Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.05.2012 № 406-р
О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2010 N 878-р "Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Кемеровской области на период до 2012 года"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕот 05.05.12 N 406-рг. КемеровоО внесении изменений в распоряжениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 29.10.2010 N 878-р "Обутверждении Программы по повышениюэффективности бюджетных расходов вКемеровской области на период до2012 года"
1. Внести в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 29.10.2010 N 878-р "Об утверждении Программы по повышениюэффективности бюджетных расходов в Кемеровской области на период до2012 года" (в редакции распоряжения Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 01.07.2011 N 559-р) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 2:
цифры "2012" заменить цифрами "2013".
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые:
Программу по повышению эффективности бюджетных расходов вКемеровской области на период до 2013 года;
План мероприятий по реализации в 2011 году Программы по повышениюэффективности бюджетных расходов Кемеровской области на период до 2012года;
План мероприятий по реализации в 2012 году Программы по повышениюэффективности бюджетных расходов Кемеровской области на период до 2013года".
1.2. В Программу по повышению эффективности бюджетных расходов вКемеровской области на период до 2012 года, утвержденнуюраспоряжением, внести следующие изменения:
в заголовке и преамбуле цифры "2012" заменить цифрами "2013".
1.3. План мероприятий по реализации в 2011 году Программы поповышению эффективности бюджетных расходов Кемеровской области напериод до 2012 года, утвержденный распоряжением, изложить в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
1.4. Дополнить распоряжение Планом мероприятий по реализации в2012 году Программы по повышению эффективности бюджетных расходовКемеровской области на период до 2013 года согласно приложению N 2 кнастоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальникаглавного финансового управления Кемеровской области С.Н. Ващенко.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение N 1
к распоряжению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 5 мая 2012 г. N 406-р
"Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29.10.2010 N 878-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ
ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Наименование | Объем средств, | Ожидаемый результат | Исполнитель || мероприятия | целевой программы | предусмотренных | (целевой индикатор) | || | | в целевых | | || | | программах | | || | | (тыс. руб.) | | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Проведение | Ведомственная | В пределах | Соответствие Порядку и | Главное || оценки эффективности | целевая программа | сметы расходов | Методике оценки | финансовое || налоговых льгот, | главного финансового | на содержание | эффективности | управление || установленных | управления | главного | предоставленных | Кемеровской || нормативными | Кемеровской | финансового | (планируемых к | области || правовыми актами | области на 2011 - | управления | предоставлению) | || Кемеровской области | 2013 годы | Кемеровской | налоговых льгот в | || | | области | Кемеровской области, | || | | | утвержденным | || | | | распоряжением Коллегии | || | | | Администрации | || | | | Кемеровской области от | || | | | 30.12.2011 N 1213-р | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 1.2. Принятие и | Ведомственная | В пределах | Увеличение доходной | Главное || реализация плана | целевая программа | сметы расходов | части бюджета | финансовое || мероприятий по | главного | на содержание | Кемеровской области на | управление || повышению налоговых | финансового | главного | 1849,9 млн. рублей в 2011 | Кемеровской || и неналоговых | управления | финансового | году | области || доходов, а также по | Кемеровской | управления | | || сокращению недоимки | области на 2011- | Кемеровской | | || бюджетов бюджетной | 2013 годы | области | | || системы Кемеровской | | | | || области на 2011 - | | | | || 2013 годы | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе целевых программ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Организация и | Ведомственные | В пределах | Доля долгосрочных и | Главные || исполнение бюджета | целевые программы | сметы расходов | ведомственных | распорядители || с использованием | главных | на содержание | целевых программ в | бюджетных || программно-целевых | распорядителей | главных | областном бюджете - не | средств || методов планирования | бюджетных средств | распорядителей | менее 65% | || | на 2011-2013 годы | бюджетных | | || | | средств | | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.2. Мониторинг и | Ведомственные | В пределах | Своевременное | Главные || оценка эффективности | целевые программы | сметы расходов | выполнение | распорядители || реализации | главных | на содержание | запланированных | бюджетных || ведомственных и | распорядителей | главных | показателей (индикаторов) | средств || долгосрочных целевых | бюджетных средств | распорядителей | | || программ | на 2011-2013 годы | бюджетных | | || | | средств | | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.3. Создание | Долгосрочная | 1 000 | Возможность принимать | Управление ЗАГС || условий для | целевая программа | | заявления | Кемеровской || формирования | "Развитие | | от граждан посредством | области || информационно- | информационного | | Интернет -портала на всей | || технологической | общества и | | территории Кемеровской | || инфраструктуры | формирование | | области | || органов ЗАГС | элементов | | | || Кемеровской области | электронного | | | || посредством | правительства в | | | || программного | Кемеровской | | | || обеспечения VIP NET | области" на 2011 - | | | || клиент 3. Х (КС2) | 2013 годы | | | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.4. Развитие | Долгосрочная | 3 597,6 | Повышение | Департамент || информационно- | целевая программа | | производительности труда | информационных || коммуникационной | "Развитие | | в сфере государственного | технологий || системы | информационного | | управления за счет | Кемеровской || Администрации | общества и | | автоматизации | области || Кемеровской области | формирование | | управленческой | || | элементов | | деятельности, | || | электронного | | информационно - | || | правительства в | | аналитического | || | Кемеровской | | обеспечения принимаемых | || | области" на 2011 - | | решений, сокращения | || | 2013 годы | | сроков выполнения | || | | | рутинных операций | || | | | подготовки, оформления, | || | | | пересылки документов, | || | | | организации обмена | || | | | информацией на 5% | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.5. Развитие центра | Долгосрочная | 1 000 | Повышение качества | Департамент || обработки данных | целевая программа | | принятия решений | информационных || Кемеровской области | "Развитие | | исполнительными органами | технологий || | информационного | | государственной власти | Кемеровской || | общества и | | Кемеровской | области || | формирование | | области и органами | || | элементов | | местного самоуправления; | || | электронного | | | || | правительства в | | увеличение доли рабочих | || | Кемеровской | | мест, обеспеченных | || | области" на 2011 - | | широкополосным доступом | || | 2013 годы | | к сети "Интернет", | || | | | сотрудников органов | || | | | исполнительной власти | || | | | Кемеровской области до | || | | | 93%; | || | | | | || | | | сотрудников органов | || | | | местного самоуправления - | || | | | до 55%; | || | | | | || | | | снижение затрат | || | | | исполнительных органов | || | | | государственной власти | || | | | Кемеровской области и | || | | | органов местного | || | | | самоуправления на организацию | || | | | обмена информацией до 5%; | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.6. Создание | Долгосрочная | 57,6 | Повышение качества | Департамент || ситуационного центра | целевая программа | | принятия решений | информационных || | "Развитие | | исполнительными органами | технологий || | информационного | | государственной власти | Кемеровской || | общества и | | Кемеровской области; | области || | формирование | | | || | элементов | | снижение затрат | || | электронного | | исполнительных органов | || | правительства в | | государственной власти | || | Кемеровской | | Кемеровской области и | || | области" на 2011 - | | органов местного | || | 2013 годы | | самоуправления на | || | | | организацию обмена | || | | | информацией до 5%; | || | | | | || | | | повышение производительности | || | | | труда в сфере государственного | || | | | и муниципального управления за | || | | | счет автоматизации | || | | | управленческой деятельности, | || | | | информационно-аналитического | || | | | обеспечения принимаемых | || | | | решений, сокращения сроков | || | | | выполнения рутинных операций | || | | | подготовки, оформления, | || | | | пересылки документов, | || | | | организации обмена информацией | || | | | на 5% | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.7. Мониторинг | Долгосрочная | 379,5 | Информационная | Департамент || качества оказания | целевая программа | | открытость в вопросах | информационных || государственных и | "Поддержка | | реализации мероприятий | технологий || муниципальных услуг | реализации | | административной | Кемеровской || населению | административной | | реформы; повышение | области || Кемеровской области | реформы и реформы | | прозрачности деятельности | || | местного | | органов исполнительной | || | самоуправления в | | власти; повышение | || | Кемеровской | | эффективности взаимодействия | || | области" на 2008 - | | органов исполнительной власти | || | 2013 годы | | и гражданского общества | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 2.8. Создание | Долгосрочная | 76 301,5 | Запуск многофункциональных | Департамент || многофункционального | целевая программа | | центров. | информационных || центра предоставления | "Поддержка | | | технологий || государственных и | реализации | | Организация предоставления | Кемеровской || муниципальных услуг | административной | | услуг в электронном виде; | области || | реформы и реформы | | | || | местного | | организация работы саll- | || | самоуправления в | | центра; | || | Кемеровской | | | || | области" на 2008 - | | создание межведомственного | || | 2013 годы | | электронного документооборота; | || | | | | || | | | повышение уровня доверия | || | | | населения к власти | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Оптимизация функций органов государственной власти ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Поэтапное внедрение | Ведомственные | В пределах | Не менее 37 | Исполнительные || предоставления | целевые программы | сметы расходов | государственных услуг, | органы || отдельных | исполнительных | на содержание | предоставление которых | государственной || государственных | органов | главных | будет осуществляться с | власти || услуг в электронной | государственной | распорядителей | единого портала | Кемеровской || форме | власти | бюджетных | государственных услуг | области || | Кемеровской | средств | | || | области на 2011 - | | | || | 2013 годы | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Совершенствование правового статуса государственных (муниципальных) учреждений и || повышение эффективности предоставления государственных услуг ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. Организация и | Ведомственные | В пределах | Повышение эффективности | Исполнительные || проведение | целевые программы | сметы расходов | деятельности учреждений | органы || мероприятий по | исполнительных | на содержание | | государственной || совершенствованию | органов | исполнительных | | власти || правового положения | государственной | органов | | Кемеровской || государственных | власти | государственной | | области || учреждений | Кемеровской | власти | | || | области на 2011 - | Кемеровской | | || | 2013 годы | области | | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 4.2. Формирование | Ведомственные | В пределах | Обеспечение стандартов | Исполнительные || заданий на | целевые программы | сметы расходов | качества | органы || выполнение | исполнительных | на содержание | предоставления | государственной || государственных | органов | исполнительных | государственных услуг | власти || услуг по | государственной | органов | | Кемеровской || подведомственным | власти | государственной | | области, || учреждениям | Кемеровской | власти | | осуществляющие || | области на 2011 - | Кемеровской | | функции || | 2013 годы | области | | учредителя ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 4.3. Организация | Ведомственные | В пределах | Повышение качества | Исполнительные || внедрения новых | целевые программы | сметы расходов | предоставления услуг за | органы || систем оплаты труда, | исполнительных | на содержание | счет стимулирования | государственной || введенных | органов | исполнительных | работников по оплате | власти || нормативными | государственной | органов | труда | Кемеровской || правовыми актами | власти | государственной | | области, || Кемеровской области | Кемеровской | власти | | осуществляющие || по совершенствованию | области на 2011 - | Кемеровской | | функции || оплаты труда | 2013 годы | области | | учредителя || работников | | | | || государственных | | | | || учреждений | | | | || Кемеровской области | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. Повышение энергоэффективности экономики, в том числе