Постановление Администрации г. Юрги от 26.10.2012 № 1924
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Юргинского городского округа" на 2013-2015 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26.10.12 N 1924г. ЮргаОб утверждении муниципальной долгосрочнойцелевой программы "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности натерритории Юргинского городского округа"на 2013-2015 годы
(В редакции Постановления Администрации г. Юрги
от 25.09.2013 г. N 1574)
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации", в целях обеспечения выполнения целевых показателейЮргинского городского округа в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности, руководствуясь ст.35 Устава Юргинскогогородского округа, постановлением Администрации города Юрги от26.07.2011 N 1247 "Об утверждении Порядка принятия решения оразработке муниципальных долгосрочных целевых программ Юргинскогогородского округа, их формирования и реализации",
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевуюпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории Юргинского городского округа" на 2013-2015 годы.
2. Финансовому управлению г. Юрги (А.П. Утробин) подготовитьпредложения по внесению изменений в бюджет г. Юрги на 2013 год пофинансированию данной программы в необходимых объемах.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальномсайте Администрации города Юрги и вступает в законную силу со дняобнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Главы города Юрги Г.М. Киреева.
Глава города Юрги С.В. Попов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Юрги
от 26.10.2012 N 1924
ПАСПОРТ
Муниципальной долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Юргинского городского округа" на 2013-2015 годы
(В редакции Постановления Администрации г. Юрги
от 25.09.2013 г. N 1574)
----------------------------------------------------------------------| Наименование | Муниципальная долгосрочная целевая || Программы | программа "Энергосбережение и повышение || | энергетической эффективности на территории || | Юргинского городского округа" на 2013-2015 || | годы ||----------------------+---------------------------------------------|| Основания для | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261 || разработки | "Об энергосбережении и о повышении || Программы | энергетической эффективности и о внесении || | изменений в отдельные законодательные акты || | Российской Федерации" ||----------------------+---------------------------------------------|| Дата принятия и | Постановление Администрации города Юрги от || наименование | 31.07.2012 N 1347 "О разработке || решения о | муниципальных долгосрочных целевых || разработке | программ". || программы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Заказчик программы | Администрация города Юрги ||----------------------+---------------------------------------------|| Директор программы | Зам. Главы города по ЖКХ ||----------------------+---------------------------------------------|| Основные | Управление ЖКХ города Юрги || разработчики | МАУ "МедиаКом" || программы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель программы | Энергосбережение и повышение || | энергетической эффективности на территории || | Юргинского городского округа, в том числе || | снижение потребления топливно- || | энергетических ресурсов с 2013 и по 2015 г. || | включительно не менее чем на 9,21%. ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи программы | Организация учета и контроля всех || | получаемых, производимых, транспортируемых || | и потребляемых энергоресурсов; || | Снижение расходов бюджета по оплате || | энергоресурсов с помощью проведения || | энергосберегающих мероприятий в || | учреждениях бюджетной сферы и на || | предприятиях коммунального комплекса; || | Внедрение энергосберегающих технологий, || | оборудования и систем учета на предприятиях || | отрасли; || | Совершенствование нормативных и правовых || | условий для поддержки энергосбережения и || | повышения энергетической эффективности; || | Создание экономических, преимущественно || | рыночных, механизмов энергосберегающей || | деятельности; || | Широкая пропаганда энергосбережения; || | Обучение и подготовка персонала. ||----------------------+---------------------------------------------|| Срок реализации | 2013-2015 годы || программы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Основные | Подпрограммы: || мероприятия | 1."Энергосбережение и повышение || Программы | энергетической эффективности на 2013-2015 || (перечень | годы" в бюджетной сфере; || подпрограмм) | 2."Энергосбережение и повышение || | энергетической эффективности на 2013-2015 || | годы" в жилищном фонде; || | 3."Энергосбережение и повышение || | энергетической эффективности на 2013-2015 || | годы" в коммунальной инфраструктуре. ||----------------------+---------------------------------------------|| Основные | Управление ЖКХ города Юрги; || исполнители | ООО "Энерготранс"; || Программы | ООО "Юрга Водтранс"; || | Управление образованием Администрации || | города Юрги; || | Управление Культуры и Кино Администрации || | города Юрги; || | Управление Молодежной политики и Спорта || | Администрации города Юрги; || | Управление здравоохранением Администрации || | города Юрги; || | Управление социальной защиты населения || | Администрации города Юрги; || | Управляющие компании города Юрги. ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники | * || финансирования | ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Снижение потребления топливно- || результаты | энергетических ресурсов || реализации | (далее ТЭР) с 2013 по 2015 г. включительно || программы | не менее чем на 9,21%; || | Снижение показателей аварийности || | инженерных сетей; || | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных || | сетях; || | Повышение эффективности и качества || | предоставления жилищно-коммунальных услуг; || | Обеспечение надежности работы систем || | жизнеобеспечения; ||----------------------+---------------------------------------------|| Организация контроля | Контроль за исполнением программы || за исполнением | осуществляет директор программы, Глава || Программы | города Юрги. |----------------------------------------------------------------------
