2010 г./оценка | 2010 г./оценка| 2010 г./оценка  | 2010 г./оценка||     |                              |             |    2011 г.    |      2011 г.    |     2011 г.   |     2011 г.     |     2011 г.   ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 1.  | Численность      постоянного | тыс. чел.   |    532,9/     |     668,9/      |    563,9/     |     542,5/      |    587,2/     ||     | населения (среднегодовая)    |             |    532,9      |     670,8       |      -        |     548,9       |    590,9      ||     |                              |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 2.  | Среднемесячная    заработная | руб.        |   22 122,6/   |    16 612,0/    |   18075,0/-   |    24 058,9/    |   26 072,1/   ||     | плата по крупным  и  средним |             |   24 574,1    |    18 040,6     |               |    26 444,0     |   28 731,4    ||     | предприятиям                 |             |               |                 |               |                 |               ||     |                              |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 3.  | Величина        прожиточного | руб.        |   4 614,8/    |    5 409,0/     |   4 811,0/    |    5 546,0/     |   5 561,3/    ||     | минимума в среднем  на  душу |             |   5 300,0     |    6 039,0      |      -        |    6 390,0      |   6 190,0     ||     | населения                    |             |               |                 |               |                 |               ||     |                              |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 4.  | Объем  отгруженных   товаров | млн. руб.   |   104676,3/   |    57 403,9/    |  216 318,0/-  |    62 181,9/    |   67 360,6/   ||     | собственного   производства, |             |   132526,0    |    66 231,3     |               |    72 402,7     |   64 345,7    ||     | выполненных  работ  и  услуг |             |               |                 |               |                 |               ||     | собственными силами          |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 5.  | Индекс         промышленного | в % к       |    109,7/     |     118,5/      |    128,2/     |     108,2/      |    114,1/     ||     | производства                 | предыдущему |    104,2      |     105,0       |       -       |     105,3       |    107,2      ||     |                              | году        |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 6.  | Объем  отгруженных   товаров | руб./чел.   |  196 427,7/   |    85 815,4/    |  383 610,6/   |    114620,1/    |  114 714,9/   ||     | собственного   производства, |             |  248 875,1    |    98 734,8     |       -       |    131905,1     |  108 894,4    ||     | выполненных  работ  и  услуг |             |               |                 |               |                 |               ||     | собственными    силами    (в |             |               |                 |               |                 |               ||     | расчете на 1жителя)          |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 7.  | Оборот розничной торговли    | млн.        |   83 516,4/   |    87 971,7/    |   71 409,0/   |    55 992,6/    |   91 584,2/   ||     |                              | руб.        |   94 619,9    |    105460,5     |       -       |    62 118,2     |   100 716,5   ||     |                              |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 8.  | Оборот  розничной   торговли | руб./чел.   |  156 719,8/   |   131 512,0/    |  126 634,1/-  |    103211,4/    |  155 967,6/   ||     | (в расчете на 1 жителя)      |             |  177 690,0    |   157 216,0     |               |    113 168,5    |   170 445,9   ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 9.  | Индекс  физического   объема | в % к       |    105,5/     |     107,2/      |    104,0/     |     102,4/      |     97,5/     ||     | оборота розничной торговли   | предыдущему |    105,0      |     111,0       |       -       |     103,2       |     101,0     ||     |                              | году        |               |                 |               |                 |               ||     |                              |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 10. | Объем      инвестиций      в | млн. руб.   |   23 989,0/   |    26 026,6/    |   16679,0/-   |    28 550,0/    |   13 251,6/   ||     | основной  капитал  за   счет |             |   29 465,7    |    28 144,4     |               |    30 988,7     |   15 340,0    ||     | всех              источников |             |               |                 |               |                 |               ||     | финансирования               |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 11. | Ввод   в   действие    жилых | тыс.        |    234,0/     |     391,0/      |    168,2/     |   351,0/352,3   |    341,5/     ||     | домов                        | кв.м        |    285,0      |      420,0      |       -       |                 |     400,0     ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 12. | Ввод   в   действие    жилых | кв.м/       |     0,44/     |      0,58/      |     0,30/     |      0,65/      |     0,58/     ||     | домов  (в   расчете   на   1 | чел.        |     0,54      |      0,63       |       -       |      0,64       |     0,68      ||     | жителя)                      |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 13. | Средняя       обеспеченность | кв.м/       |     20,6/     |      21,0/      |     21,7/     |      20,7/      |    21,05/     ||     | населения    общей     жилой | чел.        |     21,1      |      21,6       |       -       |      21,0       |    21,58      ||     | площадью                     |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 14. | Количество        официально | тыс.чел.    |     4,8/      |      4,3/       |     6,5/      |      2,5/       |     3,3/      ||     | зарегистрированных           |             |     4,7       |      3,2        |      -        |      2,1        |     2,4       ||     | безработных                  |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 15. | Объем     платных      услуг | млн.руб.    |   21 600,0/   |    29 765,2/    |  15 400,0/-   |    20 229,6/    |   33 150,9/   ||     | населению (включая оценку по |             |   23 156,9    |    32 455,1     |               |    22 212,5     |   36 900,0    ||     | малым предприятиям)          |             |               |                 |               |                 |               ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 16. | Объем   платных   услуг   (в | руб./чел.   |   40 532,9/   |     44 497,0/   |   27 309,8/   |    37 289,3/    |   56 455,9/   ||     | расчете на 1 жителя)         |             |   43 487,1    |     48 382,7    |       -       |    40 467,3     |   62 447,1    ||-----+------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+-----------------+---------------|| 17. | Уровень безработицы          | %           |    1,4/1,0    |     1,0/0,8     |     1,6/-     |     1,0/0,8     |   0,92/0,67   ||     |                              |             |               |                 |               |                 |               |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Промышленность
       Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненныхработ и услуг собственными силами (всеми  категориями  производителей)за 2011 год составил 132 526,0 млн. рублей.
       По  объему   отгруженных   товаров   собственного   производства,выполненных работ  и  услуг  собственными  силами  по  основным  видамэкономической деятельности лидирующее место  занимает  город  Кемерово(табл. N 1).
       В 2011 году индекс промышленного производства составил  104,2%  кпрошлому году, на 2012 год прогнозируется рост на 2,4%. (табл. N 2).
       Индекс промышленного производства по основным видам экономическойдеятельности в  городе  Кемерово  ниже  индексов  других  сравниваемыхгородов - членов АСДГ (табл. N 1).
       В 2011  году  среди  основных  видов  экономической  деятельностинаибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производствазанимает "обрабатывающее производство" - 66,0%.  Индекс  промышленногопроизводства по данному виду  экономической  деятельности  составил  в2011 году 107,4%, на 2012 год прогнозируется рост 3,1% к  уровню  2011года.
       В химической отрасли города  Кемерово  в  2011  году  закрепилисьположительные тенденции, начавшиеся  в  период  выхода  из  кризиса  впредыдущие годы. В 2011  году  индекс  промышленного  производства  поподвиду экономической деятельности "химическое производство"  составил104,0% к предыдущему году.
       КОАО "Азот" продолжает реализацию программ по энергосбережению  иэкономии сырья, оптимизации структуры и  бизнес-процессов.  Реализацияданных мер позволяет КОАО "Азот" сохранить конкурентную позицию как навнешнем, так и на внутреннем рынке.
       В 2011 году завершена реализация проектов "Перевод  агрегатов  попроизводству аммиака и  карбамида  на  двухгодичный  цикл  капитальныхремонтов" и  "Техническое  перевооружение  стадии  упаковки  отделениякристаллизации цеха Лактам-3", начат следующий этап реализации проектатехнического перевооружения производства аммиака, который  включает  всебя модернизацию цеха "Аммиак  -  1"  с  целью  дальнейшего  сниженияпотребления  энергоресурсов  и  увеличения  объемов  производства.   Врезультате планируется увеличить суточную  выработку  аммиака  в  цехе"Аммиак-1" на 50 тонн.
       На  ООО  "ПО  "Химпром"  продолжаются  работы  по   реконструкциипредприятия и отдельных производств.  Объем  инвестиций  в  2011  годусоставил более 75,0 млн. рублей, что на 40,0% выше уровня 2010 года. В2012 году намечен запуск производства кальция хлористого.
       В 2011 году по подвиду экономической  деятельности  "производствококса, нефтепродуктов" отмечен рост индекса промышленного производствана 3,0%.
       На ОАО "Кокс" в 2011 году при полной загрузке  мощностей  активновелась модернизация производства:  на  коксосортировке  N 3  коксовогоцеха завершены работы по замене "зонтов";  в  коксовом  цехе  законченкапитальный ремонт коксотушильного и коксовозного вагонов.
       В  целях  развития  собственной  сырьевой  базы  на  ОАО   "Кокс"продолжалась реализация проекта строительства закрытого  склада  угля.Объем инвестиций за 2011 год составил 474,0  млн.  рублей.  Завершениепроекта намечено на 2012 год.
       Продолжено финансирование проекта "Строительство  угледобывающегопредприятия ООО "Шахта Бутовская" с созданием 970 новых рабочих  мест.Запуск шахты намечен ко Дню шахтера в 2012 году.
       В 2012-2014 годы предприятие планирует реализацию инвестиционногопроекта  "Строительство  коксовых  печей  без  улавливания  химическихпродуктов коксования, включая энергетический блок и перенос  зданий  исооружений,  попадающих  в  зону  строительства".   Объем   инвестицийсоставит 2 240,0 млн. рублей.
       Главным направлением политики ООО ПО "Токем" является  разработкаи запуск в производство  оптимальных  по  своим  качествам  продуктов,отладка  процессов  до  уровня,   обеспечивающего   наиболее   высокуюэффективность,   модернизация   оборудования.   Основные   перспективыразвития  предприятия  связаны  с  модернизацией  производства  жидкихфенольных смол. В 2011 году выпуск жидких фенольных смол увеличился на30,0% по сравнению с уровнем 2010 года, текстолита - на 60,0%.
       В  2011  году  на  ООО  ПО  "Токем"   произведены   реконструкцияводоподготовки, перенос производства Т265 с целью оптимизации,  монтажсхемы производства получения моносополимера для АВ-17-8  и  КУ-2-8  потехнологии "Зародыш-питание", строительство очистных сооружений.
       В машиностроении отмечено увеличение объемов производства.
       ОАО "Кемеровский экспериментальный  завод  средств  безопасности"занимает лидирующие  позиции  на  рынке  горно-шахтного  оборудования,обеспечивающего безопасность работ в этой отрасли. Предприятие активноведет инвестиционную деятельность  (12  проектов  в  2011-2015  годах,общая стоимость 645,5 млн. рублей).
       В 2011 году  ОАО  "Кемеровский  экспериментальный  завод  средствбезопасности" запустил в производство новые  изделия:  устройство  дляподключения  и   защиты   карьерных   электропотребителей;   кабельныевзрывобезопасные  соединители  серии  СКВ,  обеспечивающие   увереннуюработу как в подземных выработках, так и на  поверхности,  для  разныхугольных и горнорудных предприятий в условиях умеренного  и  холодногоклимата.
       В  отчетном  году  завод  приступил  к   массовому   производствумодернизированных установок  автоматического  пожаротушения  ленточныхконвейеров.
       Кузбасская вагоностроительная компания - филиал ОАО  "Алтайвагон"реализует  концепцию  "бережливого  производства",  в  соответствии  скоторой  уже  работает  цех  N 3  (переоборудована  линия  по  выпускужелезнодорожных  платформ   для   перевозки   леса).   В   2011   голувагоностроительная компания получила большой заказ на лесовозы. Выпускплатформ данного типа увеличился до 120 штук в месяц.  На  предприятииосвоено  производство  кузовов  карьерных  большегрузных   автомобилейБЕЛАЗ.
       В 2011 году в связи с сокращением объема государственного  заказаОАО "Кемеровский механический завод"  перешел  на  выпуск  гражданскойпродукции с использованием имеющихся производственных мощностей. Заводвыпускает запчасти к  сельскохозяйственным  машинам,  детали  шахтногооборудования, запчасти к грузовым автомобилям, полуфабрикаты и  деталидля нефтедобывающей промышленности, прочие товары.  На  заводе  освоенвыпуск  респиратора  (ранца),   самоспасателей   для   шахтеров.   Дляфермерских хозяйств и крупных сельскохозяйственных  объединений  заводпланирует выпускать новую модель роторной косилки.
       Вместе с тем в 2011 году введены  процедуры  банкротства  на  ООО"Кемеровский  агрохимический  завод  "Вика",  ООО  "Зэта".   Завершеноконкурсное производство на ФГУП  "Кемеровский  завод  "Коммунар",  ООО"НПО "Кузбассэлектромотор".
       Легкая промышленность города Кемерово представлена предприятиями,выпускающими различные виды  товаров  народного  потребления:  верхнююодежду, взрослый и детский трикотаж, обувь, кожгалантерейные  изделия,спецодежду и др.
       ООО "Кузбасслегпром" более 10  лет  разрабатывает  и  внедряет  впроизводство усовершенствованные модели спецодежды и  обуви,  средстваиндивидуальной защиты для горняков  и  представителей  других  рабочихспециальностей промышленных предприятий. Инновационный подход  к  делувывел  компанию   в   лидеры   России   по   производству   продукции,обеспечивающей безопасность шахтерского труда.
       В  2011  году  предприятием  предложена  новая  услуга  -  арендаспецодежды. В 2012 году планируется создать консигнационные склады дляспецодежды на территориях разрезов и шахт.
       Предприятия  по  виду  экономической  деятельности  "производствопищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака"   продолжали   своеразвитие.
       В 2011 году в городе Кемерово открылось  новое  производство  ООО"Натуральное молоко" - первый в  Кузбассе  молочный  завод  модульноготипа (площадь - 220 кв. м).  Создано  25  рабочих  мест.  Продукция  сдевизом  "Натурально  Вкусно  Полезно"  поступает  в  реализацию   подсобственной торговой маркой "Молокошко".
       На  ОАО  "КДВ  Кемерово"  продолжена  реализация  инвестиционногопроекта "Промышленная установка  для  выпечки  вафельных  трубочек  изнепрерывной ленты теста".
       ИП  Волков  А.П.  (Крестьянское  хозяйство  Волкова  А.П.)  ведетактивную инвестиционную деятельность  (5  инвестиционных  проектов  сосроком реализации до 2020  года).  В  2012  году  объем  инвестиций  вразмере 375,0  млн.  рублей  планируется  направить  на  реконструкциюптицефабрики  (корпус  выращивания  бройлера,  кормозавод),   развитиеторговой сети, модернизацию производства.
       Среди предприятий строительной  индустрии  следует  отметить  ООО"Стройндустрия".  За  2011  год  объем  производства  на   предприятииувеличен в 2,5 раза. В  2012  году  ООО  "Кемеровский  ДСК"  планируетреализацию проекта по модернизации производства  (объем  инвестиций  -500,0 млн. рублей).
       На  долю  вида  экономической   деятельности   "добыча   полезныхископаемых" приходится 7,0% объема отгруженных товаров.  В  2011  годуиндекс  промышленного  производства  по  данному  виду   экономическойдеятельности  составил  91,9%,  на  2012   год   индекс   производствапрогнозируется на уровне 100,0% по отношению к предыдущему году.
       Основным предприятием, осуществляющим добычу полезных ископаемых,в городе является филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольный разрез".  За2011 год добыто 4,5 млн. тонн угля, или 92,0% к уровню 2010  года,  на2012 год прогнозируется добыча угля на уровне 2011 года.
       Доля предприятий по виду экономической деятельности "производствои распределение  электроэнергии,  газа  и  воды"  в  структуре  объемаотгруженных товаров собственного  производства,  выполненных  работ  иуслуг собственными силами в 2011 году составила 26,0%.
       В  2011   году   Дирекция   кемеровских   электрических   станцийКузбасского   филиала   ОАО   "Кузбассэнерго"   продолжила    активнуюинвестиционную деятельность. На Кемеровской ГРЭС реконструировано  трикотлоагрегата типа ТП-87 (NN 12, 13, 15) с целью совместного  сжиганияугля и коксового  газа,  проведены  монтаж  автоматического  вагонногопробоотборника  поступающего  угля,  замена   конвейерных   весов   наконвейерах  NN 6А,  6Б,  6В  и  другие  проекты.  На  Кемеровской  ТЭЦреализуются проекты по замене конвейерных весов, реконструкции  ячеек,строительству очистных сооружений  производственных  сточных  вод.  НаНово-Кемеровской ТЭЦ планируется установка  турбопривода  питательногоэлектронасоса турбоагрегата N 16, перевод котлов типа ТП-87  на  сухоешлакоудаление,  реконструкция  котла   N 13,   оснащение   обдувочнымиаппаратами котлоагрегата N 16, реконструкция золоотвала N 2.
                                                             Таблица N 2-----------------------------------------------------------------------|           Показатели            |   2010    |   2011    |   2012    ||                                 |    год    |    год    |    год    ||                                 |   факт    |  оценка   |  прогноз  ||---------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Промышленное производство       |           |           |           ||---------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Объем    отгруженных    товаров | 104 676,3 | 132 526,0 | 141 898,7 || собственного      производства, |           |           |           || выполненных   работ   и   услуг |           |           |           || собственными силами (млн. руб.) |           |           |           ||                                 |           |           |           || Прирост  или  снижение  (+,  -) |   +9,7    |   +4,2    |   +2,4    || объемов   отгруженных   товаров |           |           |           || собственного      производства, |           |           |           || выполненных   работ   и   услуг |           |           |           || собственными      силами      к |           |           |           || предыдущему       году        в |           |           |           || сопоставимых ценах (%)          |           |           |           ||---------------------------------+-----------+-----------+-----------|| в   том    числе    по    видам |           |           |           || экономической деятельности:     |           |           |           ||---------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Добыча   полезных    ископаемых |  8 436,6  |  9 855,9  | 10 286,7  || (млн. руб.)                     |           |           |           || Прирост  или  снижение  (+,  -) |   +14,5   |   -8,1    |     -     || объемов     добычи     полезных |           |           |           || ископаемых к  предыдущему  году |           |           |           || в сопоставимых ценах (%)        |           |           |           ||---------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Обрабатывающие     производства | 66 251,4  | 87 709,6  | 93 047,7  || (млн. руб.)                     |           |           |           || Прирост  или  снижение  (+,  -) |   +11,9   |   +7,4    |   +3,1    || объемов         обрабатывающего |           |           |           || производства   к    предыдущему |           |           |           || году в сопоставимых ценах (в %) |           |           |           ||---------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Производство  и   распределение | 29 988,4  | 34 960,5  | 38 564,2  || электроэнергии,   газа   и воды |           |           |           || (млн. руб.)                     |           |           |           || Прирост  или  снижение  (+,  -) |   -0,6    |   +0,5    |   +1,2    || объемов     производства      и |           |           |           || распределения   электроэнергии, |           |           |           || газа и воды к предыдущему  году |           |           |           || в сопоставимых ценах (в %)      |           |           |           |-----------------------------------------------------------------------
           Производство важнейших видов продукции представлено
                              в таблице N 3.
                                                             Таблица N 3-----------------------------------------------------------------------|       Показатели       |   Единицы    |  2010   |  2011   |  2012   ||                        |  измерения   |   год   |   год   |   год   ||                        |              |  факт   | оценка  | прогноз ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Производство важнейших |              |         |         |         || видов   продукции    в |              |         |         |         || натуральном выражении  |              |         |         |         ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Электроэнергия         | млрд. кВт. ч |   4,6   |   4,7   |   4,8   ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Уголь                  |  тыс. тонн   | 4 912,0 | 4 500,0 | 4 500,0 ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Удобрения  минеральные |  тыс. тонн   |  622,2  |  667,5  |  680,0  || (в пересчете  на  100% |              |         |         |         || питательных веществ)   |              |         |         |         ||------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Пиво                   |   тыс. дкл   |  134,0  |  112,0  |  112,0  |-----------------------------------------------------------------------
       В  целом  по   городу   в   2011   году   получен   положительныйсальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки)  в  размере27,2 млрд. рублей, что на 18,7% выше уровня 2010 года.
       Основными подвидами экономической  деятельности,  сформировавшимиприбыль, являются добыча топливно-энергетических полезных  ископаемых,химическое производство, производство и распределение  электроэнергии,газа и воды, оптовая  и  розничная  торговля,  операции  с  недвижимымимуществом, аренда и предоставление услуг.
       С   начала   года   происходило   постепенное   увеличение   долипредприятий,  работающих  нерентабельно,  с  25,2%   до   30,2%.   Этодостаточно высокий показатель, но он несколько меньше, чем в целом  пообласти (32,1%).
       Инвестиционная деятельность
       В 2011 году наблюдается  рост  инвестиционной  активности.  Объеминвестиций в основной капитал за счет всех  источников  финансированияувеличился на 13,5% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года и составил29 465,7 млн. рублей (табл. N 4).
       По объему инвестиций в  основной  капитал  г.  Кемерово  занимаетвторое место среди сравниваемых  городов,  г.  Томск  занимает  первоеместо - 30 988,7 млн. рублей (табл. N 1).
       На 2012 год прогнозируется рост инвестиций в основной капитал  засчет всех источников финансирования на 1,1% до 32  035,9  млн.  рублей(табл. N 4).
                                                             Таблица N 4
     ----------------------------------------------------------------
     |         Показатели          |   2010   |   2011   |   2012   |
     |                             |   год    |   год    |   год    |
     |                             |   факт   |  оценка  | прогноз  |
     |-----------------------------+----------+----------+----------|
     | Инвестиции                  |          |          |          |
     |-----------------------------+----------+----------+----------|
     | Инвестиции    в    основной | 23 989,0 | 29 465,7 | 32 035,9 |
     | капитал   за   счет    всех |          |          |          |
     | источников финансирования   |          |          |          |
     | (млн. руб.)                 |          |          |          |
     |-----------------------------+----------+----------+----------|
     | Прирост или снижение (+, -) |   +2,0   |  +13,5   |   +1,1   |
     | к   предыдущему   году    в |          |          |          |
     | сопоставимых ценах (%)      |          |          |          |
     ----------------------------------------------------------------
       На территории города Кемерово в 2011 году:
       - за   счет    средств    федерального    бюджета    продолжалосьстроительство, реконструкция и капитальный ремонт важнейших  объектов,таких как отделение  стационарной  судебно-психиатрической  экспертизыдля  лиц,  содержащихся  под  стражей,  ГУЗ   "Кемеровская   областнаяклиническая психиатрическая больница"; здание территориального  органаРосстата по Кемеровской области; пожарная и специальная части; главныйкорпус  Центра  Госсанэпиднадзора;  здание  Государственной  инспекциитруда; централизованный архив налоговых органов Кемеровской области;
       - за счет средств областного бюджета продолжалось строительство иоснащение перинатального  центра,  общеобразовательной  школы  на  825учащихся в микрорайоне N 14 Заводского района, Кузбасского технопарка,спортивного   комплекса   с   катком   на    основе    металлокаркаса,физкультурно-оздоровительного  комплекса  "Кемерово" (Губернский центрспорта "Кузбасс");  реконструкция Музыкального государственного театраКузбасса, областного клинического госпиталя для участников войн и др.
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города  ведется  строительствожилья для населения. В  2011  году  средняя  обеспеченность  населенияобщей площадью жилых квартир составила 21,1 кв. м на человека, что  на2,4% больше по сравнению с 2010 годом.
       По  средней  обеспеченности  населения   общей   жилой   площадьюлидирующее место занимает г. Барнаул (21,6 кв.  м  на  1  жителя),  г.Кемерово находится на 3  позиции  среди  сравниваемых  городов  (табл.N 1).
       К концу 2012 года средняя обеспеченность населения общей площадьюжилых квартир достигнет 21,7 кв. м на 1 жителя (табл. N 5).
       Ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов  за  счет   всех   источниковфинансирования в 2011 году составил 285,0 тыс. кв. м (рост на 21,8%  куровню 2010 года).
       Город Кемерово по вводу жилой площади, как в  абсолютном,  так  иотносительном значениях, занимает четвертое место, г. Барнаул - первоеместо в  абсолютном  значении  (420  тыс.  кв.  м);  г.  Иркутск  -  вотносительном значении (0,68 кв. м на 1 жителя) (табл. N 1).
       В 2012 году планируется ввести 320,0  тыс.  кв.  м  жилья  (табл.N 5).
                                                             Таблица N 5
     ----------------------------------------------------------------
     |            Показатели             | 2010  |  2011  |  2012   |
     |                                   |  год  |  год   |   год   |
     |                                   | факт  | оценка | прогноз |
     |-----------------------------------+-------+--------+---------|
     | Ввод в эксплуатацию  жилых  домов | 234,0 | 285,0  |  320,0  |
     | за    счет    всех     источников |       |        |         |
     | финансирования (тыс. кв. м  общей |       |        |         |
     | площади)                          |       |        |         |
     |-----------------------------------+-------+--------+---------|
     | Средняя обеспеченность  населения | 20,6  |  21,1  |  21,7   |
     | общей   площадью   жилых    домов |       |        |         |
     | (кв. м общей площади на 1 жителя) |       |        |         |
     | на конец года                     |       |        |         |
     ----------------------------------------------------------------
       Малое и среднее предпринимательство
       Решение    проблем    занятости    населения,    повышения    егоблагосостояния, развития сети услуг  или  оказания  социальной  помощинуждающимся гражданам, развития культуры достигается в первую  очередьза счет развития предпринимательства.
       В целях создания благоприятных условий для поддержки  и  развитиямалого   и   среднего   бизнеса   реализуется    Программа    развитияпредпринимательства в городе Кемерово на 2011-2013 годы.
       В  рамках  субсидирования  затрат  предпринимателям   на   уплатупроцентов  по  кредитным  договорам,   лизинговым   платежам,   арендевыставочных площадей из городского бюджета выделено 5,55 млн.  рублей.Субсидии предоставлены 23 предприятиям  малого  бизнеса.  Обратившиесяпредприниматели осуществляют свою деятельность  в  таких  сферах,  какизготовление  вязаных  изделий,  производство  мясных  полуфабрикатов,производство  изделий  из  бетона,  производство   охотничьей   обуви,машинная вышивка на тканях, развитие  деятельности  частного  детскогосада и др.
       В городе создана  и  успешно  работает  инфраструктура  поддержкималого  предпринимательства,  координирующее  место в которой занимаютМАУ  "Центр  поддержки  предпринимательства",  Совет  по  поддержке  иразвитию  малого  и  среднего  предпринимательства  при  Главе  городаКемерово  и  муниципальный  некоммерческий   фонд   поддержки   малогопредпринимательства   (далее   -  МНФПМП),  имеющий  в  своем  составегородской      бизнес-центр,      бизнес-инкубатор,       студенческийбизнес-инкубатор.
