РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.15 N 1673
г. Кемерово
О внесение изменений в
постановление администрации
города Кемерово от 03.10.2014
N 2542 "Об утверждении
муниципальной программы
"Культура городаКемерово" на
2015-2017 годы"
Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,постановлением администрации города Кемерово от
05.06.2015N 1378 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово", в
соответствии со статьей45 Устава города Кемерово
1. Внести в приложение кпостановлению администрации города
Кемерово от 03.10.2014N 2542 "Об утверждении муниципальной программы
"Культура городаКемерово" на 2015-2017 годы" следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы"Культура города Кемерово"
на 2015-2017 годы считать разделом 1 с названием "Паспорт
муниципальнойпрограммы".
1.2. Строки паспорта муниципальной программы "Задачи
муниципальной программы" и "Объемы и источники финансирования
Муниципальной программыв целом и с разбивкой по годам ее реализации"
читать в следующейредакции:
"
-------------------------------------------------------------------------------------
| Задачи муниципальнойпрограммы | 1. Обеспечение населения услугами|
| |учреждений культуры, вовлечение в |
| |культурную жизнь общества. |
| | 2. Организация социальных гарантий в |
| | системекультуры. |
|------------------------------------+----------------------------------------------|
| Объемы и источники | Всего по Муниципальной программе- |
| финансирования Муниципальной | 1 616 582,8 тыс. руб.,в том числе по годам: |
| программы в целом и сразбивкой по | 2015 год - 541 356,8 тыс. руб. |
| годам еереализации | 2016 год -537 863,0 тыс. руб. |
| | 2017 год- 537 363,0 тыс. руб. |
| | средстваместного бюджета - 1 544 295,2 тыс. |
| | руб., втом числе по годам: |
| | 2015 год- 516 898,0 тыс. руб. |
| | 2016 год- 513 698,6 тыс. руб. |
| | 2017 год- 513 698,6 тыс. руб. |
| | средствафедерального бюджета - 407,0 тыс. |
| | руб., втом числе по годам: |
| | 2015 год- 127,0 тыс. руб. |
| | 2016 год- 140,0 тыс. руб. |
| | 2017 год- 140,0 тыс. руб. |
| | средстваобластного бюджета - 71 880,6 тыс. |
| | руб., втом числе по годам: |
| | 2015 год- 24 331,8 тыс. руб. |
| | 2016 год- 24 024,4 тыс. руб. |
| | 2017 год- 23 524,4 тыс. руб. |
-------------------------------------------------------------------------------------
".
1.3. Раздел 1 "Характеристика текущего состояния в городе
Кемерово сферы культуры, для решения задач которой разработана
Муниципальная программа, с указанием основных показателей и
формулировкой основных проблем" считать разделом 2 с названием
"Характеристикатекущего состояния сферы культуры в городе Кемерово".
1.4. Раздел 3 "Перечень подпрограмм Муниципальной программы с
кратким описаниемподпрограмм и основных мероприятий Муниципальной
программы" изложитьв редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.
1.5. Раздел 2 "Описание целей изадач Муниципальной программы",
раздел 4 "Сроки иэтапы реализации Муниципальной программы с указанием
плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной
программы" и раздел7 "Оценка эффективности Муниципальной программы"
исключить.
1.6. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы" считать разделом 4 и изложить в редакции согласно
приложению N 2 кнастоящему постановлению.
1.7. Раздел 6 "Сведения о планируемых значениях целевых
показателей(индикаторов) Муниципальной программы" считать разделом 5
и изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему
постановлению.
2. Комитету по работе со средствамимассовой информации (Е.А.
Дубкова)опубликовать данное постановление в газете "Кемерово" и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационнойсети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на
заместителя Главы городапо социальным вопросам И.П. Попова.
Глава города В.К. Ермаков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
кпостановлению администрации
городаКемерово
от 09.07.2015 N 1673
3. Перечень мероприятий муниципальнойпрограммы
Основная цель управления в формировании культурной среды -
создание оптимальныхусловий для расширения доступности и повышения
качества культурных и информационных услуг для жителей города
Кемерово.
Цель достигается путем решения следующихосновных задач:
1. Обеспечение населения услугамиучреждений культуры, вовлечение
в культурную жизньобщества.
