Решение Совета народных депутатов г. Кемерово от 24.12.2012 № 201

О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2013 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 24.12.12 N 201г. КемеровоО плане социально-экономическогоразвития города Кемерово на 2013год
       Руководствуясь статьей  28  Устава  города  Кемерово,  Концепциейразвития города Кемерово до  2025  года,  утвержденной  постановлениемКемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007  N 169  "Об утверждении   планов   социально-экономическогоразвития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу",Кемеровский городской Совет народных депутатов
       решил:
       1. Утвердить  план   социально-экономического   развития   городаКемерово на 2013 год согласно приложению.
       2. Предоставить  Главе  города  право  осуществлять   пообъектнуюкорректировку  мероприятий  основных  направлений   плана   социально-экономического развития города на 2013 год  в  пределах  утвержденногообъема финансирования по каждому направлению.
       3. Опубликовать данное  решение  в  печатных  средствах  массовойинформации.
       4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
       5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  комитетыКемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местногосамоуправления  и  безопасности  (В.М.  Пехота),  развитию  городскогохозяйства и экологии (В.А.  Петров),  развитию социальной сферы города(Т.В.  Кочкина),  бюджету,  налогам и финансам (Д.И. Волков), развитиюэкономики города (И.Ю. Трифонов).
       Председатель
       Кемеровского городского
       Совета народных депутатов          Г.А. Вержицкий
       И.о. Главы города          В.А. Смоляго
                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                  к решению Кемеровского
                                                       городского Совета
                                                      народных депутатов
                                                           пятого созыва
                                                     от 24.12.2012 N 201
                                             (двадцать шестое заседание)
                                   ПЛАН
                    СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
                       ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2013 ГОД
                              ПАСПОРТ ПЛАНА
       ЗАКАЗЧИК: Кемеровский городской Совет народных депутатов.
       РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ: администрация города Кемерово.
       НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЛАНА:  Федеральный  закон   от06.10.2003   N 131-ФЗ   "Об общих   принципах   организации   местногосамоуправления  в  Российской  Федерации",  Устав   города   Кемерово,постановление Кемеровского городского  Совета  народных  депутатов  от28.09.2007  N 169  "Об утверждении  планов   социально-экономического   развития   города   Кемерово   на   долгосрочную    исреднесрочную перспективу".
               Раздел I. Современное состояние и тенденции
                 социально-экономического развития города
       1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯГОРОДА ЗА 2012 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2013 ГОДУ.
       Итоги социально-экономического развития города Кемерово  за  2012год в целом можно оценить как позитивные. Отмечено улучшение положенияв сфере производства  товаров  и  услуг,  что  связано  с  увеличениемобъемов произведенной и отгруженной  продукции,  увеличились  денежныедоходы населения, повысилась  инвестиционная  активность  в экономике,сохранилась финансовая стабильность.
       Сравнительные показатели социально-экономического развития городаКемерово в 2012 году среди городов -  членов  АСДГ,  имеющих  примерноодинаковую численность жителей, представлены в таблице N 1.
                                                             Таблица N 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N   |      Показатели      |     Ед.     |   Кемерово    |    Барнаул    |   Новокузнецк   |     Томск     |    Иркутск    ||     |                      | изм.        |---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------||     |                      |             | Факт 2011г./  | Факт 2011г./  | Факт 2011г./    | Факт 2011г./  | Факт 2011г./  ||     |                      |             | оценка 2012г. | оценка 2012г. | оценка 2012г.   | оценка 2012г. | оценка 2012г. ||     |                      |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 1   | Численность          | тыс. чел.   |    534,5/     |    676,3/     |     548,8/      |    554,0/     |    593,9/     ||     | постоянного          |             |     537,1     |     682,8     |      549,8      |     567,2     |     600,8     ||     | населения            |             |               |               |                 |               |               ||     | (среднегодовая)      |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 2   | Среднемесячная       |    руб.     |   24961,1/    |   18575,0/    | 22735,6/26371,0 |   26 776,0/   |   29101,0/    ||     | заработная плата по  |             |    28214,4    |    20565,0    |                 |    30488,0    |    33263,0    ||     | крупным и средним    |             |               |               |                 |               |               ||     | предприятиям         |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 3   | Величина             |    руб.     |   5 137,6/    |   6 012,0/    |    5 151,0/     |   6 260,0/    |   6 082,5/    ||     | прожиточного         |             |    5 360,0    |    6 120,0    |        -        |    6 887,0    |    6 250,0    ||     | минимума в среднем   |             |               |               |                 |               |               ||     | на душу населения    |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 4   | Объем отгруженных    |  млн. руб.  |   133167,9/   |   66695,8/    |    319585,0/    |   69485,8/    |   64875,7/    ||     | товаров собственного |             |   138144,2    |    72530,0    |    328943,5     |    74403,1    |    70011,3    ||     | производства,        |             |               |               |                 |               |               ||     | выполненных работ    |             |               |               |                 |               |               ||     | и услуг собственными |             |               |               |                 |               |               ||     | силами               |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 5   | Индекс               |    в % к    |    102,1/     |    100,8/     |     104,2/      |    103,1/     |     89,5/     ||     | промышленного        | предыдущему |     102,2     |     104,2     |      102,3      |     101,6     |     102,0     ||     | производства         |    году     |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 6   | Объем отгруженных    |  руб./чел.  |   249144,8/   |   98 618,7/   |   582 334,2/    | 125425,6/     |  109 236,7/   ||     | товаров собственного |             |   257203,9    |   106224,2    |    598296,6     | 131176,1      |   116530,1    ||     | производства,        |             |               |               |                 |               |               ||     | выполненных работ    |             |               |               |                 |               |               ||     | и услуг собственными |             |               |               |                 |               |               ||     | силами (в расчете на |             |               |               |                 |               |               ||     | 1 жителя)            |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 7   | Оборот розничной     |  млн. руб.  |   92 859,2/   |   109101,6/   |    77 754,0/    |   66 118,2/   |   103189,9/   ||     | торговли             |             |   100626,4    |   125493,9    |     84258,2     |   72 548,6    |   110516,4    ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 8   | Оборот розничной     | руб./чел.   |   173730,1/   |   161314,0/   |    141680,0/    |   119346,9/   |   173749,6/   ||     | торговли (в расчете  |             |   187351,3    |   183 714,0   |    153252,4     |   127906,6    |   183948,7    ||     | на 1 жителя)         |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------||  9  | Индекс физического   |    в % к    |    103,1/     |    113,2/     |     102,4/      |    109,2/     |    103,2/     ||     | объема оборота       | предыдущему |     103,5     |     112,2     |      103,5      |     104,5     |     102,0     ||     | розничной торговли   |    году     |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 10  | Объем инвестиций     |  млн. руб.  |   43 065,1/   |     35 641,0/ |    29 362,0/    |   32 113,1/   |   27728,0/    ||     | в основной капитал   |             |   48 639,4    |      41 447,0 |     38314,2     |   33 303,8    |    30500,8    ||     | за счет всех         |             |               |               |                 |               |               ||     | источников           |             |               |               |                 |               |               ||     | финансирования       |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 11  | Ввод в действие      |    тыс.     |    268,6/     |    365,1/     |     207,0/      |  373,6/390,0  |    412,8/     ||     | жилых домов          |    кв. м    |     320,0     |     399,0     |      235,0      |               |     480,0     ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 12  | Ввод в действие      |   кв. м/    |   0,54/0,60   |   0,54/0,58   |    0,38/0,43    |   0,67/0,69   |   0,70/0,80   ||     | жилых домов          |    чел.     |               |               |                 |               |               ||     | (в расчете на        |             |               |               |                 |               |               ||     | 1 жителя)            |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 13  | Средняя              |   кв. м/    |   20,8/21,3   |   21,1/21,8   |    22,4/22,7    |   21,3/21,5   |   21,7/22,3   ||     | обеспеченность       |    чел.     |               |               |                 |               |               ||     | населения общей      |             |               |               |                 |               |               ||     | жилой площадью       |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 14  | Количество           | тыс. чел.   |   3,5/2,85    |    3,1/2,7    |     3,7/3,6     |    1,9/1,4    |    2,3/1,8    ||     | официально           |             |               |               |                 |               |               ||     | зарегистрированных   |             |               |               |                 |               |               ||     | безработных          |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 15. | Объем платных        |  млн. руб.  |   27 900,5/   |   33 053,9/   |    13 737,0/    |   22 873,2/   |   37 330,7/   ||     | услуг населению      |             |   30 380,3    |   33 718,6    |     15058,1     |   24 336,4    |   40 781,2    ||     | (включая оценку по   |             |               |               |                 |               |               ||     | малым предприятиям)  |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 16  | Объем платных        | руб./чел.   |   52 199,3/   |   48 872,0/   |    25 031,0/    |   41 287,4/   |   62 856,9/   ||     | услуг (в расчете на  |             |   56 563,6    |   49 382,8    |     27388,3     |   42 906,2    |   67 878,2    ||     | 1 жителя)            |             |               |               |                 |               |               ||-----+----------------------+-------------+---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------|| 17  | Уровень              |      %      |   1,05/0,9    |    0,7/0,6    |     1,0/1,0     |    0,7/0,5    |   0,65/0,56   ||     | безработицы          |             |               |               |                 |               |               |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Промышленность
       Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненныхработ и услуг собственными силами (всеми  категориями  производителей)за 2012 год составил 138 144,2 млн. рублей.
       По  объему   отгруженных   товаров   собственного   производства,выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  лидирующее   местозанимает город Новокузнецк (328 943,5 млн. рублей), город  Кемерово  -на второй позиции (табл. N 1).
       В 2012 году индекс промышленного производства составил  102,2%  кпрошлому году, на 2013 год прогнозируется рост на 3,2%. (табл. N 2).
       По индексу промышленного производства город Кемерово находится натретьем месте, уступая  городам  Барнаулу  и  Новокузнецку  (104,2%  и102,3% соответственно) (табл. N 1).
       В 2012  году  среди  основных  видов  экономической  деятельностинаибольшую долю в объеме отгруженных товаров собственного производствазанимает "обрабатывающее производство" - 65,3%.  Индекс  промышленногопроизводства по данному виду  экономической  деятельности  составил  в2012 году 101,7%, на 2013 год прогнозируется рост  на  3,3%  к  уровню2012 года.
       В химической отрасли города  Кемерово  в  2012  году  закрепилисьположительные тенденции  развития:  увеличены  объемы  производства  иинвестиционной  деятельности.  В  2012   году   индекс   промышленногопроизводства  по  подвиду   экономической   деятельности   "химическоепроизводство" составил 102,0% к предыдущему году.
       КОАО "Азот" продолжает реализацию программ по энергосбережению  иэкономии  сырья,  оптимизации  структуры   и   бизнес-процессов,   чтопозволило предприятию сохранять конкурентную позицию как  на  внешнем,так и на внутреннем рынках.
       На предприятии реализуются инвестиционные  проекты,  направленныена модернизацию технологий и оборудования: "Техническое перевооружениеагрегатов по производству неконцентрированной азотной кислоты  АК-72/2и аммиачной селитры АС 72/2", "Строительство газопровода от  ГРС-1  дотерритории КОАО "Азот", "Строительство производства пористой аммиачнойселитры".
       В  2012  году  на  ООО  "ПО  "Химпром"   продолжены   работы   пореконструкции предприятия и отдельных производств. Объем инвестиций  в2012 году составил более 90,0 млн. рублей, что на  20,0%  выше  уровня2011  года.  На  базе  цеха  N 1  хлористого  кальция  и  участка   поизготовлению полиэтиленовой тары начата производственная деятельность.
       До 2014 года ООО ПО "Химпром" намечена реализация нового  проекта"Реконструкция производства окиси пропилена".
       В 2012 году по подвиду экономической  деятельности  "производствококса,  нефтепродуктов"  индекс  промышленного  производства  составил99,4% к уровню 2011 года, что связано с сокращением спроса  на  рынкахкокса и чугуна. В 2013 году прогнозируется  восстановление  спроса  наданных рынках, что способствует увеличению объемов производства кокса.Индекс промышленного производства составит 106,2% к уровню 2012 года.
       На  ОАО  "Кокс"  сдан  в  эксплуатацию  новый   угольный   склад.Масштабное строительство на предприятии велось с 2008 года  в  течениетрех лет. Новый закрытый склад угля объемом 10,0  тыс.  тонн обеспечитОАО "Кокс" дополнительным  резервом  углей  для  бесперебойной  работыкоксовых батарей. ОАО "Кокс" начаты работы по  замене  оборудования  врамках реализации до 2014 года инвестиционного проекта  "Строительствококсовых  печей  без  улавливания  химических  продуктов   коксования,включая энергетический блок и перенос зданий и сооружений,  попадающихв зону строительства" (общий объем инвестиций  составит  2 240,0  млн.рублей).
       На  ОАО  "Кокс"  в  целях  развития  собственной  сырьевой   базыактивизированы завершающие работы по строительству шахты  "Бутовская",проектной мощностью 1,5 млн. тонн угля в год. Запуск шахты намечен  наначало 2013 года.
       Основные  перспективы  развития  ООО   ПО   "Токем"   связаны   смодернизацией производства жидких фенольных смол.
       В 2012 году предприятием направлены инвестиции в объеме 27,7 млн.рублей на модернизацию цеха ионообменных смол. В 2013 году планируетсязапуск  нового   высокотехнологичного   продукта   -   монодисперсногосополимера.
       Машиностроительная  отрасль   развивается   стабильно.   Отмеченоувеличение объемов производства на предприятиях данной отрасли.
       ОАО  "КОРМЗ"  в  2012  году  в  рамках  инвестиционного   проекта"Организация производства дорожных комбинированных машин  современноготехнического  уровня  с  универсальным  оборудованием  для   нанесенияпротивогололедных  материалов"  начато  производство  модифицированнойдорожной машины ДМК-40R на базе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115.
       На предприятии завершена реализация проекта  "Создание  пилотногоопытного образца многоцелевого щитового винтоповоротного проходческогоагрегата  -  геохода  ЭЛАНГ-5Э  -  базового  элемента   инновационногоинструментария для формирования  подземного  пространства"  стоимостью300,0  млн.  рублей.  До  2014  года  планируется  реализация  проекта"Строительство тепловозоремонтного депо" стоимостью 72,8 млн. рублей.
       ОАО "Кемеровский экспериментальный  завод  средств  безопасности"занимает лидирующие  позиции  на  рынке  горно-шахтного  оборудования,обеспечивающего безопасность работ в этой отрасли.
       В 2012 году  ОАО  "Кемеровский  экспериментальный  завод  средствбезопасности" приступило к  массовому  производству  модернизированныхустановок автоматического пожаротушения ленточных конвейеров. Новейшаяразработка завода -  воздухонагревательная  установка  малой  мощности(ВНУ), предназначенная для  подогрева  шахтного  воздуха  и  отопленияпроизводственных помещений.
       Предприятие ведет активную инвестиционную деятельность,  реализуя15   проектов.   Основными    инвестиционными    проектами    являются"Строительство нового цеха металлоконструкций" со сроком реализации  в2013 году и "Производство  вентиляторов  осевых  большого  диаметра  споворотными лопатками (реверс), для  горно-рудных  шахт  -  вентиляторглавного проветривания" со сроком реализации в 2015 году.
       Кузбасская вагоностроительная компания - филиал ОАО  "Алтайвагон"реализует  концепцию  "бережливого  производства",  в  соответствии  скоторой  уже  работает  цех  N 3  (переоборудована  линия  по  выпускужелезнодорожных платформ по перевозке леса).  На  предприятии  освоенопроизводство кузовов карьерных большегрузных  автомобилей  БЕЛАЗ  (120кузовов в год), запущено производство платформ с наращенными  бортами,грузоподъемностью  130  тонн  и  220  тонн.   В   планах   предприятияорганизация сборки экскаватора для угольных разрезов.
       В 2012 году в связи с сокращением объема государственного  заказаОАО "Кемеровский механический завод"  перешел  на  выпуск  гражданскойпродукции с использованием имеющихся производственных мощностей.
       На заводе освоен выпуск респиратора (ранца),  самоспасателей  дляшахтеров.  Для  фермерских  хозяйств  и  крупных  сельскохозяйственныхобъединений завод планирует предложить новую модель роторной  косилки.Освоено изготовление  клюшек  и  ворот  для  флот-бола  (разновидностьхоккея в спортзале). В 2012 году  предприятием  продолжена  реализацияпроекта  "Реконструкция  и  техперевооружение  производства  гильз   иинструментального цеха".
       В  2013  году  ОАО  "Кемеровский  механический  завод"  планируетприступить к выпуску стальных бурильных труб  с  приваренными  замкамидля бурения скважин и подъема из них породоразрушающего инструмента.
       На 2013-2016 годы намечена реализации  проекта  "Реконструкция  итехперевооружение корпусов N 1-20".
       Легкая промышленность города Кемерово представлена предприятиями,выпускающими различные виды  товаров  народного  потребления:  верхнююодежду, взрослый и детский трикотаж, обувь, кожгалантерейные  изделия,спецодежду и др.
       ООО "Кузбасслегпром" более 10  лет  разрабатывает  и  внедряет  впроизводство усовершенствованные модели спецодежды и  обуви,  средстваиндивидуальной защиты для горняков  и  представителей  других  рабочихспециальностей промышленных предприятий различных отраслей.
       В 2012 году предприятие активно предлагает новую услугу -  арендаспецодежды. В перспективе планируется создать  консигнационные  складыдля спецодежды на территориях разрезов и шахт.
       Предприятия  по  виду  экономической  деятельности  "производствопищевых  продуктов,  включая  напитки,  и  табака"   продолжали   своеразвитие.
       В 2012 году ОАО "Кемеровский хладокомбинат" начата  реконструкциярыбообрабатывающего   цеха,   а   также   приобретено   дополнительноепроизводственное оборудование.  В  2013  году  планируется  увеличениеобъема производства.
       Одним из самых  крупных  производителей  кондитерских  изделий  вКемеровской  области  является  ОАО  "КДВ-Кемерово".   В   2012   годупредприятием приобретены промышленная установка для выпечки  вафельныхрулетов WRO70G, установка для измельчения сахара и холодильная машина.
       Среди предприятий строительной  индустрии  следует  отметить  ООО"Кемеровский ДСК". В 2012 году на  предприятии  завершен  первый  этаппрограммы реконструкции и модернизации: произведен капитальный  ремонтпомещений, заменены инженерные коммуникации, проведен газ, установленоавтоматизированное оборудование по производству  железобетонных  свай.Производство свай возросло  до  100  единиц  в  сутки,  что  в  5  разпревышает уровень годичной давности.
       В  2013  году  на  ООО  "Кемеровский  ДСК"  намечен  второй  этапреконструкции - установка роботизированных и  автоматических  линий  вновом цехе крупнопанельного  домостроения,  планируется  приступить  кпроизводству сборного железобетона новой серии. Общий объем инвестицийпо программе модернизации предприятия составит 1,6 млрд. рублей.
       На  долю  вида  экономической   деятельности   "добыча   полезныхископаемых" приходится 8,8% объема отгруженных товаров.  В  2012  годуиндекс  промышленного  производства  по  данному  виду   экономическойдеятельности  составил  100,2%,  на  2013  год   индекс   производствапрогнозируется на уровне 104,8% по отношению к предыдущему году.
       Основным предприятием, осуществляющим добычу полезных ископаемых,в городе является филиал ОАО "УК КРУ "Кедровский угольный разрез".  За2012 год добыто 5,1 млн. тонн угля, или 100,1% к уровню 2011 года,  на2013 год прогнозируется добыча угля на уровне 5,4 млн. тонн.
       Доля предприятий по виду экономической деятельности "производствои распределение  электроэнергии,  газа  и  воды"  в  структуре  объемаотгруженных товаров собственного  производства,  выполненных  работ  иуслуг собственными силами в 2012 году составила 25,9%.
       Электроснабжение  и  теплоснабжение  города   осуществляется   отисточников Кемеровского  филиала  ОАО  "Кузбассэнерго".  В  2012  годупроизошла реорганизация общества с выделением теплосетевого бизнеса  игенерации. На территории  города  Кемерово  функционируют  ОАО  "Ново-Кемеровская ТЭЦ" и  ОАО  "Кемеровская  генерация",  в  состав  которойвходят  Кемеровская  ГРЭС  и  Кемеровская  ТЭЦ.  Подобное   разделениетранспорта теплоэнергии и  производства  энергии  даст  дополнительныевозможности для оптимизации и развития бизнес-процессов.
       В 2012 году  ОАО  "Кузбассэнерго"  вело  активную  инвестиционнуюдеятельность.  В  2013  году  будет  продолжена  реализация  следующихпроектов (срок окончания 2015 год): "Выполнение комплекса  мероприятийпо закрытию очереди низкого давления"  (Кемеровская  ГРЭС),  "Созданиеединого контура теплоснабжения Кемеровская ГРЭС  и  Кемеровская  ТЭЦ","Оборудование вне  смет  строек"  (Кемеровская  ГРЭС),  "Строительствотурбоагрегата   ст.   N 8"    (Ново-Кемеровская    ТЭЦ),    "Установкатурбопривода" (Ново-Кемеровская ТЭЦ),  "Увеличение  объема  золоотваладля  складирования   ЗШО"   (Ново-Кемеровская   ТЭЦ),   "Строительствоградирни"  (Ново-Кемеровская  ТЭЦ),  "Реконструкция  тепловых   сетей"(Кемеровские тепловые сети).
                                                             Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------|             Показатели              |   2011    |   2012    |   2013    ||                                     |    год    |    год    |    год    ||                                     |   факт    |  оценка   |  прогноз  ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------||      Промышленное производство      |           |           |           ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Объем      отгруженных      товаров | 133 167,9 | 138 144,2 | 152 622,1 || собственного          производства, |           |           |           || выполненных    работ    и     услуг |           |           |           || собственными силами (млн. руб.)     |           |           |           ||                                     |           |           |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   + 2,1   |   + 2,2   |   + 3,2   || отгруженных  товаров   собственного |           |           |           || производства, выполненных  работ  и |           |           |           || услуг   собственными    силами    к |           |           |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |           |           |           || ценах (%)                           |           |           |           ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|| в том числе по видам  экономической |           |           |           || деятельности:                       |           |           |           ||                                     |           |           |           ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Добыча полезных ископаемых          | 12 614,7  | 12 196,0  | 12 693,7  || (млн. руб.)                         |           |           |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   - 0,3   |   + 0,2   |   + 4,8   || добычи   полезных   ископаемых    к |           |           |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |           |           |           || ценах (%)                           |           |           |           ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Обрабатывающие производства         | 87 432,0  | 90 219,3  | 98 838,4  || (млн. руб.)                         |           |           |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   + 6,0   |   + 1,7   |   + 3,3   || обрабатывающего   производства    к |           |           |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |           |           |           || ценах (в %)                         |           |           |           ||-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|| Производство    и     распределение | 33 121,2  | 35 728,9  | 41 090,0  || электроэнергии, газа и воды         |           |           |           || (млн. руб.)                         |           |           |           || Прирост или снижение (+, -) объемов |   - 9,0   |   + 4,1   |   + 2,5   || производства    и     распределения |           |           |           || электроэнергии,  газа  и   воды   к |           |           |           || предыдущему  году  в   сопоставимых |           |           |           || ценах (в %)                         |           |           |           |---------------------------------------------------------------------------
    Производство важнейших видов продукции представлено в таблице N 3.
                                                             Таблица N 3---------------------------------------------------------------------------|         Показатели         |   Единицы    |  2011   |  2012   |  2013   ||                            |  измерения   |   год   |   год   |   год   ||                            |              |  факт   | оценка  | прогноз ||----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Производство     важнейших |              |         |         |         || видов         продукции  в |              |         |         |         || натуральном выражении      |              |         |         |         ||----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Электроэнергия             | млрд. кВт. ч |   3,8   |   4,4   |   4,5   ||----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Уголь                      |  тыс. тонн   | 5 094,0 | 5 100,0 | 5 350,0 ||----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Удобрения минеральные  или |  тыс. тонн   |  654,0  |  680,0  |  700,0  || химические (в пересчете на |              |         |         |         || 100% питательных веществ)  |              |         |         |         ||----------------------------+--------------+---------+---------+---------|| Пиво                       |   тыс. дкл   |  185,6  |  205,0  |  220,0  |---------------------------------------------------------------------------
       В  целом  по   городу   в   2012   году   получен   положительныйсальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки)  в  размере45,8 млрд. рублей, что на 4,2% выше уровня 2011 года.
       Основными подвидами экономической  деятельности,  сформировавшимиприбыль, являются добыча топливно-энергетических полезных  ископаемых,химическое производство, оптовая и  розничная  торговля,  транспорт  исвязь, операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и  предоставлениеуслуг.
       С   начала   года   происходило   постепенное   увеличение   долипредприятий,  работающих  нерентабельно,  с  24,3%   до   27,2%.   Этодостаточно высокий показатель, но он несколько меньше, чем в целом  пообласти (33,2%).
       Инвестиционная деятельность
       В  2012   году   наблюдается   высокий   уровень   инвестиционнойактивности.  Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за   счет   всехисточников финансирования увеличился на 4,9% в  сопоставимых  ценах  куровню 2011 года и составил 48 639,4 млн. рублей (табл. N 4).
       По объему инвестиций в  основной  капитал  г.  Кемерово  занимаетпервое место среди сравниваемых городов, г.  Барнаул  занимает  второеместо - 41 447,0 млн. рублей (табл. N 1).
       На 2013 год прогнозируется рост инвестиций в основной капитал  засчет всех источников финансирования на 5,0% до  54 799,6  млн.  рублей(табл. N 4).
                                                             Таблица N 4
    ------------------------------------------------------------------
    |          Показатели           |   2011   |   2012   |   2013   |
    |                               |   год    |   год    |   год    |
    |                               |   факт   |  оценка  | прогноз  |
    |-------------------------------+----------+----------+----------|
    |          Инвестиции           |          |          |          |
    |-------------------------------+----------+----------+----------|
    | Инвестиции в основной капитал | 43 065,1 | 48 639,4 |          |
    | за   счет   всех   источников |          |          | 54 799,6 |
    | финансирования                |          |          |          |
    | (млн. руб.)                   |          |          |          |
    |-------------------------------+----------+----------+----------|
    | Прирост или снижение (+, -) к |   +7,0   |   +4,9   |   +5,0   |
    | предыдущему      году       в |          |          |          |
    | сопоставимых ценах (%)        |          |          |          |
    ------------------------------------------------------------------
       На территории города Кемерово в 2012 году:
       - за   счет    средств    федерального    бюджета    продолжалосьстроительство, реконструкция и капитальный ремонт важнейших  объектов,таких   как   главный   корпус   Центра   Госсанэпиднадзора,    зданиеГосударственной инспекции труда, здание ФГУЗ "Медико-санитарная часть"ГУ МВД России по Кемеровской области;
       - за счет средств областного бюджета продолжалось строительство иоснащение  перинатального  центра;  строительство  общеобразовательнойшколы на 550 учащихся в микрорайоне N 12 Рудничного  района,  детскогосада на 220 мест в микрорайоне N 11 Рудничного района,  детского  садана 60 мест  в  пос.  Петровский,  ж.  р.  Кедровка,  Промышленновский;Кузбасского технопарка,  спортивного  комплекса  с  катком  на  основеметаллокаркаса;   отделения    стационарной    судебно-психиатрическойэкспертизы  для  лиц,  содержащихся  под  стражей,  ГУЗ   "Кемеровскаяобластная  клиническая   психиатрическая   больница";   педиатрическойклиники  ГУЗ  "Кемеровская  областная  больница",   перепрофилированиемногопрофильной  больницы  в  кардиологический  центр  (корпус   N 18,конференц-зал);  реконструкция  Музыкального  государственного  театраКузбасса; капитальный ремонт Кемеровского учебно-методического  центрапо  гражданской  обороне,  чрезвычайным  ситуациям,   сейсмической   иэкологической безопасности и др.
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города  ведется  строительствожилья для населения. В  2012  году  средняя  обеспеченность  населенияобщей площадью жилых квартир составила 21,3 кв. м на 1 жителя, что  на2,35% больше по сравнению с 2011 годом.
       По средней обеспеченности населения общей жилой площадью  в  2012году лидирующее место занимает город Иркутск (22,3 кв. м на 1 жителя),город Кемерово  находится  на  последней  позиции  среди  сравниваемыхгородов (табл. N 1).
       К  концу  2013  года  средняя  обеспеченность  населения   городаКемерово общей площадью жилых квартир достигнет 21,8 кв. м на 1 жителя(табл. N 5).
       Ввод  в  эксплуатацию  жилых  домов  за  счет   всех   источниковфинансирования в 2012 году составил 320,0 тыс. кв. м (рост на 19,1%  куровню 2011 года).
       Город Кемерово по вводу жилой площади  занимает  четвертое  местосреди сравниваемых городов, а в расчете на 1  жителя  -  третье  место(0,6 кв. м на 1 жителя). Первое место сохраняет за собой город Иркутсккак в абсолютном (480 тыс. кв. м), так  и  в  относительном  значениях(0,8 кв. м на 1 жителя) (табл. N 1).
       В 2013 году в городе Кемерово планируется ввести 340,0 тыс. кв. мжилья (табл. N 5).
                                                             Таблица N 5-----------------------------------------------------------------|             Показатели             | 2011  |  2012  |  2013   ||                                    |  год  |  год   |   год   ||                                    | факт  | оценка | прогноз ||------------------------------------+-------+--------+---------|| Ввод в эксплуатацию жилых домов за | 268,6 | 320,0  |  340,0  || счет        всех        источников |       |        |         || финансирования (тыс. кв.  м  общей |       |        |         || площади)                           |       |        |         ||------------------------------------+-------+--------+---------|| Средняя  обеспеченность  населения | 20,8  |  21,3  |  21,8   || общей площадью  жилых  домов  (кв. |       |        |         || м общей площади на  1  жителя)  на |       |        |         || конец года                         |       |        |         |-----------------------------------------------------------------
       Малое и среднее предпринимательство
       В  городе   создан   благоприятный   экономический   климат   дляустойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
       В целях создания благоприятных условий для поддержки  и  развитиямалого и среднего бизнеса  реализуется  Программа  развития  субъектовмалого и среднего предпринимательства в городе Кемерово  на  2011-2013годы. Сумма  средств,  направляемых  на  развитие  малого  и  среднегопредпринимательства из городского бюджета, в 2012 году по сравнению  с2011 годом, увеличилась на 7,2% и составила 25,1 млн. рублей.