*
--------------------------------------------------------------
| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. |
| финансирования |-----------------------------------------|
| | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| |--------------+--------+--------+--------|
| | 259 055 | 91 815 | 80 210 | 87 030 |
| | Из них | | | |
| | (35 700 фин. | | | |
| | моки) | | | |
|------------------+--------------+--------+--------+--------|
| Федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет | | | | |
|------------------+--------------+--------+--------+--------|
| Областной бюджет | 35 700 | 11 900 | 11 900 | 11 900 |
| | (фин. | | | |
| | моки) | | | |
|------------------+--------------+--------+--------+--------|
| Городской бюджет | 12 230 | 10 620 | 1 250 | 360 |
|------------------+--------------+--------+--------+--------|
| Привлеченные | 211 125 | 69 295 | 67 060 | 74 770 |
| средства | | | | |
--------------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами.
Юргинский городской округ расположен на юго-востоке ЗападнойСибири и входит в состав Кемеровской области. Кемеровская областьгеографически занимает срединное положение между Москвой иВладивостоком, являясь Кузнецким угольным бассейном. Жители Кузбасса иг. Юрги, в том числе, ощущая себя гражданами богатейшего ресурсамикрая, никогда не экономили на этих ресурсах. Никто не ограничивал себяв потреблении тепла, воды, электрической энергии.
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплексаКемеровской области характеризуется неэффективным использованиемприродных ресурсов, низким качеством предоставления коммунальныхуслуг, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этихпроблем является высокий уровень износа объектов коммунальнойинфраструктуры и их технологическая отсталость. Уровень износаобъектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 60процентов.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается ввысоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессепроизводства и транспортировки ресурсов до потребителей. Такжеотсутствие приборов учета у потребителей приводит к небрежномуиспользованию полученных энергетических ресурсов.
Для решения данных проблем разработана муниципальная долгосрочнаяцелевая программа "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории Юргинского городского округа" на 2013-2015годы.
Реализация данной программы позволит:
1.1. Сократить потребление энергоресурсов;
1.2. Сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечениемжилищно-коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы;
1.3. Обеспечить более комфортные условия проживания населениягорода Юрги путем повышения надежности функционирования инженернойинфраструктуры.
Назначенный уровень энергопотребления определяется такимпотреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспеченфинансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе ПрезидентаРоссийской Федерации от 2008 года "О некоторых мерах по повышениюэнергетической и экологической эффективности российской экономики" исогласно федеральному закону N 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматриваетсяснизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнениюс 2007 годом.
Для удобства зададим равномерный темп снижения потребления ТЭР -3,07% в год.
2. Цели и задачи Программы.
Основной целью реализации программы является снижение потреблениятопливно-энергетических ресурсов начиная с 2013 и по 2015 г.включительно не менее чем на 9,21%, что приведет к экономииэлектрической энергии, тепловой энергии и воды в натуральном истоимостном выражении:
- в зданиях бюджетных учреждений - основной целью являетсяизменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий,удельного расхода горячей воды, удельного расхода электрическойэнергии с 2013 по 2015 годы.
- при производстве и передаче в системах коммунальнойинфраструктуры - основной целью является изменение удельного расходатоплива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива напроизводство горячей воды, сокращения объема потерь электрическойэнергии при ее передаче по распределительным сетям, сокращения объемапотерь тепловой энергии при ее передаче, сокращения объема потерь водыпри ее передаче с 2013 по 2015 годы.
Достижение поставленной цели в общем объеме осуществляется наоснове решения следующих задач:
1. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых,транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территорииЮргинского городского округа с 2013 по 2015 годы;
2. Минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов спомощью проведения энергосберегающих мероприятий в учрежденияхбюджетной сферы и на предприятиях коммунального комплекса;
3. Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и системучета на предприятиях отрасли;
4. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержкиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5. Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмовэнергосберегающей деятельности;
6. Широкая пропаганда энергосбережения;
7. Обучение и подготовка персонала.
3. Система программных мероприятий.