в бюджетном секторе ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Создание условий для | Комплексная | 308 442 | По видам потребляемых в | Департамент || обеспечения | региональная | | области энергоресурсов | угольной || энергосбережения и | целевая программа | | назначенный потенциал | промышленности || повышения | "Энергосбережение | | энергосбережения к 2012 | и энергетики || энергетической | и повышение | | году сложится следующим | Администрации || эффективности | энергетической | | образом: | Кемеровской || экономики | эффективности | | уголь - 4397 тыс. тонн у. т.; | области || Кемеровской области | экономики Кемеровской | | | || | области" на 2010 - | | газ - 417 тыс. тонн у. т.; | || | 2012 годы и на | | | || | перспективу до | | нефть и нефтепродукты - 308 | || | 2020 года | | тыс. тонн у. т.; | || | | | | || | | | электроэнергия - 2183 тыс. | || | | | тонн у. т.; | || | | | | || | | | тепловая энергия - 1905 | || | | | тыс.тонн у. т.; | || | | | | || | | | прочие - 715 тыс. тонн у. т. | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. Реформирование финансового контроля ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Усиление системы | Ведомственные | В пределах | Отсутствие нецелевого | Главные || внутреннего | целевые программы | сметы расходов | использования бюджетных | распорядители || контроля за | главных | на содержание | средств | бюджетных || исполнением | распорядителей | главных | | средств || областного бюджета, | бюджетных средств | распорядителей | Повышение качества | || ведением бюджетного | на 2011-2013 годы | бюджетных | представляемой | || учета | | средств | бюджетной отчетности | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 7. Повышение качества управления государственным долгом | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 7.1. Оптимизация | Ведомственная | В пределах | Снижение расходов на | Главное || структуры | целевая программа | сметы расходов | обслуживание | финансовое || государственного | главного | на содержание | государственного долга | управление || долга в целях | финансового | главного | | Кемеровской || минимизации | управления | финансового | | области || стоимости его | Кемеровской | управления | | || обслуживания: | области на 2011 - | Кемеровской | | || реструктуризация/ | 2013 годы | области | | || пролонгация долговых | | | | || обязательств | | | | ||------------------------+------------------------+------------------+---------------------------------+------------------|| 7.2. Проведение | Ведомственная | | Минимизация рисков, | Главное || финансового анализа | целевая программа | | связанных с выдачей | финансовое || гарантополучателей и | главного | | государственных гарантий | управление || поручителей, расчет | финансового | | Кемеровской области | Кемеровской || резерва бюджетных | управления | | | области || ассигнований на | Кемеровской | | | || возможное исполнение | области на 2011 - | | | || государственных | 2013 годы | | | || гарантий | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| 8. Совершенствование контрактных отношений | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------|| Совершенствование | Ведомственные | В пределах | Обеспечение экономии и | Главные || системы размещения | целевые программы | сметы расходов | эффективного | распорядители || государственных | главных | на содержание | использования бюджетных | бюджетных || заказов на поставки | распорядителей | главных | средств | средств || товаров, выполнение | бюджетных средств | распорядителей | | || работ, оказание | на 2011-2013годы | бюджетных | | || услуг для | | средств | | || государственных нужд | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9. Развитие информационно-аналитических систем управления финансами ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Развитие и | Долгосрочная | 10449 | Повышение качества | Главное || лицензионное | целевая программа | | управления финансами | финансовое || сопровождение | "Развитие | | за счет автоматизации | управление || информационно- | информационного | | управленческой | Кемеровской || технологической | общества и | | деятельности, | области || инфраструктуры по | формирование | | информационно- | || управлению финансами | элементов | | аналитического | || и ведению бюджетного | электронного | | обеспечения | || учета на территории | правительства в | | принимаемых решений, | || Кемеровской области | Кемеровской | | сокращения сроков | || | области" на 2011- | | выполнения операций | || | 2013 годы | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Губернатора