       Специалистами   муниципального   бюджетного   учреждения   "Центрподдержки предпринимательства" (далее - ЦПП) ведется работа  совместнос сотрудниками ГУ "Центр занятости населения"  г.  Кемерово  в  рамкахпрограммы   "Содействие   развитию   малого   предпринимательства    исамозанятости безработных граждан".
       Поддержка  предпринимательской  инициативы  безработных   гражданохватывает все этапы работы от начального консультирования по  основампредпринимательства, составлению бизнес-планов до оказания помощи  прирегистрации субъекта предпринимательства.
       Общее  количество  оказанных  специалистами  ЦПП  консультаций  сначала года составило более 4,5 тысяч.
       Количество  зарегистрированных  при  участии   специалистов   ЦППсубъектов предпринимательской деятельности в 2011 году  составило  320единиц, при этом каждый предприниматель,  начиная  свою  деятельность,сэкономил на различных видах услуг 34 904  рубля  (2010 г.  -  27  343рубля).
       ЦПП первым в Кемеровской области и в Сибирском федеральном округесоздал  удаленное   рабочее   место   для   специалистов   ОАО   "Банк"Левобережный", которые всем  обратившимся  гражданам  оказывают  весьспектр услуг (консультирование по программам  кредитования,  выезд  наместо  бизнеса,  оценка  залога,  прием  заявлений  на   кредитование,открытие расчетных счетов).
       ЦПП для осуществления его деятельности предоставляются  в  арендуна льготных условиях площади в муниципальном Центре  бытовых  услуг  имагазине "Товары  Кузбасса".  В  муниципальном  Центре  бытовых  услугосуществляют   деятельность   6   субъектов    малого    и    среднегопредпринимательства   (ателье,   парикмахерская,    ремонт    швейногооборудования,  полиграфические  услуги,  ремонт  обуви).  В   магазине"Товары Кузбасса" 10 предпринимателей реализуют
       жителям     города     Кемерово     продукцию     преимущественнотоваропроизводителей Кузбасса.
       Предоставление консультационных услуг  и  кредитование  субъектовмалого бизнеса являются одним из способов поддержки  предпринимателей,создающих новые рабочие места. В  2011  году  через  МНФПМП  в  рамкахпрограммы   "Кредитование   субъектов   малого    предпринимательства"профинансировано 13 проектов на общую сумму около 16,0 млн. рублей.
       Направление    "Бизнес-инкубирование"    продолжает    оставатьсявостребованной  формой  поддержки  предпринимателей.  В  2011  году  вгородском     бизнес-инкубаторе     продолжили     предпринимательскуюдеятельность 10  участников,  в  студенческом  бизнес-инкубаторе  -  4участника.
       В целях развития бизнеса, ориентированного на соблюдение  законови правил ведения хозяйственной деятельности, договорных  обязательств,повышение уровня развития социального партнерства, участие в городскихсоциальных   и   благотворительных   программах,   среди   кемеровскихпредприятий ежегодно  проводится  конкурс  "Надежный  партнер",  итогикоторого подводит Администрация города. В 2011 году  почетного  звания"Надежный партнер" удостоены 18 предприятий и 16 предприятий  признаныпобедителями второго этапа конкурса с вручением  разрешения  на  правоиспользования эмблемы г. Кемерово.
       Потребительский рынок
       Потребительский рынок - один  из  важнейших  сегментов  экономикигорода. В 2011 году инфляционные риски  оставались  высокими,  сводныйиндекс потребительских цен на все  товары  и  услуги  составил  108,4%(табл. N 6).
       В 2011 году отмечена  положительная  динамика  оборота  розничнойторговли,  объема   платных   услуг,   оказанных   населению   города,обусловленная ростом доходов  населения,  развитием  торговой  сети  ивнедрением современных форм торгового обслуживания.
       За отчетный период оборот  розничной  торговли  по  всем  каналамреализации составил 94 619,9 млн. рублей  (рост  5,0%  в  сопоставимыхценах к уровню 2010 года).
       По объему оборота розничной торговли в расчете на душу  населенияКемерово  занимает  первое  место  (177 690,0   руб./человека)   средисравниваемых городов (табл. N 1).
       Сферу потребительского рынка города представляют свыше  7,7  тыс.объектов, из них  более  5,0  тыс.  объектов  торговли,  660  объектовобщественного  питания,  116  объектов  пищевой   и   перерабатывающейпромышленности.
       В 2011 году введено около 230 объектов торговой сети, порядка  50объектов общественного питания и 90  объектов  бытового  обслуживания.При этом создано свыше 1000 рабочих мест.
       Это такие крупные объекты, как ТЦ  "МЕТРО  Кэш  энд  Керри"  (ул.Волгоградская, 58); "СДС-Маркет" ООО "СДС-Маркет" (просп. Октябрьский,73); "Мария-Ра" ООО "Розница К-1" (просп.  Химиков,  41);  гипермаркет"Большой  ремонт"  ООО  "Большой  ремонт"  (ул.  Красноармейская,  8);"Сибирский  трофей"  ООО  "Хантер  клуб"  (просп.  Кузнецкий,   115а);"Монетка" ООО  "Элемент-Трейд"  (ул.  Терешковой,  4);  ТЦ  "Мария-Ра"(просп. Октябрьский, 97а).
       Для поддержки малообеспеченных слоев населения в городе имеется 5магазинов со статусом "Губернский" и 3 губернских сельских рынка. Ценыв таких предприятиях торговли  на  основные  группы  продовольственныхтоваров,  входящих  в  потребительскую  корзину,  ниже  сложившихся  врозничной торговле города.
       Кроме того, во  многих  системных  магазинах  города  применяются"желтые"   ценники,    которые    позволили    покупателям    выбиратьальтернативные виды товаров по сниженным ценам.
       Большой  вклад  в  формирование  потребительского  рынка   вносятместные  производители.  На  территории  города  действует   73   цехаперерабатывающих производств малой мощности и 43 мини-пекарни, которыепредлагают потребителям широкий ассортимент продуктов питания.
       В целях поддержки местных товаропроизводителей  открыты  магазины"Товары Кузбасских производителей" и "Кузбасские продукты".
       В  городе   работает   Некоммерческое   Партнерство   "КузбасскийМясомолочный Союз", членами которого являются  Крестьянское  хозяйствоА.П. Волкова, ОАО  "Суховский",  ООО  "Астронотус",  ООО  "Деревенскиймолочный завод", ООО "ТД "СДС-Алко".
       В  2012  году  в  городе  продолжится  работа  по   реконструкциисуществующих  объектов  потребительского  рынка  и   открытию   новых.Откроются торговые центры на просп. Комсомольском площадью около 6 000кв. м; в ж. р. Лесная Поляна - площадью около 1 300 кв.  м;  в  районеул.  Баумана  -  ул.  Двужильного  -площадью  10 000  кв.  м;  магазин"Бегемот" ООО "Торговый дом Колибри" по ул. 40 лет Октября -  площадью150 кв. м. В сфере потребительского рынка будет создано  свыше  1  200рабочих мест.
       В 2012 году планируется рост товарооборота (4,2%  в  сопоставимыхценах к уровню 2011 года).
       Оборот общественного питания в 2011  году  в  сопоставимых  ценахсоставил 96,0% к уровню 2010 года.
       По прогнозу в 2012 году объем  оборота  общественного  питания  всопоставимых ценах составит 98,0%.
       В  районах  массовой  жилой  застройки  кроме  магазинов  шаговойдоступности   будут   введены   также   объекты   общедоступной   сетиобщественного питания и бытового обслуживания населения.
       В 2011 году объем платных услуг в  сопоставимых  ценах  к  уровню2010 года увеличился  на  2,2%.  Преобладающую  долю  в  общем  объемеплатных услуг населения занимают жилищно-коммунальные  услуги,  услугитранспорта и связи.
       По объему платных услуг в  расчете  на  душу  населения  Кемеровозанимает третье  место  (43 487,1  руб./человека)  среди  сравниваемыхгородов,  лидирующее  положение  занимает  город   Иркутск   (62 447,1руб./человека) (табл. N 1).
       По прогнозу в 2012 году объем платных услуг в сопоставимых  ценахсоставит 102,4%.
                                                             Таблица N 6------------------------------------------------------------------------|             Показатели             |   2010   |   2011   |   2012    ||                                    |   год    |   год    |    год    ||                                    |   факт   |  оценка  |  прогноз  ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Индекс роста потребительских цен к |  106,3   |  108,4   |   105,7   || предыдущему  году,   среднегодовой |          |          |           || (%)                                |          |          |           ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Оборот  розничной   торговли   (по | 83 516,4 | 94 619,9 | 104 016,6 || всем  каналам   реализации,   млн. |          |          |           || руб.)                              |          |          |           ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Прирост     или     снижение     в |   +5,5   |   +5,0   |   +4,2    || сопоставимых        ценах        к |          |          |           || предыдущему году (%)               |          |          |           ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Объем  платных   услуг   населению | 21 600,0 | 23 156,9 | 24 827,1  || (включая    оценку    по     малым |          |          |           || предприятиям    и     неформальной |          |          |           || деятельности, млн. руб.)           |          |          |           ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Прирост     или     снижение     в |   -1,0   |   +2,2   |   +2,4    || сопоставимых        ценах        к |          |          |           || предыдущему году (%)               |          |          |           ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Оборот    общественного    питания | 3 199,1  | 3 301,5  |  3 403,7  || (млн. руб.)                        |          |          |           ||------------------------------------+----------+----------+-----------|| Прирост     или     снижение     в |   -6,6   |   -4,0   |   -2,0    || сопоставимых        ценах        к |          |          |           || предыдущему году (%)               |          |          |           |------------------------------------------------------------------------
       Демография, трудовые ресурсы
       Численность населения города  растет.  Среднегодовая  численностьпостоянного населения города в  2011  году  с  учетом  предварительныхитогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 532,9 тыс.человек (табл. N 7). Произошло  снижение  коэффициента  рождаемости  с12,2 человек на 1000 человек населения в 2010  году  до  11,6  в  2011году, коэффициент смертности остался на уровне 2010  года  и  составил13,3 на 1000 человек населения.
       Рост  численности  населения  обусловлен   положительным   сальдомиграции.
       В 2011 году численность трудовых ресурсов незначительно снизиласьи составила 370,2 тыс.  человек.  В  2012  году  численность  трудовыхресурсов снизится до 370,1 тыс. человек.
       Численность занятых в экономике граждан  в  2011  году  составила292,9 тыс. человек, в 2012 году  планируется  незначительный  рост  до293,0 тыс. человек.
       Уровень зарегистрированной безработицы в  2011  году  снизился  с1,4% в 2010 году до 1,0%, в 2012 году останется на уровне 2011 года.
       Самый низкий уровень безработицы (по отношению к  трудоспособномунаселению) по анализируемым городам в Иркутске (0,67%), самый  высокий- в Кемерово (1,0%) (табл. N 1).
                                                             Таблица N 7
    ------------------------------------------------------------------
    |             Показатели             |  2010  |  2011  |  2012   |
    |                                    |  год   |  год   |   год   |
    |                                    |  факт  | оценка | прогноз |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Труд                               |        |        |         |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Численность            постоянного | 532,85 | 532,9  |  533,4  |
    | населения города (среднегодовая) - |        |        |         |
    | всего (тыс. человек)               |        |        |         |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Трудовые ресурсы (тыс. человек)    | 370,5  | 370,2  |  370,1  |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Численность  занятых  в  экономике | 292,8  | 292,9  |  293,0  |
    | (среднегодовая)  -   всего   (тыс. |        |        |         |
    | человек)                           |        |        |         |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Численность     работников      на | 212,4  | 212,8  |  213,6  |
    | крупных,    средних    и     малых |        |        |         |
    | предприятиях и  в  организациях  - |        |        |         |
    | всего (тыс. человек)               |        |        |         |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Уровень безработицы (%)            |  1,4   |  1,0   |   1,0   |
    |------------------------------------+--------+--------+---------|
    | Удельный      вес      численности | 39,86  |  39,9  |  40,1   |
    | работников на крупных,  средних  и |        |        |         |
    | малых     предприятиях     и     в |        |        |         |
    | организациях к  общей  численности |        |        |         |
    | населения (%)                      |        |        |         |
    ------------------------------------------------------------------
       Уровень жизни населения
       Улучшение  экономической   ситуации   повлияло   на   показатели,характеризующие уровень жизни населения. Рост  реальных  располагаемыхденежных доходов населения составил 2,0% к уровню 2010  года.  В  2012году темп роста к предыдущему году составит 103,6% (табл. N 8).
       Среднемесячная заработная плата  работников  предприятий  в  2011году составила 22 054,1 рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5%  вышеуровня 2010 года. В 2012 году средняя заработная плата в  сопоставимыхценах вырастет на 3,1% и составит 24 030,5 рубля.
       В  2011  году   город   Кемерово   занимает   третье   место   посреднемесячной  заработной  плате  работников  по  крупным  и  среднимпредприятиям (после Иркутска и Томска) (табл. N 1).
       Продолжалось увеличение размера средней пенсии. Так, в 2011  годуразмер  назначенных   месячных   пенсий   пенсионерам   увеличился   всопоставимых ценах на 0,3% и составил 8  454,0  рублей.  В  2012  годусредний размер месячных  пенсий  в  сопоставимых  ценах  к  2011  годувозрастет на 3,5% и составит 9 215,0 рублей.
       Продолжает  оставаться  высокой   дифференциация   населения   поденежным доходам. Численность населения с доходами  ниже  прожиточногоминимума в 2011-2012 годах составит 10,7% и 10,4% соответственно.
                                                             Таблица N 8--------------------------------------------------------------------|           Показатели            |   2010   |   2011   |   2012   ||                                 |   год    |   год    |   год    ||                                 |   факт   |  оценка  | прогноз  ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Доходы населения                |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Фонд      заработной      платы | 50 722,5 | 56 321,8 | 61 594,8 || работников (млн. руб.)          |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Среднемесячная      номинальная | 19 899,0 | 22 054,1 | 24 030,5 || начисленная  заработная   плата |          |          |          || работников (руб.)               |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Средний   размер    назначенных | 7 904,0  | 8 454,0  | 9 215,0  || месячных  пенсий   пенсионеров, |          |          |          || состоящих на учете в отделениях |          |          |          || Пенсионного фонда РФ (руб.)     |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Среднедушевой доход  на  одного | 20 629,8 | 22 680,0 | 24 708,0 || жителя (руб. в месяц)           |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Реальные денежные доходы        |  106,3   |  102,0   |  103,6   || (% к предыдущему году)          |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Величина прожиточного  минимума | 4 614,8  | 5 300,0  | 5 570,5  || в среднем на душу  населения  в |          |          |          || месяц (руб.)                    |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Отношение         среднедушевых |   4,3    |   4,2    |   4,3    || доходов к  уровню  прожиточного |          |          |          || минимума    -     покупательная |          |          |          || способность населения (раз)     |          |          |          ||---------------------------------+----------+----------+----------|| Численность     населения     с |   10,8   |   10,7   |   10,4   || денежными     доходами     ниже |          |          |          || прожиточного  минимума  (%   от |          |          |          || всего населения)                |          |          |          |--------------------------------------------------------------------
       Социальная защита
       В 2011 году на реализацию мероприятий социальной защиты населениянаправлено  около  1,95   млрд.   руб.   за   счет   всех   источниковфинансирования, что находится на уровне 2010 года.
       Это позволило:
       - сохранить  на  уровне  2010  года  общую  численность  граждан,получивших  социальную  помощь  в  комплексных   центрах   социальногообслуживания (117,0 тыс. человек),  и  объемы  услуг,  предоставляемыхотделениями социального и социально-медицинского обслуживания на дому,социально-бытового обслуживания, социально-реабилитационными  центрамии др.;
       - обеспечить реализацию мер социальной поддержки в соответствии сфедеральными  и  областными  нормативными  актами   для   218,0   тыс.получателей (2010 г. - 225,3 тыс.  получателей).  Количество  граждан,имеющих право на социальную поддержку по оплате жилья  и  коммунальныхуслуг,  составило   143,7   тыс.   человек,   воспользовались   правомбесплатного и льготного проезда 97,6 тыс. человек,  получили  субсидию10,1 тыс. семей, пенсию Кемеровской области - 21,8 тыс. человек;
       - полностью возместить затраты предприятиям -  поставщикам  услугза льготы, предоставленные отдельным категориям граждан;
       - внедрить  автоматизированную   систему   "Адресная   социальнаяпомощь" для расчета и выплаты кемеровчанам пенсии Кемеровской области;ежемесячной  денежной  выплаты  ветеранам  труда,   труженикам   тыла,реабилитированным гражданам;  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,награжденным знаком "Почетный донор РФ и СССР" и др.;
       -  предоставить  120,0  тыс.  разноплановых  услуг  650  детям  -инвалидам  на  базе  МБУ  РЦ  "Фламинго",  что   позволило   увеличитьколичество услуг на 1 ребенка на 3,0%.  (2010 г.  -  179  услуг  на  1человека, 2011 г. - 184 услуги на 1 человека);
       - открыть в МБУ РЦ "Фламинго" кабинет "Новые технологии", на базекоторого  158  детям-инвалидам  было   предоставлено   550   услуг   сиспользованием оборудования, предназначенного для формирования навыковходьбы и опоры у детей с патологией опорно-двигательного аппарата;
       - в рамках Губернаторской  акции  обеспечить  МБУ  РЦ  "Фламинго"микроавтобусом для обслуживания детей-инвалидов;
       - создать на платной основе  группу  кратковременного  пребываниядля неорганизованных детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  в  МБУ  РЦ"Фламинго";
       - обеспечить бесплатными  протезно-ортопедическими  изделиями  13детей, не являющихся инвалидами (2010 г. - 43 ребенка);
       - оказать помощь 60,9  тыс.  кемеровчан,  состоящим  на  учете  вЦентре социальной помощи семье и детям, в том числе 28,7  тыс.  детей,оказавшимся в трудной  жизненной  ситуации,  предоставить  159,5  тыс.услуг (2010 г. - 60,9 тыс. человек, в т. ч.  28,7  тыс.  детей;  160,2тыс. услуг);
       - осуществить 4 800 патронажей семей, проживающих в общежитиях, ипредоставить 22,6 тыс. консультаций родителям и детям; провести в  1,2раза больше  развивающих  занятий  и  культурно-досуговых  мероприятий(2011 г. - 5 780 мероприятий и занятий, 2010 г. - 5 223 мероприятий  изанятий);
       - организовать  эффективную  работу  по  предоставлению  услуг надому:  специалистами  консультативного  отделения  ЦСПСиД   в   рамках"Выездного  социального  консилиума"  и  "Скорой  социальной помощи надому" предоставлено 1 630 консультаций для 520 семей (2010 г.  - 1 160консультаций для 323 семей);
       - открыть  пункт  сбора  и  благотворительной  выдачи  вещей  длямолодых семей "Взаимопомощь"  на  базе  отделения  МУ  ЦСПСиД  (просп.Кузнецкий, 102);
       - провести текущий ремонт помещений 15 социально-игровых комнат вобщежитиях,  отделения  психолого-педагогической  помощи  МКУ   "Центрсоциальной помощи семье и детям г. Кемерово";
       - охватить организованными формами  отдыха  и  занятости  13  241ребенка учетных  категорий,  что  составляет  47,6%  от  числа  детей,состоящих на учете  в  учреждениях  УСЗН  (2010 г.  -  12469  человек,45,6%);
       - осуществить социальную реабилитацию 1 100 несовершеннолетних  вспециализированных учреждениях МКУ  "Социально-реабилитационный  центрдля несовершеннолетних "Маленький Принц" и МКУ "Социальный  приют  длядетей" (2010 г. - 1 210 человек);
       - предоставить платную  транспортную  услугу  "Социальное  такси"инвалидам первой и второй группы, имеющим ограничения в  передвижении,детям-инвалидам, а  также  гражданам,  достигшим  возраста  80  лет  истарше, и участникам Великой Отечественной войны;
       - создать в 2011 году 16 специальных рабочих мест для инвалидов имногодетных родителей в рамках дополнительных мероприятий по  снижениюнапряженности  на  рынке  труда  Кемеровской  области  по  Федеральнойпрограмме  "Реализация  мероприятий  по   содействию   трудоустройствунезанятых   инвалидов,   родителей,   воспитывающих   детей-инвалидов,многодетных родителей" (1 280 тыс. руб.);
       - реализовать муниципальные гранты на сумму 2 400,0  тыс.  рублейпо темам:  "Противопожарная  безопасность  в  учреждениях  социальногообслуживания населения", "Энергосбережение", "Создание условий  работыдля  специалистов  учреждений  социального  обслуживания   населения","Улучшение качества обслуживания населения";
       - по Программе модернизации  детских  загородных  оздоровительныхлагерей  приобрести  оргтехнику,  видеоаппаратуру,  мягкий  инвентарь,мебель;    оснастить    стадионы,    солярии;    установить    системувидеонаблюдения  и  противопожарной  безопасности  (5,08  млн.  руб.);провести  ремонт  и  подготовку  детских  загородных   оздоровительныхлагерей МАУ "ОК "Отдых" (14,2 млн. руб.), что  позволило  организоватьзагородный отдых для 4 284 человек;
       -  организовать  массовые  мероприятия,   привлекающие   вниманиегорожан  к  проблемам  пожилых   людей   и   инвалидов,   деятельностиобщественных организаций инвалидов (круглый стол,  учеба  ветеранскогоактива, единый день  приема  по  личным  вопросам,  подведение  итоговежегодных конкурсов "Поколения - вместе", "Семья года", "Бабушка года"и "Дедушка года").
       Здравоохранение
       Охрана и укрепление  здоровья  населения,  повышение  качества  идоступности  медицинской  помощи  являются   одним   из   приоритетныхнаправлений в осуществлении социальной политики города.
       Основные показатели, характеризующие оказание медицинской  помощипациентам:
       - число пациентов (без учета новорожденных), получивших лечение встационарах, - 93,9 тыс. человек (2010 г. - 95,9 тыс. человек);
       - среднее пребывание на койке - 11,1 дня (2010 г. - 11,0 дня);
       - количество  вызовов  с  оказанием  медицинской  помощи  по   г.Кемерово - 177,8 тыс. единиц (2010 г. - 176,2 тыс. единиц);
       - количество  пролеченных   с   применением   стационарзамещающихтехнологий   (дневной    стационар    в    амбулаторно-поликлиническихучреждениях, стационар на дому,  дневной  стационар  в  стационаре)  -29 524 человек (2010 г. - 31 008 человек).
       - число посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях  -  4559,6 тыс. единиц (2010 г. - 4 633,0 тыс. единиц).
       Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение города,за 2011 год составил 4,3 млрд. рублей (2010 г. - 3,8 млрд. руб.),  чтона 13,2% выше уровня 2010 года.
       Рост  доходов  связан  с  целевым  финансированием  на  внедрениеПрограммы модернизации здравоохранения  Кемеровской  области  за  счетвсех источников финансирования.
       Расходы на одного жителя  города  Кемерово  (по  всем  источникамфинансирования) за 2011 год увеличились на 6,0% по  сравнению  с  2010годом и составили 7 855,5 рублей (2010 г. - 7 411,6 руб.).
       Среднемесячная   заработная   плата   работников    муниципальныхучреждений здравоохранения увеличилась на 12,1%  (2010 г.  -  14 153,8руб., 2011 г.  -  15 869,7  руб.).  Рост  заработной  платы  связан  свведением новой системы оплаты труда с 01.06.2011 года  и  реализациеймероприятий Программы модернизации по внедрению стандартов медицинскойпомощи  и  по  повышению  доступности  амбулаторной  помощи,   котораяпредусматривает доплаты врачебному, среднему и  младшему  медперсоналуиз средств федерального Фонда ОМС.
       В 2011     году    большое    внимание    уделялось    укреплениюматериально-технической базы учреждений здравоохранения.
       С апреля отчетного года начата реализация Программы  модернизациив Кемеровской области, в  результате  которой  проводятся  капитальныеремонты в отделениях муниципальных учреждений здравоохранения. На  этицели в 2011 году направлено 205,5 млн. рублей.
       В  2011  году  в  рамках  реализации  мероприятий  Программы   пооснащению учреждений здравоохранения поставлено оборудование на  сумму267,7 млн. рублей.
       В  части  исполнения  мероприятий   по   модернизации   локальныхвычислительных   сетей   учреждений   здравоохранения   на   оснащениекомпьютерами израсходовано 11,4  млн.  рублей  (средства  федеральногобюджета).
       В целях повышения качества и  доступности  медицинской  помощи  в2011 году выделено 346,1 млн. рублей (2010 г. - 326,2  млн.  руб.),  втом числе из средств городского бюджета - 41,7 млн. рублей, областногобюджета - 2,05 млн. рублей, федерального бюджета - 258,2 млн.  рублей,внебюджетных средств - 43,1 млн. рублей,  что  в  2,6  раза  превышаетгодовой план (131,4 млн. руб.).
       Обеспеченность  учреждений  здравоохранения  города   современнымоборудованием  сохранилась  на  уровне  прошлого  года:  рентгеновскимоборудованием  -  85,0%,  современными  аппаратами  для  искусственнойвентиляции  легких  и  наркозно-дыхательной   аппаратурой   -   70,0%,оборудованием для ультразвуковых исследований - 60,0%.
       В результате активной социальной поддержки медицинских работников(доплаты стимулирующего характера, плата  за  повышение  квалификации,проведение  конкурсов,  обеспечение  жильем,   оздоровление,   доплатымолодым  специалистам)  лечебно-профилактические   учреждения   городаукомплектованы врачами на 71,0% (2010 г. - 69,0%), средним медицинскимперсоналом - на 60,0% (на уровне 2010 г.).
       Образование
       В  2011  году  продолжалась  работа  по  реализации   мероприятийнационального проекта  "Образование",  для  чего  из  всех  источниковфинансирования было направлено 5  744,1  млн.  рублей,  что  на  16,0%больше, чем в 2010 году.
       Большое  внимание  было  уделено  укреплению  материальной   базыобщеобразовательных учреждений. На эти цели приобретены:
       - наглядные пособия в учебные  кабинеты  для  19  образовательныхучреждений (2010 г. - 10);
       - 51 комплект (2010 г. - 23) современной регулируемой ученическоймебели для 11 общеобразовательных учреждений (2010 г. - 8);
       - спортивный инвентарь для  всех  общеобразовательных  учреждений(2010 г. - 8);
       - специальное оборудование для 2 школьных музеев,  что  позволилоувеличить число оснащенных современным оборудованием музеев до 82,0%;
       - инвентарь для 6 школьных мастерских (2010 г. - 6);
       - 28 530 экземпляров  учебно-методической  литературы  (на  10,0%увеличен фонд);
       - технологическое оборудование для пищеблоков 45  образовательныхучреждений (2010 г. - 15);
       - дополнительные  компьютеры  и  комплектующие  для  модернизациисуществующих компьютеров для 59 образовательных учреждений (2010 г.  -15). Создан компьютерный класс  в  МОУ  "Основная  общеобразовательнаяшкола N 46";
       - школьная мебель (шкафы для  наглядных  пособий,  рабочее  местоучителя) для 24 образовательных учреждений (2010 г. - 6).