Деятельность учреждений культурыгорода Кемерово направлена на
повышение качества культурно - досуговых, образовательных и
информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы,
запросы и специфическиепотребности различных групп населения. Одним
из показателей являетсяувеличение количества кемеровчан, посетивших
муниципальные учреждениякультуры.
Данная задача реализуется в рамках подпрограммы: 1.
"Функционированиемуниципальных учреждений культуры", которая включает
в себя следующиемероприятия:
1.1. Мероприятие "Обеспечениедеятельности учреждений досугового
типа" направлено на создание наиболее благоприятных условий для
деятельности 9 домов идворцов культуры, учреждений МАУ "Культурный
центр", МБУ "Городской клуб ветеранов" и МАУ "Центр творческих
технологий",подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной
политики, направленныхна организацию досуга населения, на создание и
развитие творческихколлективов и любительских объединений, проведение
городских массовыхмероприятий, конкурсов и фестивалей.
Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000
мероприятий. В муниципальных учреждениях клубного типа стабильно
работает 525 клубныхформирований, в которых занимается более 9 500
человек. Увеличению количества культурно-досуговых мероприятий и
сохранению и развитию клубных формирований способствует создание
условий, благоприятных для реализации и развития творческих
способностей.
1.2. Мероприятие "Обеспечениедеятельности МАУ "Музей-заповедник
"Красная Горка"" способствует обеспечению широкого доступа всех
социальных слоев к ценностям культурного наследия, формированию
устойчивого интереса у кемеровчан к истории города, сохранению
объектов культурногонаследия, продолжению работы по внесению музейных
предметов вэлектронную базу данных комплексной автоматизированной
музейной информационнойсистемы (КАМИС).
В музее-заповеднике "КраснаяГорка" продолжится разработка новых
выставочных проектов,экскурсионных и образовательных программ для
привлечения жителей иповышения уровня их информированности об истории
города. Будет продолжена работа по формированию электронной базы
данных на основной фонд музея путем внесения описаний музейных
предметов. Ежегодно планируется издание и презентация очередного
номера альманаха"Красная Горка". Постоянно будет актуализироваться
информация намузейном сайте о деятельности и ресурсах музея. В
течение календарного года планируется проведение мероприятий,
просветительских акций, посвященных календарным и историческим
праздникам и датам,связанным с историей города.
1.3 Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная
информационно-библиотечная система" направлено на организацию
библиотечного обслуживания кемеровчан и доступа к мировым
информационным ресурсам,на предоставление библиотеками системы услуг,
способствующих сохранению стабильного количества читателей и
пользователей библиотек и привлечению новых, на формирование
библиотечного фондапечатными и электронными документами и обеспечение
его сохранности.
Муниципальная информационно-библиотечная система развивает
библиотечноеобслуживание кемеровчан с использованием традиционных и
инновационных формработы. Особое внимание уделяется качественному
комплектованию библиотечного фонда печатными и электронными
документами и обеспечению его сохранности, организации доступа к
документам из удаленныхисточников. Планируется сохранить (с небольшим
приростом) количество читателей библиотек, привлекая их новыми
услугами ипозиционированием библиотеки не только как информационного
центра, но и как местапроведения досуга кемеровчан всех возрастных
категорий.
1.4. Мероприятие "Обеспечениедеятельности МАУК "Театр для детей
и молодежи"направлено на приобщение кемеровчан к лучшим образцам
классического и современного театрального искусства, формирование
театральной культуры детей и молодежи, на увеличение количества
спектаклей и количества зрителей, посетивших Театр для детей и
молодежи, насвоевременное обновление репертуара.
Деятельность Театра для детей и молодежинаправлена на воспитание
и развитие юного зрителя, на формирование театральной культуры у
кемеровчан разного возраста. В репертуаре театра лучшие образцы
классического исовременного театрального искусства. Артисты театра
становятся инициаторамиакций и новых театральных проектов, активно
работают в социальныхсетях, привлекая молодежь.
Для сохранения культурного потенциала в области театрального
искусства проводится конкурс "Лучшая роль сезона" с вручением
муниципальных премий поразным номинациям актерам всех театров города.
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования в сфере культуры" направлено на
обеспечение свободы творчества подрастающего поколения, создание
оптимальных условий, способствующих доступному художественному
образованию, реализациитворческого потенциала детей.