       В городе создана  и  успешно  работает  инфраструктура  поддержкималого предпринимательства, координирующее место  в  которой  занимаютМБУ "Центр поддержки предпринимательства"  (далее  -  ЦПП),  Совет  поподдержке и развитию малого и среднего предпринимательства  при  Главегорода Кемерово (далее -  СПП)  и  муниципальный  некоммерческий  фондподдержки малого предпринимательства г.  Кемерово  (далее  -  МНФПМП),имеющий в  своем  составе  городской  бизнес-центр,  бизнес-инкубатор,студенческий бизнес-инкубатор.
       В  рамках  субсидирования  затрат  предпринимателям   на   уплатупроцентов  по  кредитным  договорам,   лизинговым   платежам,   арендевыставочных  площадей,  приобретения  оборудования  для  осуществленияпроизводственной деятельности субсидии получили 40 заявителей на общуюсумму 9,7 млн. рублей.
       Предприятия,  которым  была  оказана  помощь,  работают  успешно,продолжая создавать новые рабочие места либо  сохранять  существующие,оплачивать налоги, что является важным для развития экономики города.
       Специалистами   муниципального   бюджетного   учреждения   "Центрподдержки предпринимательства" ведется работа совместно с сотрудникамиГКУ  "Центр  занятости  населения  г.  Кемерово"  в  рамках  программы"Содействие  развитию  малого  предпринимательства   и   самозанятостибезработных граждан".
       В ЦПП города Кемерово проводятся семинары как для начинающих, таки для действующих субъектов малого и среднего  предпринимательства,  атакже личные встречи с предпринимателями.
       Общее  количество  оказанных  специалистами  ЦПП  консультаций  сначала года составило 5,6 тысячи, увеличившись на 14,0% по сравнению с2011 годом.
       Количество  зарегистрированных  при  участии   специалистов   ЦППсубъектов предпринимательской деятельности в 2012 году  составило  430единиц и увеличилось на 10,0% по сравнению с прошлым годом.
       ЦПП для осуществления его деятельности предоставляются  в  арендуна льготных условиях площади в муниципальном Центре  бытовых  услуг  имагазине "Товары  Кузбасса".  В  муниципальном  Центре  бытовых  услугосуществляют   деятельность   8   субъектов    малого    и    среднегопредпринимательства   (ателье,   парикмахерская,    ремонт    швейногооборудования, полиграфические услуги, ремонт обуви и др.). В  магазине"Товары  Кузбасса"  11  предпринимателей  реализуют   жителям   городаКемерово продукцию преимущественно товаропроизводителей Кузбасса.
       Для поддержки товаропроизводителей в реализации их продукции  ЦППорганизует ярмарки.
       На  базе  ЦПП   функционируют   удаленные   рабочие   места   дляспециалистов  банков,  что  позволяет  субъектам   предпринимательскойдеятельности  получать  услуги  по  банковским  программам  в   рамкахкредитования малого и среднего бизнеса (консультирование по программамкредитования, выезд на место бизнеса, оценка залога,  прием  заявленийна кредитование, открытие расчетных счетов).
       Предоставление консультационных услуг  и  кредитование  субъектовмалого бизнеса являются одним из способов поддержки  предпринимателей,создающих новые рабочие места. В  2012  году  через  МНФПМП  в  рамкахпрограммы   "Кредитование   субъектов   малого    предпринимательства"профинансировано 20 проектов на общую сумму около 11,0 млн. рублей.
   Направление     "бизнес-инкубирование"     продолжает      оставатьсявостребованной  формой  поддержки  предпринимателей.  В  2012  году  вгородском     бизнес-инкубаторе     продолжили     предпринимательскуюдеятельность 12 участников (8  проектов  -  в  сфере  производства,  3проекта -  в  сфере  услуг),  в  студенческом  бизнес-инкубаторе  -  4участника.
       В целях развития бизнеса, ориентированного на соблюдение  законови правил ведения хозяйственной деятельности, договорных  обязательств,повышение уровня развития социального партнерства, участие в городскихсоциальных   и   благотворительных   программах,   среди   кемеровскихпредприятий ежегодно проводится конкурс  "Надежный  партнер".  В  2012году почетного звания "Надежный партнер" удостоены 13 предприятий и  1предприятие признано победителем второго этапа  конкурса  с  вручениемразрешения на право использования эмблемы г. Кемерово.
       Кемеровские предприниматели активно участвуют в благотворительныхакциях ("Вырасти  свою  мечту",  "Кузбасс-территория  добра",  МАУ  ФК"Кузбасс" и др.), оказывают помощь социальным объектам города.
       Потребительский рынок
       Потребительский рынок - один  из  важнейших  сегментов  экономикигорода. В 2012 году инфляционные риски  оставались  высокими,  сводныйиндекс потребительских цен на все  товары  и  услуги  составил  104,7%(табл. N 6).
       В 2012 году отмечена  положительная  динамика  оборота  розничнойторговли,  объема   платных   услуг,   оказанных   населению   города,обусловленная ростом доходов  населения,  развитием  торговой  сети  ивнедрением современных форм торгового обслуживания.
       За отчетный период оборот  розничной  торговли  по  всем  каналамреализации составил 100 626,4 млн. рублей (рост  3,5%  в  сопоставимыхценах к уровню 2011 года).
       По объему оборота розничной торговли в расчете на душу  населенияКемерово  занимает  первое  место  (187 351,3   руб./человека)   средисравниваемых городов (табл. N 1).
       Сферу потребительского рынка города представляют свыше  8,0  тыс.объектов, из них  около  5,4  тыс.  объектов  торговли,  700  объектовобщественного  питания,  121   объект   пищевой   и   перерабатывающейпромышленности, 1 200 объектов бытового обслуживания населения.
       В 2012 году введено около 180 объектов торговой сети, порядка  50объектов общественного питания и 75  объектов  бытового  обслуживания.При этом создано свыше 800 рабочих мест.
       Это такие крупные объекты, как магазин "Фортуна" ООО  "НиА"  (ул.Радищева, 13), дисконт-центр  "Рич  Фэмили"  (ул.  Тухачевского,  50);супермаркет "Уютерра" ООО  "Планетастрой"  (просп.  Октябрьский,  34);супермаркет "Мария-Ра" ООО "Розница К-1" (просп. Шахтеров,  68);  кафе"Ермак" ИП Мхеян А.  К.  (ул.  Ноябрьская,  70/3);  кафе  "Чешки"  ООО"Ресторанный мир" (просп. Молодежный, 4г); ресторан  "Мама  Рома"  ООО"Линкс" (ул. Весенняя, 19).
       Для поддержки малообеспеченных слоев населения в городе имеется 3магазина со статусом "Губернский" и 3 губернских сельских рынка.  Ценына таких предприятиях торговли на  основные  группы  продовольственныхтоваров,  входящих  в  потребительскую  корзину,  ниже  сложившихся  врозничной торговле города.
       Кроме того, во  многих  системных  магазинах  города  применяются"желтые"   ценники,    которые    позволяют    покупателям    выбиратьальтернативные виды товаров по сниженным ценам.
       Большой  вклад  в  формирование  потребительского  рынка   вносятместные  производители.  На  территории  города  действует  78   цеховперерабатывающих производств малой мощности и 43 мини-пекарни, которыепредлагают потребителям широкий ассортимент продуктов питания.
       В целях поддержки местных товаропроизводителей в городе  работаютфирменные магазины и отделы кузбасских производителей.
       В  городе   работает   Некоммерческое   партнерство   "Кузбасскиймясомолочный союз", членами которого являются  Крестьянское  хозяйствоА. П. Волкова, ОАО "Суховский",  ООО  "Астронотус",  ООО  "Деревенскиймолочный завод", ООО "ТД "СДС-Алко", ИП Евдокимов Н. Я. (ТМ  "Селяна","Пышка", "Буренка").
       В  2013  году  в  городе  продолжится  работа  по   реконструкциисуществующих объектов  потребительского  рынка  и  открытию  новых.  ВРудничном районе города планируется строительство гипермаркета "Лента"(торговая площадь около 7000  кв.  м);  строительство  второго  зданияторгового центра "Радуга", просп. Шахтеров, 54 (торговая площадь около14 500 кв. м) и др. В сфере потребительского рынка будет создано около1150 рабочих мест.
       В 2013 году планируется рост товарооборота на 3,8% в сопоставимыхценах к уровню 2012 года.
       Оборот общественного питания в 2012  году  в  сопоставимых  ценахсоставил 104,5% к уровню 2011 года.
       По прогнозу в 2013 году объем  оборота  общественного  питания  всопоставимых ценах составит 104,8%.
       В  районах  массовой  жилой  застройки  кроме  магазинов  шаговойдоступности   будут   введены   также   объекты   общедоступной   сетиобщественного питания и бытового обслуживания населения.
       В 2012 году объем платных услуг в  сопоставимых  ценах  к  уровню2011 года увеличился  на  4,7%.  Преобладающую  долю  в  общем  объемеплатных услуг населения занимают услуги  связи,  жилищно-коммунальные,медицинские услуги, услуги транспорта и образования.
       По объему платных услуг в  расчете  на  душу  населения  Кемеровозанимает второе  место  (56 563,6  руб./человека)  среди  сравниваемыхгородов,  лидирующее  положение  занимает  город   Иркутск   (67 878,2руб./человека) (табл. N 1).
       По прогнозу, в 2013 году объем платных услуг в сопоставимых ценахсоставит 104,4%.
                                                             Таблица N 6-------------------------------------------------------------------------|            Показатели              |   2011   |   2012    |   2013    ||                                    |   год    |    год    |    год    ||                                    |   факт   |  оценка   |  прогноз  ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Индекс роста потребительских цен к |  108,1   |   104,7   |   104,9   || предыдущему  году,   среднегодовой |          |           |           || (%)                                |          |           |           ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Оборот розничной торговли (по всем | 92 859,2 | 100 626,4 | 109 568,3 || каналам реализации, млн. руб.)     |          |           |           ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Прирост     или     снижение     в |   +3,1   |   +3,5    |   +3,8    || сопоставимых        ценах        к |          |           |           || предыдущему году (%)               |          |           |           ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Объем  платных   услуг   населению | 27 900,5 | 30 380,3  | 32 827,1  || (включая    оценку    по     малым |          |           |           || предприятиям    и     неформальной |          |           |           || деятельности, млн. руб.)           |          |           |           ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Прирост     или     снижение     в |   +9,6   |   +4,7    |   +4,4    || сопоставимых        ценах        к |          |           |           || предыдущему году (%)               |          |           |           ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Оборот    общественного    питания | 3 694,2  |  4 065,0  |  4 481,7  || (млн. руб.)                        |          |           |           ||------------------------------------+----------+-----------+-----------|| Прирост     или     снижение     в |   +7,1   |   +4,5    |   +4,8    || сопоставимых ценах  к  предыдущему |          |           |           || году (%)                           |          |           |           |-------------------------------------------------------------------------
       Демография, трудовые ресурсы
       Численность населения города  растет.  Среднегодовая  численностьпостоянного населения города в  2012  году  с  учетом  предварительныхитогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 537,1 тыс.человек (табл. N 7).
       Коэффициент рождаемости остался на уровне 2011  года  -  11,8  на1000 человек населения, коэффициент смертности снизился с 12,9 человекна 1000 человек населения в 2011 году до 12,5 в 2012 году.
       Рост  численности  населения  обусловлен   положительным   сальдомиграции. Однако интенсивность миграционных потоков  в  отчетном  годуснизилась. Миграционный прирост в 2012  году  составил  2 100  человек(2011 г. - 4 190 человек).
       В 2012 году численность трудовых ресурсов снизилась до 366,9 тыс.человек. В 2013 году численность трудовых ресурсов снизится  до  363,5тыс. человек.
       Численность занятых в экономике граждан  в  2012  году  составила294,3 тыс. человек, в 2013 году  планируется  незначительный  рост  до294,5 тыс. человек.
       Уровень зарегистрированной безработицы в 2012 году - 0,9%, в 2013году планируется на уровне 2012 года.
       Самый низкий уровень безработицы (по отношению к  трудоспособномунаселению) по анализируемым городам в Томске (0,5%), самый высокий - вНовокузнецке (1,0%) (табл. N 1).
                                                             Таблица N 7
          ------------------------------------------------------------
          |          Показатели           | 2011  |  2012  |  2013   |
          |                               |  год  |  год   |   год   |
          |                               | факт  | оценка | прогноз |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          |             Труд              |       |        |         |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          | Численность       постоянного | 534,5 | 537,1  |  539,0  |
          | населения              города |       |        |         |
          | (среднегодовая) - всего (тыс. |       |        |         |
          | человек)                      |       |        |         |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          | Трудовые    ресурсы     (тыс. | 370,2 | 366,9  |  363,5  |
          | человек)                      |       |        |         |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          | Численность     занятых     в | 294,2 | 294,3  |  294,5  |
          | экономике  (среднегодовая)  - |       |        |         |
          | всего (тыс. человек)          |       |        |         |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          | Численность   работников   на | 211,4 | 213,2  | 213,65  |
          | крупных,  средних   и   малых |       |        |         |
          | предприятиях       и        в |       |        |         |
          | организациях  -  всего  (тыс. |       |        |         |
          | человек)                      |       |        |         |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          | Уровень безработицы (%)       | 1,05  |  0,9   |   0,9   |
          |-------------------------------+-------+--------+---------|
          | Удельный   вес    численности | 39,6  |  39,7  |  39,6   |
          | работников    на     крупных, |       |        |         |
          | средних        и        малых |       |        |         |
          | предприятиях       и        в |       |        |         |
          | организациях     к      общей |       |        |         |
          | численности населения (%)     |       |        |         |
          ------------------------------------------------------------
       Уровень жизни населения
       Улучшение  экономической   ситуации   повлияло   на   показатели,характеризующие уровень жизни населения. Рост  реальных  располагаемыхденежных доходов населения составил 4,9% к уровню 2011  года,  в  2013году темп роста к предыдущему году составит 105,0% (табл. N 8).
       Среднемесячная заработная плата  работников  предприятий  в  2012году составила 25 343,8 рубля, что в сопоставимых ценах на  7,9%  вышеуровня 2011 года. В 2013 году средняя заработная плата в  сопоставимыхценах вырастет на 5,8% и составит 28 121,9 рубля.
       В  2012  году   город   Кемерово   занимает   третье   место   посреднемесячной  заработной  плате  работников  по  крупным  и  среднимпредприятиям (после Иркутска и Томска) (табл. N 1).
       Продолжалось увеличение размера средней пенсии. Так, в 2012  годуразмер  назначенных   месячных   пенсий   пенсионерам   увеличился   всопоставимых ценах на 2,2% и составил 9  225,0  рублей.  В  2013  годусредний размер месячных  пенсий  в  сопоставимых  ценах  к  2012  годувозрастет на 2,8% и составит 9 951,0 рубль.
       Продолжает  оставаться  высокой   дифференциация   населения   поденежным доходам. Численность населения с доходами  ниже  прожиточногоминимума в 2012-2013 годах составит 10,7% и 10,6% соответственно.
                                                             Таблица N 8
    -----------------------------------------------------------------
    |          Показатели          |   2011   |   2012   |   2013   |
    |                              |   год    |   год    |   год    |
    |                              |   факт   |  оценка  | прогноз  |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    |       Доходы населения       |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Фонд    заработной     платы | 56 859,9 | 64 854,0 | 72 099,0 |
    | работников (млн. руб.)       |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Среднемесячная               | 22 412,7 | 25 343,8 | 28 121,9 |
    | номинальная      начисленная |          |          |          |
    | заработная плата  работников |          |          |          |
    | (руб.)                       |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Среднемесячная               | 24 961,1 | 28 214,4 | 31 297,5 |
    | номинальная      начисленная |          |          |          |
    | заработная плата  работников |          |          |          |
    | по   крупным    и    средним |          |          |          |
    | предприятиям (руб.)          |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Средний               размер | 8 621,0  | 9 225,0  | 9 951,0  |
    | назначенных         месячных |          |          |          |
    | пенсий          пенсионеров, |          |          |          |
    | состоящих   на    учете    в |          |          |          |
    | отделениях       Пенсионного |          |          |          |
    | фонда РФ (руб.)              |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Среднедушевой    доход    на | 22 612,9 | 24 602,6 | 26 889,5 |
    | одного жителя (руб. в месяц) |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Реальные денежные доходы     |  101,4   |  104,9   |  105,0   |
    | (% к предыдущему году)       |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Величина        прожиточного | 5 137,6  | 5 360,0  | 5 647,0  |
    | минимума   в   среднем    на |          |          |          |
    | душу   населения   в   месяц |          |          |          |
    | (руб.)                       |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Отношение      среднедушевых |   4,4    |   4,6    |   4,8    |
    | доходов       к       уровню |          |          |          |
    | прожиточного   минимума    - |          |          |          |
    | покупательная    способность |          |          |          |
    | населения (раз)              |          |          |          |
    |------------------------------+----------+----------+----------|
    | Численность   населения    с |   10,9   |   10,7   |   10,6   |
    | денежными   доходами    ниже |          |          |          |
    | прожиточного   минимума   (% |          |          |          |
    | от всего населения)          |          |          |          |
    -----------------------------------------------------------------
       Социальная защита
       В 2012 году на реализацию мероприятий социальной защиты населениянаправлено  около  2,3  млрд.   рублей   за   счет   всех   источниковфинансирования, что находится на уровне 2011 года.
       Это позволило:
       - обеспечить реализацию мер социальной поддержки в соответствии сфедеральными  и  областными  нормативными  актами   для   225,0   тыс.получателей (2011 г. - 219,3 тыс.  получателей).  Количество  граждан,имеющих право на социальную поддержку по оплате жилья  и  коммунальныхуслуг,  составило   149,5   тыс.   человек,   воспользовались   правомбесплатного и льготного проезда 98,0 тыс. человек,  получили  субсидию9,0 тыс. семей, пенсию Кемеровской области - 22,0 тыс. человек;
       - полностью возместить затраты предприятиям -  поставщикам  услугза льготы, предоставленные отдельным категориям граждан;
       - внедрить  автоматизированную   систему   "Адресная   социальнаяпомощь" для расчета и выплаты  кемеровчанам  ежемесячного  пособия  наребенка;
       - сохранить  на  уровне  2011  года  общую  численность  граждан,получивших  социальную  помощь  в  комплексных   центрах   социальногообслуживания (117,0 тыс. человек) и объем предоставленных им услуг;
       -  предоставить  120,0  тыс.  разноплановых  услуг  670  детям  -инвалидам на базе МБУ РЦ "Фламинго" (на уровне 2011 года);
       - внедрить в  МБУ  РЦ  "Фламинго"  новые  методики  реабилитации:"Песочная анимация", лечебная  гимнастика  для  детей  с  заболеваниемЛегга  Пертеса,  реабилитация  с  использованием  костюма  "Регент"  иимитатора опорной нагрузки "Корвит", "Айрис фолдинг  -  новая  техникаработы с бумагой в работе с детьми с нарушением интеллекта", "Сказочки- шумелки" как средство социально-трудовой реабилитации;
       - оказывать  помощь  семьям,   воспитывающим   несовершеннолетнихдетей, в рамках реализации межведомственных проектов  "Дети-инвалиды","Дети  улиц",  "Бабушкина   школа",   "Защитник   Отечества",   "Семьиобщежитий", "Социально-игровая комната", "Каникулы" и др.;
       -  в  рамках  Губернаторской  благотворительной   акции   оказатьадресную помощь родителям 453 детей с онкологическими заболеваниями  иДЦП в размере 15,0 тыс. рублей на  каждого  ребенка  и  по  10,0  тыс.рублей 366 семьям, воспитывающим 4-х и более детей;
       - оказать помощь 62,0  тыс.  кемеровчан,  состоящим  на  учете  вЦентре социальной помощи семье и детям, в том числе 28,8  тыс.  детей,оказавшимся в трудной  жизненной  ситуации,  предоставить  171,0  тыс.услуг (2011 г. - 59,4 тыс. человек, в т. ч.  27,0  тыс.  детей;  160,4тыс. услуг);
       -  осуществить  5,0  тыс.   патронажей   семей,   проживающих   вобщежитиях, и предоставить 24,0 тыс. консультаций  родителям  и  детям(2011г.  -  22,9  тыс.  консультаций);  провести  в  1,1  раза  большеразвивающих занятий и культурно-досуговых мероприятий (2012 г.  -  6,8тыс. мероприятий и занятий; 2011 г. - 6,1 тыс. мероприятий и занятий);
       -  продолжить   работу   по   предоставлению   услуг   на   дому:специалистами консультативного отделения ЦСПСиД  в  рамках  "Выездногосоциального  консилиума"  и  "Скорой  социальной   помощи   на   дому"предоставлено 1,8 тыс. консультаций для 600 семей (2011г. - 1,63  тыс.консультаций для 520семей);
       - продолжить работу пункта сбора и благотворительной выдачи вещейдля молодых семей "Взаимопомощь" на базе отделения МУ  ЦСПСиД  (просп.Кузнецкий, 102). 19 тыс. единиц вещей принято от населения, учрежденийи организаций города и выдано 1,6 тыс. семей, обратившихся за помощью;
       - охватить организованными формами отдыха и занятости  13,5  тыс.детей  учетных  категорий,  что  составляет  48,0%  от  числа   детей,состоящих на учете в учреждениях  социального  обслуживания  населения(2011 г. - 13 241 человек; 47,6%);
       - осуществить социальную реабилитацию 1 500 несовершеннолетних  вспециализированных учреждениях МКУ  "Социально-реабилитационный  центрдля несовершеннолетних "Маленький Принц" и МКУ "Социальный  приют  длядетей" (2011 г. - 1 400 человек);
       - предоставить платную транспортную услугу "Социальное такси" 1,5тыс.  инвалидов  первой  и  второй  группы,  имеющих   ограничения   впередвижении, детям-инвалидам, а также гражданам,  достигшим  возраста80 лет и старше, и участникам Великой Отечественной войны  (2011 г.  -317 человек);
       - организовать работу по оздоровлению и  социальной  реабилитацииспециалистов  по  социальной  работе  (для  178  специалистов  центровсоциального обслуживания проведен курс в форме тренингов по  работе  спожилыми людьми, направленный на профилактику конфликтных ситуаций);
       - реализовать муниципальные гранты на сумму 2 400,0  тыс.  рублейпо  темам:  "Создание  условий  работы  для  специалистов   учрежденийсоциального обслуживания населения", "Улучшение качества  обслуживаниянаселения";
       - оснастить реконструированное здание МАУ КЦСОН Кировского районаоборудованием для пищеблока и актового зала, системой видеонаблюдения,медицинским оборудованием, бытовой и компьютерной техникой на сумму  4213,0 тыс. рублей;
       - по Программе модернизации  детских  загородных  оздоровительныхлагерей провести ремонт здания клуба-столовой и медицинского пункта  влагере "Пламя" (19,7 млн. руб.) и оснащение лагерей  МАУ  "ОК  "Отдых"технологическим оборудованием  для  пищеблока,  прачечной,  мебелью  ипрочим оборудованием;
       -  организовать  массовые  мероприятия,   привлекающие   вниманиегорожан  к  проблемам  пожилых   людей   и   инвалидов,   деятельностиобщественных организаций инвалидов  (фестиваль  творчества  ветеранов,акция "С Победой, мой город", единый день приема по  личным  вопросам,подведение итогов ежегодных конкурсов  "Поколения  -  вместе",  "Семьягода" и др.);
       Здравоохранение
       Охрана и укрепление  здоровья  населения,  повышение  качества  идоступности  медицинской  помощи  являются   одним   из   приоритетныхнаправлений в осуществлении социальной политики города.
       Основные показатели, характеризующие оказание медицинской  помощипациентам:
       - число пациентов (без учета новорожденных), получивших лечение встационарах, - 93,9 тыс. человек (2011 г. - 94,05 тыс. человек);
       - среднее пребывание на койке - 11,0 дней (2011 г. - 11,1 дня);
       - количество  вызовов  с  оказанием  медицинской  помощи  по   г.Кемерово - 174,2 тыс. единиц (2011 г. - 176,2 тыс. единиц);
       - количество  пролеченных   с   применением   стационарзамещающихтехнологий   (дневной    стационар    в    амбулаторно-поликлиническихучреждениях, стационар на дому,  дневной  стационар  в  стационаре)  -29 450 человек (2011 г. - 28 038 человек);
       - число посещений  в  амбулаторно-поликлинических  учреждениях  -4 552,6 тыс. единиц (2011 г. - 4 552,5 тыс. единиц).
       Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение города,за 2012 год составил 4,8 млрд. рублей (2011 г. - 4,5 млрд. руб.),  чтона 6,4% выше уровня 2011 года.
       Рост  доходов  связан  с  целевым  финансированием  на  внедрениепрограммы "Модернизация здравоохранения Кемеровской области"  за  счетвсех источников финансирования.
       Расходы на одного жителя  города  Кемерово  (по  всем  источникамфинансирования) за 2012 год увеличились на 6,4% по  сравнению  с  2011годом и составили 9 061,8 рублей (2011 г. - 8 512,9 руб.).
       Среднемесячная   заработная   плата   работников    муниципальныхучреждений здравоохранения увеличилась на 16,9%  (2011 г.  -  16 965,9руб., 2012 г. - 19 838,0 руб.).
       В  2012  году  отмечается  положительная  динамика  в  укрепленииматериально-технической базы учреждений здравоохранения.
       В течение года продолжалась реализация Программы  модернизации  вКемеровской области,  в  результате  которой  проводились  капитальныеремонты в отделениях муниципальных учреждений здравоохранения. На  этицели в 2012 году направлено 120,4 млн. рублей.
       В  2012  году  в  рамках  реализации  мероприятий  Программы   пооснащению учреждений здравоохранения поставлено оборудование на  сумму347,1 млн. рублей, что  на  10,0%  выше  уровня  аналогичного  периодапрошлого года (2011 г. - 314,8 млн. руб.).
       За счет средств федерального бюджета по  программе  "Модернизацияздравоохранения 2011-2012гг."  в  лечебно-профилактические  учрежденияпоставлено 95 единиц медицинского оборудования  на  сумму  250,8  млн.рублей (4 аппарата для ультразвукового исследования  в  МБУЗ  "Детскаягородская клиническая больница N 5", МБУЗ  "Городская  больница  N 1",МБУЗ "Городская клиническая больница N 3  им  М.  А.  Подгорбунского",МБУЗ "Городская клиническая больница  N 2";  аппарат  рентгеновский  савтоматизированным управлением, 17 инкубаторов  для  новорожденных,  2стола  реанимационных  для   новорожденных   с   подогревом,   аппаратискусственной   вентиляции   легких,   аппарат   наркозно-дыхательный,томограф    рентгеновский,     артроскопическая     стойка,     стойкаэндоскопическая в МБУЗ "Детская городская клиническая  больница  N 5";аппарат для ультрагемофильтрации, томограф рентгеновский компьютерный,стойка эндоскопическая в МБУЗ "Городская клиническая больница  N 2"  идр.).
       За счет средств городского бюджета (52,9 млн. руб.) по  программе"Модернизация  здравоохранения  Кемеровской  области  2011-2012   гг."приобретены  аппарат   для   ультразвукового   исследования,   системыфототерапии новорожденных, комплекс реанимационный для  новорожденных,стерилизатор   медицинский   паровой,   инкубатор   транспортный   дляноворожденных, 12 автомобилей  скорой  медицинской  помощи,  программаобеспечения  приема  вызовов  и  оперативного  управления   бригадами,комплекс оборудования радиосвязи, ингаляторы компрессионные и др.
       Для учреждений здравоохранения за счет внебюджетных средств (42,2млн. руб.) приобретены фотометр биохимический, микроскоп  медицинский,комплекс  компьютерный   многофункциональный   "Нейро-МВП-4",   стойкамобильная для инфузионных насосов, анализатор  показателей  гемостаза,столы операционные, сканер ультрозвуковой цифровой,  дефибрилляторы  идр.
       В  части  исполнения  мероприятий   по   модернизации   локальныхвычислительных сетей  учреждений  здравоохранения  израсходовано  59,1млн. рублей (за счет всех источников финансирования). Проведен  монтажлокальных вычислительных  сетей  в  24  отдельно  стоящих  зданиях  16учреждений  здравоохранения,  приобретено  761  компьютерное   рабочееместо, 31сервер.
       В 2012 году за счет всех источников финансирования на  реализациюмероприятий  по  обеспечению  безопасности  пациентов  и   сотрудниковнаправлено 34,5 млн. рублей (2011 г. - 39,7 млн. руб.).
       На оборудование  лечебно-профилактических  учреждений  средствамипротивопожарной безопасности в отчетном году выделено 5,3 млн.  рублей(2011 г. - 7,9  млн.  руб.).  Выполнен  монтаж  систем  автоматическойпожарной сигнализации (АПС и ОПС), проведен ТО пожарной  сигнализации,ТО  систем  дымоудаления,   перезарядка   огнетушителей,   приобретеныпервичные средства пожаротушения и др.
       На  реализацию  мероприятий  по   усилению   антитеррористическойзащищенности       (приобретение        агитационных        материаловантитеррористической  направленности,  услуги  охраны  и  обслуживаниесредств   вневедомственной   охраны,   установка   тревожных   кнопок,видеонаблюдения и др.) направлено 29,2 млн.  рублей  (на  уровне  2011года).
       Образование
       В  2012  году  продолжалась  работа  по  реализации   мероприятийнационального проекта  "Образование",  для  чего  из  всех  источниковфинансирования было направлено 5 644,1 млн. рублей, что  соответствуетуровню 2011 года.
       Большое  внимание  было  уделено  укреплению  материальной   базыобщеобразовательных учреждений. В ходе реализации проекта модернизациисистемы общего образования  Кемеровской  области  в  2012  году  в  54образовательные   учреждения   города   Кемерово    было    поставленоинтерактивное    оборудование,    мобильные    компьютерные    классы,оборудование    для     реализации     федеральных     государственныхобразовательных стандартов  (ФГОС),  оборудование  для  дистанционногообучения на общую сумму 52,3 млн. рублей.