       Продолжалась    работа    по    совершенствованию    питания    вобразовательных учреждениях.
       В рамках четвертого этапа федерального проекта "Школьное питание"оснащены оставшиеся  33  школы.  Во  всех  школах  питание  школьниковорганизовано по новым технологиям на современном оборудовании.
       Охват горячим питание школьников составил 92,0%. 17  ДОУ  перешлина приготовление блюд из полуфабрикатов.
       Организовано питание  для  8  300  детей  из  малообеспеченных  имногодетных семей (2010 г. - 7 029 человек) с возмещением расходов  изгородского и областного бюджетов в размере 19,7 млн. рублей.
       Продолжалась   работа   по   созданию   условий,   обеспечивающихбезопасность образовательных учреждений.
       В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация и  системыоповещения при пожаре установлены во всех образовательных учреждениях.На создание противопожарных условий в 64  образовательных  учреждениях(снятие  горючей  отделки,  установка  противодымных  дверей  и  т.д.)выделено 5,2 млн. рублей.
       В  целях   удовлетворения   потребности   населения   в   услугахдошкольного образования, обеспечения  наиболее  полного  охвата  детейдошкольным  образованием,   реализации   индивидуального   подхода   квоспитанию детей  и  поддержки  многодетных  семей  в  2011  году  придошкольных образовательных учреждениях города  работало  106  семейныхгрупп с общим охватом 250 детей. (2010 г - 132 группы, 348  детей).  Вгороде открыто 1 512 дополнительных мест в дошкольных  образовательныхучреждениях.
       В результате    выполненных   мероприятий   очередность   в   ДОУсократилась на 19,0% (2010 г. - на 30,7%).
       Охват дошкольным образованием составил 71,8 % (2010 г. - 71,0%).
       Во время летних каникул  в  загородных  оздоровительных  лагерях,санаториях, оздоровительных центрах отдохнули  и  пролечились  28  791человек, что составило 67,0% от общего числа детей школьного  возраста(2010 г. - 26 792 человека, 66,6%); трудились 22 392 человека -  52,0%(2010 г. - 23 806 человек, 57,8%).
       92% (2010 г. - 84,2%) выпускников 11 классов  общеобразовательныхучреждений поступили в высшие учебные заведения, 6,3% (2010 г.  -  11,2%) - в средние специальные учебные заведения и 0,7% (2010 г. -  2,9%)продолжают  обучение  в   учреждениях   начального   профессиональногообразования.
       В  образовательных   учреждениях   в   первых   классах   введеныфедеральные  государственные  образовательные   стандарты   начальногообщего образования.
       Охват школьников услугами  дополнительного  образования  составил83,7% (2010 г. - 82,0%).
       В рамках реализации проектов  "Приемные  семьи",  "Возвращение  всемью" в семейные формы устройства передано 348 детей (2010 г.  -  345детей), в том числе из выявленных - 225 (на уровне 2010 г.).
       Показателем высокого  качества  образовательного  процесса  сталипобеды 66 старшеклассников (2010 г. - 60 человек) из  162  (2010 г.  -142 человека) обучающихся 9-11 классов общеобразовательных  учрежденийгорода Кемерово, принявших участие в региональном этапе  Всероссийскойолимпиады.
       В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принялиучастие 23 обучающихся 10-11 классов.
       160 школьникам вручены муниципальные  стипендии  на  сумму  300,0тыс. рублей из средств городского бюджета.
       Образовательные учреждения приняли  участие  в  конкурсе  "Лучшееобразовательное учреждение года" по 4 номинациям:  "Лучшее  учреждениедополнительного образования", "Лучшее общеобразовательное учреждение","Лучшее дошкольное образовательное  учреждение",  "Лучшее  специальноекоррекционное учреждение". 11 лучшим учреждениям из городского бюджетавыделено 3,5 млн. рублей.
       Проведены городские конкурсы профессионального  мастерства  по  8номинациям, конкурсы на лучший социально  значимый  проект  и  конкурс"Народный учитель".
       Улучшились   условия    обучения    школьников    в    результатереструктуризации  муниципальной   сети   образования   и   проведенныхкапитальных и текущих ремонтов в образовательных учреждениях.
       Построена новая школа на 825 мест  в  14  микрорайоне  Заводскогорайона. Ввод школы позволил создать современные и  безопасные  условияобучения для 1  100  школьников.  На  оснащение  школы  из  городскогобюджета выделено 19,7 млн. рублей.
       Построены и введены в эксплуатацию 2 новых детских  сада  на  350мест в Заводском районе.
       Проведен капитальный ремонт  возвращенных  зданий  детского  садаN 12 в Центральном районе и N 167 в Ленинском районе для использованияпо прямому назначению для 210 детей.  Реконструировано  здание  бывшейшколы N 76 под детский сад на  125  мест  в  пос.  Боровой  Рудничногорайона.
       Завершен  капитальный  ремонт  в  10  функционирующих  МДОУ   дляоткрытия 11 дополнительных групп на 230 мест.
       Открыт второй в городе частный детской сад (ХК "СДС") на 48  меств Центральном районе.
       В соответствии с программой 50/50 в  образовательных  учрежденияхбыла произведена замена 900 окон в 106 ОУ, на эти цели  из  городскогобюджета выделено 16,5 млн. рублей.
       К отопительному периоду  в  156  учреждениях  отремонтированы  69систем отопления, в 45 учреждениях - водопровод и  канализация,  в  36учреждениях - электрика.
       Культура, спорт и молодежная политика
       Учреждения  культуры  предлагают  все   больший   спектр   услуг,способствующих  удовлетворению  многообразных   и   дифференцированныхдосуговых предпочтений населения.
       Музей-заповедник "Красная горка" стал одной из визитных  карточекгорода.  Музей  посетило  67,0  тыс.  человек  (2010 г.  -  66,8  тыс.человек). В музее была оформлена 21 выставка.
       Количество  экскурсий  составило  2  350  (2010 г.  -   2   707).Деятельность музея имеет социальную направленность -  особое  вниманиепри  проведении  культурно-массовой  работы  уделяется  социально   незащищенным группам населения. В 2011 году  300  экскурсий  (2010 г.  -226) проведено на благотворительной основе.
       Выполнен план мероприятий, посвященных 90-летию АИК "Кузбасс".  Вмероприятиях приняли участие около 23 тыс. жителей города (в  основномшкольники и учащиеся средне-специальных образовательных учреждений).
       Продолжались работы  по  проектированию  и  разработке  концепции"Музей Кузнецкого угля".
       Продолжалось активное сотрудничество со специалистами КоролевстваНидерландов  по  разработке  концепции  развития  достопримечательногоместа Красная Горка в городе Кемерово.
       В  фонды  музея  принято  на  постоянное  хранение  787  музейныхпредметов (2010 г. - 991). Основной фонд насчитывает  16 401  экспонат(2010 г. -  15  582),  8 071  единица  хранения  (основной  и  научно-вспомогательный фонд) отражена в электронном каталоге КАМИС (2010 г. -6 635).
       В школах культуры обучаются 8 050 человек (2010 г. - 8  037),  наоснове самоокупаемости обучаются разновозрастные группы, в  том  числедети дошкольного возраста.
       Отделение раннего эстетического воспитания "Гармония" открылось вЦДМШ N 1. В 10 школах художественного образования обучалось 999  детейдошкольного возраста (2010 г - 948).
       Оркестр  русских  народных   инструментов   Центральной   детскоймузыкальной школы N 1 имеет звание "образцовый".
       В рамках действующей программы "Одаренные дети" в 2011  проведено10  городских  конкурсов  детского  творчества  (на  уровне  2010 г.).Участие в фестивалях-конкурсах приняли  1 617  человек  (2010 г.  -  1567).
       В 2011 г. среди  учащихся  школ  культуры  на  13,0%  увеличилоськоличество участников конкурсов, на 41,0% - количество победителей  намеждународных конкурсах (2011 г. - 2 339  участников,  1  381  призер;2010 г. - 2 073 участников, 1 033 призера.)
       Стипендиатами губернаторского центра  "Юные  дарования  Кузбасса"стали 44  учащихся  школ  культуры  (2010 г.  -  38).  50  обучающихсяполучают  муниципальные  стипендии.  В  2011  учебном  году   именнымистипендиатами стали 163 учащихся (2010 г. - 124).
       Творческими  коллективами   школ   культуры   проведено   1   072мероприятия, количество зрителей составило 277,6 тыс. человек (2010 г.- 1 020 мероприятий, 262,4 тыс. зрителей).
       Открылось новое учреждение культуры - Парк культуры и отдыха  им.В.  Волошиной.  Реконструкция  парка  в   2010-2011   гг.,   установкатренажеров создали условия  для  разнопланового  отдыха  людей  разныхвозрастов.
       В  2011 г.  в  парке  проведено  более  80  мероприятий,  которыепосетили около 10 тыс. зрителей.
       Состоялось 16 320 культурно-досуговых мероприятий (2010 г.  -  16300), которые посетило 3 264,5 тыс. человек  (2010 г.  -  3264,5  тыс.человек).
       В муниципальных учреждениях клубного типа  работает  518  клубныхформирований (2010 г. - 503), в которых  занимается  9 515  участников(2010 г. - 9 358). 24 клубных формирования имеют звания  "народный"  и"образцовый".
       Услугами муниципальных библиотек  пользуются,  как  и  в  прошломгоду, 140,0 тыс. человек.
       В  настоящее  время  все  муниципальные  библиотеки  (30  единиц)подключены к сети Интернет.
       На комплектование библиотек из городского  бюджета  в  2011  годувыделено 1 820,0 тыс. рублей, из федерального  бюджета  -  259,0  тыс.рублей. За счет других источников библиотечный фонд  увеличился  на  4000 экземпляров.
       На 01.01.2012 фонд библиотек составил 823,0 тыс. экземпляров  (на01.01.2011-816,4).
       Внедрены две новые услуги для кемеровчан - "Библионяня"  (условиядля кратковременного пребывания детей дошкольного возраста  в  Детскойбиблиотеке  им.  А.М.   Береснева)   и   "Библиомобиль"   (передвижнаябиблиотека в новых микрорайонах Рудничного района).
       В рамках программы модернизации муниципальных  библиотек  внедренЕдиный  читательский  билет  (Детская  библиотека  им. А.М. Береснева,библиотека им. Н.В. Гоголя) и электронный читательский  формуляр,  чтопозволило сократить время ожидания выполнения  услуг  и  повышение  ихкачества.
       Создан интернет-портал "Библиотеки. кемеровские. рф".
       Совершенствование организации физкультурно-оздоровительных услуг,формирование здорового образа жизни  является  одним  из  приоритетныхнаправлений социальной сферы.
       В настоящее время  в  городе  работают  более  1  135  спортивныхсооружений  (957  -  муниципальных),  в  том  числе  6   муниципальныхстадионов, 16 спортивных муниципальных школ, 182 спортивных  зала,  36клубов по месту жительства, 176 спортивных площадок,  14  плавательныхбассейнов (11муниципальных).
       В 2011 году еще 2 муниципальных образовательных учреждения спортапереведены в автономные: ДЮСШ N 7 и хоккейная команда "Кузбасс".
       Открыты 2 новых клуба "Соотечественники" и  "Мастер",  в  которыхзанимается 4 890 человек.
       В  январе  2011  года  в  Центральном  районе  был  открыт  новыйспортивный комплекс "Арена" со специализированным волейбольным залом итрибунами для зрителей на 1 900 мест.
       В ноябре 2011 года открыт Губернский центр спорта "Кузбасс" с  11спортивными залами, специализированными  для  бокса,  вольной  борьбы,художественной гимнастики, залами хореографии и фитнесса, тренажернымизалами.
       В  список  лучших  спортсменов   Кузбасса   вошли   34   человека(спортсмены, тренеры, судьи).
       Выплачены муниципальные стипендии 16 лучшим спортсменам.
       Для  организации  спортивного  досуга  кемеровчан  на  территориигорода в  зимний  период  работало  42  ледовые  площадки,  20  зимнихфутбольных полей, 18 лыжных трасс.
       Впервые  на  пяти  стадионах  и   четырех   лыжных   базах   былиорганизованы городские акции  "Все  на  каток!",  "Все  на  лыжи!",  вкоторых приняли участие 15,0 тыс. кемеровчан.
       В летний период  2011  года  в  городе  работали  176  спортивныхплощадок, из них 120 -  со  спорторганизаторами.  За  лето  спортивныеплощадки посетили  около  90,1  тыс.  человек  (2010 г.  -  81,3  тыс.человек), проведено 1,5 тыс. спортивно-массовых мероприятий.
       Реализован проект "Территории здоровья". На набережной р. Томь, впарке Победы имени Г.К. Жукова, в городском Парке  культуры  и  отдыхаимени В. Волошиной установлено 20 "народных"  тренажеров  для  занятийфизической культурой. На их приобретение и установку затрачено 1 328,0тыс. рублей, в том числе из городского бюджета -  928,0  тыс.  рублей,спонсорская помощь ОАО "Мегафон" - 400,0 тыс. рублей.
       За 2011 год услугами пунктов проката воспользовались  109,0  тыс.человек (2010 г. - 107,8 тыс. человек), в том числе  более  25,0  тыс.человек бесплатно.
       Проведено 900 спортивно-массовых мероприятий, в  которых  принялиучастие 95,0 тыс. человек.
       Доля  жителей  города,  систематически  занимающихся  спортом,  в2011 г. составила 23,65% (2010 г. - 22,06%).
       В  2011  году  трудоустроено  5  055  человек  из   числа   8 580обратившихся молодых людей, или 58,0% (2010 г. - 60,0%).
       Принято решение о реорганизации МУ "Молодежная биржа труда" в МБУ"Кемеровский центр молодежных инициатив".
       В 2011  году  количество  мероприятий  увеличилось  на  41,8%  посравнению с 2010 годом (2011 г. - 800, 2010 г. - 564). Это  связано  стем, что в 2010 году прошел городской молодежный форум  "Город  новогопоколения", на котором были сформированы 83 инициативные группы.
       Всем проектам, представленным для реализации в 2011 году, оказанаподдержка. 24 проекта-победителя  из  54  получили  финансирование  наобщую сумму 1 281,0  тыс.  рублей.  Остальные  проекты  закреплены  заструктурными подразделениями администрации города.
       В марте 2011 года состоялось  торжественное  открытие  городскогооткрытого бизнес - инкубатора "Импульс", в котором размещено 17  малыхинновационных  предприятий.   Основными   направлениями   деятельностиявляются разработка и  производство  портативных  интерактивных  досокiBOX; восстановление нарушенных  земель  средствами  фитомелиорации  ипроизводство огнеупорных керамических изделий из вторичных ресурсов.
       Впервые  в  городе  реализуется  проект  "Городской  центр  игр",который провел серию активных городских игр в стиле "Encounter".
       При содействии отдела молодежной политики  в  Кемерово  появиласьфедерация экстремальных видов спорта "ESF-42". 17 августа 2011 года  вгороде прошел V Сибирский фестиваль по паркуру и  фрирану,  в  которомприняли участие представители 7 субъектов Российской Федерации и гостииз Казахстана.
       В сентябре 2011 года дан старт предвыборной кампании в молодежныйпарламент при Кемеровском городском Совете народных депутатов.
       В  2011  году  МБУ  "Кемеровский  центр   молодежных   инициатив"совместно  с  ЗАО  "Черниговец"  реализует  профориентационный  проект"Траектория успеха". В период летних каникул в оздоровительном  лагере"Пламя" для  школьников  старших  классов  была  проведена  профильнаяэкономическая смена "Мегаполис".  Организатором  лагеря  стала  "Малаяакадемия школьников".
       Среди крупных проектов, направленных на инициирование молодежногопредпринимательства, можно выделить "Бизнес-фреш" и проект "Финансоваяволна".
       В 2011 году  реализовано  26  проектов  Кемеровского  молодежногоВече,  21  находится  на  стадии  реализации.  Проведено   более   250мероприятий с общим охватом около 13 000 участников.
       Одним из проектов Вече в направлении  "Добровольчество"  являетсяпроект студенческого спасательного отряда КемГУ "Омега" по  проведениюкомплекса  практических  и  теоретических  занятий,  направленных   навоспитание  культуры  безопасного  поведения  в   природе   у   детей,воспитывающихся в детских  домах.  В  результате  проведено  более  50мероприятий, в которых приняло участие более 1 100 детей.
       В 2011 году в МАУ "Дворец молодежи" проведен  капитальный  ремонтэвакуационных выходов и замена теплоузла на общую сумму 5 272, 8  тыс.рублей.
       На  спонсорские  средства  в  размере  1 000,0   тыс.   руб.   откоммерческой  организации  фонда  социальной  экономической  поддержкирегионов "СУЭК-РЕГИОНАМ"  проведен  ремонт  балетного  зала  и  заменавходных дверей главного фасада МАУ "ДК им.50-летия Октября".
       На  строительство  и  капитальный  ремонт  спортивных  сооруженийзатрачено 95 185,2 тыс. рублей, в том числе на ГЦС "Кузбасс", клуба поместу жительства "Союз",  спортивного  комплекса  СДЮСШОР  по  футболу(спонсорские средства).
       Строительство
       Весь  комплекс  работ  и  мероприятий,   проводимых   управлениемгородского развития  в  2011  году,  осуществлялся  в  соответствии  сприоритетами, установленными государственной и городской политикой  наближайшую перспективу, стратегическими целями социально-экономическогоразвития города, целевыми программами.
       Основные   направления   деятельности   управления:    проведениемероприятий  по  активизации  жилищного   строительства,   комплексноеосвоение микрорайонов, формирование благоприятной среды для проживанияграждан в  новых  микрорайонах,  в  том  числе  обеспечение  населениясоциальной инфраструктурой, реконструкция и ремонт объектов социальнойсферы.
       Строительство  жилья  в  г.  Кемерово  -  одно  из   приоритетныхнаправлений развития города.
       В 2011 году ввод нового жилья составил 285,0 тыс. кв.  м,  в  томчисле многоэтажного  жилищного  строительства  -  234,6  тыс.  кв.  м,индивидуального жилищного строительства - 50,4 тыс.  кв.  м.  В  жиломрайоне Лесная Поляна введено 40,0 тыс. кв. м жилья.
       Важным фактором остается государственная  поддержка  строительнойотрасли, осуществляемая, в  том  числе,  путем  выделения  средств  настроительство "социального жилья".
       В 2011 году введено 13 370 кв. м  "социального  жилья".  За  счетбюджетных средств продолжалось строительство  "социального  жилья"  поадресам:
       - ул. Инженерная, 20 (общей площадью 500 кв. м);
       - ул. Вельская, 1 (общей площадью 500 кв. м);
       - ул. Суворова N 1, N 2, N 3, N 4 (общей площадью 2 000 кв. м);
       - ул. 40 лет Октября (общей площадью 10 370 кв. м).
       В октябре    2011   года   введен   в   эксплуатацию   10-этажный78-квартирный  панельный  жилой  дом  N  14/2  -   дом   коммерческогоиспользования  площадью  3  733,0 кв.  м.  На строительство "доходногодома" из областного бюджета направлено 107,8 млн. рублей.
       Жилые  помещения  в  доме   коммерческого   использования   будутпредоставляться гражданам, относящимся к категориям "молодые  ученые","студенческие семьи", а  также  семьи,  в  которых  хотя  бы  один  изсупругов  является  молодым   специалистом   учреждения   образования,здравоохранения, культуры, спорта и  молодежной  политики,  социальнойзащиты населения.
       В 2012 году планируется ввод 320,0 тыс. кв. м нового жилья, в томчисле 40,0 тыс. кв. м - в ж. р. Лесная Поляна.
       В 2012 году планируется ввод 14 "социальных домов" общей площадью11,5 тыс. кв. м, в том числе по ул. Инженерной (3 дома общей  площадью1,5 тыс. кв. м), ул. Суворова (2 дома общей площадью 1,0 тыс. кв.  м),ул. Рекордной, 19 (общей площадью 7,0 тыс. кв. м),  ул.  Варяжской  (4дома общей площадью 2,0 тыс. кв. м).
       В соответствии с положением "Об управлении муниципальным жилищнымфондом и учете жилищного фонда в городе Кемерово"  проводилась  работапо   ремонту   освобождающихся   жилых   помещений,   находящихся    вмуниципальной  собственности,   в   целях   приведения   помещений   всоответствие  с  санитарно-техническими  требованиями.  За  2011   годфактически отремонтировано 3 421 кв. м освободившихся жилых помещений.
       В 2012 году на ремонт жилых помещений планируется направить  9,75млн. рублей.
       С  целью  улучшения  жилищных  условий  горожан  и   формированиядоступного к приобретению жилищного фонда в 2011 году была  продолженаработа по реконструкции  комнат  в  многоквартирных  жилых  домах  подквартиры.
       За  отчетный  год  сданы  после  реконструкции   13   квартир   вмногоквартирных жилых домах общей площадью 460,8 кв. м.  В  2012  годуработы будут продолжены.
       Основой функционирования любого крупного города является развитиеинфраструктуры   сетей    жизнеобеспечения    городского    хозяйства,разветвленная сеть автомобильных дорог, а также головных сооружений  исовременных транспортных узлов.
       В   рамках   подпрограммы   "Обеспечение    земельных    участковкоммунальной инфраструктурой" реализуются мероприятия по строительствуинженерных  сетей   водоснабжения,   водоотведения,   электроснабжениямикрорайонов комплексной застройки.
       В 2011 году:
       1. Начато     строительство      канализационного      коллекторапротяженностью 911 м по ул. N 10 от ул. Мамонтова до 2-го пер.  Авроры(23,1 млн. рублей).
       2. Для обеспечения микрорайонов электроэнергией:
       - построено здание РП-41 без приобретения и монтажа  оборудованияв микрорайоне N 7Б Центрального района (37,2 млн. рублей);
       - продолжено   строительство    РП-42    и    кабельной    трассыпротяженностью 2,4 км от ПС "Мирная" до  РП-42  в  микрорайоне  N 12/1Центрального района (93,97 млн. рублей).
       3. Завершается строительство ул. Мамонтова протяженностью 561 м вмикрорайоне N 12 Рудничного района (94,0 млн. рублей).
       4. Завершены работы по строительству:
       - 2-го переулка Авроры (I этап - от просп. Шахтеров до паркинга вмикрорайоне N 13А Рудничного района (11,69 млн. рублей) протяженностью256 м);
       - временной  ВЛ-10кВ  протяженностью  2,19   км   от   подстанцииПритомской до РП-41 в микрорайоне N 7Б Центрального района (4,65  млн.рублей).
       5. Продолжено строительство  РЧВ  насосной  станции  зоны  "Б"  вЗаводском районе города (13,1 млн. рублей).
       6. Продолжается  строительство  микрорайона  N 3  ж.  р.   ЛеснаяПоляна, в том числе:
       - водопровода для строительства детского сада (1,8 млн. рублей);
       - автопроезда от ул. Магистральной до детского  сада  (5,96  млн.рублей);
       - сетей электроснабжения к детскому саду (3,7 млн. рублей);
       - сетей канализационного коллектора к детскому  саду  (19,3  млн.рублей).
       В 2011 году на строительство инженерных сетей израсходовано 288,5млн. рублей.
       Планы  строительства  инженерной  инфраструктуры  на   2012   годнаправлены на  обеспечение  жизнедеятельности  территорий  комплекснойзастройки  микрорайонов  N 7Б  и  N 12  в  Центральном  районе  городаКемерово, микрорайона N 52 Заводского  района,  а  также  микрорайоновNN 12, 13 Рудничного района города в рамках  реализации  национальногопроекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
       В  2011  году  на  реализацию  программ   местного   развития   иобеспечения  занятости  для   шахтерских   городов   и   поселков   изфедерального бюджета выделено 38,02 млн. рублей (2010 г. - 233,2  млн.рублей). Перечисленные  средства  направлены  на  выполнение  рабочегопроекта  "Водоснабжение  пос.  Боровой  от  Пугачевского  водозабора",предусмотренного проектом ликвидации  ОАО  "Шахта  "Бутовская"  (38,02млн. рублей). Средства в 2011 году направлены на  строительство  блокафильтров   и   отстойников    на    Пугачевском    водозаборе    общейпроизводительностью 200 тыс. куб. м воды в сутки.
       Выполняется  корректировка   рабочего   проекта   "Восстановлениеводоснабжения  пос.   Промышленновский",   предусмотренного   проектомликвидации  ОАО  "Шахта  имени  Волкова".  Это  позволит  утвердить  вМинэнерго   РФ   рабочие    проекты    завершения    мероприятий    пореструктуризации угольной промышленности на период 2012-2015 годы:
       - "Водоснабжение пос. Борового шахты "Бутовская" от  Пугачевскоговодозабора" (ОАО "Шахта "Бутовская", 261, 98  млн.  рублей).  Средствапланируется направить на продолжение строительства  блока  фильтров  иотстойников на Пугачевском водозаборе;
       - "Восстановление  водоснабжения  пос.   Промышленновский"   (ОАО"Шахта имени Волкова", 300,0  млн.  руб.).  Средства  в  2012  году  вразмере  120,0  млн.  рублей   будут   направлены   на   реконструкциюдействующей системы водоснабжения пос. Промышленновский от Барзасскоговодозабора,   замену   изношенного   технологического    оборудования,модернизацию системы электроснабжения и объектов водоснабжения с цельюсоздания 1 категории надежности.
       В 2011 году особое внимание уделялось решению проблемы  повышенияобщей пропускной способности школ  и  детских  дошкольных  учреждений,обеспечению микрорайонов комплексной  застройки  объектами  социальнойсферы.
       В отчетном году сдана в эксплуатацию общеобразовательная школа на825 учащихся в микрорайоне N 14 Заводского района.
       Завершено строительство детского сада на 70  мест  в  микрорайонеN 59 Заводского района и детского сада  на  220  мест  с  бассейном  вмикрорайоне N 14 Заводского района.
       Начато строительство нулевого цикла детского сада на 220  мест  вмикрорайоне N 11 Рудничного района и на 70 мест - в пос. Петровский.
       Разрабатывается проектная документация на  строительство  детскихсадов в микрорайоне N 14 Заводского района на  220  мест  и  в  ж.  р.Пионер.
       За счет частных  инвестиций  планируется  строительство  детскогосада с бассейном в микрорайоне N 7Б Центрального района.
       В целях обеспечения доступности дошкольного образования в  городереализуются мероприятия по развитию и оптимизации сети ДОУ.
       Дополнительно после капитального ремонта помещений в  шестнадцатиМДОУ (NN 1, 12, 15, 21, 24, 49, 69, 83, 97, 117, 143, 157,  167,  198,214, 242) планируется открыть дошкольные группы на 1 054 новых места.