Цели и задачи, обозначенные Программой, достигаются за счеторганизации и осуществления мероприятий по энергосбережению иповышению энергетической эффективности на территории города Юргисогласно ФЗ-N 261 "Об энергосбережении и повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", обеспечения уровня качества выполняемых работ,стабильного и планомерного финансирования мероприятий, предусмотренныхПрограммой.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов вобласти энергосбережения и повышения энергоэффективности объектовжилищно-коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы города, согласномуниципальной долгосрочной целевой программе "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории Юргинскогогородского округа на 2010-2012года и на перспективу до 2020 года",утвержденной постановлением Главы города от 19.06.2012 N 1066 исформированы по 3подпрограммам:
1."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на2013-2015 годы" в бюджетной сфере;
2."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на2013-2015 годы" в жилищном фонде;
3."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на2013-2015 годы" в коммунальной инфраструктуре.
Перечень конкретных программных мероприятий приведен в разделе 7Программы.
4. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программных мероприятий планируется обеспечить засчет средств областного и городского бюджетов, а также целевых средстви иных, не запрещенных законодательством, средств.
Всего на реализацию программы на 2013-2015 годы из всехисточников финансирования потребуется 259 055 тыс. рублей, в томчисле:-----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. || |------------------------------------------|| | Всего | 2013 | 2014 | 2015 || |---------------+--------+--------+--------|| | 259 055 | 91 815 | 80 210 | 87 030 || | Из них(35 700 | | | || | фин. моки) | | | ||--------------------------+---------------+--------+--------+--------|| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 ||--------------------------+---------------+--------+--------+--------|| Областной бюджет | 35 700 (фин. | 11 900 | 11 900 | 11 900 || | моки) | | | ||--------------------------+---------------+--------+--------+--------|| Городской бюджет | 12 230 | 10 620 | 1 250 | 360 ||--------------------------+---------------+--------+--------+--------|| Внебюджетные источники | 211 125 | 69 295 | 67 060 | 74 770 |-----------------------------------------------------------------------
Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя извозможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности реализации программы.
Выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты вбюджетной сфере и жилищно-коммунальной инфраструктуре:
5.1. В бюджетной сфере:
Закончить в 2013 году проведение обязательного энергетическогообследования в органах местного самоуправления и в организациях сучастием муниципального образования, согласно ст.16 федеральногозакона N 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации";
сократить бюджетные затраты за потребленные энергетическиересурсы к 2015 году на 9,21%.
5.2. В системе коммунальной инфраструктуры:
Закончить в 2013 году проведение обязательного энергетическогообследования в организациях, осуществляющих производство и (или)транспортировку энергоресурсов согласно ст.16 федерального законаN 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации";
сократить количество аварий и отключений на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры до 37 единиц к 2015 году.
5.3. В жилищном фонде:
Улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг в связи спроведением капитального и текущего ремонтов внутридомовых инженерныхсетей, установкой приборов учета потребления энергоресурсов;
сократить потребление энергетических ресурсов;
повысить качество проживания граждан в многоквартирных домах;
В целом, реализация Программы позволит сформировать благоприятныеусловия для проживания в городе Юрге, повысить качествопредоставляемых жилищно-коммунальных услуг, эффективностьиспользования топливно-энергетических ресурсов, внедрить новыеэнергосберегающие технологии.--------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные | Значение целевого || | | | показатели базового | индикатора программы || | | | года |----------------------|| | | | | 2013 | 2014 | 2015 || | | | | год | год | год ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 1. | Оснащенность приборами | % | 94,4 | 100 | 100 | 100 || | учета энергоресурсов в | | | | | || | бюджетной сфере | | | | | || | , всего | | | | | ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 2. | Количество многоквартирных | Ед. | Тепло- | 199 | 270 | 350 | 406 || | домов, оснащенных | | счетчик | | | | || | коллективными | |------------+--------+------+-------+-------|| | (общедомовыми) приборами | | Водо- | 140 | 211 | 320 | 450 || | учета энергоресурсов, всего | | счетчик | | | | ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 3. | Количество учреждений | Ед. | 5 | 87 | 87 | 87 || | бюджетной сферы, в | | | | | || | отношении которых | | | | | || | проведено обязательное | | | | | || | энергетическое обследование | | | | | || | с дальнейшей разработкой | | | | | || | энергетического паспорта, | | | | | || | всего | | | | | ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 4. | Количество многоквартирных | Ед. | 27 | 55 | 72 | 100 || | домов, в отношении которых | | | | | || | проведено энергетическое | | | | | || | обследование с дальнейшей | | | | | || | разработкой энергетического | | | | | || | паспорта, всего | | | | | ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 5. | Количество предприятий | Ед. | 2 | 4 | 4 | 4 || | коммунальной | | | | | || | инфраструктуры, в | | | | | || | отношении которых | | | | | || | проведено обязательное | | | | | || | энергетическое обследование | | | | | || | с дальнейшей разработкой | | | | | || | энергетического паспорта, | | | | | || | всего | | | | | ||----+-----------------------------+----------+---------------------+------+-------+-------|| 6. | Количество аварий и | ед./год | 45 | 42 | 40 | 37 || | отключений на инженерных | | | | | || | сетях | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------
6. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Директорпрограммы, Глава города.