       За счет средств федерального  бюджета  фонды  школьных  библиотекпополнились 126 961 экземпляром учебников  для  учеников  1-2  и  9-11классов. В  связи  с  введением  учебного  курса  "Основы  религиозныхкультур  и  светской  этики"  в  фонды  школьных  библиотек  поступилиучебники для обучающихся 4 классов в количестве 5 938 экземпляров.  Заотчетный год приобретено учебников на сумму 32,6 млн. рублей.
       Кроме того, приобретены:
       - 280 комплектов современной регулируемой ученической мебели  для62 общеобразовательных учреждений (2011 г. - 51  комплект  мебели,  11учреждений);
       - спортивный  инвентарь  для  11  общеобразовательных  учреждений(ОУ);
       - дополнительные  компьютеры  и  комплектующие  для  модернизациисуществующих компьютеров для 40 образовательных учреждений (2011 г.  -59).
       Во  всех  школах  питание  школьников   организовано   по   новымтехнологиям  на  современном  оборудовании.  Охват  горячим   питаниемшкольников составил 94,3%  (2011 г.  -  92,0%).  Введены  новые  формыорганизации питания: школьное кафе и шведский стол.
       Организовано питание  для  8  863  детей  из  малообеспеченных  имногодетных семей (2011 г. - 8 300 детей) с  возмещением  расходов  изгородского и областного бюджетов в размере 24,0 млн. рублей.
       В  целях   удовлетворения   потребности   населения   в   услугахдошкольного образования, обеспечения  наиболее  полного  охвата  детейдошкольным  образованием,   реализации   индивидуального   подхода   квоспитанию детей и поддержки многодетных семей в 2012  году  в  городеКемерово при дошкольных образовательных  учреждениях  города  работало167 семейных групп с общим охватом 305 детей (2011 г. - 106 групп, 250детей).
       Открыто 1 596 дополнительных мест  в  дошкольных  образовательныхучреждениях (ДОУ) (2011 г. - 1509).
       Построены и введены в эксплуатацию 3 новых детских  сада  на  410мест в Заводском районе, ж. р. Лесная Поляна, пос. Петровском.
       Проведен капитальный ремонт четырех возвращенных  зданий  детскихсадов NN 21, 169, 8, 20 в Заводском, Ленинском и Рудничном районах дляиспользования по прямому назначению для 580 детей.
       Завершен капитальный ремонт в 10 функционирующих ДОУ по  открытию12 дополнительных групп на 288 мест.
       Проведено  доукомплектование  возрастных  групп  на  80  мест   вдействующих ДОУ по нормативам СанПиН.
       В результате выполненных мероприятий очередность в ДОУсократилась на 29,9% (2011 г. - на 19,0%).
       Охват дошкольным образованием составил 79,2% (2011 г. - 71,8%).
       Во время летних каникул  в  загородных  оздоровительных  лагерях,санаториях, оздоровительных центрах отдохнули  и  пролечились  31  080человек, что составило 73,6% от общего числа детей школьного  возраста(2011 г. - 28 791 человек, 67,0%); трудились 22 282 человека  -  51,0%(2011 г. - 22 392 человека, 52,0%).
       В  высшие  учебные  заведения  поступили  92,56%  выпускников  11классов общеобразовательных учреждений (2011 г. -  92,0%),  в  средниеспециальные учебные заведения -  6,0%  (2011 г.  -  6,3%),  продолжаютобучение в учреждениях начального профессионального  образования  0,8%выпускников (2011 г. - 0,7%).
       С 1 сентября 2012 года обучающиеся первых,  вторых  классов  всехшкол города  и  третьих  классов  12  школ  обучаются  по  федеральнымгосударственным   образовательным   стандартам    начального    общегообразования, что составляет 56,2% от числа учащихся  начальной  школы.87 обучающихся пятых классов МБОУ "Лицей N 89" участвуют  в  апробацииФГОС основного общего образования.
       Охват школьников услугами  дополнительного  образования  составил83,0% (2011 г. - 82,0%).
       В рамках реализации проектов "Приемные семьи"  и  "Возвращение  всемью" в семейные формы устройства передано 345 детей (2011 г.  -  348детей), в том числе из выявленных - 215 детей (2011 г. - 225).
       Показателем высокого  качества  образовательного  процесса  сталипобеды 84 старшеклассников (2011 г. -  66)  из  174  (2011 г.  -  162)обучающихся  9-11  классов   общеобразовательных   учреждений   городаКемерово,  принявших  участие  в  региональном   этапе   Всероссийскойолимпиады. В заключительном этапе  Всероссийской  олимпиады  школьникизаняли 8 призовых мест (2011 г. - 6).
       За  счет  средств  городского  бюджета  169  обучающимся  врученымуниципальные стипендии на сумму 275,0 тыс. рублей.
       Продолжалась работа по улучшению условий обучения и воспитания  вмуниципальных   образовательных   учреждениях.   Проведен   выборочныйкапитальный ремонт 17 спортивных залов, 14  актовых  залов,  выполненареконструкция 9 медицинских кабинетов в образовательных учреждениях.
       Отремонтированы системы водоснабжения и канализования  в  24  ОУ,кровли в 25 ОУ, установлены теневые завесы в 25 ДОУ.
       В  соответствии  с  программой   50/50   в   38   образовательныхучреждениях  была  произведена  замена  166  окон,  на  эти  цели   изгородского бюджета выделено 3,0 млн. рублей.
       К  отопительному  сезону  в  190  учреждениях  (2011 г.  -   156)произведен  текущий  ремонт   инженерных   сетей   систем   отопления,водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции.
       Продолжалась   работа   по   созданию   условий,   обеспечивающихбезопасность образовательных  учреждений.  На  ликвидацию  предписанийГоспожнадзора  и  создание  противопожарных  условий  (снятие  горючейотделки, установка противодымных дверей и т.д.) в  79  образовательныхучреждениях выделено 5,2 млн.  рублей  (2011 г.  -  64  ОУ,  5,2  млн.рублей).
       Культура, спорт и молодежная политика
       Учреждения  культуры  предлагают  все   больший   спектр   услуг,способствующих  удовлетворению  многообразных   и   дифференцированныхдосуговых предпочтений населения.
       В 2012 году на развитие культуры из  всех  источников  направлено505,2 млн. рублей, что на 8,6% больше, чем в  2011  году  (465,1  млн.руб.).
       Состоялось 19 450 культурно-досуговых мероприятий (2011 г.  -  19400), которые посетило 3 300 тыс. человек (на уровне 2011 г.).
       В клубных учреждениях города Кемерово за 2012 год  прошло  7  100мероприятий,  которые  посетило  1 552,3  тыс.  человек   (на   уровне2011 г.).
       В муниципальных учреждениях клубного типа  работает  523  клубныхформирования (2011 г. - 523), в которых  занимается  9 640  участников(2011 г. - 9 636). 24 клубных формирования имеют звания  "народный"  и"образцовый".
       Учреждения  культуры  принимают  активное  участие  в  реализациигородского проекта "Каникулы". На базе учреждений досугового типа былисозданы "Досуговые центры" (11 открытых площадок, 9  комнат  (уголков)семейного отдыха, 5 пунктов проката  игрового  инвентаря).  В  течениелетних каникул в досуговых центрах  было  проведено  478  мероприятий,которые посетило 40 479 детей, на 11 открытых площадках города  прошло131 мероприятие  для  10 623  неорганизованных  детей,  2 172  ребенкавоспользовались услугами проката.
       В 14 школах культуры функционирует 90 отделений по специальностяммузыкальной,    художественной,    общеэстетической    направленности,театрального и хореографического искусства, в которых обучается  8 200человек  (2011 г.  -  8 250  человек),   в   том   числе   в   группахсамоокупаемости - 1 662 учащихся (2011 г. - 1 554 человек).
       В рамках действующей  программы  "Одаренные  дети"  в  2012  годупроведено 11 городских конкурсов  детского  творчества  (2011 г.  -  8конкурсов). Приняли участие в фестивалях-конкурсах 2 622 учащихся школхудожественного образования (2011 г. - 1 161 человек).
       В 2012 году в конкурсах областного,  российского,  международногоуровня приняли участие 3 645 учеников, 2 273 ученика  стали  призерами(2011 г. - 2 339 участников, 1381 призер).
       Государственной премией  для  поддержки  талантливой  молодежи  игубернаторской премией "Достижения юных"  награждены  7  учащихся.  Заособо выдающиеся творческие достижения были удостоены областной медалии звания "Надежда Кузбасса" 3 учащихся.
       Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено2 882 мероприятия (2011 г. - 1 656).
       В  рамках  межведомственной  программы  "Каникулы"  на  базе   14учреждений  дополнительного  образования  были   организованы   центрыдневного пребывания детей, в которых отдохнуло 315 человек (2011 г.  -367 человек). Для 110 юных  музыкантов,  театралов  была  организованапрофильная  творческая  смена  в  лагере  "Солнечный"  (2011 г.  -  64человека).
       Услугами муниципальных библиотек пользовались 139,0  тыс. человек(2011 г. - 142,6 тыс. человек), число посещений составило 1 128,0 тыс.(2011 г. - 1 173,5 тыс. посещений).  На  комплектование  библиотечногофонда было выделено 6 813,0 тыс. рублей (2011 г. - 4176,6 тыс.  руб.),в том числе из городского бюджета - 4 700,0  тыс.  рублей  (2011 г.  -3 401,6 тыс. руб.), из областного бюджета - 1 240,0  тыс.  рублей,  изфедерального - 873,0 тыс. рублей.
       На 01.01.2013 фонд библиотек составил 826,0 тыс. экземпляров  (на01.01.2012-820,8 тыс. экз.).
       Муниципальными   библиотеками   предоставляются   2   услуги    вэлектронном  виде:  "Предоставление  доступа  к   справочно-поисковомуаппарату  библиотек,  базам  данных"  и  "Предоставление   доступа   коцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе  к  фондуредких книг, с учетом соблюдения  требований  законодательства  РФ  обавторских и смежных правах". Развивался  интернет-портал  "Библиотеки.кемеровские. рф" с доступом к электронному каталогу библиотек.
       Начата реализация нового проекта "Публичные лекции в библиотеке".
       В  рамках  первой   общероссийской   социально-культурной   акции"Библионочь" в библиотеке им. Н.  В.  Гоголя  проведена  "Таинственнаяночь в библиотеке". В День города был организован городской  фестиваль"Большое чтение".  Проведен  городской  конкурс  творческих  работ  поправилам дорожного движения "Мой друг - светофор". Всего  библиотекамипроведено более 8 000 мероприятий по различным направлениям.
       Успешно реализуется программа развития электронного  обслуживанияв муниципальных библиотеках.
       В 2012 году МАУ "Театр для детей и молодежи" включено в репертуар5 премьерных спектаклей (2011 г. - 6). Всего показано 280  спектаклей,которые посетило 32,5 тыс. зрителей (2011 г. -  307  спектаклей,  32,6тыс. зрителей).
       С  13  по  16  марта  реализован  арт-проект  "PROFIль   театра",посвященный 20-летию театра.
       Театр получил 2 диплома IX Международного сказочного театральногофестиваля  "Я  -  мал,  привет!"   (г.   Новый   Уренгой),   спектакль"Приключение  Нильса  с  дикими  гусями"  признан  лучшим   спектаклемфестиваля.  Гран-при  на  III  Межрегиональном  театральном  фестивалеспектаклей для детей и подростков "Сибирский  кот"  получил  спектакль"Волшебное кольцо".
       В ночь с 16 на 17 июня 2012 года состоялась первая в городе акция"Ночь в театре. От заката до рассвета".
       Услугами   музея-заповедника   "Красная   горка"   в    2012 годувоспользовались  55,0  тыс. человек,  с  учетом   посещения   выездныхмероприятий и сайта  музея  -  130,0  тыс.  человек  (2011 г.  -  64,4тыс. человек). За отчетный период были организованы 8  новых  выставок(2011 г. - 13), в фонды музея  поступило  1  009  музейных  предметов.Количество  групповых  и  индивидуальных  экскурсий  составило  2  200(2011 г. - 2 832), в том  числе  230  -  на  благотворительной  основе(2011 г. - 366).
       В   течение   лета   в    музее-заповеднике    "Красная    Горка"отремонтированы за счет средств городского бюджета постамент монумента"Память шахтерам Кузбасса" (1 248,51 тыс. руб.); стелла, установленнаяв честь 50-летия Кемеровского рудника; заменена плитка у  скульптурнойкомпозиции "Святая Варвара"; проведен ремонт стены и дорожки,  ведущейк смотровой площадке (540,8  тыс.  руб.),  капитальный  ремонт  кровлиздания (2 179,8 тыс. руб.).
       Реализован проект по  экскурсионному  обслуживанию  ветеранов.  Всотрудничестве с  музеем  КемГУ  "Археология,  этнография  и  экологияСибири" и Кузнецким геологическим музеем КузГТУ музей "Красная  горка"реализует программу "Музейный экспресс: станция "Кузбасс". В  отчетномгоду издан новый номер альманаха "Красная горка",  организована  акция"Музейная ночь на Красной Горке".
       В парке культуры и отдыха им. В. Волошиной  созданы  условия  дляразнопланового отдыха людей разных возрастов. В парке  было  проведено90  мероприятий,  которые  посетили  8  000  человек  (2011 г.  -   84мероприятия, 8 460 зрителей).
       Летом  парк  активно  работал  в   рамках   городской   программы"Каникулы".  В  2012  году  продолжена  реализация  проекта   "МарафонПатриотизма".
       Проведена работа по дополнительному привлечению  арендаторов,  поблагоустройству  парка  (установка  дополнительных   опор   освещения,реконструкция туалета для посетителей, велодорожка, закладка  памятныхаллей).
       Совершенствование организации физкультурно-оздоровительных услуг,формирование здорового образа жизни  является  одним  из  приоритетныхнаправлений социальной сферы.
       В январе 2012 года в Центральном районе был  открыт  Региональныйцентр дзюдо с двумя специализированными залами для борьбы и  трибунамидля зрителей на 450 мест.
       В 2012 году продолжилось строительство  спортивного  комплекса  следовым модулем на ФПК (Заводский район).
       Капитально отремонтированы 2 спортивных зала,  6  раздевалок  дляспортсменов в спортивном комплексе СДЮСШОР по футболу.
       На стадионе  "Химик"  отремонтировано  помещение,  в  котором  посоглашению с Федерацией хоккея с мячом России открыт Федеральный центрподготовки специалистов по заливке ледовых арен.
       В 2012 году  установлены  7  спортивных  площадок  с  тренажерами(2011 г. - 3 площадки).
       Впервые на площади Советов была  установлена  хоккейная  коробка,проведено более 40 спортивных мероприятий. Площадку посетили 5,0  тыс.человек.
       Для жителей города работали 38  зимних  спортивных  площадок,  10лыжных трасс, 34 пункта  проката  спортивного  инвентаря,  275  летнихспортивных площадок, которые посетили 82,5 тыс. человек (2011г. -  256спортплощадок, 90,1 тыс. человек).
       На   летних   вечерних   спортивных   площадках   работали    184спорторганизатора (2011г. - 120  человек),  услугами  пунктов  прокатавоспользовались 120,0 тыс. человек (2011 г. - 109,0 тыс. человек).
       В муниципальных учреждениях спорта и в парке  Победы  им.  Г.  К.Жукова в июне стартовал новый проект "Зарядка с чемпионом!", проведеноболее 80 зарядок на свежем воздухе (2,0 тыс. человек).
       На  стадионе  "Химик"   проводились   акции   "Школьный   старт","Физкультура  на  коньках",  "Студенческая  неделя",  "Подари   конькиребенку", в которых приняло участие 2,5 тыс. человек.
       В загородных лагерях  "Пламя",  Спутник",  "Космос",  "Солнечный"были  организованы  8  спортивных  смен,  в  которых   отдохнули   627спортсменов (2011 г. - 587 человек).
       Проведено 4  координационных  Совета  по  физической  культуре  испорту. Организовано 970  спортивно-массовых  мероприятий,  в  которыхприняли участие 100 тыс. человек (2011г. - 900  мероприятий,  95  тыс.человек).
       610 спортсменов получили разряды и звания по разным видам  спорта(2011 г.   -   570   человек).   Молодым   перспективным   спортсменамвыплачивается 16 муниципальных стипендий.
       В 2012 году трудоустроено 5 164 молодых человека (2011 г. - 5 640человек).
       Проведено 1 250 мероприятий (2011 г. - 800),  в  которых  принялиучастие 85 тыс. человек (2011 г. - 66 тыс. человек).
       За  2012  год  были  проведены  такие  крупные  мероприятия,  какобластная акция "Рождество  для  всех  и  каждого",  игры  школьной  истуденческой Лиг КВН, мероприятия,  приуроченные  к  празднованию  ДняПобеды, Дня города, Дня российской молодежи и др.
       Функционировали 10 студенческих отрядов.  В  рамках  деятельностигородского Штаба волонтеров проведены  следующие  акции:  "БлагоДарю","Лучик солнца в каждый дом", "Речной патруль" и др.
       За 2012  год  было  реализовано  72  проекта-победителя  конкурса"Кемеровское  молодежное  вече"  ("Чистому  городу  -  чистое  слово","История в движении", "Театральная площадь", "Наш выбор", "Твори добросвоими руками", "Бизнес-фреш" и др.).
       Строительство
       Весь  комплекс  работ  и  мероприятий,   проводимых   управлениемгородского развития  в  2012  году,  осуществлялся  в  соответствии  сприоритетами, установленными государственной и городской политикой  наближайшую перспективу, стратегическими целями социально-экономическогоразвития города, целевыми программами.
       Основные   направления   деятельности   управления:    проведениемероприятий  по  активизации  жилищного   строительства,   комплексноеосвоение микрорайонов, формирование благоприятной среды для проживанияграждан в  новых  микрорайонах,  в  том  числе  обеспечение  населениясоциальной инфраструктурой, реконструкция и ремонт объектов социальнойсферы.
       Строительство  жилья  в  г.  Кемерово  -  одно  из   приоритетныхнаправлений развития города.
       В 2012 году ввод нового жилья составил 320,0 тыс. кв.  м,  в  томчисле многоэтажного - 270,0 тыс. кв. м, индивидуального  -  50,0  тыс.кв. м.
       Важным фактором остается государственная  поддержка  строительнойотрасли, осуществляемая, в  том  числе,  путем  выделения  средств  настроительство "социального жилья".
       В 2012 году введено 8 524 кв. м "социального жилья" по адресам:
       - ул. Инженерная, 20, ул.  Белозерная  13,  13а  (общей  площадью1 524 кв. м);
       - 2 дома по ул. Варяжской (общей площадью 1 000 кв. м);
       - 3 дома по ул. Суворова (общей площадью 1 500 кв. м);
       - ул. Рекордная, 19 (общей площадью 4 500 кв. м).
       В 2013 году планируется ввод 340,0 тыс. кв. м нового жилья, в томчисле 30,0 тыс. кв. м индивидуального жилья.
       В отчетном году планируется  ввод  17  "социальных  домов"  общейплощадью 14,5 тыс. кв. м, в том числе по ул. Суворова  (3  дома  общейплощадью 1,4 тыс. кв. м), ул. Рекордной, 5-9 (общей площадью 5,1  тыс.кв. м), ул. Варяжской (3 дома общей площадью 1,54  тыс.  кв.  м),  ул.Стадионной, 28 в ж. р. Кедровка (общей площадью 1,07 тыс. кв. м),  ул.Антипова (9 домов общей площадью 5,41 тыс. кв. м).
       В соответствии с положением "Об управлении муниципальным жилищнымфондом и учете жилищного фонда в городе Кемерово"  проводилась  работапо   ремонту   освобождающихся   жилых   помещений,   находящихся    вмуниципальной  собственности,   в   целях   приведения   помещений   всоответствие  с  санитарно-техническими  требованиями.  За  2012   годфактически отремонтировано 2 400 кв. м освободившихся жилых  помещений(19,9 млн. рублей).
       В 2013 году на ремонт муниципального жилищного фонда  планируетсянаправить 17,0 млн. рублей (3 400 кв. м).
       Основой функционирования любого крупного города является развитиеинфраструктуры   сетей    жизнеобеспечения    городского    хозяйства,разветвленная сеть автомобильных дорог, а также головных сооружений  исовременных транспортных узлов.
       В   рамках   подпрограммы   "Обеспечение    земельных    участковкоммунальной инфраструктурой" реализуются мероприятия по строительствуинженерных  сетей   водоснабжения,   водоотведения,   электроснабжениямикрорайонов комплексной застройки.
       В 2012 году:
       1. Завершены работы по строительству:
       - сетей  ливневой  канализации  микрорайона  N 12/1  Центральногорайона;
       - тепломагистрали по ул. N 10 (Серебряный бор) Рудничного района;
       - теплотрассы до границы  застройки  военного  городка  войсковойчасти N 6607.
       2. Выполнены  проектные   работы   по   реконструкции   следующихобъектов:
       - водопроводной сети деревни Красная;
       - инженерных   сетей   малоэтажной   жилой   застройки   по   ул.Разрезовской в ж. р. Кедровка;
       - теплотрассы  по  2  переулку  Авроры  от  ТК-8,  по  ул.   N 10(Серебряный бор) до строящихся жилых домов микрорайона N 13 Рудничногорайона;
       - магистральных сетей водоотведения до границы застройки военногогородка войсковой части N 6607.
       3. Завершается строительство объектов:
       - РП-42 мощностью  10  кВ  и  прокладка  кабельных  линий  от  ПС"Мирная" до строящегося РП в микрорайон N 12 Центрального района;
       - теплотрассы  по  2  переулку  Авроры  Рудничного   района   длятеплоснабжения микрорайона N 13 Рудничного района;
       - ЦТП микрорайона N 52 Заводского района;
       - участок водопровода по ул. Гагарина  от  ул.  Кавалерийской  добульв. Пионерского микрорайона N 12/1 Центрального района;
       - теплотрассы к группе жилых домов микрорайона N 7б  Центральногорайона;
       - сетей  ливневой  канализации  до  границы  застройки   военногогородка войсковой части 6607.
       4. Завершается   разработка   проекта    "Повышение    надежностиэлектроснабжения МБУЗ "Кемеровский кардиологический диспансер".
       В  2013  году  планируется  выполнить   строительство   следующихобъектов инженерной инфраструктуры:
       - РП-41 микрорайона N 7б Центрального района (завершение работ);
       - объездной  автомобильной    дороги  в  ж.р.  Лесная  Поляна  (1пусковой комплекс);
       - 1-ой очереди магистральной   улицы (просп.  Михайлова)  в  ж.р.Лесная Поляна;
       - магистральных сетей водоотведения до границы застройки военногогородка войсковой части N 6607 (завершение работ);
       - дороги ул. Серебряный бор (от просп. Кузбасского до 2  переулкаАвроры) - 911 п. м;
       - теплотрассы  в  районе  квартала   1а   в   целях   обеспечениятеплоснабжением микрорайонов N 7б и N 15а (2-я очередь);
       - кольцевого водопровода микрорайона N 13 Рудничного района;
       - магистральной  улицы  (ул.  Волгоградская)   микрорайона   N 15Центрального района;
       - магистральной улицы (просп. Московский), участок - 300 п. м;
       - внешней сети ливневой канализации Кузбасского технопарка.
       В 2012 году особое внимание уделялось решению проблемы  повышенияобщей пропускной способности школ  и  детских  дошкольных  учреждений,обеспечению микрорайонов комплексной  застройки  объектами  социальнойсферы.
       В отчетном году введены в эксплуатацию:
       - детский сад-ясли на 220 мест с бассейном в микрорайоне N 3 ж.р.Лесная Поляна;
       - детский сад на 60 мест в пос. Петровском ж.р. Промышленновский;
       - детский сад на 220 мест в микрорайоне N 11 Рудничного района;
       - МАДОУ N 242 на  60  мест  (пер.  Щегловский,  18)  в  Заводскомрайоне;
       - после  капитального  ремонта:  МАДОУ  N 21  на  140  мест  (ул.Космическая, 2а) в Заводском районе; МАДОУ N 8 "Детский  сад"  на  100мест (ул. Антипова, 7а) в Рудничном районе; МАДОУ N 169  на  140  мест(пр. Химиков, 24б) в Ленинском районе; МАДОУ N 20  на  200  мест  (ул.Волгоградская, 26б) в Ленинском районе; МАДОУ N 24  (ул.  Пограничная,11) в Рудничном районе.
       Продолжилось строительство:
       - общеобразовательной  школы  на  550  мест  в  микрорайоне  N 12Рудничного района;
       - МАДОУ N 10 "Детский сад комбинированного вида" на 100 мест в ж.р. Пионер.
       Выполнена проектная документация по объекту "Детский сад-ясли  на220 мест с бассейном в микрорайоне N 14 Заводского района".
       В целях обеспечения доступности дошкольного образования в  городереализуются мероприятия по  развитию  и  оптимизации  сети  дошкольныхобразовательных учреждений (ДОУ).
       Для поддержания общеобразовательных школ в надлежащем состоянии в2012 году выполнен капитальный ремонт:
       - кровель МОУ NN 26, 28,  филиалов  МОУ  N 54  и  гимназии  N 21,детского сада N 16;
       - 4-х малых спортивных залов МОУ NN 45, 55, 31, гимназии N 41;
       - актового зала МОУ N 94;
       - хореографического и актового залов МОУ N 98;
       - санузлов МОУ N 98 и N 35.
       В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию  следующие  объектысферы образования:
       - общеобразовательная школа на 550 учащихся  в  микрорайоне  N 12Рудничного района;
       - детский сад на 220 мест с бассейном в ж. р. Лесная Поляна;
       - детский  сад  на  220  мест  с  бассейном  в  микрорайоне  N 12Рудничного района;
       - детский  сад  на  220  мест  с  бассейном  в  микрорайоне  N 14Заводского района;
       - МАДОУ N 10 на 100 мест в ж. р. Пионер.
       За счет средств городского бюджета по данному направлению в  2012году освоено 140,5 млн. рублей, в 2013 году планируется освоить  267,9млн. рублей.
       Одним из основных  условий  обеспечения  населения  качественнымиуслугами  здравоохранения,  культуры  и  спорта,   социальной   защитынаселения является поддержание и развитие материально-технической базыучреждений.
       По федеральной программе "Модернизация здравоохранения  на  2011-2012 годы" после реконструкции  грудничкового  корпуса  ДКБ  N 5  сданновый объект - неонатологический корпус, площадью 2,5 тыс.  кв.  м,  сотделениями реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 18  коеки отделением патологии новорожденных на 60 коек. Ввод  нового  объектапозволит сделать доступней и  качественной  специализированную  помощьноворожденным.
       В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию детскую поликлиникуна 150 посещений в смену в ж.р. Лесная Поляна.
       По данному направлению за счет средств городского бюджета в  2013году планируется освоить 85,9 млн. рублей.
       В 2012 году введен в эксплуатацию траурный зал по ул. Баумана.
       В феврале 2012 года открылся многофункциональный центр  (МФЦ)  поул.  Кирова,   41а.   Теперь   жители   областного   центра   получаютгосударственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна".
       Выполнен капитальный ремонт КЦСОН по ул. Матросова, 2.
       В 2012 году продолжалось строительство  спортивного  комплекса  скатком на 350 мест в микрорайоне N 60 Заводского района. Сдача объектав эксплуатацию планируется в 2013 году.
       Одной   из   основных   задач    в    области    архитектуры    иградостроительства  является  осуществление  контроля   за   качествомархитектурных  и  проектных  решений,  обеспечение   их   соответствиятребованиям законодательства.
       За  2012  год  утверждены   проекты   межевания   29   территориймикрорайонов   города;   проект   планировки   и   проект    межеванияпервоочередных  инженерных  коридоров  северной  части   перспективнойпроизводственно-коммунальной  зоны  (в    продолжение  проспекта  В.В.Михайлова) Рудничного района; проект  планировки  и  проект  межеваниятерритории в границах от котельной N 1 ОАО "Теплоэнерго" вдоль по  ул.Сахалинской  до  котельной  N 5  школы  N 16  Рудничного  района   длястроительства  надземно-подземной  теплотрассы;  проект  планировки  ипроект  межевания  территории  в  границах   ул.   Сиреневой   -   ул.Разрезовской ж.р. Кедровка.
       Для  приведения  в  соответствие  с  Генеральным  планом   городаКемерово внесены изменения в Правила землепользования  и  застройки  вгороде Кемерово.
       Подготовлены    заключения    о     возможности     строительстваиндивидуальных жилых домов по 428 обращениям юридических и  физическихлиц (2011 г. - 590).
       За отчетный год рассмотрено и согласовано 732 проекта (2011 г.  -724), из них на реконструкцию помещений -  13,  перепланировку  -  71,новое   строительство   -   11,   архитектурные    решения    проектовблагоустройства - 177, инженерных сетей - 29, градостроительных планов- 431.
       Отделом геослужбы выдано 456  разрешений  на  право  производстватопографо-геодезических изысканий  предприятиями  независимо  от  формсобственности (2011 г. - 396).
       Подготовлено 261 инженерное задание на проектирование  инженерныхкоммуникаций (2011 г. - 153). Принято и согласовано 1  876  заявок  напроизводство земляных работ (2011 г. - 1 880).
       Оформлено  126  паспортов   на   знаково-информационную   систему(2011 г. - 141),  согласовано  и  зарегистрировано  234  архитектурныхрешения  зданий  и  проектов  их  благоустройства  (2011 г.   -   95).Зарегистрировано  23  архитектурных  решения  на   остекление   лоджий(2011 г. - 12).
       Жилищная политика
       В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортноежилье - гражданам России" на территории города Кемерово  в  2012  годуулучшили жилищные условия 1 172 семьи.
       За 2012 год из аварийного жилого фонда переселено  70  семей,  изних 25 семей - из ветхих  домов,  пострадавших  в  результате  ведениягорных работ. За счет  средств  федерального  бюджета  на  переселениеграждан с подработанных территорий направлено 40 882,0 тыс. рублей.