14 школ художественного образования предоставляют условия для
раскрытия и реализации творческих способностей юных кемеровчан.
Модернизацияучебных классов, оснащение современным оборудованием,
обновление паркамузыкальных инструментов создает все условия для
развития одаренныхдетей, их профессиональному ориентированию.
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы
учреждений культуры иобразовательных учреждений культуры, пополнение
библиотечных и музейныхфондов" направлено на обеспечение учреждений
культуры соответствующимоборудованием, необходимым для осуществления
деятельности иувеличение количества экземпляров новых поступлений в
библиотечные и музейныефонды.
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной
бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным
управлению культуры, спорта и молодежной политики" направлено на
организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета
подведомственныхучреждений. Ведется работа по организации и ведению
бюджетного учета,техническому обеспечению по доведению финансирования
на выполнение муниципального задания, консолидированию сводной
отчетности главногораспорядителя бюджетных средств и предоставлению
сводных отчетов по 24бюджетным и 23 автономным учреждениям. В 30
учреждениях различного типа выполняется работа по организации и
ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию планов
финансово-хозяйственнойдеятельности учреждений (ПФХД), составлению
штатных расписаний,тарификационных списков педагогических работников,
проведение инвентаризации нефинансовых и финансовых активов,
организация работы по заключению договоров, консультирование
руководителей и материально ответственных лиц по вопросам
налогообложения, оплатытруда, учета материальных ценностей, контроль
за расходованиемматериальных и трудовых ресурсов.
Муниципальные учреждения культурыосуществляют свою деятельность
в соответствии смуниципальными заданиями, устанавливающими требования
к объему, качеству,составу, условиям, порядку и результатам оказания
муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания
осуществляется за счет бюджетных средств. Укрепление материально-
технического состояния и оснащенности учреждений культуры в
соответствии с современными нормами увеличивает возможность
обеспечения доступанаселения к услугам в сфере культуры и повышения
качества оказываемыхуслуг.
2. Организация социальных гарантий всистеме культуры.
Создание оптимальных условий для расширения доступности и
повышения качества культурных и информационных услуг для жителей
города Кемерово в целомнаправлено на развитие творческого потенциала
нации, сохранениекультурных ценностей, нематериального культурного
наследия России,использование его в качестве ресурса духовного и
экономического развитияобщества.
Данная задача реализуется в рамкахподпрограммы: 2. "Социальные
гарантии в системе культуры", которая включает в себя следующие
мероприятия:
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия
педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплату
губернаторских стипендийотличникам учебы.
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным
категориям работниковкультуры" направлено на выплату ежемесячного
социального пособияработникам учреждений культуры, имеющим почетные
звания.
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера
работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и
муниципальных культурно-досуговых учреждений" направлено на
стимулированиеработников культуры.
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕN 2
кпостановлению администрации
города Кемерово
от 09.07.2015 N 1673
4. Ресурсное обеспечение реализацииМуниципальной программы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Источник финансирования |Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| | |----------------------------------------|
| | | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Муниципальная программа | Всего | 541 356,8 | 537 863,0 | 537 363,0 |
| "Культура городаКемерово" |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | бюджет городаКемерово | 516 898,0 | 513 698,6 | 513 698,6 |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | иные незапрещенные | | | |
| |законодательством источники: | | | |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | федеральныйбюджет | 127,0 | 140,0 | 140,0 |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областнойбюджет | 24 331,8 | 24 024,4 | 23 524,4 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 1. | Всего | 519 070,0 | 515 583,6 | 515 083,6 |
|"Функционирование |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| муниципальных учреждений | бюджет города Кемерово | 516 898,0 | 513 698,6 | 513 698,6 |
| культуры" |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | иные не запрещенные | | | |