Директор программы несет ответственность за реализацию и конечныерезультаты программы, рациональное использование выделяемых на еевыполнение финансовых средств, организует управление реализациейпрограммы
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программыисполнители программы в течение года ежеквартально (не позднее 10числа месяца, следующего за отчетным кварталом) предоставляют в отделпо социально-экономическому развитию города отчет о результатахреализации программы и отчет о целевых индикаторах программы по формесогласно приложению N 4 и приложению N 5 к Порядку принятия решения оразработке муниципальных долгосрочных целевых программ, ихформирования и реализации, утвержденного постановлением Администрациигорода от 26.07.2011 N 1247.
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,исполнители программ предоставляют директору программы и в отдел посоциально-экономическому развитию города:
1) отчет о результатах реализации программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
- сведения о результатах реализации программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств областного игородского бюджета, привлеченных средств из иных внебюджетныхисточников на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевыминдикаторам, установленным при утверждении программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
Ежегодно директор программы направляет на рассмотрение КоллегиейАдминистрации города итоги реализации программы за отчетный год.
7. Программные мероприятия---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Плановый | Объем финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат || | программы, | период |--------------------------------------------------------------| программного | || | подпрограммы, | | (тыс. руб. в ценах соответствующих годов) | мероприятия | || | программных | |--------------------------------------------------------------| | || | мероприятий | | Всего | в том числе: | | || | | | |----------------------------------------------------| | || | | | | Федеральный | Областной | Городской | Внебюджетные | | || | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| | Всего по программе | 2013-2015 | 259 055 | | 35 700 | 12 230 | 211 125 | | Повышение уровня || | "Энергосбережение и | гг. | | | | | | | оснащенности приборами || | повышение энергетической |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | учета используемых || | эффективности на территории | 2013 год | 91 815 | | 11900 | 10 620 | 69 295 | | энергоресурсов, снижение || | Юргинского городского округа |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергопотребления и || | на 2013-2015 годы" | 2014 год | 80 210 | | 11900 | 1 250 | 67 060 | | уменьшение || | | | | | (финанс. | | | | бюджетных средств, || | | | | | моки | | | | направляемых на оплату || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергоресурсов. || | | 2015 год | 87 030 | | 11900 | 360 | 74 770 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------| || 1. | Подпрограмма | 2013- | 10 450 | | | 10 450 | | | || | "Энергосбережение и | 2015гг. | | | | | | | || | повышение энергетической |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | эффективности в бюджетной | 2013 г. | 9 540 | | | 9 540 | | | || | сфере" |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 г. | 650 | | | 650 | | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 г. | 260 | | | 260 | | | ||---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | в том числе: ||---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Обязательное энергетическое | 2013- | 6982 | | | 69820 | | МБУ | Получение объективных || | обследование в органах | 2015 г. | | | | | | "Административно- | данных об объеме || | местного самоуправления | | | | | | | хоз. часть". | используемых || | и организаций бюджетной | | | | | | | Упр. Образованием, | энергетических || | сферы согласно | | | | | | | Упр. | ресурсов, определение || | федерального закона | | | | | | | Здравоохранением, | показателей || | N 261-ФЗ от 23.11.2009 |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| Упр. Культуры и | энергоэффективности, || | | 2013 г. | 6982 | | | 6982 | | Кино, Управление | выявления возможностей || | | | | | | | | молодежной | энергосбережения и || | | | | | | | | политики и спорта, | повышения || | | | | | | | | УСЗН | энергоэффективности || | | | | | | | | | с отражением полученных || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | результатов в || | | 2014 г. | 0 | | | 0 | | | энергетическом || | | | | | | | | | паспорте. Разработка || | | | | | | | | | общедоступных || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | мероприятий по || | | 2015 г. | 0 | | | 0 | | | энергосбережению, || | | | | | | | | | направленных на || | | | | | | | | | снижение потребления || | | | | | | | | | энергетических ресурсов. |
(В редакции Постановления Администрации г. Юргиот 25.09.2013 г. N 1574)