       В соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1996  N 159-ФЗ"О дополнительных гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  идетей,  оставшихся  без  попечения  родителей",  Законом   Кемеровскойобласти от 16.05.2006  N 67-ОЗ  "О дополнительных  гарантиях  жилищныхправ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  в  2012году выделено 83,5 млн.  рублей,  на  которые  планируется  обеспечитьжильем 103 человека из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  безпопечения родителей.
       В 2012 году в  соответствии  с  законом  Кемеровской  области  от17.11.2006 N 129-ОЗ "О категориях граждан, имеющих право на  получениепо  договорам  социального  найма  жилых  помещений  жилищного   фондаКемеровской области, и  порядке  предоставления  им  таких  помещений"обеспечено 18 семей, для которых было выделено  10  квартир  из  фондаКемеровской области и приобретено 8 квартир за счет средств областногои местного бюджетов.
       В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от07.05.2008   N 714   "Об обеспечении    жильем    ветеранов    ВеликойОтечественной войны 1941-1945 годов", Законом Кемеровской  области  от28.01.2010 N 3-ОЗ "Об обеспечении жильем ветеранов" в  г.  Кемерово  в2012 году жильем обеспечены 15 ветеранов Великой Отечественной  войны,состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях (15309,0 тыс. руб.).
       В соответствии с Федеральными  законами  от  24.11.1995  N 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от  12.01.1995N 5-ФЗ "О ветеранах" в 2012 году обеспечены жильем 30 инвалидов  и  11ветеранов боевых действий. Для  обеспечения  жильем  данной  категорииграждан в 2012 году выделено 33 314,1 тыс.  рублей,  из  них  21 942,9тыс. рублей - из федерального  бюджета,  11 371,2  тыс.  рублей  -  изгородского бюджета.
       За 2012  год  178  семей  из  числа  льготных  категорий  гражданполучили льготные жилищные займы и социальные выплаты из областного  игородского бюджетов на приобретение жилых помещений, из них  36  семейполучили социальные выплаты из городского бюджета для  первоначальноговзноса на приобретение новых квартир по ул. Белозерной, 13а и  13б.  2семьи получили социальные выплаты из городского бюджета в дополнение ксоциальным выплатам из областного бюджета, полученным в  2010  и  2011годах.
       В  целях  реализации  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодыхсемей", утвержденной Постановлением  Правительства  РФ  от  17.12.2010N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы", в2012 году молодым семьям выдано  9  свидетельств  на  право  получениясоциальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  на  сумму  5595,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета -  2214, 7 тыс. рублей, средств городского бюджета - 2 261,6 тыс.  рублей,средств федерального бюджета - 1 119,1 тыс. рублей.
       В  целях  реализации  подпрограммы  "Выполнение   государственныхобязательств по обеспечению жильем  категории  граждан,  установленныхфедеральным законодательством" в 2012 году выдано  27  государственныхжилищных сертификатов гражданам, признанным  в  установленном  порядкевынужденными  переселенцами  и  включенным  территориальными  органамиФедеральной  миграционной  службы   в   сводные   списки   вынужденныхпереселенцев, состоящим в органах местного самоуправления на  учете  вкачестве нуждающихся в получении жилых помещений, на сумму  40,7  млн.рублей,  и  10  сертификатов  -  участникам   ликвидации   последствийрадиационных аварий и катастроф на сумму 14,5 млн. рублей.
       Для развития рынка ипотечного жилищного кредитования в 2012  годуОАО  "Агентство  по  ипотечному  жилищному  кредитованию   Кемеровскойобласти" предоставлен 701 ипотечный кредит на сумму 593,3 млн. рублей,в том числе 226 молодым семьям - на сумму 274,4 млн. рублей.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основным направлением в работе предприятий  жилищно-коммунальногохозяйства является  обеспечение  надежного,  устойчивого,  стабильногофункционирования всех объектов и  повышение  качества  предоставляемыхуслуг.
       На  выполнение  работ  по  подготовке   к   зиме   и   проведениекапитального и  текущего  ремонтов,  а  также  реконструкцию  объектовкоммунального хозяйства в 2012 году израсходовано 557,5 млн. рублей, втом числе за счет средств  областного  бюджета  -  18,3  млн.  рублей,средств городского бюджета - 88,8 млн. рублей, средств  предприятий  -267,7 млн. рублей, по программе пополнения и улучшения  муниципальногоимущества - 182,7 млн. рублей.
       КТС Кузбасского филиала ОАО "Кузбассэнерго"  закончили  прокладку4,3 км трубопроводов на сумму 208,03 млн. рублей (ул. Островского (Ду-800), просп. Московский (Ду-1000), бульв.  Строителей  (Ду  400),  ул.Радищева (Ду-1000) и др.).
       В  летний  период  проведены  работы  по  реконструкции  тепловойизоляции   трубопроводов,   выполнен   ремонт   четырех    котлов    ивспомогательного  оборудования  Заискитимской  водогрейной   котельной(ЗВК), проведены профилактические работы на  насосном  оборудовании  изапорной арматуре, ремонт производственных зданий на 81 млн. рублей.
       Силами ОАО "Теплоэнерго"  выполнен  капитальный  ремонт  тепловыхсетей и замена тепловой изоляции в Рудничном районе, ж. р. Ягуновский,Пионер (3,076 км, 34,6 млн. руб.) по ул.  Ю.  Смирнова,  17  (Ду-100);магистрали по ул. Институтской (Ду-350); ул. Антипова, 7а (Ду-150).
       Выполнен   ремонт   производственных   зданий,   вспомогательногооборудования, технологических трубопроводов котельных  на  сумму  22,5млн. рублей. ОАО "Теплоэнерго" выполнена  замена  котлов  в  котельныхNN 19, 43, 63, произведен ремонт  кровель  производственных  зданий  изамена технологических трубопроводов на сумму 9,6 млн. рублей.
       МП   "Тепловые   сети   города    Кемерово"    выполнен    ремонтвнутриквартальных тепловых сетей в районах города (22  км,  85,1  млн.рублей).
       Проведены работы по ремонту ЦТП и КРП (35,4 млн. руб.),  замененазапорная арматура больших диаметров в количестве 116  штук  (2,2  млн.руб.).
       ОАО  "СКЭК"  выполнил   работы   по   ремонту   и   реконструкцииоборудования и системы химической подготовки воды котельной N 8  в  ж.р. Промышленновский (19,9 млн. руб.). Заменено 0,86 км тепловых  сетей(6,0 млн. руб.).
       Такие предприятия, как ОАО "Кемвод", ФГУ Комбинат "Малахит" и ООО"Кемеровское ДРСУ", предоставляющие  услуги  теплоснабжения  населениюгорода  за  счет  использования   резерва   мощности   технологическихкотельных,  в  межотопительный  период  проводили  испытания  сетей  иоборудования  и  выполняли   работы   по   устранению   аварий   послегидравлических испытаний сетей.
       В  рамках  региональной  целевой  программы  "Подготовка  к  зимеобъектов  ЖКХ"  выполнены  работы  по  замене  магистральных  участковтепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов:
       - по просп. Октябрьскому в районе Пионерского бульвара (1,4  млн.руб.);
       - по ул. Рекордной, 11 (1,0 млн. руб.);
       - по ул. Тухачевского, 49 (1,0 млн. руб.).
       В 2012 году за  счет  средств  областного  бюджета  по  программе"Подготовка к зиме объектов ЖКХ г. Кемерово" выделено 4,55 млн. рублейна проведение ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан и поддержания жилищного фонда города в надлежащем состоянии  в2012 году были проведены следующие мероприятия:
       -профилактические и ремонтные работы 5,4 км  водопроводных  сетей(в том числе 0,3 км бесхозяйных сетей), 10,8 км канализационных  сетей(промывка сетей);
       - ремонт 137 колодцев водопровода и 254 колодцев канализации;
       - замена 90 единиц запорной арматуры на водопроводных сетях;
       - устранено 1 314 засоров канализационных сетей;
       - произведены профилактические и ремонтные работы 306 колонок  (втом числе произведена замена 77 колонок);
       - устранено 554 повреждения на сетях водоснабжения.
       Проведены  работы  по  замене  водопровода  по  ул.   Белозерной.Завершено строительство новых  участков  водопровода  и  повысительнойнасосной станции для улучшения водоснабжения Греческой Деревни в  ж.р.Кедровка, строительство новых уличных водопроводов по  ул.  Алданской,пер. Угловому.
       Общая    сумма    финансирования    на    проведение    ремонтно-восстановительных работ на водопроводных сетях из  областного  бюджетапо программе "Подготовка к зиме объектов ЖКХ г. Кемерово" в 2012  годусоставила 12,7 млн. рублей.
       ОАО "СКЭК" выполнены работы по  капитальному  ремонту  инженерныхсетей и оборудования (157,9 млн. рублей):
       - ремонт скважин Пугачевского водозабора;
       - ремонт насосной станции 1-го подъема (Бердовка);
       - реконструкция четвертого гидроузла, ремонт ОСК-1;
       - замена водопроводов по ул. Рутгерса;  просп.  Московскому,  ул.Нахимова, ул. Абызова, ул. Зеленой и др.
       Силами  ОАО  "Кемеровская  горэлектросеть"   ведется   подготовкатрансформаторных  подстанций  и  сетей  электроснабжения  в   плановомрежиме.
       В 2012 году выполнены работы по реконструкции четырех  подстанцийна сумму 1,25 млн. рублей (ул. Согласия, 33; просп. Ленина, 55; просп.Ленинградский, 47; ул. Баха, 74).
       В 2012 году отремонтировано объектов на сумму 145,2 млн.  рублей.Выполнены следующие работы:
       - капитальный ремонт крыш и перекрытий в жилых домах  (13,6  млн.руб.) по ул. Загорской, 9б, просп.  Октябрьскому,  82,  ул.  Гагарина,114, 116, ул. Кирова, 19 и др.;
       - капитальный ремонт и  утепление  фасадов  (3,1  млн.  руб.)  поадресам: просп. Ленинградский, 30/1; просп.  Шахтеров,  93д,  13;  ул.Стахановская, 10а и др.;
       - комплексный ремонт инженерных сетей (5,8 млн.  руб.)  в    ж.р.Ягуновский, по ул. Спартака, 24, 24а, ул.  Терешковой,  28,  28а,  ул.Мичурина, 15 и др.
       С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживанияграждан выполнен ремонт 114 лифтов на сумму 142,5 млн. рублей.
       В 2012 году велась активная работа с управляющими компаниями, ТСЖи  ресурсоснабжающими  организациями  по   установке   общедомовых   ииндивидуальных приборов учета теплоэнергетических ресурсов.
       Энергосбережение
       В городе Кемерово разработана  и  реализуется  городская  целеваяпрограмма "Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективностина территории города Кемерово до 2012 года и на  перспективу  до  2020года".
       В   рамках   городской   целевой   программы   по    подпрограмме"Организационно-экономические мероприятия, пропаганда энергосбереженияв городе Кемерово" был утвержден  и  реализован  план  мероприятий  попропаганде энергосбережения. Проводились  радиоэфиры,  транслировалисьвидеосюжеты и размещались в печатных  изданиях  статьи  о  выгодности,необходимости и престижности энергосберегающего поведения.
       В   городе    реализован    проект    по    сбору,    накоплению,транспортированию   и   переработке    отработанных    ртутьсодержащихлюминесцентных ламп. За счет средств городского  бюджета  организованаработа передвижного пункта сбора ламп, установлено  специализированноеоборудование по обезвреживанию  ртутьсодержащих  отходов,  приобретенытранспортные контейнеры. В 2012 году собрано 85 763 штуки, в том числеот организаций - 77 100 штук, от населения -8 663 штуки, утилизировано- 84 510 штук.
       Согласно   городской   целевой    программе    по    подпрограмме"Энергосбережение в бюджетной сфере" оснащены все бюджетные учреждениягорода приборами учета энергоресурсов.  В  2012  году  была  проведеназамена оконных блоков и утепление зданий в 25  бюджетных  учреждениях,замена ламп на энергосберегающие в  системе  внутреннего  и  наружногоосвещения в 20 бюджетных учреждениях.
       Реализация подпрограммы "Создание городской системы АСКУЭ" в 2012году позволяет проводить сервисное обслуживание приборного парка учетаэнергоресурсов учреждений бюджетной  сферы,  своевременно  производитьремонт  и  наладку  инженерных  сетей  в  учреждениях.  На   сервисномобслуживании  находится  283  узла,  подключенных  к  централизованнойсистеме  автоматизированного  сбора  и  обработки  данных  потребленияэнергоресурсов.
       Согласно  подпрограммы  "Проведение  энергетических  обследованийжилых  и  общественных  зданий,  промышленных  предприятий"  за   счетсобственных  средств  проводится  первое  энергетическое  обследованиеучреждений бюджетной сферы, промышленных предприятий города.
       В  2012  году  за  счет  средств  городского  бюджета   проведеноэнергетическое  обследование  16  учреждений  бюджетной  сферы   общейплощадью 49,3 тыс. кв. м на сумму 4,2 млн. рублей.
       В целях обеспечения жилого фонда города Кемерово приборами  учетаэнергоресурсов по подпрограмме "Энергосбережение в  жилищном  секторе"управляющими компаниями, совместно с ресурсоснабжающими организациями,проведена  работа  по   установке   общедомовых   приборов   учета   вмногоквартирных  домах.  В  2012  году  в  641  многоквартирном   домеустановлены приборы учета тепловой энергии, в 737 домах -  общедомовыеприборы учета горячей воды. Оснащенность приборами учета  в  целом  погороду  составила:  по  электроснабжению   -   99,8%,   по   холодномуводоснабжению - 92,6%; по отоплению и горячему водоснабжению - 82,0%.
       В 2012 году осуществлялась программа по оснащению индивидуальнымиприборами учета холодного и горячего водоснабжения льготных  категорийграждан за счет средств городского бюджета. Установлено 1 189 приборовучета  многодетным  семьям,  семьям,  воспитывающим  детей  инвалидов,одиноким матерям.
       В  целях  повышения   энергетической   эффективности   проводитсямониторинг причин возникновения расходов энергоресурсов, относимых  наобщедомовые нужды. Организована контрольная группа  энергоменеджмента,которая проводила исследования в многоквартирных домах в  соответствиис  планом-графиком  работ.  В   мониторинге   принимали   участие   10многоквартирных жилых  домов  разного  типа,  оснащенных  общедомовымиприборами учета всех энергоресурсов и расположенных в  разных  районахгорода.
       В  целях  строительства  и  модернизации  объектов   коммунальнойинфраструктуры за 2012 год поступило денежных средств в качестве платыза  подключение  к  системам  коммунальной   инфраструктуры   (тепло-,электро-, водоснабжения, водоотведения хозбытовых и  ливневых  сточныхвод)  в  сумме  58,8  млн.  рублей,  в   том   числе:   по   договорамтеплоснабжения  -  7,1  млн.  рублей;  по  договорам  водоснабжения  иводоотведения - 37,4 млн. рублей; по договорам электроснабжения - 11,6млн. рублей; по договорам водоотведения и очистки ливневых сточных вод- 2,7 млн. рублей.
       Выполнено работ по созданию инженерных сетей на сумму  20,5  млн.рублей. Заключено 239 договоров  на  подключение  вновь  строящихся  иреконструируемых  объектов  капитального  строительства   к   системамкоммунальной инфраструктуры на сумму 280,9 млн. рублей.
       Благоустройство и озеленение
       В  связи  с  увеличением  интенсивности  движения  транспорта  наосновных магистралях города  возникла  необходимость  в  строительственовых и ремонте существующих дорог. Для решения  этой  задачи  в  2012году капитально отремонтировано 11  объектов  протяженностью  15,3  км(2011 г. - 23,3 км):
       - просп. Шахтеров (капитальный ремонт), ведутся работы на участкеот просп. Кузбасского до  ул.  Ракитянского  (производятся  работы  поремонту трамвайного полотна, ремонту и уширению проезжей части)  -  насумму 231,5 млн. рублей;
       - ул. Мичурина  от  ул.  Сибиряков-Гвардейцев  до  просп.  Ленина(установка  монолитного  бортового  камня,   устройство   техническоготротуара, ремонт пешеходного тротуара. На участке  от  УФК  до  просп.Ленина выполнена дополнительная полоса движения и др.) - на сумму 38,5млн. рублей;
       - внутриквартальные проезды:  от  просп.  Ленина,  82  до  просп.Октябрьского, 33б - на сумму 8,6 млн. рублей; от просп. Ленина, 70  допросп. Октябрьского, 15 - на сумму 9,5 млн. рублей;
       - выполнено  строительство  проездов  и  пешеходных  дорожек   натерритории кладбища Центральное N 5 - на сумму 6,0 млн. рублей;
       - остановочные площадки (заездные карманы) - на  сумму  5,1  млн.рублей;
       - выполнены работы по устранению колейности общей площадью  18,96тыс. кв. м - на сумму 24,1 млн. рублей;
       и др.
       Для  сохранения  покрытия  проезжей  части  дорог  в  2012   годупроведена обработка асфальтобетонных покрытий по технологиям  "Сларри-Сил",  "Чип-Сил",  "Кейп-Сил".  В  2012   году   проведена   обработкаасфальтобетонных покрытий на 23 объектах площадью  400,2  тыс.  кв.  м(2011 г. - 26 объектов, 589,8 тыс. кв. м).
       Методом "Сларри-Сил"  выполнены  объекты:  ул.  Рабочая  (от  ул.Красноармейской до ул. К. Цеткин), ул. Базовая, ул. Терешковой (от ул.Ленина до ул. Сибиряков-Гвардейцев), просп. Ленина (от ул. Соборной доул. Тухачевского),  ул.  Железнодорожная,  просп.  Советский  (от  ул.Весенней до ул. Кирова) и др. - общей площадью 128,3  тыс.  кв.  м  насумму 40,0 млн. рублей.
       Методом "Чип-Сил" выполнены объекты: ул. Коммунистическая, ул. К.Цеткин, ул. Щетинкина, ул. Волгоградская (от просп. Химиков  до  62-гопроезда), ул. Толстикова, ул.  Рукавишникова,  62-ой  проезд  (от  ул.Волгоградской до ул. Терешковой) и др. - общей площадью 221,2 тыс. кв.м на сумму 38,0 млн. рублей.
       Методом "Кейп-Сил" выполнены объекты: просп. Кузнецкий (от просп.Советского до ул. Островского), ул. Тухачевского  (от  ул.  Сибиряков-Гвардейцев до ул. Заузелкова), ул. Терешковой (от просп.  Октябрьскогодо Колхозного путепровода (исключая мосты) и др. - общей площадью 50,6тыс. кв. м на сумму 20,0 млн. рублей.
       За отчетный год проведен ямочный ремонт  дорог  на  площади  61,1тыс. кв. м, в том числе с применением литой асфальтобетонной  смеси  -15,6 тыс. кв. м, по методу "Дюра-Петчер" - 48,2 тыс. кв. м.
       Для предотвращения разрушения дорожной одежды от поступления водыс поверхности покрытия в весенний период проведены работы  по  ремонтутрещин на площади 41,6 тыс. п. м (2011 г. - 16,4 тыс.  п.  м),  в  томчисле с применением нефтебитума -  21,6  тыс.  кв.  м,  с  применениембитумной мастики - 20,0 тыс. п. м.
       С 2005 года ремонт тротуаров выполняется в комплексе  с  ремонтомдорог. В 2012 году отремонтировано 9,3  тыс.  кв.  м  на  10  объектах(2011 г. - 12,6  тыс.  кв.  м,  14  объектов):  ул.  Мичурина;  просп.Шахтеров; пешеходный переход  по  ул.  Ноградская  -  ул.  Кузбасская;тротуар по ул. Кирова - просп. Советский и др.
       В 2012 году выполнен ремонт подъездных дорог к кладбищам города вРудничном, Кировском, Заводском районах, ж.  р.  Кедровка;  ремонт  26улиц частного сектора  (2011 г.  -  33  улицы):  ул.  1-я  Заречная  вЦентральном районе; ул. Инская, пер. Монтажников, ул.  Заводская,  ул.Школьная в Заводском районе; ул.  Астраханская,  ул.  Белинского,  ул.Правды, ул. Джамбула, ул. Народная  и  др.  в  Кировском  районе;  ул.Трубная, ул. Проездная, ул. Уссурийская, ул. Губкина, ул. Луганская  вРудничном районе;  ул.  Первомайская,  ул.  Вербная,  ул.  Мечты,  ул.Океанская и др. в ж. р. Кедровка, Промышленновский.
       В   2012   году   отремонтирован   Кузбасский   мост    (выполнендеформационный шов).
       Выполнены работы по ремонту ограждений, в том числе:
       - 1 390 п. м удерживающих ограждений для обеспечения безопасностидорожного движения;
       - деревянных ограждений в секторе индивидуальной застройки;
       - 321  п.  м  ограждений  из  профилированного  настила  по   ул.Нахимова, ул. Антипова, ул. Тухачевского (от ул.  Сибиряков-Гвардейцевдо ул. Заузелкова), ул. Красноармейской.
       В 2012 году в целях улучшения  освещения  улиц  и  жилых  районовгорода  выполнены  мероприятия  по   строительству   и   реконструкциинаружного освещения:
       - устройство наружного освещения по ул. Терешковой, 45 (установка4 светильников на опоре трамвайной сети);
       - установка  одиночных  светильников  в  секторе   индивидуальнойзастройки (669 шт.);
       - устройство освещения в парке им. В. Волошиной (установка 3 опоросвещения, 5 светильников);
       - установка светильников в частном секторе (912 шт.);
       - устройство освещения в парке  "Березовая  роща"  (установка  17опор освещения, 21 светильник).
       За 2012 год капитально отремонтировано 62  придомовые  территории(2011 г. - 140 территорий), в том  числе  в  Центральном  и  Ленинскомрайонах - по 14 придомовых территорий; в  Заводском  районе  -  10;  вКировском районе - 16; в Рудничном районе и ж. р.  Промышленновский  -по 3.
       Произведена реконструкция 38,0 тыс. кв. м газонов,  посадка  27,3тыс.  деревьев,  8,1  тыс.  кустарников,  1,0  млн.  корней  цветочнойрассады, обрезка 1 930 шт. деревьев, уборка 24,0 тыс. кв. м поросли.
       В отчетном году были продолжены работы по реконструкции и ремонту4 парков и скверов:
       - сквера "Влюбленных" около цирка (выполнена пешеходная дорожка вплиточном  исполнении  с  заменой  поребрика  и  ремонтом  газона   попериметру дорожки);
       - парка  "Кузбасский"  (посажено  1,0  тыс.   хвойных   деревьев;установлена  рекламная  конструкция;  оформлено  информационное   поле(схема парка); установлены  2  шлагбаума;  отсыпаны  новые  пешеходныедорожки;  установлен  металлический  пешеходный  мостик  с   плиточнымпокрытием; установлен камень Желаний и др.);
       - сквера у ДК "Москва" (отремонтирована часть пешеходных  дорожекв плиточном исполнении на сумму 1,0 млн. руб.);
       - парка  им.  В  Волошиной  (установлено   несколько   спортивныхплощадок, 10 дополнительных вазонов, выполнены работы по строительствувелодорожки,  отремонтирован  стационарный  туалет  со   стороны   ул.Гагарина, установлен туалет за  кинотеатром  "Юбилейный",  заменены  3опоры и освещение кинотеатра, убраны аварийные деревья).
       Велось строительство и благоустройство городского парка  площадью3,19 га по просп. Весеннему в ж. р. Лесная Поляна.
       За  2012  год  на  территории   города   установлено   65   малыхархитектурных форм:  в  сквере  у  Часовни,  на  Аллее  Славы  по  ул.Весенней, на площади Советов, в парке им. Г. К.  Жукова,  у  монумента"Память шахтерам Кузбасса", на просп. Кузнецком (от просп.  Советскогов сторону ул. Островского), вдоль ул. Сибиряков-Гвардейцев, на  бульв.Строителей,  просп.  Притомском  (в  районе  моста  "Кузбасский"),  напересечении просп. Шахтеров и ул. Нахимова и др.
       Транспорт
       Транспортная сеть  города  состоит  из  74  городских  автобусныхмаршрутов (из них 7 сезонных), 78 пригородных (из них 43 сезонных), 65таксомоторных маршрутов  (из  них  2  сезонных),  5  трамвайных  и  10троллейбусных маршрутов.
       Оплата  проезда  в  транспорте  общего  пользования  производитсяналичными либо с помощью транспортных карт.  За  2012  год  доходы  потранспортным картам составили около 45 млн.  рублей  (2011 г.  -  49,1млн. руб.), наличная выручка на городских перевозках относительно 2011года не изменилась.
       На городских  и  пригородных  маршрутах  в  2012  году  выполнено1 280,0 тыс. машино-часов (2011 г. - 1 251,3  тыс.  машино-часов),  натаксомоторных маршрутах - 1 210,0 тыс. машино-часов (2011 г. - 1 283,1тыс. машино-часов).
       В 2012 году транспортный  парк  пассажирских  предприятий  городапополнился 21 автобусом (104,9 млн. руб.), в том  числе  2  автобусамимарки Hyundai, 14 автобусами МАЗ большой вместимости  и  5  автобусамиМАЗ особо большой вместимости.
       Произведен  капитально-восстановительный  ремонт   6   трамвайныхвагонов и 3 троллейбусов.  Трамваи  и  троллейбусы  собраны  из  новыхзаводских машинокомплектов.
       Эксплуатационный   парк   городского   пассажирского   транспортавключает 1 190 единиц, в  том  числе  1  012  автобусов  (из  них  372автобуса  индивидуальных   предпринимателей),   92   троллейбуса,   86трамваев.
       Коэффициент использования парка транспорта общего пользования  нагородских маршрутах автотранспорта составил 0,683, электротранспорта -0,626, на пригородных маршрутах - 0,749.  Степень  износа  автобусногопарка -27,5%.
       С  целью   повышения   качества   и   безопасности   обслуживанияпассажиров, повышения эффективности  работы  городского  пассажирскоготранспорта на городских  и  пригородных  маршрутах  областного  центраработает    спутниковая    радионавигационная    система    управленияпассажирскими перевозками.
       Связь
       За 2012 год предприятиями связи выполнено работ и оказано  услуг,финансируемых из городского  бюджета,  на  сумму  299,2  тыс.  рублей.Монтированная емкость городской телефонной сети составляет 195,1  тыс.номеров, хотя используется только 94,0%.
       Причиной замедления  количественного  развития  отрасли  являетсяпочти полная  телефонизация  сектора  коммунальной  застройки  города.Основной упор перенесен на совершенствование качества  предоставляемыхуслуг: применение новейших технологий, пополнение перечня предлагаемыхуслуг.
       Замедление количественного роста величины задействованной емкостии количества квартирных телефонов обусловлено переходом  ряда  гражданна услуги сотовой связи и отказом от традиционной телефонии,  а  такжепродажей квартир под офисы и, как следствие, перерегистрацией  номеровна учреждения.
       Продолжалось строительство распределительной сети широкополосногодоступа (все виды услуг связи в квартиру по одному кабелю).
       В 2012 году на услуги телефонной  связи  действовали  5  тарифов:"безлимитный",    "повременный",    "повременный     комбинированный","социальный", "безлимитный местный+".
       Управление муниципальным имуществом
       На 2012 год план приватизации установлен  в  размере  300,0  млн.рублей. По итогам  года  доход  от  продажи  муниципального  имуществасоставил  около  400,0  млн.  рублей  (2011 г.  -  376,4  млн.  руб.),реализовано 30 объектов муниципального нежилого фонда  (2011 г.  -  24объекта).
       Постоянно проводилась  работа  по  разграничению  государственнойсобственности на землю и оформлению земельных участков.За 2012 год зарегистрировано право муниципальной собственности на  220земельных участков площадью 680,0 га (2011 г. - 97 земельных  участковплощадью 164,0 га).
       По состоянию на  01.01.2013  оформлены  права  на  360  земельныхучастков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании,  площадью764 га, и на 476 земельных участков, находящихся в аренде. Ежемесячныйразмер арендной платы составляет 1,7 млн. рублей.
       Проводилась работа по изготовлению проектов межевания  территории106 застроенных микрорайонов и установлению границ земельных  участковпод 2 012 многоквартирными жилыми  домами.  Обеспечена  разработка  67проектов межевания застроенных территорий города Кемерово, в  границахкоторых определено 2 383 земельных участка общей площадью 1 221,5 га.
       В  2012  году  проводилась  работа  по  приемке  в  муниципальнуюсобственность сетей инженерной инфраструктуры от  застройщиков  жилья,ТСЖ и других юридических лиц.
       В течение 2012 года принято в муниципальную собственность  городаКемерово   и   включено   в   Реестр    муниципальной    собственностиспециализированное имущество на сумму 421,5  млн.  рублей  (2011 г.  -699,8 млн. руб.). В состав  принятого  в  муниципальную  собственностьспециализированного имущества входят: ливневая канализация  (1,8  км);электрические сети (83,3 км); сети водоснабжения и водоотведения (22,3км);  тепловые  сети  (6,5  км);  линии   телефонизации   (33,2   км);трансформаторные  подстанции,  распределительные  пункты   (25   ед.);центральный тепловой пункт. В целях предоставления услуг водо-, тепло-, электроснабжения населению и  организациям  обеспечивалась  передачаданного имущества в эксплуатацию организациям,  специализирующимся  напредоставлении данных услуг  (ОАО  "СКЭК",  МП  "Тепловые  сети",  ОАО"Теплоэнерго", МАУ "КемДор" и др.).
       За 2012 год в бюджет города поступили доходы, полученные от сдачив  аренду  специализированного  имущества,   в   размере   28,0   млн.рублей (2011 г. - 20,4 млн. руб.).
       По состоянию  на  01.01.2013  из  1  021  объекта  муниципальногонежилого фонда (295,0 тыс. кв. м) передано  арендаторам  по  договорамаренды 450 объектов (88,0 тыс. кв. м). Фактический сбор арендной платысоставил 96,0 млн. рублей.
       Охрана правопорядка
       Одной  из  основных  задач   является   работа   по   обеспечениюбезопасности жителей города Кемерово, поддержанию правопорядка, борьбес  преступлениями  и  правонарушениями,  реализации  прав  и  законныхинтересов горожан.