Кемеровской области
(по финансам) - начальник главного
финансового управления
Кемеровской области С. Н. Ващенко"
Приложение N 2
к распоряжению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 5 мая 2012 г. N 406-р
"Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29.10.2010 N 878-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ
ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Наименование | Объем средств, | Ожидаемый результат | Исполнитель || мероприятия | целевой программы | предусмотренных | (целевой индикатор) | || | | в целевых | | || | | программах | | || | | (тыс. руб.) | | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. Проведение оценки | Ведомственная | В пределах | Соответствие Порядку и | Главное || эффективности налоговых льгот, | целевая программа | сметы расходов | Методике оценки | финансовое || установленных нормативными | главного финансового | на содержание | эффективности | управление || правовыми актами Кемеровской | управления | главного | предоставленных | Кемеровской || области | Кемеровской | финансового | (планируемых к | области || | области на 2012 - | управления | предоставлению) | || | 2014 годы | Кемеровской | налоговых льгот в | || | | области | Кемеровской области, | || | | | утвержденным | || | | | распоряжением Коллегии | || | | | Администрации | || | | | Кемеровской области от | || | | | 30.12.2011 N 1213-р | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 1.2. Реализация плана мероприятий | Ведомственная | В пределах | В бюджете Кемеровской | Главное || по повышению налоговых и | целевая программа | сметы расходов | области на 2012 год | финансовое || неналоговых доходов, а также по | главного | на содержание | сумма дополнительных | управление || сокращению недоимки бюджетов | финансового | главного | доходов составит 1 754 | Кемеровской || бюджетной системы Кемеровской | управления | финансового | млн. рублей | области || области на 2012 - 2014 годы | Кемеровской | управления | | || | области на 2012 - | Кемеровской | | || | 2014 годы | области | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе целевых программ ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. Организация и | Ведомственные | В пределах | Доля долгосрочных и | Главные || исполнение бюджета с использованием | целевые программы | сметы расходов | ведомственных | распорядители || программно-целевых методов | главных | на содержание | целевых программ в | бюджетных || планирования | распорядителей | главных | областном бюджете - не | средств || | бюджетных средств | распорядителей | менее 65% | || | на 2012-2014 годы | бюджетных | | || | | средств | | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.2. Мониторинг и оценка | Ведомственные | В пределах | Своевременное | Главные || эффективности реализации | целевые программы | сметы расходов | выполнение | распорядители || ведомственных и долгосрочных | главных | на содержание | запланированных | бюджетных || целевых программ | распорядителей | главных | показателей | средств || | бюджетных средств | распорядителей | (индикаторов) | || | на 2012-2014 годы, | бюджетных | | || | долгосрочные целевые | средств | | || | программы главных | | | || | распорядителей | | | || | бюджетных средств | | | || | на 2012-2014 годы | | | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.3. Создание условий по | Долгосрочная | 1 500 | Сокращение времени на | Управление || формированию электронного архива | целевая программа | | исполнение обращений | ЗАГС || органов и управления ЗАГС | "Развитие информационного | | граждан и запросов | Кемеровской || Кемеровской области | общества и формирование | | организаций в 2-2,5 | области || | элементов электронного | | раза | || | правительства в | | | || | Кемеровской области" на | | | || | 2012-2013 годы | | | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.4. Развитие информационно- | Долгосрочная | 2 500 | Модернизация 40 | Департамент || коммуникационной системы | целевая программа | | комплектов компьютеров и | информационных || Администрации Кемеровской области | "Развитие информационного | | устаревших печатных | технологий || | общества и формирование | | устройств; | Кемеровской || | элементов электронного | | | области || | правительства в | | установка 10 новых | || | Кемеровской области" на | | автоматизированных | || | 2012-2014 годы | | рабочих мест; | || | | | | || | | | сокращение сроков | || | | | выполнения рутинных | || | | | операций подготовки, | || | | | оформления, пересылки | || | | | документов, | || | | | организации