       В соответствии с федеральным проектом "Школьное питание" завершен4  этап  проекта:  в  27  учреждениях  образования  произведен  ремонтпищеблоков.
       Для поддержания образовательных учреждений в надлежащем состояниив 2011 году выполнены работы по ремонту:
       - кровель зданий МДОУ NN 160, 40, 189, 279 и  МОУ  N 66,  7,  26,МОУДО  "Центр  детского  и  юношеского  туризма  и  экскурсий  им.  Ю.Двужильного";
       - спортивных залов МОУ NN 37, 52, 55, 66, гимназии N 17;
       - межпанельных швов в МДОУ NN 190, 203;
       - системы водоснабжения и канализации  в  МДОУ  N 211  и  системыотопления в МДОУ N 103;
       - трех туалетных комнат в МОУ N 15.
       Для    улучшения    материально-технической     базы     объектовздравоохранения в 2011 году выполнены работы:
       - по  капитальному  ремонту  междуэтажного  перекрытия   коридорапервого этажа здания поликлиники N 1 МУЗ "Детская клиническая больницаN 1" (ул. Черняховского, 8а);
       - по  устройству  эвакуационного  выхода  со  второго  этажа  МУЗ"Детская клиническая больница N 7", поликлиника N 2 (ул. Тухачевского,27).
       По данному направлению за 2011 год освоено 3,5 млн. рублей.
       В 2011 году выполнялись работы по капитальному ремонту  КЦСОН  поул. Матросова, 2 (ввод в эксплуатацию 2012 год).
       Завершено строительство здания траурных гражданских обрядов  (ул.Баумана) в Заводском районе города.
       В отчетном году сдан в эксплуатацию  физкультурно-оздоровительныйкомплекс "Кемерово" в Ленинском районе на 1 130 мест.
       В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию  следующие  объектысферы образования:
       - детский сад-ясли на 220 мест с бассейном в микрорайоне  N 3  ж.р. Лесная Поляна;
       - детский сад на 70 мест в пос. Петровский;
       - детский  сад  на  220  мест  с  бассейном  в  микрорайоне  N 11Рудничного района.
       В 2012 году продолжится строительство школы  на  550  учащихся  вмикрорайоне N 12 Рудничного района, сдача в  эксплуатацию  спортивногокомплекса на 350 мест с катком в микрорайоне  N 60  Заводского  районагорода.
       Одной   из   основных   задач    в    области    архитектуры    иградостроительства  является  осуществление  контроля   за   качествомархитектурных  и  проектных  решений,  обеспечение   их   соответствиятребованиям законодательства.
       За 2011 год утверждены проекты межевания 12 микрорайонов  города,решением Кемеровского городского Совета народных  депутатов  утвержденГенеральный план города Кемерово.
       За отчетный год рассмотрено и согласовано 475 проектов, из них нареконструкцию помещений - 9, новое строительство - 6, паспорта внешнейотделки и проектов  благоустройства  -  84,  инженерных  сетей  -  14,градостроительных планов - 330.
       В связи с продлением права аренды земельных участков подготовлено103 заключения о  возможности  продления  договоров  аренды  земельныхучастков.
       Оформлено 77 паспортов на знаково-информационную систему и 4 - нанаружную рекламу, согласовано и зарегистрировано 75 паспортов  внешнейотделки и проектов благоустройства и др.
       Зарегистрировано 7 архитектурных решений  на  остекление  лоджий.Подготовлено  77  заключений  о   возможности   размещения   рекламныхконструкций.
       В 2012 году планируется продолжение работы по  формированию  зоныотдыха  в  районе  озера  Красное;  разработка   варианта   размещенияобъездной дороги восточного направления территории города;  разработкагенеральной схемы теплоснабжения города и др.
       В соответствии с мероприятиями  градостроительных  работ  в  2011году освоено 14,9 млн. рублей, а в 2012 году планируется освоить 145,4млн. рублей.
       На внешнее оформление города в 2011  году  израсходовано  9 897,6тыс. рублей за счет средств городского и областного бюджетов. За  счетспонсорских средств выполнены работы  на  сумму  9 298,0  тыс.  рублей(изготовление и  размещение  социальной  рекламы,  создание  скульптур"Мать" и "Погода в доме"). В 2011 году  основным  направлением  работыбыло размещение  в  городе  социальной  рекламы,  посвященной  выборамдепутатов  в   Кемеровский   городской   Совет   народных   депутатов,празднованию Дня Победы, Дня города, Дня шахтера  и  другим  социальнозначимым темам.
       Жилищная политика
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города Кемерово  в  2011  годуулучшили жилищные условия 1 066 семей.
       За 2011 год из аварийного жилого фонда переселена 31 семья, в томчисле в квартиры муниципального жилищного фонда - 21  семья,  за  счетсредств городского бюджета - 10 семей.
       В соответствии  с  ФЗ  от  21.12.1996  N 159-ФЗ "О дополнительныхгарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся безпопечения  родителей",  Законом  Кемеровской  области  от 16.05.2006 N67-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот  и  детей,оставшихся  без  попечения  родителей"  в  2011  году  на приобретениеквартир для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения  родителей,выделено   69,0   млн.  рублей  (в  том  числе  10,9  млн.  рублей  изфедерального бюджета,  58,1 млн.  рублей - из областного бюджета). 133детям-сиротам   и   детям,   оставшимся   без   попечения   родителей,предоставлены жилые помещения (в том  числе  13  -  из  муниципальногожилищного фонда).
       В  2011  году  на  обеспечение  жильем  социально  не  защищенныхкатегорий граждан из областного  бюджета  выделено  3,5  млн.  рублей.Приобретена  4-комнатная  квартира  для  семьи  Купряшиных   (рождениетройни).
       181 семья,  из  числа  льготных   категорий   граждан,   получиласоциальные выплаты из областного и городского бюджетов на приобретениежилых помещений.
       Из федерального бюджета в 2011 году выделено  149,5  млн.  рублей(2010 г. - 99,3 млн. руб.) на переселение граждан  из  ветхого  жилья,расположенного на подработанной  территории  ликвидированных  шахт.  Врезультате 101 семья получила социальную выплату на приобретение жилыхпомещений на рынке нового и вторичного жилья.
       В соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов  в  РоссийскойФедерации" N 181-ФЗ от 24.11.1995 и "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗв 2011 году обеспечены  жильем  28  инвалидов  и  8  ветеранов  боевыхдействий. Для обеспечения жильем данной категории граждан в 2011  годувыделено 28 771,2 тыс. рублей,  из  них  17 215,1  тыс.  рублей  -  изфедерального бюджета, 11 897,6 тыс. рублей - из областного бюджета.
       В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от07.05.2008   N 714   "Об обеспечении    жильем    ветеранов    ВеликойОтечественной войны 1941-1945 годов", Законом Кемеровской  области  от28.01.2010 N 3-ОЗ "Об обеспечении жильем ветеранов" в  г.  Кемерово  в2011 году (за счет средств 2008, 2010, 2011 гг.) жильем обеспечены  53ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 21  ветеран  ВеликойОтечественной  войны  приобрел  жилые  помещения  по  свидетельству  опредоставлении единовременной денежной выплаты.
       Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 2011  годуОАО  "Агентство  по  ипотечному  жилищному  кредитованию   Кемеровскойобласти" предоставлено 530 ипотечных  кредитов  на  сумму  526,7  млн.рублей, в том числе 229 молодым семьям - на сумму 245,2 млн. рублей.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основным направлением в работе предприятий  жилищно-коммунальногохозяйства является  обеспечение  надежного,  устойчивого,  стабильногофункционирования всех объектов и  повышение  качества  предоставляемыхуслуг.
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии  в2011 году были проведены следующие мероприятия:
       - проведены  профилактические  и   ремонтные   работы   43,5   кмводопроводных сетей (в том числе 1,2 км бесхозяйных сетей.),  44,8  кмканализационных сетей (промывка сетей);
       - отремонтировано  454  колодца   водопровода   и   632   колодцаканализации;
       - проведена замена 224 единиц запорной арматуры на  водопроводныхсетях, канализационных сетей - 1,8 км;
       - устранено 2 428 засоров канализационных сетей;
       - произведены профилактические и ремонтные работы 343 колонок  (втом числе произведена замена 58 колонок);
       - устранено 1 569 повреждений на сетях водоснабжения;
       - реализовано населению 170,0 тыс. тонн угля.
       В 2011 году проведен комплексный капитальный ремонт домов (ремонтфасадов, систем отопления, кровель,  установка  металлических  дверей,модернизация и диагностирование лифтов), в том  числе  с  привлечениемсредств областного бюджета.
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан был выполнен ремонт 80 лифтов (18 домов) на  сумму  89,6  млн.рублей по следующим адресам: просп. Московский, 9,  39б,  39в;  просп.Октябрьский, 46, 78а, 80а, 82, 84; просп. Ленинградский, 24, 24а, 28 идр.
       В  рамках  региональной  целевой  программы  "Подготовка  к  зимеобъектов ЖКХ" выполнены работы:
       - замена 3 котлов на котельных NN 46, 57, 63 (1,7 млн. руб.);
       - замена магистрального участка тепловой сети по просп.  Шахтеров(Ду-200, L=40 м) (1,3 млн. руб.);
       - замена водопровода по ул. Скрябина  -  Промысловой  (3,45  млн.руб.);
       - замена водопровода в ж. р. Кедровка, Промышленновский (2,8 млн.руб.);
       - строительство нового участка водопровода  по  ул.  Уссурийской,Линейной, пер. Угловому (2,9 млн. руб.).
       За счет средств  энергоснабжающих  организаций  подготовлено  153котлоагрегата.
       Заканчиваются работы по замене  магистрального  участка  тепловойсети по ул. Халтурина (Ду-500, L=240 м) на сумму 3, 6  млн.  рублей  иремонт ПНС по просп.  Кузнецкому,  174,  на  сумму  4,97  млн.  рублей(средства  областного  бюджета).   Общая   сумма   финансирования   напроведение  ремонтно-восстановительных   работ   на   тепловых   сетяхсоставила 9,9 млн. рублей.
       Для  работы   в   зимних   условиях   подготовлено   3 158,7   кмэлектрических сетей, в том числе произведена замена 29,2 км.
       Силами  ОАО  "Кемеровская  горэлектросеть"   ведется   подготовкатрансформаторных  подстанций  и  сетей  электроснабжения  в   плановомрежиме.
       В  межотопительный   период   2011   года   отремонтировано   235трансформаторных подстанций (2010 г. - 168 шт.).
       ОАО "КемВод" выполняются работы по капитальному ремонту на  сетяхводоснабжения и канализации на 9 объектах:  просп.  Октябрьский,  99а;ул.  Стахановская,  8;  ул.  Петровская;  просп.  Ленина,  37;  просп.Кузнецкий, 105-154; ул. Космическая, 2а; ул. Кирова, 53; ул. Рутгерса;ул. Карболитовская.
       Выполнены методом бестраншейной прокладки подземных  коммуникацийследующие объекты:
       - водопровод  Ду-200мм  протяженностью  1 200  п  м.  по   бульв.Строителей от пр. Химиков до пр.  Октябрьского  (выполнен  капитальныйремонт буровым комплексом  горизонтальнонаправленного  бурения  (ГНБ),что позволило  снизить  аварийность  на  данном  участке  водопровода,обеспечить стабильное водоснабжение абонентам);
       - водопровод Ду-100мм протяженностью 155 п. м по ул.  Ворошилова,21, территория Городской клинической  больницы  N 5  (решена  проблемаводоснабжения ГКБ N 5);
       - водопровод   Ду-100мм   протяженностью   251   п.   м   по  ул.Сибиряков-Гвардейцев от ул. Кирчанова, 21 до ул. Гвардейской;
       - перемычка между правым и левым водоводами  на  Кировский  районДу-500мм (ул. Народная, ОАО "Полимер") общей протяженностью 250  п.  мстоимостью  6,0  млн.  рублей  (обеспечение  резервного  водоснабженияКировского района);
       - водовод  Ду-600мм  общей  протяженностью  410  п.  м   по   ул.Краснокамской от пер. 2-й Тульский до пр.  Шахтеров,  стоимостью  11,0млн.  рублей  (обеспечение  надежного  водоснабжения  кардиоцентра   икотельной Рудничного района);
       - водовод Ду-400мм общей протяженностью 260 п. м от пр.  Шахтеровдо ул. Институтской, стоимостью 2 387,0 тыс. рублей;
       - водопровод Ду-200мм протяженностью 742 п. м от территориальногоуправления  Рудничного  района  до  дома  N 24  по  ул.   Институтской(выполнен буровым комплексом горизонтальнонаправленного бурения);
       - водопровод Ду-200мм протяженностью 60 п. м по ул.  Инициативной(выполнен буровым комплексом горизонтальнонаправленного бурения);
       - напорные трубопроводы Ду-160мм скважин NN 1, 2,  3  Ягуновскоговодозабора  (выполнен  капитальный  ремонт  стоимостью  14 868,0  тыс.рублей, что позволит  обеспечить  бесперебойное  водоснабжение  ж.  р.Ягуновский, Пионер);
       - водопровод Ду-100мм протяженностью 230 п. м в ж. р. Кедровка поул. Промшоссе от  дома  N 47  до  пер.  1  Беломорский,  2  (выполненаперекладка водопровода, что значительно повысит качество водоснабженияпос. Промышленновский).
       Силами ООО "НовосибирскСтройТрест" выполнены работы по аварийномуремонту участка водопровода по ул. Семашко (339, 75  млн.  руб.),  ООО"Кемерово Ремсельбурвод" произведен ремонт  водозаборной  скважины  поул. Пригородной (269,7 млн. руб.).
       Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства носитсезонный   характер,   по   распоряжениям   администрации   города   имуниципальным контрактам выполнены следующие работы:
       - ремонт перекрытий в жилых домах по  ул.  Орджоникидзе,  4  (кв.24); ул. Базовой, 2 (кв. 21); ул. Павленко, 2 (кв. 6, 11), 21 (кв. 3);ул. Предзаводской, 18 (кв. 6); ул. Агеева, 8 (кв 5, 8);
       - ремонт крыш многоквартирных домов по  адресам:  просп.  Ленина,107б; просп. Шахтеров, 19; ул. Промшоссе, 54; ул. Ломоносова,  8;  ул.2-й квартал, 4; ул. Лядова, 3; ул. Смирнова, 4;  ул.  Павленко,  21  идр.;
       - ремонт подъездов с установкой пластиковых  окон  (1 080,0  тыс.руб.);
       - комплексный ремонт инженерных сетей по ул. Дарвина, 2  (8 979,0тыс. руб.).
       В межотопительный период 2011 года за счет использования  средствгородского бюджета и средств собственников были отремонтированы:
       - кровли в 188 жилых домах (50,0 млн. руб.);
       - системы отопления в 488 жилых домах (38,6 млн. руб.);
       - системы водоснабжения и водоотведения в 372  домах  (23,8  млн.руб.).
       - системы электроснабжения в 122 домах (6,0 млн. руб.).
       Энергосбережение
       В городе Кемерово разработана  и  реализуется  городская  целеваяпрограмма "Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективностина территории города Кемерово до 2012 года и на  перспективу  до  2020года".
       Согласно   городской   целевой    программе    по    подпрограмме"Энергосбережение в бюджетной сфере"  все  бюджетные  учреждения  былиполностью обеспечены приборами учета энергоресурсов.
       Кроме того, для каждого  бюджетного  учреждения  была  утвержденапрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
       По  подпрограмме  "Мероприятия   по   проведению   энергетическихобследований  организаций  бюджетной  сферы"  МАУ   "Городской   центрэнергосбережения" проводил  сервисное  обслуживание  приборного  паркаучреждений бюджетной сферы с подключением к автоматизированной системекомплексного учета энергоресурсов (АСКУЭ).
       В настоящее время на сервисном обслуживании находится 279  узлов,из них 196 подключены к централизованной  системе  автоматизированногосбора  и  обработки  данных  потребления   энергоресурсов.   Проведеныэнергетические обследования объектов муниципальных учреждений площадью15,2 тыс. кв. м на сумму 1 297,0 тыс. рублей.
       В 2012 году запланировано 4,2 млн. рублей из  городского  бюджетана проведение энергетических обследований организаций бюджетной сферы.
       В отчетном году произведено  финансирование  в  размере  1 701, 9тыс. рублей за счет  целевых  средств  энергосбережения  (средства  ГУ"Кузбасский   центр   энергосбережения")   для   реализации    проектастроительства   опытной   энергетической   установки,   работающей   сиспользованием возобновляемых источников энергии  (солнечная  энергия,энергия ветра) в ж. р. Лесная Поляна.
       В целях обеспечения жилого фонда города Кемерово приборами  учетаэнергоресурсов по подпрограмме "Энергосбережение в  жилищном  секторе"управляющими компаниями  в  2011  году  составлены  графики  установкиприборов учета тепла и горячей воды. Сдано на  коммерческий  учет  482прибора учета тепловой энергии, 659 приборов  учета  горячей  воды.  В2012 году продолжится планомерная работа по установке  приборов  учетакоммунальных ресурсов.
       Оснащенность индивидуальными приборами учета холодной  и  горячейводы в целом по городу  составляет  70,0%.  В  2011  году  разработанапрограмма оснащения малоимущих семей индивидуальными  приборами  учетаза счет средств областного бюджета. За  2011  год  установлено  1  969приборов.
       За счет средств городского бюджета  осуществляется  программа  пооснащению   индивидуальными   приборами   других   категорий   гражданнизкооплачиваемых профессий (работники бюджетной  сферы,  активисты  -общественники,   работники   жилищно-коммунального   хозяйства).    Науказанные цели выделено 500 тыс.  рублей,  закуплено  1058  комплектовводосчетчиков и передано для установки в управляющие компании.
       Установку приборов учета для  участников  и  инвалидов  ВОВ  (102квартиры) осуществляет МБУ "Кемеровская служба спасения".
       В 2011 году проведена работа по разработке программы комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры города Кемерово на  периоддо 2021 года по разделу  "Развитие  системы  водоотведения  и  очисткиливневых сточных вод на территории города Кемерово".
       Утверждена инвестиционная программа МАУ "Кемеровские  автодороги"по развитию системы водоотведения и очистки ливневых  сточных  вод  натерритории города Кемерово  на  период  2011-2015  годов.  Источникамифинансирования программы являются средства городского бюджета и  платаза подключение к системе ливневой канализации.
       За  счет  средств,  собранных  в  виде  платы   за   подключение,планируется строительство сетей  ливневой  канализации  в  Центральномрайоне (микрорайоны NN 15 а, 12/1, 7 б), Рудничном районе (микрорайоныNN 11, 12, 13).
       В 2011  году  заключено  230  договоров  о  подключении  к  сетяминженерно-технического обеспечения (более 100,0  млн.  рублей).  Суммаплаты за подключение составила 43,1 млн. рублей. Застройщиками в  счетплаты за подключение выполнено работ по созданию сетей и сооружений насумму 39,7 млн. рублей.
       Благоустройство и озеленение
       В  связи  с  увеличением  интенсивности  движения  транспорта  наосновных магистралях города  возникла  необходимость  в  строительственовых и ремонте существующих дорог. Для решения  этой  задачи  в  2011году капитально отремонтировано  22  объекта  протяженностью  21,2  км(2010 г. - 24,3 км):
       - от кольца остановки  "Азот"  до  границы  города  Кемерово  привыезде в г. Новосибирск (комплексный ремонт дороги);
       - ул. Мариинская,  ул.  Григорьева,  ул.  Джамбула,  ул.  40  летОктября от Нарымского шоссе до ул. Рекордной (устранение колейности);
       - просп. Шахтеров (ремонт трамвайного полотна на участке  от  ул.Цимлянской до  ул.  Мамонтова;  ремонт  контактной  сети  и  наружногоосвещения; уширение проезжей части и др.);
       - ул. Терешковой от  просп.  Химиков  до  авторынка  по  нечетнойстороне  (построен  новый  участок  ливневой  канализации,   выполненызаездные карманы на остановках, ремонт газонов и др.);
       - ул. Крутая от ул. Сибиряков - Гвардейцев  до  ул.  Лесной,  ул.Лесная от ул. Крутой до ул. Тимирязева, ул.  Бийская,  ул.  Алтайская,ул. Базовая от ул. Алтайской до ул. Космической, ул. Тимирязева от ул.Большевистской до ул. Соборной, ул. Большевистская от  ул.  Лесной  доул. Сибиряков - Гвардейцев (ремонт тротуаров, кюветов,  водопропускныхтруб, остановочных площадок, павильонов ожидания) и др.
       Для  сохранения  покрытия  проезжей  части  дорог  в  2011   годупроведена обработка асфальтобетонных покрытий по технологиям  "Сларри-Сил",  "Чип-Сил",  "Кейп-Сил".  В  2011   году   проведена   обработкаасфальтобетонных покрытий на 26 объектах площадью  464,7  тыс.  кв.  м(2010 г. - 29 объектов, 395,7 тыс. кв. м).
       Методом "Сларри-Сил" выполнены объекты: ул. Тухачевского (от  ул.Заузелкова до ТЦ "Палата"), ул. Дзержинского (от  ул.  Красноармейскойдо  просп.  Ленина),  просп.  Молодежный,  просп.   Ленина   (от   ул.Волгоградской до ул. Ворошилова (нечетная сторона), просп. Октябрьский(от ул. Волгоградской до бульв. Строителей (южная сторона) и др.
       Методом "Чип-Сил" выполнены объекты: ул. Баумана (от ул. Радищевадо ул. Двужильного), автодорога (от ул. Ракитянского  до  поворота  напос. Крутой), автодорога на аэропорт, ул. Суворова (от пер.  Крымскогодо ул. Рутгерса) и др.
       Методом "Кейп-Сил" выполнен один объект - ул. Терешковой (от  62-го проезда до ул. Тухачевского).
       За отчетный период проведен ямочный ремонт дорог на площади  93,5тыс. кв. м (2010 г. - 87,2 тыс. кв. м).
       Для предотвращения  разрушения  дорожной  одежды  от  поступлениядополнительной воды с поверхности покрытия в весенний период проведеныработы по ремонту трещин на общей площади 22,4 тыс. п. м с применениембитумной мастики.
       С 2005 года ремонт тротуаров выполняется в комплексе  с  ремонтомдорог. Так, в отчетном году отремонтировано 12,6  тыс.  кв.  м  на  14объектах: ул. Бийская, ул. Алтайская, ул. Базовая от  ул.  Баумана  доул. Космической, ул. Нахимова на пересечении с  просп.  Шахтеров,  ул.Лесная от ул. Бийской до ул. Большевистской и др.
       В 2011 году выполнен ремонт на 33  улицах  (2010 г.  -  14  улиц)частного сектора: ул. Веселая,  ул.  Спортивная,  ул.  Степанова,  ул.Трофимова, ул. Мостовая, ул. Ямальская, ул. Крылова,  ул.  Овражная  идр.
       Выполнены работы по покраске металлоконструкций Кузбасский моста,а также ремонт водоотводных трубок.
       Для  обеспечения  безопасности   дорожного   движения   выполненовосстановление 2 600 п. м удерживающих ограждений (2010 г. - 1 650  п.м).
       Выполнены работы  по  ремонту  деревянных  ограждений  в  сектореиндивидуальной застройки. Отремонтировано 0,63 км ограждений.
       Отремонтировано чугунное ограждение протяженностью 240  п.  м  наПритомской набережной.
       Выполнена установка удерживающего ограждения  протяженностью  656п. м на выезде в г. Новосибирск.
       Установлено  ограждение  протяженностью  272  п.  м  на  кладбище"Центральное-1".
       В отчетном году  выполнены  работы  по  водоотведению  и  ремонтуводоотводных сооружений:
       -  отремонтированы  колодцы  ливневой  канализации  (12  шт.)  напроезжей части дорог города;
       - выполнена очистка русла реки Алыкаевка для пропуска  паводковыхвод; - выполнены работы по устройству дождеприемного колодца с врезкойв  ливневую  канализацию   для   устранения   подтопления   придомовойтерритории по адресам: ул. Инициативная, 78, 90;
       - продолжено строительство  коллектора  ливневой  канализации  напросп. Шахтеров от ул. Мамонтова до ул. Ракитянского;
       - выполнен ремонт аварийных гидротехнических сооружений в  ж.  р.Промышленновский.
       С целью обеспечения  безопасности  дорожного  движения  выполненаразметка проезжей части дорог протяженностью 1 670 км (2010 г. - 1 094км). Выполнена установка световозвращателей на проезжей части основныхмагистралей города  в  количестве  1 340  штук  по  ул.  Тухачевского,легковой автодороге в ж. р. Пионер, просп. Притомскому.
       В 2011 году в целях  улучшения  освещения  улиц  города  и  жилыхрайонов  выполнялись  мероприятия  по  строительству  и  реконструкциинаружного освещения на следующих 19 объектах:
       - ул. Соборная (ремонт линии освещения: замена  34  светильников,монтаж 7 б/у светильников, монтаж иллюминации -  гирлянды  "клип-лайт"спиралью на 9 опорах освещения;
       - подход к волейбольному центру "Арена" в парке им. В.  Волошиной(установлено 6 опор ОГК-10, 6 светильников вдоль аллей);
       - ул. Гагарина от ул. Тухачевского  до  ул.  Шорникова  (выполнендемонтаж существующего освещения, монтаж  13  новых  опор  ОГК-10,  15светильников);
       - сектор индивидуальной застройки (1, 2  этапы:  установлено  546одиночных светильников);
       - ул. Алтайская от  здания  Кемеровского  ДРСУ  до  ул.  Баумана,перекрестков ул. Лесная - ул. Тимирязева, ул. Сибиряков - Гвардейцев -ул.  Крутая  (выполнен  монтаж  16  опор  ОГК-10,  4  опор  ОП-8,   20светильников).
       За отчетный  период  отремонтировано  140  придомовых  территорий(2010 г. - 27) за счет средств федерального и городского бюджетов.
       Для осуществления работ по капитальному ремонту дорог в 2011 годувыполнено 2 рабочих проекта (2010 г. - 11 рабочих проектов).