       В рамках общероссийской концепции "Безопасный город" в 2012  годубыло  продолжено  внедрение  современных   средств   профилактическоговидеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания  людей.  Внастоящее время в наиболее криминогенных местах города установлено  17стационарных пунктов  полиции  для  работы  участковых  уполномоченныхполиции и сотрудников  патрульно-постовой  службы  полиции.  В  городеэксплуатируется система  наружного  видеонаблюдения,  состоящая  из  4стационарных  пунктов  экстренной  связи  "гражданин  -  полиция",  54видеокамер, установленных в местах наибольшего скопления граждан, и  3рабочих мест операторов видеонаблюдения.
       С целью повышения контроля  за  участниками  дорожного  движения,эффективной профилактики дорожно-транспортных  происшествий  в  местахповышенной зоны риска совершения ДТП на дорогах города установлено  17рубежей  аппаратно-программного   комплекса   "КРИС-С",   на   которыхрасположено 63 датчика автоматической  фотофиксации  нарушений  правилдорожного движения, 4 АПК "КРИС-П", 2  АПК  "ПАРКОН",  3  стационарныхавтоматизированных комплекса контроля дорожного  движения  ККДДАС-01СТ"Стрелка-СТ"  и  новейший  аппаратно-программный  комплекс  "ОДИССЕЙ",позволяющий   в   автоматическом   режиме    фиксировать    превышениеустановленной  скорости  движения,  проезд   на   запрещающий   сигналсветофора и пересечение Стоп-линии.
       Указанные  меры  по  внедрению   новейших   технических   средствобеспечения  безопасности   дорожного   движения   позволили   снизитьаварийность  и  тяжесть  ДТП,  в  том  числе  количество  погибших   ипострадавших граждан.
       В  2012  году  постоянно  велась  работа  по  изысканию  наиболееэффективных и результативных мер обеспечения общественного порядка  наулицах, в местах массового отдыха горожан, других общественных  местахгорода.
       В  2012  году  из  городского  бюджета  выделены   средства   дляорганизации  дополнительных  нарядов  сотрудников   патрульно-постовойслужбы полиции Управления МВД России по городу Кемерово  и  работниковчастных охранных структур города  в  целях  обеспечения  общественногопорядка, предупреждения преступлений  и  правонарушений  на  маршрутахпатрулирования,  проведения  профилактической  работы  с  молодежью  особлюдении правил поведения в общественных местах.
       В  отчетном  году  в  городе  Кемерово  ежесуточно   выставлялосьдополнительно до 30 нарядов для круглосуточного патрулирования улиц  иобщественных мест города.
       Привлечение частных  охранных  структур  к  охране  общественногопорядка позволило не  допустить  увеличения  количества  преступлений,совершенных  в  общественных  местах.  Работниками  частных   охранныхструктур раскрыто 55 преступлений, задержано 2 688 правонарушителей, 7лиц, находящихся в  розыске,  проведено  свыше  5  000  индивидуальныхбесед.
       Совместные наряды полиции и работников  охранных  структур  несутслужбу по  охране  общественного  порядка  в  Центральном,  Ленинском,Рудничном и Заводском районах города и  на  территории  ж.  р.  ЛеснаяПоляна.
       С 1  мая  по  1  октября  отчетного  года  на  территории  городапроводилась профилактическая акция "Зеленый патруль"  для  обеспеченияобщественного  порядка  и  спокойного   отдыха   кемеровчан.   Членами"Зеленого патруля" велась разъяснительная работа с  детьми  и  раздачапечатной  продукции  (памяток)  на  тему   "Как   не   стать   жертвойпреступления".
       За период работы "Зеленого патруля" было пресечено  более  3  500правонарушений, привлечено к  административной  ответственности  более300 нарушителей административного  законодательства,  проведено  более50,0 тыс. профилактических бесед. В период проведения  акции  "Зеленыйпатруль"  на  территории  города   наблюдалось   снижение   количествапреступлений, совершаемых в  местах  массового  отдыха,  в  том  числеуличных грабежей и разбойных нападений.
       В  2012  году  подготовлено  и  освещено  в  средствах   массовойинформации более 1 700 материалов о способах и  средствах  правомернойзащиты от преступных и иных посягательств,  о  проблемах  подростковойпреступности, наркомании, токсикомании и игромании и др.
       В  2012  году  существенно  повысилась  мобильность   оперативныхподразделений Управления МВД  России  по  городу  Кемерово,  в  первуюочередь мобильных групп разбора (МГР) службы "02"  и  ДПС  ГИБДД,  чтопозволило  сократить  время   прибытия   наряда   полиции   на   местопроисшествия.
       Снизилось количество зарегистрированных преступлений в  целом  погороду  более  чем  в   1,2   раза.   Больше   выявлено   преступленийэкономического характера.  Улучшены  результаты  работы  по  выявлениюпреступлений  коррупционной  направленности  (больше  в  3,5  раза  посравнению с 2011 годом). Количество тяжких преступлений сократилось на8,0%, в том числе на 10,0% -причинений тяжкого вреда здоровью.  Меньшесовершено  убийств  и  покушений  на  убийство,  снизилось  количествопогибших от преступных посягательств.
       Принятые профилактические  меры  позволили  сократить  количествограбежей и разбойных  нападений,  краж  автомототранспорта  и  цветныхметаллов, поджогов.
       В 2012 году более чем на 30,0% сокращено количество преступлений,совершенных на бытовой почве, в  том  числе  тяжких  и  особо  тяжких.Меньше  совершено  преступлений  лицами   в   состоянии   алкогольногоопьянения, существенно снизилось количество преступлений,  совершенныхнесовершеннолетними.  Почти  на  10,0%  меньше  2011  года   совершенопреступлений в отношении  пожилых  людей.  Количество  преступлений  вотношении несовершеннолетних сократилось более чем на 15,0%.
       Сумма   возмещенного   материального   ущерба,   причиненного   врезультате   преступлений   (по   расследованным   уголовным   делам),выявленных сотрудниками органов  внутренних  дел,  увеличилась  в  2,4раза.
       Занятость населения
       На 01.01.2013 на учете в службе занятости населения состоит 3 500человек, обратившихся за содействием в поиске  подходящей  работы,  изних со статусом безработного - 3 011 граждан.
       Банк вакансий Центра занятости населения содержит сведения  о  11960 свободных рабочих местах, в основном вакансии для рабочих (79,0%).
       Напряженность на рынке  труда  составила  0,3  человека  на  однувакансию (учитывая весь банк вакансий).
       Уровень безработицы на 01.01.2013 составил 0,9% к трудоспособномунаселению г. Кемерово.
       В  2012  году  в  Центр  занятости  населения  г.   Кемерово   запредоставлением государственных услуг обратилось 28 422 человека,  чтона 31,0% меньше, чем за 2011 год  (46  823  человека).  Каждый  третийзарегистрирован как нуждающийся в содействии поиску подходящей  работы(11 293 человека).
       За 2012 год получили услуги по профессиональной ориентации 4  900человек (2011 г. - 5 500 человек).
       В спектр государственных услуг, предоставляемых службой занятостинаселения безработным гражданам, входит  профессиональная  подготовка,переподготовка  и  повышение  квалификации.  По   направлению   службызанятости к обучению приступили 874 человека.
       За отчетный  период  оформили  досрочную  пенсию  по  предложениюслужбы занятости 107 человек, что на 45,0% меньше, чем в 2011 году.
       При содействии службы занятости в течение 2012 года нашли  работу5 845 человек, из них трудоустроены на постоянное место работы  4  559человек. 60 человек организовали собственное  дело.  Оказана  адреснаяподдержка гражданам, обратившимся в органы службы  занятости  в  целяхпоиска работы, в связи с их переездом в другую местность для замещениярабочих мест (2001 г. - 21 человек; 2012 г. - 15 человек).
       На временные работы за 2012 год трудоустроено:
       - учащихся    по     программе     "Временное     трудоустройствонесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  свободное  отучебы время" - 1 600 человек (2011 г. - 1 112 человек);
       - безработных граждан  по  программе  "Временное  трудоустройствобезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из  числа  выпускниковобщеобразовательных учреждений начального и среднего профессиональногообразования, ищущих работу  впервые"  -  52  человека  (2011 г.  -  26человек);
       - безработных граждан  по  программе  "Временное  трудоустройствобезработных граждан, испытывающих трудности в  поиске  работы"  -  160человек (2011 г. - 130 человек).
       В оплачиваемых общественных работах приняли участие  620  человекиз числа обратившихся граждан (2011 г. - 387 человек).
       В  рамках  адресной  программы  "Дополнительные  мероприятия   поснижению напряженности на рынке  труда  Кемеровской  области  на  2012год",  направленной  на   содействие   в   трудоустройстве   незанятыхинвалидов, многодетных родителей или родителей,  воспитывающих  детей-инвалидов,  на  оборудованные  (оснащенные)  для  них  рабочие  места,трудоустроено 39 человек(29 незанятых инвалидов; 4 человека, воспитывающих детей-инвалидов;  6человек из числа многодетных родителей).
       Массовые  мероприятия  содействия  занятости,   включая   ярмаркивакансий и учебных рабочих  мест,  являются  одним  из  результативныхметодов содействия гражданам в трудоустройстве через  непосредственныйконтакт с работодателем.
       За 2012 год проведено 190 массовых мероприятий в городском Центрезанятости населения (2011 г. - 194 мероприятия).
       Охрана окружающей среды
       В 2012  году  средства,  выделенные  промышленными  предприятиямигорода на выполнение природоохранных мероприятий, составили 705,4 млн.рублей.
       Эти средства направлены на:
       - использование    водородсодержащих     газов     дегидрированияциклогексанола на  КОАО  "Азот":  проводилась  закупка  компрессорногооборудования (66,0 млн. руб.);
       - замену фильтросных плит на аэраторы "Полипор"  в  аэротенках  вцехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод на  КОАО  "Азот"(1,3 млн. руб.);
       - чистку  и  ремонт  вторичных  радиальных  отстойников  в   цехенейтрализации и очистки промышленных сточных вод N 1-6 на КОАО  "Азот"(245 тыс. руб.);
       - выполнение проекта  строительства  очистных  сооружений  на  СПКемеровская ТЭЦ (1,0 млн. руб.);
       - строительство закрытого склада угля  взамен  открытого  на  ОАО"Кокс": монтаж каркаса склада угля, перегрузок  и  галерей,  установкатехнологического оборудования (50,0 млн. руб.);
       - строительство    установки    для    определения    токсичностиотработанных газов тепловозов на ОАО  "Кокс":  приобретена  реостатнаяустановка и запущена в эксплуатацию (1,6 млн. руб.);
       - строительство установки  доочистки  хозбытового  стока  на  ОАО"Кокс" (10,0 млн. руб.);
       - реализацию проекта узла УФ-обеззараживания сточных вод  на  ОАО"КемВод" (5,3 млн. рублей).
       Уровень загрязнения атмосферы города  по  критериям  Росгидрометаоценивался как "повышенный".
       Наиболее высокие  значения  зарегистрированы в феврале:  СИ = 7,3для фенола; НП = 36,1% для сажи.
       Атмосферные осадки в течение отчетного периода имели  в  основномнейтральную реакцию.
       Биотестирование проб воды реки Томи, отобранных  в  двух  створахгорода (д. Металлоплощадка, д. Подъяково), показало, что качество водыв реке Томи по обобщенному показателю  УКИЗВ  (удельный  комбинаторныйиндекс загрязненности воды) остается на прежнем уровне по отношению  к2011 году и характеризуется как "слабо загрязненная".
       Работа с населением
       В 2012 году работа с населением строилась в соответствии с планомсоциально-экономического развития города Кемерово на 2008-2012 годы по3 основным направлениям:
       1. Развитие территориального общественного самоуправления  (далее-  ТОС)  как  формы  участия  населения   в   осуществлении   местногосамоуправления, увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС.
       2. Привлечение  населения  к  социально   значимой   деятельности(участию в субботниках, смотрах-конкурсах, социальных проектах, акцияхи культурно-массовых мероприятиях).
       3. Развитие  центров  по  работе   с   населением   как   центровпредоставления  комплекса   социальных   услуг   горожанам   различныхвозрастных и социальных категорий.
       В составе 7 387 органов ТОС (2011 г. - 7 413 органов ТОС) активноработали 17,1 тыс. человек. Снижение количества органов ТОС  произошлов связи с организацией 1 987 советов многоквартирных домов.
       В  2012  году  много  внимания  уделялось  обучению  актива  ТОС,распространению интересного опыта работы  органов  ТОС.  Проведено  89семинаров с руководителями органов ТОС (2011 г. - 61),  146  встреч  сактивом ТОС (2011 г. - 104). Регулярно проходили заседания  городскогои районных Координационных советов с обсуждением  актуальных  вопросовпо деятельности ТОС.
       Опыт работы ТОС города  Кемерово  представлен  в  буклете  Советамуниципальных    образований    Кемеровской    области    "Организациядеятельности органов ТОС города Кемерово и города Новокузнецка".
       В рамках социально значимой деятельности органов ТОС и  населенияв 2012 году проведено 5 городских конкурсов: "Чистый,  уютный  город","Любимый дом, мы в нем живем", "Лучший комитет  ТОС",  "Снежный  вальсгорода", муниципальный грантовый конкурс социальных  проектов  ТОС,  вкоторых приняли участие 10,2 тыс. человек, что в 2,7 раза больше,  чемв прошлом году.
       На   организацию   и   проведение   конкурсов    территориальногообщественного самоуправления и  центров  по  работе  с  населением  изгородского  бюджета  выделено  1 210,0  тыс.  рублей.  142  победителяконкурсов (2011 г. - 101 человек) были отмечены дипломами и премиями.
       В ходе конкурсов жители наводят порядок в подъездах жилых домов иобщежитиях, на улицах и дворовых территориях, озеленяют улицы,  дворы,балконы.
       В ходе конкурсов проведено 3 902 субботника (2011 г.  -  3  397),высажено  2  308  деревьев  и  кустарников,  около  60,0  тыс.  корнейцветочной рассады, обустроено 2 758 клумб,  покрашено  432  контейнерадля мусора.
       На ремонт и покраску детских игровых  и  спортивных  площадок  изгородского бюджета выделено 80,1 тыс. рублей  (2011 г.  -  254,0  тыс.руб.).
       В течение года проведены акции "Улица чистотой блестит",  "Наведипорядок в доме", "Посади дерево" и др.
       Органы ТОС организовывали работу по привлечению жителей города  кучастию в субботниках, санитарных пятницах. Более 40 тысяч  кемеровчанприняли  участие  в  апрельском  месячнике  по  санитарной  очистке  иблагоустройству территории города.
       По  итогам  конкурса  "Чистый,  уютный  город"   выпущен   буклет"Кемерово - чистый, уютный город".
       Для участия в муниципальном грантовом конкурсе социально значимыхпроектов в городскую комиссию поступило  20  заявок  (2011 г.  -  14),реализовано 15 проектов.
       Наиболее масштабными проектами стали: "Наш дом большой -  великаяРоссия, и малый дом - отцовская изба", "Наша память жива",  "Солнечнаяполяна", "Чудо - остров".
       Для поддержки горожан, оказавшихся в трудной жизненной  ситуации,для ветеранов войны и труда были организованы акции  "Визит  внимания"(362 мероприятия, 3 314  человек),  "Их  именами  названы  улицы"  (40мероприятий, 1 372 участника), "Книга - ветерану" (14 мероприятий, 168ветеранов войны и труда), "Помоги собраться в школу" (143 мероприятия,4 821 участник) и др.
       Органы территориального общественного самоуправления в 2012  годувыполняли  задачу  по  улучшению  социально  -  культурной  среды   натерритории ТОС.
       За год проведено 1 053 мероприятия по месту жительства, члены ТОСприняли  участие  в  435  районных  мероприятиях.  1  785  членов  ТОСучаствовали в выборной кампании 2012 года - выборах Президента РФ.
       В 2012 году центры по работе с населением предоставляли  комплекссоциальных  услуг  горожанам   различных   возрастных   и   социальныхкатегорий.
       С целью поддержки центров и развития  их  материально-техническойбазы традиционно проведены  2  смотра-конкурса:  "Центр  по  работе  снаселением - 2012" и конкурс социальных проектов ЦРН, посвященных Годуроссийской истории и 70-летию со дня образования Кемеровской области.
       На проведение конкурса "Центр по работе с населением" в 2012 годувыделено 430,0 тыс. рублей (2011 г. - 400,0 тыс.  руб.).  В  городскомконкурсе приняли участие 20 центров по работе с населением, подведениеитогов работы центров состоится в январе 2013 года.
       На конкурс социальных проектов ЦРН было  заявлено  45  социальныхпроектов,  реализовано  42,  из  них   27   проектов   ЦРН   историко-краеведческого  направления;  15  проектов  посвящены  организации   изанятости детей и подростков.
       В каждом центре по работе с населением проводились информационныеи консультативные дни, встречи с населением, работали 38  общественныхприемных.
       Большое внимание уделялось профилактической  работе  с  детьми  иподростками   "группы   риска"   по   предупреждению   безнадзорности,правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних.
       В  течение  2012  года  проведено   1   354   заседания   советовобщественности, на которых было рассмотрено 3 307 вопросов.
       В    рамках    профилактики    безнадзорности,     правонарушенийнесовершеннолетних,  защите  их  прав  было  проведено  2  962  рейда,посещено 3 790 семей  с  асоциальным  поведением,  4  655  подростков,стоящих на учете.
       По итогам рейдов направлено в наркологический кабинет 93 человека(2011 г. - 133), в т. ч. 54 подростка (2011 г. - 78).
       По результатам работы снята с контроля 61 семья (2011 г. - 83)  и140 подростков (2011 г. - 208).
       Для профилактики здорового образа жизни проведено 1 269  (2011 г.- 1 639) спортивных и культурно-массовых мероприятий и акций. В каждомцентре работает бесплатный пункт проката  спортивного  инвентаря.  Дляего обновления в 2012 году из городского бюджета выделено  256,4  тыс.рублей.
       На базе центров работало 50 волонтерских отрядов и групп (2011 г.- 53), которые оказывали  помощь  ветеранам  войны,  труженикам  тыла,одиноким пенсионерам.
       Широкое распространение получила клубная работа. На базе  центровпо работе с населением для детей и взрослых  работали  147  кружков  иклубов по интересам. Количество занимающихся в кружках увеличилось  до2 206 человек (2011 г. - 2 118 человек).
       Для организации занятости несовершеннолетних в летний период былотрудоустроено 137 подростков.
       По  итогам  2012  года  проведено  5  319  мероприятий  по  местужительства (2011 г.  -  4  130),  в  том  числе  для  детей  -  3  817мероприятий (2011 г. - 3 013).
       Основной задачей на 2013 год остается дальнейшее развитие системыработы с населением через муниципальное учреждение "Центры по работе снаселением".
       Средства массовой информации
       В 2012 году отделом по работе со средствами  массовой  информации(далее - СМИ) администрации г. Кемерово было продолжено сотрудничествос центральными, областными и местными средствами массовой  информации,информационными агентствами.
       Ежедневно пресс-релиз администрации  города  получают  более  100адресатов. За 2012 год вышло 3 489 сообщений и анонсов  (2011 г.  -  3482). За год обработано 708 запросов журналистов.
       За отчетный период состоялось 58  пресс-конференций  и  брифингов(2011 г. - 63). Вышло в эфир 5 173 видеосюжета в новостных  программахпяти телеканалов (2011 г. - 4 833  сюжетов).  1  896  сюжетов  (23,1%)подготовлены специалистами комитета или при их содействии (2011 г. - 1118). В местных и региональных периодических изданиях  опубликовано  3546  материалов  (2011 г.  -  3  857),  посвященных  различным  сферамжизнедеятельности города, из них по информационным поводам комитета поработе со СМИ - 1 725 публикаций (2011 г.  -  1  832),  что  составило47,4% от общего числа (2011 г. - 50,7%). В 2012 году СМИ  опубликовали50  проблемных  материалов,  что  составляет  0,5%  от  общего   числапубликаций и телесюжетов.
       На договорных началах комитет по работе со СМИ сотрудничал с ГТРК"Кузбасс" (радиопередачи "Кемерово и кемеровчане" - 129 выпусков,  "Мывас слышим" -  10  выпусков).  На  радиостанции  "Маяк-FM"  действовалпроект "Новости кузбасской столицы. Город хороших  новостей".  В  2012году в эфир вышли 258 выпусков  новостей.  Успешно  развивался  проект"Вести-Кузбасс-Столица", на информационном канале "Вести-24"  вышло  вэфир 230 видеосюжетов (2011 г. - 243).
       В 2012 году начато сотрудничество с  городским  телеканалом  "Мойгород", с мая выходит передача "Кемерово. ru" (выпущено 39 передач).
       В   газете   "Комсомольская   правда"   продолжалась   реализацияспецпроекта "Мой любимый город". В 2012 году вышло 52 выпуска (2011 г.- 100).
       В 2012 году в рамках  муниципального  задания  было  проведено  2социологических исследования.
       Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  в  2012  годуявлялось информационное сопровождение мероприятий  в  рамках  проектов"Выборы в Кемеровский городской  Совет  народных  депутатов",  "Юбилейгорода",   "Юбилей    области",    "День    шахтера",    "Модернизацияздравоохранения",  "Дошкольное  образование",   "Каникулы   -   2012","Развитие спорта", "Энергосбережение", "Оплата ЖКУ", "Плата  за  ОДН","Развитие   жилищного   строительства",    "Строительство    проспектаШахтеров", "Транспорт".
       В 2012 году организовано проведение 11 интернет-конференций Главыгорода (2011 г.  -  16).  В  режиме  он-лайн  он  отвечал  на  вопросыкемеровчан, касающиеся сферы ЖКХ, благоустройства, детских  дошкольныхучреждений, ремонта дорог.
       Обновлено программное обеспечение сайта www.kemerovo.ru.
       По  данным,  предоставленным   информационной   системой   Googlewww.google.com, всего за 2012 год было зарегистрировано более 1,0 млн.посещений сайта (2011 г. - 406 тыс. посещений), просмотрено почти  8,0млн. страниц (2011 г. - 1,7 млн. страниц). Ежедневно сайт  посещают  всреднем около 2 890 человек.
       В  2012  году  пресс-службой  администрации  заведен  аккаунт   вмикроблоге твиттер press_kemerovo. За 2012 год выставлено более 1  000твиттов.
       В  2012  году   на   официальном   сайте   администрации   городаwww.kemerovo.ru  созданы  разделы:  "Запись  на  прием  в  комитет  пожилищным  вопросам",  "Кемерово  выбирает  спорт",   "Опрос   качествапредоставления муниципальных услуг в городе Кемерово".
       В раздел  "Интернет-приемная"  официального  сайта  в  2012  годупоступило 4 980  обращений  (2011 г.  -  4  848).  Основными  остаютсявопросы,  связанные  с  проблемами  жилищно-коммунального   хозяйства,очередностью в детские сады, обеспечением жильем, содержанием дорог  идругие.
       Отделом медиамониторинга и работы с интернет-сайтом в  2012  годуподготовлен 141 обзор интернет-форумов,  242  "Информационные  картиныдня" и 38 еженедельных дайджестов центральных и местных СМИ.
       1.2. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
       Ресурсы  для  развития  города   включают   финансовые   ресурсы,используемые  для  развития  экономики  и  социальной  сферы   города,муниципальное имущество, а также земельные ресурсы.
       1.2.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА
       Финансовые ресурсы города - это реальные  финансовые  возможностипланируемого периода, которые направляются на  развитие  промышленногосектора,   потребительского   рынка,   на   обеспечение    устойчивогофункционирования сферы жизнеобеспечения и социальной сферы.
       В таблице N 9 представлен прогноз финансовых ресурсов  города  на2013 год, а также направления их использования.
                                                             Таблица N 9---------------------------------------------------------------------------------|     Вид ресурсов      |       Направление       |    Получатель    | Прогноз  ||                       |      использования      |     ресурсов     | на 2013  ||                       |                         |                  |   год    ||                       |                         |                  |  (млн.   ||                       |                         |                  |  руб.)   ||-----------------------+-------------------------+------------------+----------|| 1.1. Средства         |                         |                  | 14 329,2 || городского            |                         |                  |          || самоуправления        |                         |                  |          ||                       | Обеспечение             | Финансовое       |          || 1.1.1.         Доходы | функционирования        | управление       |          || городского бюджета  - | социальной              |                  |          || всего,                | инфраструктуры          |                  |          || в том числе:          | города,      городского |                  |          || а)          налоговые | хозяйства         (ЖКХ, |                  | 4 954,5  || поступления           | транспорта,      связи, |                  |          || б)        неналоговые | дорог, благоустройства, |                  | 1 267,4  || поступления,          | бытового                |                  |          || в том числе доходы от | обслуживания),          |                  |   50,1   || предпринимательской   | социальная    поддержка |                  |          || и   иной   приносящей | незащищенных      слоев |                  |          || доход деятельности    | населения,       охрана |                  |          || в)      безвозмездные | правопорядка и др.      |                  | 7 791,5  || перечисления       от |                         |                  |          || других       бюджетов |                         |                  |          || бюджетной системы     |                         |                  |          || г)             прочие |                         |                  |  315,8   || безвозмездные         |                         |                  |          || поступления           |                         |                  |          ||-----------------------+-------------------------+------------------+----------|| 1.2.   Инвестиционные |                         |                  | 54 360,9 || средства              |                         |                  |          || 1.2.1.        Прибыль | Развитие  деятельности, | Предприятия      | 34 950,0 || организаций   города, | обновление     основных |                  |          || остающаяся    в    их | фондов      (имущества) |                  |          || распоряжении   (после | предприятий           и |                  |          || уплаты налогов)       | социальное     развитие |                  |          ||                       | коллективов             |                  |          ||                       |                         |                  |          || 1.2.2.                | Воспроизводство         | Предприятия      | 13 324,5 || Амортизационные       | основных         фондов |                  |          || отчисления            | предприятий             |                  |          ||                       |                         |                  |          || 1.2.3.   Ассигнования | Строительство           | Генеральные      | 6 086,4  || бюджетов              | социально      значимых | заказчики        |          || вышестоящих   уровней | объектов  городского  и | строительства    |          || - всего,              | областного значения     |                  |          ||-----------------------+-------------------------+------------------+----------|| в том числе  за  счет |                         |                  |          || средств:              |                         |                  |          || а)       федерального |                         |                  | 2 739,9  || бюджета               |                         |                  |          || б) субъекта Федерации |                         |                  | 3 346,5  ||                       | Содействие    гражданам | Администрация    |          || 1.2.4.       Средства | в    переселении     из | города           |  40,0*)  || федерального  бюджета | ветхого жилья           |                  |          || на   реструктуризацию |                         |                  |          || угольной отрасли      |                         |                  |          ||-----------------------+-------------------------+------------------+----------|| 1.3.         Средства | Формирование    фондов: | Территориальные  | 17 216,1 || государственных       | пенсионного,            | отделения фондов |          || внебюджетных фондов   | социального             |                  |          ||                       | страхования,            |                  |          ||                       | обязательного           |                  |          ||                       | медицинского            |                  |          ||                       | страхования             |                  |          ||-----------------------+-------------------------+------------------+----------|| Всего финансовых      |                         |                  | 85 906,2 || ресурсов              |                         |                  |          |---------------------------------------------------------------------------------
       *) средства учтены в доходах городского бюджета как безвозмездныеперечисления от других бюджетов бюджетной системы.
       1.2.2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
       Муниципальное имущество  -  материальная  основа  для  выполненияфункций, возложенных на органы местного самоуправления.
       Структура муниципального имущества города Кемерово представлена втаблице N 10.
                                                            Таблица N 10---------------------------------------------------------------------|  N  |  Распределение   | Количество |             |   Доходы в    || п/п |  муниципального  |  объектов  | Балансовая  | бюджет города ||     |   имущества по   |   (ед.)    |  стоимость  |  (млн. руб.)  ||     |      видам       |            | (млн. руб.) |---------------||     |   закрепления    |            |             |   2013 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 1.  | Предприятия      |     17     |   2 583,0   |      0,5      ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 2.  | Учреждения       |    380     |  15 465,0   |       х       ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 3.  | Казна            |     х      |  15 883,8   |     368,1     ||     | (имущество,   не |            |             |               ||     | закрепленное  за |            |             |               ||     | муниципальными   |            |             |               ||     | организациями)   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Итого            |     х      |  33 931,8   |     368,6     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     |  Распределение   | Количество | Балансовая  |   Доходы в    ||     |  муниципального  |  объектов  |  стоимость  | бюджет города ||     |   имущества по   |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     |      типам       |            |             |---------------||     |                  |            |             |   2012 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 4.  |  Жилищный фонд   |   18 470   |    467,0    |      2,0      ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 5.  | Нежилой фонд     |   2 330    |   9 369,0   |     268,1     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 6.  | Объекты, не      |     88     |    419,0    |       х       ||     | завершенные      |            |             |               ||     | строительством   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 7.  | Инженерная       |   15 950   |   8 147,0   |     26,5      ||     | инфраструктура   |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 8.  | Прочее           |   4 170    |   7 734,0   |     72,0      ||     | недвижимое       |            |             |               ||     | имущество        |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 9.  | Движимое         |  183 356   |   7 667,0   |       х       ||     | имущество        |            |             |               ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     | Итого            |     х      |  33 803,0   |     368,6     ||-----+------------------+------------+-------------+---------------||     |       Доля       | Количество |             |   Доходы в    ||     |  муниципальной   |  объектов  |  Стоимость  | бюджет города ||     |  собственности   |   (ед.)    | (млн. руб.) |  (млн. руб.)  ||     |                  |            |             |---------------||     |                  |            |             |   2013 год    ||-----+------------------+------------+-------------+---------------|| 10. | Акционерные      |     13     |    128,8    |       -       ||     | общества,        |            |             |               ||     | общества с       |            |             |               ||     | ограниченной     |            |             |               ||     | ответственностью |            |             |               |---------------------------------------------------------------------
       1.2.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
       Земельные ресурсы в значительной степени определяют перспективноеразвитие территории.
       В таблице N 11 представлены направления использования  территориигорода.