обмена | || | | | информацией на 15% | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.5. Обеспечение доступности | Долгосрочная целевая | 1 050 000 | Удельный вес | || качественного образования, | программа "Развитие | | численности детей в | || отвечающего требованиям | системы образования и | | возрасте от 1 года до 7 | || инновационного социально | повышение уровня | | лет, получающих услуги | || ориентированного развития | потребности в | | дошкольного | || Кемеровской области | образовании населения | | образования в | || | Кемеровской области" на | | организациях всех форм | || | 2012-2014 годы | | собственности и | || | | | уровней образования, в | || | | | общей численности | || | | | детей данного возраста, | || | | | нуждающихся в таких | || | | | услугах, -85%; | || | | | доля школьников, | || | | | которым предоставлена | || | | | возможность обучаться | || | | | в соответствии с | || | | | основными современными | || | | | требованиями, в общей | || | | | численности | || | | | школьников - 73%; | || | | | доля детей школьного | || | | | возраста, имеющих | || | | | возможность по выбору | || | | | получать доступные | || | | | качественные услуги | || | | | дополнительного | || | | | образования, в общей | || | | | численности детей | || | | | школьного возраста - | || | | | 78,5%; | || | | | доля детей с | || | | | ограниченными | || | | | возможностями | || | | | здоровья и детей- | || | | | инвалидов, которым | || | | | созданы условия получения | || | | | качественного общего | || | | | образования с | || | | | использованием | || | | | дистанционных | || | | | образовательных | || | | | технологий, в общей | || | | | численности детей с | || | | | ограниченными | || | | | возможностями | || | | | здоровья и детей- | || | | | инвалидов школьного | || | | | возраста -100% | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.6. Развитие центра обработки | Долгосрочная | 500 | Количество | || данных Кемеровской области | целевая программа | | государственных и | || | "Развитие информационного | | муниципальных услуг, | || | общества и формирование | | оказываемых гражданам и | || | элементов электронного | | организациям в | || | правительства в | | электронном виде через | || | Кемеровской области" на | | региональный портал | || | 2012-2014 годы | | государственных и | || | | | муниципальных услуг, - 47 | || | | | единиц | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.7. Разработка и внедрение | Долгосрочная | 1 550 | Повышение | Департамент || стандартов и регламентов функций | целевая программа | | эффективности | информационных || (услуг), реализуемых исполнительно- | "Поддержка реализации | | муниципального | технологий || распорядительными органами | административной | | управления | Кемеровской || муниципальных образований | реформы, повышение | | | области || | доступности | | | || | государственных и | | | || | муниципальных услуг и | | | || | эффективности | | | || | муниципального | | | || | управления в | | | || | Кемеровской области" на | | | || | 2012-2014 годы | | | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.8. Создание многофункциональных | Долгосрочная | 75 950 | Запуск 3 МФЦ: | Департамент || центров предоставления | целевая программа | | г. Кемерово; | информационных || государственных и муниципальных | "Поддержка реализации | | г. Прокопьевск; | технологий || услуг (МФЦ), модернизация | административной | | Крапивинский район. | Кемеровской || региональной автоматизированной | реформы и реформы | | | области || системы - АИС МФЦ | местного самоуправления в | | Организация | || | Кемеровской области" на | | предоставления услуг в | || | 2012-2014 годы - | | электронном виде; | || | | | | || | | | организация работы | || | | | call-центра; | || | | | | || | | | создание | || | | | межведомственного | || | | | электронного | || | | | документооборота; | || | | | | || | | | повышение уровня | || | | | доверия населения к | || | | | власти | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.9. Содействие трудоустройству | Долгосрочная | 164 643,4 | Содействие в | Департамент || населения | целевая программа | | трудоустройстве | труда и || | "Содействие занятости | | получат 56 тыс. | занятости || | населения Кемеровской | | граждан (ищущих | населения || | области" на 2012 - | | работу) | Кемеровской || | 2014 годы | | | области ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.10. Профессиональное обучение, | Долгосрочная | 104 440,6 | Профобучение, | Департамент || профессиональная ориентация и | целевая программа | | профориентацию и | труда и || психологическая поддержка граждан | "Содействие занятости | | психологическую | занятости || | населения Кемеровской | | поддержку получат 46,4 | населения || | области" на 2012 - | | тыс. граждан | Кемеровской || | 2014 годы | | | области ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.11. Содействие трудоустройству | Адресная целевая | 3 000 | Трудоустройство на | Департамент || родителей, воспитывающих детей- | программа | | постоянное место | труда и || инвалидов | "Дополнительные | | работы 50 родителей, | занятости || | мероприятия, | | воспитывающих детей- | населения || | направленные на | | инвалидов | Кемеровской || | снижение напряженности | | | области || | на рынке труда | | | || | Кемеровской области, на | | | || | 2012 год" | | | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 2.12. Содействие трудоустройству | Адресная целевая | 4 255,2 | Трудоустройство на | Департамент || многодетных родителей | программа | | постоянное место | труда и || | "Дополнительные | | работы 70 многодетных | занятости || | мероприятия, | | родителей из числа | населения || | направленные на | | безработных и ищущих | Кемеровской || | снижение напряженности | | работу граждан | области || | на рынке труда | | | || | Кемеровской области, на | | | || | 2012 год" | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Оптимизация функций органов государственной власти ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Поэтапное внедрение предоставления | Ведомственные | В пределах | Не менее 47 | Исполнительные || отдельных государственных услуг в | целевые программы | сметы расходов | государственных услуг, | органы || электронной форме | исполнительных органов | на содержание | предоставление | государственной || | государственной власти | главных | которых будет | власти || | Кемеровской области на | распорядителей | осуществляться с | Кемеровской || | 2012-2014 годы | бюджетных | единого портала | области || | | средств | государственных услуг | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Мониторинг правового статуса государственных (муниципальных) учреждений и || повышения эффективности предоставления государственных услуг ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Формирование заданий на выполнение | Ведомственные | В пределах | Обеспечение | Исполнительные || государственных услуг по | целевые программы | сметы расходов | стандартов качества | органы || подведомственным учреждениям | исполнительных органов | на содержание | предоставления | государственной || | государственной власти | исполнительных | государственных услуг | власти || | Кемеровской области на | органов | | Кемеровской || | 2012-2014 годы | государственной | | области, || | | власти | | осуществляющие || | | Кемеровской | | функции || | | области | | учредителя ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. Повышение энергоэффективности экономики, в том числе в бюджетном секторе ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Создание условий для обеспечения | Комплексная | 370 378,5 | По видам потребляемых | Исполнительные || энергосбережения и повышения | региональная | | в Кемеровской области | органы || энергетической эффективности | целевая программа | | энергоресурсов | государственной || экономики Кемеровской области | "Энергосбережение | | назначенный потенциал | власти || | и повышение | | энергосбережения | Кемеровской || | энергетической | | составит: | области || | эффективности | | уголь 4 397 тыс. тонн у. | || | экономики | | т.; | || | Кемеровской | | | || | области в период | | газ 417 тыс. тонн у. т.; | || | с 2010 по 2012 годы и на | | | || | перспективу до | | нефть | || | 2020 года" | | и нефтепродукты 308 | || | | | тыс. тонн у. т.; | || | | | | || | | | электроэнергия 2 183 | || | | | тыс. тонн у. т.; | || | | | | || | | | тепловая энергия 1 905 | || | | | тыс. тонн у. т.; | || | | | | || | | | прочие 715 тыс. тонн у.т. | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. Реформирование финансового контроля ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Усиление системы внутреннего | Ведомственные целевые | В пределах | Отсутствие | Главные || контроля за исполнением областного | программы главных | сметы расходов | неэффективного | распорядители || бюджета, ведением бюджетного учета | распорядителей бюджетных | на содержание | использования | бюджетных || | средств на 2012-2014 годы | главных | бюджетных средств | средств || | | распорядителей | | || | | бюджетных | Повышение качества | || | | средств | представляемой | || | | | бюджетной отчетности | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|| 7. Повышение качества управления государственным долгом | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|| 7.1. Формирование резерва | Ведомственная целевая | В пределах | Оценка обслуживания | Главное || бюджетных ассигнований на | программа главного | сметы расходов | гарантополучателем | финансовое || исполнение гарантий по возможным | финансового управления | на содержание | предоставленной | управление || гарантийным случаям | Кемеровской области на | главного | гарантии (категории | Кемеровской || | 2012 - 2014 годы | финансового | качества обслуживания: | области || | | управления | хорошее, | || | | Кемеровской | удовлетворительное или | || | | области | неудовлетворительное) | || | | | | || | | | Оценка качества | || | | | гарантии (хорошее, | || | | | удовлетворительное или | || | | | неудовлетворительное) | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 7.2. Проведение расчета долговой | Ведомственная целевая | В пределах | Оценка уровня долговой | Главное || нагрузки на областной бюджет | программа главного | сметы расходов | нагрузки (низкий, | финансовое || Кемеровской области с учетом | финансового управления | на содержание | средний, высокий, | управление || действующих и планируемых | Кемеровской области на | главного | критический) | Кемеровской || долговых обязательств | 2012 - 2014 годы | финансового | | области || | | управления | | || | | Кемеровской | | || | | области | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|| 8. Совершенствование контрактных отношений | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------|| Совершенствование системы | Ведомственные целевые | В пределах | Обеспечение экономии | Главные || размещения государственных заказов | программы главных | сметы расходов | и эффективного | распорядители || на поставки товаров, выполнение | распорядителей бюджетных | на содержание | использования | бюджетных || работ, оказание услуг для | средств на 2012-2014 годы | главных | бюджетных средств | средств || государственных нужд | в | распорядителей | | || | | бюджетных | | || | | средств | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9. Развитие информационно-аналитических систем управления финансами ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 9.1. Развитие и лицензионное | Долгосрочная | 10 500 | Повышение качества | Главное || сопровождение информационно- | целевая программа | | управления финансами | финансовое || технологической инфраструктуры по | "Развитие информационного | | за счет автоматизации | управление || управлению финансами и ведению | общества и формирование | | управленческой | Кемеровской || бюджетного учета на территории | элементов электронного | | деятельности, | области || Кемеровской области | правительства в | | информационно- | || | Кемеровской области" на | | аналитического | || | 2012 - 2014 годы | | обеспечения | || | | | принимаемых решений, | || | | | сокращения сроков | || | | | выполнения операций | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 9.2. Создание и поддержка на | Долгосрочная | 8 000 | Количество граждан, | Департамент || территории Кемеровской области | целевая программа | | проживающих в | информационных || инфраструктуры и информационных | "Развитие информационного | | Кемеровской области, | технологий || систем по выпуску универсальной | общества и формирование | | обеспеченных | Кемеровской || электронной карты гражданина | элементов электронного | | универсальными | области || | правительства в | | электронными картами | || | Кемеровской области" на | | гражданина, за 2012 год | || | 2012 - 2014 годы | | - 200 000 человек | ||-------------------------------------+---------------------------+------------------+---------------------------+-----------------|| 9.3. Приобретение и лицензионное | Долгосрочная | 4 000 | Повышение качества | Департамент || сопровождение программного | целевая программа | | управления финансами | охраны || продукта корпорации "Парус" по | "Здоровье кузбассовцев" | | за счет автоматизации | здоровья || ведению государственных услуг и | на 2012-2014 годы | | управленческой | населения || управлению финансами на | | | деятельности, | Кемеровской || территории Кемеровской области | | | сокращения сроков | области || | | | принятия решений | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Губернатора
Кемеровской области
(по финансам) - начальник
главного финансового
управления Кемеровской области С.Н. Ващенко"