| |законодательством источники: | | | |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | федеральныйбюджет | 127,0 | 140,0 | 140,0 |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областнойбюджет | 2 045,0 | 1 745,0 | 1 245,0 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.1. Мероприятие"Обеспечение | Всего | 129 984,6 | 129 810,8 | 129 310,8 |
| деятельности учреждений|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| досуговоготипа" | бюджет городаКемерово | 128 684,6 | 128 810,8 | 128 810,8 |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | иные незапрещенные | | | |
| | законодательством источники: | | | |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областнойбюджет | 1 300,0 | 1 000,0 | 500,0 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.2. Мероприятие"Обеспечение | Всего | 14 529,7 | 14 529,7 | 14 529,7 |
| деятельности МАУ "Музей-|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| заповедник"Красная Горка" | бюджетгорода Кемерово | 14 529,7 | 14 529,7 | 14 529,7 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.3. Мероприятие"Обеспечение | Всего | 88 782,2 | 88 782,2 | 88 782,2 |
| деятельности МАУК | | | | |
|"Муниципальная |------------------------------+------------+-------------+-------------|
|информационно-библиотечная | бюджетгорода Кемерово | 88 782,2 | 88 782,2 | 88 782,2 |
| система" | | | | |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.4. Мероприятие"Обеспечение | Всего | 22 111,4 | 22 111,4 | 22 111,4 |
| деятельности МАУК"Театр для|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| детей имолодежи" | бюджетгорода Кемерово | 22 111,4 | 22 111,4 | 22 111,4 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.5. Мероприятие"Обеспечение | Всего | 239 985,2 | 236 812,8 | 236 812,8 |
| деятельности учреждений|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| дополнительногообразования в | бюджет города Кемерово | 239 985,2 | 236 812,8 | 236 812,8 |
| сферекультуры" | | | | |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.6. Мероприятие | Всего | 8 221,0 | 8 234,4 | 8 234,4 |
| "Улучшение материально- |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| технической базы учреждений | бюджет города Кемерово | 7 349,4 | 7 349,4 | 7 349,4 |
| культуры и образовательных |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| учреждений культуры, | иные не запрещенные | | | |
| пополнение библиотечных и | законодательством источники: | | | |
| музейныхфондов" |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | федеральныйбюджет | 127,0 | 140,0 | 140,0 |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областнойбюджет | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.7. Мероприятие"Обеспечение | | 15 455,5 | 15 302,3 | 15 302,3 |
| деятельностицентрализованной | Всего | | | |
| бухгалтерии, оказывающей | | | | |
| услуги учреждениям,|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| подведомственным управлению | бюджет города Кемерово | 15 455,5 | 15 302,3 | 15 302,3 |
| культуры, спорта имолодежной | | | | |
| политики" | | | | |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Подпрограмма 2. | Всего | 22 286,8 | 22 279,4 | 22 279,4 |
| "Социальныегарантии |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| в системекультуры" | бюджет городаКемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | иные не запрещенные | | | |
| |законодательством источники: | | | |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областнойбюджет | 22 286,8 | 22 279,4 | 22 279,4 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 2.1. Мероприятие "Социальная | Всего | 7 346,4 | 7 346,4 | 7 346,4 |
| и адресная поддержка|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| участников образовательных | бюджет городаКемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| учреждений дополнительного|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| образования в сферекультуры" | иные не запрещенные | | | |
| |законодательством источники: | | | |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областной бюджет | 7 346,4 | 7 346,4 | 7 346,4 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 2.2. Мероприятие "Социальная | Всего | 87,4 | 80,0 | 80,0 |
| и адресная поддержка|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| отдельным категориям | бюджет городаКемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| работниковкультуры" |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | иные незапрещенные | | | |
| |законодательством источники: | | | |
| |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | областнойбюджет | 87,4 | 80,0 | 80,0 |
|-------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 2.3. Мероприятие | Всего | 14 853,0 | 14 853,0 | 14 853,0 |
| "Ежемесячные выплаты|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| стимулирующего характера | бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| работникам муниципальных|------------------------------+------------+-------------+-------------|