                                                            Таблица N 11
     ---------------------------------------------------------------
     |  N   |              Наименование              |   Площадь   |
     | п/п  |              показателей               | территории  |
     |      |                                        | города (га) |
     |------+----------------------------------------+-------------|
     |  1.  | Земли в черте  поселений,  входящих  в |   29 483    |
     |      | состав муниципального  образования,  - |             |
     |      | всего                                  |             |
     | 1.1. | Из них:                                |             |
     | 1.2. | площадь, находящаяся  в  собственности |   1 065,0   |
     |      | граждан                                |             |
     | 1.3. | площадь, находящаяся  в  собственности |   1 899,0   |
     |      | юридических лиц                        |             |
     |      | площадь,         находящаяся         в |  26 519,0   |
     |      | государственной    и     муниципальной |             |
     |      | собственности                          |             |
     |------+----------------------------------------+-------------|
     | 2.   | Земли        по        функциональному |   29 483    |
     |      | использованию:                         |             |
     |      | а) земли жилой  и  общественно-деловой |   5 906,0   |
     |      | застройки;                             |             |
     |      | б)  земли  промышленной,  коммерческой |   6 562,0   |
     |      | и коммунально-складской застройки;     |    842,0    |
     |      | в) земли общего пользования;           |   5 412,0   |
     |      | г) земли транспорта, связи, инженерных |   5 242,0   |
     |      | коммуникаций;                          |             |
     |      | д)     земли     сельскохозяйственного |   2 763,0   |
     |      | использования;                         |             |
     |      | е) земли особо охраняемых территорий;  |   1 090,0   |
     |      | ж) земли водного фонда;                |             |
     |      | з)  земли   под   военными   и   иными |    435,0    |
     |      | режимными объектами;                   |             |
     |      | и)    земли,    не    вовлеченные    в |    784,0    |
     |      | градостроительную       или       иную |             |
     |      | деятельность;                          |             |
     |      | к)   земли   под    объектами    иного |    447,0    |
     |      | специального назначения.               |             |
     |-----------------------------------------------+-------------|
     |    Доходы в бюджет города от использования    |  2013 год   |
     |        земельных ресурсов (млн. руб.)         |             |
     |-----------------------------------------------+-------------|
     | Арендная плата за земли                       |    526,6    |
     |-----------------------------------------------+-------------|
     | Земельный налог                               |   1 020,5   |
     ---------------------------------------------------------------
          Раздел II. Главная цель, основные задачи и направления
                       развития города на 2013 год
       План социально-экономического развития города  Кемерово  на  2013год разработан на основе концепции развития города  Кемерово  до  2025года, среднесрочного плана  социально-экономического  развития  городаКемерово до 2015 года и с учетом текущей экономической ситуации.
       Главная цель социально-экономического развития города Кемерово  -непрерывное повышение качества жизни населения.
       В 2013 году основные усилия органов местного самоуправления будутнаправлены  на  создание  благоприятных  условий  для   экономическогоразвития и привлечения инвестиций в экономику города, повышение уровняи качества жизни горожан.
       Для 2013 года характерны основные задачи и направления  развития,определенные среднесрочным  планом  социально-экономического  развитиягорода Кемерово до  2015  года,  что  является  условием  планомерногодостижения стратегических целей, сформулированных в концепции развитиягорода Кемерово до 2025 года.
       Промышленность
       Основная цель промышленной политики в городе - создание  условий,обеспечивающих развитие конкурентоспособного  промышленного  комплексагорода, устойчивого экономического роста, увеличения  налогооблагаемойбазы и эффективной занятости населения.
       Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:
       - создание  условий  и  стимулов   для   проведения   структурнойперестройки промышленных предприятий и переход к  современным  моделяморганизации промышленного производства;
       - создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест  напромышленных предприятиях города;
       - организация взаимодействия муниципальной власти с  руководствомкрупных  промышленных  структур  с  целью  эффективного  использованияпотенциала промышленных предприятий города, в том числе по вхождению вмуниципальные, областные и федеральные целевые программы;
       - проведение    мероприятий,     стимулирующих     инвестиционнуюактивность;
       - содействие в реализации интересов промышленных  предприятий  навнутреннем и внешнем рынках.
       Приоритетные направления развития промышленного комплекса  городапредполагают  реструктуризацию  основных  отраслей,  направленную   насоздание эффективных производств, охватывающих наиболее  перспективныерынки сбыта, выпуск  конкурентоспособной,  инновационной  продукции  сиспользованием высоких технологий,  замещение  импортной  продукции  ипереход на этой основе на стадию стабильного роста.
       Строительство
       В соответствии со  стратегией  развития  строительного  комплексаКемеровской области определены основные задачи развития  строительногокомплекса в городе Кемерово на 2013 год:
       - создание  условий  для  активизации  жилищного   строительства.Развитие  строительного  комплекса  как  генератора   роста   отраслейэкономики;
       - разработка градостроительной  документации  в  соответствии  сосхемой перспективных зон размещения жилищно-гражданского строительствадо 2015 года;
       - обеспечение   реконструкции    и    эффективной    модернизациипроизводственного   потенциала   строительного    комплекса    местныхпроизводителей    с    переориентацией    на    выпуск     современнойвысококачественной продукции для  обеспечения  программы  ввода  жилыхдомов, дальнейшая структурная перестройка материально-технической базыстроительной индустрии с  развитием  производства  конкурентоспособнойпродукции,  внедрением  новой  номенклатуры  материалов,   изделий   иконструкций;
       - обеспечение  комплексного  развития  территорий,  в  том  числеобъектами социальной сферы;
       - увеличение объемов жилищного строительства, в том  числе  жильяэконом-класса,  включая   малоэтажное,   соответствующее   требованиямэнергоэффективности и экологичности, реконструкции жилья в  результатеразвития ипотечного жилищного кредитования, государственной  поддержкиотдельных категорий граждан в строительстве жилья;
       - ликвидация ветхого и аварийного жилья;
       - обеспечение объектами энергосбережения жилых микрорайонов;
       - обеспечение эффективного использования положительного  опыта  всфере поддержки индивидуального жилищного строительства  и  разработкиновых механизмов стимулирования строительства жилья;
       - внедрение  новых  проектов  жилых  домов,  новых  прогрессивныхтехнологий домостроения;
       - расширение  номенклатуры  проектов   жилых   домов   с   учетомсовременных  архитектурно-планировочных   и   конструктивных   решенийзданий;
       - создание  условий  для  сохранения   промышленного   потенциаламестных предприятий, осуществляющих выпуск строительных материалов;
       - обеспечение соответствия объектов социальной  сферы  стандартамкачества путем обновления материально-технической базы;
       - подготовка   и    утверждение    документов    территориальногопланирования   Кемеровской   области   и    других    документов    поградостроительной деятельности;
       - подготовка кадров для строительной отрасли.
       Жилищная сфера
       Основными направлениями развития жилищной сферы являются:
       - переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
       - обеспечение жильем социально не защищенных слоев населения;
       - содействие решению жилищных  проблем  молодых  семей  и  другихльготных категорий граждан;
       - развитие рынка ипотечного жилищного кредитования.
       Жилищно-коммунальное хозяйство
       Основными направлениями развития отрасли на 2013 год являются:
       - реализация государственной политики реформирования ЖКХ;
       - содержание  объектов  ЖКХ  (мест  общего  пользования,   системводоснабжения,   теплоснабжения,   электроснабжения)   в    состоянии,соответствующем установленным нормам и нормативам;
       - преодоление большой степени износа основных фондов;
       - перевод на полную оплату населением  всего  комплекса  жилищно-коммунальных услуг при одновременном развитии мер социальной защиты;
       - совершенствование системы управления в жилищной сфере, созданиеконкурентной  среды  в  жилищной   сфере,   повышение   инвестиционнойпривлекательности жилищно-коммунального хозяйства;
       - повышение   комфортности   проживания,   улучшение    состоянияжилищного  фонда:  соблюдение  нормативно-технических   требований   ксодержанию   и   использованию   жилья   и    объектов    коммунальнойинфраструктуры.
       Энергосбережение
       Основными  направлениями  развития  в  области   энергосбереженияявляются:
       - реализация   программ   по   энергосбережению    и    повышениюэнергетической эффективности в организациях с муниципальным участием иорганизациях,  осуществляющих  регулируемые   виды   деятельности,   всоответствии с действующим законодательством;
       - мониторинг реализации мероприятий в области энергосбережения  иповышения  энергетической  эффективности  организациями   с   участиеммуниципального образования;
       - организация  работы  по  установке   приборов   учета   расходапотребляемых энергетических  ресурсов  и  системы  автоматизированногоуправления энергопотреблением;
       - организация проведения энергетических  обследований  (выявлениеосновных проблем потерь энергоресурсов и пути их решения);
       - контроль  за  размещением   заказов   для   государственных   имуниципальных нужд с учетом  требований  энергетической  эффективноститоваров, работ, услуг;
       - проведение    разъяснительной    работы     о     необходимостиэнергосбережения потребления энергоресурсов, а также пропаганде правилэкономии тепло- и электроэнергии, воды.
       Благоустройство и озеленение
       Улучшение  благоустройства  городских  территорий  как   уже   назастроенных  площадях,   так   и   на   вновь   построенных   дворовыхпространствах жилых комплексов является главным направлением  развитияблагоустройства.
       В современном городе озеленение служит главной цели  -  заботе  оздоровье   населения,   особенно   подрастающего   поколения,   охранеокружающей среды, созданию благоприятных и  комфортных  условий  жизнинаселения,  а  также  является  обязательным   элементом   культурноголандшафта и внешнего оформления города.
       Транспорт
       Основными направлениями развития транспорта в 2013 году являются:
       - оптимизация маршрутной сети города;
       - улучшение  транспортного  обслуживания  населения  новых  жилыхмикрорайонов;
       - развитие экологически безопасного вида перевозок;
       - повышение  регулярности  движения   и   качества   обслуживанияпассажиров на трамвайных, троллейбусных и автобусных перевозках;
       - обновление  транспортного  парка  и  замена  автобусов  большойвместимости на автобусы особо большой вместимости.
       Связь
       Целью работы предприятий  связи  является  полное  удовлетворениепотребности граждан города в услугах связи.
       Приоритетное направление развития сети электросвязи  в  городе  -обеспечение  высокого  качества   предоставляемых   услуг,   а   такжеувеличение перечня возможных дополнительных услуг связи.  Модернизацияпарка применяемой аппаратуры связи, постепенный  переход  на  цифровуюаппаратуру и волоконно-оптические  линии  связи  позволяют  не  толькоуменьшать время ожидания предоставления услуги связи, но и увеличиватьмонтированную  номерную  емкость  АТС  без  увеличения  площадей   дляразмещения аппаратуры.
       Потребительский рынок
       В  2013   году   приоритетное   направление   развития   объектовпотребительского рынка - увеличение обеспеченности населения отдельныхрайонов  города  площадью  торговых  объектов   до   приближенного   кустановленному нормативу. Это  возможно  за  счет  открытия  во  вновьстроящихся микрорайонах торговых объектов,  осуществляющих  не  толькорозничную торговлю, но и предоставление услуг общественного питания  ибытовых услуг населению, а также упорядочение  торгового  процесса  нарынках, создание на их базе новых, отвечающих современным  требованиямторговых комплексов, открытие магазинов местных  товаропроизводителей,в том числе шаговой доступности.
       Основными направлениями развития потребительского рынка являются:
       - рациональное размещение  предприятий  на  территории  города  вувязке с генеральным планом застройки города, повышение  эффективностиих деятельности;
       - развитие  сети  предприятий  потребительского  рынка  за   счетсредств крупного и среднего бизнеса;
       - строительство крупных торговых центров и комплексов;
       - трансформация уличной неорганизованной торговли  в  современныеформаты торговых предприятий;
       - создание   условий    для    реализации    продукции    местныхтоваропроизводителей   (предприятий   пищевой    и    перерабатывающейпромышленности,    фермеров,     сельхозпроизводителей,     садоводов-огородников) путем создания фирменных торговых предприятий, проведенияярмарок и др.;
       - внедрение   и   развитие   современных   технологий   торговогообслуживания;
       - развитие современных  форм  предприятий  общественного  питания(столовые, фудкорты и т.д.);
       - развитие сети детских и семейных кафе;
       - развитие  дополнительных   услуг,   оказываемых   предприятиямиобщественного питания (кейтеринг, доставка на дом  блюд  и  кулинарныхизделий по заказу);
       - поддержка развития социально значимых бытовых услуг  (ремонт  ипошив швейных изделий, ремонт обуви, химчистки, фотоателье);
       - обеспечение населения  качественными  товарами  и  услугами  подоступным ценам.
       Дальнейшее развитие потребительского  рынка  позволит  обеспечитьпотребность населения в качественных товарах и услугах, организовать исохранить рабочие места, привлечь дополнительные частные инвестиции.
       Здравоохранение
       В целях сохранения и  укрепления  здоровья  населения  определеныследующие направления развития муниципального здравоохранения  в  2013году:
       - повышение качества и доступности медицинской помощи;
       - совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
       - профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний;
       - обеспечение     санитарно-эпидемиологического      благополучиянаселения;
       - укрепление  материально-технической  базы  ЛПУ  (строительство,реконструкция, ремонт объектов здравоохранения);
       - обеспечение безопасности пациентов и работников в ЛПУ;
       - развитие современных медицинских технологий;
       - поэтапное  устранение  дефицита  медицинских  кадров,  а  такжеиспользование дифференцированных мер социальной поддержки  медицинскихкадров, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.
       Образование
       Основными  направлениями  развития  системы  образования   городаКемерово являются:
       - реализация национального проекта  "Образование",  президентскойинициативы "Наша новая школа", федеральной целевой программы  развитияобразования на 2011-2015 годы;
       - выполнение  муниципального  плана  мероприятий  по   реализациипредпрофильной подготовки и профильного обучения;
       - обеспечение доступности дошкольного образования;
       - организация работы с талантливыми детьми;
       - осуществление   эксперимента   по   переводу    образовательныхучреждений на новую систему оплаты труда;
       - совершенствование организации школьного питания;
       - совершенствование  деятельности  по  развитию   семейных   формжизнеустройства  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без   попеченияродителей;
       - укрепление и развитие взаимодействия и сотрудничества с другимиструктурами социальной и иных сфер  города  по  созданию  условий  дляразвития муниципальной системы образования и воспитания  подрастающегопоколения.
       Культура, спорт и молодежная политика
       Перспективными направлениями развития сферы культуры,  искусства,спорта и досуга в городе Кемерово являются:
       - сохранение и  популяризация  культурного  наследия  посредствомобеспечения работы музея -  заповедника  "Красная  Горка",  подготовкаинформации  о  музейных  коллекциях  для  размещения  на  региональныхмузейных  сайтах  (разделы:  "Сокровища  музейного   фонда",   "Лучшиеколлекции"), проведение  акции  "Ночь  музеев",  проектов  "Спортивно-образовательная   программа   "Игры   народов   Мира",   "Персональныйэкскурсовод";
       - повышение информационной культуры жителей города  и  расширениевозможностей  доступа  к  информации  разного  вида,   в   том   числепосредством реализации заказа и  покупки  билетов  на  репертуарные  игастрольные  спектакли  театра  для  детей  и   молодежи   на   сайтах"kassy.ru";
       - совершенствование комплекса мер, направленных  на  выявление  иподдержку одаренных детей и молодежи;
       - развитие   молодежных   форм   проведения    досуга,    системыспециализированных молодежных творческих объединений;
       - расширение клубной работы по интересам, увеличение доли платныхуслуг по организации досуга;
       - пропаганда здорового образа жизни;
       - создание оптимальных условий для занятий физической культурой испортом;
       - создание  условий   для   повышения   квалификации   кадров   имодернизации деятельности учреждений культуры и спорта;
       - дальнейшее укрепление материально-технической  базы  учрежденийкультуры (особенно комплектование  библиотек  и  оснащение  учрежденийкультуры музыкальными инструментами, учреждений спорта - инвентарем);
       - обеспечение безопасности учреждений культуры и спорта.
       Социальная защита населения
       Основные  направления  деятельности  в  сфере  социальной  защитынаселения следующие:
       - обеспечение своевременной и полной  реализации  мер  социальнойподдержки  жителей   города   Кемерово   за   счет   внедрения   новыхинформационных технологий, совершенствования программного обеспечения,оптимизации электронного документооборота;
       - развитие межведомственного взаимодействия с  целью  обеспеченияполучения гражданами  государственных  услуг  в  электронном  виде  попринципу "одного окна";
       - использование современных  информационных  технологий  с  цельюусиления  контроля  за  целевым  использованием  бюджетных  средств  иадресности их предоставления;
       - модернизация и  оптимизация  работы  сети  учреждений,  занятыхобслуживанием пожилых людей в  различных  отраслях  социальной  сферы,использование их  потенциала  для  решения  задач  жизнеобеспечения  исоциализации пожилых людей и  инвалидов,  повышение  профессиональногоуровня социальных работников и стимулирование качественных показателейих труда;
       - организация и осуществление  социального  обслуживания  гражданпожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся втрудной жизненной ситуации;
       - стабилизация положения семьи и детей, а также создание реальныхпредпосылок положительной динамики процессов их жизнеобеспечения черезразвитие программно-целевого метода решения конкретных проблем;
       - совершенствование межведомственного  взаимодействия  в  решениипроблем семьи и детства, пожилых людей и инвалидов;
       - внедрение новых технологий работы  с  семьями,  нуждающимися  вгосударственной поддержке, предусматривающих  прежде  всего  повышениеответственности   граждан   за   свое   материальное    состояние    истимулирование их к самостоятельному преодолению возникших трудностей;
       - совершенствование  работы  специализированных  учреждений   длянесовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной   реабилитации,   иныхучреждений    и    служб,    предоставляющих     социальные     услугинесовершеннолетним;
       - совершенствование  социального  обслуживания  граждан  пожилоговозраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в  труднойжизненной ситуации, развитие  существующих  и  внедрение  новых  видовсоциальных услуг, в том числе в электронном виде;
       - повышение  уровня  и  качества   жизни   инвалидов,   повышениеэффективности   индивидуальных   программ   реабилитации    инвалидов,содействие трудоустройству;
       - предоставление  адресной  социальной  помощи   жителям   городаКемерово, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
       - укрепление    и    развитие    материально-технической     базымуниципальных  оздоровительных  лагерей,  повышение  профессиональногоуровня кадрового потенциала, занятого организацией загородного  отдыхадетей.
       Малое и среднее предпринимательство
       Основными направлениями поддержки и развития  малого  и  среднегопредпринимательства являются:
       - совершенствование нормативно-правовой базы  в  сфере  поддержкималого и среднего предпринимательства;
       - осуществление финансовой и  имущественной  поддержки  субъектовмалого  и  среднего  предпринимательства  и  организаций,   образующихинфраструктуру    поддержки    субъектов     малого     и     среднегопредпринимательства;
       - осуществление  информационно-методической  поддержки  субъектовмалого и среднего предпринимательства.
       Охрана правопорядка
       Основными направлениями в области охраны правопорядка являются:
       - повышение уровня безопасности жизни горожан;
       - внедрение  передовых  технологий,  форм  и  методов  работы   ворганизацию охраны общественного порядка;
       - формирование позитивного общественного  мнения  о  деятельностиправоохранительных органов;
       - привлечение   общественных   объединений   граждан   к   охранеобщественного порядка.
       Охрана окружающей среды
       Основные направления деятельности  в  области  охраны  окружающейсреды следующие:
       - модернизация производственных процессов;
       - уменьшение выбросов в атмосферу и  сбросов  в  водоемы  вредныхвеществ;
       - вовлечение отходов во вторичную переработку.
       Занятость населения
       Основными направлениями в сфере занятости и социальной  поддержкибезработных граждан являются:
       - содействие гражданам в  поиске  работы,  а  работодателям  -  вподборе необходимых работников;
       - осуществление  социальных  выплат   гражданам,   признанным   вустановленном порядке безработными;
       - информирование о положении на рынке труда  в  городе  Кемерово;организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
       - организация   временного   трудоустройства   несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время,безработных  граждан,  испытывающих   трудности   в   поиске   работы,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  из  числа  выпускниковобразовательных учреждений  начального  и  среднего  профессиональногообразования, ищущих работу впервые;
       - организация проведения оплачиваемых общественных работ;
       - содействие самозанятости безработных граждан;
       - содействие гражданам  в  переезде  и  безработным  гражданам  ичленам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства;
       - организация профессиональной ориентации граждан в целях  выборасферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  профессиональногообучения;
       - психологическая   поддержка,    профессиональная    подготовка,переподготовка и повышение квалификации безработных граждан;
       - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
       - организация  профессиональной  подготовки,   переподготовки   иповышения квалификации женщин в период отпуска по  уходу  за  ребенкомпри достижении им возраста трех лет;
       - реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижениенапряженности на рынке труда.
       Работа с населением
       Основные  направления  деятельности  по   работе   с   населениемследующие:
       - дальнейшее     развитие     территориального      общественногосамоуправления как формы участия населения  в  местном  самоуправлении(увеличение доли населения, принимающего участие в ТОС);
       - активизация деятельности населения  через  участие  в  смотрах,акциях, социальных проектах, конкурсах по благоустройству и озеленениюприлегающих к жилым домам территорий, культурно-массовых мероприятиях;
       - совершенствование деятельности центров по работе  с  населениемкак  центров  предоставления  комплекса  социальных  услуг   горожанамразличных возрастных и социальных категорий, расширение взаимодействияЦРН с учреждениями, предприятиями, организациями города.
       Средства массовой информации
       Основными направлениями в сфере взаимодействия со СМИ являются:
       - формирование и поддержание позитивного образа города Кемерово;
       - реализация  открытой  информационной   политики   администрациигорода, "прозрачности" ее деятельности;
       - развитие системы взаимодействия  со  СМИ  за  счет  специальныхпроектов администрации города с целью увеличения доли информации о  г.Кемерово (в том числе в бесплатных и справочных СМИ);
       - сотрудничество со СМИ по анализу критических публикаций;
       - усовершенствование   работы   официального    представительстваадминистрации г. Кемерово в сети (www.kemerovo.ru).
       На 2013 год намечены мероприятия, представленные в разделе III  суказанием определенных источников и объемов финансирования.