       В отчетном  году  произведены  работы  по  капитальному  ремонту,реконструкции, строительству скверов и парков города:
       - выполнено   строительство   нового    бульвара    в    ж.    р.Промышленновский по ул. Промпроезд.  Выполнены  работы  по  устройствубрусчатки (174,5 кв.  м),  дорожек  (802  кв.  м),  посажены  деревья,кустарники, устроены новые  цветники  и  газоны,  установлена  садоваямебель;
       - ведутся  работы  по  реконструкции  парка  им.  В.   Волошиной.Установлены аттракционы: веревочный парк, 2 линии для гольфа, 2  тира,пневмобатуты, прокат роликов, мини-машин. Выполнено плиточное покрытиеплощадки перед памятником и на входе с просп.  Ленина  (подрядчик  ООО"Тротуар") на сумму 1,95 млн. рублей. Со стороны спортивного комплекса"Арена" силами ХК "СДС"  выполнены  работы  по  устройству  плиточногопокрытия, асфальтирования въезда  со  стороны  ул.  Гагарина,  посадкедеревьев  и  кустарников,  установке  садовых  диванов,  урн,  обрезкедеревьев и др.;
       - в Кузбасском  парке  выполнены  работы  по  отсыпке  пешеходныхдорожек щебеночной смесью (1 730 кв. м), детской  площадки  -  песком;устройству цветников (165 кв.  м),  газона  вдоль  пешеходных  дорожек(2800 кв. м); установлено 8 садовых диванов, 8 урн, 8 опор освещения и3 торшера. На средства компании "Билайн"  установлен  детский  игровойкомплекс, на средства городского бюджета - детская карусель и др.;
       - ведется строительство сквера Влюбленных. На первом этапе в этомгоду уже выполнено  освещение  (установлено  13  торшеров),  плиточноепокрытие (850 кв. м), поребрик (240 п. м), ремонт газона (2 500 кв. м)и др.
       Дальнейший ремонт  пешеходных  дорожек  и  реконструкцию  фонтанапланируется выполнить в следующем году.
       В   городе   Кемерово   уделяется   большое   внимание   вопросамбезопасности  дорожного  движения.  В   2011   году   были   проведенытехнические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасностидорожного движения.
       В рамках этих мероприятий построено 8 светофорных объектов:
       - пересечение ул. Сибиряков - Гвардейцев - ул. Крутая;
       - пересечение ул. Тухачевского - ул. Заузелкова;
       - просп. Шахтеров 1, 105;
       - ул. Терешковой - ул.62-й проезд;
       - просп. Химиков, 5, 43;
       - ул. Двужильного (рынок Привоз).
       Планируется построить объекты  на  пересечении  ул.  Сибиряков  -Гвардейцев и ул. Киевской, просп. Молодежный, 3. В городе  появятся  2бело-лунных светофора для трамваев (ул. Ленина  -  ул.  Соборная,  ул.Соборная - ул. Сибиряков - Гвардейцев).
       В 2011  году  реконструировано  4  ламповых  светофорных  объекта(всего - 119 объектов).
       Для увеличения  пропускной  способности  улично-дорожной  сети  исокращения  транспортных  заторов   проведена   работа   по   переводусветофорных объектов на принцип вызывного действия. В настоящее  времяпереведено 8 объектов (всего - 18 светофоров вызывного действия).
       Для  повышения  информированности  пешеходов   о   работе   такихсветофоров  и   порядке   пересечения   проезжей   части   установленыспециальные информационные таблички.
       В целях удобства  пересечения  проезжей  части  пешеходами  на  9светофорных объектах запланировано  установить  50  табло  с  обратнымотсчетом времени. В 2011 году установлено 14 табло с обратным отсчетомвремени на 4 объектах. Всего в городе  оборудованы  табло  с  обратнымотсчетом времени на 44 светофорных объектах.
       Одним из мероприятий по улучшению организации движения  в  городепослужило  создание  автоматизированной  системы  управления  дорожнымдвижением (далее - АСУДД). В 2011 году реконструировано и подключено кАСУДД 10 светофорных объектов.  Из  20  перекрестков,  подключенных  кАСУДД, 17 оборудованы системой видеонаблюдения.
       Построено  6  искусственных  дорожных   неровностей   на   бульв.Строителей, 5; ул. Дружбы, 7; ул. Щегловской,  20;  ул.  Семашко,  48;просп. Ленинградском, 12;  пер.  Бакинском,  15.  Реконструированы  18объектов из асфальтобетонной смеси.
       В 2011 году установлено 563 дорожных знака,  132  дорожных  знака"Пешеходный переход" на желтом фоне. Планируется  установить  еще  295дорожных  знаков.  На   аварийно-опасных   нерегулируемых   пешеходныхпереходах установлено 28 светодиодных знаков "Пешеходный переход".
       В  городе  обустроено  54  новых  наземных  пешеходных  перехода,Установлен 61 дополнительный светильник на аварийно-опасных пешеходныхпереходах (просп. Советский - ул. Весенняя,  просп.  Советский  -  ул.Кузбасская,  просп.  Советский,  40,  просп.  Советский   59,   просп.Кузнецкий - ул. Сарыгина и др.).
       В целях предотвращения  выхода  пешеходов  на  проезжую  часть  внеположенном месте на переходах устанавливаются пешеходные ограждения.В   2011   году   ограждения   установлены   на   перекрестке   просп.Ленинградского и просп. Химиков, на бульв. Строителей. Установлено 145ограждений на регулируемых пешеходных переходах.
       Для  разделения  потоков   в   противоположных   направлениях   ипредотвращения  выезда  на  полосу  встречного  движения  в   сентябреотчетного года на просп. Притомском в районе трубопровода  установлено67 сигнальных столбиков совместно с разметкой 1,3 (осевая линия).
       Транспорт
       Транспортная сеть  города  состоит  из  73  городских  автобусныхмаршрутов (из них 7 сезонных), 78 пригородных (из них 45 сезонных), 68таксомоторных маршрутов  (из  них  2  сезонных),  5  трамвайных  и  10троллейбусных маршрутов.
       Оплата  проезда  в  транспорте  общего  пользования  производитсяналичными либо с помощью транспортных карт.  За  2011  год  доходы  потранспортным картам остались на уровне 2010  года  и  составили  около45,0 млн. рублей.
       На городских  и  пригородных  маршрутах  в  2011  году  выполнено1 250,0 тыс. машино-часов (2010 г. - 1 201,4  тыс.  машино-часов),  натаксомоторных маршрутах - 1 300,0 тыс. машино-часов (2010 г. - 1 356,3тыс. машино-часов).
       За 2011 год электротранспортный  парк  пополнился  3  трамвайнымивагонами на  сумму  27,8  млн.  рублей  (из  них  22,0  млн.  руб.  изобластного бюджета - 2 вагона).
       Транспортный парк пассажирских предприятий города  пополнился  55автобусами, в том числе: 14 автобусами марки Hyundai (21,0 млн. руб. -средства областного бюджета), 22 автобусами  НефАЗ  (18  единиц,  66,4млн. руб. - средства областного бюджета; 4 единицы, 16,2 млн.  руб.  -средства городского бюджета), 5 автобусами ЛиАЗ-5256 (20,5 млн. руб. -средства областного бюджета), 11 автобусами МАЗ-105 (60,3 млн. руб.  -средства  областного  бюджета),   3   междугородними   автобусами:   2автобусами КАВЗ-4238-02  и  1  автобусом  Ивеко  (средства  областногобюджета).
       Эксплуатационный   парк   городского   пассажирского   транспортавключает 1 233 единицы, в  том  числе  1  032  автобуса  (из  них  373автобуса  индивидуальных  предпринимателей),   102   троллейбуса,   99трамваев.
       Коэффициент использования парка транспорта общего пользования  нагородских маршрутах автотранспорта составил 0,678, электротранспорта -0,553, на пригородных маршрутах - 0,745.  Степень  износа  автобусногопарка составила 23,5%.
       С  целью   повышения   качества   и   безопасности   обслуживанияпассажиров, повышения эффективности  работы  городского  пассажирскоготранспорта на городских  и  пригородных  маршрутах  областного  центраработает    спутниковая    радионавигационная    система    управленияпассажирскими перевозками.
       К радионавигационной системе подключен весь автотранспорт и 30,0%маршрутных таксомоторов и электротранспорта.
       Связь
       За 2011 год предприятиями связи выполнено работ и оказано  услуг,финансируемых из  городского  бюджета,  на  сумму  199,4  тыс.  рублей(2010 г. -266,6 тыс. руб.).
       Монтированная емкость городской телефонной сети составляет  195,1тыс. номеров, хотя используется только 94,7%.
       В 2011 году на услуги телефонной  связи  действовали  5  тарифов:"безлимитный",    "повременный",    "повременный     комбинированный","социальный", "безлимитный местный+".
       Продолжалось строительство распределительной сети широкополосногодоступа (все виды услуг связи в квартиру по одному кабелю).
       В  2011  году  операторами  связи  на  территории   г.   Кемеровосмонтировано 95 700 портов широкополосного доступа, задействовано - 61312.
       Причиной замедления  количественного  развития  отрасли  являетсяпочти полная  телефонизация  сектора  коммунальной  застройки  города.Основной упор перенесен на совершенствование качества  предоставляемыхуслуг: применение новейших технологий, пополнение перечня предлагаемыхуслуг.
       Управление муниципальным имуществом
       В  2011  году  проводилась  работа  по  приемке  в  муниципальнуюсобственность сетей инженерной инфраструктуры от  застройщиков  жилья,ТСЖ и других юридических лиц.
       Принято в муниципальную собственность города Кемерово и  включенов Реестр муниципальной собственности специализированное  имущество  насумму 140,6 млн. рублей.
       Зарегистрировано право муниципальной собственности  48  земельныхучастков площадью 45,0 га.
       По состоянию на 01.01.2012 года 317 земельных  участков  площадью332 га находятся в постоянном (бессрочном) пользовании, 428  земельныхучастков арендовано.  Ежемесячный  размер  арендной  платы  составляет1676,0 тыс. руб.
       Комитетом по управлению муниципальным имуществом города  Кемеровоорганизована работа по изготовлению проектов межевания территории  106застроенных микрорайонов и установлению границ земельных участков  подмногоквартирными жилыми домами.
       По состоянию на 01.01.2012 455 объектов  муниципального  нежилогофонда  общей  площадью  95,4  тыс.  кв.  м.  передано  арендаторам  подоговорам аренды. Фактический сбор арендной  платы  составил  73 376,2тыс. рублей.
       В 2011 году реализовано 24 объекта муниципального нежилого фонда,сумма  поступлений  в  городской  бюджет  от  реализованных   объектовсоставила 170,3 млн. рублей (2010 г. - 25 объектов. 201,3 млн. руб.).
       Охрана правопорядка
       Одной  из  основных  задач   является   работа   по   обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес  преступлениями  и  правонарушениями,  реализации  прав  и  законныхинтересов горожан.
       За счет средств городского бюджета в 2011  году  содержалось  639штатных  единиц  Управления  МВД  России  по  городу   Кемерово,   чтосоставляет около  26,6%  штатной  численности  Кемеровского  гарнизонаполиции, 226 единиц служебного автотранспорта (56,0%).
       В 2011 году общая сумма расходов городского бюджета на содержаниеданного количества личного состава полиции и автотранспорта  составилаболее 220,0 млн. рублей.
       В целях  укрепления  материально-технической  базы  подразделенийУправления МВД России по городу Кемерово, создания условий для  работысотрудников и повышения социальной защищенности полицейских  и  членових семей были проведены следующие мероприятия:
       - капитальный ремонт кровли зданий спецподразделений полиции (2,9млн. руб.) и ремонт системы управления привода ворот ИВС  и  СПР  (0,3млн. руб.);
       - строительство крытого павильона для тренировки служебных  собаки ремонт вольеров  центра  кинологической  службы  полиции  (1,2  млн.руб.);
       - ремонт и оснащение мебелью, оборудованием  стационарных  постовполиции (1,5 млн. руб.);
       - капитальный ремонт  системы  отопления  зданий  отдела  полиции"Южный" (2,6 млн. руб.);
       - замена витражей и оконных блоков в здании отдела ГИБДД, а такжезамена системы электропитания гаражных боксов (0,8 млн. руб.);
       - приобретено 17 единиц автотранспорта с  оборудованием  для  егооснащения (8,5 млн. руб.);
       - приобретена компьютерная  техника  и  специальное  оборудование(более 1,7 млн. руб.);
       - произведена замена  оконных  блоков  в  дежурной  части  отделаполиции "Рудничный" (0,2 млн. руб.);
       - ремонт автомойки АТХ (0,4 млн. руб.);
       - выделено   на   поощрение   сотрудников    полиции,    оказаниематериальной помощи полицейским и ветеранам  органов  внутренних  дел,оплату лечения более 9,5 млн. рублей.
       В соответствии с муниципальным заданием  МАУ  "Кемеровский  центрсодействия правоохранительным органам"  была  организована  работа  попривлечению общественных организаций правоохранительной направленностик  совместной   работе   с   сотрудниками   полиции   по   обеспечениюобщественного порядка на улицах и в общественных местах города.
       Финансовая  поддержка  правоохранительных  органов   со   стороныадминистрации города принесла положительные результаты по  обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес преступлениями и правонарушениями.
       В  2011  году  существенно  повысилась  мобильность   оперативныхподразделений Управления МВД  России  по  городу  Кемерово,  в  первуюочередь мобильных групп разбора (МГР) службы "02"  и  ДПС  ГИБДД,  чтопозволило  сократить  время   прибытия   наряда   полиции   на   местопроисшествия.
       Уровень преступности в расчете на 10  тысяч  населения  в  городеКемерово на протяжении  последних  лет  остается  самым  низким  средигородов Сибирского федерального округа.
       Благодаря  активной  профилактической  работе   личного   составаКемеровской   полиции   удалось   добиться   снижения   особо   тяжкихпреступлений на 11,4%, тяжких преступлений -  на  2,3%,  преступлений,совершенных несовершеннолетними - на 2,1%.
       Уменьшилось количество умышленных убийств  на  17,2%,  причиненийтяжкого  вреда  здоровью  -  на  11,6%,  изнасилований  -  на   23,1%,квартирных краж - на 17,5%, мошенничеств - на 6,0%.
       В результате повышения эффективности  комплекса  профилактическихмер, в  том  числе  развития  системы  "Безопасный  город",  активногопривлечения к охране правопорядка общественных формирований, грамотнойработы с населением, снизилось количество преступлений, совершенных наулице,  на  0,1%,  преступлений,  связанных  с   незаконным   оборотомнаркотических средств, - на 6,6%, связанных со сбытом наркотиков -  на9,8%.
       В результате активного использования новейших технических средствбезопасности  дорожного   движения   количество   дорожно-транспортныхпроисшествий в 2011 году снизилось на 2,6%, число травмированных в ДТПуменьшилось на 14 человек.
       Занятость населения
       На 01.01.2012 на учете в службе занятости населения состоит 4 091человек, обратившийся за содействием в поиске  подходящей  работы,  изних со статусом безработного - 3 500 граждан.
       Банк вакансий Центра занятости населения содержит сведения  о  12581 свободном рабочем месте.
       Напряженность на  рынке  труда  составила  0,5  человек  на  однувакансию (учитывая весь банк вакансий).
       За  2011  год  в  Центр  занятости  населения  г.   Кемерово   запредоставлением  государственных  услуг  обратилось  38  769  человек.Каждый третий зарегистрирован  как  нуждающийся  в  содействии  поискуподходящей работы (12 923 человек).
       За 2011 год получили услуги по профессиональной ориентации 5  500человек.
       В спектр государственных услуг, предоставляемых службой занятостинаселения безработным гражданам, входит  профессиональная  подготовка,переподготовка  и  повышение  квалификации.  По   направлению   службызанятости к обучению приступили 1 010 человек.
       За отчетный  период  оформили  досрочную  пенсию  по  предложениюслужбы занятости 180 человек.
       При содействии службы занятости в течение 2011 года нашли  работу8 445 человек, из них трудоустроены на постоянное место работы  5  660человек.
       На временные работы за 2011 год трудоустроено:
       - учащихся    по     программе     "Временное     трудоустройствонесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  свободное  отучебы время" - 1 110 человек;
       - безработных граждан  по  программе  "Временное  трудоустройствобезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из  числа  выпускниковобщеобразовательных учреждений начального и среднего профессиональногообразования, ищущих работу впервые" - 20 человек;
       - безработных граждан  по  программе  "Временное  трудоустройствобезработных граждан, испытывающих трудности в  поиске  работы"  -  130человек.
       В оплачиваемых общественных работах приняли участие  400  человекиз числа обратившихся граждан.
       В  рамках  адресной  программы  "Дополнительные  мероприятия   посодействию занятости населения" направлены на стажировку  465  молодыхспециалистов, организовали собственное дело 600 человек, трудоустроенопо   программе   содействия   трудоустройству   незанятых   инвалидов,родителей, воспитывающих  детей-инвалидов,  многодетных  родителей  80человек, направлено на опережающее обучение 668 человек и др.
       Массовые  мероприятия  содействия  занятости,   включая   ярмаркивакансий и учебных рабочих  мест,  являются  одним  из  результативныхметодов содействия гражданам в трудоустройстве через  непосредственныйконтакт с работодателем.
       За 2011 год было проведено 190 массовых мероприятий  в  городскомЦентре занятости.
       Охрана окружающей среды
       В 2011  году  средства,  выделенные  промышленными  предприятиямигорода на выполнение природоохранных мероприятий, составили 955,4 млн.рублей.
       Эти средства направлены на:
       - реконструкцию котлоагрегата по переводу котлов  типа  ТП-87  натвердое шлакоудаление с внедрением технологических методов  подавленияобразования азота на СП Ново-Кемеровская ТЭЦ (1,1 млн. рублей);
       - капитальный ремонт золоулавливающих установок котлоагрегатов наСП Ново-Кемеровская ТЭЦ (4,3 млн. рублей);
       - реконструкцию топочной камеры котлоагрегата  типа  ТП-87-1  ст.N 12, 13, 15 для оптимизации режимов горения на  СП  Кемеровская  ГРЭС(27,7 млн. рублей);
       - строительство очистных сооружений сточных вод на СП КемеровскаяТЭЦ (0,7 млн. рублей);
       - строительство закрытого склада угля  взамен  открытого  на  ОАО"Кокс": монтаж перегрузки 1, 3, 5; монтаж галереи конвейеров 1-8,  2-7(107,4 млн. рублей);
       - строительство дополнительных силосов закрытого склада  угля  наОАО  "Кокс":  монтаж  металлического  каркаса,  устройство  монолитныхперекрытий, кирпичная кладка  стен,  стеновое  ограждение  из  панелей"сандвич" (54,6 млн. рублей);
       - внедрение альтернативных технологий обеззараживания сточных водна ОКС - 2 (УФО) на ОАО "Кемвод" (2,0 млн. рублей);
       - проектирование  и  строительство  рыбозащитных  сооружений   наковшевом водозаборе НФС-2 на ОАО "КемВод" (3,1 млн. рублей).
       Уровень загрязнения атмосферы города  по  критериям  Росгидрометаоценивался как "повышенный".
       Наиболее высокие значения  зарегистрированы  СИ=4,8  для  пыли  вапреле, НП= 29,8% для сажи в январе.
       Атмосферные осадки в течение отчетного периода имели  в  основномнейтральную реакцию.
       Биотестирование проб воды реки Томи, отобранных  в  двух  створахгорода (д. Металлоплощадка, д. Подъяково), показало, что качество водыв реке Томи по обобщенному показателю  УКИЗВ  (удельный  комбинаторныйиндекс загрязненности воды) остается на прежнем уровне по отношению  к2010 году и характеризуется как "слабо загрязненная".
       Работа с населением
       В 2011 году работа с населением строилась в соответствии с планомсоциально-экономического  развития  города  Кемерово  по  3   основнымнаправлениям:
       1. Развитие территориального общественного самоуправления  (далее-  ТОС)  как  формы  участия  населения   в   осуществлении   местногосамоуправления, увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС.
       В 2011 году увеличился численный состав органов  территориальногообщественного самоуправления, возросло число активистов ТОС. В составе7 412 органов ТОС активно работали 13,4 тыс. человек (2010 г. - 7  408органов ТОС, 13,1 тыс. человек).
       Благодаря этому растет и количество населения, участвующего в ТОС(2010 г. - 339,2 тыс. человек, 2011 г. - 339,3 тыс. человек).
       За 2011 год в районах города  проведено  более  40  семинаров  поразным   вопросам    деятельности    территориального    общественногосамоуправления с обсуждением всех  важнейших  вопросов  жизни  города,района, территории органа ТОС.
       2. Привлечение  населения  к  социально   значимой   деятельности(участию в субботниках, смотрах-конкурсах, социальных проектах, акцияхи культурно-массовых мероприятиях).
       В рамках социально значимой деятельности органов ТОС и  населенияв 2011 году проведено 5 городских конкурсов: "Чистый,  уютный  город","Любимый дом, мы в нем  живем",  "Зимние  фантазии",  "Лучший  комитетТОС", "Грантовый конкурс социально значимых проектов".
       В ходе конкурсов жители наводят порядок в подъездах жилых домов иобщежитиях, на улицах и дворовых территориях, озеленяют улицы,  дворы,балконы.
       В ходе конкурсов "Чистый, уютный город" и  "Лучший  комитет  ТОС"проведено 3 294 субботника. Около 5 000 жителей  принимали  участие  внаведении чистоты и порядка в своих дворах.
       В ходе конкурсов высажено 1 805 деревьев и кустарников, более  40тыс. корней  цветов,  обустроено  956  клумб,  отремонтировано  304  ипокрашено 320 детских и спортивных площадок,  покрашено  364  мусорныхконтейнера, проведено 164 рейда, 37 экскурсий, 7 акций и др.
       Четвертый  год  для  комитетов   ТОС   проводился   муниципальныйгрантовый конкурс социально  значимых  проектов.  В  конкурсе  принялоучастие 12 комитетов ТОС, 11 из них выделены  средства  на  выполнениегрантов.
       Активисты   ТОС   не   ограничиваются   только   благоустройствомтерритории, но заботятся и об организации свободного времени  детей  иподростков.  В  рамках  проекта  "Радужное  лето"  были   организованыэкскурсии (в музей-заповедник "Красная Горка",  "Томская  писаница"  идр.),  проведены  12  культурно-массовых  и  игровых  мероприятий,   5экологических десантов.
       Участники конкурса "Любимый дом, мы  в  нем  живем"  приводили  впорядок подъезды,  следили  за  сохранностью  общедомового  имущества,своевременной оплатой коммунальных услуг.
       Кроме  того,  органы  ТОС  проводят  акции  и  культурно-массовыемероприятия. В акциях "Их именами названы улицы города", "Тепло  нашихсердец", "Книга -  ветерану",  "Открытка",  "Подарок  своими  руками","Визит внимания" и др. участвовало около 26,0 тыс. горожан,  проведеноболее 2 000 культурно-массовых и спортивных мероприятий.
       3. Развитие центров по работе  с  населением  (ЦРН)  как  центровпредоставления  комплекса   социальных   услуг   горожанам   различныхвозрастных и социальных категорий.
       В  2011  году  в  центрах  по  работе  с  населением  традиционнопроведены два смотра-конкурса: "Центр по работе с населением - 2011" иконкурс социальных проектов.
       На проведение конкурса "Центр по работе с населением" в 2011 годувыделено 400,0 тыс. рублей.  По  итогам  трех  кварталов  в  городскомконкурсе  приняли  участие  19  центров  по   работе   с   населением,победителями стали 9 центров.
       На конкурс социальных проектов ЦРН было  заявлено  45  социальныхпроектов, реализовано  43,  из  них  16  проектов  ЦРН  направлены  нанепосредственную работу с различными категориями семей; 21 проект - наорганизацию и занятость подростков в летний период
       В каждом центре по работе с населением проводились информационныеи консультативные дни, встречи с населением. Особое внимание работникицентров  обращают  на  раннюю  профилактику   семейного   и   детскогонеблагополучия.
       В Кировском  районе  проведены  64  консультационных  приема  дляродителей, акция "Детство без жестокости и насилия: защита и помощь".
       В 24 центрах по работе с  населением  прошли  круглые  столы  "Неоставляйте детей без присмотра", на которые были приглашены семьи  какнеблагополучные, так и семьи социально  адаптированные,  представителиобщественности, специалисты Дома творчества, пожарные и др.
       На  базе  центров  действуют  39   общественных   приемных,   гдеконсультации  ведут   юристы,   медицинские   работники,   специалистыПенсионного фонда, территориального управления, депутаты городского  иобластного Советов народных депутатов.
       В    рамках    профилактики    безнадзорности,     правонарушенийнесовершеннолетних, защите их прав было проведено 1 382 рейда (2010 г.- 1 164) в неблагополучные семьи, 1 971 рейд (2010 г. -  1  528)  -  кнеблагополучным подросткам, 345 рейдов (2010 г. -  366)  -  по  местамсбора бродяжек.
       По  итогам  рейдов  направлено  в  наркологический  кабинет   133человека (2010 г. -126), в т. ч. 78 подростков (2010 г. - 80).
       По результатам работы снято с контроля 83 семьи (2010 г. - 93)  и208 подростков (2010 г. - 149).
       На базе центров работают 53 волонтерских отряда и группы.
       Широкое распространение получила клубная работа. На базе  центровпо работе с населением работали 84 кружка  и  73  клуба  для  детей  ивзрослых.
       За летний период было проведено  1  180  мероприятий,  в  которыхприняло участие более 7 500 детей  и  подростков.  В  летние  каникулыработниками ЦРН проведено 166 экскурсий, походов на природу.
       За три летних месяца работники центров помогли в  трудоустройстве159 подросткам.
       В течение 2011 года центрами по работе с населением  проведено  4130 мероприятий, в том числе 3 013 мероприятий для детей (2010 г. -  2891).
       Основной задачей на 2012 год остается дальнейшее развитие системыработы с населением через муниципальное учреждение "Центры по работе снаселением".
       Средства массовой информации
       В 2011 году отделом по работе со средствами  массовой  информации(далее - СМИ) администрации г. Кемерово было продолжено сотрудничествос центральными, областными и местными средствами массовой  информации,информационными агентствами.
       Ежедневно пресс-релизы администрации города  получают  более  150адресатов. За 2011 год вышло 3 482 сообщения и  анонса  (2010 г.  -  3480). За год отделом обработано 870 запросов журналистов.
       За отчетный период состоялось  63  пресс-конференции  и  брифинга(2010 г. - 60). Вышло в эфир 4 833 видеосюжета в новостных  программахпяти телеканалов (2010 г. -  5  778  сюжетов).  1118  сюжетов  (23,1%)подготовлены  специалистами  отдела   по   работе   со   СМИ,   отделамедиамониторинга и работы с  интернет-сайтом  или  при  их  содействии(2010 г. - 26,8%). В местных  и  региональных  периодических  изданияхопубликовано 3 857 материалов (2010 г. - 5 317), посвященных различнымсферам жизнедеятельности города,  из  них  по  информационным  поводамотдела по работе со СМИ - 1 832 публикации  (2010 г.  -  2  698),  чтосоставило 47,4% от общего числа (2010 г. - 50,7%).  В  2011  году  СМИопубликовали 70 проблемных материалов, что составляет 0,5%  от  общегочисла публикаций и телесюжетов.