|---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 1.2. | Установка и замена | 2013- | 2 400 | | | 2 400 | | Упр. | Повышение уровня || | приборов учета | 2015 г. | | | | | | Образованием, | оснащенности || | энергоресурсов в |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| Упр. | приборами учета || | учреждениях бюджетной | 2013 г. | 2 000 | | | 2 000 | | Здравоохранением, | используемых || | сферы |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| Управление | энергоресурсов, снижение || | | 2014 г. | 400 | | | 400 | | Культуры и Кино, | энергопотребления и || | | | | | | | | Управление | уменьшение бюджетных || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| молодежной | средств, направляемых || | | 2015 г. | 0 | | | 0 | | политики и спорта, | на оплату энергоресурсов.|| | | | | | | | | УСЗН | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 1.3. | Эксплуатация приборов | 2013-2015 | 750 | | | 750 | | Упр. | Повышение уровня || | учета энергоресурсов |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| Образованием, | оснащенности || | (обслуживание, ремонт и | 2013 | 240 | | | 240 | | Упр. | приборами учета || | поверка) | | | | | | | Здравоохранением, | используемых || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| Упр. Культуры и | энергоресурсов,снижение || | | 2014 | 250 | | | 250 | | Кино, Управление | энергопотребления и || | | | | | | | | молодежной | уменьшение бюджетных || | | | | | | | | политики и спорта, | средств, направляемых || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| УСЗН | на оплату энергоресурсов.|| | | 2015 | 260 | | | 260 | | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 1.4. | Ремонт систем отопления в | 2013- | 270 | | | 270 | | Управление | Повышение уровня || | учреждениях бюджетной сферы | 2015 | | | | | | молодежной | оснащенности приборами || | в помещении МБОУДОД "ДЮСШ-1 | | | | | | | политики и | учета используемых || | г. Юрги" (ул. Кирова, 46) | 2013 | 270 | | | 270 | | спорта | энергоресурсов, снижение || | МБОУ ДОД "ДЮСШ-2 г. Юрги" | 2014 | 0 | | | 0 | | | энергопотребления и || | (ул. Ленинградская, 2Б) и в | 2015 | 0 | | | 0 | | | уменьшение бюджетных || | МАУ СК "Темп" (ул. | | | | | | | | средств, направляемых на || | Московская, 1) | | | | | | | | оплату энергоресурсов. |
(Дополнен - Постановление Администрации г. Юргиот 25.09.2013 г. N 1574)
|---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 1.5. | Замена трубопровода холодной | 2013- | 48 | | | 48 | | Управление | Повышение уровня || | воды в МАУ "СК "Темп" | 2015 | | | | | | молодежной | оснащенности приборами || | (ул. Московская, 1) | | | | | | | политики и | учета используемых || | | 2013 | 48 | | | 48 | | спорта | энергоресурсов, снижение || | | 2014 | 0 | | | 0 | | | энергопотребления и || | | 2015 | 0 | | | 0 | | | уменьшение бюджетных || | | | | | | | | | средств, направляемых на || | | | | | | | | | оплату энергоресурсов. |
(Дополнен - Постановление Администрации г. Юргиот 25.09.2013 г. N 1574)
|---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 2. | Подпрограмма | 2013- | 62 380 | | | 1780 | 60 600 | | Повышение уровня || | "Энергосбережение и | 2015 г. | | | | | | | оснащенности || | повышение энергетической | | | | | | | | общедомовыми и || | эффективности в жилищном |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | поквартирными || | фонде" | 2013 год | 20 380 | | | 1 080 | 19 300 | | приборами учета || | | | | | | | | | используемых || | | | | | | | | | энергоресурсов, || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | экономия энергоресурсов. || | | 2014 год | 20 900 | | | 600 | 20 300 | | Повышение || | | | | | | | | | энергоэффективности || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | при проведении кап. || | | 2015 год | 21 100 | | | 100 | 21 000 | | ремонта в || | | | | | | | | | многоквартирных || | | | | | | | | | домах ||---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | в том числе: ||---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Оплата установки | 2013-2015 | 1 000 | | | 1 000 | | Управление ЖКХ, | Получение || | индивидуальных приборов | гг. | | | | | | УСЗН | объективных данных || | учета малоимущим гражданам, |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | об объеме используемых || | проживающим в | 2013 год | 500 | | | 500 | | | энергетических || | многоквартирных домах | | | | | | | | ресурсов, снижение || | (далее МКД) |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергопотребления и || | | 2014 год | 500 | | | 500 | | | уменьшение средств, || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | направляемых на оплату || | | 2015 год | 0 | | | 0 | | | энергоресурсов. ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 2.2. | Капитальный ремонт системы | 2013-2015 | 9 800 | | | | 9 800 | Собственники | Повышение тепловой || | отопления в многоквартирных | гг. | | | | | | помещений МКД. | защиты жилых домов, || | домах с повышенным износом и |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | уменьшение теплопотерь. || | утепление трубопроводов | 2013 год | 3 000 | | | | 3 000 | | || | энергосберегающими |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | материалами. | 2014 год | 3 300 | | | | 3 300 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 3 500 | | | | 3 500 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 2.3. | Установка общедомовых | 2013-2015 | 29 280 | | | 480 | 28 800 | УЖКХ. | Получение || | приборов учета | гг. | | | | | | Управляющие | объективных данных || | энергоресурсов в | | | | | | | компании. | об объеме || | многоквартирных домах, |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | используемых || | в том числе находящихся | 2013 год | 9 780 | | | 480 | 9 300 | | энергетических || | в муниципальной | | | | | | | | ресурсов, снижение || | собственности (п.2, ч.1, |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергопотребления и || | ст.165 Жилищного | 2014 год | 9 500 | | | 0 | 9 500 | | уменьшение средств, || | Кодекса РФ; федеральный | | | | | | | | направляемых на || | закон N 185; п.4, ч.1, ст.16 |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | оплату энергоресурсов. || | федерального закона N 131) | 2015 год | 10 000 | | | 0 | 10 000 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 2.6. | Утепление фасадов (в том | 2013-2015 | 22 000 | | | | 22 000 | Управляющие | Повышение тепловой || | числе ремонт | гг. | | | | | | компании. | защиты жилых домов, || | межпанельных швов) |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | уменьшение || | | 2013 год | 7 000 | | | | 7 000 | | теплопотерь. || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 7 500 | | | | 7 500 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015год | 7 500 | | | | 7 500 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 2.7. | Обучение специалистов в | 2013-2015 | 300 | | | 300 | | УЖКХ | Повышение || | области энергосбережения. | гг. | | | | | | | грамотности || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | специалистов в || | | 2013 год | 100 | | | 100 | | | области || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергосбережения. || | | 2014 год | 100 | | | 100 | | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015год | 100 | | | 100 | | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3. | Подпрограмма | 2013-2015 | 186 225 | | 35 700 | | 150 525 | | Обеспечение || | "Энергосбережение и | гг. | | | | | | | эффективной работы || | повышение энергетической |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | систем водо- и || | эффективности в коммунальной | 2013 год | 61 895 | | 11900 | | 49 995 | | теплоснабжения || | инфраструктуре" |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | города. Снижение уровня || | | 2014 год | 58 660 | | 11900 | | 46 760 | | потерь тепловой энергии, || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | воды в системах тепло- || | | 2015 год | 65 670 | | 11900 | | 53 770 | | и водоснабжения. ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| В том числе: ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | Теплоснабжение | 2013-2015 | 122 550 | | | | 122 550 | | || | | гг. | | | | | | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2013 год | 40 100 | | | | 40 100 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 36 400 | | | | 36 400 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 46 050 | | | | 46 050 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.1. | Капитальный ремонт | 2013-2015 | 90 500 | | | | 90 500 | ООО | Снижение потерь || | сетей теплоснабжения от | гг. | | | | | | "ЭнергоВодСтрой" | тепловой энергии при || | Юргинской ТЭЦ |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | ее передаче от || | | 2013 год | 28 100 | | | | 28 100 | | источника к || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | потребителям || | | 2014 год | 29 200 | | | | 29 200 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 33 200 | | | | 33 200 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.2. | Капитальный ремонт | 2013-2015 | 1 950 | | | | 1 950 | ООО Энерготранс | Снижение потерь || | теплотрасс сетевых | гг. | | | | | | | тепловой энергии при || | районов котельных |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | ее передаче от || | | 2013 год | 600 | | | | 600 | | источника к || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | потребителям || | | 2014 год | 650 | | | | 650 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 700 | | | | 700 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.3. | Перекладка тепловых | 2013-2015 | 16 000 | | | | 16 000 | ООО | Снижение потерь || | сетей с увеличением | гг. | | | | | | "ЭнергоВодСтрой" | тепловой энергии при || | диаметра: 4-й мкр. ТК10- |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | ее передаче от || | ТК13 | 2013 год | 5 000 | | | | 5 000 | | источника к || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | потребителям || | | 2014 год | 5 000 | | | | 5 000 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 6 000 | | | | 6 000 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.4. | Наладка наружных | 2013-2015 | 2 350 | | | | 2 350 | ИП Демидов | Снижение расходов || | водяных тепловых сетей | гг. | | | | | | | воды на единицу || | города |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | передаваемой || | | 2013 год | 2 350 | | | | 2 350 | | тепловой энергии || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.5. | Приобретение и монтаж | 2013- | 10 200 | | | | 10 200 | ООО Энерготранс | Снижение удельного || | современных котлов типа | 2015гг. | | | | | | | расхода топлива || | "Гефест" на котельные |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2013 год | 4 050 | | | | 4 050 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015год | 6 150 | | | | 6 150 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.6. | Установка частотного | 2013-2015 | 450 | | | | 450 | ООО Энерготранс | Снижение || | регулируемого электропривода | гг. | | | | | | | потребления || | на дымососах котельных NN 1, |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | электроэнергии || | 4, 7, 8. | 2013 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 450 | | | | 450 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.1.7. | Приобретение и монтаж | 2013-2015 | 1 100 | | | | 1 100 | ООО Энерготранс | Контроль за расходом || | оборудования для | гг. | | | | | | | ресурсов || | модернизации системы |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | диспетчерского контроля | 2013 год | 0 | | | | 0 | | || | узлов учета тепловой |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | энергии на источнике | 2014 год | 1 100 | | | | 1 100 | | || | тепловой энергии и у |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | потребителей. | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2. | Водоснабжение и | 2013-2015 | 63 675 | | 35 700 | | 27 975 | | || | водоотведение | гг. | | | | | | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2013 год | 21 795 | | 11900 | | 9 895 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 22 260 | | 11900 | | 10 360 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 19 620 | | 11900 | | 7 720 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.1. | Реконструкция и | 2013-2015 | 5 013 | | | | 5 013 | ООО "Юрга | Обеспечение || | автоматизация | гг. | | | | | | Водтранс" | надежности работы || | электрооборудования 0,4 |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | оборудования. || | кВ Гидроузла | 2013 год | 5 013 | | | | 5 013 | | Снижение удельного || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | расхода || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | электроэнергии. || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.2. | Замена запорной арматуры на | 2013-2015 | 2 234 | | | | 2 234 | ООО "Юрга | Обеспечение || | гидроузле; замена задвижек | гг. | | | | | | Водтранс" | эффективной работы || | на затворы с ручным приводом | | | | | | | | системы || | на трубопроводах 3-го | | | | | | | | водоснабжения города, || | отстойника на НФС; на |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | снижение уровня || | всасывающем трубопроводе н/а | 2013 год | 2 234 | | | | 2 234 | | потерь воды в системе || | N 1 насосной станции 1-го | | | | | | | | водоснабжения. || | подъема на 2-х эксцентричный | | | | | | | | || | затвор с эл. приводом; | | | | | | | | || | замена задвижек на |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | трубопров-х фильтра N 2 на | 2014 год | 0 | | | | 0 | | || | НФС на 2-х эксцентричные | | | | | | | | || | затворы с эл. приводом; | | | | | | | | || | замена задвижки N 4 30ч15бр | | | | | | | | || | Д500мм на водоводах |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | насосной станции 1-го | 2015 год | 0 | | | | 0 | | || | подъема на задвижку с | | | | | | | | || | обрезиненным клином РN | | | | | | | | || | Д500мм с ручным приводом. | | | | | | | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.3. | Капитальный ремонт | 2013-2015 | 1 550 | | | | 1 550 | ООО "Юрга | Обеспечение || | трубопроводов холодной | гг. | | | | | | Водтранс" | надежности работы || | воды с заменой запорной |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | системы || | арматуры, сетевого | 2013 год | 0 | | | | 0 | | водоснабжения города, || | оборудования |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | снижение уровня || | | 2014 год | 750 | | | | 750 | | потерь воды в системе || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | водоснабжения, в || | | 2015 год | 800 | | | | 800 | | целом экономия ресурса. ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.4. | Кап. ремонт задвижки N 12 | 2013-2015 | 120 | | | | 120 | ООО "Юрга | Предотвращение || | Д800мм с очисткой приемной | гг. | | | | | | Водтранс" | аварийных ситуаций. || | камеры (левой) с участием |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | Экономия воды. || | водолазов насосная станция | 2013 год | 120 | | | | 120 | | || | 1-го подъема. |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.5. | Капитальный ремонт | 2013-2015 | 435 | | | | 435 | ООО "Юрга | Обеспечение || | трубопроводов с заменой | гг. | | | | | | Водтранс" | надежности работы || | запорной арматуры Д100мм, |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | системы || | Д150мм, Д300мм-40ед. на | 2013 год | 435 | | | | 435 | | водоснабжения города. || | водопроводных сетях. |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | Экономия воды. || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.6. | Капитальный ремонт ветхих | 2013-2015 | 36 603 | | 35 700 | | 903 | Управление ЖКХ, | Обеспечение || | участков бесхозяйных | гг. | | | | | | ООО "Юрга | надежности работы системы|| | водопроводных сетей. |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| Водтранс" | водоснабжения города, || | | 2013 год | 12 803 | | 11900 | | 903 | | экономия воды. || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 11 900 | | 11900 | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 11 900 | | 11900 | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.7. | Установка узла учета | 2013-2015 | 490 | | | | 490 | ООО "Юрга | Получение || | расхода воды на гидроузле | гг. | | | | | | Водтранс" | объективных данных || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | об объеме || | | 2013 год | 490 | | | | 490 | | используемых || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергетических || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | ресурсов. || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.8. | Обязательное энергетическое | 2013-2015 | 700 | | | | 700 | ООО "Юрга | Получение объективных || | обследование для | гг. | | | | | | Водтранс" | данных об объеме || | организации, осуществляющей | | | | | | | | используемых || | производство и |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | энергетических ресурсов, || | транспортировку воды, | 2013 год | 700 | | | | 700 | | определение показателей || | Согласно федерального закона | | | | | | | | энергоэффективности, || | N 261 от 23.11.2009. |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | выявления возможностей || | | 2014 год | 0 | | | | 0 | | энергосбережения и || | | | | | | | | | повышения энергоэфф-ти || | | | | | | | | | с отражением || | | | | | | | | | полученных результатов || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | в энергетическом || | | 2015 год | 0 | | | | 0 | | паспорте. Разработка || | | | | | | | | | общедоступных || | | | | | | | | | мероприятий по || | | | | | | | | | энергосбережению. ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.9. | Мероприятия по модернизации | 2013-2015 | 4 000 | | | | 4 000 | ООО "Юрга | Обеспечение || | оборудования, в том | гг. | | | | | | Водтранс" | надежности работы || | числе внедрение | | | | | | | | оборудования. || | инновационных решений |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | Снижение удельного || | и технологий: | 2013 год | 0 | | | | 0 | | расхода электроэнергии. || | Разработка и реализация |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | проекта по внедрению ВВ | 2014 год | 1 000 | | | | 1 000 | | || | ЧРП с автоматизацией | | | | | | | | || | технологических |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | процессов на 2 подъеме (1 | 2015 год | 3 000 | | | | 3 000 | | || | этап-2014г.; 2 этап-2015г.) | | | | | | | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.10. | Модернизация запорной | 2013-2015 | 5 200 | | | | 5 200 | ООО "Юрга | Повышение || | арматуры в насосных | гг. | | | | | | Водтранс" | эффективности работы || | станциях 1,2,3 подъемов, |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | станций. || | на НФС | 2013 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 2 500 | | | | 2 500 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 2 700 | | | | 2 700 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.11. | Ремонт водопроводных сетей | 2013-2015 | 2 330 | | | | 2 330 | ООО "Юрга | Снижение уровня || | | гг. | | | | | | Водтранс" | потерь воды в системе || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | водоснабжения. || | | 2013 год | 0 | | | | 0 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2014 год | 1 110 | | | | 1 110 | | || | |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | | 2015 год | 1 220 | | | | 1 220 | | ||---------+------------------------------+-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------------+--------------------------|| 3.2.12. | Водоотведение (полный | 2013-2015 | 5 000 | | | | 5 000 | ООО "Юрга | Обеспечение || | цикл) Мероприятия по | гг. | | | | | | Водтранс" | надежности работы || | внедрению современных |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | оборудования. || | энергосберегающих | 2013 год | 0 | | | | 0 | | Снижение удельного || | технологий: |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | расхода || | Реконструкция ЗРУ 0,4 кВ | 2014 год | 5 000 | | | | 5 000 | | электроэнергии. || | с применением ЧРП на |-----------+---------+-------------+-----------+-----------+--------------| | || | КНС 4 | 2015 год | 0 | | | | 0 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель Главы города Г.М. Киреев