        Раздел III. Мероприятия по реализации основных направлений
                   развития города Кемерово на 2013 год
       3.1. Ресурсное обеспечение мероприятий
                                                             Таблица N 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |     Наименование      |                              Источники финансирования (млн. рублей)                         || п/п |                       |---------------------------------------------------------------------------------------------||     |                       |   ИТОГО  | в том числе за счет:                                                             ||     |                       |          |                                                                                  ||     |                       |          |----------------------------------------------------------------------------------||     |                       |          |   средств  |  средств   |   средств    |  средств    | внебюджетных |    иных    ||     |                       |          | городского | областного | федерального | предприятий |   средств    | источников ||     |                       |          |   бюджета  |  бюджета   |   бюджета    |             |              |            ||     |                       |          |            |            |              |             |              |            ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------||  1  |           2           |    3     |    4       |    5       |      6       |     7       |      8       |     9      ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 1.  | Промышленность        |  810,6   |   0,0      |  308,0     | 502,6        |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 2.  | Транспорт             |  114,3   |   0,0      |  89,5      | 19,8         |   5,0       |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 3.  | Строительство         | 14 335,4 | 1 399,8    | 2 008,2    | 257,4        | 10 670,0    |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 4.  | Жилищно-коммунальное  |   91,3   |  73,0      |  18,3      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||     | хозяйство             |          |            |            |              |             |              |            ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 5.  | Благоустройство       | 1 032,9  |  980,9     |  40,0      |  0,0         |   12,0      |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 6.  | Жилищная политика     | 1 036,9  |  32,4      |  156,6     | 57,0         |   0,0       |  791,0       | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 7.  | Потребительский рынок | 2 233,5  |   0,0      |   0,0      |  0,0         | 2 233,5     |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 8.  | Здравоохранение       |  417,6   |   0,0      |  80,1      |  0,0         |   0,0       |  337,5       | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 9.  | Образование           |   19,2   |   0,7      |  18,5      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 10. | Культура, спорт и     |  106,4   |  59,0      |   6,9      |  0,9         |   0,0       |  25,5        | 14,1       ||     | молодежная политика   |          |            |            |              |             |              |            ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 11. | Социальная защита     | 1 915,3  | 1 915,3    |   0,0      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 12. | Малое и среднее       |   35,9   |  24,9      |   0,0      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 11,0       ||     | предпринимательство   |          |            |            |              |             |              |            ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 13. | Экология              | 1 261,4  |   0,0      |   0,0      |  0,0         | 1 261,4     |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 14. | Занятость населения   |   11,4   |   0,0      |   3,6      |  0,0         |   7,8       |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 15. | Работа с населением   |   2,7    |   2,7      |   0,0      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 16. | Поддержка реализации  |   4,5    |   4,5      |   0,0      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||     | административной      |          |            |            |              |             |              |            ||     | реформы               |          |            |            |              |             |              |            ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------|| 17. | Выполнение поручений  |   55,9   |  55,9      |   0,0      |  0,0         |   0,0       |   0,0        | 0,0        ||     | (наказов) депутатам   |          |            |            |              |             |              |            ||     | Кемеровского          |          |            |            |              |             |              |            ||     | городского Совета     |          |            |            |              |             |              |            ||     | народных депутатов    |          |            |            |              |             |              |            ||     | (КГСНД)               |          |            |            |              |             |              |            ||-----+-----------------------+----------+------------+------------+--------------+-------------+--------------+------------||     | ИТОГО                 | 23 485,3 | 4 549,2    | 2 729,7    | 837,7        | 14 189,7    | 1 154,0      | 25,1       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       3.2. Мероприятия
                                                             Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     Наименование        |                        Источники финансирования (млн. рублей)                         |  Ответственный   ||       мероприятий       |---------------------------------------------------------------------------------------|   исполнитель    ||                         |  ИТОГО  |                            в том числе за счет:                             |                  ||                         |         |-----------------------------------------------------------------------------|                  ||                         |         |  средств    |  средств    |  средств   |  средств   | внебюдже- |   иных    |                  ||                         |         | городского  | областного  | федеральн- | предприятий|   тных    | источников|                  ||                         |         |   бюджета   |   бюджета   |   ого      |            |  средств  |           |                  ||                         |         |             |             |  бюджета   |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------||            1            |    2    |      3      |      4      |     5      |     6      |     7     |     8     |        9         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                                1. Промышленность                                                | Управление       ||                                                                                                                 | экономического   ||                                                                                                                 | развития         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 1.1. Ликвидация         |  93,4   |             |             |    93,4    |            |           |           |                  || производства порохов    |         |             |             |            |            |           |           |                  || на ФГУП ПО "Прогресс"   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 1.2. Ликвидация         |  101,2  |             |             |   101,2    |            |           |           |                  || производства            |         |             |             |            |            |           |           |                  || взрывчатых веществ на   |         |             |             |            |            |           |           |                  || ФГУП "Кемеровский       |         |             |             |            |            |           |           |                  || завод "Коммунар"        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 1.4. Строительство      |  616,0  |             |    308,0    |   308,0    |            |           |           |                  || объектов Кузбасского    |         |             |             |            |            |           |           |                  || технопарка в сфере      |         |             |             |            |            |           |           |                  || высоких технологий      |         |             |             |            |            |           |           |                  || (площадка N 1)          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по                |  810,6  |     0,0     |    308,0    |   502,6    |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || промышленности          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                                  2. Транспорт                                                   | Управление       ||                                                                                                                 | транспорта,      ||                                                                                                                 | связи и          ||                                                                                                                 | организации      ||                                                                                                                 | дорожного        ||                                                                                                                 | движения         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 2.1. Развитие           |  35,0   |     0,0     |    35,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || троллейбусных           |         |             |             |            |            |           |           |                  || пассажирских перевозок: |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.1.1. Приобретение     |  25,0   |             |    25,0     |            |            |           |           |                  || троллейбусов            |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.1.2. Реконструкция    |  10,0   |             |    10,0     |            |            |           |           |                  || контактных сетей (30    |         |             |             |            |            |           |           |                  || км), опор контактной    |         |             |             |            |            |           |           |                  || сети, тяговой           |         |             |             |            |            |           |           |                  || подстанции              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.2. Развитие           |  55,0   |     0,0     |    50,0     |    0,0     |    5,0     |    0,0    |    0,0    |                  || трамвайных перевозок:   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.2.1. Реконструкция    |  35,0   |             |    30,0     |            |    5,0     |           |           |                  || трамвайных путей        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.2.2. Обновление       |  20,0   |             |    20,0     |            |            |           |           |                  || трамвайного парка       |         |             |             |            |            |           |           |                  || путем приобретения и    |         |             |             |            |            |           |           |                  || капитально-             |         |             |             |            |            |           |           |                  || восстановительного      |         |             |             |            |            |           |           |                  || ремонта трамвайных      |         |             |             |            |            |           |           |                  || вагонов                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.3. Обновление         |   4,5   |             |     4,5     |            |            |           |           |                  || автобусного парка       |         |             |             |            |            |           |           |                  || пассажирского           |         |             |             |            |            |           |           |                  || транспорта путем        |         |             |             |            |            |           |           |                  || приобретения автобусов  |         |             |             |            |            |           |           |                  || большой и особо         |         |             |             |            |            |           |           |                  || большой вместимости     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 2.4. Техническое        |  19,8   |             |             |    19,8    |            |           |           |                  || перевооружение          |         |             |             |            |            |           |           |                  || авиационной             |         |             |             |            |            |           |           |                  || метеорологической       |         |             |             |            |            |           |           |                  || станции гражданской,    |         |             |             |            |            |           |           |                  || аэропорт г. Кемерово    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по транспорту     |  114,3  |     0,0     |    89,5     |    19,8    |    5,0     |    0,0    |    0,0    |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                                3. Строительство                                                 | Управление       ||                                                                                                                 | городского       ||                                                                                                                 | развития         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 3.1. Строительство,     | 10597,0 |             |    57,0     |            |  10540,0   |           |           |                  || реконструкция и         |         |             |             |            |            |           |           |                  || капитальный ремонт      |         |             |             |            |            |           |           |                  || жилья                   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.2. Строительство и    | 1007,0  |    461,0    |    546,0    |            |            |           |           |                  || реконструкция объектов  |         |             |             |            |            |           |           |                  || инженерной              |         |             |             |            |            |           |           |                  || инфраструктуры          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.3. Развитие           |  90,9   |    90,9     |             |            |            |           |           |                  || градостроительства      |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.4. Строительство,     | 2640,5  |    847,9    |   1405,2    |   257,4    |   130,0    |    0,0    |    0,0    |                  || реконструкция и         |         |             |             |            |            |           |           |                  || капитальный ремонт      |         |             |             |            |            |           |           |                  || объектов социальной     |         |             |             |            |            |           |           |                  || сферы:                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.4.1. Объекты          | 2261,8  |    664,4    |   1313,4    |   154,0    |   130,0    |    0,0    |    0,0    |                  || образования             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  393,0  |    49,0     |    190,0    |   154,0    |            |           |           |                  || общеобразовательной     |         |             |             |            |            |           |           |                  || школы на 550 учащихся   |         |             |             |            |            |           |           |                  || в микрорайоне N 14      |         |             |             |            |            |           |           |                  || Заводского района       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  62,7   |    11,3     |    51,4     |            |            |           |           |                  || общеобразовательной     |         |             |             |            |            |           |           |                  || школы на 550 учащихся   |         |             |             |            |            |           |           |                  || в микрорайоне N 12      |         |             |             |            |            |           |           |                  || Рудничного района       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  450,0  |    90,0     |    360,0    |            |            |           |           |                  || общеобразовательной     |         |             |             |            |            |           |           |                  || школы на 825 учащихся   |         |             |             |            |            |           |           |                  || со спортивным залом и   |         |             |             |            |            |           |           |                  || плавательным бассейном  |         |             |             |            |            |           |           |                  || в ж. р. Лесная Поляна   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  50,0   |    50,0     |             |            |            |           |           |                  || общеобразовательной     |         |             |             |            |            |           |           |                  || школы на 825 учащихся   |         |             |             |            |            |           |           |                  || в микрорайоне N 12      |         |             |             |            |            |           |           |                  || Рудничного района       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство МАДОУ   |  80,0   |    20,0     |    60,0     |            |            |           |           |                  || N 10 "Детский сад       |         |             |             |            |            |           |           |                  || комбинированного вида"  |         |             |             |            |            |           |           |                  || (корпус. N 2)           |         |             |             |            |            |           |           |                  || в ж. р. Ягуновский,     |         |             |             |            |            |           |           |                  || Пионер                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  250,0  |    50,0     |    200,0    |            |            |           |           |                  || детского сада на 220    |         |             |             |            |            |           |           |                  || мест в ж.р.             |         |             |             |            |            |           |           |                  || Лесная Поляна           |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  215,1  |    43,1     |    172,0    |            |            |           |           |                  || детского сада на 220    |         |             |             |            |            |           |           |                  || мест в микрорайоне      |         |             |             |            |            |           |           |                  || N 14 Заводского района  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  250,0  |    100,0    |    150,0    |            |            |           |           |                  || детского сада на 220    |         |             |             |            |            |           |           |                  || мест в микрорайоне      |         |             |             |            |            |           |           |                  || N 12 Рудничного района  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  30,0   |    30,0     |             |            |            |           |           |                  || детского сада на 300    |         |             |             |            |            |           |           |                  || мест в микрорайоне      |         |             |             |            |            |           |           |                  || N 13 Рудничного района  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  260,0  |             |    130,0    |            |   130,0    |           |           |                  || детского сада на 220    |         |             |             |            |            |           |           |                  || мест в микрорайоне N 7  |         |             |             |            |            |           |           |                  || Б Центрального района   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - капитальный ремонт и  |  221,0  |    221,0    |             |            |            |           |           |                  || реконструкция объектов  |         |             |             |            |            |           |           |                  || образования             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.4.2. Объекты          |  182,7  |    95,9     |    86,8     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || здравоохранения         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Строительство:          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - перепрофилирование    |   5,0   |             |     5,0     |            |            |           |           |                  || многопрофильной         |         |             |             |            |            |           |           |                  || больницы в              |         |             |             |            |            |           |           |                  || кардиологический        |         |             |             |            |            |           |           |                  || центр. Корпусы          |         |             |             |            |            |           |           |                  || NN 10, 18 и др.         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - детская поликлиника   |         |             |    76,8     |            |            |           |           |                  || на 150 посещений в      |         |             |             |            |            |           |           |                  || смену в ж. р. Лесная    |         |             |             |            |            |           |           |                  || Поляна                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - поликлинический       |  10,0   |    10,0     |             |            |            |           |           |                  || комплекс в микрорайоне  |         |             |             |            |            |           |           |                  || N 14 Заводского района  |         |             |             |            |            |           |           |                  || г. Кемерово             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Реконструкция:          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - школа N 53 под        |   5,0   |             |     5,0     |            |            |           |           |                  || областной детский       |         |             |             |            |            |           |           |                  || противотуберкулезный    |         |             |             |            |            |           |           |                  || санаторий               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - капитальный ремонт    |  85,9   |    85,9     |             |            |            |           |           |                  || и реконструкция         |         |             |             |            |            |           |           |                  || объектов                |         |             |             |            |            |           |           |                  || здравоохранения         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.4.3. Объекты          |  77,0   |    72,0     |     5,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || культуры, спорта и      |         |             |             |            |            |           |           |                  || молодежной политики     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |   6,5   |     1,5     |     5,0     |            |            |           |           |                  || спортивного комплекса   |         |             |             |            |            |           |           |                  || с катком на основе      |         |             |             |            |            |           |           |                  || металлокаркаса в        |         |             |             |            |            |           |           |                  || микрорайоне N 60        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - капитальный ремонт    |  70,5   |    70,5     |             |            |            |           |           |                  || и реконструкция         |         |             |             |            |            |           |           |                  || объектов культуры и     |         |             |             |            |            |           |           |                  || спорта                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.4.4. Социальная       |  15,6   |    15,6     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || защита населения        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - капитальный ремонт и  |  15,6   |    15,6     |             |            |            |           |           |                  || реконструкция объектов  |         |             |             |            |            |           |           |                  || социальной защиты       |         |             |             |            |            |           |           |                  || населения               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 3.4.5. Прочие           |  103,4  |     0,0     |     0,0     |   103,4    |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство         |  17,0   |             |             |    17,0    |            |           |           |                  || главного корпуса Центра |         |             |             |            |            |           |           |                  || госсанэпиднадзора.      |         |             |             |            |            |           |           |                  || ФГУЗ "Центр гигиены и   |         |             |             |            |            |           |           |                  || эпидемиологии в         |         |             |             |            |            |           |           |                  || Кемеровской области",   |         |             |             |            |            |           |           |                  || г. Кемерово             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - строительство здания  |  36,9   |             |             |    36,9    |            |           |           |                  || Государственной         |         |             |             |            |            |           |           |                  || инспекции труда в       |         |             |             |            |            |           |           |                  || Кемеровской области,    |         |             |             |            |            |           |           |                  || г. Кемерово             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - реконструкция         |  49,5   |             |             |    49,5    |            |           |           |                  || централизованного       |         |             |             |            |            |           |           |                  || архива налоговых        |         |             |             |            |            |           |           |                  || органов Кемеровской     |         |             |             |            |            |           |           |                  || области, г. Кемерово,   |         |             |             |            |            |           |           |                  || ул. Радищева, 2б        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по строительству  | 14335,4 |   1399,8    |   2008,2    |   257,4    |  10670,0   |    0,0    |    0,0    |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                        4. Жилищно-коммунальное хозяйство                                        | Управление       ||                                                                                                                 | жилищно-         ||                                                                                                                 | коммунального    ||                                                                                                                 | хозяйства        ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 4.1. Обеспечение        |  16,0   |    16,0     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || благоприятных и         |         |             |             |            |            |           |           |                  || безопасных условий      |         |             |             |            |            |           |           |                  || проживания граждан и    |         |             |             |            |            |           |           |                  || надлежащего содержания  |         |             |             |            |            |           |           |                  || общего имущества в      |         |             |             |            |            |           |           |                  || многоквартирных домах   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - ремонт тепловых и     |  16,0   |    16,0     |             |            |            |           |           |                  || водопроводных сетей     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 4.2. Капитальный        |  57,0   |    57,0     |             |            |            |           |           |                  || ремонт жилого фонда     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 4.3. Подготовка к зиме  |  18,3   |             |    18,3     |            |            |           |           |                  || объектов ЖКХ            |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по жилищно-       |  91,3   |    73,0     |    18,3     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || коммунальному           |         |             |             |            |            |           |           |                  || хозяйству               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                               5. Благоустройство                                                | Управление       ||                                                                                                                 | дорожного        ||                                                                                                                 | хозяйства и      ||                                                                                                                 | благоустройства  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 5.1. Увеличение         |  14,0   |     2,0     |     0,0     |    0,0     |    12,0    |    0,0    |    0,0    |                  || объемов и качества      |         |             |             |            |            |           |           |                  || обслуживания населения  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 5.1.1. Установка        |   2,0   |     2,0     |             |            |            |           |           |                  || дополнительных          |         |             |             |            |            |           |           |                  || большегрузных           |         |             |             |            |            |           |           |                  || контейнеров в частном   |         |             |             |            |            |           |           |                  || секторе                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 5.1.2. Приобретение     |  12,0   |             |             |            |    12,0    |           |           |                  || мусоровозов с задней    |         |             |             |            |            |           |           |                  || загрузкой               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 5.2. Проектирование и   |  40,0   |             |    40,0     |            |            |           |           |                  || строительство           |         |             |             |            |            |           |           |                  || мусоросортировочного    |         |             |             |            |            |           |           |                  || комплекса на            |         |             |             |            |            |           |           |                  || проектируемом полигоне  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 5.3. Капитальный        |  798,9  |    798,9    |             |            |            |           |           |                  || ремонт объектов         |         |             |             |            |            |           |           |                  || благоустройства города  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 5.4. Улучшение          |  80,0   |    80,0     |             |            |            |           |           |                  || инфраструктуры          |         |             |             |            |            |           |           |                  || шахтерских поселков     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 5.5. Ремонт             |  100,0  |    100,0    |             |            |            |           |           |                  || внутридворовых          |         |             |             |            |            |           |           |                  || территорий              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по                | 1032,9  |    980,9    |    40,0     |    0,0     |    12,0    |    0,0    |    0,0    |                  || благоустройству         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                              6. Жилищная политика                                               | Комитет по       ||                                                                                                                 | жилищным         ||                                                                                                                 | вопросам         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 6.1. Мероприятия по     |  15,6   |    15,6     |             |            |            |           |           |                  || переселению граждан из  |         |             |             |            |            |           |           |                  || ветхого и аварийного    |         |             |             |            |            |           |           |                  || жилья                   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 6.2. Долгосрочные       |  83,0   |    13,0     |    70,0     |            |            |           |           |                  || целевые займы и         |         |             |             |            |            |           |           |                  || субсидии                |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 6.3. Содействие         |  40,0   |             |             |    40,0    |            |           |           |                  || переселяемым из         |         |             |             |            |            |           |           |                  || ветхого жилья           |         |             |             |            |            |           |           |                  || гражданам в             |         |             |             |            |            |           |           |                  || приобретении жилья      |         |             |             |            |            |           |           |                  || взамен сносимого(ГУРШ)  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 6.4. Обеспечение        |  88,2   |     0,8     |    83,5     |    3,9     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || жильем социально не     |         |             |             |            |            |           |           |                  || защищенных категорий    |         |             |             |            |            |           |           |                  || граждан                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - инвалиды,             |   2,7   |     0,8     |             |    1,9     |            |           |           |                  || ветераны боевых         |         |             |             |            |            |           |           |                  || действий                |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - дети-сироты           |  83,5   |             |    83,5     |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - ветераны              |   2,1   |             |             |    2,1     |            |           |           |                  || Великой Отечественной   |         |             |             |            |            |           |           |                  || войны                   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 6.5. Субсидирование     |   7,9   |     3,0     |     3,1     |    1,8     |            |           |           |                  || молодых семей при       |         |             |             |            |            |           |           |                  || приобретении жилья      |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 6.6. Выполнение         |  11,3   |             |             |    11,3    |            |           |           |                  || государственных         |         |             |             |            |            |           |           |                  || обязательств по         |         |             |             |            |            |           |           |                  || предоставлению жилья    |         |             |             |            |            |           |           |                  || категориям граждан,     |         |             |             |            |            |           |           |                  || установленным           |         |             |             |            |            |           |           |                  || федеральным             |         |             |             |            |            |           |           |                  || законодательством       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 6.7. Увеличение         |  791,0  |             |             |            |            |   791,0   |           |                  || объемов ипотечного      |         |             |             |            |            |           |           |                  || жилищного кредитования  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по жилищной       | 1036,9  |    32,4     |    156,6    |    57,0    |    0,0     |   791,0   |    0,0    |                  || политике                |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                            7. Потребительский рынок                                             | Управление       ||                                                                                                                 | потребительского ||                                                                                                                 | рынка и развития ||                                                                                                                 | предприниматель- ||                                                                                                                 | ства             ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 7.1. Обеспечение        | 2232,0  |     0,0     |     0,0     |    0,0     |   2232,0   |    0,0    |    0,0    |                  || торговыми площадями     |         |             |             |            |            |           |           |                  || предприятий розничной   |         |             |             |            |            |           |           |                  || торговли:               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - сдача в аренду 400    |  18,0   |             |             |            |    18,0    |           |           |                  || кв. м торговых площадей |         |             |             |            |            |           |           |                  || в 4-этажном гаражном    |         |             |             |            |            |           |           |                  || комплексе (пр.          |         |             |             |            |            |           |           |                  || Ленинградский, 28/1)    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - гипермаркет "Лента"   |  780,0  |             |             |            |   780,0    |           |           |                  || (южнее ул. Нахимова,    |         |             |             |            |            |           |           |                  || 248)                    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - торговый центр        |   9,0   |             |             |            |    9,0     |           |           |                  || "Спутник" (пр.          |         |             |             |            |            |           |           |                  || Комсомольский, 61,      |         |             |             |            |            |           |           |                  || второе здание)          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - торгово-              |  800,0  |             |             |            |   800,0    |           |           |                  || развлекательный         |         |             |             |            |            |           |           |                  || комплекс -              |         |             |             |            |            |           |           |                  || реконструкция           |         |             |             |            |            |           |           |                  || кинотеатра "Аврора"     |         |             |             |            |            |           |           |                  || (бульв. Строителей, 2)  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - торговый центр        |  600,0  |             |             |            |   600,0    |           |           |                  || "Радуга" (пр.           |         |             |             |            |            |           |           |                  || Шахтеров, 54, второе    |         |             |             |            |            |           |           |                  || здание)                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - расширение сети       |   5,0   |             |             |            |    5,0     |           |           |                  || магазинов "Товары       |         |             |             |            |            |           |           |                  || Кузбасса" по районам    |         |             |             |            |            |           |           |                  || города                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - объект торговли в     |  20,0   |             |             |            |    20,0    |           |           |                  || отдельно стоящем        |         |             |             |            |            |           |           |                  || здании, микрорайон      |         |             |             |            |            |           |           |                  || N 12 Центрального       |         |             |             |            |            |           |           |                  || района, площадь 1 200   |         |             |             |            |            |           |           |                  || кв. м                   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 7.2. Расширение         |   1,5   |     0,0     |     0,0     |    0,0     |    1,5     |    0,0    |    0,0    |                  || действующей сети        |         |             |             |            |            |           |           |                  || предприятий бытового    |         |             |             |            |            |           |           |                  || обслуживания населения  |         |             |             |            |            |           |           |                  || путем создания          |         |             |             |            |            |           |           |                  || дополнительных          |         |             |             |            |            |           |           |                  || приемных пунктов:       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - парикмахерская        |   1,5   |             |             |            |    1,5     |           |           |                  || (микрорайон N 12 А      |         |             |             |            |            |           |           |                  || Центрального района)    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого                по | 2233,5  |     0,0     |     0,0     |    0,0     |   2233,5   |    0,0    |    0,0    |                  || потребительскому рынку  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                               8. Здравоохранение                                                | Управление       ||                                                                                                                 | здравоохранения  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 8.1. Обеспечение        |  39,8   |     0,0     |    24,3     |    0,0     |    0,0     |   15,5    |    0,0    |                  || безопасности пациентов  |         |             |             |            |            |           |           |                  || и работников в          |         |             |             |            |            |           |           |                  || лечебно-                |         |             |             |            |            |           |           |                  || профилактических        |         |             |             |            |            |           |           |                  || учреждениях (ЛПУ):      |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - оснащение ЛПУ         |   8,7   |             |     7,2     |            |            |    1,5    |           |                  || средствами              |         |             |             |            |            |           |           |                  || противопожарной         |         |             |             |            |            |           |           |                  || безопасности            |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - усиление              |  31,1   |             |    17,1     |            |            |   14,0    |           |                  || антитеррористической    |         |             |             |            |            |           |           |                  || защищенности ЛПУ        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 8.2. Повышение          |  336,2  |     0,0     |    27,4     |    0,0     |    0,0     |   308,8   |    0,0    |                  || качества и доступности  |         |             |             |            |            |           |           |                  || медицинской помощи:     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - обеспечение ЛПУ       |  269,1  |             |    18,3     |            |            |   250,8   |           |                  || города оборудованием    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - приобретение мебели   |   8,0   |             |             |            |            |    8,0    |           |                  || для ЛПУ                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| - оснащение ЛПУ         |  59,1   |             |     9,1     |            |            |   50,0    |           |                  || города компьютерами и   |         |             |             |            |            |           |           |                  || оргтехникой             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 8.3. Муниципальные      |  41,6   |             |    28,4     |            |            |   13,2    |           |                  || целевые программы       |         |             |             |            |            |           |           |                  || (совершенствование      |         |             |             |            |            |           |           |                  || первичной медико-       |         |             |             |            |            |           |           |                  || санитарной помощи;      |         |             |             |            |            |           |           |                  || профилактика социально  |         |             |             |            |            |           |           |                  || значимых и инфекционных |         |             |             |            |            |           |           |                  || заболеваний,            |         |             |             |            |            |           |           |                  || обеспечение санитарно-  |         |             |             |            |            |           |           |                  || эпидемиологического     |         |             |             |            |            |           |           |                  || благополучия            |         |             |             |            |            |           |           |                  || населения)              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого                по |  417,6  |     0,0     |    80,1     |    0,0     |    0,0     |   337,5   |    0,0    |                  || здравоохранению         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                                 9. Образование                                                  | Управление       ||                                                                                                                 | образования      ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 9.1. Создание           |  18,5   |     0,0     |    18,5     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || оптимальных условий     |         |             |             |            |            |           |           |                  || для обучения и          |         |             |             |            |            |           |           |                  || воспитания детей        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 9.1.1. Учреждение       |  18,5   |             |    18,5     |            |            |           |           |                  || грантов образовательным |         |             |             |            |            |           |           |                  || учреждениям -           |         |             |             |            |            |           |           |                  || победителям областных   |         |             |             |            |            |           |           |                  || конкурсов               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 9.2. Реализация мер по  |   0,7   |     0,7     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || повышению качества      |         |             |             |            |            |           |           |                  || обучения и воспитания   |         |             |             |            |            |           |           |                  || детей                   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 9.2.1. Учреждение       |   0,7   |     0,7     |             |            |            |           |           |                  || премии педагогам -      |         |             |             |            |            |           |           |                  || победителям городских   |         |             |             |            |            |           |           |                  || профессиональных        |         |             |             |            |            |           |           |                  || конкурсов               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по образованию    |  19,2   |     0,7     |    18,5     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                    10. Культура, спорт и молодежная политика                                    | Управление       ||                                                                                                                 | культуры,        ||                                                                                                                 | спорта и         ||                                                                                                                 | молодежной       ||                                                                                                                 | политики         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 10.1. Пропаганда        |  12,4   |     7,4     |             |            |            |           |    5,0    |                  || здорового образа жизни  |         |             |             |            |            |           |           |                  || через проведение        |         |             |             |            |            |           |           |                  || спортивно-массовых      |         |             |             |            |            |           |           |                  || мероприятий             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 10.2. Сохранение и      |  10,6   |     7,4     |     0,5     |            |            |    2,2    |    0,5    |                  || актуализация            |         |             |             |            |            |           |           |                  || культурного наследия    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 10.3. Сохранение и      |  14,6   |     0,6     |     3,3     |            |            |    4,7    |    6,0    |                  || развитие системы        |         |             |             |            |            |           |           |                  || художественного         |         |             |             |            |            |           |           |                  || образования, поддержка  |         |             |             |            |            |           |           |                  || молодых дарований и     |         |             |             |            |            |           |           |                  || развитие творческого    |         |             |             |            |            |           |           |                  || потенциала кемеровчан   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 10.4. Создание условий  |   7,1   |     4,9     |     1,2     |    0,9     |            |    0,1    |    0,1    |                  || для доступа жителей     |         |             |             |            |            |           |           |                  || города к информационным |         |             |             |            |            |           |           |                  || ресурсам                |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 10.5. Развитие и        |  10,9   |     6,5     |     1,9     |            |            |           |    2,5    |                  || поддержка молодежных    |         |             |             |            |            |           |           |                  || инициатив               |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 10.6. Развитие          |  22,6   |     9,2     |             |            |            |   13,4    |           |                  || материально-            |         |             |             |            |            |           |           |                  || технической базы        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 10.7. Обеспечение       |  28,1   |    23,0     |             |            |            |    5,2    |           |                  || безопасности            |         |             |             |            |            |           |           |                  || посетителей в           |         |             |             |            |            |           |           |                  || учреждениях культуры и  |         |             |             |            |            |           |           |                  || спорта                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого   по    культуре, |  106,4  |    59,0     |     6,9     |    0,9     |    0,0     |   25,5    |   14,1    |                  || искусству,   спорту   и |         |             |             |            |            |           |           |                  || досугу                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                         11. Социальная защита населения                                         | Управление       ||                                                                                                                 | социальной       ||                                                                                                                 | защиты           ||                                                                                                                 | населения        ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 11.1. Обеспечение       | 1800,0  |   1800,0    |             |            |            |           |           |                  || своевременной и полной  |         |             |             |            |            |           |           |                  || реализации мер          |         |             |             |            |            |           |           |                  || социальной поддержки    |         |             |             |            |            |           |           |                  || жителей города Кемерово |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 11.2. Оказание          |  34,0   |    34,0     |             |            |            |           |           |                  || адресной помощи         |         |             |             |            |            |           |           |                  || гражданам, оказавшимся  |         |             |             |            |            |           |           |                  || в трудной жизненной     |         |             |             |            |            |           |           |                  || ситуации                |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 11.3. Реализация        |  51,4   |    51,4     |             |            |            |           |           |                  || городских целевых       |         |             |             |            |            |           |           |                  || программ, проектов и    |         |             |             |            |            |           |           |                  || планов социальной       |         |             |             |            |            |           |           |                  || поддержки жителей       |         |             |             |            |            |           |           |                  || города Кемерово         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 11.4. Реализация        |  29,9   |    29,9     |             |            |            |           |           |                  || программы модернизации  |         |             |             |            |            |           |           |                  || муниципальных детских   |         |             |             |            |            |           |           |                  || загородных              |         |             |             |            |            |           |           |                  || оздоровительных         |         |             |             |            |            |           |           |                  || лагерей на 2007-2014    |         |             |             |            |            |           |           |                  || годы                    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого   по   социальной | 1915,3  |   1915,3    |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || защите населения        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                     12. Малое и среднее предпринимательство                                     | Управление       ||                                                                                                                 | потребительского ||                                                                                                                 | рынка и развития ||                                                                                                                 | предпринима-     ||                                                                                                                 | тельства         ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 12.1. Разработка        |         |             |             |            |            |           |           |                  || правовых актов,         |         |             |             |            |            |           |           |                  || определяющих порядок    |         |             |             |            |            |           |           |                  || реализации мероприятий  |         |             |             |            |            |           |           |                  || программы развития      |         |             |             |            |            |           |           |                  || субъектов малого и      |         |             |             |            |            |           |           |                  || среднего                |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательства в   |         |             |             |            |            |           |           |                  || городе Кемерово на      |         |             |             |            |            |           |           |                  || 2011-2013 годы и        |         |             |             |            |            |           |           |                  || входящих в сферу        |         |             |             |            |            |           |           |                  || интересов малого и      |         |             |             |            |            |           |           |                  || среднего                |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательства     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 12.2. Предоставление    |   6,9   |     6,9     |             |            |            |           |           |                  || субсидий субъектам      |         |             |             |            |            |           |           |                  || малого и среднего       |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательства     |         |             |             |            |            |           |           |                  || (СМСП) и организациям,  |         |             |             |            |            |           |           |                  || образующим              |         |             |             |            |            |           |           |                  || инфраструктуру          |         |             |             |            |            |           |           |                  || поддержки СМСП, на      |         |             |             |            |            |           |           |                  || компенсацию части       |         |             |             |            |            |           |           |                  || затрат при              |         |             |             |            |            |           |           |                  || осуществлении           |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательской     |         |             |             |            |            |           |           |                  || деятельности            |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 12.3. Выдача займов     |  11,0   |             |             |            |            |           |   11,0    |                  || СМСП для реализации     |         |             |             |            |            |           |           |                  || проектов, направленных  |         |             |             |            |            |           |           |                  || на развитие города      |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 12.4. Организация       |  12,5   |    12,5     |             |            |            |           |           |                  || деятельности МБУ        |         |             |             |            |            |           |           |                  || "Центр поддержки        |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательства"    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 12.5. Предоставление    |   5,5   |     5,5     |             |            |            |           |           |                  || субсидии Муниципальному |         |             |             |            |            |           |           |                  || некоммерческому фонду   |         |             |             |            |            |           |           |                  || поддержки малого        |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательства г.  |         |             |             |            |            |           |           |                  || Кемерово (МНФПМП) для   |         |             |             |            |            |           |           |                  || пополнения займового    |         |             |             |            |            |           |           |                  || фонда, развитие         |         |             |             |            |            |           |           |                  || системы бизнес-         |         |             |             |            |            |           |           |                  || инкубаторов и прочее    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого   по   малому   и |  35,9   |    24,9     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |   11,0    |                  || среднему                |         |             |             |            |            |           |           |                  || предпринимательству     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                                  13. Экология                                                   | Отдел по охране  ||                                                                                                                 | окружающей среды ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 13.1. Снижение          |  233,3  |     0,0     |     0,0     |    0,0     |   233,3    |    0,0    |    0,0    |                  || выбросов загрязняющих   |         |             |             |            |            |           |           |                  || веществ в атмосферу     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| ОАО "Кокс"              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.1.1. Разработка и    |  180,0  |             |             |            |   180,0    |           |           |                  || экспертиза проекта      |         |             |             |            |            |           |           |                  || строительства коксовых  |         |             |             |            |            |           |           |                  || печей без улавливания   |         |             |             |            |            |           |           |                  || химических продуктов    |         |             |             |            |            |           |           |                  || коксования с выработкой |         |             |             |            |            |           |           |                  || электроэнергии          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| ОАО "Азот"              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.1.6. Использование   |  53,3   |             |             |            |    53,3    |           |           |                  || водородсодержащих       |         |             |             |            |            |           |           |                  || газов дегидрирования    |         |             |             |            |            |           |           |                  || циклогексанола          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2. Снижение сброса   | 1023,1  |     0,0     |     0,0     |    0,0     |   1023,1   |    0,0    |    0,0    |                  || загрязняющих веществ в  |         |             |             |            |            |           |           |                  || водоемы                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Кемеровская ГРЭС ОАО    |         |             |             |            |            |           |           |                  || "Кемеровская генерация" |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.1. Разработка      |   1,6   |             |             |            |    1,6     |           |           |                  || проекта по переносу     |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод с           |         |             |             |            |            |           |           |                  || сороудерживающих        |         |             |             |            |            |           |           |                  || решеток в систему       |         |             |             |            |            |           |           |                  || промливневой            |         |             |             |            |            |           |           |                  || канализации             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.2. Реализация      |   5,0   |             |             |            |    5,0     |           |           |                  || проекта по переносу     |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод с           |         |             |             |            |            |           |           |                  || сороудерживающих        |         |             |             |            |            |           |           |                  || решеток в систему       |         |             |             |            |            |           |           |                  || промливневой            |         |             |             |            |            |           |           |                  || канализации             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.3. Установка       |   0,7   |             |             |            |    0,7     |           |           |                  || прибора учета объема    |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод,            |         |             |             |            |            |           |           |                  || сбрасываемых через      |         |             |             |            |            |           |           |                  || выпуск N 1              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Кемеровская ТЭЦ ОАО     |         |             |             |            |            |           |           |                  || "Кемеровская генерация" |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.4. Проектирование  |  17,6   |             |             |            |    17,6    |           |           |                  || очистных сооружений     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.5. Строительство   |  50,8   |             |             |            |    50,8    |           |           |                  || очистных сооружений     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.6. Выполнение      |   0,2   |             |             |            |    0,2     |           |           |                  || компенсационных         |         |             |             |            |            |           |           |                  || рыбоводно-мелиоративных |         |             |             |            |            |           |           |                  || мероприятий по          |         |             |             |            |            |           |           |                  || воспроизводству         |         |             |             |            |            |           |           |                  || пеляди, путем выпуска   |         |             |             |            |            |           |           |                  || личинки                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.7. Организация     |   1,8   |             |             |            |    1,8     |           |           |                  || зоны санитарной охраны  |         |             |             |            |            |           |           |                  || Водозабора N 3 в        |         |             |             |            |            |           |           |                  || соответствии с          |         |             |             |            |            |           |           |                  || мероприятиями,          |         |             |             |            |            |           |           |                  || утвержденными в         |         |             |             |            |            |           |           |                  || проекте ЗСО             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| ОАО "КемВод"            |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.8. Разработка      |   8,5   |             |             |            |    8,5     |           |           |                  || проекта на              |         |             |             |            |            |           |           |                  || строительство           |         |             |             |            |            |           |           |                  || сооружений очистки и    |         |             |             |            |            |           |           |                  || повторного              |         |             |             |            |            |           |           |                  || использования           |         |             |             |            |            |           |           |                  || промывных вод НФС-2,    |         |             |             |            |            |           |           |                  || внутренних сетей        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.9. Строительство   |  494,1  |             |             |            |   494,1    |           |           |                  || сооружений очистки и    |         |             |             |            |            |           |           |                  || повторного              |         |             |             |            |            |           |           |                  || использования           |         |             |             |            |            |           |           |                  || промывных вод           |         |             |             |            |            |           |           |                  || реагентного хозяйства,  |         |             |             |            |            |           |           |                  || внутренних сетей,       |         |             |             |            |            |           |           |                  || насосной станции для    |         |             |             |            |            |           |           |                  || промывки фильтров       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.10. Разработка     |  58,5   |             |             |            |    58,5    |           |           |                  || ПСД и строительство     |         |             |             |            |            |           |           |                  || КНС напорного           |         |             |             |            |            |           |           |                  || коллектора для          |         |             |             |            |            |           |           |                  || перекачки               |         |             |             |            |            |           |           |                  || хозяйственно-бытовых    |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод НФС-2 в     |         |             |             |            |            |           |           |                  || городские               |         |             |             |            |            |           |           |                  || канализационные сети    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.11. Реализация     |  80,0   |             |             |            |    80,0    |           |           |                  || проекта по внедрению    |         |             |             |            |            |           |           |                  || технологий              |         |             |             |            |            |           |           |                  || денитрификации и        |         |             |             |            |            |           |           |                  || дефосфатизации сточных  |         |             |             |            |            |           |           |                  || вод                     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.12. Реализация     |  55,0   |             |             |            |    55,0    |           |           |                  || проекта узла УФ-        |         |             |             |            |            |           |           |                  || обеззараживания         |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| ОАО "Азот"              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.13. Строительство  |  223,2  |             |             |            |   223,2    |           |           |                  || установки               |         |             |             |            |            |           |           |                  || обеззариживания         |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.14. Чистка и       |   0,2   |             |             |            |    0,2     |           |           |                  || ремонт вторичных        |         |             |             |            |            |           |           |                  || радиальных отстойников  |         |             |             |            |            |           |           |                  || в цехе нейтрализации и  |         |             |             |            |            |           |           |                  || очистки промышленных    |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод N 1-6       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.15. Чистка прудов  |   3,6   |             |             |            |    3,6     |           |           |                  || двухсуточного отстоя,   |         |             |             |            |            |           |           |                  || позиция 34/1-5          |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.16. Ремонт         |  11,0   |             |             |            |    11,0    |           |           |                  || водооборотных циклов в  |         |             |             |            |            |           |           |                  || цехах КОАО "Азот"       |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.2.17. Чистка         |  11,3   |             |             |            |    11,3    |           |           |                  || промливневого пруда     |         |             |             |            |            |           |           |                  || (позиция 2А) в цехе     |         |             |             |            |            |           |           |                  || нейтрализации и         |         |             |             |            |            |           |           |                  || очистки промышленных    |         |             |             |            |            |           |           |                  || сточных вод             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.3. Снижение отходов  |   5,0   |     0,0     |     0,0     |    0,0     |    5,0     |    0,0    |    0,0    |                  || производства и          |         |             |             |            |            |           |           |                  || потребления             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| КОАО "Азот"             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 13.3.1. Внедрение       |   5,0   |             |             |            |    5,0     |           |           |                  || схемы изменения         |         |             |             |            |            |           |           |                  || способа фильтрации      |         |             |             |            |            |           |           |                  || суспензии на установке  |         |             |             |            |            |           |           |                  || получения               |         |             |             |            |            |           |           |                  || магнезиальной добавки   |         |             |             |            |            |           |           |                  || в цехе N 13             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по экологии       | 1261,4  |     0,0     |     0,0     |    0,0     |   1261,4   |    0,0    |    0,0    |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                             14. Занятость населения                                             | ГКУ "Центр       ||                                                                                                                 | занятости        ||                                                                                                                 | населения        ||                                                                                                                 | города Кемерово" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 14.1. Организация       |  5,20   |             |    1,60     |            |    3,60    |           |           |                  || временного              |         |             |             |            |            |           |           |                  || трудоустройства         |         |             |             |            |            |           |           |                  || несовершеннолетних      |         |             |             |            |            |           |           |                  || граждан в свободное от  |         |             |             |            |            |           |           |                  || учебы время             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 14.2. Организация       |  6,20   |             |    2,00     |            |    4,20    |           |           |                  || общественных работ      |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по                |  11,40  |    0,00     |    3,60     |    0,00    |    7,80    |   0,00    |   0,00    |                  || трудоустройству         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                             15. Работа с населением                                             | Управление       ||                                                                                                                 | делами           ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 15.1. Развитие          |   1,9   |     1,9     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || территориального        |         |             |             |            |            |           |           |                  || общественного           |         |             |             |            |            |           |           |                  || самоуправления (ТОС)    |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.1.1. Смотры-         |   1,2   |     1,2     |             |            |            |           |           |                  || конкурсы "Снежный       |         |             |             |            |            |           |           |                  || вальс", "Чистый,        |         |             |             |            |            |           |           |                  || уютный город",          |         |             |             |            |            |           |           |                  || "Любимый дом, мы в нем  |         |             |             |            |            |           |           |                  || живем"                  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.1.2. Конкурс         |   0,1   |     0,1     |             |            |            |           |           |                  || "Лучший комитет         |         |             |             |            |            |           |           |                  || территориального        |         |             |             |            |            |           |           |                  || общественного           |         |             |             |            |            |           |           |                  || самоуправления"         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.1.3. Муниципальный   |   0,3   |     0,3     |             |            |            |           |           |                  || грантовый конкурс       |         |             |             |            |            |           |           |                  || социально значимых      |         |             |             |            |            |           |           |                  || проектов комитетов ТОС  |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.1.4. Развитие        |   0,1   |     0,1     |             |            |            |           |           |                  || органов ТОС,            |         |             |             |            |            |           |           |                  || мероприятия по месту    |         |             |             |            |            |           |           |                  || жительства              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.1.5. Поощрение,      |   0,1   |     0,1     |             |            |            |           |           |                  || предоставление льгот    |         |             |             |            |            |           |           |                  || активу ТОС              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.2. Развитие центров  |   0,9   |     0,9     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || по работе с населением  |         |             |             |            |            |           |           |                  || (ЦРН)                   |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.2.1. Смотр-конкурс   |   0,5   |     0,5     |             |            |            |           |           |                  || "Центр по работе с      |         |             |             |            |            |           |           |                  || населением"             |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.2.2. Конкурс         |   0,3   |     0,3     |             |            |            |           |           |                  || социальных проектов ЦРН |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| 15.2.3. Поощрение       |   0,1   |     0,1     |             |            |            |           |           |                  || актива ЦРН              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по работе с       |   2,7   |     2,7     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || населением              |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||                                16. Поддержка реализации административной реформы                                |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 16.1. Создание          |   4,5   |     4,5     |             |            |            |           |           | Управление       || мобильного офиса        |         |             |             |            |            |           |           | экономического   || многофункционального    |         |             |             |            |            |           |           | развития         || центра предоставления   |         |             |             |            |            |           |           |                  || государственных и       |         |             |             |            |            |           |           |                  || муниципальных услуг     |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по поддержке      |   4,5   |     4,5     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || реализации              |         |             |             |            |            |           |           |                  || административной        |         |             |             |            |            |           |           |                  || реформы                 |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------||              17. Выполнение поручений (наказов) депутатам Кемеровского городского Совета народных               |                  ||                                                депутатов (КГСНД)                                                |                  ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 17.1. Выполнение        |  55,9   |    55,9     |             |            |            |           |           |                  || поручений (наказов)     |         |             |             |            |            |           |           |                  || депутатам КГСНД в       |         |             |             |            |            |           |           |                  || соответствии с          |         |             |             |            |            |           |           |                  || решением КГСНД от       |         |             |             |            |            |           |           |                  || 31.10.2012 N 178        |         |             |             |            |            |           |           |                  ||-------------------------+---------+-------------+-------------+------------+------------+-----------+-----------+------------------|| Итого по выполнению     |  55,9   |    55,9     |     0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0    |    0,0    |                  || поручений (наказов)     |         |             |             |            |            |           |           |                  || депутатам КГСНД         |         |             |             |            |            |           |           |                  ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||                                                                                                                                    ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по плану          | 23485,3 |   4549,2    |   2729,7    |   837,7    |  14189,7   |  1154,0   |   25,1    |                  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Раздел IV. Результаты оценки качества жизни населения
       Для оценки результатов социально-экономического развития города идостижения генеральной  цели  "Непрерывное  повышение  качества  жизнинаселения",    определенной    комплексной    программой    социально-экономического  развития  города  Кемерово  до  2025  года,  проведенакомплексная  оценка   достигнутых   результатов   по   индикаторам   ипоказателям, характеризующим уровень благосостояния горожан, на основемониторинга, предусмотренного концепцией развития города до 2025  года(индикаторы мониторинга приведены в таблице 1).