       На договорных началах отдел по работе со СМИ сотрудничает с  ГТРК"Кузбасс" (радиопередача "Кемерово и  кемеровчане"  -  200  выпусков),телекомпанией "ТВ-Мост" (передача "Время кемеровское" - 41 выпуск).  Вгазете "Комсомольская правда" продолжалась реализация спецпроекта "Мойлюбимый город" - 100 выпусков (на уровне 2010 г.).
       Кроме этого, успешно развивается проект  "Вести-Кузбасс-Столица":еженедельно на безвозмездной основе на информационном  канале  "Вести-24" в 2011 году вышло в эфир 260  видеосюжетов  (2010 г.  -  270).  Нарадиостанции  "Маяк-FM"  четвертый  год  действует   проект   "Новостикузбасской столицы. Город хороших новостей": в 2011 году в эфир  вышли250 выпусков новостей, основанных на пресс-релизах отдела по работе соСМИ.
       Социологические исследования выполнялись в рамках  муниципальногозадания  для  МАУ  "Редакция  газеты  "Кемерово".  В  2011  году  былопроведено 5 социологических исследований.
       Одним из приоритетных направлений деятельности отдела  по  работесо СМИ в 2011 году являлось информационное сопровождение мероприятий врамках  проектов  "Выборы  в  Кемеровский  городской  Совет   народныхдепутатов",  "День  города",  "Каникулы  -   2011",   "Противодействиежестокому обращению с детьми и профилактике  преступлений  с  участиемнесовершеннолетних",   "АнтиСПИД",   "Шоу   каскадеров    "Автородео","Энергосбережение", "Открытие центра спорта на  бульваре  Строителей","Выборы в Государственную Думу РФ".
       В 2011 году отделом по работе со СМИ и отделом медиамониторинга иработы     с     интернет-сайтом     организовано     проведение    16интернет-конференций Главы города (2010 г.  - 12). В режиме он-лайн онотвечал на вопросы кемеровчан,  касающиеся сферы жилищно-коммунальногохозяйства,  благоустройства,  детских дошкольных  учреждений,  ремонтадорог, противопаводковых мероприятий, развития физкультуры и спорта.
       В 2011 году специалисты отдела по работе  со  СМИ  подготовили  ипровели акции в сфере жилищно-коммунального хозяйства  ("Летний  бонусЖКХ", "В лучшем свете").
       Отделом   медиамониторинга    и    работы    с    интернет-сайтомусовершенствовано  программное  обеспечение   сайта   www.kemerovo.ru,информация   на   нем    приведена    в    соответствие    требованиямзаконодательства. По данным, предоставленным  информационной  системойGoogle www.google.com, всего за 2011  год  было  зарегистрировано  406тыс. посещений сайта (2010 г. - 401 тыс. посещений), просмотрено почти1,7 млн. страниц (2010 г. - 1,5 млн. страниц). Ежедневно сайт посещаютв среднем около 2200 человек.
       В  2011  году   на   официальном   сайте   администрации   городаwww.kemerovo.ru  созданы  разделы:  "Модернизация  социальной  сферы","Добрые дела", "Ремонт дворов", "Ремонт проспекта Шахтеров".
       В раздел  "Интернет-приемная"  официального  сайта  в  2011  годупоступило 4 880  обращений  (2010 г.  -  4  726).  В  связи  с  ростомколичества электронных обращений  разработана  компьютерная  программа"Общественная  приемная".  Данная  программа  позволяет   вести   учетобращений на сайт, выявлять  обращения,  на  которые  в  установленныезаконодательством  сроки  не  поступили  ответы,  выводить  статистикуобращений по заданным параметрам.
       Отделом медиамониторинга и работы с интернет-сайтом в  2011  годуподготовлено   216   ежедневных    обзоров    интернет-форумов,    248"Информационных картин дня" и 37 еженедельных дайджестов центральных иместных СМИ.
       1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
       Ресурсы  для  развития  города   включают   финансовые   ресурсы,используемые  для  развития  экономики  и  социальной  сферы   города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.
       1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
       Финансовые ресурсы города - это реальные  финансовые  возможностипланируемого периода, которые направляются на  развитие  промышленногосектора,   потребительского   рынка,   на   обеспечение    устойчивогофункционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
       В таблице N 9 представлен прогноз финансовых ресурсов  города  на2011 год, а также направления их использования.
                                                             Таблица N 9----------------------------------------------------------------------------------------------|             Вид              |        Направление         |    Получатель    |   Прогноз   ||           ресурсов           |       использования        |     ресурсов     | на 2012 год ||                              |                            |                  | (млн. руб.) ||------------------------------+----------------------------+------------------+-------------|| 1.1.   Средства   городского |                            |                  |  13 946,8   || самоуправления               |                            |                  |             ||                              |                            |                  |             || 1.1.1.   Доходы   городского | Обеспечение                | Финансовое       |             || бюджета - всего,             | функционирования           | управление       |             || в том числе:                 | социальной                 |                  |             || а) налоговые поступления     | инфраструктуры     города, |                  |   4 688,3   || б)               неналоговые | городского       хозяйства |                  |   1 472,4   || поступления,                 | (ЖКХ,  транспорта,  связи, |                  |             || в  том   числе   доходы   от | дорог,    благоустройства, |                  |             || предпринимательской        и | бытового    обслуживания), |                  |    43,3     || иной    приносящей     доход | социальная       поддержка |                  |             || деятельности                 | незащищенных         слоев |                  |             || в)             безвозмездные | населения,          охрана |                  |   7 724,6   || перечисления    от    других | правопорядка и др.         |                  |             || бюджетов           бюджетной |                            |                  |             || системы                      |                            |                  |             || г)   прочие    безвозмездные |                            |                  |    61,5     || поступления                  |                            |                  |             ||------------------------------+----------------------------+------------------+-------------|| 1.2.          Инвестиционные |                            |                  |  36 386,0   || средства                     |                            |                  |             || 1.2.1.               Прибыль | Развитие     деятельности, | Предприятия      |  20 539,5   || организаций          города, | обновление        основных |                  |             || остающаяся       в        их | фондов         (имущества) |                  |             || распоряжении          (после | предприятий  и  социальное |                  |             || уплаты налогов)              | развитие коллективов       |                  |             ||                              |                            |                  |             ||                              |                            |                  |             || 1.2.2.       Амортизационные | Воспроизводство   основных | Предприятия      |  11 304,6   || отчисления                   | фондов предприятий         |                  |             ||                              |                            |                  |             ||                              |                            |                  |             || 1.2.3.          Ассигнования | Строительство    социально | Генеральные      |   4 261,9   || бюджетов         вышестоящих | значимых          объектов | заказчики        |             || уровней - всего,             | городского  и   областного | строительства    |             || в том числе за счет средств: | значения                   |                  |             || а) федерального бюджета      |                            |                  |   1 637,8   || б) субъекта Федерации        |                            |                  |   2 624,1   ||                              |                            |                  |             || 1.2.4. Спонсорские средства  |                            |                  |             || 1.2.5.              Средства | Реконструкция   и   замена | Администрация    |    280,0    || федерального   бюджета    на | пострадавших      объектов | города           |             || реструктуризацию    угольной | социальной                 |                  |   41,0*)    || отрасли                      | инфраструктуры.            |                  |             ||                              | Содействие   гражданам   в |                  |             ||                              | переселении   из   ветхого |                  |             ||                              | жилья                      |                  |             ||                              |                            |                  |             ||                              |                            |                  |             ||------------------------------+----------------------------+------------------+-------------|| 1.3.                Средства | Формирование       фондов: | Территориальные  |  17 633,0   || государственных              | пенсионного,   социального | отделения фондов |             || внебюджетных фондов          | страхования, обязательного |                  |             ||                              | медицинского страхования   |                  |             ||------------------------------+----------------------------+------------------+-------------|| Всего финансовых ресурсов    |                            |                  |  67 965,8   |----------------------------------------------------------------------------------------------
       *) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездныеперечисления от других бюджетов бюджетной системы.
       1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
       Муниципальное имущество  -  материальная  основа  для  выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
       Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 10.
                                                            Таблица N 10----------------------------------------------------------------------------------|  N  |    Распределение     |   Количество   | Балансовая  |  Доходы в бюджет   || п/п |    муниципального    | объектов (ед.) |  стоимость  |       города       ||     |  имущества по видам  |                | (млн. руб.) |    (млн. руб.)     ||     |     закрепления      |                |             |--------------------||     |                      |                |             |      2012 год      ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 1.  | Предприятия          |       19       |   2 138,8   |        1,6         ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 2.  | Учреждения           |      406       |  13 151,2   |         х          ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 3.  | Казна (имущество, не |       х        |  12 344,7   |       388,1        ||     | закрепленное      за |                |             |                    ||     | муниципальными       |                |             |                    ||     | организациями)       |                |             |                    ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------||     | Итого                |       х        |  27 634,7   |       389,7        ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------||     | Распределение        |   Количество   | Балансовая  |  Доходы в бюджет   ||     | муниципального       | объектов (ед.) |  стоимость  |       города       ||     | имущества по         |                | (млн. руб.) |    (млн. руб.)     ||     | типам                |                |             |--------------------||     |                      |                |             |      2012 год      ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 4.  | Жилищный фонд        |     18 186     |    325,8    |        2,0         ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 5.  | Нежилой фонд         |     2 320      |   7 743,9   |       368,7        ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 6.  | Объекты,          не |       88       |    418,9    |         х          ||     | завершенные          |                |             |                    ||     | строительством       |                |             |                    ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 7.  | Инженерная           |     14 954     |   7 315,3   |        19,0        ||     | инфраструктура       |                |             |                    ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 8.  | Прочее    недвижимое |     7 008      |   5 656,0   |         х          ||     | имущество            |                |             |                    ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 9.  | Движимое имущество   |    155 313     |   6 174,8   |         х          ||     |                      |                |             |                    ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------||     | Итого                |       х        |  27 634,7   |       389,7        ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------||     | Доля                 |   Количество   |             |  Доходы в бюджет   ||     | муниципальной        | объектов (ед.) |  Стоимость  | города (млн. руб.) ||     | собственности        |                | (млн. руб.) |--------------------||     |                      |                |             |      2012 год      ||-----+----------------------+----------------+-------------+--------------------|| 10. | Акционерные          |       12       |    87,9     |         -          ||     | общества, общества с |                |             |                    ||     | ограниченной         |                |             |                    ||     | ответственностью     |                |             |                    |----------------------------------------------------------------------------------
       1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
       Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
       В таблице N 11 представлены направления использования  территориигорода.
                                                            Таблица N 11---------------------------------------------------------------------|  N   |              Наименование              |      Площадь      || п/п  |              показателей               | территории города ||      |                                        |       (га)        ||------+----------------------------------------+-------------------|| 1.   | Земли в черте  поселений,  входящих  в |      29 483       ||      | состав муниципального  образования,  - |                   ||      | всего                                  |                   || 1.1. | Из них:                                |                   || 1.2. | площадь, находящаяся  в  собственности |        833        ||      | граждан                                |                   || 1.3. | площадь, находящаяся  в  собственности |       1 817       ||      | юридических лиц                        |                   ||      | площадь,         находящаяся         в |      26 833       ||      | государственной    и     муниципальной |                   ||      | собственности                          |                   ||------+----------------------------------------+-------------------|| 2.   | Земли        по        функциональному |      29 483       ||      | использованию:                         |                   ||      | а) земли жилой  и  общественно-деловой |       5 239       ||      | застройки;                             |                   ||      | б)  земли  промышленной,  коммерческой |       6 558       ||      | и коммунально-складской застройки;     |                   ||      | в) земли общего пользования;           |        842        ||      | г) земли транспорта, связи, инженерных |       5 367       ||      | коммуникаций;                          |                   ||      | д)     земли     сельскохозяйственного |       5 239       ||      | использования;                         |                   ||      | е) земли особо охраняемых территорий;  |       2 763       ||      | ж) земли водного фонда;                |       1 090       ||      | з)  земли   под   военными   и   иными |        431        ||      | режимными объектами;                   |                   ||      | и)    земли,    не    вовлеченные    в |        944        ||      | градостроительную       или       иную |                   ||      | деятельность;                          |                   ||      | к) земли    под    объектами     иного |        447        ||      | специального назначения.               |                   ||-----------------------------------------------+-------------------|| Доходы в бюджет города от использования       |       2012        || земельных ресурсов (млн. руб.)                |        год        ||-----------------------------------------------+-------------------|| Арендная плата за земли                       |       580,0       ||-----------------------------------------------+-------------------|| Земельный налог                               |      1 146,2      |---------------------------------------------------------------------
       Раздел II.  Главная цель,  основные задачи и направления развитиягорода на 2012 год
       План социально-экономического развития города  Кемерово  на  2012год разработан на основе концепции развития города  Кемерово  до  2025года, среднесрочного плана  социально-экономического  развития  городаКемерово до 2015 года.
       Главная цель социально-экономического развития города Кемерово  -непрерывное повышение качества жизни населения.
       В 2012 году основные усилия органов местного самоуправления будутнаправлены на улучшение инвестиционного климата,  поддержку  реальногосектора экономики, снижение напряженности на рынке труда и  реализациюмер по повышению качества жизни горожан.
       Для 2012 года характерны основные задачи и направления  развития,определенные среднесрочным  планом  социально-экономического  развитиягорода Кемерово до  2015  года,  что  является  условием  планомерногодостижения стратегических целей, сформулированных в концепции развитиягорода Кемерово до 2025 года.
       Промышленность
       Основная цель промышленной политики в городе - создание  условий,обеспечивающих развитие конкурентоспособного  промышленного  комплексагорода, устойчивого экономического роста, увеличения  налогооблагаемойбазы и эффективной занятости населения.
       Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
       - создание  условий  и  стимулов   для   проведения   структурнойперестройки промышленных предприятий и переход к  современным  моделяморганизации промышленного производства;
       - организация взаимодействия муниципальной власти с  руководствомкрупных  промышленных  структур  с  целью  эффективного  использованияпотенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению вмуниципальные, областные и федеральные целевые программы;
       - проведение    мероприятий,     стимулирующих     инвестиционнуюактивность;
       - содействие в реализации интересов промышленных  предприятий  навнутреннем и внешнем рынках.
       Приоритетные направления развития промышленного комплекса  городапредполагают  реструктуризацию  основных  отраслей,  направленную   насоздание эффективных производств, охватывающих наиболее  перспективныерынки сбыта, выпуск  конкурентоспособной,  инновационной  продукции  сиспользованием высоких технологий,  замещение  импортной  продукции  ипереход на этой основе на стадию стабильного роста.
       Строительство
       В соответствии со  стратегией  развития  строительного  комплексаКемеровской области определены основные задачи развития  строительногокомплекса в городе Кемерово на 2012 год:
       - создание  условий  для  активизации  жилищного   строительства.Развитие  строительного  комплекса,  как  генератора  роста   отраслейэкономики;
       - разработка градостроительной  документации  в  соответствии  сосхемой перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительствадо 2015 года;
       - обеспечение реконструкции и модернизации производственной  базыстроительной индустрии местных  производителей  с  переориентацией  навыпуск  современной  высококачественной  продукции   для   обеспеченияпрограммы ввода жилых домов;
       - обеспечение  комплексного  развития  территорий,  в  том  числеобъектами социальной сферы;
       - увеличение   объемов   вводимого    жилья,    развитие    жильяэкономического   класса,    включая    малоэтажное,    соответствующеетребованиям энергоэффективности и экологичности;
       - обеспечение эффективного использования положительного  опыта  всфере поддержки индивидуального жилищного строительства  и  разработкиновых механизмов стимулирования строительства жилья;
       - внедрение  новых  проектов  жилых  домов,  новых  прогрессивныхтехнологий домостроения;
       - расширение  номенклатуры  проектов   жилых   домов   с   учетомсовременных  архитектурно-планировочных   и   конструктивных   решенийзданий;
       - создание  условий  для  сохранения   промышленного   потенциаламестных предприятий, осуществляющих выпуск строительных материалов;
       - обеспечение  соответствия  объектов социальной сферы стандартамкачества путем обновления материально-технической базы.
       Жилищная сфера
       Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
       - переселение  граждан  из  домов,  признанных  в   установленномпорядке непригодными для проживания;
       - обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
       - содействие решению жилищных проблем молодых семей;
       - развитие рынка ипотечного жилищного кредитования.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основными направлениями развития отрасли на 2012 год являются:
       - обеспечение  благоприятных  и  безопасных  условий   проживанияграждан и надлежащего содержания общего  имущества  в  многоквартирныхдомах, ремонт тепловых и водопроводных сетей;
       - капитальный ремонт жилого фонда.
       Благоустройство и озеленение
       Улучшение  благоустройства  городских  территорий  как   уже   назастроенных  площадях,   так   и   на   вновь   построенных   дворовыхпространствах жилых комплексов является главным направлением  развитияблагоустройства.
       В современном городе озеленение служит главной цели  -  заботе  оздоровье   населения,   особенно   подрастающего   поколения,   охранеокружающей среды, созданию благоприятных и  комфортных  условий  жизнинаселения,  а  также  является  обязательным   элементом   культурноголандшафта и внешнего оформления города.
       Транспорт
       Основными направлениями развития транспорта в 2012 году являются:
       - оптимизация маршрутной сети города;
       - улучшение  транспортного  обслуживания  населения  новых  жилыхмикрорайонов;
       - развитие экологически безопасного вида перевозок;
       - повышение  регулярности  движения   и   качества   обслуживанияпассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных перевозках;
       - обновление  транспортного  парка  и  замена  автобусов  большойвместимости на автобусы особо большой вместимости.
       Связь
       Целью работы предприятий  связи  является  полное  удовлетворениепотребности граждан города в услугах связи.
       Приоритетное направление развития сети электросвязи  в  городе  -обеспечение  высокого  качества   предоставляемых   услуг,   а   такжеувеличение перечня возможных дополнительных услуг связи.  Модернизацияпарка применяемой аппаратуры связи, постепенный  переход  на  цифровуюаппаратуру и волоконно-оптические  линии  связи  позволяют  не  толькоуменьшать время ожидания предоставления услуги связи, но и увеличиватьмонтированную  номерную  емкость  АТС  без  увеличения  площадей   дляразмещения аппаратуры.
       Потребительский рынок
       В  2012   году   приоритетное   направление   развития   объектовпотребительского рынка - увеличение обеспеченности населения отдельныхрайонов  города  площадью  торговых  объектов   до   приближенного   кустановленному нормативу. Это  возможно  за  счет  открытия  во  вновьстроящихся микрорайонах торговых объектов,  осуществляющих  не  толькорозничную торговлю, но и предоставление услуг общественного питания  ибытовых услуг населению, а также упорядочение  торгового  процесса  нарынках, создание на их базе новых, отвечающих современным  требованиямторговых комплексов, открытие магазинов местных  товаропроизводителей,в том числе шаговой доступности.
       Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
       - рациональное размещение  предприятий  на  территории  города  вувязке с генеральным планом застройки города;
       - развитие  сети  предприятий  потребительского  рынка  за   счетсредств крупного и среднего бизнеса;
       - строительство крупных торговых центров и комплексов;
       - трансформация уличной неорганизованной торговли  в  современныеформаты торговых предприятий;
       - создание   условий    для    реализации    продукции    местныхтоваропроизводителей   (предприятий   пищевой    и    перерабатывающейпромышленности,    фермеров,     сельхозпроизводителей,     садоводов-огородников) путем создания фирменных торговых предприятий;
       - внедрение   и   развитие   современных   технологий   торговогообслуживания;
       - развитие современных  форм  предприятий  общественного  питания(столовые, фудкорты и т.д.);
       - развитие сети детских и семейных кафе;
       - развитие  дополнительных   услуг,   оказываемых   предприятиямиобщественного питания (кейтеринг, доставка на дом  блюд  и  кулинарныхизделий по заказу);
       - поддержка развития социально значимых бытовых услуг  (ремонт  ипошив швейных изделий, ремонт обуви, химчистки, фотоателье);
       - обеспечение населения  качественными  товарами  и  услугами  подоступным ценам.
       Дальнейшее развитие потребительского  рынка  позволит  обеспечитьпотребность населения в качественных товарах и услугах, организовать исохранить рабочие места, привлечь дополнительные частные инвестиции.
       Здравоохранение
       В целях сохранения и  укрепления  здоровья  населения  определеныследующие направления развития муниципального здравоохранения  в  2011году:
       - повышение качества и доступности медицинской помощи;
       - совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
       - профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
       - обеспечение     санитарно-эпидемиологического      благополучиянаселения;
       - укрепление  материально-технической  базы  ЛПУ  (строительство,реконструкция, ремонт объектов здравоохранения);
       - обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ;
       - развитие современных медицинских технологий.
       Образование
       Основными  направлениями  развития  системы  образования   городаКемерово являются:
       - реализация национального проекта  "Образование",  президентскойинициативы "Наша новая школа", федеральной целевой программы  развитияобразования на 2011-2015 годы;
       - выполнение  муниципального  плана  мероприятий  по   реализациипредпрофильной подготовки и профильного обучения на 2010-2012 годы;
       - обеспечение доступности дошкольного образования;
       - организация работы с талантливыми детьми;
       - осуществление   эксперимента   по   переводу    образовательныхучреждений на новую систему оплаты труда;
       - совершенствование организации школьного питания;
       - совершенствование  деятельности  по  развитию   семейных   формжизнеустройства  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без   попеченияродителей;
       - укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другимиструктурами социальной и иных сфер  города  по  созданию  условий  дляразвития муниципальной системы образования и воспитания  подрастающегопоколения.
       Культура, спорт и молодежная политика
       Перспективными направлениями развития сферы культуры,  искусства,спорта и досуга в городе Кемерово являются:
       - сохранение  и  актуализация  культурного  наследия,   повышениепривлекательности городской  среды,  расширение  форм  познавательногодосуга;
       - повышение информационной культуры жителей города  и  расширениевозможностей доступа к информации разного вида;
       - работа по выявлению и поддержке  юных  талантливых  горожан  (вобласти искусства, спорта и др.);
       - развитие   молодежных   форм   проведения    досуга,    системыспециализированных молодежных творческих объединений;
       - расширение клубной работы по интересам, увеличение доли платныхуслуг по организации досуга;
       - пропаганда здорового образа жизни;
       - создание оптимальных условий для занятий физической культурой испортом;
       - создание  условий   для   повышения   квалификации   кадров   имодернизации деятельности учреждений культуры и спорта;
       - дальнейшее укрепление материально-технической  базы  учрежденийкультуры (особенно комплектование  библиотек  и  оснащение  учрежденийкультуры музыкальными инструментами, учреждений спорта - инвентарем);
       - обеспечение безопасности учреждений культуры и спорта.
       Социальная защита населения
       Основные  направления  деятельности  в  сфере  социальной  защитынаселения следующие:
       - обеспечение своевременной и полной  реализации  мер  социальнойподдержки  жителей   города   Кемерово   за   счет   внедрения   новыхинформационных технологий, совершенствования программного обеспечения,оптимизации электронного документооборота;
       - развитие межведомственного взаимодействия с  целью  возможностиполучения гражданами государственных услуг в электронном виде;
       - использование современных  информационных  технологий  с  цельюусиления  контроля  за  целевым  использованием  бюджетных  средств  иадресности их предоставления;
       - модернизация и  оптимизация  работы  сети  учреждений,  занятыхобслуживанием пожилых людей в  различных  отраслях  социальной  сферы,использование их  потенциала  для  решения  задач  жизнеобеспечения  исоциализации пожилых  людей  и  инвалидов,  совершенствование  условийтруда социальных работников;
       - организация и осуществление  социального  обслуживания  гражданпожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся втрудной жизненной ситуации;
       - стабилизация положения семьи и детей, а также создание реальныхпредпосылок положительной динамики процессов их жизнеобеспечения черезразвитие программно-целевого метода решения конкретных проблем;
       - совершенствование межведомственного  взаимодействия  в  решениипроблем семьи и детства, пожилых людей и инвалидов;
       - внедрение новых технологий работы  с  семьями,  нуждающимися  вгосударственной поддержке, предусматривающих  прежде  всего  повышениеответственности   граждан   за   свое   материальное    состояние    истимулирование их к самостоятельному преодолению возникших трудностей;
       - совершенствование  работы  специализированных  учреждений   длянесовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной   реабилитации,   иныхучреждений    и    служб,    предоставляющих     социальные     услугинесовершеннолетним;
       - совершенствование  социального  обслуживания  граждан  пожилоговозраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в  труднойжизненной ситуации, развитие  существующих  и  внедрение  новых  видовсоциальных услуг, в том числе в электронном виде;
       - повышение  уровня  и  качества   жизни,   конкурентоспособностиинвалидов на  рынке  труда,  эффективности  их  реабилитации  за  счетповышения доступности объектов социальной инфраструктуры;
       - предоставление  адресной  социальной  помощи   жителям   городаКемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
       - укрепление    и    развитие    материально-технической     базымуниципальных  оздоровительных  лагерей.  Повышение  профессиональногоуровня кадрового потенциала, занятого организацией загородного  отдыхадетей.
       Малое и среднее предпринимательство
       Основными направлениями поддержки и развития  малого  и  среднегопредпринимательства являются:
       - совершенствование нормативно-правовой базы  в  сфере  поддержкималого и среднего предпринимательства;
       - осуществление финансовой и  имущественной  поддержки  субъектовмалого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,   образующихинфраструктуру    поддержки    субъектов     малого     и     среднегопредпринимательства;
       - осуществление  информационной  и   консультационной   поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства.
       Охрана правопорядка
       Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
       - повышение уровня безопасности жизни горожан;
       - внедрение  передовых  технологий,  форм  и  методов  работы   ворганизацию охраны общественного порядка;
       - формирование позитивного общественного  мнения  о  деятельностиправоохранительных органов;
       - привлечение   общественных   объединений   граждан   к   охранеобщественного порядка.
       Охрана окружающей среды
       Основные направления деятельности  в  области  охраны  окружающейсреды следующие:
       - модернизация производственных процессов;
       - уменьшение выбросов в атмосферу и  сбросов  в  водоемы  вредныхвеществ;
       - строительство мусоросортировочного завода.
       Занятость населения
       Основными направлениями в сфере занятости и социальной  поддержкибезработных граждан являются:
       - содействие гражданам в  поиске  работы,  а  работодателям  -  вподборе необходимых работников;
       - осуществление  социальных  выплат   гражданам,   признанным   вустановленном порядке безработными;
       - информирование о положении на рынке труда  в  городе  Кемерово;организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
       - организация   временного   трудоустройства   несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время,безработных  граждан,  испытывающих   трудности   в   поиске   работы,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из  числа  выпускниковобразовательных учреждений  начального  и  среднего  профессиональногообразования, ищущих работу впервые;
       - организация проведения оплачиваемых общественных работ;
       - содействие самозанятости безработных граждан;
       - содействие  гражданам  в  переселении  для  работы  в  сельскойместности;
       - организация профессиональной ориентации граждан в целях  выборасферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессиональногообучения;
       - психологическая   поддержка,    профессиональная    подготовка,переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
       - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
       - реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижениенапряженности на рынке труда.