| библиотек, муниципальных | иные не запрещенные | | | |
| музеев и муниципальных | законодательством источники: | | | |
| культурно-досуговых |------------------------------+------------+-------------+-------------|
| учреждений" | | 14 853,0 | 14 853,0 | 14 853,0 |
| | областнойбюджет | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В. И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ N3
кпостановлению администрации
городаКемерово
от 09.07.2015 N 1673
5. Планируемые значениях целевых показателей (индикаторов)
Муниципальной программы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Наименованиецелевого показателя | Порядок определения (формула) | Единица | Плановое значениецелевого показателя |
| | (индикатора) | | измерения | (индикатора) |
| | | | |---------------------------------------|
| | | | | 2015год | 2016 год | 2017 год |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| Муниципальная | Соотношение средней заработной | Средняя заработная плата работников | % |73,7 | 82,4 | 100 |
| программа "Культура | платы работников учреждений | учреждений культуры | | | | |
| городаКемерово" | культуры исредней заработной платы |------------------------- * 100% | | | | |
| | в городеКемерово |Средняя заработная плата в городе | | | | |
| | |Кемерово | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| Подпрограмма 1. | Количество культурно-досуговых | |ед. | 20 615 | 20 645 | 20 675 |
|"Функционирование |мероприятий | вабсолютных числах | | | | |
| муниципальных |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| учрежденийкультуры" | Сохранение долидетей, привлекаемых | Количество детей, привлекаемых к | % | 14 | 14 |14 |
| | к участию втворческих мероприятиях | участию втворческих мероприятиях | | | | |
| | | ------------------------ *100% | | | | |
| | |Общее число детей, проживающих в | | | | |
| | | городеКемерово | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Уровень фактическойобеспеченности | | | | | |
| | учреждениямикультуры от | | | | | |
| | нормативнойпотребности: | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | клубами и учреждениями клубного |Фактическое кол-во зрительских мест в |% | 103 | 102 | 102 |
| | типа |культурно-досуговых учреждениях | | | | |
| | |--------------------------- * 100% | | | | |
| | | Численность населения | | | | |
| | | г.Кемерово/1 000 * Нормативное кол- | | | | |
| | | возрительских мест | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | библиотеками | Фактическое кол-вобиблиотек | % | 90,8 | 90,1 |89,5 |
| | | -------------------- * 100% | | | | |
| | | Численность населения г.| | | | |
| | |Кемерово/Нормативная численность на | | | | |
| | | 1 библ. | | | | |
| | | в соответствии с расп. | | | | |
| | |Правительства РФ от 19.10.99. N 1683-р | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | парками культуры иотдыха | Фактическоекол-во | % | 100 | 100 |100 |
| | |парков | | | | |
| | | --------------------------*100% | | | | |
| | |Численность | | | | |
| | |населения/100 000 | | | | |
| | | всоответствии с расп. Правительства | | | | |
| | | РФ от19.10.99. N 1683-р | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Доля муниципальных учреждений | Количество муниципальных | % | 0 |0 | 0 |
| | культуры, зданиякоторых находятся в | учреждений культуры, здания которых | | | | |
| | аварийном состоянии или требуют | находятся в аварийном состоянии или | | | | |
| | капитального ремонта в общем | требуют капитальногоремонта | | | | |
| | количестве муниципальных |------------------------- * 100% | | | | |
| | учрежденийкультуры | Общее количество зданий | | | | |
| | |муниципальных учреждений культуры | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Доля объектовкультурного наследия, | Количество объектов культурного | % | 2,6 | 2,6 |2,6 |
| | находящихся в муниципальной | наследия, находящихся в | | | | |
| | собственности и требующих |муниципальной собственности и | | | | |
| | консервации илиреставрации, в общем | требующих консервации или | | | | |
| | количестве объектов культурного | реставрации | | | | |
| | наследия, находящихся в | ------------------------- * 100% | | | | |
| | муниципальнойсобственности | Общее количество объектов | | | | |
| | |культурного наследия в реестре | | | | |
| | |муниципальной собственности г. | | | | |
| | |Кемерово | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.1. Мероприятие | Количество клубных формирований в | в абсолютныхчислах | ед. | 526 |526 | 526 |
| "Обеспечение | учреждениях досугового типа | | | | | |
| деятельностиучреждений |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| досуговоготипа" | Численность участников клубных | в абсолютных числах | чел. | 9 790 | 9 795 | 9 810 |
| | формирований в учреждениях | | | | | |