       Мониторинг   качества    жизни    населения    города    Кемеровоосуществляется по совокупности специализированных индикаторов качестважизни. Методика мониторинга предусматривает ежегодный  анализ  степенидостижения  поставленных  целей  с  выявлением  и   учетом   причинно-следственных  связей  факторов   и   результатов   реализации   плана.Информационной основной мониторинга является статистическая информацияорганов  государственной  статистики,   отчетные   данные   отраслевыхструктурных    подразделений     администрации     города,     органовгосударственной власти, общественных организаций,  бизнес-структур,  атакже результаты социологических исследований  отношения  населения  ксостоянию и динамике изменений в муниципальном образовании.
                                                             Таблица N 1
         Основные индикаторы мониторинга качества жизни населения
                             города Кемерово
                              1. Демография----------------------------------------------------------------------| N  |          Показатели          |    Единица     | 2012  | 2013  ||    |                              |   измерения    |  год  |  год  ||----+------------------------------+----------------+-------+-------|| 1. | Общий            коэффициент |    человек     | 11,8  | 11,9  ||    | рождаемости                  |    на 1000     |       |       ||    |                              |   населения    |       |       ||----+------------------------------+----------------+-------+-------|| 2. | Общий коэффициент смертности |    человек     | 12,5  | 12,4  ||    |                              |    на 1000     |       |       ||    |                              |   населения    |       |       ||----+------------------------------+----------------+-------+-------|| 3. | Коэффициент    естественного |    человек     | - 0,7 | - 0,5 ||    | прироста (убыли)             |    на 1000     |       |       ||    |                              |   населения    |       |       ||----+------------------------------+----------------+-------+-------|| 4. | Младенческая смертность      |    человек     |  9,0  |  8,6  ||    |                              | на 1000 детей, |       |       ||    |                              |   родившихся   |       |       ||    |                              |     живыми     |       |       ||----+------------------------------+----------------+-------+-------|| 5. | Материнская смертность       | человек на 100 | 15,8  |   -   ||    |                              |  тыс. детей,   |       |       ||    |                              |   родившихся   |       |       ||    |                              |     живыми     |       |       ||----+------------------------------+----------------+-------+-------|| 6. | Миграционный прирост (убыль) |    человек     | 2100  | 2250  ||    |                              |                |       |       |----------------------------------------------------------------------
                              2. Образование----------------------------------------------------------------------| N  |         Показатели          |     Единица     | 2012  | 2013  ||    |                             |    измерения    | год   | год   ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 1. | Доля  детей   в    возрасте |        %        | 79,2  | 80,0  ||    | от 3 до 7  лет,  получающих |                 |       |       ||    | дошкольную   бразовательную |                 |       |       ||    | услугу и (или) услугу по их |                 |       |       ||    | содержанию  в  организациях |                 |       |       ||    | различной   организационно- |                 |       |       ||    | правовой  формы   и   формы |                 |       |       ||    | собственности,   в    общей |                 |       |       ||    | численности детей от 3   до |                 |       |       ||    | 7 лет                       |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 2. | Охват обучением  в  дневных |        %        | 94,3  | 94,3  ||    | средних     образовательных |                 |       |       ||    | учебных    заведениях    (к |                 |       |       ||    | численности детей школьного |                 |       |       ||    | возраста)                   |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 3. | Численность     школьников, |        %        | 96,7  | 97,3  ||    | получающих горячее  питание |                 |       |       ||    | (к    общей     численности |                 |       |       ||    | обучающихся)                |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 4. | Число детей,  оздоровляемых |        %        | 73,6  | 74,1  ||    | в летнее время     (к общей |                 |       |       ||    | численности  детей от 7  до |                 |       |       ||    | 15 лет)                     |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 5. | Удельный   вес   детей    в |        %        | 76,9  | 76,9  ||    | возрасте от 5  до  18  лет, |                 |       |       ||    | получающих    услуги     по |                 |       |       ||    | дополнительному             |                 |       |       ||    | образованию в  организациях |                 |       |       ||    | различной   организационно- |                 |       |       ||    | правовой  формы   и   формы |                 |       |       ||    | собственности               |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 6. | Обеспеченность              |     человек     |  13   |  13   ||    | обучающихся    в    дневных |       на        |       |       ||    | общеобразовательных         |   1 компьютер   |       |       ||    | учреждениях компьютерами    |                 |       |       |----------------------------------------------------------------------
                            3. Здравоохранение----------------------------------------------------------------------| N  |         Показатели          |    Единица      | 2012  | 2013  ||    |                             |   измерения     |  год  |  год  ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 1. | Фондовооруженность          |  тыс. рублей    | 126,9 | 129,0 ||    | медицинского      персонала |                 |       |       ||    | активной частью фондов      |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 2. | Первичная    заболеваемость |    человек      | 791,5 | 788,7 ||    | (по           муниципальным |    на 1000      |       |       ||    | учреждениям                 |   населения     |       |       ||    | здравоохранения)            |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 3. | Обеспеченность врачами  (по |   человек на    | 44,7  | 44,7  ||    | муниципальным   учреждениям |     10000       |       |       ||    | здравоохранения)            |   населения     |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 4. | Обеспеченность      средним |   человек на    | 67,2  | 67,2  ||    | медицинским персоналом  (по |     10000       |       |       ||    | муниципальным   учреждениям |   населения     |       |       ||    | здравоохранения)            |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 5. | Суммарная          мощность |  посещений в    | 173,4 | 172,8 ||    | муниципальных  амбулаторно- | смену на 10000  |       |       ||    | поликлинических  учреждений |   населения     |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 6. | Число дней работы койки   в |      дней       | 333,5 | 330,0 ||    | году   (по    муниципальным |                 |       |       ||    | учреждениям                 |                 |       |       ||    | здравоохранения)            |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 7. | Обеспеченность    населения |      мест       | 58,9  | 56,4  ||    | больничными койками     (по |    на 10000     |       |       ||    | муниципальным   учреждениям |   населения     |       |       ||    | здравоохранения)            |                 |       |       |----------------------------------------------------------------------
                           4. Социальная защита----------------------------------------------------------------------| N  |          Показатели         |    Единица      | 2012  | 2013  ||    |                             |   измерения     | год   | год   ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 1. | Доля получателей   субсидий |       %         | 4,4   | 4,3   ||    | на оплату жилого  помещения |                 |       |       ||    | и коммунальных  услуг   (от |                 |       |       ||    | общего числа семей)         |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 2. | Обеспеченность   социальным |       %         | 41,1  | 42,9  ||    | обслуживанием   детей     - |                 |       |       ||    | инвалидов  (к  общему числу |                 |       |       ||    | детей - инвалидов)          |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 3. | Обеспеченность   социальным |       %         | 83,9  | 84,5  ||    | обслуживанием   семей     с |                 |       |       ||    | детьми  (к  числу  семей  с |                 |       |       ||    | детьми,    нуждающихся    в |                 |       |       ||    | социальном обслуживании)    |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 4. | Обеспеченность   социальным |       %         | 89,0  | 89,2  ||    | обслуживанием       пожилых |                 |       |       ||    | людей и инвалидов (к общему |                 |       |       ||    | числу   пожилых  людей    и |                 |       |       ||    | инвалидов)                  |                 |       |       |----------------------------------------------------------------------
                        5. Культура, отдых, спорт------------------------------------------------------------------------| N  |         Показатели          |   Единица   |   2012   |   2013   ||    |                             |  измерения  |   год    |   год    ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 1. | Количество       культурно- |   единиц    |  361,2   |  360,9   ||    | досуговых      мероприятий, |  на 10000   |          |          ||    | проводимых  на   территории |  населения  |          |          ||    | города                      |             |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 2. | Количество      участников, | человек на  |  400,3   |  398,9   ||    | занимающихся   в    клубных |  на 10000   |          |          ||    | формированиях               |  населения  |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 3. | Количество         жителей, | % от общей  |   25,3   |   26,9   ||    | систематически              | численности |          |          ||    | занимающихся спортом        |  населения  |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 4. | Количество        зрителей, | человек     | 13 083,2 | 13 037,1 ||    | посетивших     театры     и | на 10000    |          |          ||    | концертные залы             | населения   |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 5. | Количество      посетителей | человек     | 7 093,7  | 7 068,6  ||    | музеев и выставочных залов  | на 10000    |          |          ||    |                             | населения   |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 6. | Количество           детей, | % от общего |   16,4   |   16,0   ||    | обучающихся  в  учреждениях | числа детей |          |          ||    | художественного образования |  школьного  |          |          ||    |                             |  возраста   |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 7. | Количество        посещений |   единиц    | 35 402,2 | 35 277,4 ||    | общедоступных библиотек     |  на 10000   |          |          ||    |                             |  населения  |          |          ||----+-----------------------------+-------------+----------+----------|| 8. | Количество      экземпляров |   единиц    |  149,8   |  149,5   ||    | новых     поступлений     в |   на 1000   |          |          ||    | библиотечные          фонды |  населения  |          |          ||    | общедоступных библиотек     |             |          |          |------------------------------------------------------------------------
                           6. Жилищные условия----------------------------------------------------------------------| N  |           Показатели        |     Единица     | 2012  | 2013  ||    |                             |    измерения    | год   | год   ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 1. | Обеспеченность    населения |   кв. м общей   | 21,3  | 21,8  ||    | жильем                      |   площади на    |       |       ||    |                             |    1 жителя     |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 2. | Число семей,   переселенных |        %        | 1,1   | 0,9   ||    | из ветхого аварийного фонда |                 |       |       ||    | (к  числу семей, живущих  в |                 |       |       ||    | ветхом, аварийном жилье)    |                 |       |       ||----+-----------------------------+-----------------+-------+-------|| 3. | Число      семей   (включая |   число семей   | 472   | 519   ||    | одиночек), получивших жилье |                 |       |       ||    | и     улучшивших   жилищные |                 |       |       ||    | условия за год  (на   конец |                 |       |       ||    | года)                       |                 |       |       |----------------------------------------------------------------------
                           7. Состояние бюджета----------------------------------------------------------------------| N  |          Показатели         |  Единица  |   2012   |   2013   ||    |                             | измерения |   год    |   год    ||----+-----------------------------+-----------+----------+----------|| 1. | Бюджетная обеспеченность на |  рублей   | 31 389,2 | 26 584,8 ||    | душу населения              |           |          |          ||----+-----------------------------+-----------+----------+----------|| 2. | Удельный   вес  капитальных |     %     |   17,2   |   9,0    ||    | расходов в общих   расходах |           |          |          ||    | бюджета                     |           |          |          ||----+-----------------------------+-----------+----------+----------|| 3. | Удельный  вес  расходов  на |     %     |   3,1    |   3,7    ||    | управление в общих расходах |           |          |          ||    | бюджета                     |           |          |          ||----+-----------------------------+-----------+----------+----------|| 4. | Удельный   вес  собственных |     %     |   39,0   |   43,4   ||    | доходов     (налоговых    и |           |          |          ||    | неналоговых)     в    общих |           |          |          ||    | доходах бюджета             |           |          |          ||----+-----------------------------+-----------+----------+----------|| 5. | Отношение налоговых доходов |     %     |  258,7   |  390,9   ||    | бюджета к неналоговым       |           |          |          |----------------------------------------------------------------------
                       8. Условия труда и занятость------------------------------------------------------------| N  |        Показатели         |  Единица  | 2012 | 2013 ||    |                           | измерения | год  | год  ||----+---------------------------+-----------+------+------|| 1. | Удельный вес  работников, |     %     | 9,2  | 9,0  ||    | занятых  в  условиях,  не |           |      |      ||    | отвечающих     санитарно- |           |      |      ||    | гигиеническим  нормам  (к |           |      |      ||    | общей         численности |           |      |      ||    | работающих)               |           |      |      ||----+---------------------------+-----------+------+------|| 2. | Удельный вес пострадавших |     %     | 0,05 | 0,04 ||    | при несчастных случаях на |           |      |      ||    | производстве  с   утратой |           |      |      ||    | трудоспособности   на   1 |           |      |      ||    | рабочий день и более и со |           |      |      ||    | смертельным  исходом   (к |           |      |      ||    | общей         численности |           |      |      ||    | работающих)               |           |      |      ||----+---------------------------+-----------+------+------|| 3. | Уровень    регистрируемой |     %     | 0,9  | 0,9  ||    | безработицы               |           |      |      ||    | (на конец периода)        |           |      |      ||----+---------------------------+-----------+------+------|| 4. | Численность      трудовых |     %     | 68,3 | 67,4 ||    | ресурсов по отношению  ко |           |      |      ||    | всем жителям              |           |      |      |------------------------------------------------------------
                     9. Охрана общественного порядка--------------------------------------------------------------------| N  |         Показатели          |  Единица  |  2012   |  2013   ||    |                             | измерения |   год   |   год   ||----+-----------------------------+-----------+---------+---------|| 1. | Количество                  |  единиц   | 3 276,9 | 3 274,6 ||    | зарегистрированных          |           |         |         ||    | преступлений                |           |         |         ||    | (на 100 тыс. населения)     |           |         |         ||----+-----------------------------+-----------+---------+---------|| 2. | Количество                  |  единиц   |  78,2   |  77,0   ||    | зарегистрированных тяжких и |           |         |         ||    | особо тяжких преступлений   |           |         |         ||    | (на 10 тыс. населения)      |           |         |         ||----+-----------------------------+-----------+---------+---------|| 3. | Раскрываемость           по |     %     |  41,5   |  41,6   ||    | расследованным              |           |         |         ||    | преступлениям               |           |         |         ||----+-----------------------------+-----------+---------+---------|| 4. | Удельный вес  преступлений, |     %     |  40,9   |  40,7   ||    | совершенных на улицах  и  в |           |         |         ||    | общественных   местах,    к |           |         |         ||    | общему           количеству |           |         |         ||    | зарегистрированных          |           |         |         ||    | преступлений                |           |         |         |--------------------------------------------------------------------
                       10. Охрана окружающей среды------------------------------------------------------------------| N  |          Показатели          |   Единица    | 2012 | 2013 ||    |                              |  измерения   | год  | год  ||----+------------------------------+--------------+------+------|| 1. | Средства,  направленные   на |        %     | 0,6  | 0,7  ||    | охрану окружающей  среды,  в |              |      |      ||    | отношении      к      объему |              |      |      ||    | отгруженных товаров, работ и |              |      |      ||    | услуг по крупным  и  средним |              |      |      ||    | предприятиям                 |              |      |      ||----+------------------------------+--------------+------+------|| 2. | Масса    вредных    веществ, |    кг/чел.   | 91,7 | 91,3 ||    | выброшенных в  атмосферу  от |              |      |      ||    | стационарных источников,     |              |      |      ||    | (на душу населения)          |              |      |      ||----+------------------------------+--------------+------+------|| 3. | Сброс  загрязненных  сточных |  тыс.куб.м/  | 0,5  | 0,5  ||    | вод в водные объекты         |     чел.     |      |      ||    | (на душу населения)          |              |      |      |------------------------------------------------------------------
                     11. Экономика и доходы населения-------------------------------------------------------------------------------| N   |           Показатели           |   Единица    |   2012    |   2013    ||     |                                |  измерения   |    год    |    год    ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 1.  | Розничный   товарооборот    на | рублей/чел.  | 187 351,3 | 203 280,7 ||     | душу населения                 |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 2.  | Объем      платных       услуг | рублей/чел.  | 56 563,6  | 60 903,7  ||     | населению на душу населения    |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 3.  | Денежные доходы в  среднем  за | рублей/чел.  | 24 602,6  | 26 889,5  ||     | месяц на душу населения        |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 4.  | Оборот  общественного  питания | рублей/чел.  |  7 568,4  |  8 314,8  ||     | на душу населения              |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 5.  | Доля       населения        со |      %       |   10,7    |   10,6    ||     | среднедушевыми        доходами |              |           |           ||     | ниже прожиточного минимума     |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 6.  | Индекс           промышленного |      %       |   102,2   |   103,2   ||     | производства в целом по городу |              |           |           ||     | (в сопоставимых ценах)         |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 7.  | Общий   объем   инвестиций   в |      %       |   35,2    |   35,9    ||     | основной капитал               |              |           |           ||     | (в целом по городу)  к  объему |              |           |           ||     | отгруженных товаров,           |              |           |           ||     | работ и услуг                  |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 8.  | Численность  занятых  в  малом |      %       |   33,9    |   34,2    ||     | бизнесе   по    отношению    к |              |           |           ||     | занятым в экономике            |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 9.  | Объем   транспортных    услуг: | рублей/чел.  |   11,3    |   11,7    ||     | пассажирооборот                |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 10. | Средняя  телефонная  плотность | шт./100 чел. |   34,1    |   34,4    ||     | (количество         телефонных |              |           |           ||     | номеров на 100 человек)        |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 11. | Сальдированный      финансовый | млн. рублей  | 42 300,0  | 42 950,0  ||     | результат         деятельности |              |           |           ||     | крупных и средних организаций  |              |           |           ||-----+--------------------------------+--------------+-----------+-----------|| 12. | Объем  работ,  выполненных  по | млн. рублей  | 27 558,3  | 33 452,3  ||     | виду             экономической |              |           |           ||     | деятельности "Строительство"   |              |           |           |-------------------------------------------------------------------------------
                         12. Работа с населением-------------------------------------------------------------------------| N  |           Показатели           |   Единица   |  2012   |  2013   ||    |                                |  измерения  |   год   |   год   ||----+--------------------------------+-------------+---------+---------|| 1. | Доля                населения, | человек на  | 6 319,1 | 6 296,8 ||    | осуществляющего                |    10000    |         |         ||    | территориальное   общественное |  населения  |         |         ||    | самоуправление (ТОС)           |             |         |         ||----+--------------------------------+-------------+---------+---------|| 2. | Доля населения, участвующего в |  % к общей  |  34,7   |  34,6   ||    | культурно-массовых             | численности |         |         ||    | мероприятиях ТОС               |  населения  |         |         ||----+--------------------------------+-------------+---------+---------|| 3. | Доля населения, участвующего в |  % к общей  |  25,9   |  25,8   ||    | социально             значимой | численности |         |         ||    | деятельности      (субботники, |  населения  |         |         ||    | смотры-конкурсы,    социальные |             |         |         ||    | проекты и др.)                 |             |         |         ||----+--------------------------------+-------------+---------+---------|| 4. | Количество            горожан, |      %      |   2,9   |   2,8   ||    | обратившихся  в  администрацию |             |         |         ||    | города     с      заявлениями, |             |         |         ||    | предложениями, жалобами        |             |         |         ||    | (к общей численности населения |             |         |         ||    | города)                        |             |         |         |-------------------------------------------------------------------------
       В целом в 2013 году ожидается положительная динамика показателей,охватывающих  различные  стороны  деятельности  по  повышению   уровняблагосостояния населения города Кемерово.
       Коэффициент естественного прироста (убыли) населения по сравнениюс 2012 годом снизится с - 0,7 человек на  1 000  населения  до  -  0,5человек на 1 000 населения. Ожидается снижение младенческой смертностис 9,0 человек на 1 000 детей, родившихся живыми, в 2012  году  до  8,6человек на 1 000  детей,  родившихся  живыми,  в  2013  году.  Случаевматеринской смертности не запланировано на 2013 год (2012 год  -  15,8человек, на 100 тыс. детей, родившихся живыми).
       В  сфере  образования  в   2013   году   увеличится   численностьшкольников,  получающих   горячее   питание   (к   общей   численностиобучающихся) с 96,7% в 2012 году  до  97,3%.  Возрастет  число  детей,оздоровляемых в летнее время (к общей численности  детей)  с  73,6%  в2012 году до 74,1%.
       Среди важных задач на 2013 год отмечается обеспечение нуждающихсяжителей города достойной  социальной  поддержкой.  Так,  в  2013  годуобеспеченность социальным обслуживанием детей - инвалидов возрастет  с41,1% в 2012 году до 42,9%, семей с детьми - с 83,9% до 84,5%.
       Не  менее  актуальны  субсидии  на  оплату  жилого  помещения   икоммунальных услуг.  В  условиях  повышения  тарифов  они  приобретаютособую значимость. Субсидии на оплату жилого помещения и  коммунальныхуслуг предоставляются гражданам с низкими доходами.  Доля  получателейсубсидий в 2013 году снизится до 4,3% от общего числа семей.
       В  рамках  улучшения  жилищных  условий  населения  в  2013  годувозрастет обеспеченность населения города общей жилой площадью до 21,8кв. м на одного жителя (21,3 кв. м в 2012 году). Число семей  (включаяодиночек), получивших жилье и улучшивших жилищные условия,  увеличитсяна 10,0% и составит 519 семей.
       В 2013 году уровень регистрируемой безработицы ожидается не  ниже2012 года (0,9%).
       В области охраны общественного порядка ожидается снижение  уровняпреступности до 3 274,6 единиц на 100 тыс. населения (3 276,9 единиц в2012 году), рост раскрываемости  по  расследованным  преступлениям  до41,6% (41,5% в 2012 году).
       В сфере охраны окружающей среды  в  2013  году  следует  отметитьснижение  массы  вредных   веществ,   выброшенных   в   атмосферу   отстационарных источников, с 91,7 кг на душу населения в  2012  году  до91,3 кг на душу населения.
       В 2013 году среднедушевой денежный доход населения по сравнению с2012 годом увеличится на 9,3% и  составит  26 889,5  рубля.  Розничныйтоварооборот на душу населения возрастет на 8,5% и составит  203 280,7рублей. Численность занятых в малом бизнесе по отношению к  занятым  вэкономике увеличится с 33,9%  в  2012  году  до  34,2%  в  2013  году.Ожидается увеличение (на 21,4%)  объема  работ,  выполненных  по  видуэкономической деятельности "Строительство" до 33 452,3 млн. рублей.