       Работа с населением
       Основные  направления  деятельности  по   работе   с   населениемследующие:
       - развитие  территориального  общественного  самоуправления   какформы участия населения в местном самоуправлении;
       - активизация деятельности населения  через  участие  в  смотрах,социальных проектах, конкурсах по благоустройству жилых  домов,  улиц,озеленению территории города;
       - совершенствование деятельности центров по работе с  населением:укрепление       материально-технической       базы,       обеспечениеквалифицированными  кадрами,  расширение  взаимодействия  центров   поработе  с  населением  с  учреждениями,  предприятиями,  организациямигорода.
       Средства массовой информации
       Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
       - формирование и поддержание позитивного образа города Кемерово;
       - реализация  открытой  информационной   политики   администрациигорода, "прозрачности" ее деятельности;
       - развитие системы взаимодействия  со  СМИ  за  счет  специальныхпроектов администрации города с целью увеличения доли информации о  г.Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
       - сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
       - усовершенствование   работы   официального    представительстваадминистрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
       На 2012 год намечены мероприятия, представленные в разделе III  суказанием определенных источников и объемов финансирования.
       Раздел III.   Мероприятия   по  реализации  основных  направленийразвития города Кемерово на 2012 год
       3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий
                                                             Таблица N 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   N  |       Наименование      |                            Источники финансирования (млн. рублей)                            ||  п/п |                         |----------------------------------------------------------------------------------------------||      |                         |   ИТОГО  |                               в том числе за счет:                                ||      |                         |          |-----------------------------------------------------------------------------------||      |                         |          |   средств    |  средств   |   средств    |  средств   | внебюджетных |    иных    ||      |                         |          | городского   | областного | федерального | предприятий|   средств    | источников ||      |                         |          |   бюджета    |  бюджета   |   бюджета    |            |              |            ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 1.   | Промышленность          |  504,5   |     0,0      |   138,0    |    351,9     |    14,6    |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 2.   | Транспорт               |  359,4   |     0,0      |    34,5    |    324,9     |    0,0     |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 3.   | Строительство           | 13 898,7 |    485,8     |   887,4    |    365,5     |  12 160,0  |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 4.   | Жилищно-коммунальное    |   87,1   |     68,8     |    18,3    |     0,0      |    0,0     |     0,0      |    0,0     ||      | хозяйство               |          |              |            |              |            |              |            ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 5.   | Благоустройство         |  398,3   |    177,3     |    40,0    |    160,0     |    21,0    |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 6.   | Жилищная политика       |  827,2   |     21,4     |   143,7    |    150,5     |    0,0     |    511,7     |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 7.   | Потребительский рынок   |  804,5   |     0,0      |    0,0     |     0,0      |   804,5    |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 8.   | Здравоохранение         |   74,0   |     0,0      |    20,4    |     0,0      |    0,0     |     53,6     |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 9.   | Образование             |   35,5   |     24,4     |    10,9    |     0,0      |    0,0     |     0,2      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 10.  | Культура, спорт и       |   72,5   |     41,3     |    3,6     |     0,0      |    0,0     |     19,3     |    8,4     ||      | молодежная политика     |          |              |            |              |            |              |            ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 11.  | Социальная защита       |  1894,2  |    1894,2    |            |              |            |              |            ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 12.  | Малое и среднее         |   30,8   |     19,7     |    0,0     |     0,0      |    0,0     |     0,0      |    11,2    ||      | предпринимательство     |          |              |            |              |            |              |            ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 13.  | Экология                |  524,3   |     0,0      |    0,0     |     0,0      |   524,3    |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 14.  | Занятость населения     |   8,6    |     0,0      |    3,2     |     0,0      |    5,4     |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 15.  | Работа с населением     |   2,1    |     2,1      |    0,0     |     0,0      |    0,0     |     0,0      |    0,0     ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------|| 16.  | Выполнение    поручений |   53,0   |     53,0     |    0,0     |     0,0      |    0,0     |     0,0      |    0,0     ||      | (наказов)     депутатам |          |              |            |              |            |              |            ||      | Кемеровского городского |          |              |            |              |            |              |            ||      | Совета         народных |          |              |            |              |            |              |            ||      | депутатов (КГСНД)       |          |              |            |              |            |              |            ||------+-------------------------+----------+--------------+------------+--------------+------------+--------------+------------||      | ИТОГО                   | 19 574,8 |   2 787,9    |  1 300,0   |   1 352,8    |  13 529,8  |    584,7     |    19,6    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.2. Мероприятия
                                                             Таблица N 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|         Наименование            |                             Источники финансирования (млн. рублей)                              |   Ответственный    ||          мероприятий            |-------------------------------------------------------------------------------------------------|    исполнитель     ||                                 |  ИТОГО  | в том числе за счет:                                                                  |                    ||                                 |         |---------------------------------------------------------------------------------------|                    ||                                 |         |  средств    |  средств    |    средств     |  средств    | внебюджетных |   иных      |                    ||                                 |         | городского  | областного  | федерального   | предприятий |   средств    | источников  |                    ||                                 |         |   бюджета   |   бюджета   |    бюджета     |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------||                1                |    2    |      3      |      4      |       5        |      6      |      7       |     8       |         9          ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Промышленность                                                                                                                 | Управление         ||                                                                                                                                   | экономического     ||                                                                                                                                   | развития           ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Ликвидация    производства | 130,0   |             |             | 130,0          |             |              |             |                    || порохов на ФГУП "Прогресс"      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 1.2. Ликвидация    производства | 200,9   |             |             | 200,9          |             |              |             |                    || взрывчатых    веществ   на ФГУП |         |             |             |                |             |              |             |                    || "Кемеровский завод "Коммунар"   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 1.3. Техническое                | 35,6    |             |             | 21,0           | 14,6        |              |             |                    || перевооружение     производства |         |             |             |                |             |              |             |                    || смесевого    твердого ракетного |         |             |             |                |             |              |             |                    || топлива на ФГУП ПО "Прогресс"   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 1.4. Строительство     объектов | 138,0   |             | 138,0       |                |             |              |             |                    || Кузбасского    технопарка     в |         |             |             |                |             |              |             |                    || сфере     высоких    технологий |         |             |             |                |             |              |             |                    || (площадка N 1)                  |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по промышленности         | 504,5   | 0,0         | 138,0       | 351,9          | 14,6        | 0,0          | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Транспорт                                                                                                                      | Комитет по         ||                                                                                                                                   | дорожному          ||                                                                                                                                   | хозяйству,         ||                                                                                                                                   | благоустройству,   ||                                                                                                                                   | транспорту и       ||                                                                                                                                   | связи              ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Приобретение               | 30,0    |             | 30,0        |                |             |              |             |                    || троллейбусов                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 2.2. Обновление     автобусного | 4,5     |             | 4,5         |                |             |              |             |                    || парка пассажирского  транспорта |         |             |             |                |             |              |             |                    || путем   приобретения  автобусов |         |             |             |                |             |              |             |                    || большой и    особо      большой |         |             |             |                |             |              |             |                    || вместимости                     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 2.3. Реконструкция    аэропорта | 300,0   |             |             | 300,0          |             |              |             |                    || г. Кемерово, МРД перрона        |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 2.4. Техническое                | 24,9    |             |             | 24,9           |             |              |             |                    || перевооружение      авиационной |         |             |             |                |             |              |             |                    || метеорологической       станции |         |             |             |                |             |              |             |                    || гражданской,           аэропорт |         |             |             |                |             |              |             |                    || г. Кемерово                     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по транспорту             | 359,4   | 0,0         | 34,5        | 324,9          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Строительство                                                                                                                  | Управление         ||                                                                                                                                   | городского         ||                                                                                                                                   | развития           ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. Строительство,             | 12236,9 |             | 76,9        |                | 12160,0     |              |             |                    || реконструкция   и   капитальный |         |             |             |                |             |              |             |                    || ремонт жилья                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.2. Строительство            и | 631,4   | 66,9        | 564,5       |                |             |              |             |                    || реконструкция          объектов |         |             |             |                |             |              |             |                    || инженерной инфраструктуры       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.3. Развитие                   | 16,5    | 16,5        |             |                |             |              |             |                    || градостроительства              |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.4. Строительство,             | 1013,9  | 402,4       | 246,0       | 365,5          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    || реконструкция    и  капитальный |         |             |             |                |             |              |             |                    || ремонт      объектов социальной |         |             |             |                |             |              |             |                    || сферы                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.4.1. Объекты образования      | 374,8   | 364,8       | 10,0        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - строительство   двух  детских | 78,4    | 78,4        |             |                |             |              |             |                    || садов на 220 мест с   бассейном |         |             |             |                |             |              |             |                    || в          микрорайоне     N 14 |         |             |             |                |             |              |             |                    || Заводского района               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - строительство                 | 69,0    | 59,0        | 10,0        |                |             |              |             |                    || общеобразовательной       школы |         |             |             |                |             |              |             |                    || на     550        учащихся    в |         |             |             |                |             |              |             |                    || микрорайоне  N 12    Рудничного |         |             |             |                |             |              |             |                    || района                          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - строительство   детского сада | 60,0    | 60,0        |             |                |             |              |             |                    || на 60  мест   в   п. Петровский |         |             |             |                |             |              |             |                    || ж. р. Кедровка, Промышленовский |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - строительство   детского сада | 50,0    | 50,0        |             |                |             |              |             |                    || на 220 мест   в микрорайоне N 3 |         |             |             |                |             |              |             |                    || ж. р. Лесная Поляна             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - капитальный      ремонт     и | 117,4   | 117,4       |             |                |             |              |             |                    || реконструкция          объектов |         |             |             |                |             |              |             |                    || образования                     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.4.2. Объекты здравоохранения  | 324,5   | 0,0         | 236,0       | 88,5           | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Строительство:                  | 235,0   | 0,0         | 235,0       | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - перепрофилирование            | 30,0    |             | 30,0        |                |             |              |             |                    || многопрофильной    больницы   в |         |             |             |                |             |              |             |                    || кардиологический         центр. |         |             |             |                |             |              |             |                    || Корпусы NN 10, 18               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - областной       перинатальный | 205,0   |             | 205,0       |                |             |              |             |                    || центр                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Реконструкция:                  | 89,5    | 0,0         | 1,0         | 88,5           | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - отделение        стационарной | 88,5    |             |             | 88,5           |             |              |             |                    || судебно-психиатрической         |         |             |             |                |             |              |             |                    || экспертизы       для       лиц, |         |             |             |                |             |              |             |                    || содержащихся под стражей        |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - школа   N 53    под областной | 1,0     |             | 1,0         |                |             |              |             |                    || детский    противотуберкулезный |         |             |             |                |             |              |             |                    || санаторий                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.4.3. Социальная        защита | 16,4    | 16,4        | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    || населения                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - капитальный      ремонт     и | 16,4    | 16,4        |             |                |             |              |             |                    || реконструкция          объектов |         |             |             |                |             |              |             |                    || социальной защиты населения     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 3.4.4. Прочие                   | 298,2   | 21,2        | 0,0         | 277,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - строительство        главного | 15,0    |             |             | 15,0           |             |              |             |                    || корпуса                  Центра |         |             |             |                |             |              |             |                    || госсанэпиднадзора.         ФГУЗ |         |             |             |                |             |              |             |                    || "Центр гигиены и  эпидемиологии |         |             |             |                |             |              |             |                    || в     Кемеровской     области", |         |             |             |                |             |              |             |                    || г. Кемерово                     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - строительство          здания | 14,0    |             |             | 14,0           |             |              |             |                    || Государственной       инспекции |         |             |             |                |             |              |             |                    || труда в    Кемеровской области, |         |             |             |                |             |              |             |                    || г. Кемерово                     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - реконструкция                 | 150,0   |             |             | 150,0          |             |              |             |                    || централизованного        архива |         |             |             |                |             |              |             |                    || налоговых               органов |         |             |             |                |             |              |             |                    || Кемеровской            области, |         |             |             |                |             |              |             |                    || г. Кемерово, ул. Радищева, 2б   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - здание           Федерального | 2,0     |             |             | 2,0            |             |              |             |                    || государственного     учреждения |         |             |             |                |             |              |             |                    || здравоохранения        "Медико- |         |             |             |                |             |              |             |                    || санитарная    часть   ГУВД   по |         |             |             |                |             |              |             |                    || Кемеровской            области" |         |             |             |                |             |              |             |                    || (проектные   и   изыскательские |         |             |             |                |             |              |             |                    || работы), г. Кемерово            |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - пожарная    часть   в    ж.р. | 96,0    |             |             | 96,0           |             |              |             |                    || Лесная Поляна                   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - капитальный    ремонт  прочих | 21,2    | 21,2        |             |                |             |              |             |                    || объектов                        |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по строительству          | 13898,7 | 485,8       | 887,4       | 365,5          | 12160,0     | 0,0          | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                                                 | Управление         ||                                                                                                                                   | жилищно-           ||                                                                                                                                   | коммунального      ||                                                                                                                                   | хозяйства          ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Обеспечение                | 16,0    | 16,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    || благоприятных    и   безопасных |         |             |             |                |             |              |             |                    || условий проживания      граждан |         |             |             |                |             |              |             |                    || и        надлежащего содержания |         |             |             |                |             |              |             |                    || общего      имущества         в |         |             |             |                |             |              |             |                    || многоквартирных домах           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - ремонт     тепловых         и | 16,0    | 16,0        |             |                |             |              |             |                    || водопроводных сетей             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 4.2. Капитальный         ремонт | 52,8    | 52,8        |             |                |             |              |             |                    || жилого фонда                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 4.3. Подготовка     к      зиме | 18,3    |             | 18,3        |                |             |              |             |                    || объектов ЖКХ                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по  жилищно-коммунальному | 87,1    | 68,8        | 18,3        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    || хозяйству                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. Благоустройство                                                                                                                | Комитет по         ||                                                                                                                                   | дорожному          ||                                                                                                                                   | хозяйству,         ||                                                                                                                                   | благоустройству,   ||                                                                                                                                   | транспорту и       ||                                                                                                                                   | связи              ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5.1. Увеличение    объемов    и | 21,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 21,0        | 0,0          | 0,0         |                    || качества           обслуживания |         |             |             |                |             |              |             |                    || населения                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.1.1. Установка                | 9,0     |             |             |                | 9,0         |              |             |                    || евроконтейнеров (600 ед.)       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.1.2. Приобретение мусоровозов | 12,0    |             |             |                | 12,0        |              |             |                    || с      задней         загрузкой |         |             |             |                |             |              |             |                    || (по 4 ед. ежегодно)             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.2. Проектирование           и | 40,0    |             | 40,0        |                |             |              |             |                    || строительство                   |         |             |             |                |             |              |             |                    || мусоросортировочного            |         |             |             |                |             |              |             |                    || комплекса    на   проектируемом |         |             |             |                |             |              |             |                    || полигоне                        |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.3. Капитальный         ремонт | 138,4   | 138,4       |             |                |             |              |             |                    || объектов        благоустройства |         |             |             |                |             |              |             |                    || города                          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.4. Ремонт      внутридворовых | 38,9    | 38,9        |             |                |             |              |             |                    || территорий                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.5. Строительство  путепровода | 60,0    |             |             | 60,0           |             |              |             |                    || через  железную    дорогу    по |         |             |             |                |             |              |             |                    || ул. Щетинкина с    развязкой  в |         |             |             |                |             |              |             |                    || двух     уровнях с выходом   на |         |             |             |                |             |              |             |                    || ул. Красноармейскую             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.6. Строительство      тоннеля | 50,0    |             |             | 50,0           |             |              |             |                    || под            железнодорожными |         |             |             |                |             |              |             |                    || путями в районе Нефтебазы       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 5.7. Строительство   тоннеля по | 50,0    |             |             | 50,0           |             |              |             |                    || просп. Кузнецкому            на |         |             |             |                |             |              |             |                    || пересечении с    ул. Сибиряков- |         |             |             |                |             |              |             |                    || Гвардейцев                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по благоустройству        | 398,3   | 177,3       | 40,0        | 160,0          | 21,0        | 0,0          | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. Жилищная политика                                                                                                              | Комитет по         ||                                                                                                                                   | жилищным           ||                                                                                                                                   | вопросам           ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6.1. Мероприятия             по | 83,4    | 11,4        | 3,0         | 69,0           |             |              |             |                    || переселению        граждан   из |         |             |             |                |             |              |             |                    || ветхого и аварийного жилья      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 6.2. Долгосрочные       целевые | 61,1    | 7,0         | 54,1        |                |             |              |             |                    || займы и субсидии                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 6.3. Содействие    переселяемым | 41,0    |             |             | 41,0           |             |              |             |                    || из ветхого жилья   гражданам  в |         |             |             |                |             |              |             |                    || приобретении     жилья   взамен |         |             |             |                |             |              |             |                    || сносимого (ГУРШ)                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 6.4. Обеспечение         жильем | 110,9   | 0,0         | 83,5        | 27,4           | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    || социально        не  защищенных |         |             |             |                |             |              |             |                    || категорий граждан               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - инвалиды                      | 17,2    |             |             | 17,2           |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - дети-сироты                   | 83,5    |             | 83,5        |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - ветераны Вов                  | 10,2    |             |             | 10,2           |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 6.5. Субсидирование     молодых | 7,9     | 3,0         | 3,1         | 1,8            |             |              |             |                    || семей     при      приобретении |         |             |             |                |             |              |             |                    || жилья                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 6.6. Выполнение государственных | 11,3    |             |             | 11,3           |             |              |             |                    || обязательств  по предоставлению |         |             |             |                |             |              |             |                    || жилья    категориям    граждан, |         |             |             |                |             |              |             |                    || установленным       федеральным |         |             |             |                |             |              |             |                    || законодательством               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 6.7. Увеличение         объемов | 511,7   |             |             |                |             | 511,7        |             |                    || ипотечного            жилищного |         |             |             |                |             |              |             |                    || кредитования                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по жилищной политике      | 827,2   | 21,4        | 143,7       | 150,5          | 0,0         | 511,7        | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7. Потребительский рынок                                                                                                          | Управление         ||                                                                                                                                   | потребительского   ||                                                                                                                                   | рынка и развития   ||                                                                                                                                   | предпринимательства||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7.1. Обеспечение      торговыми | 799,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 799,0       | 0,0          | 0,0         |                    || площадями           предприятий |         |             |             |                |             |              |             |                    || розничной торговли:             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - магазин     "Бегемот"     ООО | 4,0     |             |             |                | 4,0         |              |             |                    || "Торговый   дом       "Колибри" |         |             |             |                |             |              |             |                    || (ул. 40   лет      Октября, 5), |         |             |             |                |             |              |             |                    || площадь 150 кв. м               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - объект    оптовой    торговли | 80,0    |             |             |                | 80,0        |              |             |                    || (ул. Гончарная, 2),     площадь |         |             |             |                |             |              |             |                    || 3 600 кв. м                     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - торговый      центр      (ул. | 300,0   |             |             |                | 300,0       |              |             |                    || Баумана    -  ул. Двужильного), |         |             |             |                |             |              |             |                    || площадь 10 000 кв. м            |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - реконструкция           части | 4,0     |             |             |                | 4,0         |              |             |                    || подвального       помещения под |         |             |             |                |             |              |             |                    || магазин     непродовольственных |         |             |             |                |             |              |             |                    || товаров         (просп. Ленина, |         |             |             |                |             |              |             |                    || 71), площадь 160 кв. м          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - магазин                       | 60,0    |             |             |                | 60,0        |              |             |                    || непродовольственных     товаров |         |             |             |                |             |              |             |                    || (просп. Ленина, 138),   площадь |         |             |             |                |             |              |             |                    || - 1 427 кв. м                   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - реконструкция       торгового | 10,0    |             |             |                | 10,0        |              |             |                    || центра              "Аустроник" |         |             |             |                |             |              |             |                    || (просп. Ленинградский,     21), |         |             |             |                |             |              |             |                    || площадь 2 74 кв. м              |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - непродовольственный  магазин, | 6,5     |             |             |                | 6,5         |              |             |                    || (просп.     Ленинградский, 22), |         |             |             |                |             |              |             |                    || площадь 195 кв. м               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - ввод 400 кв. м       торговых | 18,0    |             |             |                | 18,0        |              |             |                    || площадей    в         4-этажном |         |             |             |                |             |              |             |                    || гаражном              комплексе |         |             |             |                |             |              |             |                    || (пр. Ленинградский, 28/1)       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - торговый                центр | 80,0    |             |             |                | 80,0        |              |             |                    || (пр.        Комсомольский,  63, |         |             |             |                |             |              |             |                    || второе здание), площадь   1 500 |         |             |             |                |             |              |             |                    || кв. м (ООО "ККИ")               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - торговый центр  (ж. р. Лесная | 130,0   |             |             |                | 130,0       |              |             |                    || Поляна), площадь 1 300 кв. м    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - ввод    100 кв. м    торговых | 6,5     |             |             |                | 6,5         |              |             |                    || площадей (просп. Весенний, 6)   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - торговый                центр | 100,0   |             |             |                | 100,0       |              |             |                    || (ул.     Металлистов,      4а), |         |             |             |                |             |              |             |                    || площадь 3 000 кв. м             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 7.2. Увеличение   общедоступной | 2,5     | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 2,5         | 0,0          | 0,0         |                    || сети  предприятий общественного |         |             |             |                |             |              |             |                    || питания:                        |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - кафе "Щепка"     ИП Кирсанова | 2,5     |             |             |                | 2,5         |              |             |                    || И.Г.     (ул. Инициативная, 57) |         |             |             |                |             |              |             |                    || на 50 посадочных мест           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 7.3. Расширение     действующей | 3,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 3,0         | 0,0          | 0,0         |                    || сети       предприятий бытового |         |             |             |                |             |              |             |                    || обслуживания          населения |         |             |             |                |             |              |             |                    || путем   создания дополнительных |         |             |             |                |             |              |             |                    || приемных пунктов:               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - химчистка,          прачечная | 3,0     |             |             |                | 3,0         |              |             |                    || (микрорайон              N 12), |         |             |             |                |             |              |             |                    || площадь 60 кв. м                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого  по      потребительскому | 804,5   | 0,0         | 0,0         | 0,0            | 804,5       | 0,0          | 0,0         |                    || рынку                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8. Здравоохранение                                                                                                                | Управление         ||                                                                                                                                   | здравоохранения    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 8.1. Обеспечение   безопасности | 11,4    | 0,0         | 2,0         | 0,0            | 0,0         | 9,4          | 0,0         |                    || пациентов    и   работников   в |         |             |             |                |             |              |             |                    || лечебно-профилактических        |         |             |             |                |             |              |             |                    || учреждениях (ЛПУ):              |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - оснащение    ЛПУ   средствами | 2,9     |             | 2,0         |                |             | 0,9          |             |                    || противопожарной    безопасности |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - усиление антитеррористической | 8,5     |             |             |                |             | 8,5          |             |                    || защищенности ЛПУ                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 8.2. Повышение     качества   и | 57,8    | 0,0         | 13,6        | 0,0            | 0,0         | 44,2         | 0,0         |                    || доступности         медицинской |         |             |             |                |             |              |             |                    || помощи:                         |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - обеспечение     ЛПУ    города | 49,8    |             | 12,0        |                |             | 37,8         |             |                    || оборудованием                   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - приобретение     мебели   для | 3,5     |             |             |                |             | 3,5          |             |                    || ЛПУ                             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - оснащение    ЛПУ       города | 2,8     |             | 0,6         |                |             | 2,2          |             |                    || компьютерами и оргтехникой      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| - метрологическое   обеспечение | 1,7     |             | 1,0         |                |             | 0,7          |             |                    || средств       измерений       и |         |             |             |                |             |              |             |                    || измерительных приборов          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 8.3. Муниципальные      целевые | 4,8     |             | 4,8         |                |             |              |             |                    || программы    (совершенствование |         |             |             |                |             |              |             |                    || первичной     медико-санитарной |         |             |             |                |             |              |             |                    || помощи;            профилактика |         |             |             |                |             |              |             |                    || социально  значимых           и |         |             |             |                |             |              |             |                    || инфекционных       заболеваний, |         |             |             |                |             |              |             |                    || обеспечение          санитарно- |         |             |             |                |             |              |             |                    || эпидемиологического             |         |             |             |                |             |              |             |                    || благополучия населения)         |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по здравоохранению        | 74,0    | 0,0         | 20,4        | 0,0            | 0,0         | 53,6         | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9. Образование                                                                                                                    | Управление         ||                                                                                                                                   | образования        ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9.1. Создание       оптимальных | 34,7    | 23,8        | 10,9        | 0,0            | 0,0         | 0,0          | 0,0         |                    || условий      для    обучения  и |         |             |             |                |             |              |             |                    || воспитания детей                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 9.1.1. Оснащение          вновь | 23,8    | 23,8        |             |                |             |              |             |                    || открываемых          дошкольных |         |             |             |                |             |              |             |                    || образовательных учреждений      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 9.1.2. Учреждение       грантов | 10,9    |             | 10,9        |                |             |              |             |                    || образовательным     учреждениям |         |             |             |                |             |              |             |                    || - победителям         областных |         |             |             |                |             |              |             |                    || конкурсов                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 9.2. Реализация     мер      по | 0,8     | 0,6         | 0,0         | 0,0            | 0,0         | 0,2          | 0,0         |                    || повышению     качества обучения |         |             |             |                |             |              |             |                    || и воспитания детей              |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 9.2.1. Учреждение        премии | 0,8     | 0,6         |             |                |             | 0,2          |             |                    || педагогам       -   победителям |         |             |             |                |             |              |             |                    || городских      профессиональных |         |             |             |                |             |              |             |                    || конкурсов                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по образованию            | 35,5    | 24,4        | 10,9        | 0,0            | 0,0         | 0,2          | 0,0         |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10. Культура, спорт и молодежная политика                                                                                         | Управление         ||                                                                                                                                   | культуры,          ||                                                                                                                                   | спорта и           ||                                                                                                                                   | молодежной         ||                                                                                                                                   | политики           ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 10.1. Создание      оптимальных | 9,0     | 7,3         |             |                |             |              | 1,7         |                    || условий      для        занятий |         |             |             |                |             |              |             |                    || физической культурой и спортом  |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 10.2. Сохранение и актуализация | 10,8    | 8,3         |             |                |             | 2,0          | 0,5         |                    || культурного наследия            |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 10.3. Сохранение   и   развитие | 10,9    | 0,5         | 3,1         |                |             | 3,6          | 3,7         |                    || системы         художественного |         |             |             |                |             |              |             |                    || образования,          поддержка |         |             |             |                |             |              |             |                    || молодых    дарований и развитие |         |             |             |                |             |              |             |                    || творческого          потенциала |         |             |             |                |             |              |             |                    || кемеровчан                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 10.4. Создание     условий  для | 5,3     | 4,7         |             |                |             | 0,5          | 0,1         |                    || доступа     жителей    города к |         |             |             |                |             |              |             |                    || информационным ресурсам         |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 10.5. Развитие    и   поддержка | 9,0     | 6,1         | 0,5         |                |             |              | 2,4         |                    || молодежных инициатив            |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 10.6. Развитие     материально- | 14,0    | 2,4         |             |                |             | 11,6         |             |                    || технической базы                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 10.7. Обеспечение  безопасности | 13,6    | 12,0        |             |                |             | 1,6          |             |                    || посетителей     в   учреждениях |         |             |             |                |             |              |             |                    || культуры и спорта               |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по  культуре,  искусству, | 72,5    | 41,3        | 3,6         | 0,0            |        0,0  | 19,3         | 8,4         |                    || спорту и досугу                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 11. Социальная защита                                                                                                             | Управление         ||                                                                                                                                   | социальной         ||                                                                                                                                   | защиты             ||                                                                                                                                   | населения          ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 11.1. Обеспечение своевременной | 1794,6  | 1794,6      |             |                |             |              |             |                    || и     полной  реализации    мер |         |             |             |                |             |              |             |                    || социальной    поддержки жителей |         |             |             |                |             |              |             |                    || города Кемерово                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 11.2. Оказание         адресной | 28,7    | 28,7        |             |                |             |              |             |                    || помощи гражданам, оказавшимся в |         |             |             |                |             |              |             |                    || трудной жизненной ситуации      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 11.3. Реализация      городских | 51,2    | 51,2        |             |                |             |              |             |                    || целевых    программ, проектов и |         |             |             |                |             |              |             |                    || планов социальной     поддержки |         |             |             |                |             |              |             |                    || жителей города Кемерово         |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 11.4. Реализация      программы | 19,7    | 19,7        |             |                |             |              |             |                    || модернизации      муниципальных |         |             |             |                |             |              |             |                    || детских              загородных |         |             |             |                |             |              |             |                    || оздоровительных   лагерей    на |         |             |             |                |             |              |             |                    || 2007-2014 годы                  |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого   по  социальной   защите | 1894,2  | 1894,2      | 0,0         | 0,0            |        0,0  | 0,0          | 0,0         |                    || населения                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 12. Малое и среднее предпринимательство                                                                                           | Управление         ||                                                                                                                                   | потребительского   ||                                                                                                                                   | рынка и развития   ||                                                                                                                                   | предпринимательст- ||                                                                                                                                   | ва                 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------|| 12.1. Разработка       правовых | 0,0     |             |             |                |             |              |             |                    || актов,     определяющих порядок |         |             |             |                |             |              |             |                    || реализации          мероприятий |         |             |             |                |             |              |             |                    || Программы   "Развитие субъектов |         |             |             |                |             |              |             |                    || малого              и  среднего |         |             |             |                |             |              |             |                    || предпринимательства           в |         |             |             |                |             |              |             |                    || г.  Кемерово на 2011-2013 годы" |         |             |             |                |             |              |             |                    || и   входящих в  сферу интересов |         |             |             |                |             |              |             |                    || малого         и       среднего |         |             |             |                |             |              |             |                    || предпринимательства             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 12.2. Предоставление   субсидий | 5,5     | 5,5         |             |                |             |              |             |                    || субъектам    малого  и среднего |         |             |             |                |             |              |             |                    || предпринимательства      (СМСП) |         |             |             |                |             |              |             |                    || и      организациям, образующим |         |             |             |                |             |              |             |                    || инфраструктуру        поддержки |         |             |             |                |             |              |             |                    || (СМСП),    на       компенсацию |         |             |             |                |             |              |             |                    || части затрат  при осуществлении |         |             |             |                |             |              |             |                    || предпринимательской             |         |             |             |                |             |              |             |                    || деятельности                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 12.3. Выдача займов    СМСП для | 11,0    |             |             |                |             |              |       11,0  |                    || реализации            проектов, |         |             |             |                |             |              |             |                    || направленных      на   развитие |         |             |             |                |             |              |             |                    || города                          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 12.4. Организация  деятельности | 11,5    | 11,5        |             |                |             |              |             |                    || МАУ      "Центр       поддержки |         |             |             |                |             |              |             |                    || предпринимательства"            |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 12.5. Открытие        социально | 2,6     | 2,6         |             |                |             |              |             |                    || ориентированных                 |         |             |             |                |             |              |             |                    || производственных        центров |         |             |             |                |             |              |             |                    || МАУ       "Центр      поддержки |         |             |             |                |             |              |             |                    || предпринимательства":           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------|                    || - производство                  |         |             |             |                |             |              |             |                    || сельскохозяйственной  продукции |         |             |             |                |             |              |             |                    || на     базе    теплиц    школ с |         |             |             |                |             |              |             |                    || привлечением   школьников     и |         |             |             |                |             |              |             |                    || студентов                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 12.6. Проведение       форумов, | 0,2     | 0,1         |             |                |             |              |       0,2   |                    || выставок   и    семинаров    по |         |             |             |                |             |              |             |                    || вопросам  ведения    и развития |         |             |             |                |             |              |             |                    || малого предпринимательства      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по    малому  и  среднему | 30,8    | 19,7        | 0,0         | 0,0            |        0,0  |         0,0  |       11,2  |                    || предпринимательству             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------|| 13. Экология                                                                                                                      | Отдел по           ||                                                                                                                                   | охране             ||                                                                                                                                   | окружающей         ||                                                                                                                                   | среды              ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------|| 13.1. Снижение         выбросов | 311,4   | 0,0         | 0,0         | 0,0            |   311,4     |         0,0  |       0,0   |                    || загрязняющих   веществ        в |         |             |             |                |             |              |             |                    || атмосферу                       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| ОАО "Азот"                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.1.1. Использование           | 77,7    |             |             |                |   77,7      |              |             |                    || водородсодержащих         газов |         |             |             |                |             |              |             |                    || дегидрирования циклогексанола   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| ОАО "Кокс"                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.1.2. Строительство закрытого | 50,0    |             |             |                |   50,0      |              |             |                    || склада угля на 100 тыс. тонн    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.1.3. Строительство           | 3,7     |             |             |                |   3,7       |              |             |                    || установки     для   определения |         |             |             |                |             |              |             |                    || токсичности        отработанных |         |             |             |                |             |              |             |                    || газов тепловозов                |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.1.4. Разработка и экспертиза | 180,0   |             |             |                |   180,0     |              |             |                    || проекта           строительства |         |             |             |                |             |              |             |                    || коксовых    печей           без |         |             |             |                |             |              |             |                    || улавливания          химических |         |             |             |                |             |              |             |                    || продуктов   коксования        с |         |             |             |                |             |              |             |                    || выработкой электроэнергии       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2. Снижение           сброса | 212,9   | 0,0         | 0,0         | 0,0            |   212,9     |         0,0  |       0,0   |                    || загрязняющих веществ в водоемы  |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| ОАО "Кокс"                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.1. Строительство установки | 14,0    |             |             |                |   14,0      |              |             |                    || доочистки хозбытового стока     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Кемеровская ТЭЦ                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.2. Выполнение      проекта | 8,0     |             |             |                |   8,0       |              |             |                    || строительства          очистных |         |             |             |                |             |              |             |                    || сооружений                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| ОАО "КемВод"                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.3. Реализация      проекта | 11,3    |             |             |                |   11,3      |              |             |                    || узла УФ-обеззараживания сточных |         |             |             |                |             |              |             |                    || вод                             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| ОАО "Азот"                      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.4. Строительство установки | 168,4   |             |             |                |   168,4     |              |             |                    || обеззариживания сточных вод     |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.5. Замена      фильтросных | 7,8     |             |             |                |   7,8       |              |             |                    || плит на аэраторы "Политор"    в |         |             |             |                |             |              |             |                    || аэротенках в цехе нейтрализации |         |             |             |                |             |              |             |                    || и  очистки промышленных сточных |         |             |             |                |             |              |             |                    || вод                             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.6. Чистка   и       ремонт | 0,2     |             |             |                |   0,2       |              |             |                    || вторичных            радиальных |         |             |             |                |             |              |             |                    || отстойников     в          цехе |         |             |             |                |             |              |             |                    || нейтрализации       и   очистки |         |             |             |                |             |              |             |                    || промышленных сточных вод        |         |             |             |                |             |              |             |                    || N 1-6                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 13.2.7. Чистка           прудов | 3,3     |             |             |                |   3,3       |              |             |                    || двухсуточного отстоя    позиции |         |             |             |                |             |              |             |                    || 34/1-5                          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по экологии               | 524,3   | 0,0         | 0,0         | 0,0            |   524,3     |         0,0  |       0,0   |                    ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------|| 14. Занятость населения                                                                                                           | ГУ "Центр          ||                                                                                                                                   | занятости          ||                                                                                                                                   | населения          ||                                                                                                                                   | города             ||                                                                                                                                   | Кемерово"          ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 14.1. Организация    временного | 3,20    |             | 1,20        |                |   2,00      |              |             |                    || трудоустройства                 |         |             |             |                |             |              |             |                    || несовершеннолетних      граждан |         |             |             |                |             |              |             |                    || в свободное от учебы время      |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 14.2. Организация  общественных | 5,40    |             | 2,00        |                |   3,40      |              |             |                    || работ                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по трудоустройству        | 8,60    | 0,00        | 3,20        | 0,00           |   5,40      | 0,00         | 0,00        |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 15. Работа с населением                                                                                                           | Управление         ||                                                                                                                                   | делами             ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 15.1. Развитие территориального | 1,4     | 1,4         | 0,0         | 0,0            |   0,0       |         0,0  |       0,0   |                    || общественного    самоуправления |         |             |             |                |             |              |             |                    || (ТОС)                           |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.1.1. Смотры-конкурсы "Зимние | 1,0     | 1,0         |             |                |             |              |             |                    || фантазии",     "Чистый,  уютный |         |             |             |                |             |              |             |                    || город",  "Любимый дом, мы в нем |         |             |             |                |             |              |             |                    || живем"                          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.1.2. Конкурс         "Лучший | 0,1     | 0,1         |             |                |             |              |             |                    || комитет        территориального |         |             |             |                |             |              |             |                    || общественного самоуправления"   |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.1.3. Муниципальный грантовый | 0,2     | 0,2         |             |                |             |              |             |                    || конкурс     социально  значимых |         |             |             |                |             |              |             |                    || проектов комитетов ТОС          |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.1.4. Развитие   органов ТОС, | 0,1     | 0,1         |             |                |             |              |             |                    || мероприятия по месту жительства |         |             |             |                |             |              |             |                    ||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.1.5. Поощрение,              | 0,1     | 0,1         |             |                |             |              |             |                    || предоставление    льгот  активу |         |             |             |                |             |              |             |                    || ТОС                             |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.2. Развитие     центров   по | 0,7     | 0,7         | 0,0         | 0,0            |   0,0       |         0,0  |       0,0   |                    || работе с населением (ЦРН)       |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.2.1. Смотр-конкурс    "Центр | 0,4     | 0,4         |             |                |             |              |             |                    || по работе с населением"         |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.2.2. Конкурс      социальных | 0,2     | 0,2         |             |                |             |              |             |                    || проектов ЦРН                    |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| 15.2.3. Поощрение актива ЦРН    | 0,1     | 0,1         |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Итого по работе с населением    | 2,1     | 2,1         | 0,0         | 0,0            |   0,0       |         0,0  |       0,0   |                    ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 16. Выполнение поручений (наказов) депутатам Кемеровского городского Совета народных депутатов (КГСНД)                                                 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 16.1. Выполнение      поручений | 53,0    | 53,0        |             |                |             |              |             |                    || (наказов)     депутатам КГСНД в |         |             |             |                |             |              |             |                    || соответствии    с      решением |         |             |             |                |             |              |             |                    || КГСНД от 28.10.2011 N 62        |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------||                                 |         |             |             |                |             |              |             |                    ||---------------------------------+---------+-------------+-------------+----------------+-------------+--------------+-------------+--------------------|| Всего по плану                  | 19574,8 | 2787,9      | 1300,0      | 1352,8         |   13529,8   |         584,7|       19,6  |                    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
       Для оценки результатов социально-экономического развития города идостижения генеральной  цели  "Непрерывное  повышение  качества  жизнинаселения",         определенной         комплексной        программойсоциально-экономического  развития  города  Кемерово  до  2025   года,проведена  комплексная оценка достигнутых результатов по индикаторам ипоказателям, характеризующим уровень благосостояния горожан, на основемониторинга,  предусмотренного концепцией развития города до 2025 года(интенсивность роста индикаторов и показателей приведена в таблице 1).
       Методологической основой оценки является вычислительный алгоритм,реализующий возможности многомерного сравнительного анализа.
       Расчеты базируются на комплексном  подходе.  Система  индикаторовхарактеризует эффективность деятельности  для  достижения  генеральнойцели на основе статистических и отраслевых  показателей,  охватывающихразличные стороны  деятельности  по  повышению  уровня  благосостояниянаселения, с последующим  определением  интегральной  оценки  качестважизни и ранжирования по значимости (взвешивания) индикаторов.
       Взвешенная интенсивность  роста  показателей  в  среднем  за  годрассчитывается  как  сумма  произведений  весовых   коэффициентов   насоответствующие  значения  интенсивности   роста   показателей.   Есливзвешенная интенсивность роста показателей в  среднем  за  год  больше100,0%, например 105,0%, то  это  говорит  о  ежегодном  положительномросте  индикатора  (повышение  качества   жизни   по   соответствующимпоказателям)  на  5,0%.  Если  же   взвешенная   интенсивность   ростапоказателей в среднем за год меньше 100,0%,  например  95,0%,  то  этоговорит о ежегодном уменьшении  значения  индикатора  (падение  уровнякачества жизни по  соответствующим  показателям)  на  5,0%  в  течениеисследуемого периода динамики.
                                                             Таблица N 1
                Основные индикаторы и показатели качества
                       жизни населения г. Кемерово------------------------------------------------------------------------------------|   N п/п    |                 Индикаторы                  |    Интенсивность      ||            |                                             |  роста индикатора     ||            |                                             | и его показателей (%) ||            |                                             |-----------------------||            |                                             | 2011 год  | 2012 год  ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 1. Демография                                            |  174,7%   |   87,6%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Общий коэффициент рождаемости            |   95,2    |   100,0   ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Общий коэффициент смертности             |   100,0   |   100,0   ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Коэффициент   естественного   прироста |   61,4    |   94,4    ||            | (убыли)                                     |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Младенческая смертность                  |   101,0   |   101,8   ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Материнская смертность                   |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6. Миграционный прирост (убыль)             | в 14 раз  |   94,2    ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            |                                             | 2011 год  | 2012 год  ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 2. Образование                                           |  100,6%   |  100,7%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Доля детей в возрасте от  3  до  7  лет, |   101,2   |   100,3   ||            | получающих    дошкольную    образовательную |           |           ||            | услугу и (или) услугу по  их  содержанию  в |           |           ||            | организациях   различной    организационно- |           |           ||            | правовой формы  и  формы  собственности,  в |           |           ||            | общей численности детей от 3 до 7 лет       |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.  Охват  обучением  в   дневных   средних |   100,4   |   101,6   ||            | образовательных   учебных   заведениях   (к |           |           ||            | численности детей школьного возраста)       |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Численность   школьников,   получающих |   101,0   |   101,1   ||            | горячее  питание   (к   общей   численности |           |           ||            | обучающихся)                                |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.  Число  детей,  оздоровляемых  в  летнее |   100,0   |   100,0   ||            | время  (к  общей  численности  детей  от  7 |           |           ||            | до 15 лет)                                  |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 |   100,2   |   100,0   ||            | лет, получающих услуги  по  дополнительному |           |           ||            | образованию   в   организациях    различной |           |           ||            | организациооно-правовой   формы   и   формы |           |           ||            | собственности                               |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6.  Обеспеченность  обучающихся  в  дневных |   100,0   |   100,0   ||            | общеобразовательных             учреждениях |           |           ||            | компьютерами                                |           |           ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 3. Здравоохранение                                       |  108,4%   |  100,1%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.     Фондовооруженность      медицинского |   131,7   |   100,5   ||            | персонала активной частью фондов            |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.     Первичная     заболеваемость     (по |   99,1    |   100,1   ||            | муниципальным                   учреждениям |           |           ||            | здравоохранения)                            |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.     Обеспеченность      врачами      (по |   100,0   |   100,0   ||            | муниципальным                   учреждениям |           |           ||            | здравоохранения)                            |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.   Обеспеченность   средним   медицинским |   100,0   |   100,0   ||            | персоналом        (по         муниципальным |           |           ||            | учреждениям здравоохранения)                |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5.   Суммарная    мощность    муниципальных |   100,1   |   100,0   ||            | амбулаторно-поликлинических учреждений      |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6. Число дней работы койки в году           |   99,2    |   100,0   ||            | (по        муниципальным        учреждениям |           |           ||            | здравоохранения)                            |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 7.  Обеспеченность  населения   больничными |   100,0   |   100,0   ||            | койками   (по   муниципальным   учреждениям |           |           ||            | здравоохранения)                            |           |           ||------------+---------------------------------------------+-----------+-----------||            |                                             | 2011 год  | 2012 год  ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 4. Социальная защита                                     |  142,7%   |   98,0%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.  Доля  получателей  субсидий  на  оплату |   185,6   |   94,6    ||            | жилого  помещения  и   коммунальных   услуг |           |           ||            | (от общего числа семей)                     |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.        Обеспеченность         социальным |   100,2   |   102,8   ||            | обслуживанием детей - инвалидов  (к  общему |           |           ||            | числу детей - инвалидов)                    |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.        Обеспеченность         социальным |   100,1   |   100,0   ||            | обслуживанием  семей  с  детьми  (к   числу |           |           ||            | семей с детьми,  нуждающихся  в  социальном |           |           ||            | обслуживании)                               |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.        Обеспеченность         социальным |   98,4    |   100,8   ||            | обслуживанием  пожилых  людей  и  инвалидов |           |           ||            | (к   общему   числу   пожилых    людей    и |           |           ||            | инвалидов)                                  |           |           ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 5. Культура, отдых, спорт                                |  101,8%   |  101,2%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.      Количество      культурно-досуговых |   100,2   |   99,9    ||            | мероприятий,   проводимых   на   территории |           |           ||            | города                                      |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Количество  участников,  занимающихся  в |   99,8    |   99,9    ||            | клубных формированиях                       |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Количество   жителей,   систематически |   109,5   |   106,5   ||            | занимающихся спортом                        |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Количество зрителей,  посетивших  театры |   100,0   |   99,9    ||            | и концертные залы                           |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5.   Количество   посетителей   музеев    и |   100,1   |   99,9    ||            | выставочных залов                           |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6.   Количество   детей,   обучающихся    в |   97,9    |   98,4    ||            | учреждениях художественного образования     |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 7.   Количество   посещений   общедоступных |   100,3   |   99,9    ||            | библиотек                                   |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 8.  Обеспеченность  библиотечными   фондами |   100,0   |   100,0   ||            | общедоступных библиотек                     |           |           ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 6. Жилищные условия                                      |   63,0%   |   84,4%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1. Обеспеченность населения жильем          |   102,5   |   102,7   ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Число  семей,  переселенных  из  ветхого |   52,8    |   64,8    ||            | аварийного фонда (к числу семей, живущих  в |           |           ||            | ветхом, аварийном жилье)                    |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Число   семей   (включая    одиночек), |   48,8    |   100,0   ||            | получивших  жилье  и  улучшивших   жилищные |           |           ||            | условия за год (на конец года)              |           |           ||------------+---------------------------------------------+-----------+-----------||            |                                             | 2011 год  | 2012 год  ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 7. Состояние бюджета                                     |   98,3%   |   97,8%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.   Бюджетная   обеспеченность   на   душу |   116,2   |   81,6    ||            | населения                                   |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.  Удельный  вес  капитальных  расходов  в |   52,9    |   61,7    ||            | общих расходах бюджета                      |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Удельный вес расходов  на  управление  в |   91,0    |   126,7   ||            | общих расходах бюджета                      |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.   Удельный   вес   собственных   доходов |   92,4    |   104,4   ||            | (налоговых и неналоговых) в  общих  доходах |           |           ||            | бюджета                                     |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5. Отношение налоговых  доходов  бюджета  к |   114,6   |   186,9   ||            | неналоговым                                 |           |           ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 8. Условия труда и занятость                             |  117,7%   |  101,6%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.  Удельный  вес  работников,  занятых   в |   101,4   |   101,4   ||            | условиях,    не    отвечающих    санитарно- |           |           ||            | гигиеническим нормам (к  общей  численности |           |           ||            | работающих)                                 |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.   Удельный    вес    пострадавших    при |   86,1    |   107,6   ||            | несчастных  случаях   на   производстве   с |           |           ||            | утратой трудоспособности на 1 рабочий  день |           |           ||            | и  более  и  со  смертельным   исходом   (к |           |           ||            | общей численности работающих)               |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Уровень   регистрируемой   безработицы |   140,0   |   100,0   ||            | (на конец периода)                          |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.   Численность   трудовых   ресурсов   по |   99,9    |   99,9    ||            | отношению ко всем жителям                   |           |           ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 9. Охрана общественного порядка                          |   99,8%   |   99,7%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.      Количество       зарегистрированных |   99,0    |   98,1    ||            | преступлений (на 100 тыс. населения)        |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Количество зарегистрированных  тяжких  и |   100,1   |   100,2   ||            | особо  тяжких  преступлений  (на  10   тыс. |           |           ||            | населения)                                  |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Раскрываемость    по    расследованным |   100,1   |   100,2   ||            | преступлениям                               |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Удельный вес  преступлений,  совершенных |   101,0   |   102,0   ||            | на  улицах  и  в  общественных  местах,   к |           |           ||            | общему    количеству     зарегистрированных |           |           ||            | преступлений                                |           |           ||------------+---------------------------------------------+-----------+-----------||            |                                             | 2011 год  | 2012 год  ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 10. Охрана окружающей среды                              |  108,4%   |  102,5%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.   Средства,   направленные   на   охрану |   117,1   |   112,0   ||            | окружающей  среды,  в  отношении  к  объему |           |           ||            | отгруженных  товаров,  работ  и  услуг   по |           |           ||            | крупным и средним предприятиям              |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Масса  вредных  веществ,  выброшенных  в |   109,3   |   100,1   ||            | атмосферу от стационарных источников        |           |           ||            | (в среднем на душу населения)               |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.  Сброс  загрязненных   сточных   вод   в |   100,0   |   100,0   ||            | водные объекты (на душу населения)          |           |           ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 11. Экономика и доходы населения                         |  106,7%   |  105,1%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.   Розничный   товарооборот   (на    душу |   113,3   |   109,8   ||            | населения)                                  |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2. Объем платных услуг населению            |   107,2   |   107,1   ||            | (на душу населения)                         |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3. Денежные доходы в среднем за месяц       |   110,0   |   108,9   ||            | (на душу населения)                         |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4. Оборот общественного питания             |   103,2   |   103,0   ||            | (на душу населения)                         |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 5.   Доля   населения   со   среднедушевыми |   100,9   |   102,9   ||            | доходами ниже прожиточного минимума         |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 6.  Индекс  промышленного  производства   в |   95,0    |   98,3    ||            | целом по городу (в сопоставимых ценах)      |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 7.  Общий  объем  инвестиций   в   основной |   97,1    |   101,5   ||            | капитал  (в  целом  по  городу)  к   объему |           |           ||            | отгруженных товаров, работ и услуг          |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 8. Численность занятых в малом  бизнесе  по |   100,2   |   100,7   ||            | отношению к занятым в экономике             |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 9.      Объем      транспортных      услуг- |   109,0   |   103,7   ||            | пассажирооборот                             |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 10.    Средняя     телефонная     плотность |   100,1   |   102,2   ||            | (количество  телефонных  номеров   на   100 |           |           ||            | человек)                                    |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 11.  Сальдированный  финансовый   результат |   127,7   |   104,2   ||            | деятельности крупных и средних организаций  |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 12.  Объем  работ,  выполненных   по   виду |   144,8   |   109,9   ||            | экономической деятельности "Строительство"  |           |           ||------------+---------------------------------------------+-----------+-----------||            |                                             | 2011 год  | 2012 год  ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------|| 12. Работа с населением                                  |  104,3%   |   99,6%   ||----------------------------------------------------------+-----------+-----------||  Удельные  |                                             |           |           || показатели |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 1.    Доля    населения,    осуществляющего |   100,0   |   99,9    ||            | территориальное                общественное |           |           ||            | самоуправление (ТОС)                        |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 2.   Доля   населения,    участвующего    в |   100,2   |   100,2   ||            | культурно-массовых мероприятиях ТОС         |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 3.   Доля   населения,    участвующего    в |   100,0   |   100,2   ||            | социально       значимой       деятельности |           |           ||            | (субботники,  смотры-конкурсы,   социальные |           |           ||            | проекты и др.)                              |           |           ||            |---------------------------------------------+-----------+-----------||            | 4.   Процент   горожан,   обратившихся    в |   127,0   |   97,5    ||            | администрацию   города    с    заявлениями, |           |           ||            | предложениями, жалобами                     |           |           ||            | (к общей численности населения города)      |           |           |------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Таблица N 2
                 Сводная оценка качества жизни населения
              города Кемерово на основе системы индикаторов
                              качества жизни
    -----------------------------------------------------------------
    | N   |          Индикаторы          | Взвешенная интенсивность |
    | п/п |                              |   роста индикатора (%)   |
    |     |                              |--------------------------|
    |     |                              |  2011 год  |  2012 год   |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   1 | Демография                   |   174,7%   |    87,6%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   2 | Образование                  |   100,6%   |   100,7%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   3 | Здравоохранение              |   108,4%   |   100,1%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   4 | Социальная защита            |   142,7%   |    98,0%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   5 | Культура, отдых, спорт       |   101,8%   |   101,2%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   6 | Жилищные условия             |   63,0%    |    84,4%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   7 | Состояние бюджета            |   98,3%    |    97,8%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   8 | Условия труда и занятость    |   117,7%   |   101,6%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |   9 | Охрана общественного порядка |   99,8%    |    99,7%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |  10 | Охрана окружающей среды      |   108,4%   |   102,5%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |  11 | Экономика и доходы населения |   106,7%   |   105,1%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |  12 | Работа с населением          |   104,3%   |    99,6%    |
    |-----+------------------------------+------------+-------------|
    |     | ИТОГО по всем индикаторам    |   121,1%   |    96,9%    |
    -----------------------------------------------------------------
       Из выполненных расчетов, результаты которых приведены в  таблицахN 1 и N 2, видно, что в 2011 году средневзвешенный результат  значенийсистемы показателей качества жизни увеличился на 21,1%  (в  2010  годуотмечено увеличение на уровне 0,36%), в 2012 году  ожидается  снижениена уровне 3,1%.
       Председатель
       Кемеровского городского
       Совета народных депутатов         Г.А. Вержицкий