| | досуговоготипа | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество культурно-досуговых | в абсолютныхчислах | ед. | 7 485 | 7 490 | 7495 |
| | мероприятий, проведенных | | | | | |
| | учреждениямидосугового типа | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | из них количество мероприятий, | вабсолютных числах |ед. | 15 | 15 | 15 |
| | направленных на развитие | | | | | |
| | национальных культур | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество участников культурно- | в абсолютных числах | чел. | 1937300 | 2074800 | 2224200 |
| | досуговыхмероприятий | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Увеличение численности участников | Количество участ- | % | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| | культурно-досуговыхмероприятий (по | ников культурно- | | | | |
| | сравнению с аналогичным периодом |досуговых мероприятий | | | | |
| | предыдущегогода) | в отчетномпериоде | | | | |
| | |---------------------------- -1 *100% | | | | |
| | |Количество участников | | | | |
| | | культурно-досуговых | | | | |
| | |мероприятий за | | | | |
| | |аналогичный период | | | | |
| | |прошлого года | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество детей, привлекаемых к | в абсолютных числах | ед. | 2 000 | 2 100 | 2 200 |
| | участию втворческих мероприятиях | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.2. Мероприятие | Численность посетителей музея- | в абсолютных числах | чел. | 68 690 | 74 740 | 80 250 |
| "Обеспечение | заповедника "Краснаягорка" | | | | | |
| деятельности МАУ|--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
|"Музей-заповедник |Увеличение посещаемости музея- | Количество посещений музейных | посещений | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| "КраснаяГорка" | заповедника | учреждений заотчетный период | на 1 жителя | | | |
| | "Краснаягорка" |------------------------- |в год | | | |
| | |Численность населения города | | | | |
| | |Кемерово | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество экспонатов музея- | в абсолютных числах | ед. | 19 420 | 19 440 | 19 460 |
| | заповедника "Красная горка" (в | | | | | |
| | основномфонде) | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количествопредставленных (во всех | в абсолютных числах | ед. | 4 603 | 4 802 | 4865 |
| | формах) зрителю музейных предме- | | | | | |
| | тов в общем количестве музейных | | | | | |
| | предметов основного фонда музея | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Увеличениедоли представленных (во | Количество представленных (во всех | % | 23,7 |24,7 | 25,0 |
| | всех формах) зрителю музейных | формах)зрителю музейных предметов | | | | |
| | предметов в общем количестве |------------------------ * 100% | | | | |
| | музейныхпредметов основного фонда | общее количество музейных предметов | | | | |
| | музея | основного фонда музея | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество культурно- досуговых | в абсолютных числах | ед. | 95 | 100 | 105 |
| | мероприятий,проведенных музеем | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.3. Мероприятие | Количество посещений пользователей | в абсолютных числах | ед. | 1364000 | 1364500 | 1365000 |
| "Обеспечение | муниципальных библиотек | | | | | |
| деятельности МАУК|--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
|"Муниципальная |Количество библиографических | в абсолютных числах | ед. | 186 798 | 190 720 | 194915 |
| информационно- | записей в сводном электронном | | | | | |
| библиотечнаясистема" | каталогебиблиотек | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Увеличение количества | Количествобиблиог- | % | 2,0 | 2,1 |2,2 |
| | библиографическихзаписей в сводном | рафических записейв | | | | |
| | электронном каталоге муниципальных | сводном электронном | | | | |
| | библиотек города Кемерово, в том | каталоге библиотеки, в | | | | |
| | числе включенных в электронный | томчисле включенных | | | | |
| | каталог библиотек Кемеровской | в электронный каталог | | | | |
| | области (посравнению с аналогичным | библиотекРоссии, в | | | | |
| | периодомпредыдущего года) | отчетномпериоде | | | | |
| | |--------------------------- - 1 *100% | | | | |
| | |Количество библиогра- | | | | |
| | |фических записей в | | | | |
| | |сводном электронном | | | | |
| | | каталоге библиотеки, | | | | |
| | | в томчисле включен- | | | | |
| | | ных вэлектронный ка- | | | | |
| | | талог библиотек России, | | | | |
| | | зааналогичный период | | | | |
| | |прошлого года | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество культурно-досуговых | в абсолютныхчислах | ед. | 10 680 | 10 690 | 10700 |
| | мероприятий, проведенных | | | | | |
| | библиотеками | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.4. Мероприятие | Количество зрителей, посетивших | в абсолютных числах | чел. | 34 562 | 35 599 | 37 023 |
| "Обеспечение | театр для детей и молодежи | | | | | |
| деятельности МАУК|--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| "Театр для детей и | Увеличение количества посещений | Количество посещений | % | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| молодежи" | театрально-концертных мероприятий | театрально-концертных | | | | |
| | (по сравнению с аналогичным |мероприятий в отчетном | | | | |
| | периодомпредыдущего года) | периоде | | | | |
| | |---------------------------- -1 *100% | | | | |
| | | Количество посещений | | | | |
| | |театрально-концертных | | | | |
| | |мероприятий за анало- | | | | |
| | | гичный период | | | | |
| | |прошлого года | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Количество спектаклей, показанных | в абсолютных числах | ед. | 330 | 335 | 340 |
| | театром для детей имолодежи | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.5. Мероприятие | Численность учащихся школ | в абсолютных числах | чел. | 8 200 | 8 250 | 8 300 |
| "Обеспечение | культуры | | | | | |
| деятельностиучреждений|--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| дополнительного | Количество культурно- | в абсолютныхчислах | ед. | 2 025 | 2 030 | 2035 |
| образования в сфере | просветительских мероприятий, | | | | | |
| культуры" | проведенных школамикультуры | | | | | |
| |--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| | Сохранение количества стипендиатов | в абсолютных числах | чел. | 50 | 50 | 50 |
| | средивыдающихся деятелей культуры | | | | | |
| | и искусства и молодых талантливых | | | | | |
| | авторов | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.6. Мероприятие | Количество закупленного | в абсолютныхчислах | ед. | 39 | 40 |41 |
| "Улучшениематериально- | оборудования | | | | | |
| технической базы|--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| учреждений культуры и | Количество экземпляров новых |Количество экземпляров новых | ед. на 1000 | 67 | 68 | 69 |
| образовательных | поступлений в библиотечные фонды |поступлений в библиотечные фонды | чел. нас. | | | |
| учреждений культуры, | общедоступных библиотек на 1 000 | общедоступных библиотек в отчетном | | | | |
| пополнениебиблиотечных | человек населения | периоде | | | | |
| и музейныхфондов" | |------------------------- | | | | |
| | |Численность населения города | | | | |
| | | Кемерово за отчетныйпериод | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 1.7. Мероприятие | Количество обслуживаемых | | ед. | 30 | 30 |30 |
| "Обеспечение | учреждений, подведомственных | в абсолютныхчислах | | | | |
| деятельности | управлению | | | | | |
| централизованной | | | | | | |
| бухгалтерии, | | | | | | |
| оказывающей услуги | | | | | | |
| учреждениям, | | | | | | |
| подведомственным | | | | | | |
| управлению культуры, | | | | | | |
| спорта и молодежной | | | | | | |
| политики" | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| Подпрограмма 2. | | | | | | |
| "Социальныегарантии в | | | | | | |
| системекультуры" | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 2.1. Мероприятие | Доля участников (работников) | Количество участников (работников) | %от | 100 | 100 | 100 |
| "Социальнаяи адресная | образовательного и культурного | образовательного и культурного | потребности| | | |
| поддержка участников | процесса, получивших социальную | процесса, относящихся к социально | | | | |
| образовательных | поддержку | незащищенной категории граждан, | | | | |
| учреждений | | получивших меры социальной | | | | |
| дополнительного | | поддержки, за отчетныйпериод | | | | |
| образования в сфере | | ------------------------- *100% | | | | |
| культуры" | | Общее количество работников| | | | |
|-------------------------| |культуры данной категории за | | | | |
| 2.2. Мероприятие | |отчетный период | | | | |
| "Социальнаяи адресная | | | | | | |
| поддержка отдельным | | | | | | |
| категориям работников | | | | | | |
| культуры" | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------------+----------------------------------------+-------------+------------+------------+-------------|
| 2.3. Мероприятие | Повышение уровня | Количество граждан города Кемерово, | % | 70,5 |71,0 | 71,5 |
| "Ежемесячные выплаты | удовлетворенности граждан города | удовлетворенных предоставлением | | | | |
| стимулирующего | Кемерово качеством предоставления| муниципальных услуг в сфере | | | | |
| характера работникам | государственных и муниципальных | культуры, за отчетный период | | | | |
| муниципальных | услуг в сфере культуры | ------------------------- *100% | | | | |
| библиотек, | | Численность населения города | | | | |
| муниципальныхмузеев и | | Кемерово за отчетный период | | | | |
| муниципальных | | | | | | |
| культурно-досуговых | | | | | | |
| учреждений" | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина